ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2019 წლის 21 მაისი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №33 დადგენილების (www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, №190020020.35.159.016352) დანართი №1-ში და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
33261.9
24316.2
8945.7
გადასახადები
9188.7
9965.0
9965.0
0.0
17129.8
17129.8
0.0
გრანტები
8629.0
9322.4
6003.8
3318.6
8945.7
0.0
8945.7
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
6699.2
0.0
7186.4
7186.4
0.0
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
17923.3
17077.5
845.8
შრომის ანაზღაურება
2511.4
3389.9
3255.6
134.3
3765.5
3600.5
165.0
საქონელი და მომსახურება
3082.8
2957.3
2950.2
7.0
3572.1
2976.3
595.8
პროცენტი
64.5
102.1
102.1
0.0
53.2
53.2
0.0
სუბსიდიები
5946.8
7455.7
7350.9
104.8
8890.9
8810.9
80.0
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1075.8
1162.5
1160.8
1.8
1189.8
1184.8
5.0
სხვა ხარჯები
466.6
251.1
251.1
0.0
406.9
406.9
0.0
საოპერაციო სალდო
8795.4
10623.1
7552.4
3070.8
15338.6
7238.7
8100.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8719.2
5144.8
3210.4
1934.4
23350.6
13717.1
9633.5
ზრდა
8938.2
5937.2
4002.9
1934.4
23750.6
14117.1
9633.5
კლება
219.0
792.5
792.5
0.0
400.0
400.0
0.0
მთლიანი სალდო
76.3
5478.4
4342.0
1136.4
-8012.0
-6478.4
-1533.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-198.5
5294.3
4158.0
1136.4
-8203.1
-6669.6
-1533.5
ზრდა
368.8
5294.3
4158.0
1136.4
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
368.8
5294.3
4158.0
1136.4
0.0
0.0
0.0
კლება
567.4
0.0
0.0
0.0
8203.1
6669.6
1533.5
ვალუტა და დეპოზიტები
567.4
0.0
0.0
0.0
8203.1
6669.6
1533.5
ვალდებულებების ცვლილება
-274.8
-184.0
-184.0
0.0
-191.2
-191.2
0.0
კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
საშინაო
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22207.3
26779.1
23460.5
3318.6
33661.9
24716.2
8945.7
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
33261.9
24316.2
8945.7
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
792.4
792.4
0.0
400.0
400.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
22405.8
21484,8
19302,6
2182,3
41865.1
31385.8
10479.3
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
17923.3
17077.5
845.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8938.2
5937.2
4002.9
1934.4
23750.6
14117.1
9633.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
-198.5
5294.3
4158.0
1136.4
-8203.1
-6669.6
-1533.5
“.
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 33261.9ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
33261.9
24316.2
8945.7
გადასახადები
9188.7
9965.0
9965.0
0.0
17129.8
17129.8
0.0
გრანტები
8629.0
9322.4
6003.8
3318.6
8945.7
0.0
8945.7
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
6699.2
0.0
7186.4
7186.4
0.0
“.
4.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 7,186.4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
7,186.4
შემოსავლები საკუთრებიდან
904.6
1275.9
1,291.0
პროცენტები
227.9
517.6
598.0
რენტა
676.7
758.4
693.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
521.08
619.1
523.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
155.7
139.3
170.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1963.5
2520.5
2,621.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1959.4
2516.1
2,616.0
სანებართვო მოსაკრებელი
73.21
85.8
100.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
8.60
13.8
8.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1756.6
2224.5
2,308.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
121.01
192.0
200.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
4.1
4.4
5.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4.1
4.4
5.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1247.0
2852.3
3,274.4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
55.6
50.6
0.0
“.
5.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23350.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23750.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
127.7
133.4
497.2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
42.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8124.3
5008.4
18218.7
04 00
განათლება
610.6
433,6
2202.1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
75.6
358.9
2790.6
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
0.0
2.9
0.0
სულ ჯამი
8938.2
5937.2
23750.6
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
792.5
400.0
ძირითადი აქტივები
37.8
415.7
200.0
მატერიალური მარაგები
0.0
143.8
0.0
არაწარმოებული აქტივები
181.2
233.0
200.0
მიწა
181.2
233.0
200.0
“.
6.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის უნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4255.7
5243.2
6238.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4013.7
4957.1
5991.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4013.7
4957.1
5841.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
150.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
242.1
286.17
247.36
702
თავდაცვა
162.1
203.0
259.4
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
162.1
203.0
259.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
7526.1
4292.1
12715.8
70421
სოფლის მეურნეობა
483.9
306.8
2746.7
7045
ტრანსპორტი
7042.3
3979.9
8653.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7042.3
3979.9
8653.1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0.0
5.5
1316.0
705
გარემოს დაცვა
1159.2
1387.5
2385.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1147.5
1370.3
2109.3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
11.7
17.1
275.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3284.6
3851.1
8030.9
7061
ბინათმშენებლობა
26.6
0.5
216.8
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
145.6
206.5
1405.7
7063
წყალმომარაგება
2024.9
2497.1
5281.7
7064
გარე განათება
1024.5
1070.7
1091.9
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
62.9
76.3
34.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
139.2
161.0
242.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
139.2
161.0
242.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2183.2
2639.2
5478.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1039.5
1342.8
2744.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
874.1
852.4
2288.3
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
57.6
71.7
86.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
212.1
372.2
360.0
709
განათლება
2653.3
2605.2
5389.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2581.7
2531.9
2982.1
7092
ზოგადი განათლება
71.6
73.4
2407.8
710
სოციალური დაცვა
1042.4
1102.5
1124.9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
717.0
743.1
813.3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
320.9
354.7
306.7
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4.5
4.8
5.0
სულ
22405.8
21484.8
41865.1
“.
7.
მე-13 მუხლის მეორე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ორგანიზაციულიკოდი 04 03)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა; საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის ხელშეწყობის მიზნით.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 იანვრის №13 განკარგულებით „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა 1820,0 ათ. ლარი მოხმარდება ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვას და სამუშაოების განხორციელებას, მათ შორის:
სოფელ არაფლოს საჯარო სკოლის სახურავისა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა
200,0 ათ.ლარი
სოფელ ქვემო სარალის საჯარო სკოლის სახურავის, საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და კარ-ფანჯრების შეცვლა
200,0 ათ.ლარი
ქალაქ მარნეულის №6 საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
100,0 ათ.ლარი
სოფელ იმირის საჯარო სკოლის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის გამოცვლა და გათბობის სისტემის მოწყობა
120,0 ათ.ლარი
ქალაქ მარნეულის №4 საჯარო სკოლაში სახურავის რეაბილიტაცია,გათბობის სისტემის მონტაჟი და შიდა კარების მოწყობა
150,0 ათ.ლარი
სოფელ ყიზილაჯლოს №2 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
35,0 ათ.ლარი
წერეთლის საჯარო სკოლის დამხმარე შენობის (ყოფილი მირზოვკის სკოლა) საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
30,0 ათ.ლარი
ქვემო ყულარის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
30,0 ათ.ლარი
სოფელ თამარისის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს სკოლის შენობაში მოწყობა
40,0 ათ.ლარი
სოფელ ქურთლიარის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, გათბობის სისტემის მონტაჟი და კარ-ფანჯრების შეცვლა.
100,0 ათ.ლარი
სოფელ კაჩაგანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემისა და სველი წერტილების რეაბილიტაცია და კარ-ფანჯრების შეცვლა
80,0 ათ.ლარი
სოფელ დიდიმუღანლოს საჯარო სკოლის სახურავისა და კარ-ფანჯრების შეცვლა
120,0 ათ.ლარი
შულავერის №1 საჯარო სკოლის შენობის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია, კარებისა და იატაკის შეცვლა, ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი
120,0 ათ.ლარი
სოფელ მარადისის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
60,0 ათ.ლარი
სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლის კარ-ფანჯრების შეცვლა
70,0 ათ.ლარი
სოფელ წითელისოფლის საჯარო სკოლის შენობის კარ-ფანჯრების შეცვლა
30,0 ათ.ლარი
სოფელ აღმამედლოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
35,0 ათ.ლარი
სოფელ ბეითარაფჩის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
100,0 ათ.ლარი
სოფ დამია გეურარხის საჯარო სკოლის სახურავისა და კარ-ფანჯრების შეცვლა
200,0 ათ.ლარი
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 იანვრის №13 განკარგულების „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ მე-3 პუნქტის საფუძველზე საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 515,6 ათ. ლარი გაფორმებული ხეშეკრულების ღირებულების შესაბამისად.“.
8.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო დახმარება თანადაფინანსების გზით;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:
· მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%- ით,არაუმეტეს 400 ლარის ოდენობით ან 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტების შეძენის მიზნით დახმარება გაეწევა მოთხოვნილი თანხის 100%-ის ოდენობით. ასევე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერჯერადად, მკურნალობით ან/და გამოკვლევის დაფინანსების მიზნით (გარდა ფიზიოთერაპიის და მასაჟისა), დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობისა.
· მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსების მიზნით კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობით.
· მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ოპერაციის ან/ და რეაბილიტაციის ან/და გამოკვლევის ან/და მკურნალობის ან/და მედიკამენტების შეძენის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის განმავლობაში არაუმეტეს 800 ლარისა.
· გონებრივი განვითარების შეფერხების ან გონებრივი განვითარების დაყოვნების (ამ პუნქტში იგულისხმება: ICD – 10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84; F78; R62) მქონე, 0-13 წლამდე პირს რეაბილიტაციის ან/და გამოკვლევის ან/და მკურნალობის ან/და მედიკამენტების შეძენის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის განმავლობაში არაუმეტეს 800 ლარისა.
· ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირს, დაავადების საჭიროებიდან გამომდინარე, გამოკვლევის ან/და მკურნალობის ან/და ოპერაციის ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით.
· გულის ოპერაციის დაფინანსების მიზნით ბენეფიციარს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით.
კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ პირს, ოპერაციის დაფინანსების მიზნით, სახელმწიფოს მიერ სადაზღვევო პროგრამის ფარგლებში გაცემული დახმარების შემდეგ აუნაზღაურდება მხოლოდ 200 ლარი და მეტი ოდენობის დარჩენილი თანხის არსებობისას დასაფარავი თანხის 50%, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
9.
მე–13 მუხლის მე–4 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სხვადასხვა ყოფითი სახის დახმარების გაწევა;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:
· ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით.
· ომისა და სამხედრო ძალების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, 200 ლარის ოდენობით.
· 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, 200 ლარის ოდენობით.
· ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით, მისი დაბადებიდან ორი კალენდარული თვის ვადაში განცხადების წარმოდგენისას, იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილს დახმარება გაეწევა პირველ ბავშვზე 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით.
· 0-დან 100 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა მშობელს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, გაეწევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
· 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს, იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილ ოჯახს და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილი, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევათ 300 ლარის ოდენობით.
· ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილ ოჯახებს და ომში დაღუპული მეომრების ოჯახს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით, ხოლო დედმამით ობოლ არასრულწლოვან ბენეფიციარს 200 ლარის ოდენობით. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.
· ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, უსინათლო ან/და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს დახმარება გაეწევა 100 ლარის ოდენობით. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.
· არასრულწლოვანი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან/და ასევე ონკოლოგიურად დაავადებულ ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ 200 ლარის ოდენობით.
· 0-დან 15 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობის თანხით.
· დედ-მამით ობოლ, არასრულწლოვან ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით.
· უსინათლო ან/და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, 40 ლარის ოდენობით.
· დიალიზზე მყოფ ბენეფიციარებს, ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, ქ. მარნეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ ბენეფიციარს 40 ლარის ოდენობით, ყიზილ-აჯლოსა და ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ ბენეფიციარს 50 ლარის ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის სხვა დანარჩენ ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს 70 ლარის ოდენობით.
· საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ოჯახებს (იგულისხმება: პირველ რიგში მეუღლე, ასეთის არარსებობისას სრულწლოვანი შვილი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში მის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს), შვილის არარსებობისას მშობელი), კალენდარული წლის განმავლობაში, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევათ 100 ლარის ოდენობით, ხოლო კალენდარული წლის აგვისტოს თვეში (8 აგვისტოსთან დაკავშირებით) 500 ლარის ოდენობით. ასევე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, კალენდარული წლის მაისის თვეში, (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადი საჩუქრის სახით დახმარება გაეწევათ 250 ლარის ოდენობის თანხით. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.
· მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, 50 ლარის ოდენობით.
· მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ერთჯერადი დახმარების მიზნით, რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შესაბამისად, პირადი სარგებლობისათვის გადაეცემა ეტლი ან/და სხვა ტექნიკური საშუალება, არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობის ღირებულების.
· 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახებს, სიდანაც ორი ან მეტი შვილი, ასევე, 0-დან 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, საიდანაც ერთი სტუდენტი მაინც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა თითოეულ სტუდენტისათვის 500 ლარის ოდენობის თანხით.
· 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ სოციალურად დაუცველ მარჩენალ დაკარგულ ბენეფიციარს, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა 500 ლარის ოდენობით.
· დედით და მამით ობოლ ბენეფიციარს, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა 500 ლარის ოდენობით.
· იძულებით გადაადგილებული პირთა – დევნილთა ოჯახებს, რომელთა შვილიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ 500 ლარის ოდენობით.
· ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შვილებს, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ 500 ლარის ოდენობით.
მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელიც სწავლობს საგანმანათლებლო დაწესებულების უმაღლეს ან/და პროფესიულ პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ 500 ლარის ოდენობით.“.
10.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22,405.8
21,484.8
19,302.6
2,182.3
41,865.1
31,385.8
10,479.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
213.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
ხარჯები
13,192.8
15,363.6
15,115.7
247.9
17,923.3
17,077.5
845.8
შრომის ანაზღაურება
2,511.4
3,389.9
3,255.6
134.3
3,765.5
3,600.5
165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,938.2
5,937.2
4,002.9
1,934.4
23,750.6
14,117.1
9,633.5
ვალდებულებების კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4,497.8
5,243.2
5,199.0
44.3
6,238.4
6,138.3
100.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
228.0
228.0
0.0
228.0
228.0
0.0
ხარჯები
3,999.7
4,925.8
4,925.8
0.0
5,550.0
5,550.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,384.1
3,232.7
3,232.7
0.0
3,600.5
3,600.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.7
133.4
89.1
44.3
497.2
397.1
100.1
ვალდებულებების კლება
370.4
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
771.9
1,089.8
1,089.8
0.0
1,187.4
1,187.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
28.0
29.0
0.0
28.0
29.0
0.0
ხარჯები
769.6
1,087.4
1,087.4
0.0
1,182.4
1,182.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
449.3
635.6
635.6
0.0
676.3
676.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
2.4
2.4
0.0
5.0
5.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3,241.8
3,867.2
3,823.0
44.3
4,653.7
4,553.6
100.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
180.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
3,101.1
3,736.2
3,736.2
0.0
4,161.4
4,161.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,934.8
2,597.1
2,597.1
0.0
2,924.3
2,924.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.1
131.0
86.7
44.3
492.2
392.1
100.1
ვალდებულებების კლება
13.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
242.1
286.1
286.1
0.0
244.4
244.4
0.0
ხარჯები
64.5
102.1
102.1
0.0
53.2
53.2
0.0
ვალდებულებების კლება
177.6
184.0
184.0
0.0
191.2
191.2
0.0
01 05
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.1
0.1
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.1
0.1
0.0
3.0
3.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
162.1
203.0
67.2
135.8
259.4
94.4
165.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
162.1
203.0
67.2
135.8
217.4
52.4
165.0
შრომის ანაზღაურება
127.3
157.2
22.9
134.3
165.0
0.0
165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
42.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
162.1
203.0
67.2
135.8
259.4
94.4
165.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
162.1
203.0
67.2
135.8
217.4
52.4
165.0
შრომის ანაზღაურება
127.3
157.2
22.9
134.3
165.0
0.0
165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
42.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12,023.3
9,530.7
7,635.1
1,895.6
23,131.8
15,338.4
7,793.4
ხარჯები
3,845.0
4,522.4
4,516.9
5.5
4,913.1
4,833.1
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,124.3
5,008.4
3,118.2
1,890.1
18,218.7
10,505.3
7,713.4
ვალდებულებების კლება
54.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
6,494.4
3,366.9
2,084.3
1,282.6
8,073.1
5,377.6
2,695.5
ხარჯები
484.3
368.1
368.1
0.0
456.8
456.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,010.1
2,998.8
1,716.2
1,282.6
7,616.3
4,920.8
2,695.5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,352.2
5,338.8
4,751.7
587.2
11,756.9
8,383.8
3,373.1
ხარჯები
2,852.6
3,535.8
3,535.8
0.0
3,796.3
3,796.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,496.0
1,803.0
1,215.9
587.2
7,960.6
4,587.5
3,373.1
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,024.9
2,497.1
2,076.0
421.2
5,281.7
3,742.7
1,539.0
ხარჯები
4.3
1,215.8
1,215.8
0.0
1,205.0
1,205.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,152.2
1,281.4
860.2
421.2
4,076.7
2,537.7
1,539.0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.0
306.8
140.7
166.0
2,746.7
912.5
1,834.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.0
306.8
140.7
166.0
2,746.7
912.5
1,834.2
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
11.7
17.1
17.1
0.0
275.7
275.7
0.0
ხარჯები
11.7
17.1
17.1
0.0
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
250.7
250.7
0.0
03 02 04
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
26.6
0.5
0.5
0.0
216.8
216.8
0.0
ხარჯები
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.5
0.0
216.8
216.8
0.0
03 02 05
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,024.5
1,070.7
1,070.7
0.0
1,091.9
1,091.9
0.0
ხარჯები
796.3
934.6
934.6
0.0
630.0
630.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.2
136.1
136.1
0.0
461.9
461.9
0.0
03 02 06
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
121.6
110.6
110.6
0.0
309.3
309.3
0.0
ხარჯები
101.6
110.6
110.6
0.0
139.3
139.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
03 02 07
"ააიპ სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება
1,025.9
1,259.7
1,259.7
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
ხარჯები
1,025.9
1,257.7
1,257.7
0.0
1,797.0
1,797.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
03 02 08
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
62.9
76.3
76.3
0.0
34.8
34.8
0.0
ხარჯები
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.7
76.3
76.3
0.0
34.8
34.8
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
345.5
206.5
186.2
20.3
1,405.7
944.0
461.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345.5
206.5
186.2
20.3
1,405.7
944.0
461.8
03 03 01
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
86.5
161.8
141.5
20.3
1,345.7
884.0
461.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.5
161.8
141.5
20.3
1,345.7
884.0
461.8
03 03 02
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
59.1
44.7
44.7
0.0
60.0
60.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.1
44.7
44.7
0.0
60.0
60.0
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
547.9
613.0
613.0
0.0
580.0
580.0
0.0
ხარჯები
470.0
613.0
613.0
0.0
580.0
580.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
483.3
5.5
0.0
5.5
1,316.0
53.0
1,263.0
ხარჯები
38.1
5.5
0.0
5.5
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394.7
0.0
0.0
0.0
1,236.0
53.0
1,183.0
ვალდებულებების კლება
50.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
2,653.3
2,605.2
2,605.2
0.0
5,389.9
3,054.1
2,335.8
ხარჯები
2,031.3
2,171.6
2,171.6
0.0
3,187.8
2,672.0
515.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.6
433.6
433.6
0.0
2,202.1
382.1
1,820.0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება
1,692.2
2,072.3
2,072.3
0.0
2,620.0
2,620.0
0.0
ხარჯები
1,692.2
2,066.2
2,066.2
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.0
6.0
0.0
20.0
20.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
889.5
459.6
459.6
0.0
362.1
362.1
0.0
ხარჯები
267.6
32.1
32.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.6
427.6
427.6
0.0
362.1
362.1
0.0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
71.6
73.4
73.4
0.0
2,407.8
72.0
2,335.8
ხარჯები
71.6
73.4
73.4
0.0
587.8
72.0
515.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1,820.0
0.0
1,820.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2,183.2
2,639.2
2,639.2
0.0
5,478.7
5,478.7
0.0
ხარჯები
2,092.2
2,280.2
2,280.2
0.0
2,688.1
2,688.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.6
358.9
358.9
0.0
2,790.6
2,790.6
0.0
ვალდებულებების კლება
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,039.5
1,342.8
1,342.8
0.0
2,744.4
2,744.4
0.0
ხარჯები
1,007.7
1,012.8
1,012.8
0.0
1,168.0
1,168.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.3
330.0
330.0
0.0
1,576.4
1,576.4
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
5.8
16.8
16.8
0.0
18.0
18.0
0.0
ხარჯები
5.8
16.8
16.8
0.0
18.0
18.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
1,028.3
997.8
997.8
0.0
1,186.4
1,186.4
0.0
ხარჯები
1,001.9
996.0
996.0
0.0
1,150.0
1,150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.9
1.8
1.8
0.0
36.4
36.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
5.4
328.1
328.1
0.0
1,540.0
1,540.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.4
328.1
328.1
0.0
1,540.0
1,540.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
874.1
852.4
852.4
0.0
2,288.3
2,288.3
0.0
ხარჯები
815.1
823.4
823.4
0.0
1,074.1
1,074.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
29.0
29.0
0.0
1,214.2
1,214.2
0.0
ვალდებულებების კლება
13.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
215.1
140.8
140.8
0.0
214.6
214.6
0.0
ხარჯები
206.8
140.8
140.8
0.0
214.6
214.6
0.0
ვალდებულებების კლება
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
561.1
709.1
709.1
0.0
877.0
877.0
0.0
ხარჯები
555.5
682.7
682.7
0.0
859.5
859.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.4
26.4
26.4
0.0
17.5
17.5
0.0
ვალდებულებების კლება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
44.5
2.6
2.6
0.0
1,196.7
1,196.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.9
2.6
2.6
0.0
1,196.7
1,196.7
0.0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
57.6
71.7
71.7
0.0
86.0
86.0
0.0
ხარჯები
57.6
71.7
71.7
0.0
86.0
86.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
212.1
372.2
372.2
0.0
360.0
360.0
0.0
ხარჯები
211.8
372.2
372.2
0.0
360.0
360.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,189.2
1,263.5
1,156.9
106.5
1,366.9
1,281.9
85.0
ხარჯები
1,187.4
1,260.5
1,154.0
106.5
1,366.9
1,281.9
85.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
146.8
161.0
56.2
104.8
242.0
162.0
80.0
ხარჯები
146.8
158.1
53.3
104.8
242.0
162.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1,042.4
1,102.5
1,100.7
1.8
1,124.9
1,119.9
5.0
ხარჯები
1,040.7
1,102.5
1,100.7
1.8
1,124.9
1,119.9
5.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
717.0
743.1
743.1
0.0
813.3
813.3
0.0
ხარჯები
717.0
743.1
743.1
0.0
813.3
813.3
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
320.9
354.7
354.7
0.0
306.7
306.7
0.0
ხარჯები
319.2
354.7
354.7
0.0
306.7
306.7
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
4.5
4.8
3.0
1.8
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
4.5
4.8
3.0
1.8
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
ბიუჯეტის დანართი №2 – „საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ – ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
დანართი №2
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად
ადმინისტრაციული ერთეული
№
სოფელი
პროექტის დასახელება
კატეგორია (დადგენილებით განსაზღვრული)
პროექტის სავარაუდო ღირებულება (ტრანსფერი)
თანადაფინანსება
ხარჯთაღრიცხვის
პროექტის
3
1
4
5
7
8
1
კაჩაგანი
1
კაჩაგანი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
2
თაქალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
3
ხანჯიგაზლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
4
კირაჩმუღანლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
72,000.00
2,880.00
2
კასუმლო
5
კასუმლო
სპორტული ოთახის მოწყობა (ერთი ოთახის რეაბილიტაცია)
სპორტული ინფრასტრუქტურა
20,000.00
800.00
6
აღმამედლო
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
20,000.00
0.00
7
კუშჩუ
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
8
ბაითალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
9
ბეითარაბჩი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
10
ულაშლო
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
16,000.00
0.00
100,000.00
2,560.00
3
დამია–გეურარხი
11
დამია–გეურარხი
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
20,000.00
800.00
12
დამია
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
13
კიროვკა
წყაროს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
14
ახლოლალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
64,000.00
2,560.00
4
ხოჯორნი
15
ხოჯორნი
სასაფლაოს შემოღობვა
სასაფლაოს შემოღობვა
16,000.00
480.00
16
ბრდაზორი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
17
გიულბახი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
18
ცოფი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
54,000.00
2,000.00
5
წერაქვი
19
წერაქვი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
20
სიონი
საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
ხიდები
10,000.00
400.00
21
ჯანხოში
წყაროდან სასმელი წყლის მონტაჟი
სასმელი წყლის სისტემები
10,000.00
400.00
9,964.00
30,000.00
1,200.00
9,964.00
6
ყულარი
22
ქვემო ყულარი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
23
კირიხლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
24
ზემო ყულარი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
25
ბუდიონოვკა
ფანჩატურის მოწყობა
თავშეყრის ადგილები
10,000.00
0.00
26
წითელი სოფელი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
27
დაშტაფა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
28
მარადისი
სარიტუალო ღონისძიებებისთვის ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა
კულტურის ობიექტი
12,000.00
400.00
114,000.00
4,080.00
7
შაუმიანი
29
შაუმიანი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
30
ხიხანი
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
31
ყუდრო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
32
ახკულა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
56,000.00
2,240.00
8
შულავერი
33
შულავერი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
34
იმირი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
35
ზემო სარალი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
36
იმირჭალა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
37
ქვემო სარალი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
38
არაფლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
39
ახლომახმუდლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
40
ენიქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
41
სეიდგოჯალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
152,000.00
6,080.00
9
ქუთლიარი
42
ქუთლიარი
სარწყავი არხისთვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა
სარწყავი სისტემები
20,000.00
200.00
43
ბაიდარი
სკვერის რეაბილიტაცია
სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით
16,000.00
480.00
44
დიდი მუღანლო
სასმელი წყლის მილმდენის მონტაჟი
სასმელი წყლის სისტემები
20,000.00
800.00
45
ხუტორ ლეჟბადინი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
12,000.00
480.00
46
ლეჟბადინი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
84,000.00
2,600.00
47
მეორე ქესალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
48
პირველი ქესალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
49
კაპანახჩი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
10
კაპანახჩი
50
ქეშალო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
51
ალგეთის მევენახეობა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
52
ილმაზლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
53
ამბაროვკა
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
128,000.00
5,120.00
11
ყიზილაჯლო
54
ყიზილაჯლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
20,000.00
800.00
12
ალგეთი
55
ალგეთი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
10,000.00
56
გაჯისაქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
57
საბირქენდი
სასაფლაოს შემოღობვა
სასაფლაოს შემოღობვა
20,000.00
600.00
58
აზიზქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
59
თაზაქენდი (ალგეთის)
სასაფლაოზე ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა
სასაფლაოების ინფრასტ.
20,000.00
800.00
96,000.00
3,240.00
13
სადახლო
60
სადახლო
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
20,000.00
800.00
61
ბურმა
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
10,000.00
0.00
62
თაზაქენდი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
16,000.00
640.00
63
ხულდარა
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
სასმელი წყლის სისტემები
16,000.00
640.00
64
მოლაოღლი
ხიდის რეაბილიტაცია
ხიდები
20,000.00
800.00
82,000.00
2,880.00
14
ოფრეთი
65
ოფრეთი
წყალმომარაგება
სასმელი წყლის სისტემები
10,000.00
400.00
66
ხოხმელი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
20,000.00
800.00
15
ახკერპი
67
ახკერპი
სკოლის ეზოს შემოღობვა
სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
4,000.00
120.00
გაჩერების მოწყობა
მოსაცდელები
10,000.00
0.00
სტადიონის კედლის რეააბილიტაცია
სპორტული ობიექტები
2,000.00
60.00
68
ჩანახჩი
გარე განათების მოწყობა
გარე განათება
5,000.00
200.00
კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
კულტურის ობიექტები
5,000.00
200.00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
2,000.00
80.00
69
ულიანოვკა
ულიანოვკა-ახკერპის დამაკავშირებელი გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
4,000.00
120.00
ულიანოვკა
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
სასმელი წყლის სისტემები
6,000.00
180.00
38,000.00
960.00
16
წერეთელი
70
წერეთელი
რიტუალების სახლის ტერიტორიაზე სველი წერტილების მოწყობა
კულტურის ადგილები
20,000.00
800.00
71
ნორგიული
სკოლის ეზოს შემოღობვა, კეთილმოწყობის სამუშაოები
სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
16,000.00
480.00
72
საიმერლო
სარიტუალო სახლში კეთილმოწყობის სამუშაოები
კულტურის ობიექტები
20,000.00
800.00
73
დიდი ბეგლიარი
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
12,000.00
0.00
74
პატარა ბეგლიარი
სარიტუალო ღონისძიებებისთვის ინვენტარის შესანახი სათავსოს მშენებლობა
კულტურის ობიექტები
12,000.00
480.00
80,000.00
2,560.00
17
თამარისი
75
თამარისი
სასაფლაოს შემოღობვა
სასაფლაოს შემოღობვა;
4,000.00
120.00
მოსაცდელების მოწყობა
მოსაცდელები
16,000.00
0.00
76
ალავარი
გარე განათების მონტაჟი
გარე განათება
10,000.00
400.00
77
ახალი დიოკნისი
შიდა გზების მოხრეშვა
გზები
12,000.00
0.00
42,000.00
520.00
სულ სოფლის პროექტები
1,232,000.00
43,080.00
9,964.00