ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 28.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №78
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამული კოდი 01.01.2021
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დასახელება 28.12.2017
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №78
2018 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილება. (www.matsne.gov.ge 01/01/2018, 190020020.35.167.016348)
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია
დანართი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,617.146
4,577.212
8,039.934
14,364.351
5,276.151
9,088.200
11,061.400
0.000
11,061.400
გადასახადები
2,100.423
0.000
2,100.423
2,000.000
0.000
2,000.000
10,191.300
0.000
10,191.300
გრანტები
9,989.012
4,577.212
5,411.800
11,819.151
5,276.151
6,543.000
220.000
0.000
220.000
სხვა შემოსავლები
527.711
0.000
527.711
545.200
0.000
545.200
650.100
0.000
650.100
ხარჯები
6,959.093
0.000
6,959.093
7,478.404
25.013
7,453.391
7,977.000
0.000
7,977.000
შრომის ანაზღაურება
1,332.193
0.000
1,332.193
1,427.232
0.000
1,427.232
1,715.000
0.000
1,715.000
საქონელი და მომსახურება
2,104.564
0.000
2,104.564
1,515.032
0.000
1,515.032
1,142.700
0.000
1,142.700
პროცენტი
54.133
0.000
54.133
123.300
0.000
123.300
56.500
0.000
56.500
სუბსიდიები
2,952.642
0.000
2,952.642
3,784.227
0.000
3,784.227
4,299.800
0.000
4,299.800
გრანტები
12.500
0.000
12.500
13.200
0.000
13.200
13.200
0.000
13.200
სოციალური უზრუნველყოფა
453.585
0.000
453.585
497.400
0.000
497.400
574.800
0.000
574.800
სხვა ხარჯები
49.475
0.000
49.475
118.013
25.013
93.000
175.000
0.000
175.000
საოპერაციო სალდო
5,658.053
4,577.212
1,080.841
6,885.947
5,251.138
1,634.809
3,084.400
0.000
3,084.400
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,635.161
114.892
4,520.269
8,464.298
5,703.730
2,760.568
2,876.400
0.000
2,876.400
ზრდა
4,678.722
114.892
4,563.830
8,530.798
5,703.730
2,827.068
2,876.400
0.000
2,876.400
კლება
43.561
0.000
43.561
66.500
0.000
66.500
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
1,022.892
4,462.320
-3,439.428
-1,578.351
-452.592
-1,125.759
208.000
0.000
208.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-142.360
0.000
-142.360
-150.700
0.000
-150.700
-208.000
0.000
-208.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
142.360
0.000
142.360
150.700
0.000
150.700
208.000
0.000
208.000
ბალანსი
880.532
4,462.320
-3,581.788
-1,729.051
-452.592
-1,276.459
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12,660.707
4,577.212
8,083.495
14,430.851
5,276.151
9,154.700
11,061.400
0.000
11,061.400
შემოსავლები
12,617.146
4,577.212
8,039.934
14,364.351
5,276.151
9,088.200
11,061.400
0.000
11,061.400
არაფინანსური აქტივების კლება
43.561
0.000
43.561
66.500
0.000
66.500
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
11,780.175
114.892
11,665.283
16,159.902
5,728.743
10,431.159
11,061.400
0.000
11,061.400
ხარჯები
6,959.093
0.000
6,959.093
7,478.404
25.013
7,453.391
7,977.000
0.000
7,977.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,678.722
114.892
4,563.830
8,530.798
5,703.730
2,827.068
2,876.400
0.000
2,876.400
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
142.360
0.000
142.360
150.700
0.000
150.700
208.000
0.000
208.000
ნაშთის ცვლილება
880.532
4,462.320
-3,581.788
-1,729.051
-452.592
-1,276.459
0.000
0.000
0.000
მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის შემოსავლები 11061.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,617.146
4,577.212
8,039.934
14,364.351
5,276.151
9,088.200
11,061.400
0.000
11,061.400
გადასახადები
2,100.423
0.000
2,100.423
2,000.000
0.000
2,000.000
10,191.300
0.000
10,191.300
გრანტები
9,989.012
4,577.212
5,411.800
11,819.151
5,276.151
6,543.000
220.000
0.000
220.000
სხვა შემოსავლები
527.711
0.000
527.711
545.200
0.000
545.200
650.100
0.000
650.100
მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10191.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2,100.423
0.000
2,100.423
2,000.000
0.000
2,000.000
10,191.300
0.000
10,191.300
საშემოსავლო გადასახადი
847.175
0.000
847.175
750.000
0.000
750.000
0.000
0.000
0.000
ქონების გადასახადი
1,253.248
0.000
1,253.248
1,250.000
0.000
1,250.000
1,350.000
0.000
1,350.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
239.182
0.000
239.182
230.000
0.000
230.000
380.000
0.000
380.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.995
0.000
4.995
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
916.155
0.000
916.155
940.000
0.000
940.000
940.000
0.000
940.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
92.917
0.000
92.917
80.000
0.000
80.000
30.000
0.000
30.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8,841.300
0.000
8,841.300
სხვა გადასახადები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 220.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
გრანტები
9,989.012
11,819.151
220.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9,989.012
11,819.151
220.000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,411.800
6,543.000
220.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,191.800
6,323.000
0.000
მიზნობრივი ტრანსფერი
220.000
220.000
220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,577.212
5,276.151
0.000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3,479.862
5,276.151
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,097.350
0.000
0.000
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.000
0.000
0.000
სხვა პროექტები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
527.311
545.200
650.100
შემოსავლები საკუთრებიდან
235.351
194.700
198.500
პროცენტები
112.203
108.300
80.000
რენტა
123.148
86.400
118.500
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
69.259
40.000
60.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
53.888
46.400
58.500
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
39.442
89.100
139.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
33.408
88.100
139.200
სანებართვო მოსაკრებელი
19.964
30.600
31.600
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.100
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
37.500
75.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
13.344
20.000
32.600
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6.034
1.000
0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6.034
1.000
0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
244.933
223.500
312.400
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.585
37.900
0.000
მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7977.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,959.093
0.000
6,959.093
7,478.404
25.013
7,453.391
7,977.000
0.000
7,977.000
შრომის ანაზღაურება
1,332.193
0.000
1,332.193
1,427.232
0.000
1,427.232
1,715.000
0.000
1,715.000
საქონელი და მომსახურება
2,104.564
0.000
2,104.564
1,515.032
0.000
1,515.032
1,142.700
0.000
1,142.700
პროცენტი
54.133
0.000
54.133
123.300
0.000
123.300
56.500
0.000
56.500
სუბსიდიები
2,952.642
0.000
2,952.642
3,784.227
0.000
3,784.227
4,299.800
0.000
4,299.800
გრანტები
12.500
0.000
12.500
13.200
0.000
13.200
13.200
0.000
13.200
სოციალური უზრუნველყოფა
453.585
0.000
453.585
497.400
0.000
497.400
574.800
0.000
574.800
სხვა ხარჯები
49.475
0.000
49.475
118.013
25.013
93.000
175.000
0.000
175.000
მუხლი 8🔗.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2876.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2876.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
186.036
263.400
359.400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.137
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,609.273
7,750.482
2,437.000
განათლება
731.117
471.916
80.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი
138.212
45.000
0.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
12.947
0.000
0.000
სულ ჯამი
4,678.722
8,530.798
2,876.400
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
43.561
66.500
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
66.500
0.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
43.561
0.000
0.000
მიწა
43.561
0.000
0.000
მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურიაქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციონა
ლური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,267.0
0.0
2,267.0
2,509.8
0.0
2,509.8
2,919.3
0.0
2,919.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,267.0
0.0
2,267.0
2,509.8
0.0
2,509.8
2,842.8
0.0
2,842.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,267.0
0.0
2,267.0
2,434.8
0.0
2,434.8
2,762.8
0.0
2,762.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
75.0
0.0
75.0
80.0
0.0
80.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
76.5
0.0
76.5
702
თავდაცვა
93.0
0.0
93.0
109.2
0.0
109.2
104.3
0.0
104.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,862.5
0.0
2,862.5
6,252.6
5,181.3
1,071.3
1,280.0
0.0
1,280.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
337.3
0.0
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
15.0
0.0
15.0
70421
სოფლის მეურნეობა
337.3
0.0
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
15.0
0.0
15.0
7045
ტრანსპორტი
2,525.2
0.0
2,525.2
4,179.0
3,404.6
774.4
1,265.0
0.0
1,265.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,525.2
0.0
2,525.2
4,179.0
3,404.6
774.4
1,265.0
0.0
1,265.0
705
გარემოს დაცვა
526.5
114.9
411.6
1,377.3
0.0
1,377.3
1,340.0
0.0
1,340.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
411.6
0.0
411.6
617.0
0.0
617.0
390.0
0.0
390.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
114.9
114.9
0.0
760.3
0.0
760.3
950.0
0.0
950.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,432.7
0.0
1,432.7
1,725.6
217.6
1,508.0
1,217.0
0.0
1,217.0
7063
წყალმომარაგება
532.1
0.0
532.1
619.6
217.6
402.0
665.0
0.0
665.0
7064
გარე განათება
785.4
0.0
785.4
747.4
0.0
747.4
552.0
0.0
552.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
115.2
0.0
115.2
358.6
0.0
358.6
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
131.2
0.0
131.2
106.0
0.0
106.0
106.0
0.0
106.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
131.2
0.0
131.2
106.0
0.0
106.0
106.0
0.0
106.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,440.1
0.0
1,440.1
1,040.0
0.0
1,040.0
1,129.0
0.0
1,129.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,186.3
0.0
1,186.3
762.2
0.0
762.2
895.0
0.0
895.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
221.6
0.0
221.6
234.8
0.0
234.8
174.0
0.0
174.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
2.2
0.0
2.2
13.0
0.0
13.0
30.0
0.0
30.0
709
განათლება
2,333.8
0.0
2,333.8
2,332.0
304.8
2,027.2
2,140.0
0.0
2,140.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2,258.3
0.0
2,258.3
1,850.0
0.0
1,850.0
2,100.0
0.0
2,100.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
471.9
304.8
167.1
40.0
0.0
40.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
471.9
304.8
167.1
40.0
0.0
40.0
7093
პროფესიული განათლება
75.5
0.0
75.5
10.1
0.0
10.1
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
551.1
0.0
551.1
556.6
25.0
531.6
617.8
0.0
617.8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
26.7
0.0
26.7
35.9
0.0
35.9
40.0
0.0
40.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
26.7
0.0
26.7
35.9
0.0
35.9
40.0
0.0
40.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
114.7
0.0
114.7
115.0
0.0
115.0
130.5
0.0
130.5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
358.4
0.0
358.4
370.7
0.0
370.7
442.3
0.0
442.3
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
51.2
0.0
51.2
35.0
25.0
10.0
5.0
0.0
5.0
სულ
11,637.8
114.9
11,522.9
16,009.2
5,728.7
10,280.5
10,853.4
0.0
10,853.4
მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 208.0 ათასილარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -208.0 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნითბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 15🔗. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტისსტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
15.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
სასესხო ვალდებულებების დაფარვა
პროგრამის მიზანი
მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
პროგრამის აღწერა
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.
15. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება
პროგრამის მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
პროგრამის აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაშიგამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მუხლი 16🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს,
16.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს.
16.2.1. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება წყლის ჭაბურღილების მშენებლობა და არსებული ჭაბურღილების, წყლის სათავე ნაგებობების და წყლის მაგისტრალების მიმდინარე შეკეთება, გაწმენდა, დაქლორვა და სხვა.
16.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი“.
16. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავსინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი“.
16.3.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებამუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.
16.3.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.
მუხლი 17🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული განვითარება, პროფესიული ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
17.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა:პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
მუხლი 18🔗. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ.
18.1.სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა:პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
18.2.კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა:პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებტან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებო სკლოლები და სხვა.
მუხლი 19🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენისხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
19.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებებისშესრულება და სხვა...
19.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება;
სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთასოციალურდახმარებას.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისსოციალურიდახმარების ხარჯებს.
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვისღონისძიებების განსახორციელება.
სარიტუალო ხარჯი
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
თავი III
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 20🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზა
ციული (პროგრამული) კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
11,780.2
114.9
11,665.3
16,159.9
5,728.7
10,431.2
11,061.4
11,061.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
128.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
6,959.1
6,959.1
7,478.4
25.0
7,453.4
7,977.0
7,977.0
შრომის ანაზღაურება
1,332.2
1,332.2
1,427.2
1,427.2
1,715.0
1,715.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,678.7
114.9
4,563.8
8,530.8
5,703.7
2,827.1
2,876.4
2,876.4
ვალდებულებების კლება
142.4
142.4
150.7
150.7
208.0
208.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,269.1
2,269.1
2,519.8
2,519.8
3,127.3
3,127.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.0
142.0
122.0
122.0
122.0
122.0
ხარჯები
2,080.9
2,080.9
2,246.4
2,246.4
2,559.9
2,559.9
შრომის ანაზღაურება
1,211.9
1,211.9
1,358.2
1,358.2
1,640.0
1,640.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.0
186.0
263.4
263.4
359.4
359.4
ვალდებულებების კლება
2.1
2.1
10.0
10.0
208.0
208.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
487.3
487.3
630.9
630.9
704.3
704.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
485.3
485.3
583.4
583.4
606.8
606.8
შრომის ანაზღაურება
308.0
308.0
386.6
386.6
410.0
410.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
1.9
47.5
47.5
97.5
97.5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,781.8
1,781.8
1,803.9
1,803.9
2,058.5
2,058.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129.0
129.0
96.0
96.0
96.0
96.0
ხარჯები
1,595.6
1,595.6
1,588.0
1,588.0
1,796.6
1,796.6
შრომის ანაზღაურება
903.9
903.9
971.6
971.6
1,230.0
1,230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.1
184.1
215.9
215.9
261.9
261.9
ვალდებულებების კლება
2.1
2.1
01 03
სარეზერვო ფონდი
75.0
75.0
80.0
80.0
ხარჯები
75.0
75.0
80.0
80.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
10.0
10.0
ვალდებულებების კლება
10.0
10.0
10.0
10.0
01 05
თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი
20.0
20.0
ხარჯები
20.0
20.0
01 06
სასესხო ვალდებულებების დაფარვა
254.500
254.500
ხარჯები
56.500
56.500
ვალდებულებების კლება
198.0
198.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
93.0
93.0
109.2
109.2
104.3
104.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
91.9
91.9
109.2
109.2
104.3
104.3
შრომის ანაზღაურება
58.1
58.1
69.0
69.0
75.0
75.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
93.0
93.0
109.2
109.2
104.3
104.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
91.9
91.9
109.2
109.2
104.3
104.3
შრომის ანაზღაურება
58.1
58.1
69.0
69.0
75.0
75.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,961.9
114.9
4,847.0
9,496.2
5,398.9
4,097.3
3,837.0
3,837.0
ხარჯები
1,212.4
1,212.4
1,605.0
1,605.0
1,400.0
1,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,609.3
114.9
3,494.4
7,750.5
5,398.9
2,351.6
2,437.0
2,437.0
ვალდებულებების კლება
140.2
140.2
140.7
140.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,588.1
2,588.1
4,242.0
3,404.6
837.4
1,265.0
1,265.0
ხარჯები
23.5
23.5
21.5
21.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,501.7
2,501.7
4,157.5
3,404.6
752.9
1,265.0
1,265.0
ვალდებულებების კლება
62.9
62.9
63.0
63.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,143.8
2,143.8
4,895.6
1,994.3
2,901.3
2,572.0
2,572.0
ხარჯები
1,123.2
1,123.2
1,583.5
1,583.5
1,400.0
1,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
943.2
943.2
3,234.4
1,994.3
1,240.1
1,172.0
1,172.0
ვალდებულებების კლება
77.4
77.4
77.7
77.7
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
609.5
609.5
697.3
217.6
479.7
665.0
665.0
ხარჯები
132.7
132.7
32.8
32.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399.4
399.4
586.8
217.6
369.2
665.0
665.0
ვალდებულებების კლება
77.4
77.4
77.7
77.7
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციისღონისძიებები
785.4
785.4
747.4
747.4
552.0
552.0
ხარჯები
578.9
578.9
681.4
681.4
450.0
450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.6
206.6
66.0
66.0
102.0
102.0
ვალდებულებების კლება
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
411.6
411.6
617.0
617.0
390.0
390.0
ხარჯები
411.6
411.6
109.0
109.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
508.0
508.0
390.0
390.0
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
337.3
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.3
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
15.0
15.0
03 02 06
ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი
760.300
760.300
950.000
950.000
ხარჯები
760.3
760.3
950.0
950.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
115.2
115.2
358.6
358.6
ხარჯები
65.7
65.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.5
49.5
358.6
358.6
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
114.9
114.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.9
114.9
04 00
განათლება
2,333.8
2,333.8
2,332.0
304.8
2,027.2
2,140.0
2,140.0
ხარჯები
1,602.7
1,602.7
1,860.1
1,860.1
2,060.0
2,060.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
731.1
731.1
471.9
304.8
167.1
80.0
80.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
2,258.3
2,258.3
1,850.0
1,850.0
2,100.0
2,100.0
ხარჯები
1,527.1
1,527.1
1,850.0
1,850.0
2,060.0
2,060.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
731.1
731.1
40.0
40.0
04 02
სკოლამდელის კაპიტალური
471.916
304.816
167.100
40.000
40.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471.916
304.816
167.100
40.000
40.000
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
75.5
75.5
10.1
10.1
ხარჯები
75.5
75.5
10.1
10.1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,440.1
1,440.1
1,040.0
1,040.0
1,129.0
1,129.0
ხარჯები
1,301.9
1,301.9
995.0
995.0
1,129.0
1,129.0
შრომის ანაზღაურება
51.2
51.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.2
138.2
45.0
45.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,186.3
1,186.3
762.2
762.2
895.0
895.0
ხარჯები
1,076.8
1,076.8
717.2
717.2
895.0
895.0
შრომის ანაზღაურება
41.7
41.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.5
109.5
45.0
45.0
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
646.4
646.4
717.2
717.2
895.0
895.0
ხარჯები
607.2
607.2
717.2
717.2
895.0
895.0
შრომის ანაზღაურება
41.7
41.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.1
39.1
05 01 02
სპორტული ობიექტების კაპიტალური
539.9
539.9
45.0
45.0
ხარჯები
469.5
469.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.4
70.4
45.0
45.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
223.8
223.8
247.8
247.8
204.0
204.0
ხარჯები
195.1
195.1
247.8
247.8
204.0
204.0
შრომის ანაზღაურება
9.5
9.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
28.7
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
221.6
221.6
234.8
234.8
174.0
174.0
ხარჯები
192.9
192.9
234.8
234.8
174.0
174.0
შრომის ანაზღაურება
9.5
9.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
28.7
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
2.2
2.2
13.0
13.0
30.0
30.0
ხარჯები
2.2
2.2
13.0
13.0
30.0
30.0
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
ხარჯები
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
682.3
682.3
662.6
25.0
637.6
723.8
723.8
ხარჯები
669.4
669.4
662.6
25.0
637.6
723.8
723.8
შრომის ანაზღაურება
11.0
11.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.9
12.9
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
131.2
131.2
106.0
106.0
106.0
106.0
ხარჯები
118.3
118.3
106.0
106.0
106.0
106.0
შრომის ანაზღაურება
11.0
11.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.9
12.9
06 02
სოციალური პროგრამები
551.1
551.1
556.6
25.0
531.6
617.8
617.8
ხარჯები
551.1
551.1
556.6
25.0
531.6
617.8
617.8
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
26.7
26.7
35.9
35.9
40.0
40.0
ხარჯები
26.7
26.7
35.9
35.9
40.0
40.0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
322.0
322.0
310.7
25.0
285.7
332.3
332.3
ხარჯები
322.0
322.0
310.7
25.0
285.7
332.3
332.3
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
85.9
85.9
90.0
90.0
110.0
110.0
ხარჯები
85.9
85.9
90.0
90.0
110.0
110.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
114.7
114.7
115.0
115.0
130.5
130.5
ხარჯები
114.7
114.7
115.0
115.0
130.5
130.5
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
1.8
1.8
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
1.8
1.8
5.0
5.0
5.0
5.0
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 21🔗.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებისდაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 22🔗.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტისასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 23🔗.
2019 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 24🔗.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25🔗.
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურსწარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 27🔗.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 28🔗.
1. დელეგირებულიუფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის106,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104,3 ათასი ლარი;
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი;
დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,7 ათასი ლარი.
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69–ე მუხლის საფუძველზეწლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 29🔗.
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
თავი V
მუხლი 30🔗.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.