7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზ.
კოდი
|
|
|
|
2018 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
8 777,7
|
9 399,3
|
13 463,6
|
4 947,6
|
8 516,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
143
|
142
|
|
142
|
|
|
ხარჯები
|
5 531,1
|
5 420,3
|
7 424,0
|
500,0
|
6 924,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 353,6
|
1 141,1
|
1 525,1
|
|
1 525,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 182,7
|
3 851,4
|
5 917,9
|
4 447,6
|
1 470,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
63,9
|
127,6
|
121,7
|
|
121,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 165,8
|
2 238,8
|
2 762,9
|
|
2 762,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127
|
134
|
133
|
|
133
|
|
|
ხარჯები
|
2 098,4
|
1 894,5
|
2 489,1
|
|
2 489,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 286,5
|
1 069,8
|
1 436,6
|
|
1 436,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,2
|
219,0
|
152,1
|
|
152,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
54,1
|
125,3
|
121,7
|
|
121,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
546,6
|
531,4
|
662,3
|
|
662,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
540,8
|
530,3
|
649,3
|
|
649,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
378,9
|
361,0
|
432,4
|
|
432,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,8
|
1,1
|
13,0
|
|
13,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 317,1
|
1 415,3
|
1 704,4
|
|
1 704,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
102
|
102
|
|
102
|
|
|
ხარჯები
|
1 309,6
|
1 197,4
|
1 565,3
|
|
1 565,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
907,5
|
708,7
|
1 004,2
|
|
1 004,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,5
|
217,9
|
139,1
|
|
139,1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
65,2
|
|
65,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
65,2
|
|
65,2
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4,4
|
4,7
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,4
|
4,7
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
5,0
|
12,5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
12,5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
292,7
|
274,9
|
309,5
|
|
309,5
|
|
|
ხარჯები
|
238,6
|
149,6
|
187,8
|
|
187,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
54,1
|
125,3
|
121,7
|
|
121,7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
75,9
|
78,7
|
98,0
|
|
98,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
78,7
|
98,0
|
|
98,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,2
|
71,4
|
88,5
|
|
88,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
75,9
|
78,7
|
98,0
|
|
98,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
78,7
|
98,0
|
|
98,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,2
|
71,4
|
88,5
|
|
88,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3 500,9
|
4 260,4
|
6 631,8
|
4 237,3
|
2 394,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 005,9
|
1 187,4
|
1 824,2
|
500,0
|
1 324,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 485,2
|
3 070,7
|
4 807,6
|
3 737,3
|
1 070,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9,8
|
2,4
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 539,9
|
2 571,7
|
3 561,5
|
2 944,2
|
617,3
|
|
|
ხარჯები
|
49,4
|
110,7
|
527,7
|
500,0
|
27,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 486,2
|
2 461,0
|
3 033,8
|
2 444,2
|
589,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,3
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 254,6
|
1 541,7
|
2 629,1
|
919,3
|
1 709,8
|
|
|
ხარჯები
|
885,9
|
1 032,9
|
1 293,5
|
|
1 293,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
363,3
|
506,4
|
1 335,6
|
919,3
|
416,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,5
|
2,4
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
18,2
|
53,6
|
109,7
|
|
109,7
|
|
|
ხარჯები
|
18,2
|
53,6
|
109,7
|
|
109,7
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
423,6
|
685,8
|
1 001,0
|
919,3
|
81,7
|
|
|
ხარჯები
|
309,0
|
338,7
|
38,1
|
|
38,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,6
|
346,1
|
962,9
|
919,3
|
43,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
1,0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
240,0
|
292,9
|
380,2
|
|
380,2
|
|
|
ხარჯები
|
240,0
|
269,2
|
291,8
|
|
291,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22,4
|
88,4
|
|
88,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
1,3
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
516,6
|
413,5
|
954,5
|
|
954,5
|
|
|
ხარჯები
|
318,2
|
366,1
|
838,6
|
|
838,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193,0
|
47,4
|
115,9
|
|
115,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,5
|
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
56,3
|
95,9
|
183,7
|
|
183,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,6
|
5,4
|
15,3
|
|
15,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,7
|
90,6
|
168,4
|
|
168,4
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
54,2
|
101,7
|
441,2
|
373,8
|
67,4
|
|
|
ხარჯები
|
54,2
|
40,8
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60,8
|
438,2
|
373,8
|
64,4
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
652,2
|
45,3
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,5
|
2,9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
635,7
|
42,5
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 556,8
|
1 476,1
|
2 256,9
|
566,8
|
1 690,1
|
|
|
ხარჯები
|
1 049,7
|
1 069,5
|
1 504,2
|
|
1 504,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
507,1
|
406,6
|
752,7
|
566,8
|
185,9
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
976,5
|
1 007,0
|
1 466,2
|
|
1 466,2
|
|
|
ხარჯები
|
976,5
|
1 005,8
|
1 438,3
|
|
1 438,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,2
|
27,9
|
|
27,9
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
508,4
|
405,4
|
723,7
|
566,8
|
156,9
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506,1
|
405,4
|
723,7
|
566,8
|
156,9
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
71,9
|
63,7
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
ხარჯები
|
70,9
|
63,7
|
65,9
|
|
65,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
|
1,1
|
|
1,1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
989,1
|
906,1
|
1 145,6
|
143,5
|
1 002,1
|
|
|
ხარჯები
|
812,4
|
751,0
|
943,7
|
|
943,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176,7
|
155,1
|
201,9
|
143,5
|
58,4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
247,9
|
296,0
|
378,6
|
143,5
|
235,1
|
|
|
ხარჯები
|
190,3
|
172,3
|
193,3
|
|
193,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,6
|
123,7
|
185,3
|
143,5
|
41,8
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
190,3
|
174,6
|
202,0
|
|
202,0
|
|
|
ხარჯები
|
190,3
|
172,3
|
193,3
|
|
193,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,3
|
8,7
|
|
8,7
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
57,6
|
121,4
|
176,6
|
143,5
|
33,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,6
|
121,4
|
176,6
|
143,5
|
33,1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
701,7
|
573,7
|
682,1
|
|
682,1
|
|
|
ხარჯები
|
582,7
|
543,3
|
665,5
|
|
665,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119,0
|
30,5
|
16,6
|
|
16,6
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
701,7
|
573,7
|
682,1
|
|
682,1
|
|
|
ხარჯები
|
582,7
|
543,3
|
665,5
|
|
665,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119,0
|
30,5
|
16,6
|
|
16,6
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
15,2
|
16,5
|
58,2
|
|
58,2
|
|
|
ხარჯები
|
15,2
|
15,5
|
58,2
|
|
58,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,0
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
9,8
|
8,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,8
|
8,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
14,4
|
11,9
|
16,7
|
|
16,7
|
|
|
ხარჯები
|
14,4
|
11,9
|
16,7
|
|
16,7
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
489,3
|
439,2
|
568,4
|
|
568,4
|
|
|
ხარჯები
|
489,3
|
439,2
|
564,8
|
|
564,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3,6
|
|
3,6
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
49,1
|
48,6
|
53,5
|
|
53,5
|
|
|
ხარჯები
|
49,1
|
48,6
|
49,9
|
|
49,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3,6
|
|
3,6
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
440,1
|
390,6
|
514,9
|
|
514,9
|
|
|
ხარჯები
|
440,1
|
390,6
|
514,9
|
|
514,9
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
131,1
|
139,2
|
211,2
|
|
211,2
|
|
|
ხარჯები
|
131,1
|
139,2
|
211,2
|
|
211,2
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
175,5
|
125,4
|
162,6
|
|
162,6
|
|
|
ხარჯები
|
175,5
|
125,4
|
162,6
|
|
162,6
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
98,4
|
99,2
|
114,0
|
|
114,0
|
|
|
ხარჯები
|
98,4
|
99,2
|
114,0
|
|
114,0
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
1,8
|
0,8
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
0,8
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
33,4
|
26,2
|
25,6
|
|
25,6
|
|
|
ხარჯები
|
33,4
|
26,2
|
25,6
|
|
25,6
|
|