შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 31/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016353):
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3754,9 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
გრანტები
|
9327,3
|
7691,6
|
3754,9
|
|
გრანტები
|
9327.3
|
7691,6
|
3754,9
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9327.3
|
7691,6
|
3754,9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
3697.7
|
3744,9
|
567.1
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3319.7
|
3616.9
|
0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
250
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
128,0
|
128,0
|
567.1
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5629,6
|
3946.7
|
3187,8
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
5629,6
|
3946.7
|
2841,8
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0
|
0
|
346.0
|
“.
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
ფაქტი
|
2018 წლის
გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
8645,3
|
9409,2
|
12606,3
|
11525,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160
|
469
|
769
|
769
|
|
|
ხარჯები
|
4978,6
|
4962,3
|
4846,3
|
6516,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1196,5
|
1074,3
|
1400
|
1588,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
563,5
|
711,5
|
601,2
|
799,9
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2628,0
|
2395,8
|
2452,1
|
2796,1
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0,4
|
0
|
5,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
314,9
|
342,8
|
393,0
|
444,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
173,3
|
379,0
|
0
|
852,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3383,8
|
3959,6
|
7424,7
|
4988,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282,9
|
545,8
|
335,3
|
20,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
|
2587,6
|
2350,1
|
2137,4
|
2415,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
155
|
155
|
|
|
ხარჯები
|
1520,8
|
1555,0
|
1747,9
|
2265,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1138,1
|
1020,6
|
1340
|
1520,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
370,8
|
508,6
|
397,9
|
579,5
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
30,0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0,4
|
|
5.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8
|
25,4
|
10
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,9
|
4,0
|
0
|
115,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801,6
|
305,0
|
60
|
130,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
265,2
|
490,1
|
329,5
|
20,0
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
451,5
|
438,0
|
444,5
|
637,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
36
|
36
|
|
|
ხარჯები
|
440,5
|
438,0
|
444.5
|
617,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
310,4
|
301,3
|
310
|
400,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130,1
|
135,9
|
134,5
|
159,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,8
|
0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0
|
4,0
|
|
55.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0
|
0
|
20,0
|
|
01 02
|
ბაღდათის მერია
|
2144,1
|
1912,1
|
1672,9
|
1678,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
119
|
119
|
|
|
ხარჯები
|
1080,3
|
1117,0
|
1283,47
|
1568,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
827,7
|
719,3
|
1030
|
1120,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
240,7
|
372,7
|
243,4
|
400,0
|
|
|
პროცენტები
|
0
|
0
|
0
|
30,0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0,4
|
|
5.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,0
|
24,6
|
10,0
|
13,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,9
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
798,6
|
305,0
|
60
|
110,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
265,2
|
490,1
|
329,5
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
20,0
|
20,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
60,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
0
|
60,0
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
60,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
20,0
|
|
01 06
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
68,2
|
86,1
|
80,7
|
80,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
68,2
|
76,9
|
79,0
|
80,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,4
|
53,7
|
60,0
|
68,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,8
|
23,0
|
19,0
|
12,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
9,2
|
1,7
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
68,2
|
86,1
|
80,7
|
80,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
5
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
68,2
|
76,6
|
79,0
|
80,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,4
|
53,7
|
60,0
|
68,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,8
|
23,0
|
19,0
|
12,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
9,2
|
1,7
|
0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3543,8
|
4493,6
|
8088,6
|
6106,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
96
|
130
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
961,6
|
804,8
|
868,0
|
1331,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,4
|
134,7
|
158,0
|
134,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
721,9
|
639,7
|
710,0
|
870,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,3
|
30,4
|
0
|
327,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2582,2
|
3645,4
|
7220,6
|
4774,6
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
3826,2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
3826,2
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
24,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
24,0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
3802,2
|
|
რეაბილიტაცია
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
3802,2
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1344,3
|
1470,6
|
1868,8
|
1391,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
95
|
120
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
908,4
|
756,4
|
853,0
|
1057,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
110,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
673,2
|
624,9
|
710,0
|
870,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,3
|
0
|
0
|
77,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
435,9
|
682,7
|
1015,8
|
334,3
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება
|
673,2
|
627,1
|
710,0
|
870,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
95
|
130
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
673,2
|
624,9
|
710,0
|
870,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
673,24
|
624,9
|
710,0
|
870,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2,1
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0,05
|
0
|
0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
429,5
|
247,1
|
851,0
|
128,5
|
|
|
ხარჯები
|
429,5
|
247,1
|
851,0
|
128,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
429,5
|
247,1
|
851,0
|
128,5
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
464,9
|
120,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
464,9
|
120,0
|
17,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
464,9
|
120,0
|
17,0
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
135,7
|
|
|
ხარჯები
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
110,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
110,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
25,7
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
77,3
|
0
|
35,0
|
77,4
|
|
|
ხარჯები
|
77,3
|
0
|
0
|
77,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,3
|
0
|
0
|
77,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
35,0
|
0
|
|
03 02 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
10
|
0
|
9,5
|
163,1
|
|
|
ხარჯები
|
10
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10
|
0
|
9,5
|
163,1
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
24,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
24,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
0
|
0
|
0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
7,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
7,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუკის დამზადება
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
10,0
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
7,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
7,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
443,7
|
71,4
|
0,7
|
346,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
250,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
|
|
250,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
443,7
|
71,4
|
0,7
|
96,0
|
|
03 05
|
შპს აგროჰოლდინგი
|
48,7
|
14,8
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
48,7
|
14,8
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,7
|
14,8
|
0
|
0
|
|
03 06
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0
|
31,4
|
408,0
|
518,2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
31,4
|
10,0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
31,4
|
398,0
|
518,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
772,5
|
815,2
|
546,6
|
1438,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
271
|
271
|
|
|
ხარჯები
|
772,52
|
815,2
|
546,6
|
1438,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
772,5
|
815,2
|
546,6
|
999,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
410,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
410,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი
|
772,5
|
815,2
|
139,8
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
772,5
|
815,2
|
139,8
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
772,5
|
815,2
|
139,8
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
0
|
0
|
406,8
|
999,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
271
|
271
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
406,8
|
999,0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
0
|
406,8
|
999,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 05
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
439,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
29,1
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
|
|
|
29,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
410,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
410,0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1208,6
|
938
|
1160,6
|
924,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
192
|
192
|
|
|
ხარჯები
|
1208,6
|
937,7
|
1154,8
|
924,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,5
|
41,3
|
26,3
|
45,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1085,7
|
894
|
1128,5
|
879,6
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1,6
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
436,8
|
188
|
229,5
|
297,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
0
|
46
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
436,8
|
187,9
|
229,5
|
297,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
6,4
|
10,0
|
15,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
333,7
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,03
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
103,1
|
6,7
|
10,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,1
|
6,7
|
10,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
6,4
|
10,0
|
15,0
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
197,2
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
45
|
46
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
197,2
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,2
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
136,5
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
136,5
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,5
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
471,3
|
683,2
|
884,8
|
562,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
7138
|
681,71
|
879,0
|
562,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
713
|
681,7
|
879,0
|
547
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1,60
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი )
|
264,7
|
252,9
|
424,8
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
264,7
|
252,4
|
422,2
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
264,7
|
252,4
|
422,2
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,6
|
0
|
0
|
|
05 02 06
|
ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
448,3
|
430,3
|
460,0,0
|
547,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
448,3
|
429,3
|
456,8
|
547,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
448,3
|
429,3
|
456,8
|
547,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1
|
3,2
|
0
|
|
05 02 07
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
19,8
|
35,7
|
16,3
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,8
|
35,7
|
16,3
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,8
|
34,8
|
16,3
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,9
|
0
|
0
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
39,0
|
31,0,
|
30,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
39,0
|
31,0
|
30,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
39,0
|
31,0
|
30,0
|
50,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
464,6
|
726
|
592,4
|
560,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
446,9
|
715,5
|
450,0
|
476,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,9
|
47
|
47,0
|
47,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306,9
|
317,1
|
383,0
|
429,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,1
|
347,5
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17,7
|
10,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
142,4
|
84,3
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
47,9
|
47,0
|
47,0
|
47,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
47,9
|
47,0
|
47,0
|
47,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,9
|
47,0
|
47,0
|
47,4
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
416,7
|
679
|
545,4
|
513,3
|
|
|
ხარჯები
|
399
|
668,5
|
403,0
|
429,0
|
|
|
სუსიდიები
|
0
|
0
|
20,0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306,9
|
317,1
|
383
|
429,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,1
|
347,5
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
142,4
|
84,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17,7
|
10,5
|
|
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
140,1
|
131,8
|
153,5
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
140,1
|
131,8
|
153,5
|
162,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140,1
|
131,8
|
153,5
|
162,0
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1,3
|
0,5
|
2,0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,3
|
0,5
|
2,0
|
4.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
0,5
|
2,0
|
4.0
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
3
|
2,8
|
3,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
2,8
|
3,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3
|
2,8
|
3,0
|
3,0
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
45
|
44,8
|
45,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
45
|
44,8
|
45,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
45
|
44,8
|
45,0
|
50,0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
28
|
36,9
|
40,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
28
|
36,9
|
40,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28
|
36,9
|
40,0
|
30,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
76.9
|
353.1
|
172,4
|
124,3
|
|
|
ხარჯები
|
76.9
|
344.6
|
30,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.1
|
5.8
|
30,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60.8
|
338.8
|
20,0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
8,5
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
142,4
|
84,3
|
|
06 02 07
|
კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
117,4
|
61,6
|
55,4
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
99,7
|
59,6
|
55,4
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68,4
|
56,2
|
55,4
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,3
|
3,4
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17,7
|
2,0
|
0
|
0
|
|
06 02 08
|
ვეტერანთა დახმარება
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
06 02 09
|
შშმ პირთა დახმარება
|
0
|
20,0
|
20,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20,0
|
20,0
|
32,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
10,7
|
20,0
|
32,0
|
|
06 02 10
|
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
0
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
|
06 02 11
|
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
0,5
|
2,0
|
1,6
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0,5
|
2,0
|
1,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0,5
|
2,0
|
1,6
|
|
06 02 12
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
18,4
|
32,6
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
18,4
|
32,6
|
33,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
18,4
|
32,6
|
33,0
|
|
06 02 13
|
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
0
|
1,8
|
7,5
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1,8
|
7,5
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1,8
|
7,55
|
5,0
|
|
06 02 14
|
მარტოხელა მშობლის დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
5,0
|
|
06 02 15
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
10,0
|
|
06 02 16
|
მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
“.
|