ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 28.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო ხობის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №44
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 30.12.2019
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 26.12.2017
დოკუმენტის ტექსტი
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2018 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ხობი
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს:
ა)
შემოსულობები 8514,6 ათასი ლარით;
ბ)
გადასახდელები 8514,6 ათასი ლარით;
გ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
გ.ა)
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი;
დ)
სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარით.
მუხლი 2🔗
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართულის სახით.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავა
დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11856.4
13611
4927.4
8683.6
8424.6
0
8424.6
გადასახადები
7560.7
6226.7
0
6226.7
7750
0
7750
გრანტები
3755
6937.4
4927.4
2010
210
0
210
სხვა შემოსავლები
540.7
446.9
0
446.9
464.6
0
464.6
ხარჯები
6098.3
7548.1
157.7
7390.4
7609.8
0
7609.8
შრომის ანაზღაურება
1754.9
1997.1
0
1997.1
1997.1
0
1997.1
საქონელი და მომსახურება
1165.2
1152.2
157.7
994.5
1021.1
0
1021.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
პროცენტი
54.5
87.2
0
87.2
71.6
0
71.6
სუბსიდიები
2660.4
3411.5
0
3411.5
3881.2
0
3881.2
გრანტები
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
424.2
478.4
0
478.4
497.1
0
497.1
სხვა ხარჯები
39.1
421.7
0
421.7
141.7
0
141.7
საოპერაციო სალდო
5758.1
6062.9
4769.7
1293.2
814.8
0
814.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5590.5
8222.4
5817.5
2404.9
620
0
620
ზრდა
5695.8
8312.4
5817.5
2494.9
710
0
710
კლება
105.3
90
0
90
90
0
90
მთლიანი სალდო
167.6
-2159.5
-1047.8
-1111.7
194.8
0
194.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-5.2
-2318.4
-1047.8
-1270.6
0
0
0
ზრდა
909.9
0
0
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
909.9
0
0
0
0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0
0
0
0
0
0
0
სესხები
0
0
0
0
0
0
0
კლება
915.1
2318.4
1047.8
1270.6
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
915.1
2318.4
1047.8
1270.6
0
0
0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0
0
0
0
0
0
0
სესხები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
-172.8
-158.9
0
-158.9
-194.8
0
-194.8
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საგარეო
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
კლება
172.8
158.9
0
158.9
194.8
0
194.8
საგარეო
22.7
0
0
0
0
0
0
საშინაო
150.1
158.9
0
158.9
194.8
0
194.8
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11961.7
12095.7
3602.4
8493.3
8514.6
0.0
8514.6
შემოსავლები
1
11856.4
12005.7
3602.4
8403.3
8424.6
8424.6
არაფინანსური აქტივების კლება
31
105.3
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
11966.9
14414.1
4650.2
9763.9
8514.6
0.0
8514.6
ხარჯები
0.0
6098.3
7302.0
7302.0
7609.8
7609.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5695.8
6953.2
4650.2
2303.0
710.0
710.0
ვალდებულებების კლება
172.8
158.9
158.9
194.8
194.8
ნაშთის ცვლილება
-5.2
-2318.4
-1047.8
-1270.6
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8424,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლებ
ი
შემოსავლები
11,856.4
12,005.7
3,602.4
8,403.3
8,424.6
0.0
8,424.6
დამატებითი ღირ. გადასახადი
0.0
3,250.0
3,250.0
საშემოსავლო გადასახადი
2,287.4
946.4
0.0
946.4
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
5,273.3
5,000.0
0.0
5,000.0
4,500.0
0.0
4,500.0
გრანტები
3,755.0
5,612.4
3,602.4
2,010.0
210.0
0.0
210.0
სხვა შემოსავლები
540.7
446.9
0.0
446.9
464.6
0.0
464.6
მუხლი 4🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7750,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლებ
ი
გადასახადები
11
7560.7
6226.7
0
6226.7
7750
0
7750
საშემოსავლო გადასახადი
2287.4
1226.7
ქონების გადასახადი
113
5273.3
5000
0
5000
4500
0
4500
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
3198.5
3128
3128
2328
2328
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
2.6
2
0
2
2
0
2
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
-0.1
2
2
2
2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
2.7
0
0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
270
240
0
240
305
0
305
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
82
60
60
95
95
იურიდიულ პირებიდან
1131142
188
180
180
210
210
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
1802.2
1630
0
1630
1865
0
1865
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
55.3
30
30
55
55
იურიდიულ პირებიდან
1131152
1746.9
1600
1600
1810
1810
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0
0
0
სხვა გადასახადები
116
0
0
3250
3250
მუხლი 5🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 210.0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
3755.0
5612.4
3602.4
2010.0
210.0
0.0
210.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3755.0
5612.4
3602.4
2010.0
210.0
0.0
210.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
210.0
2010.0
0.0
2010.0
210.0
0.0
210.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
1800.0
1800.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
3545.0
3602.4
3602.4
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3478.3
3602.4
3602.4
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 464,3 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
540.7
446.9
0
446.9
464.6
0
464.6
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
244.7
230
0
230
214.4
0
214.4
პროცენტები
1411
83.5
70
70
80
80
დივიდენდები
1412
0
0
0
რენტა
1415
161.2
160
0
160
134.4
0
134.4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
84.4
110
110
94.4
94.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
76.8
50
50
40
40
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
129.7
76.9
0
76.9
77.2
0
77.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
89.8
40.1
0
40.1
40.1
0
40.1
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
69.4
9.1
9.1
9.1
9.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.4
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
20
31
31
31
31
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
39.9
36.8
0
36.8
37.1
0
37.1
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
39.9
36.8
36.8
37.1
37.1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
136.7
140
140
173
173
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
29.6
0
0
მუხლი 7🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7609,8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6098.3
7548.1
157.7
7390.4
7609.8
0
7609.8
შრომის ანაზღაურება
1754.9
1997.1
0
1997.1
1997.1
0
1997.1
საქონელი და მომსახურება
1165.2
1152.2
157.7
994.5
1021.1
0
1021.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
პროცენტი
54.5
87.2
0
87.2
71.6
0
71.6
სუბსიდიები
2660.4
3411.5
0
3411.5
3881.2
0
3881.2
გრანტები
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
424.2
478.4
0
478.4
497.1
0
497.1
სხვა ხარჯები
39.1
421.7
0
421.7
141.7
0
141.7
მუხლი 8🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 710,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,695.8
6,953.2
710,0
ბ)
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
105.3
90.0
90.0
ძირითადი აქტივები
58.7
0.0
მატერიალური მარაგები
1.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
45.6
90.0
90.0
მიწა
45.6
90.0
90.0
მუხლი 9🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2531.0
2876.4
0.0
2876.4
2905.8
0.0
2905.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2476.5
2789.2
0.0
2789.2
2834.2
0.0
2834.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2476.5
2778.9
0.0
2778.9
2744.2
0.0
2744.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
10.3
0.0
10.3
90.0
0.0
90.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
54.5
87.2
0.0
87.2
71.6
0.0
71.6
702
თავდაცვა
122.1
127.3
0.0
127.3
128.3
0.0
128.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4465.5
6895.9
4722.3
2173.6
571.0
0.0
571.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
282.5
892.4
789.9
102.5
46.0
0.0
46.0
70421
სოფლის მეურნეობა
282.5
892.4
789.9
102.5
46.0
0.0
46.0
7045
ტრანსპორტი
2209.2
4550.3
3932.4
617.9
325.0
0.0
325.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2209.2
4550.3
3932.4
617.9
325.0
0.0
325.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1973.8
1453.2
0.0
1453.2
200.0
0.0
200.0
705
გარემოს დაცვა
468.5
1445.1
742.9
702.2
671.7
0.0
671.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
370.8
659.6
0.0
659.6
671.7
0.0
671.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
97.7
785.5
742.9
42.6
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1691.8
1198.2
510.0
688.2
511.7
0.0
511.7
7063
წყალმომარაგება
367.4
384.9
304.0
80.9
9.0
0.0
9.0
7064
გარე განათება
214.5
278.2
0.0
278.2
298.7
0.0
298.7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1109.9
535.1
206.0
329.1
204.0
0.0
204.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
140.9
166.5
0.0
166.5
172.8
0.0
172.8
7072
ამბულატორიული მომსახურება
36.2
36.3
0.0
36.3
39.3
0.0
39.3
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
36.2
36.3
0.0
36.3
39.3
0.0
39.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
104.7
130.2
0.0
130.2
133.5
0.0
133.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
934.2
1230.9
0.0
1230.9
1268.8
0.0
1268.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
134.6
191.0
0.0
191.0
195.7
0.0
195.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
45.8
15.0
0.0
15.0
18.5
0.0
18.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
749.5
1024.9
0.0
1024.9
1054.6
0.0
1054.6
709
განათლება
1083.2
1348.6
0.0
1348.6
1661.9
0.0
1661.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1049.9
1341.0
0.0
1341.0
1641.9
0.0
1641.9
7092
ზოგადი განათლება
1.6
7.6
0.0
7.6
20.0
0.0
20.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.6
7.6
0.0
7.6
20.0
0.0
20.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
31.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
356.9
571.6
0.0
571.6
427.8
0.0
427.8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
146.1
193.2
0.0
193.2
185.0
0.0
185.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
146.1
193.2
0.0
193.2
185.0
0.0
185.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
102.2
108.7
0.0
108.7
103.1
0.0
103.1
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
63.2
65.1
0.0
65.1
87.0
0.0
87.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
45.4
204.6
0.0
204.6
52.7
0.0
52.7
სულ
11794.1
15860.5
5975.2
9885.3
8319.8
0.0
8319.8
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2531.0
2876.4
0.0
2876.4
2905.8
0.0
2905.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2476.5
2789.2
0.0
2789.2
2834.2
0.0
2834.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2476.5
2778.9
0.0
2778.9
2744.2
0.0
2744.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
10.3
0.0
10.3
90.0
0.0
90.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
54.5
87.2
0.0
87.2
71.6
0.0
71.6
702
თავდაცვა
122.1
127.3
0.0
127.3
128.3
0.0
128.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4465.5
6895.9
4722.3
2173.6
571.0
0.0
571.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
282.5
892.4
789.9
102.5
46.0
0.0
46.0
70421
სოფლის მეურნეობა
282.5
892.4
789.9
102.5
46.0
0.0
46.0
7045
ტრანსპორტი
2209.2
4550.3
3932.4
617.9
325.0
0.0
325.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2209.2
4550.3
3932.4
617.9
325.0
0.0
325.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1973.8
1453.2
0.0
1453.2
200.0
0.0
200.0
705
გარემოს დაცვა
468.5
1445.1
742.9
702.2
671.7
0.0
671.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
370.8
659.6
0.0
659.6
671.7
0.0
671.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
97.7
785.5
742.9
42.6
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1691.8
1198.2
510.0
688.2
511.7
0.0
511.7
7063
წყალმომარაგება
367.4
384.9
304.0
80.9
9.0
0.0
9.0
7064
გარე განათება
214.5
278.2
0.0
278.2
298.7
0.0
298.7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1109.9
535.1
206.0
329.1
204.0
0.0
204.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
140.9
166.5
0.0
166.5
172.8
0.0
172.8
7072
ამბულატორიული მომსახურება
36.2
36.3
0.0
36.3
39.3
0.0
39.3
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
36.2
36.3
0.0
36.3
39.3
0.0
39.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
104.7
130.2
0.0
130.2
133.5
0.0
133.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
934.2
1230.9
0.0
1230.9
1268.8
0.0
1268.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
134.6
191.0
0.0
191.0
195.7
0.0
195.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
45.8
15.0
0.0
15.0
18.5
0.0
18.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
749.5
1024.9
0.0
1024.9
1054.6
0.0
1054.6
709
განათლება
1083.2
1348.6
0.0
1348.6
1661.9
0.0
1661.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1049.9
1341.0
0.0
1341.0
1641.9
0.0
1641.9
7092
ზოგადი განათლება
1.6
7.6
0.0
7.6
20.0
0.0
20.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.6
7.6
0.0
7.6
20.0
0.0
20.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
31.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
356.9
571.6
0.0
571.6
427.8
0.0
427.8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
146.1
193.2
0.0
193.2
185.0
0.0
185.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
146.1
193.2
0.0
193.2
185.0
0.0
185.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
102.2
108.7
0.0
108.7
103.1
0.0
103.1
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
63.2
65.1
0.0
65.1
87.0
0.0
87.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
45.4
204.6
0.0
204.6
52.7
0.0
52.7
სულ
11794.1
15860.5
5975.2
9885.3
8319.8
0.0
8319.8
მუხლი 10🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 194,8 ათასი ლარით.
მუხლი 11🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 -ით.
მუხლი 12🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 194,8 ათასი ლარით.
მუხლი 13🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97.9 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107.6 ათასი ლარი;
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.5 ათასი ლარი;
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების, ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01;
ა.ა)
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. პერსპექტივაში ამ მიმართულებით გაგრძელდება ასიგნებების გამოყოფა.
ა.ბ)
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგდომარეობის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. სათანადო რესურსების შემთხვევაში ამ კუთხით ასიგნებები კვლავ გამოიყოფა.
ბ)
კომუნალური ინფრასრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02);
ბ.ა)
გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს გარე განათების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების გახორციელებას;
ბ.ბ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მომავალ წლებში გათვალისწინებულ იქნება სოფლების წყალმომარაგების პრობლემების მნიშვნელოვანწილად გადაჭრა.
ბ.გ)
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია.
ბ.დ)
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
რეგიონის ჭარბნალექიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის საკითხებს.
ბ.ე)
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს ქალაქის სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვისა და დასუფთავების ღონისძიებების გახორციელებას, გააჩნია შესაბამისი ტექნიკა.
ბ.ვ)
მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)
შპს ,,ხობის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება“ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული დაწესებულებების სასმელი წყლით მომარაგებას, ასევე ქ. ხობის მოსახლეობისა და ქ. ხობში განთავსებული დაწესებულებებისთვის წყალარინებით მომსახურების უზრუნველყოფას.
გ)
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)
მუნიციპალიტეტისათვის ამ მეტად პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში საჭირო იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან სათანადო სახსრების გამოყოფა.
დ)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)
პროექტი ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ მიმართულებებზე, გამოკვეთილია გზები, სანიაღვრე არხები და წყალმომარაგების სისტემები.
ე)
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამით ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გამოყფილი ~ასიგნებებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00);
ა)
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1149 ბავშვი. ხდება არსებული მატერიალური ბაზის განახლება და ახლის შექმნა.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება;
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01);
ა.ა)
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ზრდის სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას. 2019 წლისათვის გათვალისწინებული პროექტით - 10,0 ათასი ლარი.
ა.ბ)
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ქართული ფეხბურთის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხდება ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქალთა გუნდის ტურნირების დაფინანსება, რაც 2019 წლისათვის შეადგენს 167,7 ათას ლარს.
ა.გ)
სტადიონების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ხდება არსებული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა.
ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02);
ბ.ა)
ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ამ კუთხით გამოყოფილი სახსრები განკუთვნილია ისტორიული ძეგლების მონიტორინგისათვის, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.
ბ.ბ)
კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
2019 წლის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა თემატური ღონისძიება, ხალხური პოეზიის გამოვლენა და შემოქმედ ოჯახებთან შეხვედრა, ახალგაზრდა თაობის ჩართვით.
გ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები (მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა).
დ)
კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი“ კოორდინირებას უწევს ქ. ხობში კულტურის სახლის, ცენტრალური ბიბლიოთეკის ქ. ხობში, 12 სასოფლო ბიბლიოთეკის, 8 სასოფლო კლუბის, 2 სასოფლო კულტურის სახლის, 3 მუზეუმის მუშაობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან. აქ ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, კომპიუტერის შემსწავლელი ცენტრი, სხვადასხვა სპორტული სექციები (ჭიდაობის, კრივის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატესა და მკლავჭიდის) და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. სულ სხვადასხვა წრეებსა და სექციებში გაერთიანებულია 700-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მატერიალური ბაზისა და სპორტული და სასწავლო ინვენტარებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხს.
ე)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინანსური მხარდაჭერა.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)
იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა სეზონის განმავლობაში.
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.
დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).
სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
ბ)
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)
მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე. ამ მიზნით 2019 წელს გამოიყოფა ყოველწლიურად 39,3 ათასი ლარი.
გ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.
გ.ა)
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად დახმარება ეძლევა დიალეზით დაავადებულებს, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.
გ.ბ)
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.
გ.გ)
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება.
გ.დ)
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
გ.ე)
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება უმწეოთა კვების ხარჯების დაფინანსება და გამოყოფილია 80,0 ათასი ლარი 120 ბენეფიციარის მომსახურებაზე.
გ.ვ)
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 50.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო მესამე და ზევით 300 ლარი.
გ.ზ)
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 9.0 ათასი ლარი.
დ)
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში, 2019 წელს გამოყოფილია 40.0 ათასი ლარი, განკარგვა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
ე)
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
ვ)
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება, უკიდურესად ავარიული სახლების შესაკეთებლად, გაიცემა ერთჯერადად 500-დან 3000 ლარამდე საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
თავი III
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხობის მუნიციპალიტეტი
11966.9
16019.4
5975.2
10044.2
8514.6
0
8514.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137
164
0
164
164
0
164
ხარჯები
6098.3
7548.1
157.7
7390.4
7609.8
0
7609.8
შრომის ანაზღაურება
1754.9
1997.1
0
1997.1
1997.1
0
1997.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5695.8
8312.4
5817.5
2494.9
710
0
710
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
172.8
158.9
0
158.9
194.8
0
194.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2679.6
3035.3
0
3035.3
3100.6
0
3100.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128
155
0
155
155
0
155
ხარჯები
2522.2
2776.4
0
2776.4
2877.7
0
2877.7
შრომის ანაზღაურება
1663.8
1907.8
0
1907.8
1907.8
0
1907.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
100
0
100
28.1
0
28.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
148.6
158.9
0
158.9
194.8
0
194.8
01 01
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
606.5
725.7
0
725.7
722.5
0
722.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
29
29
29
29
ხარჯები
596.7
709
0
709
714.4
0
714.4
შრომის ანაზღაურება
406.5
467.2
0
467.2
467.2
0
467.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
16.7
0
16.7
8.1
0
8.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
7.5
0
0
0
0
0
0
01 02
ხობის მუნიციპალიტეტის მერია
1877.6
2053.2
0
2053.2
2021.7
0
2021.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
126
126
126
126
ხარჯები
1871
1969.9
0
1969.9
2001.7
0
2001.7
შრომის ანაზღაურება
1257.3
1440.6
0
1440.6
1440.6
0
1440.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.5
83.3
0
83.3
20
0
20
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.1
0
0
0
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
10.3
0
10.3
90
0
90
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
10.3
0
10.3
90
0
90
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი
195.5
246.1
0
246.1
266.4
0
266.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
54.5
87.2
0
87.2
71.6
0
71.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
141
158.9
0
158.9
194.8
0
194.8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
122.2
127.3
0
127.3
128.3
0
128.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
0
9
9
0
9
ხარჯები
122.1
126.6
0
126.6
128.3
0
128.3
შრომის ანაზღაურება
91.1
89.3
0
89.3
89.3
0
89.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.7
0
0.7
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.1
0
0
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
122.2
127.3
0
127.3
128.3
0
128.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
9
9
ხარჯები
122.1
126.6
0
126.6
128.3
0
128.3
შრომის ანაზღაურება
91.1
89.3
0
89.3
89.3
0
89.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.7
0
0.7
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.1
0
0
0
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6604.7
9483.9
5975.2
3508.7
1708.4
0
1708.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
895
1383.2
157.7
1225.5
1099.8
0
1099.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5687
8100.7
5817.5
2283.2
608.6
0
608.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
22.7
0
0
0
0
0
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2231.9
4550.3
3932.4
617.9
325
0
325
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
156.9
163.9
0
163.9
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2052.3
4386.4
3932.4
454
225
0
225
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
22.7
0
0
0
0
0
0
03 01 01
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2049.5
3741.1
3241.8
499.3
325
0
325
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
156.9
163.9
0
163.9
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1869.9
3577.2
3241.8
335.4
225
0
225
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
22.7
0
0
0
0
0
0
03 01 02
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
182.4
809.2
690.6
118.6
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182.4
809.2
690.6
118.6
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2160.3
2643.3
1252.9
1390.4
1183.4
0
1183.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
738.1
1219.3
157.7
1061.6
999.8
0
999.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1422.2
1424
1095.2
328.8
183.6
0
183.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02 01
გარე განათება
214.5
278.2
0
278.2
298.7
0
298.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
214.5
278.2
0
278.2
298.7
0
298.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
367.4
384.9
304
80.9
9
0
9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
33.9
30
0
30
6
0
6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.5
354.9
304
50.9
3
0
3
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია
1109.9
535.1
206
329.1
204
0
204
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
28.3
70.9
0
70.9
30
0
30
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1081.6
464.2
206
258.2
174
0
174
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02 04
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
97.7
785.5
742.9
42.6
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
90.6
182.6
157.7
24.9
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
602.9
585.2
17.7
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02 05
დასუფთავების ღონისძიებები
370.8
497.2
0
497.2
501.2
0
501.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
370.8
495.2
0
495.2
500.3
0
500.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2
0
2
0.9
0
0.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია
0
162.4
0
162.4
170.5
0
170.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
162.4
0
162.4
164.8
0
164.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
5.7
0
5.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
16.3
4.1
4.1
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.3
4.1
4.1
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 05
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
222.4
833
785.8
47.2
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.4
833
785.8
47.2
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
1973.8
1453.2
0
1453.2
200
0
200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1973.8
1453.2
0
1453.2
200
0
200
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 00
განათლება
1083.2
1348.6
0
1348.6
1661.9
0
1661.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1083.2
1325.3
0
1325.3
1648.3
0
1648.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23.3
0
23.3
13.6
0
13.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1049.9
1341
0
1341
1641.9
0
1641.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
1049.9
1317.7
0
1317.7
1628.3
0
1628.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23.3
0
23.3
13.6
0
13.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 05
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.6
7.6
0
7.6
20
0
20
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
1.6
7.6
0
7.6
20
0
20
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 02
მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
31.7
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
31.7
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
935.3
1230.9
0
1230.9
1268.8
0
1268.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
934.2
1144.4
0
1144.4
1212.8
0
1212.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86.5
0
86.5
56
0
56
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
1.1
0
0
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
134.6
191
0
191
195.7
0
195.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
134.6
191
0
191
192
0
192
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
3.7
0
3.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
4.8
12.5
0
12.5
10
0
10
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
4.8
12.5
0
12.5
10
0
10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 02
ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები
112.8
160.5
0
160.5
167.7
0
167.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
112.8
160.5
0
160.5
164
0
164
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
3.7
0
3.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 03
სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17
18
0
18
18
0
18
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
17
18
0
18
18
0
18
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
50.1
15
0
15
18.5
0
18.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
50.1
15
0
15
18.5
0
18.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 01
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა
34.5
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
34.5
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 02
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
11.2
15
0
15
18.5
0
18.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
11.2
15
0
15
18.5
0
18.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 03
კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება
0.1
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0.1
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4.3
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
4.3
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
7.6
0
0
0
7
0
7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
6.5
0
0
0
7
0
7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
1.1
0
0
0
0
0
0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
5.8
6
0
6
9
0
9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
5.8
6
0
6
9
0
9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 05
კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა
737.2
1018.9
0
1018.9
1038.6
0
1038.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
737.2
932.4
0
932.4
986.3
0
986.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86.5
0
86.5
52.3
0
52.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
541.9
793.4
0
793.4
646.6
0
646.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
541.6
792.2
0
792.2
642.9
0
642.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1.2
0
1.2
3.7
0
3.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.3
0
0
0
0
0
0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
104.7
130.2
0
130.2
133.5
0
133.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
104.7
129
0
129
129.8
0
129.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1.2
0
1.2
3.7
0
3.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა
36.2
36.3
0
36.3
39.3
0
39.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
36.2
36.3
0
36.3
39.3
0
39.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
277.8
333.6
0
333.6
357.8
0
357.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
277.7
333.6
0
333.6
357.8
0
357.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.1
0
0
0
0
0
0
06 03 01
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება
146.1
193.2
0
193.2
185
0
185
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
146.1
193.2
0
193.2
185
0
185
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 03 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
4.4
3.8
0
3.8
4.5
0
4.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
4.4
3.8
0
3.8
4.5
0
4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 03 03
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები
8.1
8.8
0
8.8
9.2
0
9.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
8.1
8.8
0
8.8
9.2
0
9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 03 04
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
11.6
11.8
0
11.8
13.1
0
13.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
11.6
11.8
0
11.8
13.1
0
13.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 03 05
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება
63.2
65.1
0
65.1
87
0
87
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
63.2
65.1
0
65.1
87
0
87
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 03 06
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
35.9
41.9
0
41.9
50
0
50
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
35.8
41.9
0
41.9
50
0
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.1
0
0
0
0
0
0
06 03 07
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება
8.5
9
0
9
9
0
9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
8.5
9
0
9
9
0
9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 04
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება
55
55
0
55
40
0
40
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
54.8
55
0
55
40
0
40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0.2
0
0
0
0
0
0
06 05
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
24.4
183
0
183
30
0
30
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
24.4
183
0
183
30
0
30
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 06
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა
43.8
55.3
0
55.3
46
0
46
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
43.8
55.3
0
55.3
46
0
46
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0