ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№11
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.159.016363
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/03/2019
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2019 წლის 26 მარტი

ქ.მარნეული

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №33  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, №190020020.35.159.016352) დანართ №1-ში და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

32498.4

24065.1

8433.4

გადასახადები

9188.7

9965.0

9965.0

0.0

17129.8

17129.8

0.0

გრანტები

8629.0

9322.4

6003.8

3318.6

8433.4

0.0

8433.4

სხვა შემოსავლები

4170.6

6699.2

6699.2

0.0

6935.3

6935.3

0.0

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

17923.3

17077.5

845.8

შრომის ანაზღაურება

2511.4

3389.9

3255.6

134.3

3765.5

3600.5

165.0

საქონელი და მომსახურება

3082.8

2957.3

2950.2

7.0

3572.1

2976.3

595.8

პროცენტი

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

სუბსიდიები

5946.8

7455.7

7350.9

104.8

8890.9

8810.9

80.0

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1075.8

1162.5

1160.8

1.8

1189.8

1184.8

5.0

სხვა ხარჯები

466.6

251.1

251.1

0.0

406.9

406.9

0.0

საოპერაციო სალდო

8795.4

10623.1

7552.4

3070.8

14575.1

6987.5

7587.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8719.2

5144.8

3210.4

1934.4

22587.1

13465.9

9121.1

ზრდა

8938.2

5937.2

4002.9

1934.4

22987.1

13865.9

9121.1

კლება

219.0

792.5

792.5

0.0

400.0

400.0

0.0

მთლიანი სალდო

76.3

5478.4

4342.0

1136.4

-8012.0

-6478.4

-1533.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-198.5

5294.3

4158.0

1136.4

-8203.1

-6669.6

-1533.5

ზრდა

368.8

5294.3

4158.0

1136.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

368.8

5294.3

4158.0

1136.4

0.0

0.0

0.0

კლება

567.4

0.0

0.0

0.0

8203.1

6669.6

1533.5

ვალუტა და დეპოზიტები

567.4

0.0

0.0

0.0

8203.1

6669.6

1533.5

ვალდებულებების ცვლილება

-274.8

-184.0

-184.0

0.0

-191.2

-191.2

0.0

კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

საშინაო

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".

2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22207.3

26779.1

23460.5

3318.6

32898.4

24465.1

8433.4

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

32498.4

24065.1

8433.4

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

792.4

792.4

0.0

400.0

400.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22405.8

21484,8

19302,6

2182,3

41101.6

31134.7

9966.9

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

17923.3

17077.5

845.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8938.2

5937.2

4002.9

1934.4

22987.1

13865.9

9121.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

ნაშთის ცვლილება

-198.5

5294.3

4158.0

1136.4

-8203.1

-6669.6

-1533.5

".

3.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17923.3ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

17923.3

17077.5

845.8

შრომის ანაზღაურება

2511.4

3389.9

3255.6

134.3

3765.5

3600.5

165.0

საქონელი და მომსახურება

3082.8

2957.3

2950.2

7.0

3572.1

2976.3

595.8

პროცენტი

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

სუბსიდიები

5946.8

7455.7

7350.9

104.8

8890.9

8810.9

80.0

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1075.8

1165.5

1163.8

1.8

1189.8

1184.8

5.0

სხვა ხარჯები

466.6

248.1

248.1

0.0

406.9

406.9

0.0

".

4.
მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22587,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22987.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

127.7

133.4

273.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

42.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8124.3

5008.4

17685.5

04 00

განათლება

610.6

433,6

2211.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

75.6

358.9

2774.9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

2.9

0.0

სულ ჯამი

8938.2

5937.2

22987.1

".

ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

792.5

400.0

ძირითადი აქტივები

37.8

415.7

200.0

მატერიალური მარაგები

0.0

143.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

181.2

233.0

200.0

მიწა

181.2

233.0

200.0

5.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის   „ე“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება (ორგანიზაციული კოდი 0305)

2019  წელს „სოფლის     მხარდაჭერის     პროგრამის“    ფარგლებში     საქართველოს  მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“,   გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა –31,0  ათასი  ლარი  მოხმარდება  სოფლის ხელშეწყობის   პროექტების განხორციელებას.

საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა   1232,0 ათ.ლარი მოხმარდება  სოფლის ხელშეწყობის   პროექტების განხორციელებას,  დანართი №2-ის შესაბამისად, აქედან სფეროების მიხედვით:

·   გარე განათება – 743,0 ათასი ლარი;

·   გზები  – 80,0 ათასი ლარი;

·    კულტურული ობიექტები  – 79,0 ათასი ლარი;

·   მოსაცდელების მოწყობა – 26,0 ათასი ლარი;

·   ნაპირსამაგრის მოწყობა – 4,0 ათასი ლარი;

·    სარწყავი სისტემები – 20,0 ათასი ლარი;

· სასაფლაოების ინფრასტურქტურის მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი;

·    სასმელი წყლის რეაბილიტაცია – 132,0 ათასი ლარი;

·    სკვერის რეაბილიტაცია – 16,0 ათასი ლარი;

·   სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – 20,0 ათასი ლარი;

·    სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა – 22,0 ათასი ლარი;

·         ხიდების რეაბილიტაცია – 30,0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით ბიუჯეტში თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებული არის 43,1 ათასი ლარი.“.

6.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

22,405.8

21,484.8

19,302.6

2,182.3

41,101.6

31,134.7

9,966.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

213.0

240.0

240.0

0.0

240.0

240.0

0.0

ხარჯები

13,192.8

15,363.6

15,115.7

247.9

17,923.3

17,077.5

845.8

შრომის ანაზღაურება

2,511.4

3,389.9

3,255.6

134.3

3,765.5

3,600.5

165.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,938.2

5,937.2

4,002.9

1,934.4

22,987.09675

13,865.94687

9,121.14988

ვალდებულებების კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,497.8

5,243.2

5,199.0

44.3

6,014.4

5,914.3

100.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

228.0

228.0

0.0

228.0

228.0

0.0

ხარჯები

3,999.7

4,925.8

4,925.8

0.0

5,550.0

5,550.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

2,384.1

3,232.7

3,232.7

0.0

3,600.5

3,600.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.7

133.4

89.1

44.3

273.2

173.1

100.1

ვალდებულებების კლება

370.4

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

771.9

1,089.8

1,089.8

0.0

1,187.4

1,187.4

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

21.0

28.0

29.0

0.0

28.0

29.0

0.0

ხარჯები

769.6

1,087.4

1,087.4

0.0

1,182.4

1,182.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

449.3

635.6

635.6

0.0

676.3

676.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

2.4

2.4

0.0

5.0

5.0

0.0

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,241.8

3,867.2

3,823.0

44.3

4,429.7

4,329.6

100.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

180.0

200.0

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

ხარჯები

3,101.1

3,736.2

3,736.2

0.0

4,161.4

4,161.4

0.0

შრომის ანაზღაურება

1,934.8

2,597.1

2,597.1

0.0

2,924.3

2,924.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.1

131.0

86.7

44.3

268.2

168.1

100.1

ვალდებულებების კლება

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

242.1

286.1

286.1

0.0

244.4

244.4

0.0

ხარჯები

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

ვალდებულებების კლება

177.6

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 05

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.1

0.1

0.0

3.0

3.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.1

0.1

0.0

3.0

3.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

162.1

203.0

67.2

135.8

259.4

94.4

165.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

ხარჯები

162.1

203.0

67.2

135.8

217.4

52.4

165.0

შრომის ანაზღაურება

127.3

157.2

22.9

134.3

165.0

0.0

165.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

162.1

203.0

67.2

135.8

259.4

94.4

165.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

ხარჯები

162.1

203.0

67.2

135.8

217.4

52.4

165.0

შრომის ანაზღაურება

127.3

157.2

22.9

134.3

165.0

0.0

165.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12,023.3

9,530.7

7,635.1

1,895.6

22,598.6

15,317.6

7,281.0

ხარჯები

3,845.0

4,522.4

4,516.9

5.5

4,913.1

4,833.1

80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,124.3

5,008.4

3,118.2

1,890.1

17,685.5

10,484.5

7,201.0

ვალდებულებების კლება

54.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

6,494.4

3,366.9

2,084.3

1,282.6

7,525.3

5,342.1

2,183.1

ხარჯები

484.3

368.1

368.1

0.0

456.8

456.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,010.1

2,998.8

1,716.2

1,282.6

7,068.5

4,885.3

2,183.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,352.2

5,338.8

4,751.7

587.2

11,841.5

8,468.3

3,373.1

ხარჯები

2,852.6

3,535.8

3,535.8

0.0

3,796.3

3,796.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,496.0

1,803.0

1,215.9

587.2

8,045.2

4,672.1

3,373.1

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,024.9

2,497.1

2,076.0

421.2

5,392.1

3,853.1

1,539.0

ხარჯები

4.3

1,215.8

1,215.8

0.0

1,205.0

1,205.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,152.2

1,281.4

860.2

421.2

4,187.1

2,648.1

1,539.0

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.0

306.8

140.7

166.0

2,760.9

926.7

1,834.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.0

306.8

140.7

166.0

2,760.9

926.7

1,834.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

11.7

17.1

17.1

0.0

275.7

275.7

0.0

ხარჯები

11.7

17.1

17.1

0.0

25.0

25.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

250.7

250.7

0.0

03 02 04

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

26.6

0.5

0.5

0.0

216.8

216.8

0.0

ხარჯები

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.5

0.0

216.8

216.8

0.0

03 02 05

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,024.5

1,070.7

1,070.7

0.0

1,051.9

1,051.9

0.0

ხარჯები

796.3

934.6

934.6

0.0

630.0

630.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.2

136.1

136.1

0.0

421.9

421.9

0.0

03 02 06

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

121.6

110.6

110.6

0.0

309.3

309.3

0.0

ხარჯები

101.6

110.6

110.6

0.0

139.3

139.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

0.0

170.0

170.0

0.0

03 02 07

"ააიპ სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება

1,025.9

1,259.7

1,259.7

0.0

1,800.0

1,800.0

0.0

ხარჯები

1,025.9

1,257.7

1,257.7

0.0

1,797.0

1,797.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

0.0

3.0

3.0

0.0

03 02 08

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

62.9

76.3

76.3

0.0

34.8

34.8

0.0

ხარჯები

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.7

76.3

76.3

0.0

34.8

34.8

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

345.5

206.5

186.2

20.3

1,345.7

884.0

461.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.5

206.5

186.2

20.3

1,345.7

884.0

461.8

03 03 01

სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

86.5

161.8

141.5

20.3

1,285.7

824.0

461.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

161.8

141.5

20.3

1,285.7

824.0

461.8

03 03 02

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი

59.1

44.7

44.7

0.0

60.0

60.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.1

44.7

44.7

0.0

60.0

60.0

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

547.9

613.0

613.0

0.0

580.0

580.0

0.0

ხარჯები

470.0

613.0

613.0

0.0

580.0

580.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

483.3

5.5

0.0

5.5

1,306.1

43.1

1,263.0

ხარჯები

38.1

5.5

0.0

5.5

80.0

0.0

80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394.7

0.0

0.0

0.0

1,226.1

43.1

1,183.0

ვალდებულებების კლება

50.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,653.3

2,605.2

2,605.2

0.0

5,399.2

3,063.5

2,335.8

ხარჯები

2,031.3

2,171.6

2,171.6

0.0

3,187.8

2,672.0

515.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.6

433.6

433.6

0.0

2,211.5

391.5

1,820.0

ვალდებულებების კლება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება

1,692.2

2,072.3

2,072.3

0.0

2,620.0

2,620.0

0.0

ხარჯები

1,692.2

2,066.2

2,066.2

0.0

2,600.0

2,600.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.0

6.0

0.0

20.0

20.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

889.5

459.6

459.6

0.0

371.5

371.5

0.0

ხარჯები

267.6

32.1

32.1

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.6

427.6

427.6

0.0

371.5

371.5

0.0

ვალდებულებების კლება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

71.6

73.4

73.4

0.0

2,407.8

72.0

2,335.8

ხარჯები

71.6

73.4

73.4

0.0

587.8

72.0

515.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,820.0

0.0

1,820.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2,183.2

2,639.2

2,639.2

0.0

5,463.0

5,463.0

0.0

ხარჯები

2,092.2

2,280.2

2,280.2

0.0

2,688.1

2,688.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.6

358.9

358.9

0.0

2,774.9

2,774.9

0.0

ვალდებულებების კლება

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,039.5

1,342.8

1,342.8

0.0

2,728.7

2,728.7

0.0

ხარჯები

1,007.7

1,012.8

1,012.8

0.0

1,168.0

1,168.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

330.0

330.0

0.0

1,560.7

1,560.7

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

5.8

16.8

16.8

0.0

18.0

18.0

0.0

ხარჯები

5.8

16.8

16.8

0.0

18.0

18.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

1,028.3

997.8

997.8

0.0

1,186.4

1,186.4

0.0

ხარჯები

1,001.9

996.0

996.0

0.0

1,150.0

1,150.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

1.8

1.8

0.0

36.4

36.4

0.0

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

5.4

328.1

328.1

0.0

1,524.3

1,524.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

328.1

328.1

0.0

1,524.3

1,524.3

0.0

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

874.1

852.4

852.4

0.0

2,288.3

2,288.3

0.0

ხარჯები

815.1

823.4

823.4

0.0

1,074.1

1,074.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

29.0

29.0

0.0

1,214.2

1,214.2

0.0

ვალდებულებების კლება

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

215.1

140.8

140.8

0.0

214.6

214.6

0.0

ხარჯები

206.8

140.8

140.8

0.0

214.6

214.6

0.0

ვალდებულებების კლება

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

561.1

709.1

709.1

0.0

877.0

877.0

0.0

ხარჯები

555.5

682.7

682.7

0.0

859.5

859.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

26.4

26.4

0.0

17.5

17.5

0.0

ვალდებულებების კლება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

44.5

2.6

2.6

0.0

1,196.7

1,196.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.9

2.6

2.6

0.0

1,196.7

1,196.7

0.0

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

57.6

71.7

71.7

0.0

86.0

86.0

0.0

ხარჯები

57.6

71.7

71.7

0.0

86.0

86.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

212.1

372.2

372.2

0.0

360.0

360.0

0.0

ხარჯები

211.8

372.2

372.2

0.0

360.0

360.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1,189.2

1,263.5

1,156.9

106.5

1,366.9

1,281.9

85.0

ხარჯები

1,187.4

1,260.5

1,154.0

106.5

1,366.9

1,281.9

85.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

146.8

161.0

56.2

104.8

242.0

162.0

80.0

ხარჯები

146.8

158.1

53.3

104.8

242.0

162.0

80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,042.4

1,102.5

1,100.7

1.8

1,124.9

1,119.9

5.0

ხარჯები

1,040.7

1,102.5

1,100.7

1.8

1,124.9

1,119.9

5.0

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

717.0

743.1

743.1

0.0

813.3

813.3

0.0

ხარჯები

717.0

743.1

743.1

0.0

813.3

813.3

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

320.9

354.7

354.7

0.0

306.7

306.7

0.0

ხარჯები

319.2

354.7

354.7

0.0

306.7

306.7

0.0

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4.5

4.8

3.0

1.8

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

4.5

4.8

3.0

1.8

5.0

0.0

5.0

".

მუხლი 2🔗

ბიუჯეტის დანართი №2 – „საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
დანართი №2

საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად

ადმინისტრაციული

ერთეული

სოფელი

პროექტის დასახელება

კატეგორია (დადგენილებით განსაზღვრული)

ტრანსფერით გამოყოფილი თანხა (ლარებში)

თანადაფინანსება

1

2

3

4

5

6

7

8

1

კაჩაგანი

1

კაჩაგანი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

2

თაქალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

3

ხანჯიგაზლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

12,000.00

480.00

4

კირაჩმუღანლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

72,000.00

2,880.00

2

კასუმლო

5

კასუმლო

სპორტული ოთახის მოწყობა (ერთი ოთახის რეაბილიტაცია)

სპორტული ინფრასტრუქტურა

20,000.00

800.00

6

აღმამედლო

შიდა გზების მოხრეშვა

გზები

20,000.00

0.00

7

კუშჩუ

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის სისტემები

16,000.00

640.00

8

ბაითალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

12,000.00

480.00

9

ბეითარაბჩი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

10

ულაშლო

შიდა გზების მოხრეშვა

გზები

16,000.00

0.00

100,000.00

2,560.00

3

დამია–გეურარხი

11

დამია–გეურარხი

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის სისტემები

20,000.00

800.00

12

დამია

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

12,000.00

480.00

13

კიროვკა

წყაროს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის სისტემები

16,000.00

640.00

14

ახლოლალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

64,000.00

2,560.00

4

ხოჯორნი

15

ხოჯორნი

სასაფლაოს შემოღობვა

სასაფლაოს შემოღობვა

16,000.00

480.00

16

ბრდაზორი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400.00

17

გიულბახი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

12,000.00

480.00

18

ცოფი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

54,000.00

2,000.00

5

წერაქვი

19

წერაქვი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400.00

20

სიონი

საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

ხიდები

10,000.00

400.00

21

ჯანხოში

წყაროდან სასმელი წყლის მონტაჟი

სასმელი წყლის სისტემები

10,000.00

400.00

30,000.00

1,200.00

6

ყულარი

22

ქვემო ყულარი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

23

კირიხლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

24

ზემო ყულარი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

25

ბუდიონოვკა

ფანჩატურის მოწყობა

თავშეყრის ადგილები

10,000.00

0.00

26

წითელი სოფელი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

27

დაშტაფა

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

28

მარადისი

სარიტუალო ღონისძიებებისთვის ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

კულტურის ობიექტი

12,000.00

400.00

114,000.00

4,080.00

7

შაუმიანი

29

შაუმიანი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

30

ხიხანი

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის სისტემები

16,000.00

640.00

31

ყუდრო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400.00

32

ახკულა

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400.00

56,000.00

2,240.00

8

შულავერი

33

შულავერი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

34

იმირი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

35

ზემო სარალი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

36

იმირჭალა

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

12,000.00

480.00

37

ქვემო სარალი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

38

არაფლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

39

ახლომახმუდლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

40

ენიქენდი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

41

სეიდგოჯალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

152,000.00

6,080.00

9

ქუთლიარი

42

ქუთლიარი

სარწყავი არხისთვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა

სარწყავი სისტემები

20,000.00

600.00

43

ბაიდარი

სკვერის რეაბილიტაცია

სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით

16,000.00

480.00

44

დიდი მუღანლო

სასმელი წყლის მილმდენის მონტაჟი

სასმელი წყლის სისტემები

20,000.00

800.00

45

ხუტორ ლეჟბადინი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

12,000.00

480.00

46

ლეჟბადინი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

84,000.00

3,000.00

10

კაპანახჩი

47

მეორე ქესალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

48

პირველი ქესალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

49

კაპანახჩი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

50

ქეშალო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

51

ალგეთის მევენახეობა

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

52

ილმაზლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

53

ამბაროვკა

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

128,000.00

5,120.00

11

ყიზილაჯლო

54

ყიზილაჯლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

20,000.00

800.00

12

ალგეთი

55

ალგეთი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400,00

შიდა გზების მოხრეშვა

გზები

10,000.00

0.00

56

გაჯისაქენდი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

57

საბირქენდი

სასაფლაოს შემოღობვა

სასაფლაოს შემოღობვა

20,000.00

600.00

58

აზიზქენდი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

59

თაზაქენდი (ალგეთის)

სასაფლაოზე ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

სასაფლაოების ინფრასტ.

20,000.00

800.00

96,000.00

2,840.00

13

სადახლო

60

სადახლო

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

20,000.00

800.00

61

ბურმა

შიდა გზების მოხრეშვა

გზები

10,000.00

0.00

62

თაზაქენდი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

16,000.00

640.00

63

ხულდარა

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

სასმელი წყლის სისტემები

16,000.00

640.00

64

მოლაოღლი

ხიდის რეაბილიტაცია

ხიდები

20,000.00

800.00

82,000.00

2,880.00

14

ოფრეთი

65

ოფრეთი

წყალმომარაგება

სასმელი წყლის სისტემები

10,000.00

400.00

66

ხოხმელი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400.00

20,000.00

800.00

15

ახკერპი

67

ახკერპი

სკოლის ეზოს შემოღობვა,სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

4,000.00

120.00

გაჩერების მოწყობა,მოსაცდელები

10,000.00

0.00

სტადიონის კედლის რეააბილიტაცია

სპორტული ობიექტები

2,000.00

60.00

68

ჩანახჩი

გარე განათების მოწყობა

გარე განათება

5,000.00

200.00

კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

კულტურის ობიექტები

5,000.00

200.00

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

სასმელი წყალი

2,000.00

80.00

69

ულიანოვკა

ულიანოვკა–ახკერპის დამაკავშირებელი გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

4,000.00

120,00

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

სასმელი წყლის სისტემები

6,000.00

180.00

38,000.00

960.00

70

წერეთელი

რიტუალების სახლის ტერიტორიაზე სველი წერტილების მოწყობა

კულტურის ადგილები

20,000.00

800.00

71

ნორგიული

სკოლის ეზოს შემოღობვა, კეთილმოწყობის სამუშაოები

სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

16,000.00

480.00

72

საიმერლო

სარიტუალო სახლში კეთილმოწყობის სამუშაოები

კულტუურის ობიექტები

20,000.00

800.00

73

დიდი ბეგლიარი

შიდა გზების მოხრეშვა

გზები

12,000.00

0.00

74

პატარა ბეგლიარი

სარიტუალო ღონისძიებებისთვის ინვენტარის შესანახი სათავსოს მშენებლობა

კულტურის ობიექტები

12,000.00

480.00

80,000.00

2,560.00

17

თამარისი

75

თამარისი

სასაფლაოს შემოღობვა

სასაფლაოს შემოღობვა

4,000.00

120.00

მოსაცდელების მოწყობა

მოსაცდელები

16,000.00

0.00

76

ალავარი

გარე განათების მონტაჟი

გარე განათება

10,000.00

400.00

77

ახალი დიოკნისი

შიდა გზების მოხრეშვა

გზები

12,000.00

0.00

42,000.00

520.00

სულ სოფლის პროექტები

1,232,000.00

43,080.00