⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2020)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 28.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №78
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,482 სიტყვა · ~27 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2018 მიღება
01.01.2019 ძალაში შესვლა
01.01.2020 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7045 ტრანსპორტი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №78 2018 წლის 28 დეკემბერი ქ. ლაგოდეხი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილება. (www.matsne.gov.ge 01/01/2018, 190020020.35.167.016348) მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია დანართი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თავი I ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12,617.146 4,577.212 8,039.934 14,364.351 5,276.151 9,088.200 11,061.400 0.000 11,061.400 გადასახადები 2,100.423 0.000 2,100.423 2,000.000 0.000 2,000.000 10,191.300 0.000 10,191.300 გრანტები 9,989.012 4,577.212 5,411.800 11,819.151 5,276.151 6,543.000 220.000 0.000 220.000 სხვა შემოსავლები 527.711 0.000 527.711 545.200 0.000 545.200 650.100 0.000 650.100 ხარჯები 6,959.093 0.000 6,959.093 7,478.404 25.013 7,453.391 7,977.000 0.000 7,977.000 შრომის ანაზღაურება 1,332.193 0.000 1,332.193 1,427.232 0.000 1,427.232 1,715.000 0.000 1,715.000 საქონელი და მომსახურება 2,104.564 0.000 2,104.564 1,515.032 0.000 1,515.032 1,142.700 0.000 1,142.700 პროცენტი 54.133 0.000 54.133 123.300 0.000 123.300 56.500 0.000 56.500 სუბსიდიები 2,952.642 0.000 2,952.642 3,784.227 0.000 3,784.227 4,299.800 0.000 4,299.800 გრანტები 12.500 0.000 12.500 13.200 0.000 13.200 13.200 0.000 13.200 სოციალური უზრუნველყოფა 453.585 0.000 453.585 497.400 0.000 497.400 574.800 0.000 574.800 სხვა ხარჯები 49.475 0.000 49.475 118.013 25.013 93.000 175.000 0.000 175.000 საოპერაციო სალდო 5,658.053 4,577.212 1,080.841 6,885.947 5,251.138 1,634.809 3,084.400 0.000 3,084.400 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,635.161 114.892 4,520.269 8,464.298 5,703.730 2,760.568 2,876.400 0.000 2,876.400 ზრდა 4,678.722 114.892 4,563.830 8,530.798 5,703.730 2,827.068 2,876.400 0.000 2,876.400 კლება 43.561 0.000 43.561 66.500 0.000 66.500 0.000 0.000 0.000 მთლიანი სალდო 1,022.892 4,462.320 -3,439.428 -1,578.351 -452.592 -1,125.759 208.000 0.000 208.000 ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ცვლილება -142.360 0.000 -142.360 -150.700 0.000 -150.700 -208.000 0.000 -208.000 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 142.360 0.000 142.360 150.700 0.000 150.700 208.000 0.000 208.000 ბალანსი 880.532 4,462.320 -3,581.788 -1,729.051 -452.592 -1,276.459 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 12,660.707 4,577.212 8,083.495 14,430.851 5,276.151 9,154.700 11,061.400 0.000 11,061.400  შემოსავლები 12,617.146 4,577.212 8,039.934 14,364.351 5,276.151 9,088.200 11,061.400 0.000 11,061.400 არაფინანსური აქტივების კლება 43.561 0.000 43.561 66.500 0.000 66.500 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 11,780.175 114.892 11,665.283 16,159.902 5,728.743 10,431.159 11,061.400 0.000 11,061.400 ხარჯები 6,959.093 0.000 6,959.093 7,478.404 25.013 7,453.391 7,977.000 0.000 7,977.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,678.722 114.892 4,563.830 8,530.798 5,703.730 2,827.068 2,876.400 0.000 2,876.400 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 142.360 0.000 142.360 150.700 0.000 150.700 208.000 0.000 208.000 ნაშთის ცვლილება 880.532 4,462.320 -3,581.788 -1,729.051 -452.592 -1,276.459 0.000 0.000 0.000 მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის შემოსავლები 11061.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12,617.146 4,577.212 8,039.934 14,364.351 5,276.151 9,088.200 11,061.400 0.000 11,061.400  გადასახადები 2,100.423 0.000 2,100.423 2,000.000 0.000 2,000.000 10,191.300 0.000 10,191.300  გრანტები 9,989.012 4,577.212 5,411.800 11,819.151 5,276.151 6,543.000 220.000 0.000 220.000  სხვა შემოსავლები 527.711 0.000 527.711 545.200 0.000 545.200 650.100 0.000 650.100 მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10191.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 2,100.423 0.000 2,100.423 2,000.000 0.000 2,000.000 10,191.300 0.000 10,191.300 საშემოსავლო გადასახადი 847.175 0.000 847.175 750.000 0.000 750.000 0.000 0.000 0.000 ქონების გადასახადი 1,253.248 0.000 1,253.248 1,250.000 0.000 1,250.000 1,350.000 0.000 1,350.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  239.182 0.000 239.182 230.000 0.000 230.000 380.000 0.000 380.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4.995 0.000 4.995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 916.155 0.000 916.155 940.000 0.000 940.000 940.000 0.000 940.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 92.917 0.000 92.917 80.000 0.000 80.000 30.000 0.000 30.000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8,841.300 0.000 8,841.300 სხვა გადასახადები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 220.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი გრანტები 9,989.012 11,819.151 220.000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9,989.012 11,819.151 220.000 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5,411.800 6,543.000 220.000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5,191.800 6,323.000 0.000 მიზნობრივი ტრანსფერი 220.000 220.000 220.000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4,577.212 5,276.151 0.000 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  3,479.862 5,276.151 0.000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,097.350 0.000 0.000 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.000 0.000 0.000 სხვა პროექტები 0.000 0.000 0.000 მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 527.311 545.200 650.100 შემოსავლები საკუთრებიდან 235.351 194.700 198.500 პროცენტები 112.203 108.300 80.000 რენტა 123.148 86.400 118.500 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 69.259 40.000 60.000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 53.888 46.400 58.500 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 39.442 89.100 139.200 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 33.408 88.100 139.200 სანებართვო მოსაკრებელი 19.964 30.600 31.600 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.100 0.000 0.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 37.500 75.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13.344 20.000 32.600 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 6.034 1.000 0.000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 6.034 1.000 0.000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 244.933 223.500 312.400 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.585 37.900 0.000 მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7977.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6,959.093 0.000 6,959.093 7,478.404 25.013 7,453.391 7,977.000 0.000 7,977.000 შრომის ანაზღაურება 1,332.193 0.000 1,332.193 1,427.232 0.000 1,427.232 1,715.000 0.000 1,715.000 საქონელი და მომსახურება 2,104.564 0.000 2,104.564 1,515.032 0.000 1,515.032 1,142.700 0.000 1,142.700 პროცენტი 54.133 0.000 54.133 123.300 0.000 123.300 56.500 0.000 56.500 სუბსიდიები 2,952.642 0.000 2,952.642 3,784.227 0.000 3,784.227 4,299.800 0.000 4,299.800 გრანტები 12.500 0.000 12.500 13.200 0.000 13.200 13.200 0.000 13.200 სოციალური უზრუნველყოფა 453.585 0.000 453.585 497.400 0.000 497.400 574.800 0.000 574.800 სხვა ხარჯები 49.475 0.000 49.475 118.013 25.013 93.000 175.000 0.000 175.000 მუხლი 8🔗.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2876.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2876.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 186.036 263.400 359.400 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.137 0.000 0.000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,609.273 7,750.482 2,437.000 განათლება 731.117 471.916 80.000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი 138.212 45.000 0.000 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 12.947 0.000 0.000 სულ ჯამი 4,678.722 8,530.798 2,876.400 ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 43.561 66.500 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 66.500 0.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 43.561 0.000 0.000 მიწა 43.561 0.000 0.000 მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურიაქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ფუნქციონა ლური კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,267.0  0.0  2,267.0  2,509.8  0.0  2,509.8  2,919.3  0.0  2,919.3  7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,267.0  0.0  2,267.0  2,509.8  0.0  2,509.8  2,842.8  0.0  2,842.8  70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,267.0  0.0  2,267.0  2,434.8  0.0  2,434.8  2,762.8  0.0  2,762.8  70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0  0.0  0.0  75.0  0.0  75.0  80.0  0.0  80.0  7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  76.5  0.0  76.5  702 თავდაცვა 93.0  0.0  93.0  109.2  0.0  109.2  104.3  0.0  104.3  703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,862.5  0.0  2,862.5  6,252.6  5,181.3  1,071.3  1,280.0  0.0  1,280.0  7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 337.3  0.0  337.3  2,073.6  1,776.7  296.9  15.0  0.0  15.0  70421 სოფლის მეურნეობა 337.3  0.0  337.3  2,073.6  1,776.7  296.9  15.0  0.0  15.0  7045 ტრანსპორტი 2,525.2  0.0  2,525.2  4,179.0  3,404.6  774.4  1,265.0  0.0  1,265.0  70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,525.2  0.0  2,525.2  4,179.0  3,404.6  774.4  1,265.0  0.0  1,265.0  705 გარემოს დაცვა 526.5  114.9  411.6  1,377.3  0.0  1,377.3  1,340.0  0.0  1,340.0  7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 411.6  0.0  411.6  617.0  0.0  617.0  390.0  0.0  390.0  7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 114.9  114.9  0.0  760.3  0.0  760.3  950.0  0.0  950.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,432.7  0.0  1,432.7  1,725.6  217.6  1,508.0  1,217.0  0.0  1,217.0  7063 წყალმომარაგება 532.1  0.0  532.1  619.6  217.6  402.0  665.0  0.0  665.0  7064 გარე განათება 785.4  0.0  785.4  747.4  0.0  747.4  552.0  0.0  552.0  7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 115.2  0.0  115.2  358.6  0.0  358.6  0.0  0.0  0.0  707 ჯანმრთელობის დაცვა 131.2  0.0  131.2  106.0  0.0  106.0  106.0  0.0  106.0  7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 131.2  0.0  131.2  106.0  0.0  106.0  106.0  0.0  106.0  708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,440.1  0.0  1,440.1  1,040.0  0.0  1,040.0  1,129.0  0.0  1,129.0  7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1,186.3  0.0  1,186.3  762.2  0.0  762.2  895.0  0.0  895.0  7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 221.6  0.0  221.6  234.8  0.0  234.8  174.0  0.0  174.0  7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30.0  0.0  30.0  30.0  0.0  30.0  30.0  0.0  30.0  7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 2.2  0.0  2.2  13.0  0.0  13.0  30.0  0.0  30.0  709 განათლება 2,333.8  0.0  2,333.8  2,332.0  304.8  2,027.2  2,140.0  0.0  2,140.0  7091 სკოლამდელი აღზრდა 2,258.3  0.0  2,258.3  1,850.0  0.0  1,850.0  2,100.0  0.0  2,100.0  7092 ზოგადი განათლება 0.0  0.0  0.0  471.9  304.8  167.1  40.0  0.0  40.0  70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0  0.0  0.0  471.9  304.8  167.1  40.0  0.0  40.0  7093 პროფესიული განათლება 75.5  0.0  75.5  10.1  0.0  10.1  0.0  0.0 0.0  710 სოციალური დაცვა 551.1  0.0  551.1  556.6  25.0  531.6  617.8  0.0  617.8  7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 26.7  0.0  26.7  35.9  0.0  35.9  40.0  0.0 40.0  71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 26.7  0.0  26.7  35.9  0.0  35.9  40.0  0.0  40.0  7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 114.7  0.0  114.7  115.0  0.0  115.0  130.5  0.0  130.5  7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 358.4  0.0  358.4  370.7  0.0  370.7  442.3  0.0  442.3  7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 51.2  0.0  51.2  35.0  25.0  10.0  5.0  0.0  5.0  სულ 11,637.8  114.9  11,522.9  16,009.2  5,728.7  10,280.5  10,853.4  0.0  10,853.4  მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 208.0 ათასილარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -208.0 თასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნითბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 15🔗. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტისსტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 15.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება სასესხო ვალდებულებების დაფარვა პროგრამის მიზანი მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა. პროგრამის აღწერა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება. 15. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. პროგრამის აღწერა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაშიგამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. მუხლი 16🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, 16.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს. 16.2.1. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება წყლის ჭაბურღილების მშენებლობა და არსებული ჭაბურღილების, წყლის სათავე ნაგებობების და წყლის მაგისტრალების მიმდინარე შეკეთება, გაწმენდა, დაქლორვა და სხვა. 16.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი“. 16. დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავსინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი“. 16.3.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებამუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა. 16.3.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები. მუხლი 17🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული განვითარება, პროფესიული ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 17.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა:პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. მუხლი 18🔗. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ. 18.1.სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 18.2.კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა:პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებტან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებო სკლოლები და სხვა. მუხლი 19🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენისხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 19.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებებისშესრულება და სხვა... 19.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთასოციალურდახმარებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისსოციალურიდახმარების ხარჯებს. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვისღონისძიებების განსახორციელება. სარიტუალო ხარჯი აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს. თავი III ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მუხლი 20🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანიზა ციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 11,780.2 114.9 11,665.3 16,159.9 5,728.7 10,431.2 11,061.4 11,061.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153.0 153.0 128.0 128.0 128.0 128.0 ხარჯები 6,959.1 6,959.1 7,478.4 25.0 7,453.4 7,977.0 7,977.0 შრომის ანაზღაურება 1,332.2 1,332.2 1,427.2 1,427.2 1,715.0 1,715.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,678.7 114.9 4,563.8 8,530.8 5,703.7 2,827.1 2,876.4 2,876.4 ვალდებულებების კლება 142.4 142.4 150.7 150.7 208.0 208.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,269.1 2,269.1 2,519.8 2,519.8 3,127.3 3,127.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142.0 142.0 122.0 122.0 122.0 122.0 ხარჯები 2,080.9 2,080.9 2,246.4 2,246.4 2,559.9 2,559.9 შრომის ანაზღაურება 1,211.9 1,211.9 1,358.2 1,358.2 1,640.0 1,640.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.0 186.0 263.4 263.4 359.4 359.4 ვალდებულებების კლება 2.1 2.1 10.0 10.0 208.0 208.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 487.3 487.3 630.9 630.9 704.3 704.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 26.0 26.0 26.0 26.0 ხარჯები 485.3 485.3 583.4 583.4 606.8 606.8 შრომის ანაზღაურება 308.0 308.0 386.6 386.6 410.0 410.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 1.9 47.5 47.5 97.5 97.5 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,781.8 1,781.8 1,803.9 1,803.9 2,058.5 2,058.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 129.0 129.0 96.0 96.0 96.0 96.0 ხარჯები 1,595.6 1,595.6 1,588.0 1,588.0 1,796.6 1,796.6 შრომის ანაზღაურება 903.9 903.9 971.6 971.6 1,230.0 1,230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 184.1 184.1 215.9 215.9 261.9 261.9 ვალდებულებების კლება 2.1 2.1 01 03 სარეზერვო ფონდი 75.0 75.0 80.0 80.0 ხარჯები 75.0 75.0 80.0 80.0 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 10.0 10.0 ვალდებულებების კლება 10.0 10.0 10.0 10.0 01 05 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი 20.0 20.0 ხარჯები 20.0 20.0 01 06 სასესხო ვალდებულებების დაფარვა 254.500 254.500 ხარჯები 56.500 56.500 ვალდებულებების კლება 198.0 198.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 93.0 93.0 109.2 109.2 104.3 104.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 91.9 91.9 109.2 109.2 104.3 104.3 შრომის ანაზღაურება 58.1 58.1 69.0 69.0 75.0 75.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 1.1 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 93.0 93.0 109.2 109.2 104.3 104.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 91.9 91.9 109.2 109.2 104.3 104.3 შრომის ანაზღაურება 58.1 58.1 69.0 69.0 75.0 75.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 1.1 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4,961.9 114.9 4,847.0 9,496.2 5,398.9 4,097.3 3,837.0 3,837.0 ხარჯები 1,212.4 1,212.4 1,605.0 1,605.0 1,400.0 1,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,609.3 114.9 3,494.4 7,750.5 5,398.9 2,351.6 2,437.0 2,437.0 ვალდებულებების კლება 140.2 140.2 140.7 140.7 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,588.1 2,588.1 4,242.0 3,404.6 837.4 1,265.0 1,265.0 ხარჯები 23.5 23.5 21.5 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,501.7 2,501.7 4,157.5 3,404.6 752.9 1,265.0 1,265.0 ვალდებულებების კლება 62.9 62.9 63.0 63.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2,143.8 2,143.8 4,895.6 1,994.3 2,901.3 2,572.0 2,572.0 ხარჯები 1,123.2 1,123.2 1,583.5 1,583.5 1,400.0 1,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 943.2 943.2 3,234.4 1,994.3 1,240.1 1,172.0 1,172.0 ვალდებულებების კლება 77.4 77.4 77.7 77.7 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 609.5 609.5 697.3 217.6 479.7 665.0 665.0 ხარჯები 132.7 132.7 32.8 32.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 399.4 399.4 586.8 217.6 369.2 665.0 665.0 ვალდებულებების კლება 77.4 77.4 77.7 77.7 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციისღონისძიებები 785.4 785.4 747.4 747.4 552.0 552.0 ხარჯები 578.9 578.9 681.4 681.4 450.0 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206.6 206.6 66.0 66.0 102.0 102.0 ვალდებულებების კლება 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 411.6 411.6 617.0 617.0 390.0 390.0 ხარჯები 411.6 411.6 109.0 109.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 508.0 508.0 390.0 390.0 03 02 05 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 337.3 337.3 2,073.6 1,776.7 296.9 15.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 337.3 337.3 2,073.6 1,776.7 296.9 15.0 15.0 03 02 06 ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 760.300 760.300 950.000 950.000 ხარჯები 760.3 760.3 950.0 950.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 115.2 115.2 358.6 358.6 ხარჯები 65.7 65.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.5 49.5 358.6 358.6 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 114.9 114.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.9 114.9 04 00 განათლება 2,333.8 2,333.8 2,332.0 304.8 2,027.2 2,140.0 2,140.0 ხარჯები 1,602.7 1,602.7 1,860.1 1,860.1 2,060.0 2,060.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 731.1 731.1 471.9 304.8 167.1 80.0 80.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 2,258.3 2,258.3 1,850.0 1,850.0 2,100.0 2,100.0 ხარჯები 1,527.1 1,527.1 1,850.0 1,850.0 2,060.0 2,060.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 731.1 731.1 40.0 40.0 04 02 სკოლამდელის კაპიტალური 471.916 304.816 167.100 40.000 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 471.916 304.816 167.100 40.000 40.000 04 03 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 75.5 75.5 10.1 10.1 ხარჯები 75.5 75.5 10.1 10.1 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,440.1 1,440.1 1,040.0 1,040.0 1,129.0 1,129.0 ხარჯები 1,301.9 1,301.9 995.0 995.0 1,129.0 1,129.0 შრომის ანაზღაურება 51.2 51.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.2 138.2 45.0 45.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,186.3 1,186.3 762.2 762.2 895.0 895.0 ხარჯები 1,076.8 1,076.8 717.2 717.2 895.0 895.0 შრომის ანაზღაურება 41.7 41.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.5 109.5 45.0 45.0 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 646.4 646.4 717.2 717.2 895.0 895.0 ხარჯები 607.2 607.2 717.2 717.2 895.0 895.0 შრომის ანაზღაურება 41.7 41.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.1 39.1 05 01 02 სპორტული ობიექტების კაპიტალური 539.9 539.9 45.0 45.0 ხარჯები 469.5 469.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.4 70.4 45.0 45.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 223.8 223.8 247.8 247.8 204.0 204.0 ხარჯები 195.1 195.1 247.8 247.8 204.0 204.0 შრომის ანაზღაურება 9.5 9.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.7 28.7 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 221.6 221.6 234.8 234.8 174.0 174.0 ხარჯები 192.9 192.9 234.8 234.8 174.0 174.0 შრომის ანაზღაურება 9.5 9.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.7 28.7 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 2.2 2.2 13.0 13.0 30.0 30.0 ხარჯები 2.2 2.2 13.0 13.0 30.0 30.0 05 03 ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა ხარჯები 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ხარჯები 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 682.3 682.3 662.6 25.0 637.6 723.8 723.8 ხარჯები 669.4 669.4 662.6 25.0 637.6 723.8 723.8 შრომის ანაზღაურება 11.0 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 12.9 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 131.2 131.2 106.0 106.0 106.0 106.0 ხარჯები 118.3 118.3 106.0 106.0 106.0 106.0 შრომის ანაზღაურება 11.0 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 12.9 06 02 სოციალური პროგრამები 551.1 551.1 556.6 25.0 531.6 617.8 617.8 ხარჯები 551.1 551.1 556.6 25.0 531.6 617.8 617.8 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 26.7 26.7 35.9 35.9 40.0 40.0 ხარჯები 26.7 26.7 35.9 35.9 40.0 40.0 06 02 02 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 322.0 322.0 310.7 25.0 285.7 332.3 332.3 ხარჯები 322.0 322.0 310.7 25.0 285.7 332.3 332.3 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 85.9 85.9 90.0 90.0 110.0 110.0 ხარჯები 85.9 85.9 90.0 90.0 110.0 110.0 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 114.7 114.7 115.0 115.0 130.5 130.5 ხარჯები 114.7 114.7 115.0 115.0 130.5 130.5 06 02 05 სარიტუალო ხარჯები 1.8 1.8 5.0 5.0 5.0 5.0 ხარჯები 1.8 1.8 5.0 5.0 5.0 5.0 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 21🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებისდაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 22🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტისასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 23🔗. 2019 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 24🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 25🔗. 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურსწარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 26🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 27🔗. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 28🔗. 1. დელეგირებულიუფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის106,0 ათასი ლარი; ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104,3 ათასი ლარი; გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი; დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,7 ათასი ლარი. 2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69–ე მუხლის საფუძველზეწლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 29🔗. 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V მუხლი 30🔗. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.