განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით:
|
|
|
|
|
ათას ლარებში
|
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
|
სულ ბიუჯეტის ასიგნებები
|
825 933,4
|
1 086 863,6
|
1 075 270,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5 147
|
4 941
|
4 928
|
|
2
|
ხარჯები
|
580 885,5
|
570 785,6
|
717 213,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
81 941,2
|
79 163,6
|
85 243,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
117 444,7
|
136 217,3
|
138 103,2
|
|
24
|
პროცენტი
|
1 698,2
|
1 731,3
|
1 716,5
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
99 772,0
|
105 185,9
|
164 223,0
|
|
26
|
გრანტები
|
491,5
|
863,2
|
920,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
156 383,3
|
160 568,3
|
158 820,1
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
123 154,6
|
87 056,1
|
168 186,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111 741,6
|
200 794,2
|
344 646,7
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
128 911,1
|
311 916,4
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
4 395,1
|
3 367,4
|
13 410,8
|
|
1
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
|
162 131,0
|
304 437,3
|
189 162,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
47 698,3
|
42 204,9
|
46 290,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
34 116,5
|
36 350,6
|
26 336,3
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
13 581,8
|
5 854,3
|
19 954,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49 968,4
|
73 479,2
|
142 871,6
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 909,8
|
188 753,3
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
554,5
|
-
|
-
|
|
01 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება
|
87 318,3
|
107 068,5
|
167 133,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
38 751,9
|
34 497,6
|
28 034,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
26 236,4
|
28 654,8
|
21 025,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
12 515,5
|
5 842,9
|
7 008,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48 029,5
|
72 570,9
|
139 099,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
536,9
|
-
|
-
|
|
01 01 01
|
გზების მშენებლობა და აღდგენა
|
47 285,4
|
71 347,1
|
110 332,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
8 678,3
|
9 203,5
|
6 100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 621,3
|
9 200,9
|
6 100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
2,6
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 139,3
|
62 143,6
|
104 232,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
467,8
|
|
|
|
01 01 08
|
გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში
|
4 357,5
|
4 489,5
|
9 618,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 307,9
|
1 993,0
|
1 012,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 223,6
|
1 993,0
|
1 012,3
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 084,3
|
-
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 049,6
|
2 496,5
|
8 606,1
|
|
01 01 09
|
გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში
|
3 763,2
|
3 250,6
|
5 910,7
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 602,9
|
1 595,2
|
1 515,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 602,9
|
1 595,2
|
1 038,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
477,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 160,3
|
1 655,3
|
4 394,9
|
|
01 01 10
|
გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში
|
3 462,1
|
2 538,5
|
3 500,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 462,1
|
2 538,5
|
3 500,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 198,2
|
1 670,5
|
450,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
263,9
|
868,0
|
3 050,0
|
|
01 01 11
|
გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში
|
3 249,6
|
2 888,2
|
3 124,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 249,6
|
2 888,2
|
3 124,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 763,3
|
2 509,2
|
2 763,3
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
486,3
|
379,0
|
361,0
|
|
01 01 12
|
გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში
|
4 821,9
|
3 996,7
|
5 901,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 821,9
|
3 996,7
|
4 401,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 821,9
|
3 996,7
|
4 401,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
1 500,0
|
|
01 01 13
|
გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში
|
4 672,3
|
5 038,4
|
9 791,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 301,7
|
2 913,8
|
2 308,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
89,0
|
691,1
|
935,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 212,7
|
2 222,7
|
1 373,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 346,0
|
2 124,6
|
7 483,2
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
24,6
|
|
|
|
01 01 14
|
გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში
|
4 362,3
|
2 919,8
|
3 950,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 362,3
|
2 919,8
|
1 260,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 010,9
|
2 919,8
|
1 260,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 351,4
|
-
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
2 690,0
|
|
01 01 15
|
გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში
|
5 256,4
|
5 005,0
|
8 064,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 099,5
|
3 250,0
|
1 744,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,6
|
974,7
|
167,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
4 059,9
|
2 275,3
|
1 576,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 112,4
|
1 755,0
|
6 320,2
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
44,5
|
|
|
|
01 01 16
|
გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში
|
2 390,7
|
2 371,6
|
3 060,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 390,7
|
2 371,6
|
2 460,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 390,7
|
2 366,3
|
2 460,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
5,3
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
600,0
|
|
01 01 17
|
გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში
|
3 696,9
|
3 223,1
|
3 880,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
475,0
|
827,3
|
608,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
475,0
|
737,3
|
438,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
90,0
|
170,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 221,9
|
2 395,8
|
3 272,0
|
|
01 02
|
ტრანსპორტის განვითარება
|
74 812,6
|
197 368,8
|
22 028,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
8 946,4
|
7 707,2
|
18 256,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 880,1
|
7 695,8
|
5 310,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 066,3
|
11,4
|
12 945,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 938,9
|
908,3
|
3 772,6
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 909,8
|
188 753,3
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
17,6
|
-
|
-
|
|
01 02 01
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები
|
22 754,9
|
46 690,4
|
9 046,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 507,6
|
5 107,2
|
5 273,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 997,3
|
5 095,8
|
5 273,7
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
510,3
|
11,4
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 938,9
|
908,3
|
3 772,6
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 290,8
|
40 674,9
|
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
17,6
|
|
|
|
01 02 02
|
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია
|
43 843,4
|
130 267,2
|
12 945,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
12 945,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
12 945,4
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
43 843,4
|
130 267,2
|
|
|
01 02 03
|
მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა
|
3 227,9
|
7 934,5
|
-
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 227,9
|
7 934,5
|
|
|
01 02 04
|
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება
|
3 882,8
|
2 600,0
|
37,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 882,8
|
2 600,0
|
37,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 882,8
|
2 600,0
|
37,2
|
|
01 02 08
|
საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება
|
1 103,8
|
9 876,7
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
556,0
|
-
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
556,0
|
-
|
-
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
547,8
|
9 876,7
|
|
|
2
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
|
142 223,6
|
178 598,4
|
256 634,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151
|
152
|
152
|
|
2
|
ხარჯები
|
103 352,5
|
93 786,2
|
154 882,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 146,1
|
4 308,1
|
4 391,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
36 606,5
|
40 166,8
|
43 132,6
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
-
|
10,0
|
1 070,7
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,7
|
92,3
|
15,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
62 593,2
|
49 209,0
|
106 272,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35 955,2
|
81 497,5
|
101 752,6
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 555,5
|
3 314,7
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
360,4
|
-
|
-
|
|
02 01
|
საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია
|
14 876,3
|
19 939,5
|
42 968,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 082,9
|
70,2
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
820,3
|
70,2
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
262,6
|
-
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 597,5
|
19 869,3
|
42 968,9
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
196,0
|
|
|
|
02 02
|
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება
|
15 548,8
|
11 995,1
|
13 400,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
15 474,3
|
11 995,1
|
13 400,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
15 474,3
|
11 995,1
|
13 400,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
74,6
|
|
|
|
02 03
|
საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
|
5 885,2
|
6 968,1
|
7 904,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93
|
93
|
93,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 832,9
|
4 623,3
|
4 873,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 259,0
|
2 324,4
|
2 459,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 952,7
|
1 967,5
|
1 965,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,5
|
66,3
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
619,7
|
265,1
|
448,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 052,3
|
2 344,7
|
3 031,6
|
|
02 03 01
|
საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
|
1 250,8
|
2 160,5
|
3 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
599,3
|
263,6
|
414,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,0
|
35,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
573,3
|
228,6
|
414,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
651,5
|
1 896,8
|
2 586,0
|
|
02 03 02
|
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები
|
4 634,4
|
4 807,6
|
4 904,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93
|
93
|
93
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 233,6
|
4 359,7
|
4 459,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 259,0
|
2 324,4
|
2 459,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 926,7
|
1 932,5
|
1 965,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,5
|
66,3
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
46,4
|
36,5
|
34,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
400,8
|
447,9
|
445,6
|
|
02 05
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
|
19 409,2
|
24 927,5
|
32 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
18 666,3
|
20 349,0
|
20 000,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
18 666,3
|
20 349,0
|
20 000,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,8
|
2 231,5
|
12 000,0
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
712,2
|
2 347,0
|
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
12,9
|
|
|
|
02 06
|
სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
2 407,3
|
2 470,0
|
2 500,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 407,3
|
2 470,0
|
2 500,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 407,3
|
2 470,0
|
2 500,0
|
|
02 07
|
ღონისძიებების უზრუნველყოფა
|
3 650,7
|
5 303,1
|
9 042,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 963,6
|
4 693,1
|
8 542,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 963,6
|
4 693,1
|
7 971,4
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
|
|
570,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,1
|
312,7
|
500,0
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
550,0
|
297,3
|
|
|
02 09
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
39 157,3
|
39 978,2
|
60 436,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
18 719,3
|
15 321,7
|
17 714,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 377,0
|
10 135,7
|
10 036,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
-
|
10,0
|
500,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
9 342,4
|
5 176,0
|
7 177,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 070,3
|
23 986,0
|
42 721,7
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 293,3
|
670,4
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
74,4
|
-
|
-
|
|
02 09 01
|
კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები
|
4 880,1
|
5 310,7
|
11 989,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 440,1
|
4 625,1
|
3 963,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 432,8
|
4 625,1
|
3 463,1
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
|
|
500,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
7,3
|
-
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,9
|
15,1
|
8 026,6
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 293,3
|
670,4
|
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
31,9
|
|
|
|
02 09 08
|
ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება
|
193,3
|
215,4
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
166,9
|
149,8
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
166,9
|
149,8
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,9
|
65,6
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,5
|
|
|
|
02 09 09
|
უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი
|
41,0
|
152,0
|
162,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
41,0
|
152,0
|
162,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,0
|
152,0
|
162,4
|
|
02 09 10
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში
|
3 808,9
|
3 214,3
|
5 675,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 187,0
|
515,5
|
1 401,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
676,8
|
366,4
|
762,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 510,2
|
149,1
|
639,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 621,9
|
2 698,8
|
4 273,7
|
|
02 09 11
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
|
3 067,6
|
2 970,9
|
4 108,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
642,9
|
672,3
|
1 350,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
221,2
|
471,4
|
647,3
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
421,7
|
200,9
|
703,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 424,7
|
2 298,6
|
2 757,8
|
|
02 09 12
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
|
3 838,7
|
3 783,3
|
4 299,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 778,9
|
1 452,3
|
2 243,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 468,8
|
952,2
|
1 385,1
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 310,2
|
500,1
|
858,1
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 059,8
|
2 331,0
|
2 055,9
|
|
02 09 13
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
|
3 012,0
|
3 142,5
|
3 899,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 146,8
|
1 076,8
|
985,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
487,2
|
506,9
|
568,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
659,6
|
570,0
|
416,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 865,2
|
2 065,7
|
2 914,5
|
|
02 09 14
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში
|
3 426,8
|
3 207,5
|
4 339,7
|
|
2
|
ხარჯები
|
589,4
|
567,6
|
627,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
272,6
|
278,4
|
307,3
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
316,8
|
289,2
|
320,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 837,4
|
2 640,0
|
3 712,4
|
|
02 09 15
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
|
4 041,5
|
4 483,9
|
5 382,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
651,3
|
816,3
|
420,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
445,8
|
389,0
|
260,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
205,6
|
427,3
|
160,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 348,2
|
3 667,6
|
4 961,8
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
42,0
|
|
|
|
02 09 16
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში
|
2 198,5
|
2 823,1
|
4 614,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 404,7
|
1 263,5
|
1 558,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
215,7
|
631,8
|
966,6
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
|
10,0
|
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 189,0
|
621,7
|
592,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
793,8
|
1 559,6
|
3 056,3
|
|
02 09 17
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში
|
4 434,4
|
4 046,2
|
6 306,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 077,7
|
1 144,8
|
1 719,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
380,3
|
297,7
|
485,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 697,4
|
847,1
|
1 234,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 356,7
|
2 901,4
|
4 586,6
|
|
02 09 18
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
|
3 307,9
|
3 150,0
|
4 761,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 407,1
|
1 388,6
|
1 225,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
883,2
|
663,6
|
466,2
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
523,9
|
725,0
|
759,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 900,9
|
1 761,4
|
3 536,3
|
|
02 09 19
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
|
2 906,6
|
3 478,4
|
4 897,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 185,6
|
1 497,2
|
2 057,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
684,8
|
651,4
|
562,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 500,8
|
845,8
|
1 495,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
721,0
|
1 981,2
|
2 840,0
|
|
02 10
|
ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა
|
37 672,4
|
62 507,7
|
87 882,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58
|
59,0
|
59
|
|
2
|
ხარჯები
|
37 658,4
|
33 680,9
|
87 852,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 887,1
|
1 983,6
|
1 932,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
419,3
|
481,4
|
659,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,2
|
26,0
|
15,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
35 346,8
|
31 189,9
|
85 246,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,0
|
28 826,8
|
30,5
|
|
02 11
|
2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
3 616,4
|
4 509,3
|
500,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 547,6
|
582,9
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 547,6
|
582,9
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 066,2
|
3 926,4
|
500,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
2,6
|
|
|
|
3
|
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
|
77 700,5
|
140 287,1
|
96 846,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
318
|
311
|
315
|
|
2
|
ხარჯები
|
11 712,9
|
12 902,6
|
68 305,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 180,5
|
2 620,8
|
2 620,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 464,1
|
10 228,3
|
14 595,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
51 000,0
|
|
26
|
გრანტები
|
7,5
|
10,9
|
9,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,5
|
4,4
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
53,3
|
38,4
|
79,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 261,8
|
7 469,5
|
28 541,4
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 445,9
|
119 848,4
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
280,0
|
66,7
|
-
|
|
03 01
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
11 996,1
|
30 219,5
|
39 154,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
8 110,6
|
8 734,2
|
12 945,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 110,6
|
8 734,2
|
12 945,1
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 265,6
|
5 650,0
|
26 209,4
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 345,9
|
15 768,6
|
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
274,1
|
66,7
|
|
|
03 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
61 115,7
|
104 079,7
|
51 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
15,7
|
-
|
51 000,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
|
|
51 000,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
15,7
|
-
|
-
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
61 100,0
|
104 079,7
|
|
|
03 03
|
თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa
|
4 588,7
|
5 987,9
|
6 692,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
318
|
311
|
315
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 586,6
|
4 168,4
|
4 360,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 180,5
|
2 620,8
|
2 620,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 353,6
|
1 494,1
|
1 650,8
|
|
26
|
გრანტები
|
7,5
|
10,9
|
9,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,5
|
4,4
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
37,6
|
38,4
|
79,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
996,2
|
1 819,5
|
2 332,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
5,9
|
-
|
-
|
|
03 03 01
|
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობa
|
3 165,3
|
3 660,9
|
3 600,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
150
|
143
|
143
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 402,5
|
2 583,9
|
2 728,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 339,8
|
1 378,1
|
1 378,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 019,1
|
1 162,2
|
1 267,1
|
|
26
|
გრანტები
|
7,5
|
10,9
|
9,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,6
|
-
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
33,6
|
32,8
|
73,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761,6
|
1 077,0
|
872,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
1,2
|
|
|
|
03 03 02
|
ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa
|
1 423,4
|
2 327,0
|
3 092,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
168
|
168
|
172
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 184,1
|
1 584,6
|
1 632,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
840,7
|
1 242,7
|
1 242,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
334,5
|
331,9
|
383,7
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,9
|
4,4
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
4,0
|
5,6
|
5,6
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
234,6
|
742,5
|
1 460,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
4,7
|
|
|
|
4
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 278,0
|
2 257,3
|
6 097,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
500,3
|
1 379,3
|
2 577,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
449,3
|
1 200,8
|
2 243,1
|
|
26
|
გრანტები
|
19,0
|
13,0
|
13,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
32,0
|
165,4
|
320,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
777,7
|
878,0
|
3 520,0
|
|
04 01
|
ბიზნესის სტიმულირება
|
65,6
|
592,7
|
892,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,6
|
416,9
|
892,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,6
|
274,0
|
594,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
142,9
|
298,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,0
|
175,8
|
-
|
|
04 03
|
თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები
|
-
|
34,2
|
50,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
1,2
|
50,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
1,2
|
50,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
33,0
|
-
|
|
04 04
|
თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში
|
425,1
|
223,3
|
455,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
425,1
|
223,3
|
455,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
396,4
|
210,1
|
441,4
|
|
26
|
გრანტები
|
19,0
|
13,0
|
13,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
9,7
|
0,2
|
-
|
|
04 07
|
მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა
|
39,7
|
184,6
|
360,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
35,0
|
184,6
|
360,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
162,3
|
337,7
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
22,3
|
22,3
|
22,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,7
|
-
|
-
|
|
04 07 02
|
შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა
|
11,6
|
30,0
|
50,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
11,6
|
30,0
|
50,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,6
|
30,0
|
50,0
|
|
04 07 03
|
სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება
|
1,1
|
-
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1,1
|
-
|
10,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,1
|
-
|
10,0
|
|
04 07 05
|
საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები
|
27,0
|
154,6
|
300,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
22,3
|
154,6
|
300,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
132,3
|
277,7
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
22,3
|
22,3
|
22,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,7
|
-
|
-
|
|
04 08
|
თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა
|
39,9
|
98,0
|
715,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
14,9
|
98,0
|
585,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,9
|
98,0
|
585,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,0
|
-
|
130,0
|
|
04 09
|
ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია
|
6,4
|
447,9
|
185,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6,4
|
447,9
|
185,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,4
|
447,9
|
185,0
|
|
04 10
|
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
|
248,0
|
7,4
|
50,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
7,4
|
50,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
7,4
|
50,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,0
|
0,0
|
-
|
|
04 12
|
ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება
|
453,3
|
669,2
|
3 390,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
13,3
|
-
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,3
|
-
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
440,0
|
669,2
|
3 390,0
|
|
5
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
29 416,2
|
18 219,6
|
21 354,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
29 416,2
|
18 219,6
|
21 354,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
29 416,2
|
18 219,6
|
21 354,9
|
|
05 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
|
29 416,2
|
18 219,6
|
21 354,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
29 416,2
|
18 219,6
|
21 354,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
29 416,2
|
18 219,6
|
21 354,9
|
|
05 01 08
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში
|
2 179,8
|
1 797,9
|
1 928,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 179,8
|
1 797,9
|
1 928,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 179,8
|
1 797,9
|
1 928,4
|
|
05 01 09
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში
|
2 794,4
|
1 804,5
|
2 099,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 794,4
|
1 804,5
|
2 099,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 794,4
|
1 804,5
|
2 099,0
|
|
05 01 10
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში
|
3 094,4
|
2 008,6
|
2 526,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 094,4
|
2 008,6
|
2 526,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 094,4
|
2 008,6
|
2 526,4
|
|
05 01 11
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში
|
3 419,6
|
2 394,2
|
2 813,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 419,6
|
2 394,2
|
2 813,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 419,6
|
2 394,2
|
2 813,6
|
|
05 01 12
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში
|
2 756,9
|
1 844,5
|
2 159,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 756,9
|
1 844,5
|
2 159,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 756,9
|
1 844,5
|
2 159,9
|
|
05 01 13
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში
|
3 404,8
|
2 096,6
|
2 337,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 404,8
|
2 096,6
|
2 337,1
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 404,8
|
2 096,6
|
2 337,1
|
|
05 01 14
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში
|
3 315,4
|
1 969,8
|
2 453,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 315,4
|
1 969,8
|
2 453,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 315,4
|
1 969,8
|
2 453,6
|
|
05 01 15
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში
|
2 643,2
|
1 662,4
|
1 864,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 643,2
|
1 662,4
|
1 864,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 643,2
|
1 662,4
|
1 864,8
|
|
05 01 16
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში
|
2 004,8
|
1 293,3
|
1 377,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 004,8
|
1 293,3
|
1 377,3
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 004,8
|
1 293,3
|
1 377,3
|
|
05 01 17
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში
|
3 802,7
|
1 347,9
|
1 794,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 802,7
|
1 347,9
|
1 794,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 802,7
|
1 347,9
|
1 794,8
|
|
6
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
190 637,2
|
192 262,9
|
196 152,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 397
|
1 346
|
1 346
|
|
2
|
ხარჯები
|
189 980,3
|
190 282,8
|
192 142,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
23 660,4
|
23 517,7
|
23 524,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 924,9
|
7 878,0
|
8 487,4
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
-
|
550,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
154 593,5
|
158 013,6
|
157 155,1
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
5 801,5
|
873,5
|
2 425,6
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
636,0
|
1 980,1
|
4 010,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
21,0
|
-
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
44 105,5
|
50 045,4
|
52 161,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 362
|
1 314
|
1 314
|
|
2
|
ხარჯები
|
43 502,1
|
48 133,5
|
48 151,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
23 136,4
|
23 008,9
|
23 016,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 010,5
|
7 060,4
|
7 554,4
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
-
|
550,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14 926,1
|
17 591,8
|
16 333,2
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
429,1
|
472,4
|
697,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
598,8
|
1 911,9
|
4 010,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
4,7
|
-
|
-
|
|
06 01 01
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
|
29 110,2
|
31 575,2
|
35 649,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 310
|
1 310
|
1 310
|
|
2
|
ხარჯები
|
28 518,3
|
30 812,4
|
32 091,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
22 657,4
|
22 952,6
|
22 952,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 972,9
|
6 587,8
|
7 091,6
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
-
|
550,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
459,1
|
800,0
|
800,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
428,9
|
472,0
|
696,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
587,3
|
762,8
|
3 558,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
4,7
|
|
|
|
06 01 02
|
დაავადებათა სკრინინგი
|
673,8
|
2 840,0
|
1 950,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
670,5
|
1 693,6
|
1 500,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
670,5
|
1 693,6
|
1 500,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
1 146,4
|
450,0
|
|
06 01 03
|
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი
|
508,3
|
512,0
|
512,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52
|
4
|
4
|
|
2
|
ხარჯები
|
500,1
|
509,3
|
510,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
479,0
|
56,3
|
63,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,9
|
452,6
|
446,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,2
|
0,4
|
0,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,1
|
2,7
|
2,0
|
|
06 01 06
|
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
|
2 751,4
|
3 369,2
|
3 750,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 751,4
|
3 369,2
|
3 750,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 751,4
|
3 369,2
|
3 750,0
|
|
06 01 07
|
ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება
|
3 232,7
|
3 789,0
|
3 500,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 232,7
|
3 789,0
|
3 500,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
20,0
|
16,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 216,0
|
3 769,0
|
3 483,2
|
|
06 01 08
|
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება
|
367,5
|
504,0
|
600,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
367,5
|
504,0
|
600,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
367,5
|
504,0
|
600,0
|
|
06 01 09
|
ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია
|
196,7
|
-
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
196,7
|
-
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
196,7
|
-
|
-
|
|
06 01 12
|
,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა
|
2 615,0
|
496,0
|
200,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 615,0
|
496,0
|
200,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 615,0
|
496,0
|
200,0
|
|
06 01 13
|
ტრანსპლანტაცია
|
4 650,0
|
6 960,0
|
6 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 650,0
|
6 960,0
|
6 000,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 650,0
|
6 960,0
|
6 000,0
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
146 531,7
|
142 217,5
|
143 991,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35
|
32
|
32,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
146 478,2
|
142 149,3
|
143 991,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
524,0
|
508,8
|
507,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
914,4
|
817,6
|
933,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
139 667,4
|
140 421,8
|
140 821,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
5 372,4
|
401,1
|
1 728,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,2
|
68,2
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
16,3
|
-
|
-
|
|
06 02 01
|
კომუნალური სუბსიდირება
|
7 324,6
|
7 338,5
|
7 960,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
7 324,3
|
7 338,5
|
7 960,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 324,3
|
7 338,5
|
7 960,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,3
|
|
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება
|
8 259,7
|
8 709,9
|
8 970,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
8 259,7
|
8 709,9
|
8 970,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8 259,7
|
8 709,9
|
8 970,0
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთა” ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
428,4
|
412,0
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
428,4
|
412,0
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
428,4
|
412,0
|
-
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია
|
1 509,5
|
717,2
|
1 051,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 509,5
|
717,2
|
1 051,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,6
|
15,2
|
15,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 489,9
|
702,0
|
1 036,0
|
|
06 02 04 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება
|
759,5
|
717,2
|
1 051,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
759,5
|
717,2
|
1 051,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,6
|
15,2
|
15,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
739,9
|
702,0
|
1 036,0
|
|
06 02 04 02
|
ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები
|
750,0
|
-
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
750,0
|
-
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
750,0
|
-
|
-
|
|
06 02 05
|
100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება
|
23,0
|
28,0
|
38,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
23,0
|
28,0
|
38,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,0
|
28,0
|
38,0
|
|
06 02 06
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება
|
2 408,5
|
2 466,0
|
2 597,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 408,5
|
2 466,0
|
2 597,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
134,9
|
63,7
|
160,4
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 273,6
|
2 316,0
|
2 347,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
86,3
|
89,6
|
|
06 02 06 01
|
უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
|
592,6
|
609,5
|
633,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
592,6
|
609,5
|
633,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
592,6
|
609,5
|
633,5
|
|
06 02 06 02
|
უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში
|
949,4
|
973,0
|
980,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
949,4
|
973,0
|
980,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
949,4
|
973,0
|
980,0
|
|
06 02 06 03
|
უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში
|
731,5
|
733,5
|
733,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
731,5
|
733,5
|
733,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
731,5
|
733,5
|
733,5
|
|
06 02 06 04
|
სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)
|
134,9
|
150,0
|
250,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
134,9
|
150,0
|
250,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
134,9
|
63,7
|
160,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
86,3
|
89,6
|
|
06 02 08
|
ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა
|
16,5
|
-
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
16,5
|
-
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
16,5
|
-
|
-
|
|
06 02 09
|
სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები
|
16 572,9
|
12 724,9
|
13 527,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
16 572,9
|
12 724,9
|
13 527,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 301,4
|
12 724,9
|
13 527,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 271,5
|
-
|
-
|
|
06 02 10
|
ომის ვეტერანების დახმარება
|
218,7
|
154,8
|
126,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
218,7
|
154,8
|
126,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
218,7
|
154,8
|
126,0
|
|
06 02 11
|
საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება
|
60 122,8
|
62 992,6
|
60 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
60 122,8
|
62 992,6
|
60 000,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
60 122,8
|
62 992,6
|
60 000,0
|
|
06 02 13
|
მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა
|
2,1
|
7,7
|
7,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
2,1
|
7,7
|
7,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
7,4
|
7,1
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
|
06 02 14
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება
|
16 243,4
|
16 732,7
|
18 511,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
16 227,4
|
16 664,5
|
18 511,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
28,2
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16 227,4
|
16 597,4
|
18 511,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
39,0
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
68,2
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
16,0
|
-
|
-
|
|
06 02 14 06
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში
|
2 675,3
|
2 793,9
|
3 074,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 675,3
|
2 793,9
|
3 074,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 675,3
|
2 793,9
|
3 074,8
|
|
06 02 14 07
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში
|
2 864,8
|
2 944,7
|
3 293,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 864,8
|
2 944,7
|
3 293,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 864,8
|
2 944,7
|
3 293,5
|
|
06 02 14 08
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში
|
942,3
|
938,0
|
1 043,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
942,3
|
938,0
|
1 043,9
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
942,3
|
938,0
|
1 043,9
|
|
06 02 14 09
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში
|
1 327,9
|
1 303,2
|
1 471,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 327,9
|
1 303,2
|
1 471,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 327,9
|
1 303,2
|
1 471,0
|
|
06 02 14 10
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში
|
677,3
|
695,4
|
759,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
677,3
|
695,4
|
759,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
677,3
|
695,4
|
759,2
|
|
06 02 14 11
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში
|
734,1
|
733,5
|
851,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
718,1
|
733,5
|
851,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
1,3
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
718,1
|
732,2
|
851,3
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
16,0
|
|
|
|
06 02 14 12
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში
|
2 025,4
|
2 006,1
|
2 277,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 025,4
|
2 006,1
|
2 277,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 025,4
|
2 006,1
|
2 277,6
|
|
06 02 14 13
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში
|
2 607,6
|
2 595,5
|
2 888,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 607,6
|
2 595,5
|
2 888,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 607,6
|
2 595,5
|
2 888,8
|
|
06 02 14 14
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში
|
1 393,6
|
1 455,8
|
1 603,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 393,6
|
1 455,8
|
1 603,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 393,6
|
1 455,8
|
1 603,8
|
|
06 02 14 15
|
უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში
|
995,1
|
1 132,7
|
1 247,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
995,1
|
1 132,7
|
1 247,9
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
995,1
|
1 132,7
|
1 247,9
|
|
06 02 14 16
|
უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა
|
-
|
134,0
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
65,8
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
26,9
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
39,0
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
68,2
|
-
|
|
06 02 15
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
|
85,8
|
87,1
|
128,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
85,8
|
87,1
|
128,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
85,8
|
87,1
|
128,8
|
|
06 02 15 07
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში
|
10,9
|
11,9
|
14,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,9
|
11,9
|
14,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,9
|
11,9
|
14,0
|
|
06 02 15 08
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
|
10,5
|
12,6
|
17,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,5
|
12,6
|
17,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,5
|
12,6
|
17,5
|
|
06 02 15 09
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
|
6,3
|
5,3
|
12,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
6,3
|
5,3
|
12,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,3
|
5,3
|
12,3
|
|
06 02 15 10
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
|
4,9
|
7,0
|
10,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
4,9
|
7,0
|
10,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,9
|
7,0
|
10,5
|
|
06 02 15 11
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში
|
10,9
|
11,6
|
16,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,9
|
11,6
|
16,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,9
|
11,6
|
16,1
|
|
06 02 15 12
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
|
14,0
|
8,8
|
10,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
14,0
|
8,8
|
10,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,0
|
8,8
|
10,5
|
|
06 02 15 13
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში
|
10,5
|
6,3
|
10,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,5
|
6,3
|
10,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,5
|
6,3
|
10,5
|
|
06 02 15 14
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში
|
14,0
|
12,6
|
20,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
14,0
|
12,6
|
20,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,0
|
12,6
|
20,3
|
|
06 02 15 15
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
|
2,5
|
4,2
|
10,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
2,5
|
4,2
|
10,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,5
|
4,2
|
10,2
|
|
06 02 15 16
|
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
|
1,4
|
7,0
|
7,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1,4
|
7,0
|
7,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,4
|
7,0
|
7,0
|
|
06 02 16
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
|
6 130,4
|
5 914,2
|
6 489,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
6 130,4
|
5 914,2
|
6 489,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 130,4
|
5 913,2
|
6 489,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
1,0
|
-
|
|
06 02 16 07
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში
|
251,3
|
284,1
|
324,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
251,3
|
284,1
|
324,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
251,3
|
284,1
|
324,0
|
|
06 02 16 08
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში
|
1 257,5
|
1 104,7
|
1 290,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 257,5
|
1 104,7
|
1 290,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 257,5
|
1 103,7
|
1 290,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
1,0
|
-
|
|
06 02 16 09
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში
|
247,6
|
223,0
|
336,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
247,6
|
223,0
|
336,4
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
247,6
|
223,0
|
336,4
|
|
06 02 16 10
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში
|
464,4
|
461,6
|
502,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
464,4
|
461,6
|
502,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
464,4
|
461,6
|
502,2
|
|
06 02 16 11
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში
|
658,9
|
575,8
|
535,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
658,9
|
575,8
|
535,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
658,9
|
575,8
|
535,0
|
|
06 02 16 12
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში
|
347,8
|
402,6
|
436,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
347,8
|
402,6
|
436,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
347,8
|
402,6
|
436,0
|
|
06 02 16 13
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში
|
773,6
|
798,2
|
850,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
773,6
|
798,2
|
850,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
773,6
|
798,2
|
850,0
|
|
06 02 16 14
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში
|
806,6
|
726,4
|
798,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
806,6
|
726,4
|
798,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
806,6
|
726,4
|
798,1
|
|
06 02 16 15
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში
|
662,5
|
660,3
|
745,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
662,5
|
660,3
|
745,9
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
662,5
|
660,3
|
745,9
|
|
06 02 16 16
|
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში
|
660,3
|
677,6
|
672,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
660,3
|
677,6
|
672,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
660,3
|
677,6
|
672,0
|
|
06 02 17
|
ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში
|
51,8
|
52,2
|
88,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
51,8
|
52,2
|
88,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,8
|
-
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,9
|
19,2
|
32,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
24,1
|
33,0
|
55,9
|
|
06 02 17 07
|
ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში
|
0,8
|
13,4
|
15,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,8
|
13,4
|
15,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
13,4
|
15,0
|
|
06 02 17 08
|
ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში
|
2,9
|
1,2
|
7,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2,9
|
1,2
|
7,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
3,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2,9
|
1,2
|
4,0
|
|
06 02 17 09
|
ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში
|
3,8
|
1,8
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,8
|
1,8
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,8
|
1,8
|
5,0
|
|
06 02 17 10
|
ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში
|
6,9
|
3,5
|
9,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
6,9
|
3,5
|
9,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
6,9
|
3,5
|
9,5
|
|
06 02 17 11
|
ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში
|
3,0
|
5,9
|
8,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,0
|
5,9
|
8,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
5,9
|
8,9
|
|
06 02 17 12
|
ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში
|
5,5
|
3,3
|
6,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,5
|
3,3
|
6,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
5,5
|
3,3
|
6,0
|
|
06 02 17 13
|
ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში
|
5,8
|
1,9
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,8
|
1,9
|
5,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,8
|
-
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
1,9
|
5,0
|
|
06 02 17 14
|
ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში
|
-
|
3,2
|
7,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
3,2
|
7,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
3,2
|
7,5
|
|
06 02 17 15
|
ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში
|
8,2
|
3,0
|
9,4
|
|
2
|
ხარჯები
|
8,2
|
3,0
|
9,4
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,2
|
3,0
|
9,4
|
|
06 02 17 16
|
ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,8
|
14,3
|
15,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
0,7
|
-
|
|
06 02 18
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში
|
19 947,6
|
19 517,6
|
18 840,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
19 947,6
|
19 517,6
|
18 840,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18 849,7
|
19 303,5
|
18 360,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 097,9
|
214,1
|
480,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
-
|
-
|
|
06 02 18 07
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში
|
2 088,3
|
2 340,7
|
2 300,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 088,3
|
2 340,7
|
2 300,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 753,2
|
2 340,7
|
2 300,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
335,2
|
-
|
-
|
|
06 02 18 08
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
|
2 307,0
|
2 642,8
|
2 600,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 307,0
|
2 642,8
|
2 600,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 023,9
|
2 503,8
|
2 320,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
283,1
|
139,0
|
280,0
|
|
06 02 18 09
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
|
2 362,6
|
1 840,3
|
1 800,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 362,6
|
1 840,3
|
1 800,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 235,2
|
1 765,1
|
1 600,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
127,4
|
75,2
|
200,0
|
|
06 02 18 10
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
|
1 936,4
|
1 684,9
|
1 600,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 936,4
|
1 684,9
|
1 600,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 936,4
|
1 684,9
|
1 600,0
|
|
06 02 18 11
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში
|
2 042,1
|
2 014,6
|
2 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 042,1
|
2 014,6
|
2 000,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 034,7
|
2 014,6
|
2 000,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
7,4
|
-
|
-
|
|
06 02 18 12
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
|
1 974,1
|
2 099,1
|
2 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 974,1
|
2 099,1
|
2 000,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 967,5
|
2 099,1
|
2 000,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
6,6
|
-
|
-
|
|
06 02 18 13
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში
|
1 676,9
|
1 710,3
|
1 640,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 676,9
|
1 710,3
|
1 640,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 533,7
|
1 710,3
|
1 640,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
143,2
|
-
|
-
|
|
06 02 18 14
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში
|
2 107,5
|
2 482,0
|
2 200,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 107,5
|
2 482,0
|
2 200,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 084,0
|
2 482,0
|
2 200,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
23,5
|
-
|
-
|
|
06 02 18 15
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
|
1 501,9
|
1 220,4
|
1 200,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 501,9
|
1 220,4
|
1 200,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 501,9
|
1 220,4
|
1 200,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
|
|
|
06 02 18 16
|
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
|
1 950,8
|
1 482,5
|
1 500,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 950,8
|
1 482,5
|
1 500,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 779,3
|
1 482,5
|
1 500,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
171,5
|
-
|
-
|
|
06 02 20
|
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში
|
2 960,0
|
24,4
|
939,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 960,0
|
24,4
|
939,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 960,0
|
24,4
|
939,0
|
|
06 02 20 01
|
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში
|
485,8
|
4,0
|
489,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
485,8
|
4,0
|
489,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
485,8
|
4,0
|
489,0
|
|
06 02 20 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში
|
-
|
19,9
|
50,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
19,9
|
50,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
19,9
|
50,0
|
|
06 02 20 03
|
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში
|
2 474,2
|
0,5
|
400,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 474,2
|
0,5
|
400,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 474,2
|
0,5
|
400,0
|
|
06 02 21
|
თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა
|
1 337,5
|
1 286,1
|
1 314,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35
|
32
|
32
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 300,3
|
1 286,1
|
1 314,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
524,0
|
508,8
|
507,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
705,6
|
666,3
|
704,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69,4
|
108,0
|
97,2
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
3,0
|
5,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,2
|
-
|
-
|
|
06 02 22
|
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
607,6
|
789,6
|
770,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
607,6
|
789,6
|
770,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
607,6
|
789,6
|
770,0
|
|
06 02 23
|
,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება
|
75,8
|
75,8
|
75,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
75,8
|
75,8
|
75,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75,8
|
75,8
|
75,8
|
|
06 02 24
|
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება
|
542,7
|
551,6
|
576,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
542,7
|
551,6
|
576,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
542,7
|
551,6
|
576,0
|
|
06 02 25
|
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa
|
404,0
|
353,6
|
632,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
404,0
|
353,6
|
632,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
404,0
|
353,6
|
632,5
|
|
06 02 26
|
შინმოვლის თანადაფინანსება
|
379,4
|
403,0
|
450,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
379,4
|
403,0
|
450,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
379,4
|
403,0
|
450,0
|
|
06 02 28
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
|
879,2
|
878,0
|
898,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
879,2
|
878,0
|
898,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,7
|
36,8
|
46,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
831,6
|
841,2
|
693,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
-
|
158,0
|
|
7
|
განათლება
|
120 722,2
|
142 593,0
|
175 231,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
791
|
865
|
841
|
|
2
|
ხარჯები
|
108 813,9
|
118 994,3
|
130 392,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
6 521,4
|
9 054,3
|
9 876,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 521,7
|
7 303,6
|
8 961,6
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
94 275,8
|
99 913,3
|
106 550,5
|
|
26
|
გრანტები
|
270,0
|
446,5
|
345,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 099,4
|
1 462,5
|
1 170,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3 125,6
|
814,2
|
3 488,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 906,2
|
23 598,7
|
44 839,1
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
2,1
|
-
|
-
|
|
07 01
|
სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება
|
108 888,5
|
122 035,8
|
149 511,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44
|
43
|
43
|
|
2
|
ხარჯები
|
97 986,1
|
101 436,9
|
110 898,4
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 095,1
|
1 025,2
|
1 043,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
431,3
|
399,0
|
969,7
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
94 275,8
|
99 913,3
|
106 550,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,6
|
38,2
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 166,3
|
61,2
|
2 334,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 901,0
|
20 598,9
|
38 613,1
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
-
|
-
|
|
07 01 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
108 888,5
|
122 035,8
|
149 511,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44
|
43
|
43
|
|
2
|
ხარჯები
|
97 986,1
|
101 436,9
|
110 898,4
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 095,1
|
1 025,2
|
1 043,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
431,3
|
399,0
|
969,7
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
94 275,8
|
99 913,3
|
106 550,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,6
|
38,2
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 166,3
|
61,2
|
2 334,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 901,0
|
20 598,9
|
38 613,1
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
|
|
|
07 02
|
ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა
|
5 079,1
|
12 158,2
|
17 939,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78
|
260
|
264
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 455,6
|
10 464,3
|
12 217,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 981,3
|
4 498,8
|
5 256,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 860,1
|
5 292,0
|
6 082,0
|
|
26
|
გრანტები
|
270,0
|
155,0
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,9
|
107,0
|
50,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
327,3
|
411,6
|
823,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
623,5
|
1 693,9
|
5 722,3
|
|
07 02 01
|
ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა
|
144,5
|
195,0
|
142,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
144,5
|
195,0
|
142,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,0
|
10,0
|
-
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
20,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
143,4
|
165,0
|
137,2
|
|
07 02 03
|
საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა
|
3 737,1
|
8 523,1
|
13 740,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78
|
236
|
246
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 124,6
|
6 994,6
|
8 218,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 981,3
|
3 985,4
|
4 661,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
942,6
|
2 657,1
|
2 820,4
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,9
|
105,6
|
50,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
183,8
|
246,6
|
686,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
612,4
|
1 528,5
|
5 521,8
|
|
07 02 04
|
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება
|
927,6
|
3 305,1
|
4 057,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
24,0
|
18
|
|
2
|
ხარჯები
|
916,5
|
3 139,7
|
3 856,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
513,4
|
595,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
916,5
|
2 624,9
|
3 261,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
1,4
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,1
|
165,4
|
200,5
|
|
07 02 07
|
ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა
|
270,0
|
135,0
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
270,0
|
135,0
|
-
|
|
26
|
გრანტები
|
270,0
|
135,0
|
-
|
|
07 03
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა
|
2 575,3
|
2 678,1
|
2 700,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
424
|
328
|
324
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 425,9
|
2 518,1
|
2 526,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 809,4
|
1 826,0
|
1 864,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
515,7
|
653,1
|
654,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38,4
|
21,6
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
62,4
|
17,4
|
6,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149,4
|
160,0
|
174,0
|
|
07 03 01
|
თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 874,0
|
1 911,0
|
873,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
402
|
306
|
7
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 771,3
|
1 787,0
|
788,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 503,6
|
1 524,9
|
640,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
223,9
|
228,4
|
146,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,4
|
18,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
10,3
|
15,7
|
2,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102,7
|
124,0
|
85,0
|
|
07 03 02
|
თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
701,3
|
477,3
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
-
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
654,6
|
462,0
|
-
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
305,7
|
170,8
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
291,8
|
286,7
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,0
|
3,6
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
52,1
|
0,9
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,7
|
15,3
|
-
|
|
07 03 03
|
მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
-
|
289,8
|
1 826,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
22
|
317
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
269,1
|
1 737,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
130,3
|
1 224,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
138,0
|
508,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
0,8
|
4,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
20,7
|
89,0
|
|
07 04
|
პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა
|
161,5
|
199,0
|
180,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
161,5
|
199,0
|
180,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,7
|
-
|
-
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
199,0
|
180,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
147,8
|
-
|
-
|
|
07 05
|
უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება
|
1 909,9
|
2 299,8
|
2 185,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24
|
24
|
24
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 906,0
|
2 230,8
|
2 150,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
465,7
|
467,4
|
475,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,9
|
85,0
|
105,1
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
89,0
|
155,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 005,8
|
1 272,2
|
1 100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
416,6
|
317,2
|
315,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
69,0
|
34,7
|
|
07 05 01
|
უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა
|
179,2
|
270,0
|
270,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
179,2
|
270,0
|
270,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,9
|
-
|
-
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
89,0
|
155,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
178,3
|
181,0
|
115,0
|
|
07 05 02
|
იურიდიული კლინიკა
|
492,9
|
629,8
|
615,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24
|
24
|
24,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
489,0
|
560,8
|
580,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
465,7
|
467,4
|
475,2
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,0
|
85,0
|
105,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,3
|
8,4
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
69,0
|
34,7
|
|
07 05 03
|
სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა
|
1 237,8
|
1 400,0
|
1 300,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 237,8
|
1 400,0
|
1 300,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
999,5
|
1 263,8
|
1 100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
238,3
|
136,2
|
200,0
|
|
07 06
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
|
2 107,9
|
3 222,2
|
2 715,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
221
|
210
|
186
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 878,8
|
2 145,2
|
2 420,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 169,9
|
1 236,9
|
1 236,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
682,9
|
874,5
|
1 150,0
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
3,5
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,8
|
23,5
|
20,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
5,2
|
6,8
|
8,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228,4
|
1 076,9
|
295,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,7
|
-
|
-
|
|
07 06 01
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა
|
2 107,9
|
2 349,1
|
2 715,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
221
|
210
|
186
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 878,8
|
2 145,2
|
2 420,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 169,9
|
1 236,9
|
1 236,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
682,9
|
874,5
|
1 150,0
|
|
26
|
გრანტები
|
-
|
3,5
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,8
|
23,5
|
20,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
5,2
|
6,8
|
8,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228,4
|
203,8
|
295,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,7
|
|
|
|
07 06 02
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
-
|
873,1
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
873,1
|
-
|
|
8
|
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
|
28 367,3
|
28 603,6
|
32 666,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
441
|
397
|
394
|
|
2
|
ხარჯები
|
21 170,6
|
21 977,2
|
20 457,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 481,3
|
3 354,8
|
3 394,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 704,3
|
6 167,5
|
4 348,8
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
5 496,2
|
5 262,6
|
5 601,8
|
|
26
|
გრანტები
|
192,5
|
390,2
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
9,1
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
6 292,1
|
6 793,1
|
7 112,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 196,1
|
6 626,4
|
12 208,4
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,6
|
-
|
-
|
|
08 01
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
|
1 924,3
|
2 006,0
|
2 583,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
159
|
158
|
158
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 903,4
|
1 986,0
|
2 283,9
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 082,1
|
1 077,0
|
1 086,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
820,1
|
904,2
|
1 195,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
2,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
2,8
|
2,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,9
|
20,0
|
300,0
|
|
08 01 01
|
ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
|
510,5
|
556,0
|
858,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65
|
64
|
64
|
|
2
|
ხარჯები
|
506,0
|
541,0
|
558,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
406,8
|
404,8
|
406,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,4
|
133,4
|
150,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
2,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,4
|
15,0
|
300,0
|
|
08 01 02
|
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
|
364,9
|
368,8
|
344,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44
|
44
|
44
|
|
2
|
ხარჯები
|
361,5
|
363,8
|
344,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
295,5
|
291,6
|
298,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,7
|
71,7
|
45,4
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
5,0
|
-
|
|
08 01 03
|
თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი
|
666,3
|
662,9
|
962,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
|
2
|
ხარჯები
|
662,9
|
662,9
|
962,9
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
122,7
|
122,7
|
122,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
540,2
|
540,2
|
840,2
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
-
|
-
|
|
08 01 05
|
თეატრი „გლობუსი“
|
199,9
|
215,3
|
215,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26
|
26
|
26
|
|
2
|
ხარჯები
|
193,5
|
215,3
|
215,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
168,0
|
168,8
|
168,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,4
|
45,0
|
45,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
1,5
|
1,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,4
|
-
|
-
|
|
08 01 08
|
სამეფო უბნის თეატრი
|
182,9
|
203,0
|
203,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14
|
14
|
14
|
|
2
|
ხარჯები
|
179,5
|
203,0
|
203,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
89,1
|
89,1
|
89,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
90,4
|
113,9
|
113,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
-
|
-
|
|
08 02
|
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
|
1 787,3
|
1 829,7
|
1 913,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 673,4
|
1 829,7
|
1 913,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
277,0
|
426,3
|
532,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
1 379,3
|
1 381,6
|
1 381,6
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
17,1
|
21,8
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,9
|
-
|
-
|
|
08 03
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია
|
1 047,4
|
1 082,1
|
1 357,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
100
|
100
|
100
|
|
2
|
ხარჯები
|
960,7
|
944,1
|
1 183,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
693,9
|
694,6
|
754,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
264,9
|
246,6
|
426,2
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,9
|
2,9
|
3,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86,7
|
138,0
|
173,6
|
|
08 03 10
|
ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
|
119,1
|
132,8
|
132,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
19
|
19
|
|
2
|
ხარჯები
|
115,7
|
122,3
|
132,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
91,3
|
91,3
|
91,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,2
|
29,1
|
39,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
1,9
|
2,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
10,5
|
-
|
|
08 03 12
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
928,4
|
949,3
|
1 224,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81
|
81
|
81
|
|
2
|
ხარჯები
|
845,0
|
821,8
|
1 051,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
602,6
|
603,3
|
663,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
241,7
|
217,5
|
386,7
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,7
|
1,0
|
1,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
83,4
|
127,5
|
173,6
|
|
08 04
|
ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტების განვითარება
|
1 733,6
|
2 673,8
|
3 163,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
53
|
50
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 669,8
|
928,6
|
997,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
748,7
|
595,8
|
550,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
137,4
|
267,7
|
116,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
3,3
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
783,7
|
61,8
|
330,3
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63,8
|
1 745,3
|
2 165,6
|
|
08 04 01
|
საკონცერტო ორკესტრი `ბიგ-ბენდი~
|
412,1
|
458,8
|
505,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36
|
35
|
35
|
|
2
|
ხარჯები
|
406,7
|
446,8
|
469,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
393,6
|
392,8
|
434,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,1
|
50,7
|
35,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
3,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,4
|
12,0
|
36,0
|
|
08 04 02
|
ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა
სასახლე
|
297,5
|
116,3
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44
|
3
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
294,1
|
116,3
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
238,9
|
89,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53,9
|
26,2
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
0,7
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
-
|
-
|
|
08 04 03
|
ხელოვნების ძეგლებისa და პანთეონების მოვლა პატრონობა
|
127,1
|
131,4
|
188,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17
|
15
|
15
|
|
2
|
ხარჯები
|
123,7
|
129,7
|
188,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
116,2
|
113,6
|
116,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,5
|
16,1
|
22,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
50,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
1,7
|
-
|
|
08 04 04
|
კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
897,0
|
1 967,4
|
2 468,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
845,2
|
235,8
|
339,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
62,9
|
174,7
|
59,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
782,3
|
61,1
|
280,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,7
|
1 731,5
|
2 129,6
|
|
08 05
|
კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა
|
4 565,4
|
5 388,0
|
3 700,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4 463,2
|
5 388,0
|
3 700,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 179,6
|
2 045,9
|
100,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
464,9
|
362,8
|
650,0
|
|
26
|
გრანტები
|
171,9
|
387,2
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 646,8
|
2 592,1
|
2 950,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102,2
|
-
|
-
|
|
08 06
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
13 897,9
|
11 904,8
|
15 862,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
48
|
48
|
48
|
|
2
|
ხარჯები
|
7 191,1
|
7 307,6
|
6 974,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
528,4
|
530,7
|
530,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
426,8
|
634,5
|
390,8
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
3 494,8
|
3 329,5
|
3 168,7
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 741,1
|
2 812,9
|
2 883,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 706,8
|
4 597,2
|
8 888,6
|
|
08 06 01
|
სპორტული ღონისძიებები
|
3 626,1
|
3 394,5
|
3 168,7
|
|
2
|
ხარჯები
|
3 604,8
|
3 394,5
|
3 168,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
110,0
|
65,0
|
-
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
3 494,8
|
3 329,5
|
3 168,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,3
|
-
|
-
|
|
08 06 02
|
მწრთვნელთა მხარდაჭერა
|
2 235,0
|
2 252,5
|
2 296,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 235,0
|
2 252,5
|
2 296,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 235,0
|
2 252,5
|
2 296,9
|
|
08 06 03
|
სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია
|
361,0
|
20,0
|
200,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,8
|
20,0
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,8
|
20,0
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
355,2
|
-
|
200,0
|
|
08 06 04
|
სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა
|
6 377,7
|
4 735,9
|
8 658,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
51,6
|
168,7
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
51,6
|
168,7
|
-
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 326,1
|
4 567,2
|
8 658,6
|
|
08 06 05
|
წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება
|
351,6
|
353,4
|
390,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
351,6
|
353,4
|
390,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
351,6
|
353,4
|
390,0
|
|
08 06 06
|
პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
946,5
|
1 148,5
|
1 148,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
48
|
48
|
48
|
|
2
|
ხარჯები
|
942,3
|
1 118,5
|
1 118,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
528,4
|
530,7
|
530,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
259,4
|
380,8
|
390,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
154,5
|
207,0
|
197,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,2
|
30,0
|
30,0
|
|
08 08
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
1 579,6
|
1 964,3
|
2 142,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
18
|
18
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 480,5
|
1 838,4
|
1 462,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
204,3
|
206,6
|
222,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
545,6
|
503,3
|
446,4
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
157,2
|
188,7
|
351,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
3,8
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
569,1
|
935,9
|
442,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,5
|
125,9
|
680,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,6
|
-
|
-
|
|
08 08 01
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
911,3
|
1 219,3
|
1 390,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
897,0
|
1 140,2
|
755,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
229,0
|
115,7
|
150,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
157,2
|
188,7
|
351,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
510,8
|
835,8
|
253,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,3
|
79,1
|
635,0
|
|
08 08 02
|
თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
|
668,3
|
744,9
|
752,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
18
|
18
|
|
2
|
ხარჯები
|
583,5
|
698,1
|
707,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
204,3
|
206,6
|
222,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
316,6
|
387,6
|
296,4
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
3,8
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
58,3
|
100,1
|
188,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84,2
|
46,8
|
45,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,6
|
|
|
|
08 09
|
შემოქმედებითი თბილისი
|
458,9
|
280,0
|
400,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
458,9
|
280,0
|
400,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
3,0
|
-
|
|
26
|
გრანტები
|
20,6
|
3,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
438,3
|
274,0
|
400,0
|
|
08 11
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში
|
967,6
|
1 002,4
|
1 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
967,6
|
1 002,4
|
1 000,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
960,3
|
993,5
|
1 000,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
7,4
|
8,9
|
-
|
|
08 11 01
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში
|
114,5
|
95,1
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
114,5
|
95,1
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
114,5
|
95,1
|
100,0
|
|
08 11 02
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
|
94,0
|
88,6
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
94,0
|
88,6
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
89,7
|
84,2
|
100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
4,4
|
4,4
|
-
|
|
08 11 03
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
|
149,8
|
138,5
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
149,8
|
138,5
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
146,8
|
137,3
|
100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
1,2
|
-
|
|
08 11 04
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
|
63,3
|
95,4
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
63,3
|
95,4
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,3
|
95,4
|
100,0
|
|
08 11 05
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში
|
72,5
|
100,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
72,5
|
100,0
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,5
|
100,0
|
100,0
|
|
08 11 06
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
|
100,0
|
97,9
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
100,0
|
97,9
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,0
|
97,9
|
100,0
|
|
08 11 07
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში
|
100,0
|
95,9
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
100,0
|
95,9
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,0
|
95,9
|
100,0
|
|
08 11 08
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში
|
85,5
|
91,9
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
85,5
|
91,9
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
85,5
|
88,6
|
100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
3,3
|
-
|
|
08 11 09
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
|
93,6
|
99,2
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
93,6
|
99,2
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
93,6
|
99,2
|
100,0
|
|
08 11 10
|
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
|
94,4
|
100,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
94,4
|
100,0
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,4
|
100,0
|
100,0
|
|
08 12
|
თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი
|
319,8
|
392,5
|
392,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
20
|
20,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
316,5
|
392,5
|
392,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
223,8
|
250,1
|
250,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
92,7
|
142,4
|
142,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
-
|
-
|
|
08 13
|
ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა
|
85,6
|
80,0
|
150,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
85,6
|
80,0
|
150,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
|
|
50,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
85,6
|
80,0
|
100,0
|
|
9
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
3 157,5
|
3 633,8
|
5 344,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132
|
125
|
125
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 981,2
|
3 134,7
|
3 276,9
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 204,0
|
2 139,5
|
2 218,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
696,5
|
888,6
|
972,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,7
|
32,5
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
68,0
|
74,0
|
86,1
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176,3
|
499,1
|
2 067,8
|
|
09 01
|
თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა
|
-
|
308,5
|
1 943,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
14,3
|
20,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
14,3
|
20,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
294,2
|
1 922,8
|
|
09 02
|
ცხოველთა მონიტორინგი
|
3 157,5
|
3 325,3
|
3 401,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132
|
125
|
125
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 981,2
|
3 120,4
|
3 256,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 204,0
|
2 139,5
|
2 218,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
696,5
|
874,4
|
951,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,7
|
32,5
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
68,0
|
74,0
|
86,1
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176,3
|
204,9
|
145,0
|
|
10
|
ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
70 299,9
|
75 970,6
|
95 780,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 917
|
1 745
|
1 755
|
|
2
|
ხარჯები
|
65 259,5
|
67 904,1
|
77 534,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
39 747,6
|
34 168,6
|
39 217,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
20 961,0
|
26 033,2
|
29 025,5
|
|
24
|
პროცენტი
|
1 698,2
|
1 731,3
|
1 716,5
|
|
26
|
გრანტები
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
659,2
|
953,9
|
480,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2 191,0
|
5 014,5
|
7 092,1
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 863,9
|
4 765,8
|
4 835,3
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
3 176,5
|
3 300,8
|
13 410,8
|
|
10 01
|
ქ.თბილისის საკრებულო
|
12 357,8
|
12 954,7
|
13 504,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
216
|
221
|
221
|
|
2
|
ხარჯები
|
11 921,7
|
12 731,7
|
13 404,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
6 018,6
|
5 987,3
|
6 000,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 883,9
|
5 838,5
|
6 530,9
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
137,5
|
178,0
|
130,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
881,7
|
727,9
|
743,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
436,0
|
223,0
|
100,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,1
|
|
|
|
10 02
|
მერიის ადმინისტრაცია
|
13 701,5
|
16 667,7
|
18 587,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
202
|
115
|
115
|
|
2
|
ხარჯები
|
12 474,7
|
12 460,1
|
14 232,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 015,8
|
2 616,5
|
3 037,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 991,7
|
9 235,1
|
10 493,3
|
|
26
|
გრანტები
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
281,1
|
367,0
|
350,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
183,7
|
239,0
|
349,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 219,1
|
4 207,6
|
4 355,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
7,7
|
|
|
|
10 03
|
საფინანსო საქალაქო სამსახური
|
1 030,5
|
906,3
|
901,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40
|
39
|
39
|
|
2
|
ხარჯები
|
962,4
|
906,3
|
901,9
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
845,2
|
845,9
|
855,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,6
|
60,4
|
46,9
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
16,6
|
-
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
68,1
|
|
|
|
10 04
|
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
|
711,7
|
599,0
|
707,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31
|
26
|
26
|
|
2
|
ხარჯები
|
711,7
|
599,0
|
707,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
597,8
|
485,6
|
608,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
113,9
|
65,6
|
99,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
7,8
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
40,0
|
-
|
|
10 06
|
მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
|
701,5
|
637,9
|
704,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
27
|
27
|
|
2
|
ხარჯები
|
701,5
|
637,9
|
704,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
619,2
|
559,6
|
614,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,3
|
78,3
|
89,8
|
|
10 07
|
მუნიციპალური ინსპექცია
|
2 570,4
|
3 976,9
|
5 381,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
129
|
147
|
147
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 570,4
|
3 976,9
|
5 381,4
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 316,4
|
2 517,9
|
2 878,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
218,5
|
1 459,0
|
2 502,7
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
35,5
|
-
|
-
|
|
10 08
|
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
|
966,7
|
907,0
|
1 110,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
42
|
42
|
|
2
|
ხარჯები
|
966,7
|
907,0
|
1 110,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
859,5
|
711,8
|
914,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
107,1
|
153,2
|
195,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
42,0
|
-
|
|
10 09
|
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
|
856,9
|
630,0
|
589,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
38
|
22
|
22
|
|
2
|
ხარჯები
|
856,9
|
630,0
|
589,9
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
764,5
|
520,2
|
547,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
92,4
|
59,9
|
42,9
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
49,9
|
-
|
|
10 10
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
|
1 482,8
|
1 249,6
|
1 427,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70
|
60
|
60
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 482,8
|
1 249,6
|
1 427,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 310,1
|
1 082,9
|
1 260,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
172,7
|
151,1
|
166,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
15,6
|
-
|
|
10 11
|
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
|
749,2
|
145,0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
749,2
|
145,0
|
-
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
617,7
|
74,6
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
131,4
|
33,7
|
-
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
36,7
|
-
|
|
10 12
|
იურიდიული საქალაქო სამსახური
|
1 140,1
|
1 048,6
|
1 684,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
60
|
60
|
64
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 140,1
|
1 048,6
|
1 684,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
886,4
|
875,2
|
1 321,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
253,7
|
173,5
|
362,3
|
|
10 13
|
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
|
5 589,7
|
5 678,1
|
5 697,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
89
|
89
|
89
|
|
2
|
ხარჯები
|
5 589,7
|
5 678,1
|
5 697,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 427,6
|
1 507,9
|
1 727,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 162,1
|
4 170,2
|
3 969,7
|
|
10 20
|
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
|
2 700,0
|
1 863,9
|
1 990,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
147
|
94
|
94
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 700,0
|
1 859,8
|
1 990,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 578,1
|
1 759,5
|
1 849,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
119,6
|
99,0
|
138,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2,3
|
1,3
|
2,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
4,1
|
-
|
|
10 21
|
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
|
1 167,8
|
1 105,4
|
1 042,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55
|
51
|
51
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 167,8
|
1 105,4
|
1 042,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 056,9
|
959,1
|
972,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
110,9
|
146,3
|
70,0
|
|
10 22
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
3 020,0
|
4 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
3 020,0
|
4 000,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
3 020,0
|
4 000,0
|
|
10 24
|
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება
|
255,7
|
-
|
-
|
|
2
|
ხარჯები
|
9,4
|
-
|
-
|
|
24
|
პროცენტი
|
9,4
|
-
|
-
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
246,3
|
|
|
|
10 26
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
16,7
|
1 026,7
|
1 962,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
826,7
|
1 962,8
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
826,7
|
1 962,8
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
16,7
|
200,0
|
|
|
10 27
|
გლდანის რაიონის გამგეობა
|
1 758,3
|
1 698,3
|
1 943,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71
|
67
|
67
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 747,0
|
1 647,6
|
1 893,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 324,6
|
1 239,7
|
1 416,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
411,6
|
360,7
|
473,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,0
|
20,9
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,8
|
26,3
|
3,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,3
|
50,8
|
50,0
|
|
10 28
|
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
|
1 844,3
|
1 749,7
|
2 007,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74
|
64
|
64
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 806,7
|
1 722,4
|
1 837,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 343,0
|
1 289,0
|
1 370,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
411,5
|
391,8
|
465,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,9
|
39,2
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
2,4
|
1,4
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,7
|
27,3
|
169,3
|
|
10 29
|
დიდუბის რაიონის გამგეობა
|
1 538,9
|
1 454,7
|
1 600,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58
|
56
|
56
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 488,3
|
1 431,7
|
1 577,9
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 117,1
|
1 091,5
|
1 220,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
362,7
|
315,2
|
352,8
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,7
|
20,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,7
|
5,0
|
5,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,2
|
23,0
|
23,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
33,4
|
|
|
|
10 30
|
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
|
1 440,9
|
1 335,0
|
1 411,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
57
|
51
|
51
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 395,7
|
1 325,9
|
1 396,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 035,6
|
1 011,0
|
1 131,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
317,3
|
288,5
|
258,4
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,3
|
20,4
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
5,5
|
6,0
|
6,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,9
|
9,1
|
15,5
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
|
|
|
10 31
|
ვაკის რაიონის გამგეობა
|
1 765,5
|
1 719,8
|
1 767,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68
|
66
|
66
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 719,7
|
1 675,5
|
1 757,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 292,6
|
1 208,4
|
1 402,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
405,4
|
393,1
|
351,7
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,2
|
25,6
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,5
|
48,5
|
4,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,8
|
44,3
|
9,5
|
|
10 32
|
საბურთალოს რაიონის გამგეობა
|
1 499,9
|
1 440,6
|
1 548,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64
|
62
|
62
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 493,5
|
1 423,1
|
1 528,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 245,1
|
1 182,9
|
1 312,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
220,6
|
201,4
|
213,9
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,6
|
27,6
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,2
|
11,2
|
2,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,1
|
17,5
|
20,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,3
|
|
|
|
10 33
|
ისნის რაიონის გამგეობა
|
1 686,6
|
1 719,1
|
1 750,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64
|
60
|
60
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 677,6
|
1 688,8
|
1 720,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 211,5
|
1 205,9
|
1 296,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
455,6
|
426,5
|
421,7
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,5
|
7,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
2,0
|
49,4
|
3,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,0
|
30,2
|
29,2
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,1
|
|
|
|
10 34
|
სამგორის რაიონის გამგეობა
|
1 905,7
|
1 633,8
|
1 884,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
77
|
68
|
68
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 899,1
|
1 614,4
|
1 870,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 370,9
|
1 190,6
|
1 411,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
487,4
|
375,6
|
455,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,8
|
44,7
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
3,5
|
3,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
19,4
|
14,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
2,7
|
|
|
|
10 35
|
კრწანისის რაიონის გამგეობა
|
1 433,8
|
1 501,8
|
1 667,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
46
|
53
|
53
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 407,5
|
1 483,1
|
1 655,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
941,8
|
1 009,8
|
1 163,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
460,3
|
462,0
|
491,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,7
|
8,6
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
2,7
|
1,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,1
|
18,7
|
12,2
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,2
|
|
|
|
10 36
|
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
|
1 829,4
|
1 626,9
|
1 816,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
75
|
65
|
65
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 817,4
|
1 536,0
|
1 779,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 343,2
|
1 147,5
|
1 392,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
434,2
|
342,5
|
381,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39,9
|
43,0
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
3,0
|
5,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,8
|
90,9
|
37,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
5,2
|
|
|
|
10 37
|
ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
|
732,5
|
657,0
|
740,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31
|
31
|
31
|
|
2
|
ხარჯები
|
732,5
|
657,0
|
740,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
616,4
|
588,7
|
692,3
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,1
|
68,4
|
48,4
|
|
10 38
|
კულტურის საქალაქო სამსახური
|
647,5
|
81,6
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
647,5
|
81,6
|
-
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
411,7
|
30,8
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
235,8
|
50,8
|
-
|
|
10 39
|
განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
|
616,6
|
74,1
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
616,6
|
74,1
|
-
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
515,4
|
57,5
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
101,2
|
16,6
|
-
|
|
10 40
|
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
|
1 116,8
|
17,8
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3,0
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 116,8
|
17,8
|
-
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,8
|
16,2
|
-
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
-
|
-
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1 051,3
|
1,6
|
-
|
|
10 41
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება
|
4 000,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1 204,5
|
899,3
|
560,6
|
|
24
|
პროცენტი
|
1 204,5
|
899,3
|
560,6
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
2 795,5
|
3 100,8
|
3 439,4
|
|
10 42
|
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))
|
484,3
|
832,0
|
10 872,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
484,3
|
832,0
|
900,9
|
|
24
|
პროცენტი
|
484,3
|
832,0
|
900,9
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
9 971,4
|
|
10 43
|
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
|
-
|
886,9
|
1 125,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
40
|
40
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
886,9
|
1 125,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
623,9
|
879,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
263,1
|
245,5
|
|
10 44
|
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
|
-
|
581,7
|
851,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
35
|
35
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
581,7
|
851,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
434,7
|
800,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
147,0
|
50,2
|
|
10 45
|
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
|
-
|
543,4
|
1 248,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
31
|
40
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
543,4
|
1 248,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
-
|
336,8
|
1 140,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
206,6
|
108,2
|
|
10 46
|
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება
|
-
|
-
|
255,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
255,0
|
|
24
|
პროცენტი
|
-
|
-
|
255,0
|
|