ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2019 წლის 11 თებერვალი
ქ. მარტვილი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016297) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“ და ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.ა) შემოსულობები განისაზღვროს 12241.0 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები განისაზღვროს 13345.5 ათასი ლარით;“;
ბ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა)
1-ლი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,203.4
10,389.8
3,257.3
7,132.5
12,161.0
3,805.0
8,356.0
გადასახადები
990.6
933.1
0.0
933.1
7,726.0
0.0
7,726.0
გრანტები
8,349.0
8,913.1
3,257.3
5,655.8
3,960.0
3,805.0
155.0
სხვა შემოსავლები
863.8
543.6
0.0
543.6
475.0
0.0
475.0
ხარჯები
5,684.0
6,223.2
0.0
6,223.2
6,951.2
0.0
6,951.2
შრომის ანაზღაურება
1,558.3
1,967.7
0.0
1,967.7
2,173.2
0.0
2,173.2
საქონელი და მომსახურება
857.6
658.0
0.0
658.0
750.5
0.0
750.5
პროცენტი
94.8
139.6
0.0
139.6
108.2
0.0
108.2
სუბსიდიები
2,403.0
2,556.5
0.0
2,556.5
2,987.9
0.0
2,987.9
სოციალური უზრუნველყოფა
647.1
716.5
0.0
716.5
715.8
0.0
715.8
სხვა ხარჯები
123.2
184.9
0.0
184.9
215.6
0.0
215.6
საოპერაციო სალდო
4,519.4
4,166.6
3,257.3
909.4
5,209.8
3,805.0
1,404.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,097.2
3,897.1
2,956.7
940.3
6,208.5
4,369.6
1,838.9
ზრდა
4,378.7
3,936.2
2,956.7
979.5
6,288.5
4,369.6
1,918.9
კლება
281.6
39.2
0.0
39.2
80.0
0.0
80.0
ზრდა
352.920
300.5
300.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
352.920
300.5
300.5
0.0
კლება
0.0
108.3
0.0
108.3
1,104.5
564.6
539.9
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
108.3
108.3
1,104.5
564.6
539.9
კლება
69.3
77.3
0.0
77.3
105.8
0.0
105.8
საშინაო
69.3
77.3
0.0
77.3
105.8
0.0
105.8
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის მარტვილის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10484.9
10429.0
3257.3
7171.7
12241.0
3805.0
8436.0
შემოსავლები
10203.4
10389.8
3257.3
7132.5
12161.0
3805.0
8356.0
არაფინანსური აქტივების კლება
281.6
39.2
0.0
39.2
80.0
0.0
80.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10132.0
10236.7
2956.7
7280.0
13345.5
4369.6
8975.9
ხარჯები
5684.0
6223.2
0.0
6223.2
6951.2
0.0
6951.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4378.7
3936.2
2956.7
979.5
6288.5
4369.6
1918.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
69.3
77.3
0.0
77.3
105.8
0.0
105.8
ნაშთის ცვლილება
352.9
192.3
300.5
-108.3
-1104.5
-564.6
-539.9
მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12161.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,203.4
10,389.8
3,257.3
7,132.5
12,161.0
3,805.0
8,356.0
გადასახადები
990.6
933.1
0.0
933.1
7,726.0
0.0
7,726.0
გრანტები
8,349.0
8,913.1
3,257.3
5,655.8
3,960.0
3,805.0
155.0
სხვა შემოსავლები
863.8
543.6
0.0
543.6
475.0
0.0
475.0
“;
ბ.ბ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3960.0 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8,349.0
8,913.1
3,257.3
5,655.8
3,960.0
3,805.0
155.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,349.0
8,913.1
3,257.3
5,655.8
3,960.0
3,805.0
155.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,223.9
5,655.8
0.0
5,655.8
465.0
310.0
155.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,896.7
5,500.8
0.0
5,500.8
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
155.0
155.0
0.0
155.0
155.0
0.0
155.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
172.2
0.0
0.0
0.0
310.0
310.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,125.1
3,257.3
3,257.3
0.0
3,495.0
3,495.0
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3,125.1
3,257.3
3,257.3
0.0
3,495.0
3,495.0
0.0
“;
ბ.გ)
მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6208.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6288.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2017წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4.8
20.9
0.0
20.9
230.4
0.0
230.4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4333.2
3899.5
2956.7
942.8
6058.1
4369.6
1688.5
04 00
განათლება
7.7
8.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
32.8
7.1
0.0
7.1
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
4378.7
3936.2
2956.7
979.5
6288.5
4369.6
1918.9
ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80.0 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
281.6
39.2
0.0
39.2
80.0
0.0
80.0
ძირითადი აქტივები
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
274.7
39.2
0.0
39.2
80.0
0.0
80.0
მიწა
274.7
39.2
0.0
39.2
80.0
0.0
80.0
მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,143.0
2,436.1
0.0
2,436.1
3,025.8
0.0
3,025.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,143.0
2,436.1
0.0
2,436.1
3,005.8
0.0
3,005.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,143.0
2,436.1
0.0
2,436.1
2,965.8
0.0
2,965.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
702
თავდაცვა
68.1
73.8
0.0
73.8
85.9
0.0
85.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,788.6
3,725.2
2,878.2
847.0
4,832.5
3,564.6
1,267.9
7045
ტრანსპორტი
3,083.9
3,096.5
2,790.4
306.1
3,674.6
3,381.4
293.2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3,083.9
3,096.5
2,790.4
306.1
3,674.6
3,381.4
293.2
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
704.7
628.7
87.8
540.9
1,157.9
183.2
974.7
705
გარემოს დაცვა
680.9
528.2
0.0
528.2
740.6
0.0
740.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
584.1
499.9
0.0
499.9
570.0
0.0
570.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
96.8
28.3
0.0
28.3
170.6
0.0
170.6
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
719.4
457.0
78.5
378.4
1,024.2
495.0
529.2
7061
ბინათმშენებლობა
245.5
242.6
78.5
164.0
221.2
0.0
221.2
7063
წყალმომარაგება
57.8
4.4
0.0
4.4
101.0
0.0
101.0
7064
გარე განათება
182.8
210.0
0.0
210.0
202.0
0.0
202.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
233.4
0.0
0.0
0.0
500.0
495.0
5.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
442.5
524.6
0.0
524.6
496.3
0.0
496.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84.9
109.2
0.0
109.2
105.0
0.0
105.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
357.6
415.4
0.0
415.4
391.3
0.0
391.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,001.8
1,061.7
0.0
1,061.7
1,100.9
0.0
1,100.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
424.2
462.4
0.0
462.4
497.9
0.0
497.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
486.4
503.0
0.0
503.0
573.0
0.0
573.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
16.2
23.8
0.0
23.8
25.0
0.0
25.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
52.5
51.9
0.0
51.9
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
22.6
20.6
0.0
20.6
5.0
0.0
5.0
709
განათლება
866.7
1,005.2
0.0
1,005.2
1,228.0
0.0
1,228.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
846.7
972.1
0.0
972.1
1,190.0
0.0
1,190.0
7092
ზოგადი განათლება
9.5
13.6
0.0
13.6
20.0
0.0
20.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
9.5
13.6
0.0
13.6
20.0
0.0
20.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
10.5
19.5
0.0
19.5
18.0
0.0
18.0
710
სოციალური დაცვა
351.8
347.7
0.0
347.7
395.5
0.0
395.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
164.8
163.5
0.0
163.5
192.5
0.0
192.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
187.0
184.2
0.0
184.2
203.0
0.0
203.0
სულ
10,062.7
10,159.4
2,956.7
7,202.7
12,929.7
4,059.6
8,870.1
“;
ბ.დ)
მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი
10,132.0
10,236.7
2,956.7
7,280.0
13,345.5
4,369.6
8,975.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
152.0
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0
ხარჯები
5,684.0
6,223.2
0.0
6,223.2
6,951.2
0.0
6,951.2
შრომის
ანაზღაურება
1,558.3
1,967.7
0.0
1,967.7
2,173.2
0.0
2,173.2
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
4,378.7
3,936.2
2,956.7
979.5
6,288.5
4,369.6
1,918.9
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
69.3
77.3
0.0
77.3
105.8
0.0
105.8
01 00
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2,143.0
2,436.1
0.0
2,436.1
3,230.8
0.0
3,230.8
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
147.0
164.0
0.0
164.0
164.0
0.0
164.0
ხარჯები
2,138.2
2,415.2
0.0
2,415.2
2,894.6
0.0
2,894.6
შრომის
ანაზღაურება
1,508.1
1,909.8
0.0
1,909.8
2,106.1
0.0
2,106.1
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
4.8
20.9
0.0
20.9
230.4
0.0
230.4
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
105.8
0.0
105.8
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
716.9
841.0
0.0
841.0
917.4
0.0
917.4
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
28.0
40.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
716.9
841.0
0.0
841.0
895.4
0.0
895.4
შრომის
ანაზღაურება
489.3
652.8
0.0
652.8
694.6
0.0
694.6
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
0.0
22.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის
მერია
1,426.1
1,595.0
0.0
1,595.0
2,039.4
0.0
2,039.4
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
119.0
124.0
124.0
124.0
124.0
ხარჯები
1,421.3
1,574.2
0.0
1,574.2
1,831.0
0.0
1,831.0
შრომის
ანაზღაურება
1,018.8
1,257.0
0.0
1,257.0
1,411.5
0.0
1,411.5
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
4.8
20.9
0.0
20.9
208.4
0.0
208.4
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო
ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
დავალიანების
დაფარვისა
და
სასამართლო
გადაწყვეტილების
აღსრულების
ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
მუნიციპალური
განვითარების
პროგრამის
თანადაფინანსების
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
214.0
0.0
214.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
108.2
0.0
108.2
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
105.8
0.0
105.8
02 00
თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
68.1
73.8
0.0
73.8
85.9
0.0
85.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
5.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
68.1
73.8
0.0
73.8
85.9
0.0
85.9
შრომის
ანაზღაურება
50.2
57.9
0.0
57.9
67.1
0.0
67.1
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგანგებო
სიტუაციების
მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის
ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საზოგადოებრივი
წესრიგისა
და
უსაფრთხოების
ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
68.1
73.8
0.0
73.8
85.9
0.0
85.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
68.1
73.8
0.0
73.8
85.9
0.0
85.9
შრომის
ანაზღაურება
50.2
57.9
0.0
57.9
67.1
0.0
67.1
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
5,258.1
4,787.7
2,956.7
1,831.0
6,498.1
4,059.6
2,438.5
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
855.6
810.8
0.0
810.8
750.0
0.0
750.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
4,333.2
3,899.5
2,956.7
942.8
5,748.1
4,059.6
1,688.5
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
69.3
77.3
0.0
77.3
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
მოვლა-შენახვა
(გზები
და
ხიდები
)
3,083.9
3,096.5
2,790.4
306.1
3,674.6
3,381.4
293.2
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.0
5.2
0.0
5.2
11.0
0.0
11.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3,080.9
3,091.3
2,790.4
300.9
3,663.6
3,381.4
282.2
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 01
გზების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
მოვლა-შენახვა
3,052.9
3,005.0
2,790.4
214.6
3,506.7
3,381.4
125.3
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.0
5.2
0.0
5.2
11.0
0.0
11.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3,050.0
2,999.8
2,790.4
209.4
3,495.7
3,381.4
114.3
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
ხიდე
-ბოგირები
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
მოვლა-შენახვა
31.0
91.5
0.0
91.5
167.9
0.0
167.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
31.0
91.5
0.0
91.5
167.9
0.0
167.9
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
638.0
670.4
84.8
585.6
1,042.5
0.0
1,042.5
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
179.8
161.2
0.0
161.2
155.0
0.0
155.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
458.3
509.2
84.8
424.4
887.5
0.0
887.5
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
შენობების
და
სახურავების
რეაბილიტაცია
, რეკონსტრუქცია
245.5
242.6
78.5
164.0
221.2
0.0
221.2
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
243.5
242.6
78.5
164.0
221.2
0.0
221.2
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
გარე
განათების
მოწყობა
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
182.8
210.0
0.0
210.0
202.0
0.0
202.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
170.8
158.6
0.0
158.6
150.0
0.0
150.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
11.9
51.4
0.0
51.4
52.0
0.0
52.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის
სისტემის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
57.8
4.4
0.0
4.4
101.0
0.0
101.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
2.2
0.0
2.2
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
54.3
2.2
0.0
2.2
96.0
0.0
96.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
პარკების
სკვერებისა
და
მათი
მიმდებარე
ინფრასტრუქტურის
მოწყობა
91.4
32.1
0.0
32.1
21.7
0.0
21.7
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.4
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
87.9
31.8
0.0
31.8
21.7
0.0
21.7
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
საპროექტო
-სახართაღრიცხვო
, ექსპერტიზის
და
ზედამხედველობის
ხარჯები
42.8
179.4
6.2
173.2
471.6
0.0
471.6
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
42.8
179.3
6.2
173.0
471.6
0.0
471.6
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გაზის
მილების
გაყვანის
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
საკანალიზაციო
სისტემების
მოწყობა
-რეაბილიტაცია
17.9
1.9
0.0
1.9
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
17.9
1.9
0.0
1.9
25.0
0.0
25.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
საკადასტრო
რუკების
მომზადება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სანიაღვრე
არხებისა
და
ნაპირსამაგრი
ჯებირების
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
96.8
28.3
0.0
28.3
170.6
0.0
170.6
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
10.5
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
96.8
17.8
0.0
17.8
170.6
0.0
170.6
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
233.4
0.0
0.0
0.0
495.0
495.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
233.4
0.0
0.0
0.0
495.0
495.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 06
კეთილმოწყობის
ცენტრი
584.1
499.9
0.0
499.9
579.0
0.0
579.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
578.1
493.2
0.0
493.2
579.0
0.0
579.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
6.0
6.7
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 07
სპორტული
მოედნების
მოწყობა
0.0
4.3
0.0
4.3
139.7
0.0
139.7
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
4.3
0.0
4.3
139.7
0.0
139.7
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 08
სტიქიის
შედეგების
ლიკვიდაციის
ხარჯები
95.5
120.0
81.5
38.5
196.6
183.2
13.4
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
95.5
118.8
81.5
37.3
196.6
183.2
13.4
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 09
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
თანადაფინანსება
145.5
151.3
0.0
151.3
195.1
0.0
195.1
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
145.5
151.3
0.0
151.3
195.1
0.0
195.1
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 10
მუნიციპალური
განვითარების
ფონდის
პროექტების
თანადაფინანსება
381.1
216.9
0.0
216.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
94.8
139.6
0.0
139.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
216.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
69.3
77.3
0.0
77.3
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
866.7
1,005.2
0.0
1,005.2
1,538.0
310.0
1,228.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
859.0
996.5
0.0
996.5
1,228.0
0.0
1,228.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
7.7
8.7
0.0
8.7
310.0
310.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი
განათლების
დაფინანსება
846.7
972.1
0.0
972.1
1,190.0
0.0
1,190.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
839.0
963.4
0.0
963.4
1,190.0
0.0
1,190.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
7.7
8.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
9.5
13.6
0.0
13.6
330.0
310.0
20.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
9.5
13.6
0.0
13.6
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
310.0
310.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
სახლი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 04
შშმ
ბავშვთა
და
მოზარდთა
განათლების
დაფინასება
10.5
19.5
0.0
19.5
18.0
0.0
18.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.5
19.5
0.0
19.5
18.0
0.0
18.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
1,001.8
1,061.7
0.0
1,061.7
1,100.9
0.0
1,100.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
969.0
1,054.6
0.0
1,054.6
1,100.9
0.0
1,100.9
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
32.8
7.1
0.0
7.1
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
424.2
462.4
0.0
462.4
497.9
0.0
497.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
411.4
458.6
0.0
458.6
497.9
0.0
497.9
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
12.8
3.8
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული
სკოლა
199.4
199.7
0.0
199.7
217.9
0.0
217.9
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
199.4
199.0
0.0
199.0
217.9
0.0
217.9
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.8
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
საფეხბურთო
სკოლა
224.8
262.7
0.0
262.7
280.0
0.0
280.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
212.0
259.7
0.0
259.7
280.0
0.0
280.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
12.8
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
525.2
547.4
0.0
547.4
603.0
0.0
603.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
505.1
544.0
0.0
544.0
603.0
0.0
603.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
20.0
3.4
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურის
ცენტრი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
მუსიკალური
სკოლის
დაფინანსება
88.7
112.9
0.0
112.9
110.0
0.0
110.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
87.6
112.9
0.0
112.9
110.0
0.0
110.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურული
ღონისძიებების
დაფინანსება
22.6
20.6
0.0
20.6
5.0
0.0
5.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
22.6
20.6
0.0
20.6
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ტელერადიო
მაუწყებლობა
და
საგამომცემლო
საქმიანობა
16.2
23.8
0.0
23.8
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.2
23.8
0.0
23.8
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
კულტურისა
და
ახალგაზრდობის
განვითარების
ცენტრი
258.8
257.2
0.0
257.2
318.0
0.0
318.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
255.2
257.2
0.0
257.2
318.0
0.0
318.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი
138.9
132.9
0.0
132.9
145.0
0.0
145.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
123.6
129.6
0.0
129.6
145.0
0.0
145.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
15.3
3.4
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
15.0
11.9
0.0
11.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
15.0
11.9
0.0
11.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიური
ღონისძიებების
დაფინანსება
37.5
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
37.5
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
794.3
872.3
0.0
872.3
891.8
0.0
891.8
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
794.1
872.3
0.0
872.3
891.8
0.0
891.8
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
84.9
109.2
0.0
109.2
105.0
0.0
105.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
84.7
109.2
0.0
109.2
105.0
0.0
105.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის
სოციალური
უზრუნველყოფა
709.4
763.1
0.0
763.1
786.8
0.0
786.8
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
709.4
763.1
0.0
763.1
786.8
0.0
786.8
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
უკიდურესად
შეჭირვებულთა
სამედიცინო
დახმარება
357.6
415.4
0.0
415.4
391.3
0.0
391.3
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
357.6
415.4
0.0
415.4
391.3
0.0
391.3
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
სარიტუალო
მომსახურება
(ომის
ვეტერანთა
და
უკიდურესად
შეჭირვებულთა
დაკრძალვის
ხარჯები
)
6.8
4.7
0.0
4.7
7.0
0.0
7.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.8
4.7
0.0
4.7
7.0
0.0
7.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
ომის
ვეტერანთა
სოციალური
უზრუნველყოფის
ხარჯები
(9 აპრილის
, 9 მაისის
და
აგვისტოს
მოვლენებში
დაზარალებულთა
ოჯახების
ერთჯერადი
დახმარება
)
8.8
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.8
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
100 წელს
გადაცილებულთა
ერთჯერადი
დახმარების
ხარჯი
2.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
უკიდურესად
შეჭირვებულთა
ერთჯერადი
დახმარება
113.9
118.3
0.0
118.3
105.0
0.0
105.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
113.9
118.3
0.0
118.3
105.0
0.0
105.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა
(5 შვილი
და
მეტი
)
10.6
10.0
0.0
10.0
11.0
0.0
11.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.6
10.0
0.0
10.0
11.0
0.0
11.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
ობოლი
ბავშვების
დახმარება
43.6
44.1
0.0
44.1
45.0
0.0
45.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
43.6
44.1
0.0
44.1
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 08
შშმ
18 წლამდე
ბავშვთა
დახმარება
22.4
23.4
0.0
23.4
24.0
0.0
24.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
22.4
23.4
0.0
23.4
24.0
0.0
24.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 09
ხანძრით
, მიწისძვრით
და
სხვა
სტიქიური
მოვლენების
შედეგად
დაზარალებულთა
ერთჯერადი
დახმარება
55.6
50.2
0.0
50.2
80.0
0.0
80.0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.6
50.2
0.0
50.2
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 10
ახალშობილთა
დახმარება
88.2
86.0
0.0
86.0
112.5
0.0
112.5
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
88.2
86.0
0.0
86.0
112.5
0.0
112.5
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია