ორგანი-ზაციული კოდი დასახელება 2017წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2019 წლის 28 მაისი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016376) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
I. შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442,4
4035,1
6407.3
12174.8
5174.8
7000.0
გადასახადები
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
6288.
6
0
6288.
6
გრანტები
8814.1
4319.0
4495.1
9144,7
4035,1
5109.6
5665.8
5174.8
491.0
სხვა შემოსავლები
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
220.4
0
220.4
II. ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.
5
177.4
5578.1
7774.4
993.0
6841.4
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0,0
1449.1
1605.5
0,0
1605.5
1796.7
0
1796.7
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
1322.0
201.3
1120.7
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
47.0
0
47.0
სუბსიდიები
2537.3
0,0
2537.3
2658.7
0,0
2658.7
3077.8
0
3077.8
გრანტები
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
604.3
0,0
604.3
525.3
0,0
525.3
617.3
0
617.3
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0,0
143.0
960.6
731.7
228.9
III. საოპერაციო სალდო
5083.0
4281.4
801.6
4686.9
3857.7
829.2
4400.4
4241.8
158.6
IV. არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3578.9
2428.6
1150.3
7316.6
5872.2
1444.4
5958.0
5065.4
892.6
ზრდა
3584.1
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
5958.0
5065.4
892.6
კლება
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
0
0
0
V. მთლიანი სალდო
1504.1
1852.9
-348.8
-2629.7
-2014.5
-615.2
-1557.6
-823.6
-734.0
VI. ფინანსური აქტივების
ცვლილება
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
-1604.6
-823.6
-781.0
ზრდა
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
0
0
0
კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
1604.6
823.6
781.0
0
VII .ვალდებულებების
ცვლილება
-136.7
-72.0
-64.7
-35.5
0,0
-35.5
-47.0
0
-47.0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
კლება
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
0
0
0
საშინაო
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
47.0
0
47.0
0
0
VIII. ბალანსი
0
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-
ფილი ტრანს-ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
შემოსულობები
11608.3
4556.0
7052.3
13107.6
6049.6
7058.0
13779.4
5998.4
7781.0
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
12174.8
5174.8
7000.0
არაფინანსური აქტივების კლება
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
1604.6
823.6
781.0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახადები
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
6288,6
0
6288,6
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
7774.4
933.0
6841.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584.0
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
5958.0
5065.4
208.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
47.0
0
47.0
ნაშთის ცვლილება
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
0
0
0
";
მუხლი 3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12174.8 ათასი ლარის ოდენობით:🔗
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
12174.8
5174.8
7000.0
გადასახადები
1436,3
0.0
1436,3
1090.0
0.0
1090.0
6288,6
0
6288,6
გრანტები
8814,1
4319,0
4495,1
9144.7
4035.1
5109.
6
5665.8
5174.0
491.0
სხვა შემოსავლები
230,6
0.0
230,6
207.
7
0.0
207.
7
220,4
0
220,4
";
ა.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5665.8 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
გრანტები
8814.1
9144.7
5665.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
16.2
სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
8814.1
9144.7
0
სსპდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
4323.7
4962.6
327.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
144.8
147.0
147.0
კაპიტალური ტრანსფერი
4319.0
4035.1
3744.8
სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
930.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
500.0
კაპიტალური ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
";
ა.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7774.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
7774.4
933.0
6841.4
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0.0
1449.1
1605.5
0.0
1605.5
1796.7
0
1796.7
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
1322.0
201.3
1120.7
პროცენტები
0
0
0
5
52
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0.0
2537.3
2658.7
0.0
2658.7
3077.8
0.0
3077.8
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
604.3
0.0
604.3
525.3
0.0
525.3
617..3
0
617.3
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0.0
143.0
960.6
731.7
228.9
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5958.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3.0
0
20.6
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3.0
0
20.6
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3412,1
6980.9
5066.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2970.2
3129.7
2823.7
03 02
კომუნალური ინფარასტრუქტურა
149.1
583.0
381.0
03 02 01
გარე განათება
56.4
468.5
0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76.5
114.5
381.0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
1926.3
796.4
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164.4
7.6
493.9
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806.6
2110.6
571.3
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0
0
0
03 07
ტურიზმი
0
0
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
0
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0
0
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
0
0
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0
0
0
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0
0
0
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
0
0
0
მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა
0
0
04 00
განათლება
123.4
42.7
607.8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
123.4
27.9
0
04 03
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0
14.8
607.8
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
45.6
45.6
0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
40.2
32.8
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
5.4
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება
0
12.8
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
247.
4
263.3
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0
247.
4
0
06 02
სოციალური დაცვა
0
0
0
სულ ჯამი
3584.0
7316.6
5958.0
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2080.3
2312.600
2585.500
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2080.3
2247.800
2584.200
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2080.3
2241.800
2567.700
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
6.000
16.500
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.000
0.000
0.000
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.000
0.000
0.000
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.000
0.000
0.000
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.000
0.000
0.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.000
0.000
0.000
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
0.000
0.000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.000
0.000
0.000
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.000
0.000
0.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
64.800
1.300
702
თავდაცვა
73.7
82.000
74.100
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.000
0.000
0.000
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.000
0.000
0.000
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.000
0.000
0.000
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.000
0.000
0.000
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.000
0.000
0.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3411.8
7277.200
4911.700
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.000
0.000
0.000
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.000
0.000
0.000
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.000
0.000
0.000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
165.1
2604.100
1392.700
70421
სოფლის მეურნეობა
165.1
2604.100
1392.700
70422
სატყეო მეურნეობა
0.000
0.000
0.000
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.000
0.000
0.000
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.000
0.000
0.000
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.000
0.000
0.000
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.000
0.000
0.000
70433
ბირთვული საწვავი
0.000
0.000
0.000
70434
სხვა სახის საწვავი
0.000
0.000
0.000
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.000
0.000
0.000
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.000
0.000
0.000
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.000
0.000
0.000
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.000
0.000
0.000
70443
მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
7045
ტრანსპორტი
3095.9
3376.500
2943.000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3095.9
3376.500
2943.000
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.000
0.000
0.000
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.000
0.000
0.000
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.000
0.000
0.000
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7046
კავშირგაბმულობა
0.000
0.000
0.000
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.000
0.000
0.000
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.000
0.000
0.000
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.000
0.000
0.000
70473
ტურიზმი
0.000
0.000
0.000
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.000
0.000
0.000
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.000
0.000
0.000
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.000
0.000
0.000
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.000
0.000
0.000
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.000
0.000
0.000
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.000
0.000
0.000
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.000
0.000
0.000
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.000
0.000
0.000
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
150.8
1296.600
576.000
705
გარემოს დაცვა
672.9
816.400
925.200
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
5.0
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
668.0
816.400
925.200
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.000
0.000
0.000
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.000
0.000
0.000
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
132.9
581.400
1167.100
7061
ბინათმშენებლობა
76.5
142.200
1137.100
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0.000
7063
წყალმომარაგება
0.000
0.000
0.000
7064
გარე განათება
56.4
439.200
0.000
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.000
0.000
0.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.000
0.000
30.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
423.9
588.500
638.900
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.000
0.000
0.000
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.000
0.000
0.000
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.000
0.000
0.000
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.000
0.000
0.000
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103.8
110.400
115.600
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
320.2
478.100
523.300
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1010.0
1022.900
1017.000
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
454.4
357.300
320.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
530.5
590.400
615.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25.2
25.200
32.000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
50.000
50.000
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.000
0.000
0.000
709
განათლება
896.0
1169.200
2035.600
7091
სკოლამდელი აღზრდა
895.3
943.800
1098.500
7092
ზოგადი განათლება
0.7
225.400
937.100
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
225.400
937.100
7093
პროფესიული განათლება
0.000
0.000
0.000
7094
უმაღლესი განათლება
0.000
0.000
0.000
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.000
0.000
0.000
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.000
0.000
0.000
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.000
0.000
0.000
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.000
0.000
0.000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.000
0.000
0.000
710
სოციალური დაცვა
320.3
518.100
377.300
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
49.6
53.900
56.800
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
160.5
172.000
208.000
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.000
0.000
0.000
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110.2
292.200
112.500
სულ
9021.9
14368.300
13732.400
";
ა.დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 16.5 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ა.ე) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის საჭიროა: 1. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 2. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 3. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
აღწერა
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.
1.2 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა.
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შეადგენს 356 კმ-ს, საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 15-20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე, ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოლობანში სტიქიის შედეგად დანგრეული საავტომობილო ხიდის მოწყობის სამუშაოები; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით აგრეთვე დაგეგმილია მარტვილის, სენაკის, ჩხოროწყუს და აბაშის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდებარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები; დაგეგმილია სამისამართო აბრების დამზადება, აგრეთვე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის ხარჯი და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 0302)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია, აბაშის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, ადმინისტრაციულ შენობებში რემონტის და ქალაქ აბაშაში კვათანის უბანში არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოები აგრეთვე დაგეგმილია ქალაქ აბაშაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეკეთება, რეკონსტრუქცია; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით აგრეთვე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი.
2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 0303)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება. აგრეთვე დაგეგმილია მდინარე აბაშაზე მდინარის დატბორვის საწინააღმდეგო ნაგებობის მოწყობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით;
2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
დაგეგმილია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები. აგრეთვე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურეობის შესყიდვის ხარჯი და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი.
2.5. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0305)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შენარჩუნება და დასუფთავება, მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, არსებული სივრცეების მოწესრიგება, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; სასაფლაოების მოვლა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან, მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა; ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება ასევე ხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა. აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა“.
2.6. სკვერების, ფასადების და პარკების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის ცენტრში ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას სახელობის პარკის კეთილმოწყობა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რაც მყარი საფუძველია აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება), მათ შორის: ახალი ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.
3.2 საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა (რეაბილიტაციის მიზნით), აგრეთვე საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულები მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეოის განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
4.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო გარემო შეიქმნას ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას.
თავისუფალი თეატრალური პროექტების, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ა(ა)იპ –
კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი.
4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
5.1. ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების იმ სამედიცინო მომსახურების წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ.
5.2 ამბულატორიის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 06 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ოფისის მშენებლობა. აგრეთვე დაგეგმილია სოფლებში: პირველი მაისი, ზანათი, ტყვირი, ძველი აბაშა ამბულატორიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი.
5.3. სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები.)
სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება;
სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება;
მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა;
სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები;
გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა;
ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარების პროგრამა;
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა;
მკვეთრად გამოხატული 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა დახმარების პროგრამა;
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 წლის ასაკამდე) ოჯახისათვის დახმარება;
100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება;
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა.
აღნიშნული პროგრამები განხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.”;
ა.ვ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანი-ზაციული კოდი
დასახელება
2017წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
11608,3
13107.6
6049.6
7058.0
13779.4
5998.4
7781.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107
129
0.0
129
129
0.0
129
ხარჯები
5437,8
5755.5
177.4
5578.1
7774.4
933.0
6841.4
შრომის ანაზღაურება
1449,1
1605.5
0.0
1605.5
1796.7
0.0
1796.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584,0
7316.6
5872.2
1444.4
5958.0
5065.4
892.6
ვალდებულებების კლება
136.7
0.0
0.0
0.0
47.0
0.0
47.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2080,4
2278.7
0.0
2278.7
2632.5
0.0
2632.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101
123
0.0
123
124
0.0
124
ხარჯები
2077,3
2243.2
0.0
2243.2
2564.9
0.0
2564.9
შრომის ანაზღაურება
1386,9
1543.1
0.0
1543.1
1741.0
0.0
1741.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0
0.0
20.6
0.0
20.6
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
47.0
0.0
47.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
665,4
786.5
0.0
786.5
829.7
0.0
829.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
31
31
31
31
ხარჯები
663,8
786.5
0.0
786.5
829.7
0.0
829.7
შრომის ანაზღაურება
426,2
521.7
0.0
521.7
542.7
0.0
542.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1415,0
1428.9
0.0
1428.9
1738.0
0.0
1738.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
92
92
93
93
ხარჯები
1413,5
1428.9
0.0
1428.9
1717.4
0.0
1717.4
შრომის ანაზღაურება
960,7
1021.4
0.0
1021.4
1198.4
0.0
1198.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
12.5
0.0
12.5
16.5
0.0
16.5
ხარჯები
0.0
12.5
0.0
12.5
16.5
0.0
16.5
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
50.8
0.0
50.8
48.3
0.0
48.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
15.3
0.0
15.3
1.3
0.0
1.3
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
47.0
0.0
47.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
5.0
0.0
5.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
55.6
0.0
55.6
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
0.0
6.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
55.6
0.0
55.6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4354,0
7946.6
5833.3
2113.3
7004.0
5367.3
1636.7
ხარჯები
805,6
965.7
177.4
788.3
1937.7
933.0
1004.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3412,1
6980.9
5655.9
1325.0
5066.3
4434.3
632.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
3141,7
3129.7
2395.5
734.2
2943.0
2502.5
440.5
ხარჯები
125.7
0.0
0.0
0.0
119.3
101.2
18.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2970,2
3129.7
2395.5
734.2
2823.7
2401.3
422.4
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
194,1
595.0
394.5
200.5
1137.1
1051.3
85.8
ხარჯები
19.5
12.0
0.0
12.0
756.1
731.7
24.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.1
583.0
394.5
188.5
381.1
319.6
61.4
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
56.4
472.6
394,5
78.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.4
457.5
394,5
63.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
56,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76,5
122.4
0.0
122.4
1137.1
1051.3
85.8
ხარჯები
0,0
7.9
0.0
7.9
756.1
731.7
24.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,5
114.5
0.0
114.5
381.0
319.6
61.4
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
2103.7
1982.3
121.4
812.7
773.4
39.3
ხარჯები
0.0
177.4
177.4
0.0
16.3
14.0
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.2
1926.3
1804.9
121.4
796.4
759.4
37.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164,4
7,6
0.0
7,6
580.0
500.0
80.0
ხარჯები
23.1
0.0
0.0
0.0
86.1
68.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,9
7,6
0.0
7,6
493.9
413.9
80.0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,6
2110.6
1053.4
1057.2
1501.2
540.1
961.1
ხარჯები
637,3
776.3
0.0
776.3
929.9
0.0
929.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
571.3
540.1
31.2
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
169.3
1339.3
1053.4
285.8
576.0
540.1
35.9
ხარჯები
0.0
4.9
0.0
4.9
4.7
0.0
4.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
571.3
540.1
31.2
03 05 02
ა(ა)იპ –
აბაშის კეთილმოწყობა
637,3
771.4
0.0
771.4
925.2
0.0
925.2
ხარჯები
637,3
771.4
0.0
771.4
925.2
0.0
925.2
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
03 06
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
04 00
განათლება
896,0
944.2
0.0
944.2
2035.6
390.0
1645.6
ხარჯები
602.8
901.5
0.0
901.5
1427.8
0.0
1427.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
42.7
0.0
42.7
607.8
390.0
217.8
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
895,3
927.9
0.0
927.9
1098.5
0.0
1098.5
ხარჯები
772,0
900.0
0.0
900.0
1098.5
0.0
1098.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
27.9
0.0
27.9
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.7
1.5
0.0
1.5
937.1
390.0
547.1
ხარჯები
0.7
1.5
0.0
1.5
329.3
0.0
329.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
607.8
390.0
217.8
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1010,0
968.3
0.0
968.3
1017.0
0.0
1017.0
ხარჯები
964,4
922.7
0.0
922.7
1017.0
0.0
1017.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,6
45.6
0.0
45.6
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
454,4
359.2
0.0
359.2
320.0
0.0
320.0
ხარჯები
414,2
326.4
0.0
326.4
320.0
0.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,2
32.8
0.0
32.8
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
555,7
576.2
0.0
576.2
647.0
0.0
647.0
ხარჯები
550,2
576.2
0.0
576.2
647.0
0.0
647.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
481,8
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0.0
441.1
0.0
441.1
585.0
0.0
585.0
ხარჯები
0.0
441.1
0.0
441.1
585.0
0.0
585.0
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
48,7
26.0
0.0
26.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
46,1
26.0
0.0
26.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
0.0
20.1
0.0
20.1
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
20.1
0.0
20.1
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
744,5
887.8
216.3
671.5
1016.2
241.1
775.1
ხარჯები
744,5
640.4
0.0
640.4
752.9
0.0
752.9
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103,8
109.2
0.0
109.2
115.6
0.0
115.6
ხარჯები
103,8
109.2
0.0
109.2
115.6
0.0
115.6
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
320,5
447.7
216.3
231.4
523.3
241.1
282.2
ხარჯები
320,5
200.3
0.0
200.3
260.0
0.0
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263.3
241.1
22.2
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
320,3
330.9
0.0
330.9
377.3
0.0
377.3
ხარჯები
320,3
330.9
0.0
330.9
3
77.3
0.0
377.3
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
ხარჯები
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
06 03 06
ახალშობილთა ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
112,4
118.6
0.0
118.6
1
55.5
0.0
1
55.5
ხარჯები
112,4
118.6
0.0
118.6
155.5
0.0
155.5
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
2.5
0
2.5
2.5
0
2.5
ხარჯები
0
2.5
0
2.5
2.5
0
2.5
06 03 07
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგელა ხოშტარია