13.
დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
|
6 905,6
|
6 307,9
|
2 369,5
|
3 938,4
|
11 877,6
|
7 545,8
|
4 331,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
106,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 433,5
|
4 830,0
|
1 182,7
|
3 647,3
|
4 664,2
|
716,7
|
3 947,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 205,5
|
1 070,0
|
0,0
|
1 070,0
|
1 133,2
|
0,0
|
1 133,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
789,0
|
516,2
|
31,8
|
484,4
|
801,8
|
283,2
|
518,6
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 773,3
|
1 812,7
|
0,0
|
1 812,7
|
1 984,7
|
0,0
|
1 984,7
|
|
|
გრანტები
|
14,9
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
139,4
|
118,3
|
0,0
|
118,3
|
181,7
|
0,0
|
181,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 511,5
|
1 295,6
|
1 150,9
|
144,7
|
510,3
|
433,5
|
76,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 469,1
|
1 441,1
|
1 186,8
|
254,3
|
7 213,4
|
6 829,1
|
384,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 469,1
|
1 441,1
|
1 186,8
|
254,3
|
7 213,4
|
6 829,1
|
384,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3,0
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
3,0
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 570,1
|
1 449,8
|
0,0
|
1 449,8
|
1 561,2
|
0,0
|
1 561,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101,0
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 559,2
|
1 439,3
|
0,0
|
1 439,3
|
1 546,6
|
0,0
|
1 546,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 152,0
|
1 024,6
|
0,0
|
1 024,6
|
1 076,8
|
0,0
|
1 076,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
387,5
|
391,1
|
0,0
|
391,1
|
385,0
|
0,0
|
385,0
|
|
|
გრანტები
|
14,9
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
25,4
|
0,0
|
25,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,9
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
45,4
|
0,0
|
45,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,9
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
14,6
|
0,0
|
14,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,9
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
14,6
|
0,0
|
14,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
390,1
|
362,6
|
0,0
|
362,6
|
422,6
|
0,0
|
422,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17,0
|
17,0
|
|
17,0
|
17,0
|
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
389,1
|
362,6
|
0,0
|
362,6
|
422,6
|
0,0
|
422,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
288,9
|
260,8
|
0,0
|
260,8
|
314,6
|
0,0
|
314,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,2
|
101,3
|
0,0
|
101,3
|
58,7
|
0,0
|
58,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
39,1
|
0,0
|
39,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 180,0
|
1 058,3
|
0,0
|
1 058,3
|
1 114,1
|
0,0
|
1 114,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
84,0
|
81,0
|
|
81,0
|
81,0
|
|
81,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 170,1
|
1 058,1
|
0,0
|
1 058,1
|
1 105,0
|
0,0
|
1 105,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
863,1
|
763,8
|
0,0
|
763,8
|
762,2
|
0,0
|
762,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
287,2
|
271,2
|
0,0
|
271,2
|
307,3
|
0,0
|
307,3
|
|
|
გრანტები
|
14,9
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,9
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
01 04
|
პროექტის „ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერების“ ხელშეწყობა
|
0,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
71,3
|
64,3
|
0,0
|
64,3
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,3
|
64,3
|
0,0
|
64,3
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
53,5
|
45,4
|
0,0
|
45,4
|
56,4
|
0,0
|
56,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,4
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
22,1
|
0,0
|
22,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
71,3
|
64,4
|
0,0
|
64,4
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,3
|
64,4
|
0,0
|
64,4
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
53,5
|
45,4
|
0,0
|
45,4
|
52,4
|
0,0
|
52,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,4
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 745,2
|
3 309,9
|
2 368,7
|
941,2
|
8 611,4
|
7 545,8
|
1 065,7
|
|
|
ხარჯები
|
2 296,8
|
1 858,5
|
1 181,9
|
676,6
|
1 444,5
|
716,7
|
727,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
345,2
|
85,9
|
31,8
|
54,1
|
369,7
|
283,2
|
86,5
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
458,8
|
486,5
|
0,0
|
486,5
|
581,4
|
0,0
|
581,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 492,9
|
1 286,1
|
1 150,1
|
136,0
|
454,9
|
433,5
|
21,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 448,4
|
1 419,1
|
1 186,8
|
232,3
|
7 166,9
|
6 829,1
|
337,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 448,4
|
1 419,1
|
1 186,8
|
232,3
|
7 166,9
|
6 829,1
|
337,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
764,3
|
336,6
|
228,4
|
108,2
|
3 419,6
|
3 393,1
|
26,5
|
|
|
ხარჯები
|
763,9
|
285,7
|
228,4
|
57,3
|
84,0
|
83,2
|
0,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99,7
|
31,8
|
31,8
|
0,0
|
84,0
|
83,2
|
0,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
664,2
|
253,9
|
196,6
|
57,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,4
|
50,9
|
0,0
|
50,9
|
3 335,6
|
3 309,9
|
25,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,4
|
50,9
|
0,0
|
50,9
|
3 335,6
|
3 309,9
|
25,7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 974,2
|
2 284,5
|
1 820,7
|
463,8
|
3 437,3
|
3 014,2
|
423,1
|
|
|
ხარჯები
|
873,9
|
1 212,9
|
953,6
|
259,3
|
619,7
|
403,5
|
216,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53,1
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
82,4
|
0,0
|
82,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,7
|
131,1
|
0,0
|
131,1
|
132,8
|
0,0
|
132,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
707,1
|
1 032,3
|
953,6
|
78,7
|
404,5
|
403,5
|
1,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 100,2
|
1 039,1
|
867,1
|
172,0
|
2 817,6
|
2 610,7
|
206,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 100,2
|
1 039,1
|
867,1
|
172,0
|
2 817,6
|
2 610,7
|
206,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების დაფინანსება
|
54,0
|
195,2
|
154,8
|
40,4
|
63,6
|
0,0
|
63,6
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
63,6
|
0,0
|
63,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
63,6
|
0,0
|
63,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
155,2
|
154,8
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,1
|
155,2
|
154,8
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
116,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
116,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
116,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
624,9
|
1 044,2
|
953,6
|
90,6
|
731,7
|
589,5
|
142,2
|
|
|
ხარჯები
|
580,4
|
1 030,0
|
953,6
|
76,4
|
18,8
|
0,0
|
18,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
18,8
|
0,0
|
18,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
578,8
|
1 020,5
|
953,6
|
66,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
712,9
|
589,5
|
123,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
44,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
712,9
|
589,5
|
123,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
3,7
|
64,1
|
0,0
|
64,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,7
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,7
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
56,2
|
0,0
|
56,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
56,2
|
0,0
|
56,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია
|
1 058,0
|
849,9
|
712,3
|
137,6
|
2 506,6
|
2 424,6
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,9
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
404,5
|
403,5
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,5
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
404,5
|
403,5
|
1,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 048,1
|
827,7
|
712,3
|
115,4
|
2 102,1
|
2 021,1
|
81,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 048,1
|
827,7
|
712,3
|
115,4
|
2 102,1
|
2 021,1
|
81,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
18,3
|
0,0
|
18,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
18,3
|
0,0
|
18,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 07
|
ა(ა)იპ „თიანეთის წყალი“
|
117,3
|
131,1
|
0,0
|
131,1
|
135,3
|
0,0
|
135,3
|
|
|
ხარჯები
|
113,7
|
131,1
|
0,0
|
131,1
|
132,8
|
0,0
|
132,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,7
|
131,1
|
0,0
|
131,1
|
132,8
|
|
132,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
03 03
|
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა
|
73,3
|
75,7
|
0,0
|
75,7
|
81,4
|
0,0
|
81,4
|
|
|
ხარჯები
|
73,3
|
75,7
|
0,0
|
75,7
|
81,4
|
0,0
|
81,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,0
|
75,0
|
|
75,0
|
79,1
|
|
79,1
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
107,3
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107,3
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
107,3
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
|
03 04 01
|
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
|
8,0
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,0
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,0
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04 02
|
ტრანსპორტის შეძენა
|
98,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
98,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
|
03 04 03
|
ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
431,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
191,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
120,7
|
286,7
|
286,7
|
0,0
|
1 131,0
|
1 130,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
231,0
|
230,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
201,0
|
200,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
116,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
286,7
|
286,7
|
0,0
|
900,0
|
900,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
286,7
|
286,7
|
0,0
|
900,0
|
900,0
|
0,0
|
|
03 07
|
დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება
|
274,1
|
280,4
|
0,0
|
280,4
|
369,5
|
0,0
|
369,5
|
|
|
ხარჯები
|
273,1
|
280,4
|
0,0
|
280,4
|
369,5
|
0,0
|
369,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
273,1
|
280,4
|
0,0
|
280,4
|
369,5
|
0,0
|
369,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 07 01
|
ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება
|
109,1
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
|
|
ხარჯები
|
108,1
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,1
|
106,5
|
|
106,5
|
129,3
|
|
129,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 07 02
|
დასუფთავების და ნარჩენების უტილიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა
|
137,7
|
156,6
|
0,0
|
156,6
|
203,5
|
0,0
|
203,5
|
|
|
ხარჯები
|
137,7
|
156,6
|
0,0
|
156,6
|
203,5
|
0,0
|
203,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
137,7
|
156,6
|
|
156,6
|
203,5
|
|
203,5
|
|
03 07 03
|
შიდა გზების, ხიდების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია
|
8,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
|
|
ხარჯები
|
8,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,5
|
2,0
|
|
2,0
|
9,7
|
|
9,7
|
|
03 07 04
|
გარე განათების სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაცია
|
6,8
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
ხარჯები
|
6,8
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,8
|
3,9
|
|
3,9
|
10,6
|
|
10,6
|
|
03 07 05
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება
|
4,4
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
|
|
ხარჯები
|
4,4
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,4
|
4,2
|
|
4,2
|
9,2
|
|
9,2
|
|
03 07 06
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
7,6
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
|
|
ხარჯები
|
7,6
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,6
|
7,2
|
|
7,2
|
7,2
|
|
7,2
|
|
03 08
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
0,0
|
34,0
|
33,0
|
1,0
|
126,7
|
8,5
|
118,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
34,0
|
33,0
|
1,0
|
106,3
|
8,5
|
97,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
34,0
|
33,0
|
1,0
|
106,3
|
8,5
|
97,8
|
|
04 00
|
განათლება
|
518,1
|
549,4
|
0,8
|
548,6
|
593,9
|
0,0
|
593,9
|
|
|
ხარჯები
|
516,3
|
543,8
|
0,8
|
543,0
|
584,2
|
0,0
|
584,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
512,3
|
542,3
|
0,0
|
542,3
|
584,2
|
0,0
|
584,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,0
|
1,5
|
0,8
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,8
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
514,1
|
547,9
|
0,0
|
547,9
|
587,9
|
0,0
|
587,9
|
|
|
ხარჯები
|
512,3
|
542,3
|
0,0
|
542,3
|
584,2
|
0,0
|
584,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
512,3
|
542,3
|
0,0
|
542,3
|
584,2
|
0,0
|
584,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,8
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
4,0
|
1,5
|
0,8
|
0,7
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,0
|
1,5
|
0,8
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,0
|
1,5
|
0,8
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
746,1
|
697,4
|
0,0
|
697,4
|
748,5
|
0,0
|
748,5
|
|
|
ხარჯები
|
736,9
|
691,4
|
0,0
|
691,4
|
732,0
|
0,0
|
732,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,9
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
684,2
|
663,9
|
0,0
|
663,9
|
697,0
|
0,0
|
697,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,8
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,1
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,1
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
153,5
|
149,3
|
0,0
|
149,3
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
153,4
|
145,3
|
0,0
|
145,3
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
153,4
|
145,3
|
0,0
|
145,3
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „სპორტული კლუბი თიანეთი“
|
149,3
|
149,3
|
0,0
|
149,3
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
149,2
|
145,3
|
0,0
|
145,3
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
149,2
|
145,3
|
0,0
|
145,3
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
564,1
|
513,1
|
0,0
|
513,1
|
546,5
|
0,0
|
546,5
|
|
|
ხარჯები
|
556,1
|
511,1
|
0,0
|
511,1
|
532,3
|
0,0
|
532,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,6
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
504,7
|
483,6
|
0,0
|
483,6
|
507,3
|
0,0
|
507,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,8
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
38,6
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
38,6
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,6
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
|
45,4
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
50,4
|
0,0
|
50,4
|
|
|
ხარჯები
|
45,3
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
50,4
|
0,0
|
50,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,3
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
50,4
|
0,0
|
50,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
125,4
|
125,4
|
0,0
|
125,4
|
125,4
|
0,0
|
125,4
|
|
|
ხარჯები
|
124,8
|
124,9
|
0,0
|
124,9
|
123,8
|
0,0
|
123,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
124,8
|
124,9
|
|
124,9
|
123,8
|
|
123,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,6
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
|
05 02 04
|
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა
|
238,7
|
200,5
|
0,0
|
200,5
|
221,0
|
0,0
|
221,0
|
|
|
ხარჯები
|
236,1
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
223,3
|
199,0
|
|
199,0
|
220,0
|
|
220,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,6
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,6
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
74,5
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,3
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,3
|
73,8
|
|
73,8
|
75,3
|
|
75,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
05 02 07
|
გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი"
|
41,4
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
45,7
|
0,0
|
45,7
|
|
|
ხარჯები
|
39,9
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
39,9
|
40,7
|
|
40,7
|
37,8
|
|
37,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
28,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
26,1
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
254,9
|
237,1
|
0,0
|
237,1
|
278,4
|
0,0
|
278,4
|
|
|
ხარჯები
|
253,0
|
232,8
|
0,0
|
232,8
|
278,4
|
0,0
|
278,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
118,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
122,1
|
0,0
|
122,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135,1
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,9
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
1,9
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
61,8
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
|
ხარჯები
|
61,8
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,8
|
61,9
|
|
61,9
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
193,1
|
175,2
|
0,0
|
175,2
|
216,5
|
0,0
|
216,5
|
|
|
ხარჯები
|
191,2
|
170,9
|
0,0
|
170,9
|
216,5
|
0,0
|
216,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
56,2
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135,1
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,9
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
1,9
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
136,5
|
116,9
|
0,0
|
116,9
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
|
ხარჯები
|
134,6
|
112,6
|
0,0
|
112,6
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
134,6
|
112,6
|
0,0
|
112,6
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,9
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
1,9
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
0,5
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,5
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,5
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილო
|
56,2
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
|
|
ხარჯები
|
56,2
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
56,2
|
58,1
|
0.0
|
58,1
|
60,2
|
0.0
|
60,2
|
„
|