დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2019 წლის 5 ივლისი
ქ. გურჯაანი
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 იანვრის №6 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 28/01/2019, 190020020.35.166.016431) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:
„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი
2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,324.3
21,198.2
9,267.0
11,931.1
24025,4
11006,7
13018.7
გადასახადები
4,358.9
4,679.2
0.0
4,679.2
11709.1
0.0
11709.1
გრანტები
8,949.1
15,214.3
9,267.0
5,947.3
11166,7
11006,7
160.0
სხვა შემოსავლები
1,016.4
1,304.6
0.0
1,304.6
1149.6
0.0
1149.6
ხარჯები
8,427.4
10,468.9
37.4
10,431.5
11897,4
447,0
11450,4
შრომის ანაზღაურება
1,526.1
2,051.3
0.0
2,051.3
2288.7
0.0
2288.7
საქონელი და მომსახურება
1,077.8
1,526.5
37.4
1,489.1
2023,8
424,0
1599,8
პროცენტი
150.2
170.1
0.0
170.1
85,8
0.0
85,8
სუბსიდიები
4,513.2
5,544.7
0.0
5,544.7
6248,0
0.0
6248,0
გრანტები
10.0
12.5
0.0
12.5
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
936.1
1,012.2
0.0
1,012.2
1017.2
0.0
1017.2
სხვა ხარჯები
214.0
151.7
0.0
151.7
224,0
23,0
201,0
საოპერაციო სალდო
5,897.0
10,729.2
9,229.6
1,499.6
12127,9
10559,7
1568,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,892.5
9,245.0
7,602.6
1,642.4
14517,2
11896,4
2620,8
ზრდა
5,355.9
9,592.9
7,602.6
1,990.3
15117,2
11896,4
3220,8
კლება
463.4
347.9
0.0
347.9
600.0
0.0
600.0
მთლიანი სალდო
1,004.5
1,484.3
1,627.1
-142.8
-2389,3
-1336.7
-1052.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
604.1
1,033.2
1,627.1
-593.8
-2846.3
-1336.7
-1509,6
ზრდა
615.4
1,627.1
1,627.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
615.4
1,627.1
1,627.1
0.0
00
00
კლება
11.3
593.8
0.0
593.8
2846.3
1336.7
1509.6
ვალუტა და დეპოზიტები
11.3
128.8
128.8
2846.3
1336.7
1509.6
სესხები
0.0
465.0
0.0
465.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-400.4
-451.0
0.0
-451.0
-457.0
0.0
-457.0
კლება
400.4
451.0
0.0
451.0
457.0
0.0
457.0
საშინაო
400.4
451.0
0.0
451.0
457.0
0.0
457.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14787,7
22,011.1
9267,0
12,744,0
24625,4
11006,7
13618,7
შემოსავლები
14324,3
21,198.2
7267,0
11,931,1
24025,4
11006,7
13018,7
არაფინანსური აქტივების კლება
463,4
347.9
0.0
347.9
600.0
0.000
600.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
465.0
0.0
465.0
0.0
0.000
0.0
გადასახდელები
14183,6
20512,8
7640,0
12872,8
27471,6
12343,4
15128.3
ხარჯები
8427,4
10468,9
37,4
10,431,5
11897,4
447,0
11450,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5355,9
9592,9
7602,6
1990,3
15117,2
11896,4
3220,8
ვალდებულებების კლება
400,4
451,0
0.0
451,0
457.0
0.0
457.0
ნაშთის ცვლილება
604,1
-1348.2
--73,3
-1274.9
-2846.3
-1336,7
-1509.6
მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები🔗
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24 025,4 ათასი ლარით, ნაცვლად 22 718,1ლარისა.
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი
საკუთარი შემოსულობები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი
საკუთარი შემოსულობები
შემოსავლები:
14324,3
21198,2
9267,0
11931,1
24025,4
11006,7
13018.7
გადასახადები
4358,9
4679,2
0,0
4679,2
11709,1
0.0
11709,1
გრანტები
8949,1
15214,3
9267,0
5 947,3
11166,7
11006,7
160,0
სხვა შემოსავლები
1016,4
1304,6
0,0
1304,6
1149,6
0.0
1149,6
მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები🔗
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 11709,1 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
გადასახადები
4358,9
4679,2
11709,1
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0,0
0,0
8609,1
საშემოსავლო გადასახადი
1257,0
1189,0
0,0
ქონების გადასახადი
3101,9
3490,2
3100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1581,5
2018,6
2000,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
43,5
29,9
20,0
სასოფლო-სამუერნეო დანიშნულების მიწაზე
817,6
774,9
610,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
659,3
666,8
470,0
მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები🔗
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 11166,7 ათასი ლარით. ნაცვლად 9859,4 ათასი ლარის.
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
გრანტები
8949,1
15214,3
11166,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5356,0
5787,3
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
160,0
523,1
1156,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3433,1
8903,9
10009,9
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
0.0
00
1325,1
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
3433,1
8182,7
7065,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით
0.0
0.0
520,0
სხვა მიმდინარე ღონისძიებები
0.0
721,2
1098,9
მუხლი 6 . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019
წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1149,6 ათასი ლარით.
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1016,4
1304,6
1149,6
შემოსავლები საკუთრებიდან
227,3
293,0
172,4
პროცენტი
66,0
150,3
70,0
რენტა
161,3
142,7
102,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
234,8
247,3
252,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
191,7
1189,4
202,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
43,1
57,9
50,2
ჯარიმები სანქციები და საურავები
479,0
472,3
625,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
75,2
292,0
100,0
მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯები🔗
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11499,9ათასი ლარით
ათას ლარებში
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი
2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,427.4
0.0
8,427.4
10,468.9
37.4
10,431.5
11897,4
447,0
11450,4
შრომის ანაზღაურება
1,526.1
0.0
1,526.1
2,051.3
0.0
2,051.3
2,288.7
0.0
2288.7
საქონელი და მომსახურება
1,077.8
0.0
1,077.8
1,526.5
37.4
1,489.1
2023,8
424,0
1599,8
პროცენტი
150.2
0.0
150.2
170.1
0.0
170.1
85,8
0.0
85,8
სუბსიდიები
3,679.3
0.0
4,513.2
5,544.7
0.0
5,544.7
6,248.0
0.0
6248.0
გრანტები
10.0
0.0
10.0
12.5
0.0
12.5
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
936.1
0.0
936.1
1,012.2
0.0
1,012.2
1,017.2
0.0
1017.2
სხვა ხარჯები
214.0
0.0
214.0
151.7
0.0
151.7
224,0
23,0
201,0
მუხლი 8.
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის
ბიუჯეტის
გეგმით
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14517,2 ათ. ლარით ნაცვლად 13607,8 ათასი ლარის.
ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15117,2 ათასი ლარით.
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი
საკუთარი შემოსულობები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი
საკუთარი შემოსულობები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
118.7
128,6
0,0
128,6
231,2
0.0
231,2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
57.5
32,6
0.0
32,6
74,1
0.0
74,1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5,111.2
9247,7
7556,3
1691,4
13152,9
10986,4
2166,5
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
7.0
99,8
46,2
53,5
1529,0
910,0
619,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
61.4
84,1
0.0
84,1
127.5
0.0
127.5
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
2,5
0
2,5
ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 600,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
463,4
347,9
600,0
ძირიტადი აქტივები
275,0
165,4
350,0
არაწარმოებული აქტივები
188,4
182,5
250,0
მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ათას ლარებში
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი
2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,823.9
3,438.7
0.0
3,438.7
3,767.6
0.0
3,767.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,229.9
2,770.6
0.0
2,770.6
3,184.3
0.0
3,184.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,229.9
2,770.6
0.0
2,770.6
3,148.1
0.0
3,148.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
36.2
0.0
36.2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
550.5
621.1
0.0
621.1
542.8
0.0
542.8
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
43.5
47.0
0.0
47.0
40.5
0.0
40.5
702
თავდაცვა
111.1
136.1
0.0
136.1
145.8
0.0
145.8
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
57.5
31.4
0.0
31.4
71.1
0.0
71.1
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
57.5
31.4
0.0
31.4
71.1
0.0
71.1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4,040.7
7,392.7
6,081.2
1,311.4
11,637.4
10,073.2
1,564.2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
121.9
45.6
37.4
8.2
518.5
479.5
39.0
70421
სოფლის მეურნეობა
121.8
45.6
37.4
8.2
516.5
479.5
37.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.2
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი
მრეწველობა, მშენებლობა
70.1
0.0
0.0
0.0
623.4
619.4
4.0
70443
მშენებლობა
70.1
0.0
0.0
0.0
623.4
619.4
4.0
7045
ტრანსპორტი
3,804.5
7,024.7
5,802.1
1,222.6
10,458.6
8,947.4
1,511.2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
3,804.5
7,024.7
5,802.1
1,222.6
10,458.6
8,947.4
1,511.2
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
44.2
322.4
241.7
80.7
36.9
26.9
10.0
705
გარემოს დაცვა
814.2
1,003.7
0.0
1,003.7
232.9
149.8
83.1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
653.8
835.6
0.0
835.6
0.0
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
96.4
123.5
0.0
123.5
231.8
149.8
82.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
64.0
44.7
0.0
44.7
1.1
0.0
1.1
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,044.5
3,352.9
1,512.5
1,840.4
4,232.2
1,123.6
3,108.6
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
700.9
1,009.1
0.0
1,009.1
2,597.0
520.0
2,077.0
7063
წყალმომარაგება
847.1
1,678.5
1,512.5
166.0
1,019.6
603.6
416.0
7064
გარე განათება
496.5
664.9
0.0
664.9
595.0
0.0
595.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.5
0.0
0.5
15.6
0.0
15.6
707
ჯანმრთელობის დაცვა
84.7
103.2
0.0
103.2
131.9
0.0
131.9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84.7
103.2
0.0
103.2
131.9
0.0
131.9
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,167.7
1,759.8
0.0
1,759.8
2,068.3
0.0
2,068.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
365.0
563.0
0.0
563.0
625.0
0.0
625.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
703.3
1,031.2
0.0
1,031.2
1,263.3
0.0
1,263.3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
83.5
75.6
0.0
75.6
65.0
0.0
65.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
15.9
90.0
0.0
90.0
115.0
0.0
115.0
709
განათლება
1,931.3
2,063.1
46.2
2,016.9
3,790.8
996.8
2,794.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,857.8
2,022.3
46.2
1,976.0
2,360.0
0.0
2,360.0
7092
ზოგადი განათლება
32.5
13.0
0.0
13.0
15.0
0.0
15.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
32.5
13.0
0.0
13.0
15.0
0.0
15.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
41.0
27.8
0.0
27.8
1,415.8
996.8
419.0
710
სოციალური დაცვა
1,107.9
1,231.1
0.0
1,231.1
1,393.7
0.0
1,393.7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
35.7
0.0
35.7
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
35.7
0.0
35.7
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
171.8
194.2
0.0
194.2
298.5
0.0
298.5
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1.3
1.3
0.0
1.3
2.0
0.0
2.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
377.1
406.3
0.0
406.3
450.0
0.0
450.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
513.1
580.1
0.0
580.1
530.0
0.0
530.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
44.6
49.3
0.0
49.3
77.5
0.0
77.5
სულ
14,183.5
20,512.8
7,640.0
12,872.8
27,471.6
12,343.4
15,128.3
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2389.3 ათასი ლარით.
მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2846,3ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -457,0 ათასი ლარით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში განისაზღვრა სარეზერვო ფონდი 36,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 56,0 ათასი ლარი
ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 104,0 ათასი ლარი
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ქვეპროგრამები:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )
კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზების გაუმჯობესება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა
კმაყოფილი მოსახლეობა
ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, ახალი ჭაბურღილებისა და მოწყობა და არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა
ბ.ბ) ააიპ – „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55 კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ. ნინოს ქუჩების გადარეცხვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44 სასაფლაოს გაწმენდა-მოვლა-პატრონობა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება და რეგულირება,მოვლილი და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი,ეკოლოგიური მდგომარეობისა და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
წყალმომარაგების შეფერხების შემცირება
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.
კმაყოფილი მოსახლეობა
ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი სანათების მოწყობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
განათებული ქალაქისა და სოფლის ქუჩების რაოდენობა.
ბ.დ.) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04)
მუნიციპალიტეტში კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება.
მოსალოდნელი შედეგი
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორები
გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.
ბ.ვ.) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;
სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობა.
ბ.ზ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;
შეფასებული ქონება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
პასპორტირებული მიწების რაოდენობა
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც რეგისტრირებულია 2365 აღსაზრდელი. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების აღზრდა და სკოლისათვის მომზადება.
მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების რაოდენობა;
კმაყოფილი მოსახლეობა
ბ)
წარჩინებულ პირველკურსელთა და მოსწავლეთა წახალისება
(პროგრამული კოდი 04 06)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეთა განსაკუთრებითი მიღწევისთვის და სკოლადამთავრებული პირველკურსელი სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს უმაღლესი ქულა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოზარდთა დაინტერესების ზრდა პირველობისკენ
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
კმაყოფილი მოსახლეობა
გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილებით განხორციელდება სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოსწავლეთა გადაადგილების ხელშეწყობა
სასწავლო პროცესისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
კმაყოფილი მოსახლეობა
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
-ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპატრაკიადები მოსწავლეთა შორის.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა;
ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა;
ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ – „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების განხორციელება, ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმა ბავშვებისა და მოზარდების.
ახალგაზრდობის ფიზიკურად გაჯანსაღება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.
სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები
ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ – „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ – „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.
მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ – „გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ – „მრავალჟამიერი I“ რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.
პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურული ღონისძიებები: დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, ღვინის ფესტივალი, საახალწლო ღონისძიება და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების და კულტურული დონის ამაღლებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;
მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?’’, ახალგაზრდა ხელოვანთა და ცნობილ პოეტებთან შეხვედრები, გურჯაანის ახალგაზრდული დღეები, ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია), ღია ცის ქვეშ წაკითხული პოეზია (თვითშემოქმედება), და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები. ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
სოციალური დაცვა
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალურიპროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განახლებადი მონაცემთაბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება.
მოსალოდნელი შედეგი
ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.
შედეგის შეფასების ინდიკატორები
სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება
ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობა.
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.
ბ.ბ) მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მოქალაქეების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
კმაყოფილი მოსახლეობა
ბ.გ) მოსახლეობის სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის ერთჯერად ფულად დახმარებას წელიწადში ერთხელ, თუ ოჯახი დარეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოში და მინიჭებული ქულა შეადგენს 65000-დან 120000-მდე. ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების, ადრეული განვითარების შფერხების მქონე და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსებას; 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოხუცებისათვის ერთჯერად დადახმარებას; მარჩენალდაკარგული ოჯახების, მარტოხელა მშებლების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების, ელ. ენერგიის გადასახადის ყოველთვიურ დაფინანსებას; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებას, თითოეულ ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით;
ბ.დ) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)
დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა – საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფინანსება.
ბ.ე) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებს.
ბ.ვ) ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.
ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 05)
ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი თანადაფინანსება.
ბ.თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 06 )
პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სპორტსმენების ადაპტაცია-რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის ხარჯის თანადაფინანსებას, ადგილობრივ თემში ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამის თანადაფინანსებას, საწოლს მიჯაჭვული მკვეთრად გამოხატული შშმპ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურ დახმარებას.
ბ.ი) ოჯახებისა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებისათვის მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით); მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიურად მე-4 და შემდეგ ბავშვზე მატერიალურ დახმარებას (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით); სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსებას; ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა
ბ.კ) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
14,183.6
20512.8
27471,6
12343,4
15128.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
209.0
0.000
209.0
ხარჯები
8,427.4
10,468.9
11897,4
447,0
11450,4
შრომის ანაზღაურება
1,526.1
2051.3
2,288.7
0.0
2288.7
საქონელი და მომსახურება
1,077.8
1526.5
2023,8
424,0
1599,8
პროცენტი
150.2
170.1
85,8
0.0
85,8
სუბსიდიები
3,679.3
5,544.7
6,248,0
0.0
6248,0
გრანტები
10.0
12.5
10,0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
936.1
1,012.2
1,017.2
0.0
1017.2
სხვა ხარჯები
214.0
151.7
224,0
23,0
201,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,355.9
9592.9
15117,2
11896,4
3220,8
ძირითადი აქტივები
5,350.9
9,580.2
15117,2
11896,4
3220,8
არაწარმოებული აქტივები
5.0
12.7
15.0
0.0
15.0
ვალდებულებების კლება
400.4
451.0
457.0
0.0
457.0
საშინაო
400.4
451.0
457.0
0.0
457.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,824.0
3,438.7
3767,6
0.0
3767,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
197.0
0.000
197.0
ხარჯები
2,305.0
2,859.1
3079,4
0.0
3079,4
შრომის ანაზღაურება
1,439.9
1,937.4
2,170.5
0.0
2170.5
საქონელი და მომსახურება
596.1
611.8
718,9
0.0
718,9
პროცენტი
150.2
170.1
85,8
0.0
85,8
სუბსიდიები
0.0
18.6
0.0
0.0
0.0
გრანტები
10.0
12.5
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
105.8
96.7
94,2
0.0
94,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.7
128.6
231,2
0.0
231,2
ძირითადი აქტივები
118.7
128.6
231,2
0.0
231,2
ვალდებულებების კლება
400.4
451.0
457.0
0.0
457.0
საშინაო
400.4
451.0
457.0
0.0
457.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
612.6
722.5
897,1
0.0
897,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
36
36
ხარჯები
609.1
718.7
817,1
0.0
817,1
შრომის ანაზღაურება
395.9
494.6
545.0
0.0
545.0
საქონელი და მომსახურება
109.1
132.1
179,9
0.0
179,9
სხვა ხარჯები
104.1
92.0
92,2
0.0
92,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
3.8
80.0
0.0
80.0
ძირითადი აქტივები
3.5
3.8
80.0
0.0
80.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,617.5
2,048.1
2251,0
0.0
2251,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
161
161
ხარჯები
1,502.2
1,923.3
2,099,8
0.0
2099,8
შრომის ანაზღაურება
1,044.1
1,442.8
1,625.5
0.0
1625.5
საქონელი და მომსახურება
456.5
449.2
472,3
0.0
472,3
სუბსიდიები
14.6
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.6
4.7
2.0
0.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.2
124.9
151,2
0.0
151,2
ძირითადი აქტივები
115.2
124.9
151,2
0.0
151,2
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
13.0
16.5
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
13.0
16.5
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
4.0
0.0
0.0
გრანტები
10.0
12.5
10.0
0.0
10.0
01 04
ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
30.5
30.5
30.5
0.0
30.5
ხარჯები
30.5
30.5
30.5
0.0
30.5
01 05
სარეზერვო ფონდი
0.0
90.0
36.2
0.0
36.2
ხარჯები
0.0
90.0
36.2
0.0
36.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
90.0
36.2
0.0
36,2
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
550.5
621.1
542,8
0.0
542,8
ხარჯები
150.2
170.1
85,8
0.0
85,8
პროცენტი
150.2
170.1
85,8
0.0
85,8
ვალდებულებების კლება
400.3
451.0
457.0
0.0
457.0
საშინაო
400.3
451.0
457.0
0.0
457.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
168.6
167.5
216,9
0.0
216,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
111.1
134.9
142,8
0.0
142,8
შრომის ანაზღაურება
86.2
113.9
118.2
0.0
118.2
საქონელი და მომსახურება
24.9
21.0
24,6
0.0
24,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.5
32.6
74,1
0.0
74,1
ძირითადი აქტივები
57.5
32.6
74,1
0.0
74,1
02 02
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
111.1
136.1
145,8
0.0
145,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
00
12
12
00
12
ხარჯები
111.1
134.9
142,8
00
142,8
შრომის ანაზღაურება
86.2
113.9
118.2
00
118.2
საქონელი და მომსახურება
24.9
0.0
24,6
0.0
24,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
1.2
3.0
00
3.0
ძირითადი აქტივები
00
1.2
3.0
3.0
02 03
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
57.5
31.4
71.1
00
71.1
ხარჯები
00
00
00
00
00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.5
31.4
71.1
00
71.1
ძირითადი აქტივები
57.5
31.4
71.1
00
71.1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6,899.5
11749.3
16102,5
11346,6
4755,9
ხარჯები
1,788.2
2501.6
2949,6
360,2
2589,4
საქონელი და მომსახურება
367.1
653.4
923,5
337,2
586,3
სუბსიდიები
1345.4
1,808.4
1,998.1
0.0
1998.1
სხვა ხარჯები
75.7
2.3
28,0
23,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,111.2
9,571.8
13152,9
10986,4
2166,5
ძირითადი აქტივები
5,111.2
9,247.7
13152,9
10986,4
2166,5
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,804.5
7,024.7
10458,6
8947,4
1511,2
ხარჯები
10.4
17.6
5.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
10.4
17,6
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,794.1
7,007,0
10453,6
8947,4
1506,2
ძირითადი აქტივები
3,794.1
7,007,0
10453,6
8947,4
1506,2
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
00
00
5,0
00
5,0
ხარჯები
00
00
5,0
00
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
00
00
00
00
03 02 02 01
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
847.1
1678,5
1019,6
603,6
416,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
847.1
1,678,5
1019,6
603,6
416,0
03 02 02 02
ა(ა)იპ – “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”
698.9
1,009,1
2077,0
0.0
2077,0
ხარჯები
639.4
949,9
1,997,0
0.00
1997.0
სუბსიდიები
949,9
1,997,0
0,00
1,997.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.6
59,2
80.0
0.0
80.0
ძირითადი აქტივები
59.6
60.0
80.0
0.0
80.0
03 02 03
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
496.5
664,9
595,0
0.0
595,0
ხარჯები
345.2
599.1
550.0
0.0
550.0
საქონელი და მომსახურება
345.2
603,3
550.0
0.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.3
61,5
45,0
0.0
45,0
ძირითადი აქტივები
151.3
61,5
45,0
0.0
45,0
03 02 04 02
მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორის დასუფთავების ღონისძიებები
11.8
19,4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
19.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
19.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.8
00
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
11.8
00
0.0
0.0
0.0
03 02 04 03
ა(ა)იპ – „ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"
64.0
44,7
1,1
0.0
1,1
ხარჯები
64.0
44,7
1,1
0.0
1,1
03 02 04 04
საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
96.4
12,5
231,8
149,8
82,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.4
123,5
231,8
149,8
82,0
ძირითადი აქტივები
96.4
123,5
231,8
149,8
82,0
03 02 04 05
შპს კეთილმოწყობა
642.0
816.2
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
642.0
816.2
0.0
0.0
03 02 05
ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები
115.3
37,4
506,5
479,5
27,0
ხარჯები
75.7
37,4
356,5
337,2
19,3
საქონელი და მომსახურება
0.0
37,4
356,5
337,2
19,3
სხვა ხარჯები
75.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.5
6.0
150,0
142,3
7,7
ძირითადი აქტივები
39.5
6.0
150,0
142,3
7,7
03 02 06
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითი საშუალებების) სასოფლო სამეურნეო- მიწის პასპორტირების სამუშაოები, აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
6.5
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
6.5
8,2
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
6.5
8,2
10.0
0.0
10.0
03 02 07
სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, მეთევზეობა, მონადირეობა
0,2
00
2,0
00
2,0
ხარჯები
0,2
00
2,0
00
2,0
საქონელი და მომსახურება
0,2
00
2,0
00
2,0
03 03 01
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი
44,2
322,4
36,9
26,9
10.0
ხარჯები
4,9
4,9
00
00
00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,3
317,5
36,9
26,9
10.0
ძირითადი აქტივები
39,3
317,5
36,9
26,9
10,0
03 03 02
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
00
0,5
15,6
0.0
15,6
ხარჯები
00
00
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
00
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
0.5
15,6
0.0
15,6
03 03 03
სასწრაფოებისა და ამბულატორიის შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია მშენებლობა
70,1
0.0
623,4
619,4
4.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.1
0.0
623,4
619,4
4.0
03 05
სოფლის პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
520.0
520.0
0.0
ხარჯები
00
00
23,0
23,0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
497,0
497,0
0.0
04 00
განათლება
1,931.3
2,063,1
3790,8
996,8
2794,0
ხარჯები
1,924.3
1,963,3
2261,8
86,8
2175.0
საქონელი და მომსახურება
00
00
86,8
86,8
0.0
სუბსიდიები
1,891.8
1,950,3
2160,0
00
2160,0
სხვა ხარჯები
32.5
13,0
15.0
0.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
99,8
1529,0
910.0
619,0
ძირითადი აქტივები
7.0
99,8
1529,0
910.0
619,0
04 01
ა(ა)იპ
– სკოლამდელი განათლება
1,857.8
2,022,3
2,200,0
0.0
2200,0
ხარჯები
1,850.8
1,927.6
2160,0
0.0
2160,0
სუბსიდიები
1,850.8
1,927.6
2160,0
2160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
122.1
40.0
0.0
40.0
ძირითადი აქტივები
7.0
122.1
40.0
0.0
40.0
04 02
საჯარო სკოლები (შენობების რეაბილიტაცია)
00
00
1415,8
996,8
419,0
ხარჯები
00
00
86,8
86,8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
00
1329,0
910.0
419,0
04 05
სკოლამდელი აღზრდა (შენობების რეაბილიტაცია)
00
00
160,0
00
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
00
160,0
00
160,0
04 06
წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება
32.5
13,0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
32.5
13,0
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
32.5
13,0
15.0
0.0
15.0
04 03
ა(ა)იპ – გურჯაანის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი
41.0
27.8
00
00
00
სუბსიდიები
41.0
27.8
00
00
00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,167.7
1759,8
2068,3
0.0
2068,3
ხარჯები
1,106.2
1,675,7
1940,8
0.0
1940,8
საქონელი და მომსახურება
89.7
202,9
270.0
0.0
270.0
სუბსიდიები
1016,5
1,469,9
1,662,0
0.0
1662,0
სხვა ხარჯები
0.0
2,9
8,8
0.0
8,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.4
84,1
127,5
0.0
127,5
ძირითადი აქტივები
56.4
71,4
112,5
0.0
112,5
არაწარმოებული აქტივები
5.0
12,7
15.0
0.0
15.0
05 01
სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება
14.0
17,7
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
14.0
15.0
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯი
00
2,7
00
0.0
0.0
05 01 01 04
ა(ა)იპ – საფეხბურთო კლუბი ალაზანი
64.0
39,9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23.3
39,9
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
23.3
39,9
0.0
00
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01 07
ააიპ – "გურჯაანის სპორტული გაერთიანება"
287.0
505,4
600,0
0.0
600,0
ხარჯები
277.7
473,6
550,0
0.0
550,0
სუბსიდიები
277.7
473,6
550,0
00
550,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
31.8
50.0
0.000
50.0
05 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
24.8
47,9
73,8
0.0
73,8
ხარჯები
24.8
47,9
73,8
0.0
73,8
საქონელი და მომსახურება
24.8
47,9
65,0
0.0
65,0
სხვა ხარჯი
00
00
8,8
00
8,8
05 02 01 01
ააიპ – „გურჯაანის სამხატრო სკოლა"
30.0
20.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.0
20.8
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
30.0
20.8
0.0
00
0.0
05 02 01 03
ააიპ – „ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"
193.9
363,0
431,5
0.0
431,5
ხარჯები
189.0
323.4
381,5
0.0
381,5
სუბსიდიები
189.0
323.4
381,5
00
381,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
39,6
50.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
4.9
39,6
50.0
0.0
50.0
05 02 01 04
ა(ა)იპ – "ველისციხის თეატრი"
47.6
38.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
47.6
38.8
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
47.6
38.8
0.0
00
0.0
05 02 01 07
ა(ა)იპ – "გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"
100.0
67.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
100.0
67.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
100.0
67.0
0.0
00
0.0
05 02 01 08
ა(ა)იპ – ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი - "გურჯაანი"
10,5
47,0
58,0
00
58,0
ხარჯები
10,5
47,0
58,0
00
58,0
სუბსიდიები
10,5
47,0
58,0
00
58,0
05 02 01 09
ა(ა)იპ – „ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I„10,5
7,9
00
00
00
ხარჯები
10,5
7,9
00
00
00
სუბსიდიები
10,5
7,9
00
00
00
05 02 01 10
ა(ა)იპ – "მრავალჟამიერი I"
88,0
101,7
100,0
0.0
100.0
ხარჯები
88,0
101,7
100,0
0.0
100.0
სუბსიდიები
88,0
101,7
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
05 02 01 11
ა(ა)იპ – "გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"
198,0
272,8
310,0
0.0
310,0
ხარჯები
198.0
260,1
295,0
0.0
295,0
სუბსიდიები
198.0
260,1
295,0
00
295,0
არაფინანსური აქტივები
6,5
12,7
15,0
00
15,0
05 02 01 15
ა(ა)იპ – გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება"
00
64,4
290,0
0.0
290,0
ხარჯები
00
64,4
277,5
0.0
277,5
სუბსიდიები
00
64,4
277,5
277,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
00
12,5
0.0
12,5
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
15.9
90.0
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
15.9
90.0
115.0
0.0
115.0
საქონელი და მომსახურება
15.9
90.0
115.0
0.0
115.0
05 05 01
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
35.0
50.0
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
35.0
50.0
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
35.0
50.0
65.0
0.0
65,0
05 05 02
ა(ა)იპ – გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე
48.5
25,6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
48.5
25,6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
48.5
25,6
0.0
00
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,192.6
1,334,4
1,525,6
0.0
1525,6
ხარჯები
1,192.6
1,334,4
1,523,1
0.0
1523,1
სუბსიდიები
256.5
297,4
427,9
0.0
427,9
სოციალური უზრუნველყოფა
936.1
1,000,2
1,017.2
0.0
1017,2
სხვა ხარჯები
0.0
36,8
78.0
0.0
78,0
06 01
ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური
84.7
103,2
131,9
0.0
131,9
სუბსიდიები
84.7
103,2
130,8
0.0
130,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
00
1,1
00
1,1
06 02 01 01
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
399,6
439,1
270,0
0.0
270,0
ხარჯები
399,6
439,1
270,0
0.0
270,0
სოციალური უზრუნველყოფა
399,6
439,1
270,0
0.0
270,0
06 02 01 02
მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება
00
00
160,0
0.0
160.0
ხარჯები
00
00
160,0
0.0
160.0
სოციალური უზრუნველყოფა
00
00
160,0
0.0
160.0
06 02 02 01
სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება
113,6
141,1
100,0
0.0
100,0
ხარჯები
113,6
141,1
100,0
0.0
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
113,6
141,1
100,0
0.0
100,0
06 02 02 02
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება,37.1
36,8
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
37.1
36,8
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
36,8
55.0
0.0
55.0
06 02 02 03
უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი
3.0
2.5
2.5
0.0
2.5
ხარჯები
3.0
2.5
2.5
0.0
2.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.5
0,2
0.0
0,2
სხვა ხარჯები
00
00
2,3
00
2,3
06 02 02 04
ა(ა)იპ – სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"
171.8
194,2
298,5
0.0
298,5
სუბსიდიები
171.8
194,2
297,1
0.0
297,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
00
1,4
1,4
06 02 02 05
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირ სტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება
4,5
9,7
20,0
0.0
20,0
ხარჯები
4,5
9,7
1,0
0.0
1,0
სხვა ხარჯი
0.0
0.0
19,0
0.0
19,0
06 02 02 06
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება
0.0
0.0
35,7
0.0
35,7
ხარჯები
0.0
0.0
35,7
0.0
35,7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
35,7
0.0
35,7
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
377,1
406,3
450,0
00
450,0
ხარჯი
377,1
406,3
450,0
00
450,0
სოციალური უზრუნველყოფა
377,1
406,3
450,0
00
450,0
06 02 05
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
1,3
1,3
2,0
00
2,0
ხარჯი
1,3
1,3
2,0
00
2,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
1,3
0,3
00
0,3
სხვა ხარჯი
00
00
1,8
00
1,8
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი