ორგანიზა-ციული კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2019 წლის 25 ივლისი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 20.12.2018 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016376) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
I. შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442,4
4035,1
6407.3
12944,2
6272,0
6672.2
გადასახადები
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
6288.
6
0,000
6288.
6
გრანტები
8814.1
4319.0
4495.1
9144,7
4035,1
5109.6
6435,2
6272,0
163,2
სხვა შემოსავლები
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
220.4
0
220.4
II. ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.
5
177.4
5578.1
7794,6
1317,5
6477,1
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0,0
1449.1
1605.5
0,0
1605.5
1796.7
0
1796.7
საქონელი და
მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
1303,0
524,1
778,9
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0,0
2537.3
2658.7
0,0
2658.7
3055,3
0
3055,3
გრანტები
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
30,0
0
30,0
სოციალური
უზრუნველყოფა
604.3
0,0
604.3
525.3
0,0
525.3
617.3
0
617.3
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0,0
143.0
992,3
793,4
198,9
III. საოპერაციო სალდო
5083.0
4281.4
801.6
4686.9
3857.7
829.2
5149,6
4954,5
195,1
IV. არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3578.9
2428.6
1150.3
7316.6
5872.2
1444.4
6707,2
5778,1
929,1
ზრდა
3584.1
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
6749.2
5778.1
971.1
კლება
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
42.0
0
42.0
V. მთლიანი სალდო
1504.1
1852.9
-348.8
-2629.7
-2014.5
-615.2
-1557.6
-823.6
-734.0
VI. ფინანსური აქტივების
ცვლილება
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
-1604.6
-823.6
-781.0
ზრდა
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
0
0
0
კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
1604.6
823.6
781.0
0
VII .ვალდებულებების
ცვლილება
-136.7
-72.0
-64.7
-35.5
0,0
-35.5
-47.0
0
-47.0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
კლება
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
47.0
0
47.0
საშინაო
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
47.0
0
47.0
0
0
VIII. ბალანსი
0
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
შემოსულობები
11608.3
4556.0
7052.3
13107.6
6049.6
7058.0
14590.8
7095.6
7495.2
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
12944.2
6272.0
6672.2
არაფინანსური
აქტივების კლება
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
42.0
0
42.0
ფინანსური აქტივების კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
1604.6
823.6
781.0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახადები
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
6288,6
0
6288,6
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
7794.6
1317.5
6477.1
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3584.0
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
6749.2
5778.1
971.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
47.0
0
47.0
ნაშთის ცვლილება
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
0
0
0
მუხლი 3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12944.2 ათასი ლარის ოდენობით.🔗
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
12944.2
6272.0
6672.2
გადასახადები
1436,3
0.0
1436,3
1090.0
0.0
1090.0
6288.6
0
6288.6
გრანტები
8814,1
4319,0
4495,1
9144.7
4035.1
5109.
6
6435.2
6272.0
163.2
სხვა შემოსავლები
230,6
0.0
230,6
207.
7
0.0
207.
7
220.4
0
220.4
“.
ა.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6435.2 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
გრანტები
8814.1
9144.7
6435.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
16.2
სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
8814.1
9144.7
6419.0
სსპ-დან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
4323.7
4962.6
327.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
144.8
147.0
147.0
კაპიტალური ტრანსფერი
4319.0
4035.1
5444.2
სპეციალური ტრანსფერი,მათ შორის:
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
500.0
კაპიტალური ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
“;
ა.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7794.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
7794.6
1317.5
6477.1
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0.0
1449.1
1605.5
0.0
1605.5
1796.7
0
1796.7
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
1303.0
524.1
778.9
პროცენტები
0
0
0
5
52
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0.0
2537.3
2658.7
0.0
2658.7
3055.3
0.0
3055.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0
30.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
604.3
0.0
604.3
525.3
0.0
525.3
617.3
0
617.3
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0.0
143.0
992.3
793.4
198.9
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6749.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3.0
0
41.3
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3.0
0
41.3
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3412.1
6980.9
5066.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2970.2
3129.7
2635.9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურა
149.1
583.0
411.0
03 02 01
გარე განათება
56.4
468.5
30.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76.5
114.5
381.0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
1926.3
937.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164.4
7.6
498.9
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806.6
2110.6
583.7
04 00
განათლება
123.4
42.7
684.3
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0
0
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
123.4
27.9
76.5
04 03
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0
14.8
607.8
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
45.6
45.6
0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
40.2
32.8
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
5.4
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება
0
12.8
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
247.
4
957.1
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0
247.
4
957.1
06 02
სოციალური დაცვა
0
0
0
სულ ჯამი
3584.0
7316.6
6749.2
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო-ნალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2080.3
2312.600
2639.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2080.3
2247.800
2590.900
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2080.3
2241.800
2590.200
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
6.000
0.700
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
64.800
48.3
702
თავდაცვა
73.7
82.000
74.100
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3411.8
7277.200
4876.900
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
165.1
2604.100
1533.300
70421
სოფლის მეურნეობა
165.1
2604.100
1533.300
7045
ტრანსპორტი
3095.9
3376.500
2755.200
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3095.9
3376.500
2755.200
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
150.8
1296.600
588.400
705
გარემოს დაცვა
672.9
816.400
925.200
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
5.0
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
668.0
816.400
925.200
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
132.9
581.400
1258.800
7061
ბინათმშენებლობა
76.5
142.200
1198.800
7064
გარე განათება
56.4
439.200
30.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.000
0.000
30.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
423.9
588.500
1332.700
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103.8
110.400
115.600
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
320.2
478.100
1217.100
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1010.0
1022.900
994.500
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
454.4
357.300
320.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
530.5
590.400
592.500
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25.2
25.200
32.000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
50.000
50.000
709
განათლება
896.0
1169.200
2112.100
7091
სკოლამდელი აღზრდა
895.3
943.800
1175.000
7092
ზოგადი განათლება
0.7
225.400
937.100
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
225.400
937.100
710
სოციალური დაცვა
320.3
518.100
377.300
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
49.6
53.900
56.800
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
160.5
172.000
208.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110.2
292.200
112.500
სულ
9021.9
14368.300
14590.8
ა.დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 0,7 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ა.ე) მე-14 მუხლის 2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (კოდი 0301)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეზათსა და სოფელ ონტოფოში მდ. კოვზასა და მდ. ნოღელაზე არსებული ბეტონისა და რკინის ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;“;
ა.ვ) მე-14 მუხლის 2.2 ქვეპუნქტს დაემატოს „2.2.1 და 2.2.2“ ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2.1. ბინათმშენებლობა (კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიან სახლებში საკანალიზაციო გაყვანილობის რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით;“
„2.2.2. გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი (კოდი 030201)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეგანათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი.“;
ა.ზ) მე-14 მუხლის 2.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კოდი 0303)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული თანხით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით; აგრეთვე დაგეგმილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენის ხარჯი;“;
ა.თ) მე-14 მუხლის 3.1 ქვეპუნქტს დაემატოს „3.1.1“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1.1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კოდი 0402)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტში №1 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობა ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული თანხით;“;
ა.ი) მე-14 მუხლის 5.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2. ამბულატორიის მშენებლობა-რემონტი (კოდი 0602)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფლებში: სუჯუნა, კეთილარი, ნაესაკოვო. ქოლობანი, ნორიო, ონტოფო, გეზათი საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა და სოფ. ტყვირში ამბულატორიის რეაბილიტაცია;“;
ა.კ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა-ციული კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
11608,3
13107.6
6049.6
7058.0
14590.8
7095.6
7495.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107
129
0.0
129
134
0.0
134
ხარჯები
5437,8
5755.5
177.4
5578.1
7794.4
1317.5
6477.1
შრომის ანაზღაურება
1449,1
1605.5
0.0
1605.5
1796.7
0.0
1796.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584,0
7316.6
5872.2
1444.4
6749.2
5778.1
971.1
ვალდებულებების კლება
136.7
0.0
0.0
0.0
47.0
0.0
47.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2080,4
2278.7
0.0
2278.7
2639.2
0.0
2639.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101
123
0.0
123
129
0.0
129
ხარჯები
2077,3
2243.2
0.0
2243.2
2550.9
0.0
2550.9
შრომის ანაზღაურება
1386,9
1543.1
0.0
1543.1
1741.0
0.0
1741.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0
0.0
41.3
0.0
41.3
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
47.0
0.0
47.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
665,4
786.5
0.0
786.5
829.7
0.0
829.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
31
31
33
33
ხარჯები
663,8
786.5
0.0
786.5
829.7
0.0
829.7
შრომის ანაზღაურება
426,2
521.7
0.0
521.7
542.7
0.0
542.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1415,0
1428.9
0.0
1428.9
1760.5
0.0
1760.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
92
92
96
96
ხარჯები
1413,5
1428.9
0.0
1428.9
1719.2
0.0
1719.2
შრომის ანაზღაურება
960,7
1021.4
0.0
1021.4
1198.4
0.0
1198.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.4
0.0
0.0
0.0
41.3
0.0
41.3
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
12.5
0.0
12.5
0.7
0.0
0.7
ხარჯები
0.0
12.5
0.0
12.5
0.7
0.0
0.7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
50.8
0.0
50.8
48.3
0.0
48.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
15.3
0.0
15.3
1.3
0.0
1.3
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
47.0
0.0
47.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
5.0
0.0
5.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
55.6
0.0
55.6
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
0.0
6.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
74.1
0.0
74.1
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
55.6
0.0
55.6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4354,0
7946.6
5833.3
2113.3
7060.9
5366.4
1694.5
ხარჯები
805,6
965.7
177.4
788.3
1994.4
989.7
1004.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3412,1
6980.9
5655.9
1325.0
5066.5
4376.7
689.8
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
3141,7
3129.7
2395.5
734.2
2755.2
2339.9
415.3
ხარჯები
125.7
0.0
0.0
0.0
119.3
101.2
18.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2970,2
3129.7
2395.5
734.2
2635.9
2238.7
397.2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
194,1
595.0
394.5
200.5
1228.8
1113.0
115.8
ხარჯები
19.5
12.0
0.0
12.0
817.8
793.4
24.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.1
583.0
394.5
188.5
411.0
319.6
91.4
03 02 01
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
56.4
472.6
394,5
78.1
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.4
457.5
394,5
63.0
30.0
30.0
30.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
56,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76,5
122.4
0.0
122.4
1198.8
1113.0
85.8
ხარჯები
0,0
7.9
0.0
7.9
817.8
793.4
24.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,5
114.5
0.0
114.5
381.0
319.6
61.4
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
2103.7
1982.3
121.4
953.3
873.4
79.9
ხარჯები
0.0
177.4
177.4
0.0
16.3
14.0
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.2
1926.3
1804.9
121.4
937.0
859.4
77.6
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164,4
7,6
0.0
7,6
580.0
500.0
80.0
ხარჯები
23.1
0.0
0.0
0.0
81.1
81.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,9
7,6
0.0
7,6
498.9
418.9
80.0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,6
2110.6
1053.4
1057.2
1513.6
540.1
973.5
ხარჯები
637,3
776.3
0.0
776.3
929.9
0.0
929.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
583.7
540.1
43.6
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
169.3
1339.3
1053.4
285.8
588.4
540.1
48.3
ხარჯები
0.0
4.9
0.0
4.9
4.7
0.0
4.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
583.7
540.1
43.6
03 05 02
ა(ა)იპ –
აბაშის კეთილმოწყობა
637,3
771.4
0.0
771.4
925.2
0.0
925.2
ხარჯები
637,3
771.4
0.0
771.4
925.2
0.0
925.2
03 06
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
04 00
განათლება
896,0
944.2
0.0
944.2
2112.1
794.3
1317.8
ხარჯები
602.8
901.5
0.0
901.5
1427.8
327.8
1427.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
42.7
0.0
42.7
684.3
466.5
217.8
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
895,3
927.9
0.0
927.9
1175.0
0.0
1098.5
ხარჯები
772,0
900.0
0.0
900.0
1098.5
0.0
1098.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
27.9
0.0
27.9
76.5
76.5
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.7
1.5
0.0
1.5
937.1
717.8
219.3
ხარჯები
0.7
1.5
0.0
1.5
329.3
327.8
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
607.8
390.0
217.8
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1010,0
968.3
0.0
968.3
994.5
0.0
994.5
ხარჯები
964,4
922.7
0.0
922.7
994.5
0.0
994.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,6
45.6
0.0
45.6
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
454,4
359.2
0.0
359.2
320.0
0.0
320.0
ხარჯები
414,2
326.4
0.0
326.4
320.0
0.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,2
32.8
0.0
32.8
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
555,7
576.2
0.0
576.2
624.5
0.0
624.5
ხარჯები
550,2
576.2
0.0
576.2
624.5
0.0
624.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
481,8
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო- მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი
0.0
441.1
0.0
441.1
562.5
0.0
562.5
ხარჯები
0.0
441.1
0.0
441.1
562.5
0.0
562.5
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
48,7
26.0
0.0
26.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
46,1
26.0
0.0
26.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
0.0
20.1
0.0
20.1
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
20.1
0.0
20.1
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
744,5
887.8
216.3
671.5
1710.0
934.9
775.1
ხარჯები
744,5
640.4
0.0
640.4
752.9
0.0
752.9
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103,8
109.2
0.0
109.2
115.6
0.0
115.6
ხარჯები
103,8
109.2
0.0
109.2
115.6
0.0
115.6
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
320,5
447.7
216.3
231.4
1217.1
934.9
282.2
ხარჯები
320,5
200.3
0.0
200.3
260.0
0.0
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
957.1
934.9
22.2
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
320,3
330.9
0.0
330.9
377.3
0.0
377.3
ხარჯები
320,3
330.9
0.0
330.9
3
77.3
0.0
377.3
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
06 03 03
06 03 04
06 03 05
დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთდროეული, მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
ხარჯები
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
06 03 06
06 03 07
სამშობლოს დაცვისას დაღულთა და დევნილთა ოჯახებისათვის სარიტუალო თანხა
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
06 03 08
06 03 09
06 03 10
06 03 11
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის და მკვეთრად გამოხატული I ჯგუფის (შშმ) პირების დახმარების პროგრამა
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
06 03 13
06 03 14
06 03 16
06 03 17
მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 ასაკამდე), 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხეცესთა, ახალშობილთა ოჯახების დახმარების და თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირის უზრუნველყოფის დახმარების პროგრამა
112,4
118.6
0.0
118.6
1
55.5
0.0
1
55.5
ხარჯები
112,4
118.6
0.0
118.6
155.5
0.0
155.5
06 03 15
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
2.5
0
2.5
2.5
0
2.5
ხარჯები
0
2.5
0
2.5
2.5
0
2.5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი