ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2019 წლის 11 მარტი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №33 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, №190020020.35.159.016352) დანართ №1-ში და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
30130.5
23873.2
6257.3
გადასახადები
9188.7
9965.0
9965.0
0.0
17129.8
17129.8
0.0
გრანტები
8629.0
9322.4
6003.8
3318.6
6257.3
0.0
6257.3
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
6699.2
0.0
6743.4
6743.4
0.0
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
17871.3
17015.5
855.8
შრომის ანაზღაურება
2511.4
3389.9
3255.6
134.3
3765.5
3600.5
165.0
საქონელი და მომსახურება
3082.8
2957.3
2950.2
7.0
3582.1
2976.3
605.8
პროცენტი
64.5
102.1
102.1
0.0
53.2
53.2
0.0
სუბსიდიები
5946.8
7455.7
7350.9
104.8
8828.9
8748.9
80.0
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1075.8
1162.5
1160.8
1.8
1189.8
1184.8
5.0
სხვა ხარჯები
466.6
251.1
251.1
0.0
406.9
406.9
0.0
საოპერაციო სალდო
8795.4
10623.1
7552.4
3070.8
12259.2
6857.6
5401.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8719.2
5144.8
3210.4
1934.4
20271.1
13336.1
6935.1
ზრდა
8938.2
5937.2
4002.9
1934.4
20671.1
13736.1
6935.1
კლება
219.0
792.5
792.5
0.0
400.0
400.0
0.0
მთლიანი სალდო
76.3
5478.4
4342.0
1136.4
-8012.0
-6478.4
-1533.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-198.5
5294.3
4158.0
1136.4
-8203.1
-6669.6
-1533.5
ზრდა
368.8
5294.3
4158.0
1136.4
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
368.8
5294.3
4158.0
1136.4
0.0
0.0
0.0
კლება
567.4
0.0
0.0
0.0
8203.1
6669.6
1533.5
ვალუტა და დეპოზიტები
567.4
0.0
0.0
0.0
8203.1
6669.6
1533.5
ვალდებულებების ცვლილება
-274.8
-184.0
-184.0
0.0
-191.2
-191.2
0.0
კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
საშინაო
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“
.
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22207.3
26779.1
23460.5
3318.6
30530.5
24273.2
6257.3
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
30130.5
23873.2
6257.3
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
792.4
792.4
0.0
400.0
400.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
22405.8
21484,8
19302,6
2182,3
38733.6
30942.8
7790.8
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
17871.3
17015.5
855.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8938.2
5937.2
4002.9
1934.4
20671.1
13736.1
6935.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
-198.5
5294.3
4158.0
1136.4
-8203.1
-6669.6
-1533.5
“
.
3.მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30130,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
30130,5
23873,2
6257,3
გადასახადები
9188.7
9965.0
9965.0
0.0
17129,8
17129,8
0,0
გრანტები
8629.0
9322.4
6003.8
3318.6
6257,3
0,0
6257,3
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
6699.2
0.0
6743,4
6743,4
0,0
“
.
4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 257,3ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
გრანტები
8629.0
9322.4
6 257,3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8629.0
9322.4
6 257,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5499.9
6253.8
2 585,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5253.7
6003.8
0,000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
246.2
250.0
2 585,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3129.0
3068.6
3 671,5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3129.0
3068.6
3 671,5
“
.
5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17871.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
17871.3
17015.5
855.8
შრომის ანაზღაურება
2511.4
3389.9
3255.6
134.3
3765.5
3600.5
165.0
საქონელი და მომსახურება
3082.8
2957.3
2950.2
7.0
3582.1
2976.3
605.8
პროცენტი
64.5
102.1
102.1
0.0
53.2
53.2
0.0
სუბსიდიები
5946.8
7455.7
7350.9
104.8
8828.9
8748.9
80.0
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1075.8
1165.5
1163.8
1.8
1189.8
1184.8
5.0
სხვა ხარჯები
466.6
248.1
248.1
0.0
406.9
406.9
0.0
“
.
6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20271,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20671.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
127.7
133.4
273.2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
42.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8124.3
5008.4
15369.5
04 00
განათლება
610.6
433,6
2211.5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
75.6
358.9
2774.9
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
0.0
2.9
0.0
სულ ჯამი
8938.2
5937.2
20671.1
ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
792.5
400.0
ძირითადი აქტივები
37.8
415.7
200.0
მატერიალური მარაგები
0.0
143.8
0.0
არაწარმოებული აქტივები
181.2
233.0
200.0
მიწა
181.2
233.0
200.0
7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქციური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4255.7
5243.2
6014.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4013.7
4957.1
5767.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4013.7
4957.1
5617.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
150.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
242.1
286.17
247.36
702
თავდაცვა
162.1
203.0
259.4
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
162.1
203.0
259.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
7526.1
4292.1
9866.3
70421
სოფლის მეურნეობა
483.9
306.8
2760.9
7045
ტრანსპორტი
7042.3
3979.9
5799.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7042.3
3979.9
5799.3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0.0
5.5
1306.1
705
გარემოს დაცვა
1159.2
1387.5
2385.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1147.5
1370.3
2109.3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
11.7
17.1
275.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3284.6
3851.1
8041.3
7061
ბინათმშენებლობა
26.6
0.5
216.8
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
145.6
206.5
1345.7
7063
წყალმომარაგება
2024.9
2497.1
5392.1
7064
გარე განათება
1024.5
1070.7
1051.9
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
62.9
76.3
34.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
139.2
161.0
180.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
139.2
161.0
180.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2183.2
2639.2
5463.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1039.5
1342.8
2728.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
874.1
852.4
2288.3
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
57.6
71.7
86.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
212.1
372.2
360.0
709
განათლება
2653.3
2605.2
5399.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2581.7
2531.9
2991.5
7092
ზოგადი განათლება
71.6
73.4
2407.8
710
სოციალური დაცვა
1042.4
1102.5
1124.9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
717.0
743.1
813.3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
320.9
354.7
306.7
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4.5
4.8
5.0
სულ
22405.8
21484.8
38733.6
8. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება;
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ , სოფელ სეითგოჯალოს მისასვლელი გზის, ქვემო სარალის შიდა გზების, სოფელ ახლოლალოს შიდა გზების, სოფელ ოფრეთში მისასვლელი გზის, სოფელ ალგეთის ღვინის ქარხნის შიდა გზების სოფელ კაჩაგანის შიდა გზების,სოფ. დამია-გეურარხის შიდა გზების, სოფ. კიროვკაში მისასვლელი გზის, სოფ. ხოჯორნიში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფ. წერაქვში შიდა გზებზე ალმირებული ბეტონის მოწყობა. სოფელ იმირში „გადაჭრილი გორის“ ტერიტორიაზე ცენტრალური ტრასიდან მისასვლელი გზის მოასფალტება. ასევე დაგეგმილია სოფელ შაუმიანში და ქ. მარნეულში ესმპ-ს დასახლებაში ხიდის რეაბილიტაცია, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის (ხოჯორნი, სადახლო, შულავერი, დაშტაფა, დოლისყანა და დიოკნისი) გზების რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა და სხვა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 149,5 ათასი ლარი, მათ შორის:
სოფლების აღმამედლო–ულაშლო–კასუმლოს დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება – 82,0 ათ.ლარი.
სოფ.ამბაროვკის გზის მოასფალტება – 20,0 ათ.ლარი.
სოფ. ილმაზლოს გზის მოასფალტება – 20,0 ათ.ლარი.
სოფ.წერაქვში შიდა გზებზე არმირებული ბეტონის მოწყობა – 12,5 ათ.ლარი.
სოფ. კაჩაგანის შიდა გზების მოასფალტება –15,0 ათ.ლარი.
7,1 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ, მიღებული ტრანსფერის ნაშთი გათვალისწინებულია სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაციისათვის.
".
9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება (ორგანიზაციული კოდი 0305)
2019 წელს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა – 31,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის პროექტების განხორციელებას.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა 1232,0 ათ.ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის პროექტების განხორციელებას, დანართი №2-ის შესაბამისად, აქედან სფეროების მიხედვით:
გარე განათება – 733,0 ათასი ლარი;
გზები – 90,0 ათასი ლარი;
კულტურული ობიექტები – 79,0 ათასი ლარი;
მოსაცდელების მოწყობა – 26,0 ათასი ლარი;
ნაპირსამაგრის მოწყობა – 10,0 ათასი ლარი;
სარწყავი სისტემები – 20,0 ათასი ლარი;
სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწყობა –
60,0 ათასი ლარი;
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია – 110,0 ათასი ლარი;
სკვერის რეაბილიტაცია – 16,0 ათასი ლარი;
სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – 20,0 ათასი ლარი;
სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა – 38,0 ათასი ლარი;
ხიდების რეაბილიტაცია – 30,0 ათასი ლარი.
აღნიშნული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების მიზნით ბიუჯეტში თანადაფინანსების
სახით გათვალისწინებული არის 43,1 ათასი ლარი.“
გარე განათება – 733,0 ათასი ლარი;
გზები – 90,0 ათასი ლარი;
კულტურული ობიექტები – 79,0 ათასი ლარი;
მოსაცდელების მოწყობა – 26,0 ათასი ლარი;
ნაპირსამაგრის მოწყობა – 10,0 ათასი ლარი;
სარწყავი სისტემები – 20,0 ათასი ლარი;
სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი;
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია – 110,0 ათასი ლარი;
სკვერის რეაბილიტაცია – 16,0 ათასი ლარი;
სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – 20,0 ათასი ლარი;
სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა – 38,0 ათასი ლარი;
ხიდების რეაბილიტაცია – 30,0 ათასი ლარი.
აღნიშნული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების მიზნით ბიუჯეტში თანადაფინანსების
სახით გათვალისწინებული არის 43,1 ათასი ლარი.“
".
10. მე-13 მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ორგანიზაციულიკოდი 04 03)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის ხელშეწყობის მიზნით.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 იანვრის №13 განკარგულებით „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა 1820,0 ათ. ლარი მოხმარდება ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვას და სამუშაოების განხორციელებას, მათ შორის:
სოფელ არაფლოს საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია და კარ-ფანჯრების შეცვლა - 250 ,0 ათ ლარი;
სოფელ ქვემო სარალის საჯარო სკოლის შემოღობვა, საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და კარ-ფანჯრების შეცვლა - 250,0 ათ. ლარი;
ქალაქ მარნეულის №6 საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს, საკანალიზაციო სისტემის, ეზოს რეაბილიტაცია და ტერიტორიის შემოღობვა 150,0 ათ ლარი;
სოფელ ხულდარას საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მოწყობა - 150 ათ, ლარი;
სოფელ ქურთლიარის საჯარო სკოლის ერთი შენობისა და სახურავის რეაბილიტაცია და კარ-ფანჯრების შეცვლა. - 150,0 ათ. ლარი;
სოფელ კაჩაგანის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები და გათბობის სისტემისა და სველი წერტილების რეაბილიტაცია - 150,0 ათ. ლარი;
სოფელ იმირის საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია და გათბობის სისტემის მოწყობა - 150,0 ათ. ლარი;
სოფელ მარადისის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშოები და გათბობის სისტემის მოწყობა 130,0 ათ ლარი;
ქალაქ მარნეულის №4 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემის მონტაჟი და შიდა კარების მოწყობა 120,0 ათ. ლარი;
სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლის ეზოს ტერიტორიის რეაბილიტაცია და კარ-ფანჯრების შეცვლა 100,0 ათ ლარი;
სოფელ ყიზილაჯლოს №2 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 35, ათ. ლარი;
ქვემო ყულარის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 30, 0 ათ. ლარი;
სოფელ წითელისოფლის საჯარო სკოლის შენობის კარ-ფანჯრების შეცვლა 30,0 ათ. ლარი;
სოფელ თამარისის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 35,0 ათ. ლარი;
ქალაქ მარნეულის №3 საჯარო სკოლის შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა 20, ათ. ლარი;
სოფელ აღმამედლოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 35,0 ათ. ლარი;
სოფელ ბეითარაფჩის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 35,0 ათ. ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 იანვრის №13 განკარგულების „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ მე-3 პუნქტის საფუძველზე საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 515,6 ათ. ლარი გაფორმებული ხეშეკრულების ღირებულების შესაბამისად.".
11. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22,405.8
21,484.8
19,302.6
2,182.3
38,733.6
30,942.8
7,790.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
213.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
ხარჯები
13,192.8
15,363.6
15,115.7
247.9
17,871.3
17,015.5
855.8
შრომის ანაზღაურება
2,511.4
3,389.9
3,255.6
134.3
3,765.5
3,600.5
165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,938.2
5,937.2
4,002.9
1,934.4
20,671.1
13,736.1
6,935.1
ვალდებულებების კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4,497.8
5,243.2
5,199.0
44.3
6,014.4
5,914.3
100.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
228.0
228.0
0.0
228.0
228.0
0.0
ხარჯები
3,999.7
4,925.8
4,925.8
0.0
5,550.0
5,550.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,384.1
3,232.7
3,232.7
0.0
3,600.5
3,600.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.7
133.4
89.1
44.3
273.2
173.1
100.1
ვალდებულებების კლება
370.4
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
771.9
1,089.8
1,089.8
0.0
1,187.4
1,187.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
28.0
29.0
0.0
28.0
29.0
0.0
ხარჯები
769.6
1,087.4
1,087.4
0.0
1,182.4
1,182.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
449.3
635.6
635.6
0.0
676.3
676.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
2.4
2.4
0.0
5.0
5.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3,241.8
3,867.2
3,823.0
44.3
4,429.7
4,329.6
100.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
180.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
3,101.1
3,736.2
3,736.2
0.0
4,161.4
4,161.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,934.8
2,597.1
2,597.1
0.0
2,924.3
2,924.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.1
131.0
86.7
44.3
268.2
168.1
100.1
ვალდებულებების კლება
13.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
242.1
286.1
286.1
0.0
244.4
244.4
0.0
ხარჯები
64.5
102.1
102.1
0.0
53.2
53.2
0.0
ვალდებულებების კლება
177.6
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
01 05
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.1
0.1
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.1
0.1
0.0
3.0
3.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
162.1
203.0
67.2
135.8
259.4
94.4
165.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
162.1
203.0
67.2
135.8
217.4
52.4
165.0
შრომის ანაზღაურება
127.3
157.2
22.9
134.3
165.0
0.0
165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
42.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
162.1
203.0
67.2
135.8
259.4
94.4
165.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
162.1
203.0
67.2
135.8
217.4
52.4
165.0
შრომის ანაზღაურება
127.3
157.2
22.9
134.3
165.0
0.0
165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
42.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12,023.3
9,530.7
7,635.1
1,895.6
20,292.6
15,187.7
5,104.9
ხარჯები
3,845.0
4,522.4
4,516.9
5.5
4,923.1
4,833.1
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,124.3
5,008.4
3,118.2
1,890.1
15,369.5
10,354.6
5,014.9
ვალდებულებების კლება
54.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
6,494.4
3,366.9
2,084.3
1,282.6
5,219.3
5,212.3
7.1
ხარჯები
484.3
368.1
368.1
0.0
456.8
456.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,010.1
2,998.8
1,716.2
1,282.6
4,762.5
4,755.4
7.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,352.2
5,338.8
4,751.7
587.2
11,841.5
8,468.3
3,373.1
ხარჯები
2,852.6
3,535.8
3,535.8
0.0
3,796.3
3,796.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,496.0
1,803.0
1,215.9
587.2
8,045.2
4,672.1
3,373.1
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,024.9
2,497.1
2,076.0
421.2
5,392.1
3,853.1
1,539.0
ხარჯები
4.3
1,215.8
1,215.8
0.0
1,205.0
1,205.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,152.2
1,281.4
860.2
421.2
4,187.1
2,648.1
1,539.0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.0
306.8
140.7
166.0
2,760.9
926.7
1,834.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.0
306.8
140.7
166.0
2,760.9
926.7
1,834.2
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
11.7
17.1
17.1
0.0
275.7
275.7
0.0
ხარჯები
11.7
17.1
17.1
0.0
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
250.7
250.7
0.0
03 02 04
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
26.6
0.5
0.5
0.0
216.8
216.8
0.0
ხარჯები
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.5
0.0
216.8
216.8
0.0
03 02 05
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,024.5
1,070.7
1,070.7
0.0
1,051.9
1,051.9
0.0
ხარჯები
796.3
934.6
934.6
0.0
630.0
630.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.2
136.1
136.1
0.0
421.9
421.9
0.0
03 02 06
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
121.6
110.6
110.6
0.0
309.3
309.3
0.0
ხარჯები
101.6
110.6
110.6
0.0
139.3
139.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
03 02 07
"ააიპ სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება
1,025.9
1,259.7
1,259.7
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
ხარჯები
1,025.9
1,257.7
1,257.7
0.0
1,797.0
1,797.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
03 02 08
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
62.9
76.3
76.3
0.0
34.8
34.8
0.0
ხარჯები
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.7
76.3
76.3
0.0
34.8
34.8
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
345.5
206.5
186.2
20.3
1,345.7
884.0
461.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345.5
206.5
186.2
20.3
1,345.7
884.0
461.8
03 03 01
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
86.5
161.8
141.5
20.3
1,285.7
824.0
461.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.5
161.8
141.5
20.3
1,285.7
824.0
461.8
03 03 02
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
59.1
44.7
44.7
0.0
60.0
60.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.1
44.7
44.7
0.0
60.0
60.0
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
547.9
613.0
613.0
0.0
580.0
580.0
0.0
ხარჯები
470.0
613.0
613.0
0.0
580.0
580.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
483.3
5.5
0.0
5.5
1,306.1
43.1
1,263.0
ხარჯები
38.1
5.5
0.0
5.5
90.0
0.0
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394.7
0.0
0.0
0.0
1,216.1
43.1
1,173.0
ვალდებულებების კლება
50.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
2,653.3
2,605.2
2,605.2
0.0
5,399.2
3,063.5
2,335.8
ხარჯები
2,031.3
2,171.6
2,171.6
0.0
3,187.8
2,672.0
515.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.6
433.6
433.6
0.0
2,211.5
391.5
1,820.0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება
1,692.2
2,072.3
2,072.3
0.0
2,620.0
2,620.0
0.0
ხარჯები
1,692.2
2,066.2
2,066.2
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.0
6.0
0.0
20.0
20.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
889.5
459.6
459.6
0.0
371.5
371.5
0.0
ხარჯები
267.6
32.1
32.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.6
427.6
427.6
0.0
371.5
371.5
0.0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
71.6
73.4
73.4
0.0
2,407.8
72.0
2,335.8
ხარჯები
71.6
73.4
73.4
0.0
587.8
72.0
515.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1,820.0
0.0
1,820.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2,183.2
2,639.2
2,639.2
0.0
5,463.0
5,463.0
0.0
ხარჯები
2,092.2
2,280.2
2,280.2
0.0
2,688.1
2,688.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.6
358.9
358.9
0.0
2,774.9
2,774.9
0.0
ვალდებულებების კლება
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,039.5
1,342.8
1,342.8
0.0
2,728.7
2,728.7
0.0
ხარჯები
1,007.7
1,012.8
1,012.8
0.0
1,168.0
1,168.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.3
330.0
330.0
0.0
1,560.7
1,560.7
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
5.8
16.8
16.8
0.0
18.0
18.0
0.0
ხარჯები
5.8
16.8
16.8
0.0
18.0
18.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
1,028.3
997.8
997.8
0.0
1,186.4
1,186.4
0.0
ხარჯები
1,001.9
996.0
996.0
0.0
1,150.0
1,150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.9
1.8
1.8
0.0
36.4
36.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
5.4
328.1
328.1
0.0
1,524.3
1,524.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.4
328.1
328.1
0.0
1,524.3
1,524.3
0.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
874.1
852.4
852.4
0.0
2,288.3
2,288.3
0.0
ხარჯები
815.1
823.4
823.4
0.0
1,074.1
1,074.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
29.0
29.0
0.0
1,214.2
1,214.2
0.0
ვალდებულებების კლება
13.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
215.1
140.8
140.8
0.0
214.6
214.6
0.0
ხარჯები
206.8
140.8
140.8
0.0
214.6
214.6
0.0
ვალდებულებების კლება
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
561.1
709.1
709.1
0.0
877.0
877.0
0.0
ხარჯები
555.5
682.7
682.7
0.0
859.5
859.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.4
26.4
26.4
0.0
17.5
17.5
0.0
ვალდებულებების კლება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
44.5
2.6
2.6
0.0
1,196.7
1,196.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.9
2.6
2.6
0.0
1,196.7
1,196.7
0.0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
57.6
71.7
71.7
0.0
86.0
86.0
0.0
ხარჯები
57.6
71.7
71.7
0.0
86.0
86.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
212.1
372.2
372.2
0.0
360.0
360.0
0.0
ხარჯები
211.8
372.2
372.2
0.0
360.0
360.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,189.2
1,263.5
1,156.9
106.5
1,304.9
1,219.9
85.0
ხარჯები
1,187.4
1,260.5
1,154.0
106.5
1,304.9
1,219.9
85.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
146.8
161.0
56.2
104.8
180.0
100.0
80.0
ხარჯები
146.8
158.1
53.3
104.8
180.0
100.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1,042.4
1,102.5
1,100.7
1.8
1,124.9
1,119.9
5.0
ხარჯები
1,040.7
1,102.5
1,100.7
1.8
1,124.9
1,119.9
5.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
717.0
743.1
743.1
0.0
813.3
813.3
0.0
ხარჯები
717.0
743.1
743.1
0.0
813.3
813.3
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
320.9
354.7
354.7
0.0
306.7
306.7
0.0
ხარჯები
319.2
354.7
354.7
0.0
306.7
306.7
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
4.5
4.8
3.0
1.8
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
4.5
4.8
3.0
1.8
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №2 – „საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.“
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
„დანართი№2
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.
№
ადმინისტრაციული
ერთეული
№
სოფელი
პროექტის დასახელება
კატეგორია
(დადგენილებით განსაზღვრული)
ტრანსფერით გამოყოფილი თანხა (ლარებში)
თანა-
დაფინანსება
1
2
3
4
5
6
7
8
1
კაჩაგანი
1
კაჩაგანი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
2
თაქალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
3
ხანჯიგაზლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
4
კირაჩმუღანლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
72,000.00
2,880.00
2
კასუმლო
5
კასუმლო
სპორტული ოთახის მოწყობა (ერთი ოთახის რეაბილიტაცია)
სპორტული ინფრასტრუქტურა
20,000.00
800.00
6
აღმამედლო
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
20,000.00
0.00
7
კუშჩუ
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
8
ბაითალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
9
ბეითარაბჩი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
10
ულაშლო
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
16,000.00
0.00
100,000.00
2,560.00
3
დამია–გეურარხი
11
დამია–გეურარხი
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
20,000.00
800.00
12
დამია
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
13
კიროვკა
წყაროს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
14
ახლოლალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
64,000.00
2,560.00
4
ხოჯორნი
15
ხოჯორნი
სასაფლაოს შემოღობვა
სასაფლაოს შემოღობვა
16,000.00
480.00
16
ბრდაზორი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
17
გიულბახი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
18
ცოფი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
54,000.00
2,000.00
5
წერაქვი
19
წერაქვი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
20
სიონი
საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
ხიდები
10,000.00
400.00
21
ჯანხოში
წყაროდან სასმელი წყლის მონტაჟი
სასმელი წყლის სისტემები
10,000.00
400.00
30,000.00
1,200.00
6
ყულარი
22
ქვემო ყულარი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
23
კირიხლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
24
ზემო ყულარი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
25
ბუდიონოვკა
ფანჩატურის მოწყობა
თავშეყრის ადგილები
10,000.00
0.00
26
წითელი სოფელი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
27
დაშტაფა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
28
მარადისი
სარიტუალო ღონისძიებებისთვის ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა
კულტურის ობიექტი
12,000.00
400.00
114,000.00
4,080.00
7
შაუმიანი
29
შაუმიანი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
30
ხიხანი
სპორტული ოთახის მოწყობა (ერთი ოთახის რეაბილიტაცია)
სპორტული ინფრასტრუქტურა,მოედნები და მოედნების ინვენტარი
16,000.00
640.00
31
ყუდრო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
32
ახკულა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
56,000.00
2,240.00
8
შულავერი
33
შულავერი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
34
იმირი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
35
ზემო სარალი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
36
იმირჭალა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
37
ქვემო სარალი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
38
არაფლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
39
ახლომახმუდლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
40
ენიქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
41
სეიდგოჯალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
152,000.00
6,080.00
9
ქუთლიარი
42
ქუთლიარი
სარწყავი არხისთვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა
სარწყავი სისტემები
20,000.00
600.00
43
ბაიდარი
სკვერის რეაბილიტაცია
სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით
16,000.00
480.00
44
დიდი მუღანლო
სასმელი წყლის მილმდენის მონტაჟი
სასმელი წყლის სისტემები
20,000.00
800.00
45
ხუტორ ლეჟბადინი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
46
ლეჟბადინი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
84,000.00
3,000.00
10
კაპანახჩი
47
მეორე ქესალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
48
პირველი ქესალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
49
კაპანახჩი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
50
ქეშალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
51
ალგეთის მევენახეობა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
52
ილმაზლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
53
ამბაროვკა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
128,000.00
5,120.00
11
ყიზილაჯლო
54
ყიზილაჯლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
20,000.00
800.00
12
ალგეთი
55
ალგეთი
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
20,000.00
0.00
56
გაჯისაქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
57
საბირქენდი
სასაფლაოს შემოღობვა
სასაფლაოს შემოღობვა
20,000.00
600.00
58
აზიზქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
59
თაზაქენდი (ალგეთის)
სასაფლაოზე ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა
სასაფლაოების ინფრასტ.
20,000.00
800.00
96,000.00
2,840.00
13
სადახლო
60
სადახლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
61
ბურმა
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
10,000.00
0.00
62
თაზაქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
63
ხულდარა
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
64
მოლაოღლი
ხიდის რეაბილიტაცია
ხიდები
20,000.00
800.00
82,000.00
2,880.00
14
ოფრეთი
65
ოფრეთი
წყალმომარაგება
სასმელი წყლის სისტემები
10,000.00
400.00
66
ხოხმელი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
20,000.00
800.00
15
ახკერპი
67
ახკერპი
სკოლის ეზოს შემოღობვა,სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
4,000.00
120.00
გაჩერების მოწყობა,მოსაცდელები
10,000.00
0.00
სტადიონის კედლის რეააბილიტაცია
სპორტული ობიექტები
2,000.00
60.00
68
ჩანახჩი
გარე განათების მოწყობა
გარე განათება
5,000.00
200.00
კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
კულტურის ობიექტები
5,000.00
200.00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყალი
2,000.00
80.00
28,000.00
660.00
16
წერეთელი
69
ულიანოვკა
ულიანოვკა–ახკერპის დამაკავშირებელი გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
10,000.00
300.00
70
წერეთელი
რიტუალების სახლის ტერიტორიაზე სველი წერტილების მოწყობა
კულტურის ადგილები
20,000.00
800.00
71
ნორგიული
სკოლის ეზოს შემოღობვა, კეთილმოწყობის სამუშაოები
სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
16,000.00
480.00
72
საიმერლო
სარიტუალო სახლში კეთილმოწყობის სამუშაოები
კულტუურის ობიექტები
20,000.00
800.00
73
დიდი ბეგლიარი
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
12,000.00
0.00
74
პატარა ბეგლიარი
სარიტუალო ღონისძიებებისთვის ინვენტარის შესანახი სათავსოს მშენებლობა
კულტურის ობიექტები
12,000.00
480.00
90,000.00
2,860.00
17
თამარისი
75
თამარისი
სასაფლაოს შემოღობვა
სასაფლაოს შემოღობვა
4,000.00
120.00
მოსაცდელების მოწყობა
მოსაცდელები
16,000.00
0.00
76
ალავარი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
77
ახალი დიოკნისი
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
12,000.00
0.00
42,000.00
520.00
სულ სოფლის პროექტები
1,232,000.00
43,080.00