9.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 20,758,8 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტი
|
12 102,4
|
2 969,696
|
9 132,7
|
20 758,8
|
7 428,5
|
13 330,3
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
ხარჯები
|
7 712,1
|
555,3
|
7 156,7
|
9 890,3
|
920,0
|
8 970,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 434,1
|
27,0
|
1 407,1
|
3 076,4
|
805,6
|
2 270,8
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
სუბსიდიები
|
2 930,0
|
0,0
|
2 930,0
|
3 347,9
|
0,0
|
3 347,9
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
371,4
|
0,0
|
371,4
|
381,0
|
0,0
|
381,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 296,8
|
516,4
|
780,4
|
1 236,0
|
114,3
|
1 121,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 886,7
|
2 414,4
|
1 472,4
|
10 016,1
|
6 508,5
|
3 507,6
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 886,7
|
2 414,4
|
1 472,4
|
9 960,1
|
6 508,5
|
3 451,6
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 409,9
|
12,0
|
3 397,9
|
4 206,2
|
2,2
|
4 204,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132,0
|
0,0
|
132,0
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
|
ხარჯები
|
2 871,2
|
12,0
|
2 859,2
|
3 324,1
|
0,0
|
3 324,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 165,5
|
0,0
|
1 165,5
|
1 443,9
|
0,0
|
1 443,9
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
51,4
|
0,0
|
51,4
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
29,7
|
2,2
|
27,5
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
29,7
|
2,2
|
27,5
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
724,5
|
0,0
|
724,5
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
|
25,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
ხარჯები
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125,5
|
0,0
|
125,5
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2 138,3
|
0,0
|
2 138,3
|
2 317,8
|
2,2
|
2 315,6
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
|
107,0
|
77,0
|
|
77,0
|
|
ხარჯები
|
2 004,3
|
0,0
|
2 004,3
|
2 290,6
|
0,0
|
2 290,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 039,9
|
0,0
|
1 039,9
|
1 138,8
|
0,0
|
1 138,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
27,2
|
2,2
|
25,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
27,2
|
2,2
|
25,0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148,2
|
0,0
|
148,2
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148,2
|
0,0
|
148,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148,2
|
0,0
|
148,2
|
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა
|
624,2
|
12,0
|
612,2
|
1 014,8
|
0,0
|
1 014,8
|
|
ხარჯები
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
ხარჯები
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
ხარჯები
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 122,4
|
2 441,3
|
2 681,1
|
12 201,1
|
7 411,9
|
4 789,2
|
|
ხარჯები
|
1 295,3
|
27,0
|
1 268,4
|
2 294,9
|
905,6
|
1 389,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
188,2
|
27,0
|
161,2
|
915,2
|
805,6
|
109,6
|
|
სუბსიდიები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
750,2
|
0,0
|
750,2
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
599,5
|
100,0
|
499,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 827,0
|
2 414,4
|
1 412,7
|
9 906,2
|
6 506,3
|
3 400,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 827,0
|
2 414,4
|
1 412,7
|
9 906,2
|
6 506,3
|
3 400,0
|
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2 115,5
|
1 328,7
|
786,8
|
3 986,6
|
3 342,7
|
643,9
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 939,4
|
3 330,5
|
608,9
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 939,4
|
3 330,5
|
608,9
|
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
2 115,5
|
1 328,7
|
786,8
|
3 986,6
|
3 342,7
|
643,9
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
47,2
|
12,2
|
35,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 939,4
|
3 330,5
|
608,9
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 939,4
|
3 330,5
|
608,9
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 008,3
|
95,4
|
912,9
|
1 793,3
|
1,0
|
1 792,3
|
|
ხარჯები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
750,2
|
0,0
|
750,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
750,2
|
0,0
|
750,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315,6
|
95,4
|
220,1
|
1 043,2
|
1,0
|
1 042,2
|
|
ძირითადი აქტივები
|
315,6
|
95,4
|
220,1
|
1 043,2
|
1,0
|
1 042,2
|
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
|
151,6
|
0,0
|
151,6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
ხარჯები
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
105,9
|
0,0
|
105,9
|
|
სუბსიდიები
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
105,9
|
|
105,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
|
743,4
|
0,0
|
743,4
|
911,7
|
0,0
|
911,7
|
|
ხარჯები
|
557,9
|
0,0
|
557,9
|
644,3
|
0,0
|
644,3
|
|
სუბსიდიები
|
557,9
|
|
557,9
|
644,3
|
0,0
|
644,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
267,5
|
0,0
|
267,5
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
267,5
|
0,0
|
267,5
|
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
ძირითადი აქტივები
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374,8
|
0,0
|
374,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374,8
|
0,0
|
374,8
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374,8
|
0,0
|
374,8
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1 471,3
|
561,4
|
909,9
|
3 810,4
|
1 599,4
|
2 211,0
|
|
ხარჯები
|
541,2
|
0,0
|
541,2
|
623,5
|
89,4
|
534,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
124,0
|
89,4
|
34,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
499,5
|
0,0
|
499,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930,1
|
561,4
|
368,6
|
3 186,9
|
1 509,9
|
1 676,9
|
|
ძირითადი აქტივები
|
930,1
|
561,4
|
368,6
|
3 186,9
|
1 509,9
|
1 676,9
|
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
919,8
|
887,8
|
32,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
889,8
|
857,8
|
32,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
889,8
|
857,8
|
32,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 661,0
|
1 581,0
|
80,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
814,0
|
774,0
|
40,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714,0
|
674,0
|
40,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
847,0
|
807,0
|
40,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
847,0
|
807,0
|
40,0
|
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
განათლება
|
997,2
|
0,0
|
997,2
|
1 660,2
|
0,0
|
1 660,2
|
|
ხარჯები
|
981,9
|
0,0
|
981,9
|
1 645,2
|
0,0
|
1 645,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
625,2
|
0,0
|
625,2
|
|
სუბსიდიები
|
981,9
|
0,0
|
981,9
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
973,6
|
0,0
|
973,6
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
ხარჯები
|
958,4
|
0,0
|
958,4
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
სუბსიდიები
|
958,4
|
0,0
|
958,4
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საჯარო სკოლების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
625,2
|
0,0
|
625,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
625,2
|
0,0
|
625,2
|
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 333,0
|
0,0
|
1 333,0
|
1 725,2
|
0,0
|
1 725,2
|
|
ხარჯები
|
1 323,6
|
0,0
|
1 323,6
|
1 662,6
|
0,0
|
1 662,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
სუბსიდიები
|
1 185,3
|
0,0
|
1 185,3
|
1 508,4
|
0,0
|
1 508,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,3
|
0,0
|
73,3
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
ხარჯები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
ხარჯები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
სუბსიდიები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
517,9
|
0,0
|
517,9
|
696,3
|
0,0
|
696,3
|
|
ხარჯები
|
514,2
|
0,0
|
514,2
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
|
სუბსიდიები
|
514,2
|
0,0
|
514,2
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ა.ა.იპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
298,7
|
0,0
|
298,7
|
618,0
|
0,0
|
618,0
|
|
სუბსიდიები
|
298,7
|
0,0
|
298,7
|
614,4
|
|
614,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
ხარჯები
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
სუბსიდიები
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ა(ა)იპ მხატვარი ძმების –
ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
|
|
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
154,2
|
0,0
|
154,2
|
|
ხარჯები
|
133,3
|
0,0
|
133,3
|
154,2
|
0,0
|
154,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
|
|
|
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
212,7
|
0,0
|
212,7
|
|
ხარჯები
|
77,5
|
0,0
|
77,5
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
სუბსიდიები
|
72,5
|
|
72,5
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 177,4
|
516,4
|
661,0
|
906,0
|
14,3
|
891,7
|
|
ხარჯები
|
1 177,4
|
516,4
|
661,0
|
903,5
|
14,3
|
889,2
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
349,8
|
0,0
|
349,8
|
347,0
|
0,0
|
347,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,3
|
|
69,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
ხარჯები
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
ხარჯები
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
|
ხარჯები
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
|
ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
487,2
|
14,3
|
472,9
|
“;
|