განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
№
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
I
შემოსავლები
787 200,7
830 685,7
900 531,5
1.1
გადასახადები
256 944,2
250 000,0
658 415,2
1.3
გრანტები
347 711,5
409 906,0
51 341,5
1.4
სხვა შემოსავლები
182 544,9
170 779,7
190 774,8
II
ხარჯები
580 885,5
599 259,3
670 134,8
2.1
შრომის ანაზღაურება
81 941,2
82 574,5
85 243,8
2.2
საქონელი და მომსახურება
117 444,7
139 372,4
135 180,8
2.4
პროცენტი
1 698,2
1 867,9
1 461,5
2.5
სუბსიდიები
99 772,0
85 848,7
162 223,0
2.6
გრანტები
491,5
32,1
920,3
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
156 383,3
158 392,2
158 795,1
2.8
სხვა ხარჯები
123 154,6
131 171,5
126 310,3
III
საოპერაციო სალდო
206 315,2
231 426,4
230 396,7
IV
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
45 546,7
142 931,7
216 085,9
ზრდაDA
111 741,6
192 931,7
242 085,9
კლება
66 194,9
50 000,0
26 000,0
V
მთლიანი სალდო
160 768,5
88 494,7
14 310,8
VI
ფინანსური აქტივების ცვლილება
156 373,9
83 663,8
- 1 100,0
ზრდაDA
158 414,3
119 841,7
-
კლება
2 040,4
36 177,9
1 100,0
32.1.2
ვალუტა და დეპოზიტები
2 037,1
35 877,9
1 000,0
32.1.4
სესხები
3,3
300,0
100,0
VII
ვალდებულებების ცვლილება
- 4 394,5
- 4 830,9
- 15 410,8
ზრდა
0,6
-
-
33.1
საშინაო
0,6
-
-
კლება
4 395,1
4 830,9
15 410,8
33.1
საშინაო
4 395,1
4 830,9
15 410,8
VIII
ბალანსი
0,0
0,0
0,