13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 20,056,1 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
0.0
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტი
|
12,102.4
|
2,969.696
|
9,132.7
|
20 056,1
|
6 869,0
|
13 187,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136.0
|
0.0
|
136.0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,712.1
|
555.3
|
7,156.7
|
9 582,5
|
800,5
|
8 781,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,434.1
|
27.0
|
1,407.1
|
2 813,7
|
686,2
|
2 127,6
|
|
|
პროცენტი
|
219.6
|
12.0
|
207.6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,930.0
|
0.0
|
2,930.0
|
3 347,9
|
0,0
|
3 347,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
371.4
|
0.0
|
371.4
|
381,0
|
0,0
|
381,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,296.8
|
516.4
|
780.4
|
1 220,8
|
114,3
|
1 106,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,886.7
|
2,414.4
|
1,472.4
|
9 621,3
|
6 068,5
|
3 552,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,886.7
|
2,414.4
|
1,472.4
|
9 565,3
|
6 068,5
|
3 496,8
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
|
საშინაო
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3,409.9
|
12.0
|
3,397.9
|
4 206,2
|
2,2
|
4 204,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,871.2
|
12.0
|
2,859.2
|
3 324,1
|
0,0
|
3 324,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,165.5
|
0.0
|
1,165.5
|
1 443,9
|
0,0
|
1 443,9
|
|
|
პროცენტი
|
219.6
|
12.0
|
207.6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51.4
|
0.0
|
51.4
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.1
|
0.0
|
35.1
|
29,7
|
2,2
|
27,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35.1
|
0.0
|
35.1
|
29,7
|
2,2
|
27,5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
|
საშინაო
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
647.3
|
0.0
|
647.3
|
724,5
|
0,0
|
724,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
|
25.0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
647.3
|
0.0
|
647.3
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125.5
|
0.0
|
125.5
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,138.3
|
0.0
|
2,138.3
|
2 317,8
|
2,2
|
2 315,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107.0
|
|
107.0
|
77,0
|
|
77,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,004.3
|
0.0
|
2,004.3
|
2 290,6
|
0,0
|
2 290,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,039.9
|
0.0
|
1,039.9
|
1 138,8
|
0,0
|
1 138,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.1
|
0.0
|
35.1
|
27,2
|
2,2
|
25,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35.1
|
0.0
|
35.1
|
27,2
|
2,2
|
25,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148,2
|
0,0
|
148,2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148,2
|
0,0
|
148,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148,2
|
0,0
|
148,2
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 02
|
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა
|
624.2
|
12.0
|
612.2
|
1 014,8
|
0,0
|
1 014,8
|
|
|
ხარჯები
|
219.6
|
12.0
|
207.6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
219.6
|
12.0
|
207.6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
|
საშინაო
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
62.6
|
0.0
|
62.6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
62.6
|
0.0
|
62.6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
62.6
|
0.0
|
62.6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
62.6
|
0.0
|
62.6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5,122.4
|
2,441.3
|
2,681.1
|
11 656,9
|
6 852,5
|
4 804,4
|
|
|
ხარჯები
|
1,295.3
|
27.0
|
1,268.4
|
2 145,4
|
786,2
|
1 359,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
188.2
|
27.0
|
161.2
|
795,7
|
686,2
|
109,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
692.7
|
0.0
|
692.7
|
750,2
|
0,0
|
750,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
414.5
|
0.0
|
414.5
|
599,5
|
100,0
|
499,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,827.0
|
2,414.4
|
1,412.7
|
9 511,4
|
6 066,3
|
3 445,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,827.0
|
2,414.4
|
1,412.7
|
9 511,4
|
6 066,3
|
3 445,2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2,115.5
|
1,328.7
|
786.8
|
3 936,6
|
3 292,7
|
643,9
|
|
|
ხარჯები
|
61.4
|
27.0
|
34.4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61.4
|
27.0
|
34.4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,054.1
|
1,301.8
|
752.3
|
3 889,4
|
3 280,5
|
608,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,054.1
|
1,301.8
|
752.3
|
3 889,4
|
3 280,5
|
608,9
|
|
03 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
2,115.5
|
1,328.7
|
786.8
|
3 936,6
|
3 292,7
|
643,9
|
|
|
ხარჯები
|
61.4
|
27.0
|
34.4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61.4
|
27.0
|
34.4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,054.1
|
1,301.8
|
752.3
|
3 889,4
|
3 280,5
|
608,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,054.1
|
1,301.8
|
752.3
|
3 889,4
|
3 280,5
|
608,9
|
|
03 01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,008.3
|
95.4
|
912.9
|
1 838,5
|
1,0
|
1 837,5
|
|
|
ხარჯები
|
692.7
|
0.0
|
692.7
|
750,2
|
0,0
|
750,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
692.7
|
0.0
|
692.7
|
750,2
|
0,0
|
750,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315.6
|
95.4
|
220.1
|
1 088,4
|
1,0
|
1 087,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
315.6
|
95.4
|
220.1
|
1 088,4
|
1,0
|
1 087,3
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
|
151.6
|
0.0
|
151.6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
105,9
|
0,0
|
105,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
105,9
|
|
105,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
|
743.4
|
0.0
|
743.4
|
911,7
|
0,0
|
911,7
|
|
|
ხარჯები
|
557.9
|
0.0
|
557.9
|
644,3
|
0,0
|
644,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
557.9
|
|
557.9
|
644,3
|
0,0
|
644,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185.5
|
0.0
|
185.5
|
267,5
|
0,0
|
267,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185.5
|
0.0
|
185.5
|
267,5
|
0,0
|
267,5
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
113.3
|
95.4
|
17.8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113.3
|
95.4
|
17.8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
113.3
|
95.4
|
17.8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
03 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
03 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1,471.3
|
561.4
|
909.9
|
3 421,0
|
1 209,9
|
2 211,0
|
|
|
ხარჯები
|
541.2
|
0.0
|
541.2
|
534,1
|
0,0
|
534,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
414.5
|
0.0
|
414.5
|
499,5
|
0,0
|
499,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930.1
|
561.4
|
368.6
|
2 886,9
|
1 209,9
|
1 676,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
930.1
|
561.4
|
368.6
|
2 886,9
|
1 209,9
|
1 676,9
|
|
03 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
483.5
|
411.9
|
71.6
|
799,8
|
767,8
|
32,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
483.5
|
411.9
|
71.6
|
799,8
|
767,8
|
32,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
483.5
|
411.9
|
71.6
|
799,8
|
767,8
|
32,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგარმა
|
43.8
|
43.8
|
0.0
|
1 661,0
|
1 581,0
|
80,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714,0
|
674,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
|
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.8
|
43.8
|
0.0
|
847,0
|
807,0
|
40,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43.8
|
43.8
|
0.0
|
847,0
|
807,0
|
40,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
997.2
|
0.0
|
997.2
|
1,517,0
|
100,0
|
1,517,0
|
|
|
ხარჯები
|
981.9
|
0.0
|
981.9
|
1,502,0
|
|
1,502,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
482,0
|
|
482,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
981.9
|
0.0
|
981.9
|
1,020,0
|
|
1,020,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0,0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
973.6
|
0.0
|
973.6
|
1 035,0
|
0,0
|
1 035,0
|
|
|
ხარჯები
|
958.4
|
0.0
|
958.4
|
1,020,0
|
0,0
|
1,020,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
958.4
|
0.0
|
958.4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
00
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
|
|
|
482,0
|
0,0
|
482,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
482,0
|
0,0
|
482,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
482,0
|
0,0
|
482,0
|
|
05 00
|
კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,333.0
|
0.0
|
1,333.0
|
1,710,0
|
0,0
|
1,710,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,323.6
|
0.0
|
1,323.6
|
1,647,4
|
0,0
|
1,647,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,185.3
|
0.0
|
1,185.3
|
1,508,4
|
0,0
|
1,508,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.3
|
0.0
|
73.3
|
64,0
|
|
64,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0
|
0,0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
590.9
|
0.0
|
590.9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
|
ხარჯები
|
590.9
|
0.0
|
590.9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0,0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
590.9
|
0.0
|
590.9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
|
590.9
|
0.0
|
590.9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
|
ხარჯები
|
590.9
|
0.0
|
590.9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
590.9
|
0.0
|
590.9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
517.9
|
0.0
|
517.9
|
696,3
|
0,0
|
696,3
|
|
|
ხარჯები
|
514.2
|
0.0
|
514.2
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
514.2
|
0.0
|
514.2
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
|
119.3
|
0.0
|
119.3
|
00
|
0,0
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
119.3
|
0.0
|
119.3
|
00
|
0,0
|
00
|
|
|
სუბსიდიები
|
119.3
|
0.0
|
119.3
|
00
|
0,0
|
00
|
|
05 06
|
ა.ა.იპ"მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
298.7
|
0.0
|
298.7
|
618,0
|
0,0
|
618,0
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
614,4
|
|
614,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
81.9
|
0.0
|
81.9
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
ხარჯები
|
78.2
|
0.0
|
78.2
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
78.2
|
0.0
|
78.2
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
0
|
0,0
|
0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
0
|
0,0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
0
|
0,0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
0
|
0,0
|
0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
|
|
ხარჯები
|
133.3
|
0.0
|
133.3
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
68.4
|
0.0
|
68.4
|
64,0
|
0,0
|
64,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
0,0
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
00
|
0,0
|
00
|
|
05 04
|
თეატრი ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
0
|
0,0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
05 05
|
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება
|
79.5
|
0.0
|
79.5
|
212,7
|
0,0
|
212,7
|
|
|
ხარჯები
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
209.7
|
0,0
|
209.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
72.5
|
|
72.5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,177.4
|
516.4
|
661.0
|
906,0
|
14,3
|
891,7
|
|
|
ხარჯები
|
1,177.4
|
516.4
|
661.0
|
903,5
|
14,3
|
889,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
00
|
0,0
|
00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
349.8
|
0.0
|
349.8
|
347,0
|
0,0
|
347,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
757.6
|
516.4
|
241.1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
|
ხარჯები
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
190,0
|
|
190,0
|
|
06 02 01
|
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 02 02
|
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
|
135.7
|
0.0
|
135.7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
135.7
|
0.0
|
135.7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135.7
|
0.0
|
135.7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
167.8
|
0.0
|
167.8
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
|
|
ხარჯები
|
167.8
|
0.0
|
167.8
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.8
|
0.0
|
167.8
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
|
06 04
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
757.6
|
516.4
|
241.1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
|
|
ხარჯები
|
757.6
|
516.4
|
241.1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
757.6
|
516.4
|
241.1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
“.
|