ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №49
2018 წლის 28 დეკემბერი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 დეკემბრის №136 განკარგულებით და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1951 განკარგულების გათვალისწინებით აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
მუხლი 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:🔗
ა. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) შემოსულობები – 14368.3 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები –14368.3 ათასი ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი –10383.5 ათასი ლარი, აქედან:
ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 4962.6 ათასი ლარი;
ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 147.0 ათასი ლარი;
ა.გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 5067.1 ათასი ლარი.“
ბ. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
2945.8
6549.9
10520.8
4319.0
6201.8
11782.6
5149.6
6633.0
გადასახადები
1429.8
0,0
1429.8
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
გრანტები
7854.8
2945.8
4909.0
8814.1
4319.0
4495.1
10383.5
5067.1
5316.4
სხვა შემოსავლები
211.1
0,0
211.1
270.4
0,0
270.4
226.6
0,0
226.6
ხარჯები
5960.9
236.3
5724.6
5437.8
37.6
5400.2
6129.7
367.9
5761.8
შრომის ანაზღაურება
1788.4
0,0
1788.4
1449.1
0,0
1449.1
1645.2
0,0
1645.2
საქონელი და მომსახურება
967.6
236.3
731.3
675.5
14.8
660.7
821.2
192.4
628.8
პროცენტი
49.
5
0.0
49.5
სუბსიდიები
2411.8
0,0
2411.8
2537.3
0,0
2537.3
2706.6
0,0
2706.6
გრანტები
67.4
0,0
67.4
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
0,0
562.3
604.3
0,0
604.3
542.3
0,0
542.3
სხვა ხარჯები
163.3
0,0
163.3
171.6
22.8
148.8
364.9
175.5
189.4
საოპერაციო სალდო
3534.8
2709.5
825.3
5083.0
4281.4
801.6
5570.4
4699.2
871.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3535.4
2846.5
688.8
3578.9
2428.6
1150.3
8235.6
6713.7
1521.9
ზრდა
3546.4
2846.5
699.9
3584.1
2428.6
1155.5
8238.6
6713.7
1524.9
კლება
11.0
0,0
11.0
5.2
0,0
5.2
3.0
0,0
3.0
მთლიანი სალდო
-0.6
-137.1
136.5
1504.1
1852.9
-348.8
-2665.2-
-2014.5
-650.7-
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-30.6
-137.1
106.5
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
ზრდა
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალდებულებების ცვლილება
-30.0
0,0
-30.0
-136.7
-72.0
-64.7
0.0
0,0
0.0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
30.0
0,0
30.0
136.7
72.0
64.7
0.0
0,0
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10634.1
11608.3
4556.0
7052.3
14368.3
7081.6
7286.7
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
11700.1
5067.1
6633.0
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
0.0
5.2
3.0
0.0
3.0
ფინანსური აქტივების კლება
1127.4
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
1429.7
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
სხვა შემოსავლები
211.1
270.4
0.0
270.4
226.6
0.0
226.6
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
6129.7
367.9
5761.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584.0
2428.6
1155.5
8238.6
6713.7
1524.9
ნაშთის ცვლილება
1096.8
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11700.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
11700.1
5067.1
6633.0
გადასახადები
1429,8
1436,3
0.0
1436,3
1090.0
0.0
1090.0
გრანტი
7854,8
8814,1
4319,0
4495,1
10383.5
5067.1
5316.4
სხვა შემოსავლები
211,0
230,6
0.0
230,6
226.6
0.0
226.6
ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10383.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
გრანტები
7854.8
8814.1
10383.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7854.8
8814.1
10383.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4909.0
4495.1
5316.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4762.0
4323.7
4962.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
147.0
144.8
147.0
კაპიტალური ტრანსფერი
0.0
26.7
206.
8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2945.8
4319.0
5067.1
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
2291.3
4319.0
4367.1
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
554.5
0.0
700,0
ბ.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალობდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6129.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
6129.7
367.9
5761.8
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449.1
0.0
1449.1
1645.2
0.0
1645.2
საქონელი და მომსახურება
967.6
675.5
14.8
660.7
821.2
192.4
628.8
პროცენტი
49.5
0,0
49.5
სუბსიდიები
2411.8
2537.3
0.0
2537.3
2706.6
0.0
2706.6
გრანტები
67.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
604.3
0.0
604.3
542.3
0.0
542.3
სხვა ხარჯები
163.3
171.6
22.8
148.8
364.9
175.5
189.4
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8235.6 ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8238.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
89.5
3.0
0.0
3.0
5.2
0.0
5.2
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2828.6
3412,1
2428,6
983,5
7641.6
6482.4
1159.2
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
80.3
123,4
0.0
123,4
265.4
15.0
250,4
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
548.0
45,6
0.0
45,6
68.6
0.0
68.6
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
257.8
216.3
41.5
სულ ჯამი
3546.5
3584,0
2428,5
1155,5
8238.6
6713.7
1524.9
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
3.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
3.0
არამწარმოებლური აქტივები
11.0
5.2
0.0
მიწა
11.0
5.2
0.0
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით.
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2342.4
2080.3
0.0
2080.3
2312.600
0.000
2312.600
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2342.4
2080.3
0.0
2080.3
2247.800
0.000
2247.800
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2342.4
2080.3
0.0
2080.3
2241.800
0.000
2241.800
702
თავდაცვა
87.4
73.7
0.0
73.7
82.000
0.000
82.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2946.5
3411.8
2451.7
960.2
7277.200
6310.100
967.100
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
755.9
165.1
151.1
14.0
2604.100
2474.700
129.400
70421
სოფლის მეურნეობა
755.9
165.1
151.1
14.0
2604.100
2474.700
129.400
7045
ტრანსპორტი
2090.9
3095.9
2300.5
795.4
3376.500
2782.000
594.500
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2090.9
3095.9
2300.5
795.4
3376.500
2782.000
594.500
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
99.7
150.8
0.0
150.8
1296.600
1053.400
243.200
705
გარემოს დაცვა
796.2
672.9
14.5
658.4
816.400
0.000
816.400
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
3.5
5.0
0.0
5.0
0.000
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
792.8
668.0
14.5
653.5
816.400
0.000
816.400
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
97.8
132.9
0.0
132.9
581.400
364.700
216.700
7061
ბინათმშენებლობა
39.8
76.5
0.0
76.5
142.200
0.000
142.200
7064
გარე განათება
58.0
56.4
0.0
56.4
439.200
364.700
74.500
707
ჯანმრთელობის დაცვა
390.8
423.9
0.0
423.9
588.500
216.300
372.200
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.7
103.8
0.0
103.8
110.400
0.000
110.400
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
289.1
320.2
0.0
320.2
478.100
216.300
261.800
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1773.5
1010.0
0.0
1010.0
1022.900
0.000
1022.900
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
596.9
454.4
0.0
454.4
357.300
0.000
357.300
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
599.5
530.5
0.0
530.5
590.400
0.000
590.400
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.7
25.2
0.0
25.2
25.200
0.000
25.200
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
528.3
0.0
0.0
0.0
50.000
0.000
50.000
709
განათლება
797.3
896.0
0.0
896.0
1169.200
15.000
1154.200
7091
სკოლამდელი აღზრდა
795.4
895.3
0.0
895.3
943.800
15.000
928.800
7092
ზოგადი განათლება
1.9
0.7
0.0
0.7
225.400
0.000
225.400
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.9
0.7
0.0
0.7
225.400
0.000
225.400
710
სოციალური დაცვა
275.4
320.3
0.0
320.3
518.100
175.500
342.600
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
47.0
49.6
0.0
49.6
53.900
0.000
53.900
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
155.1
160.5
0.0
160.5
172.000
0.000
172.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
73.3
110.2
0.0
110.2
292.200
175.500
116.700
სულ
9507.3
9021.9
2466.2
6555.7
14368.300
7081.600
7286.700
ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
9537.3
11608,3
4556,0
7052,3
14368.3
7081.6
7286.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
107
0.0
107
129
0.0
129
ხარჯები
5960.9
5437,8
37.6
5400,2
6129.7
367.9
5761.8
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449,1
0.0
1449,1
1645.2
0.0
1645.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584,0
2428,6
1155,5
8238.6
6713.7
1524.9
ვალდებულებების კლება
30.0
136.7
72.0
64.7
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2372.4
2080,4
0.0
2080,4
2312.6
0.0
2312.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113.0
101
0.0
101
123
0.0
123
ხარჯები
2252.9
2077,3
0.0
2077,3
2307.4
0.0
2307.4
შრომის ანაზღაურება
1666.3
1386,9
0.0
1386,9
1582.8
0.0
1582.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.5
3.0
0.0
3.0
5.2
0.0
5.2
ვალდებულებების კლება
30.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
769.2
665,4
0.0
665,4
764.6
0.0
764.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
26
26
31
31
ხარჯები
728.6
663,8
0.0
663,8
763.9
0.0
763.9
შრომის ანაზღაურება
506.9
426,2
0.0
426,2
509.1
0.0
509.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.5
1.6
0.000
1.6
0.7
0.0
0.7
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1573.6
1415,0
0.0
1415,0
1477.2
0.0
1477.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
75
75
92
92
ხარჯები
1524.3
1413,5
0.0
1413,5
1472.7
0.0
1472.7
შრომის ანაზღაურება
1159.4
960,7
0.0
960,7
1073.7
0.0
1073.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
1.4
0.0
1.4
4.5
0.0
4.5
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
29.6
0.0
0.0
0.0
64.8
0.0
64.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.3
0.0
15.3
პროცენტი
29.6
0.0
0.000
0.0
49.5
0.0
49.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
87.4
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
87.4
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62.
4
0.0
62.
4
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
87.7
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
87.7
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62.
4
0.0
62.
4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3840.4
4354,0
2538,2
1815,8
8675.0
6674.8
2000.2
ხარჯები
1011.9
805,6
37.6
768,0
1033.4
192.4
841.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2828.5
3412,1
2428,6
983,5
7641.6
6482.4
1159.2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2090.9
3141,7
2300,5
669,7
3376.5
2782.0
594.5
ხარჯები
66.4
125.7
0.000
125.7
22.7
15.0
7.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2024.5
2970,2
2300.5
669,7
3353.8
2767.0
586.8
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
281.5
194,1
40.1
154,0
581.4
364.7
216.7
ხარჯები
185.3
19.5
14.5
5.0
12.0
0.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.2
149.1
0.0
149.1
569.4
364.7
204.7
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
58.0
56.4
0.0
56.4
439.2
364.7
74.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.1
0.0
4.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
56.4
0.0
56.4
435.1
364.7
70.4
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
180.3
56,3
40.1
16,2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180.3
14,5
14.5
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16,2
0.0
16,2
0.0
0.0
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
39.8
76,5
0,0
76,5
142.2
0.0
142.2
ხარჯები
1.6
0,0
0.0
0.0
7.9
0.0
7.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.2
76,5
69.0
76,5
134.3
0.0
134.3
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
47.2
33.2
14.0
2596.5
2467.1
129.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
177.4
177.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
47.2
33.2
14.0
2419.1
2289.7
129.4
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
755.9
164,4
164,4
0.0
7,6
0.0
7,6
ხარჯები
142.8
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
613.1
94,9
94,9
0.0
7,6
0.0
7,6
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
712.2
806,6
0.0
806,6
2113.0
1053.4
1059.6
ხარჯები
617.4
637,3
0.0
637,3
821.3
0.0
821.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.8
150.8
0.0
150.8
1291.7
1053.4
238.3
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
99.7
169.3
0.0
169.3
1296.6
1053.4
243.2
ხარჯები
5.0
0.0
0.000
0.0
4.9
0.0
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.7
150.8
0.0
150.8
1291.7
1053.4
238.3
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
612.5
637,3
0.0
637,3
816.4
0.0
816.4
ხარჯები
612.5
637,3
0.0
637,3
816.4
0.0
816.4
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
04 00
განათლება
797.3
896,0
76.0
896,0
1169.2
15.0
1154.2
ხარჯები
717.0
602.8
0.0
602.8
903.8
0.0
903.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0,0
123,4
265.4
15.0
250.4
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
795.4
895,3
76.0
895,3
928.8
0.0
928.8
ხარჯები
715.1
772,0
0.0
772,0
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0.0
123,4
43.8
15.0
28.8
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.9
0.7
0.000
0.7
225.4
0.0
225.4
ხარჯები
1.9
0.7
0.000
0.7
3.8
0.0
3.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
221.6
0.0
221.6
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1773.5
1010,0
0.0
1010,0
1022.9
0.0
1022.9
ხარჯები
1225.5
964,4
0.0
964,4
954.3
0.0
954.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548.0
45,6
0,0
45,6
68.6
0.0
68.6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
596.9
454,4
0.0
454,4
357.3
0.0
357.3
ხარჯები
552.1
414,2
0.0
414,2
328.1
0.0
328.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.8
40,2
0.0
40,2
29.2
0.0
29.2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
648.3
555,7
0.0
555,7
615.6
0.0
615.6
ხარჯები
623.4
550,2
0.0
550,2
576.2
0.0
576.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
5,5
0.000
5,5
39.4
0.0
39.4
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
533.5
481,8
0.0
481,8
83.9
0.0
83.9
ხარჯები
533.5
0.0
0.0
481,8
83.9
0.0
83.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
ხარჯები
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0.0
0.0
0.0
0.0
441.1
0.0
441.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
441.1
0.0
441.1
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
66.1
48,7
0.0
48,7
65.4
0.0
65.4
ხარჯები
41.2
46,1
0.0
46,1
26.0
0.0
26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
2,6
0.000
2,6
39.4
0.0
39.4
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
478.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
666.2
744,5
0.0
744,5
1106.6
391.8
714.8
ხარჯები
666.2
744,5
0.0
744,5
848.8
175.5
673.3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.7
103,8
0.0
103,8
110.4
0.0
110.4
ხარჯები
101.7
103,8
0.0
103,8
110.4
0.0
110.4
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
289.1
320,5
0.0
320,5
478.1
216.3
261.8
ხარჯები
289.1
320,5
0.0
320,5
200.3
0.0
200.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
257.
8
216.
3
41.
5
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
275.4
320,3
0.0
320,3
518.1
175.5
342.6
ხარჯები
275.4
320,3
0.0
320,3
518.1
175.5
342.6
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
42.7
48,1
0.0
48,1
52.8
0.0
52.8
ხარჯები
42.7
48,1
0.0
48,1
52.8
0.0
52.8
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
14.6
47.9
0.0
47.9
215.3
175.5
39.8
ხარჯები
14.6
47.9
0.0
47.9
215.3
175.5
39.8
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
47.0
49,6
0.0
49,6
53.9
0.0
53.9
ხარჯები
47.0
49,6
0.0
49,6
53.9
0.0
53.9
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
54.7
56,3
0.0
56,3
70.4
0.0
70.4
ხარჯები
54.7
56,3
0.0
56,3
70.4
0.0
70.4
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
112.4
112,4
0.0
112,4
116.7
0.0
116.7
ხარჯები
112.4
112,4
0.0
112,4
116.7
0.0
116.7
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
0
0
0
2.5
0
2.5
ხარჯები
0
0
0
0
2.5
0
2.5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი