„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2019 წლის 25 იანვარი
დაბა მესტია
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად,მუხლი 1
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016303) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1.
განისაზღვროს:
1. შემოსულობები 12,168,7 ათ. ლარით;
2. გადასახდელები 17,238,1 ათ.ლარით;
3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 3,054,9 ათ.ლარით. მათ შორის:
ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 290,0 ათ.ლარი;
ბ) კაპიტალური ტრანსფერი 2,764,9 ათ.ლარი;
4. სარეზერვო ფონდი 160,0 ათ.ლარი;”
2.
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
12,277.0
2,563.0
9,714.0
12,168.7
2,764.9
9,403.8
გადასახადები
5,621.6
0.0
5,621.6
8,280.0
0.0
8,280.0
გრანტები
5,230.9
2,563.0
2,667.9
3,054.9
2,764.9
290.0
სხვა
შემოსავლები
1,424.5
0.0
1,424.5
833.8
0.0
833.8
ხარჯები
7,712.1
555.3
7,156.7
8,347.5
26.5
8,321.0
შრომის
ანაზღაურება
1,460.2
0.0
1,460.2
1,656.7
0.0
1,656.7
საქონელი
და
მომსახურება
1,434.1
27.0
1,407.1
1,513.8
12.2
1,501.6
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
სუბსიდიები
2,930.0
0.0
2,930.0
3,341.9
0.0
3,341.9
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
371.4
0.0
371.4
381.0
0.0
381.0
სხვა
ხარჯები
1,296.8
516.4
780.4
1,291.8
14.3
1,277.4
საოპერაციო
სალდო
4,564.9
2,007.7
2,557.2
3,821.2
2,738.3
1,082.8
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
3,515.0
2,414.4
1,100.7
8,038.2
4,277.9
3,760.3
ზრდა
3,886.7
2,414.4
1,472.4
8,038.2
4,277.9
3,760.3
კლება
371.7
0.0
371.7
0.0
0.0
0.0
მთლიანი
სალდო
1,049.9
-406.7
1,456.6
-4,217.0
-1,539.6
-2,677.4
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
645.3
-406.7
1,052.0
-5,069.4
-1,539.6
-3,529.8
ზრდა
1,052.0
0.0
1,052.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა
და
დეპოზიტები
953.0
953.0
0.0
ფასიანი
ქაღალდები
, გარდა
აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები
და
სხვა
კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო
ტექნიკური
რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული
ფინანსური
ინსტრუმენტები
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
სხვა
დებიტო
რული
დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
406.7
406.7
0.0
5,069.4
1,539.6
3,529.8
ვალუტა
და
დეპოზიტები
406.7
406.7
5,069.4
1,539.6
3,529.8
ფასიანი
ქაღალდები
, გარდა
აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები
და
სხვა
კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო
ტექნიკური
რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული
ფინანსური
ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა
დებიტო
რული
დავალიან
ებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
ცვლილება
-404.6
0.0
-404.6
-852.4
0.0
-852.4
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
12,648.7
2,563.0
10,085.6
12,168.7
2,764.9
9,403.8
შემოსავლები
12,277.0
2,563.0
9,714.0
12,168.7
2,764.9
9,403.8
არაფინანსური
აქტივების
კლება
371.7
0.0
371.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
12,102.4
2,969.696
9,132.7
17,238.1
4,304.5
12,933.6
ხარჯები
7,712.1
555.3
7,156.7
8,347.5
26.5
8,321.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3,886.7
2,414.4
1,472.4
8,038.2
4,277.9
3,760.3
ნაშთის
ცვლილება
1535.1
-848.9
2384.0
-5069.4
-1539.6
-3529.8
“.
4.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 12,168,7 ათასი ლარის ოდენობით, თარდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,277.0
2,563.0
9,714.0
12,168.7
2,764.9
9,403.8
გადასახადები
5,621.6
0.0
5,621.6
8,280.0
0.0
8,280.0
გრანტები
5,230.9
2,563.0
2,667.9
3,054.9
2,764.9
290.0
სხვა შემოსავლები
1,424.5
0.0
1,424.5
833.8
0.0
833.8
“
5.
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 8,280,0 ათასი ლარის ოდენობით, თარდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები
5,621.6
0.0
5,621.6
8,280.0
0.0
8,280.0
საშემოსავლო
გადასახადი
264.1
3,346.4
ქონების
გადასახადი
5,357.4
0.0
5,357.4
4,933.6
0.0
4,933.6
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
3,810.2
3,810.2
3,700.0
3,700.0
უცხოურ
საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
-19.7
-19.7
0.0
ფიზიკურ
პირთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
2.1
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური
საქმიანობისთვის
გამოყენებულ
ქონებაზე
0.0
0.0
არაეკონომიკური
საქმიანობისთვის
გამოყენებულ
უძრავ
ქონებაზე
2.1
2.1
0.0
საქართველოში
რეგისტრირებულ
მსუბუქ
ავტომობილე
ბზე
0.0
0.0
საქართველოში
რეგისტრირებულ
იახტებზე
(კატარღებზე
)
0.0
0.0
საქართველოში
რეგისტრირებულ
თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
საქართველოში
რეგისტრირებულ
შეულმფრენებზე
0.0
0.0
სასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
6.5
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ
პირებიდან
3.6
3.6
0.0
იურიდიულ
პირებიდან
3.0
3.0
0.0
არასასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
1,558.3
0.0
1,558.3
1,233.6
0.0
1,233.6
ფიზიკურ
პირებიდან
5.6
5.6
0.0
იურიდიულ
პირებიდან
1,552.6
1,552.6
1,233.6
1,233.6
სხვა
გადასახადები
ქონებაზე
0.0
0.0
სხვა
გადასახადები
0.0
0.0
“
6.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები:
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები 3,054,9 ათასი ლარის ოდენობით. თარდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,230.9
2,563.0
2,667.9
3,054.9
2,764.9
290.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
65.8
65.8
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,165.1
2,563.0
2,602.1
3,054.9
2,764.9
290.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,602.1
0.0
2,602.1
290.0
0.0
290.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,477.1
2,477.1
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
125.0
125.0
290.0
290.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,563.0
2,563.0
0.0
2,764.9
2,764.9
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0.0
2,764.9
2,764.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0
0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
395.3
395.3
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
2,167.7
2,167.7
0.0
“
7.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 8,347,5 ათასი ლარის ოდენობით. თარდართული რედაქციით
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,712.1
555.3
7,156.7
8,347.5
26.5
8,321.0
შრომის ანაზღაურება
1,460.2
0.0
1,460.2
1,656.7
0.0
1,656.7
საქონელი და მომსახურება
1,434.1
27.0
1,407.1
1,513.8
12.2
1,501.6
პროცენტი
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
სუბსიდიები
2,930.0
0.0
2,930.0
3,341.9
0.0
3,341.9
სოციალური უზრუნველყოფა
371.4
0.0
371.4
381.0
0.0
381.0
სხვა ხარჯები
1,296.8
516.4
780.4
1,291.8
14.3
1,277.4
“
8.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,038,2 ათასი ლარის ოდენობით. თარდართული რედაქციით:
0.0
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
35.1
0.0
35.1
29.7
2.2
27.5
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,827.0
2,414.4
1,412.7
7,928.4
4,275.7
3,652.7
განათლება
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
9.4
0.0
9.4
62.6
0.0
62.6
მოსახლოების ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
0.0
0.0
0.0
0.0
;
9.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,906.3
12.0
2,894.3
3,426.7
2.2
3,424.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,686.7
0.0
2,686.7
3,264.3
2.2
3,262.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,686.7
0.0
2,686.7
3,103.3
2.2
3,101.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
161.0
0.0
161.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
702
თავდაცვა
62.6
0.0
62.6
60.0
0.0
60.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4,114.1
2,345.9
1,768.2
7,329.4
4,286.9
3,042.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
483.5
411.9
71.6
799.8
767.8
32.0
70421
სოფლის მეურნეობა
483.5
411.9
71.6
799.8
767.8
32.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
2,115.5
1,328.7
786.8
3,455.6
2,811.7
643.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,115.5
1,328.7
786.8
3,455.6
2,811.7
643.9
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში,მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1,515.1
605.2
909.9
3,074.1
707.4
2,366.7
705
გარემოს დაცვა
743.4
0.0
743.4
1,411.7
0.0
1,411.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
743.4
0.0
743.4
911.7
0.0
911.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
264.9
95.4
169.5
506.8
1.0
505.8
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
113.3
95.4
17.8
356.8
1.0
355.8
7064
გარე განათება
151.6
0.0
151.6
150.0
0.0
150.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
70.0
0.0
70.0
71.8
0.0
71.8
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.0
0.0
70.0
71.8
0.0
71.8
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,333.0
0.0
1,333.0
1,710.0
0.0
1,710.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
590.9
0.0
590.9
656.0
0.0
656.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
517.9
0.0
517.9
696.3
0.0
696.3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
224.3
0.0
224.3
357.7
0.0
357.7
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
997.2
0.0
997.2
1,035.0
0.0
1,035.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
973.6
0.0
973.6
1,035.0
0.0
1,035.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
23.6
0.0
23.6
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
1,107.4
516.4
590.9
834.2
14.3
819.9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
35.5
0.0
35.5
40.0
0.0
40.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
135.7
0.0
135.7
132.0
0.0
132.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
936.2
516.4
419.8
662.2
14.3
647.9
სულ
11,598.8
2,969.7
8,629.1
16,385.7
4,304.5
12,081.2
“
10.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 4,217,0 ათასი ლარით“.
11.
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 5,069,4 ათასი ლარით.“
12.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება
განისაზღროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება 852,4 ათასი ლარით.“
13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 17,238,1 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
0.0
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მესტიის მუნიციპალიტეტი
12,102.4
2,969.696
9,132.7
17,238.1
4,304.5
12,933.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
0.0
136.0
113.0
0.0
113.0
ხარჯები
7,712.1
555.3
7,156.7
8,347.5
26.5
8,321.0
საქონელი და მომსახურება
1,434.1
27.0
1,407.1
1,513.8
12.2
1,501.6
პროცენტი
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
სუბსიდიები
2,930.0
0.0
2,930.0
3,341.9
0.0
3,341.9
სოციალური უზრუნველყოფა
371.4
0.0
371.4
381.0
0.0
381.0
სხვა ხარჯები
1,296.8
516.4
780.4
1,291.8
14.3
1,277.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,886.7
2,414.4
1,472.4
8,038.2
4,277.9
3,760.3
ძირითადი აქტივები
3,886.7
2,414.4
1,472.4
7,982.2
4,277.9
3,704.3
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
საშინაო
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,409.9
12.0
3,397.9
4,279.1
2.2
4,276.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132.0
0.0
132.0
109.0
0.0
109.0
ხარჯები
2,871.2
12.0
2,859.2
3,397.0
0.0
3,397.0
საქონელი და მომსახურება
1,165.5
0.0
1,165.5
1,351.8
0.0
1,351.8
პროცენტი
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
სოციალური უზრუნველყოფა
21.6
0.0
21.6
34.0
0.0
34.0
სხვა ხარჯები
51.4
0.0
51.4
235.0
0.0
235.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.1
0.0
35.1
29.7
2.2
27.5
ძირითადი აქტივები
35.1
0.0
35.1
29.7
2.2
27.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
საშინაო
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
647.3
0.0
647.3
724.5
0.0
724.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
32.0
32.0
ხარჯები
647.3
0.0
647.3
722.0
0.0
722.0
საქონელი და მომსახურება
125.5
0.0
125.5
156.0
0.0
156.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
სხვა ხარჯები
44.3
0.0
44.3
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2,138.3
0.0
2,138.3
2,378.8
2.2
2,376.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107.0
107.0
77.0
77.0
ხარჯები
2,004.3
0.0
2,004.3
2,351.6
0.0
2,351.6
საქონელი და მომსახურება
1,039.9
0.0
1,039.9
1,034.8
0.0
1,034.8
სოციალური უზრუნველყოფა
21.6
0.0
21.6
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
7.1
0.0
7.1
175.0
0.0
175.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.1
0.0
35.1
27.2
2.2
25.0
ძირითადი აქტივები
35.1
0.0
35.1
27.2
2.2
25.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
99.0
0.0
99.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
160.0
0.0
160.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
160.0
0.0
160.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04 01
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04 02
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა
624.2
12.0
612.2
1,014.8
0.0
1,014.8
ხარჯები
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
219.6
12.0
207.6
162.4
0.0
162.4
ვალდებულებების კლება
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
საშინაო
404.6
0.0
404.6
852.4
0.0
852.4
01 04 03
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
62.6
0.0
62.6
60.0
0.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
62.6
0.0
62.6
60.0
0.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
15.5
0.0
15.5
17.1
0.0
17.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
62.6
0.0
62.6
60.0
0.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
62.6
0.0
62.6
60.0
0.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
15.5
0.0
15.5
17.1
0.0
17.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,122.4
2,441.3
2,681.1
9,248.0
4,287.9
4,960.1
ხარჯები
1,295.3
27.0
1,268.4
1,319.6
12.2
1,307.4
საქონელი და მომსახურება
188.2
27.0
161.2
69.9
12.2
57.7
სუბსიდიები
692.7
0.0
692.7
750.2
0.0
750.2
სხვა ხარჯები
414.5
0.0
414.5
499.5
0.0
499.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,827.0
2,414.4
1,412.7
7,928.4
4,275.7
3,652.7
ძირითადი აქტივები
3,827.0
2,414.4
1,412.7
7,928.4
4,275.7
3,652.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2,115.5
1,328.7
786.8
3,455.6
2,811.7
643.9
ხარჯები
61.4
27.0
34.4
47.2
12.2
35.0
საქონელი და მომსახურება
61.4
27.0
34.4
47.2
12.2
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,054.1
1,301.8
752.3
3,408.4
2,799.5
608.9
ძირითადი აქტივები
2,054.1
1,301.8
752.3
3,408.4
2,799.5
608.9
03 01 01
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
2,115.5
1,328.7
786.8
3,455.6
2,811.7
643.9
ხარჯები
61.4
27.0
34.4
47.2
12.2
35.0
საქონელი და მომსახურება
61.4
27.0
34.4
47.2
12.2
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,054.1
1,301.8
752.3
3,408.4
2,799.5
608.9
ძირითადი აქტივები
2,054.1
1,301.8
752.3
3,408.4
2,799.5
608.9
03 01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,008.3
95.4
912.9
1,918.5
1.0
1,917.5
ხარჯები
692.7
0.0
692.7
750.2
0.0
750.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
692.7
0.0
692.7
750.2
0.0
750.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315.6
95.4
220.1
1,168.4
1.0
1,167.3
ძირითადი აქტივები
315.6
95.4
220.1
1,168.4
1.0
1,167.3
03 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
151.6
0.0
151.6
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
134.8
0.0
134.8
105.9
0.0
105.9
სუბსიდიები
134.8
0.0
134.8
105.9
105.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.8
0.0
16.8
44.1
0.0
44.1
ძირითადი აქტივები
16.8
0.0
16.8
44.1
0.0
44.1
03 02 02
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
743.4
0.0
743.4
911.7
0.0
911.7
ხარჯები
557.9
0.0
557.9
644.3
0.0
644.3
სუბსიდიები
557.9
557.9
644.3
0.0
644.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185.5
0.0
185.5
267.5
0.0
267.5
ძირითადი აქტივები
185.5
0.0
185.5
267.5
0.0
267.5
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
113.3
95.4
17.8
356.8
1.0
355.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.3
95.4
17.8
356.8
1.0
355.8
ძირითადი აქტივები
113.3
95.4
17.8
356.8
1.0
355.8
03 06
რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
03 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
1,471.3
561.4
909.9
3,067.1
700.4
2,366.7
ხარჯები
541.2
0.0
541.2
522.2
0.0
522.2
საქონელი და მომსახურება
126.8
0.0
126.8
22.7
0.0
22.7
სხვა ხარჯები
414.5
0.0
414.5
499.5
0.0
499.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930.1
561.4
368.6
2,544.9
700.4
1,844.5
ძირითადი აქტივები
930.1
561.4
368.6
2,544.9
700.4
1,844.5
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
483.5
411.9
71.6
799.8
767.8
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.5
411.9
71.6
799.8
767.8
32.0
ძირითადი აქტივები
483.5
411.9
71.6
799.8
767.8
32.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
43.8
43.8
0.0
7.0
7.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.8
43.8
0.0
7.0
7.0
0.0
ძირითადი აქტივები
43.8
43.8
0.0
7.0
7.0
0.0
04 00
განათლება
997.2
0.0
997.2
1,035.0
0.0
1,035.0
ხარჯები
981.9
0.0
981.9
1,020.0
0.0
1,020.0
სუბსიდიები
981.9
0.0
981.9
1,020.0
0.0
1,020.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
ძირითადი აქტივები
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
973.6
0.0
973.6
1,035.0
0.0
1,035.0
ხარჯები
958.4
0.0
958.4
1,020.0
0.0
1,020.0
სუბსიდიები
958.4
0.0
958.4
1,020.0
0.0
1,020.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
ძირითადი აქტივები
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
04 03
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა
23.6
0.0
23.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23.6
0.0
23.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
23.6
0.0
23.6
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,333.0
0.0
1,333.0
1,710.0
0.0
1,710.0
ხარჯები
1,323.6
0.0
1,323.6
1,647.4
0.0
1,647.4
საქონელი და მომსახურება
65.0
0.0
65.0
75.0
0.0
75.0
სუბსიდიები
1,185.3
0.0
1,185.3
1,502.4
0.0
1,502.4
სხვა ხარჯები
73.3
0.0
73.3
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
0.0
9.4
62.6
0.0
62.6
ძირითადი აქტივები
9.4
0.0
9.4
6.6
0.0
6.6
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
590.9
0.0
590.9
656.0
0.0
656.0
ხარჯები
590.9
0.0
590.9
600.0
0.0
600.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
590.9
0.0
590.9
600.0
0.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
05 01 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
590.9
0.0
590.9
656.0
0.0
656.0
ხარჯები
590.9
0.0
590.9
600.0
0.0
600.0
სუბსიდიები
590.9
0.0
590.9
600.0
0.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
517.9
0.0
517.9
696.3
0.0
696.3
ხარჯები
514.2
0.0
514.2
692.7
0.0
692.7
სუბსიდიები
514.2
0.0
514.2
692.7
0.0
692.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
3.7
3.6
0.0
3.6
ძირითადი აქტივები
3.7
0.0
3.7
3.6
0.0
3.6
05 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
119.3
0.0
119.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
119.3
0.0
119.3
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
119.3
0.0
119.3
0.0
0.0
05 06
ა.ა.იპ"მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
298.7
0.0
298.7
618.0
0.0
618.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.6
0.0
3.6
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
3.6
0.0
3.6
05 02 04
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
81.9
0.0
81.9
78.3
0.0
78.3
ხარჯები
78.2
0.0
78.2
78.3
0.0
78.3
სუბსიდიები
78.2
0.0
78.2
78.3
0.0
78.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
3.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.7
0.0
3.7
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
18.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
18.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
18.0
0.0
18.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
137.0
0.0
137.0
145.0
0.0
145.0
ხარჯები
133.3
0.0
133.3
145.0
0.0
145.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
0.0
65.0
75.0
0.0
75.0
სხვა ხარჯები
68.4
0.0
68.4
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
3.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.7
0.0
3.7
0.0
0.0
0.0
05 04
თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
7.8
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.8
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7.8
0.0
7.8
0.0
05 05
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება
79.5
0.0
79.5
212.7
0.0
212.7
ხარჯები
77.5
0.0
77.5
209.7
0.0
209.7
სუბსიდიები
72.5
72.5
209.7
0.0
209.7
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
ძირითადი აქტივები
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,177.4
516.4
661.0
906.0
14.3
891.7
ხარჯები
1,177.4
516.4
661.0
903.5
14.3
889.2
სუბსიდიები
70.0
0.0
70.0
69.3
0.0
69.3
სოციალური უზრუნველყოფა
349.8
0.0
349.8
347.0
0.0
347.0
სხვა ხარჯები
757.6
516.4
241.1
487.2
14.3
472.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.0
0.0
70.0
71.8
0.0
71.8
ხარჯები
70.0
0.0
70.0
69.3
0.0
69.3
სუბსიდიები
70.0
0.0
70.0
69.3
69.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
182.0
0.0
182.0
182.0
0.0
182.0
ხარჯები
182.0
0.0
182.0
182.0
0.0
182.0
სოციალური უზრუნველყოფა
182.0
0.0
182.0
182.0
0.0
182.0
06 02 01
ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35.5
0.0
35.5
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
35.5
0.0
35.5
40.0
0.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.5
0.0
35.5
40.0
0.0
40.0
06 02 02
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
135.7
0.0
135.7
132.0
0.0
132.0
ხარჯები
135.7
0.0
135.7
132.0
0.0
132.0
სოციალური უზრუნველყოფა
135.7
0.0
135.7
132.0
0.0
132.0
06 02 03
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
10.9
0.0
10.9
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
10.9
0.0
10.9
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.9
0.0
10.9
10.0
0.0
10.0
06 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
167.8
0.0
167.8
165.0
0.0
165.0
ხარჯები
167.8
0.0
167.8
165.0
0.0
165.0
სოციალური უზრუნველყოფა
167.8
0.0
167.8
165.0
0.0
165.0
06 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
757.6
516.4
241.1
487.2
14.3
472.9
ხარჯები
757.6
516.4
241.1
487.2
14.3
472.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
757.6
516.4
241.1
487.2
14.3
472.9
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში
თვითმმართველი ერთეული მესტიის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა
ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 -2022 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება მმართველობითი სფეროს ფუნქციის ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვა,რასაც ახორციელებს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება.
დასახელება
2017
2018
2019
2020
2021
2022
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,053.0
2,142.6
4,279,1
4,093.8
3,863.7
3,636.1
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
622.8
435.3
724.5
771.0
793.0
818.0
მუნიციპალიტეტის მერია
2,088.0
1,445.8
2,378,8
2,161.8
2,283.8
2,361.2
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
160.0
160.0
285.9
300.0
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა
342.2
261.6
1,014,8
1,000.0
500.0
155.9
სასამართლოების და კვაზი–სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა 01 03
პროგრამის მიზანია მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა, მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული სესხის დაფარვა
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 02 00
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
60.0
42.9
60.0
64,7
64.8
64.9
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
60.0
42.8
60.0
64,7
64.8
64.9
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.
პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება;
ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია;
ახალი გარე განათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება;
იმიგრაციის შემცირება;
მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა;
ორგ.კოდი
დასახელება
2017
წლის დეკემბრის ფაქტი
2018 წლის 9-თვის ფაქტი
2019 წლის პროექტი
2020წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
2022
წლის პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,616.9
3,674.7
9,248,0
2,140.0
2,050.0
2,190.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
1,252.4
1,722.6
3,455,6
490.0
520.0
420.0
03 01 01
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების დ ახიდების რეაბილიტაცია
1,252.4
1,722.6
3,455,6
490.0
520.0
420.0
03 01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,112.2
683.4
1,908,5
1,080.0
1,130.0
1,250.0
03 02 01
ა(ა)იპმესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
168.1
121.8
150.0
180.0
210.0
220.0
03 02 02
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
505.7
551.2
911,7
550.0
620.0
700.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
438.4
10.4
356,8
0.0
0.0
0.0
03 03
მესტიის მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობა
2,801.8
812.4
3,067,8
570.0
400.0
520.0
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1,110.1
421.0
799,8
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
340.4
35.4
7,0
0.0
0.0
0.0
03 06
რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
0.0
0.0
500,0
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
(პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია დ მესტიაში შემდეგი ქუჩების რეაბილიტაცია: ავთანდილ ხერგიანის ქუჩა, ერეკლე ფარჯიანის 1 და 2 ჩიხი,მაქსიმე გვარლიანის ქუჩა,ნუგზარ ჯაფარიძის ქუჩა,ჯონდო ხაფთანის ქუჩა,ბეთლემის ჩიხი,დ.აღმაშენებლის ჩიხი,ილიკო გაბლიანის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია,ბექნუ ხერგიანის ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფ. კალის ტერიტორიული ერთეული: სოფელ ვიჩნაშის და დაუბერის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ხიდის მშენებლობა, სოფ ხალდეს გზის რეაბილიტაცია,სოფ. უშგულში ჩაჟაშში მდინარეზე სამარხილე ხის ხიდის მოწყობა.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.
დასუფთავება და კეთილმოწყობა (ორგანიზაციის კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში საქმიანობას წარმართავს ა.ა.იპ „დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“,ორგანიზაციას დაგეგმილი აქვს მესტიის ცენტრში არსებული პარკის მოვლა პატრონობა და საბავშვო გასართობი ატრაქციონების მოწყობა, თამარ მეფის ქუჩაზე ლიბერთი ბანკის მიმდებარედ არსებული სკვერის გალამაზება და განახლება, საზოგადოებრივი საპირფარეშოს აშენება, ბორდიურების განახლება.
მოსალოდნელი შედეგი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება;
კეთილმოწყობილი დასასვენებელი პარკების არსებობა;
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია უშგულის თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და ბეჩოს თემშიშემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების,სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია, დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავის სარეაბილიტაციაში დახმარების გაწევა მოსახლეობისთვის.
დაგეგმილია: სოფ ცხუმარის ბაღის მშენებლობა, სოფ. ლატალის ბაღის რეაბილიტაცია, იფარის საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია, სოფ.ეცერისა და ხაიშის ხელოვნური საფარის მოწყობა, ფარი, ნაკრა ,ხაიში, ლენჯერის სპორტ-დარბაზების რეაბილიტაცია, მულახის მრავალფუნქციური შენობის რეაბილიტაცია , მუზეუმის რეაბილიტაცია, ხაიშის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია, ბიბლიოთეკის რემონტი, კახა ფალიანის სახელობის შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება.
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
(პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია. იგეგმება ცხუმარის, ლატალის და ეცერი ებუთის ნაპირსამაგრი არხის მშენებლობა,სოფ.უშგულში ჩვიბიანიშის მდინარეზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მშენებლობა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის(ორგანიზაციული კოდი 03 05)
აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით დაგეგმილი პროექტები, პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ბეჩოს თემის სოფ ტვებიშში და ნაშთქოლში მდინარე დოლრაზე სამეურნეო ხიდის მშენებლობა;
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება.
განათლება (ორგანიზაციის კოდი 04 00)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სრულყოფილი მომავალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.
ორგ.კოდი
დასახელება
2017
წლის დეკემბრის ფაქტი
2018 წლის დაზუსტებული გეგმა
2019 წლის პროექტი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
2022
წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
780.7
708.6
1,035,0
1000,0
1,010,0
1,050,0
04 01
ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
709.7
685.0
1,035,0
1000.0
1,010.0
1,050.0
04 03
ა(ა)იპ მესტიი სმუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნებისსკოლა
71.0
23.6
0.0
0.0
0.0
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 23 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 502 ბავშვი.იგეგმება ორი საბავშო ბაღის გახსნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად,კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.
ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგების პროპაგანდა-პოპულიზაცია.
მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულარიზაცია
ორგ.კოდი
დასახელება
2017
წლის დეკემბრის ფაქტი
2018
წლის 9-თვის ფაქტი
2019
წლის პროექტი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
2022
წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,268.1
1,012.2
1,710,0
1,454,9
1,780.0
1,890.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
599.7
438.6
656,0
650.0
700.0
750.0
05 01 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტი სსპორტული ცენტრი
599.7
438.6
656,0
650.0
700.0
750.0
05 01 03
მულახის სპორტული სკოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ლატალის სპორტულის კოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 05
იფარის სპორტულის კოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 06
მესტიისსპორტულისკოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
449.2
383.3
0
569,9
740.0
750.0
05 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
351.9
119.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 06
აიპ“მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი“
0.0
00
618,0
00
00
00
05 02 03
სამხატვროსკოლისდაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
79.0
60.5
78,3
85.0
90.0
100.0
05 02 05
ა(ა)იპ მხატვარძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
18.3
13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
117.7
129.3
145,0
135.0
220.0
240.0
05 04
ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი
23.5
7.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება
78.0
53.2
212,7
100.0
120.0
150.0
ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი ტურნირების ჩატარება:
მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი;
მიხეილ ხერგიანის სახელობის ტურნირი.
ა.ა.იპ" მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
(პროგრამული კოდი 05 06)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”,ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”.
ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;
აიპი განახორციელებს:თეატრალური წარმოდგენებს, სხვადასხვა ხელოვნების დარგების სწავლებას (საფორტეპიანოს,)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და ფოლკლორის სწავლებას).
ორგანიზაცია გეგმავს შემდეგი ღონისძიებების ჩატარებას: საახალწლო ღონისძიება, 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისთვის მიძღვნილი ღონისძიება, 3 მარტს დედის დღისთვის მიძღვნილი ღონისძიება, „სვანეთობა“,ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებასმათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნებისშემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)
პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით–ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით,ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის: არქიტექტორთა სემინარი შეჯიბრი,სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, ახალგაზრდულ ბანაკებში ახალგაზრდების ჩართვა, ეტალონი-მედია, სიცოცხლის ფესტივალი.
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.
ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას.
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)
პროგრამის მიზანია:
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნას. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: იმუნიზაციის განსახორციელებლად ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას.
ორგ.კოდი
დასახელება
2017
წლის დეკემბრის ფაქტი
2018 წლის 9-თვის ფაქტი
2019
წლის ბიუჯეტის პროექტი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
2022
წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
422.0
395.7
906,0
443.0
566.0
624.0
06 01
ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
65.2
53.2
71,8
69.0
75.0
80.0
06 02
მოსახლეობი სსოციალური უზრუნველყოფა
92.0
141.1
182.0
157.0
176.0
194.0
06 02 01
ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2.4
23.7
40,0
7.0
9.0
10.0
06 02 02
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
77.9
109.5
132.0
140.0
155.0
170.0
06 02 03
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალურიდაცვა
11.7
8.0
10.0
10.0
12.0
14.0
06 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
177.3
140.7
165.0
160.0
170.0
190.0
06 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
87.5
60.7
487,2
57.0
145.0
160.0
ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
(პროგრამული კოდი- 06 02 01)
1. პროგრამის სახელწოდება: ბავშვთა და შშმ. პირთა სოციალური დაცვა , რომელშიც შედის -
ახალშობილების , მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების/ ბავშვების, მრავალშვილიანი და მარჩენალდაკარგული ოჯახების (რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები) ერთჯერადი (ფულადი) დახმარების პროგრამა.
პროგრამის მიზნები:
აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები და რეგისტრირებული ახალშობილებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და ბავშვებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის,გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
პროგრამის შედეგები:
პროგრამის განხორციელების შედეგად, გარკვეულწილად გაუმჯობესდება ახალშობილის ოჯახის,მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ბავშვების მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა,მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
პროგრამის კოდი (06 02 02)
აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა - რომელშიც შედის: სოციალურად დაუცველის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე ავადმყოფების (მათ შორის შშმ.პირის) დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩასატარებელი სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება / დახმარება .
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველის სტატუსის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე ავადმყოფების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკისან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერპაციენტისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება,შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა N100 -ისა დახარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისის) მიხედვით.
მოსალოდნელი შედეგი:
. მოსალოდნელი შედეგი:
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -(დევნილი), მძიმე ავადმყოფის, დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში, მედიკამენტების შეძენასა და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღებაში.
ვეტერანთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 03 )
პროგრამის სახელწოდება
აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან
გათანაბრებულ ვეტერანებზე და მესტიის მუნიციპალიტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 90 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
პროგრამის შედეგები:
თითოეულ დაღუპულ ომის მონაწილე ვეტერანსა და იძულებით გადაადგილებულ პირზე სარიტუალო მომსახურების გაწევა - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
მესტიის მუნიციპალიტში მცხოვრებ უხუცესებზე (90 და მეტი წლის ასაკის) ერთჯერადი დახმარების გაწევა – 150 (ასი) ლარის ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად –- საჩუქრის სახით, ერთჯერადი დახმარება.
მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის სახელწოდება: მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირები და მოსახლეობის, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ან ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფთა ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გეგმიური ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვების ფარისებრი ჯირკვლის (პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით) გამოლკვლევების თანადაფინანსება .
კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა - დ. მესტიაში რეგისტრირებული წყლის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური სუბსიდირება, რაც მოიცავს დ. მესტიაში რეგისტრირებული წყლის გადასახადის აქტიური, საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების/ აბონენტების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დ. მესტიაში რეგისტრირებულ ოჯახების, რომლებიც ბენეფიტის დარიცხვის თვის წინა ერთი თვის განმავლობაში უწყვეტად ინარჩუნებენ 65 001 სარეიტინგო ქულას, ყოველთვიური კომუნალური გადასახადის (წყლისგადასახადის ) დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიკურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირებსა და მოსახლეობას, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ და ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფებს რომლებსაც დაუფინანსდათ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. ონკოლოგიური ავადმყოფების და დიალიზით მოსარგებლე პირების შემთხვევაში ავადმყოფებს შეუმსუბუქებს ფინანსურ პრობლემებს, რადგან ხშირად სამგზავრო თანხის უქონლობის გამო ვერ ახერხებენ თბილისში გამგზავრებას სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.
8 . პროგრამის შედეგები:
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე , ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფების, C ჰეპატიტით დაავადებულების ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობა, ეს ფინანსური დახმარება გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისა დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 04)
1.პროგრამის სახელწოდება:
1. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისა და საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა- რომელშიც შედის: ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა .
პროგრამის მიზნები:
აღნიშნული პროგრამის მიზანია, მთაში უკუმიგრაციის პროცესის ხელშეწყობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, მესტიის მუნიციპალიტეტში საცხოვრებლად დაბრუნებილი ან/და მცხოვრები ოჯახების დახმარება, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
პროგრამის შინაარსი:
პროგრამა ეხება სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს. დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარების გაწევა ხდება სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოს წევრთა მიერ, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, თანხის რაოდენობის განსაზღვრისას დახმარების გაცემის საბჭოსთან ერთად გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერი.
მოსალოდნელი შედეგები:
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, უკუმიგრაციის პროცესის ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების მიზნით."
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე