ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17/21
2019 წლის 21 აგვისტო
ქ. ფოთი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016407) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები 22 511.8 ათ. ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 26 689.6 ათ. ლარით;
ა.გ) გრანტები 6 228.3 ათ. ლარით;
ა.გ.ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 33.0 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 195.3 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 935.3 ათ. ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18,984.6
3,947.9
15,036.7
19,535.7
4,266.4
15,269.3
22,211.8
5,935.3
16,276.5
გადასახადები
11,101.7
0.0
11,101.7
10,570.2
0.0
10,570.2
12,698.5
0.0
12,698.5
გრანტები
4,194.8
3,947.9
246.9
5,633.1
4,266.4
1,366.7
6,228.3
5,935.3
293.0
სხვა შემოსავლები
3,688.1
0.0
3,688.1
3,332.4
0.0
3,332.4
3,285.0
0.0
3,285.0
ხარჯები
14,156.6
943.5
13,213.1
13,954.7
237.3
13,717.4
18,822.0
3,895.5
14,926.5
შრომის ანაზღაურება
2,427.8
0.0
2,427.8
2,698.8
0.0
2,698.8
2,832.1
0.0
2,832.1
საქონელი და მომსახურება
3,818.7
0.0
3,818.7
1,815.3
0.0
1,815.3
3,647.4
1,460.8
2,186.6
პროცენტი
52.5
0.0
52.5
86.8
0.0
86.8
49.6
0.0
49.6
სუბსიდიები
5,068.9
0.0
5,068.9
7,983.0
0.0
7,983.0
8,187.7
0.0
8,187.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
65.0
0.0
65.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,050.5
0.0
1,050.5
898.6
0.0
898.6
939.7
0.0
939.7
სხვა ხარჯები
1,738.2
943.5
794.7
447.2
237.3
209.9
3,100.5
2,434.7
665.8
საოპერაციო სალდო
4,828.0
3,004.4
1,823.6
5,581.0
4,029.1
1,551.9
3,389.8
2,039.8
1,350.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,223.3
2,733.1
1,490.2
2,291.9
1,950.0
341.9
7,409.1
4,903.7
2,505.4
ზრდა
4,408.1
2,733.1
1,675.0
2,944.7
1,950.0
994.7
7,709.1
4,903.7
2,805.4
კლება
184.8
0.0
184.8
652.8
0.0
652.8
300.0
0.0
300.0
მთლიანი სალდო
604.7
271.3
333.4
3,289.1
2,079.1
1,210.0
-4,019.3
-2,863.9
-1,155.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
314.7
271.3
43.4
3,146.9
2,079.1
1,067.8
-4,177.8
-2,863.9
-1,313.9
ზრდა
1,205.2
939.6
265.6
4,352.1
3,018.7
1,333.4
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,205.2
939.6
265.6
4,352.1
3,018.7
1,333.4
0.0
კლება
890.5
668.3
222.2
1,205.2
939.6
265.6
4,177.8
2,863.9
1,313.9
ვალუტა და დეპოზიტები
890.5
668.3
222.2
1,205.2
939.6
265.6
4,177.8
2,863.9
1,313.9
ვალდებულებების ცვლილება
-290.0
0.0
-290.0
-142.2
0.0
-142.2
-158.5
0.0
-158.5
კლება
290.0
0.0
290.0
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
საშინაო
290.0
0.0
290.0
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
19,169.4
3,947.9
15,221.5
20,188.5
4,266.4
15,922.1
22,511.8
5,935.3
16,576.5
შემოსავლები
18,984.6
3,947.9
15,036.7
19,535.7
4,266.4
15,269.3
22,211.8
5,935.3
16,276.5
არაფინანსური აქტივების კლება
184.8
184.8
652.8
652.8
300.0
300.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
18,854.7
3,676.6
15,178.1
17,041.6
2,187.3
14,854.3
26,689.6
8,799.2
17,890.4
ხარჯები
14,156.6
943.5
13,213.1
13,954.7
237.3
13,717.4
18,822.0
3,895.5
14,926.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,408.1
2,733.1
1,675.0
2,944.7
1,950.0
994.7
7,709.1
4,903.7
2,805.4
ვალდებულებების კლება
290.0
290.0
142.2
142.2
158.5
158.5
ნაშთის ცვლილება
314.7
271.3
43.4
3,146.9
2,079.1
1,067.8
-4,177.8
-2,863.9
-1,313.9
მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 211.8 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18,984.6
3,947.9
15,036.7
19,535.7
4,266.4
15,269.3
22,211.8
5,935.3
16,276.5
გადასახადები
11,101.7
0.0
11,101.7
10,570.2
0.0
10,570.2
12,698.5
0.0
12,698.5
გრანტები
4,194.8
3,947.9
246.9
5,633.1
4,266.4
1,366.7
6,228.3
5,935.3
293.0
სხვა შემოსავლები
3,688.1
0.0
3,688.1
3,332.4
0.0
3,332.4
3,285.0
0.0
3,285.0
მუხლი 4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12 698.5 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11,101.7
0.0
11,101.7
10,570.2
0.0
10,570.2
12,698.5
0.0
12,698.5
საშემოსავლო გადასახადი
1,733.5
1,733.5
1,881.0
1,881.0
0.0
ქონების გადასახადი
9,368.2
0.0
9,368.2
8,689.2
0.0
8,689.2
9,300.0
0.0
9,300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
7,518.3
7,518.3
6,783.1
6,783.1
7,800.0
7,800.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
36.0
36.0
1.2
1.2
30.0
30.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
82.4
0.0
82.4
96.3
0.0
96.3
30.0
0.0
30.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
13.0
0.0
13.0
9.9
0.0
9.9
15.0
0.0
15.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,718.5
0.0
1,718.5
1,798.7
0.0
1,798.7
1,425.0
0.0
1,425.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0.0
0.0
3,398.5
3,398.5
“;
ბ.ბ) მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 285.0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელებ
ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
3,688.1
3,332.4
3,285.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
2,264.5
2,033.2
2,000.0
პროცენტები
139.3
93.2
70.0
რენტა
2,125.2
1,940.0
1,930.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
2,075.1
1,890.6
1,900.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
50.1
49.4
30.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
847.7
761.8
775.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
816.4
744.3
760.0
სანებართვო მოსაკრებელი
43.5
46.7
50.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.6
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
265.5
138.0
160.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
507.2
559.0
550.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
31.3
17.5
15.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
31.3
17.5
15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
477.7
443.4
450.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
98.2
94.0
60.0
მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18 822.0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
14,156.6
943.5
13,213.1
13,954.7
237.3
13,717.4
18,822.0
3,895.5
14,926.5
შრომის ანაზღაურება
2,427.8
0.0
2,427.8
2,698.8
0.0
2,698.8
2,832.1
0.0
2,832.1
საქონელი და მომსახურება
3,818.7
0.0
3,818.7
1,815.3
0.0
1,815.3
3,647.4
1,460.8
2,186.6
პროცენტი
52.5
0.0
52.5
86.8
0.0
86.8
49.6
0.0
49.6
სუბსიდიები
5,068.9
0.0
5,068.9
7,983.0
0.0
7,983.0
8,187.7
0.0
8,187.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
65.0
0.0
65.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,050.5
0.0
1,050.5
898.6
0.0
898.6
939.7
0.0
939.7
სხვა ხარჯები
1,738.2
943.5
794.7
447.2
237.3
209.9
3 100,5
2,434.7
665.8
მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 409.1 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 709.1 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 408,1
2 944,7
7 709.1
ძირითადი აქტივები
4 408,1
2 944,7
7 709.1
ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
184,8
652,8
300,0
ძირითადი აქტივები
0,5
17,5
100,0
არაწარმოებული აქტივები
184,3
635,3
200,0
მიწა
184,3
635,3
200,0
მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,379.4
3,695.0
4,186.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,324.5
3,608.2
4,117.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,324.5
3,608.2
3,967.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
150.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
52.5
86.8
69.6
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2.4
0.0
0.0
702
თავდაცვა
96.8
93.3
111.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
430.1
486.3
1,552.4
7045
ტრანსპორტი
430.1
486.3
1,552.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
430.1
486.3
1,552.4
705
გარემოს დაცვა
2,568.9
233.5
1,587.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,001.5
13.4
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1,567.4
220.1
87.2
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
1,500.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3,817.8
5,036.1
9,745.2
7061
ბინათმშენებლობა
945.7
224.8
1,973.9
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,725.9
1,479.6
3,550.2
7064
გარე განათება
962.4
696.8
1,026.3
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
183.8
2,634.9
3,194.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
623.0
623.4
610.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143.9
165.0
160.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
479.1
458.4
450.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
4,375.8
2,857.5
3,839.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3,207.6
1,576.1
1,804.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
947.5
945.6
1,814.3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
61.1
165.0
90.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
159.6
170.8
130.8
709
განათლება
2,173.9
2,643.5
3,697.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2,173.9
2,643.5
3,122.1
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
575.8
710
სოციალური დაცვა
1,099.0
1,230.8
1,200.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
454.7
456.5
491.2
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
184.9
11.6
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
459.4
762.7
709.3
სულ
18,564.7
16,899.4
26,531.1
“;
ბ.გ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
18,854.7
3,676.6
15,178.1
17,041.6
2,187.3
14,854.3
26,689.6
8,799.2
17,890.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
146.0
0.0
146.0
147.0
0.0
147.0
147.0
0.0
147.0
ხარჯები
14,156.6
943.5
13,213.1
13,954.7
237.3
13,717.4
18,822.0
3,895.5
14,926.5
შრომის ანაზღაურება
2,427.8
0.0
2,427.8
2,698.8
0.0
2,698.8
2,832.1
0.0
2,832.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,408.1
2,733.1
1,675.0
2,944.7
1,950.0
994.7
7,709.1
4,903.7
2,805.4
ვალდებულებების კლება
290.0
0.0
290.0
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,599.1
0.0
3,599.1
3,837.2
0.0
3,837.2
4,345.2
0.0
4,345.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141.0
0.0
141.0
142.0
0.0
142.0
142.0
0.0
142.0
ხარჯები
3,341.8
0.0
3,341.8
3,643.5
0.0
3,643.5
4,058.4
0.0
4,058.4
შრომის ანაზღაურება
2,351.0
0.0
2,351.0
2,618.9
0.0
2,618.9
2,748.1
0.0
2,748.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.6
0.0
37.6
51.5
0.0
51.5
128.3
0.0
128.3
ვალდებულებების კლება
219.7
0.0
219.7
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
01 01
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
900.6
0.0
900.6
1,134.3
0.0
1,134.3
1,249.0
0.0
1,249.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
32.0
32.0
ხარჯები
896.9
0.0
896.9
1,129.2
0.0
1,129.2
1,225.6
0.0
1,225.6
შრომის ანაზღაურება
646.0
0.0
646.0
790.6
0.0
790.6
814.2
0.0
814.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
0.0
3.5
5.1
0.0
5.1
23.4
0.0
23.4
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
2,517.4
0.0
2,517.4
2,473.9
0.0
2,473.9
2,718.1
0.0
2,718.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108.0
108.0
110.0
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
2,390.0
0.0
2,390.0
2,427.5
0.0
2,427.5
2,613.2
0.0
2,613.2
შრომის ანაზღაურება
1,705.0
0.0
1,705.0
1,828.3
0.0
1,828.3
1,933.9
0.0
1,933.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.1
0.0
34.1
46.4
0.0
46.4
104.9
0.0
104.9
ვალდებულებების კლება
93.3
0.0
93.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
126.2
0.0
126.2
142.2
0.0
142.2
178.5
0.0
178.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ვალდებულებების კლება
126.2
0.0
126.2
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
01 04 02
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
126.2
0.0
126.2
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
126.2
0.0
126.2
142.2
0.0
142.2
158.5
0.0
158.5
01 04 03
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
52.5
0.0
52.5
86.8
0.0
86.8
49.6
0.0
49.6
ხარჯები
52.5
0.0
52.5
86.8
0.0
86.8
49.6
0.0
49.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
96.8
0.0
96.8
93.3
0.0
93.3
111.4
0.0
111.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
96.8
0.0
96.8
93.3
0.0
93.3
111.4
0.0
111.4
შრომის ანაზღაურება
76.8
0.0
76.8
79.9
0.0
79.9
84.0
0.0
84.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური)
96.8
0.0
96.8
93.3
0.0
93.3
111.4
0.0
111.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
96.8
0.0
96.8
93.3
0.0
93.3
111.4
0.0
111.4
შრომის ანაზღაურება
76.8
0.0
76.8
79.9
0.0
79.9
84.0
0.0
84.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,843.4
2,080.1
4,763.3
5,755.9
1,875.6
3,880.3
12,884.8
7,096.9
5,787.9
ხარჯები
4,563.7
943.5
3,620.2
3,545.6
237.3
3,308.3
6,235.4
3,859.7
3,875.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,253.1
1,136.6
1,116.5
2,210.3
1,638.3
572.0
5,149.4
3,237.2
1,912.2
ვალდებულებების კლება
26.6
0.0
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
430.1
0.0
430.1
486.3
305.3
181.0
1,552.4
1,110.8
441.6
ხარჯები
142.9
0.0
142.9
19.9
0.0
19.9
33.2
0.0
33.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
287.2
0.0
287.2
466.4
305.3
161.1
1,519.2
1,110.8
408.4
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,572.8
1,345.1
3,227.7
1,185.8
277.8
908.0
3,112.8
1,973.2
1,139.6
ხარჯები
3,922.4
943.5
2,978.9
972.4
143.4
829.0
2,689.3
1,617.5
1,071.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
623.8
401.6
222.2
213.4
134.4
79.0
423.5
355.7
67.8
ვალდებულებების კლება
26.6
0.0
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
ბინათმშენებლობა
945.7
514.1
431.6
224.8
143.4
81.4
1,973.9
1,617.5
356.4
ხარჯები
945.7
514.1
431.6
224.8
143.4
81.4
1,973.9
1,617.5
356.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
977.2
0.0
977.2
696.8
0.0
696.8
1,026.3
355.7
670.6
ხარჯები
894.3
0.0
894.3
669.3
0.0
669.3
650.0
0.0
650.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.1
0.0
68.1
27.5
0.0
27.5
376.3
355.7
20.6
ვალდებულებების კლება
14.8
0.0
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
1,010.9
0.0
1,010.9
13.4
0.0
13.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,001.5
0.0
1,001.5
13.4
0.0
13.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.4
0.0
9.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
69.2
0.0
69.2
30.7
0.0
30.7
25.4
0.0
25.4
ხარჯები
69.2
0.0
69.2
30.7
0.0
30.7
25.4
0.0
25.4
03 02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,569.8
831.0
738.8
220.1
134.4
85.7
87.2
0.0
87.2
ხარჯები
1,011.7
429.4
582.3
34.2
0.0
34.2
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
555.7
401.6
154.1
185.9
134.4
51.5
47.2
0.0
47.2
ვალდებულებების კლება
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,725.9
697.6
1,028.3
1,479.6
1,285.4
194.2
3,550.2
2,587.9
962.3
ხარჯები
428.8
0.0
428.8
135.5
89.1
46.4
896.2
817.2
79.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,297.1
697.6
599.5
1,344.1
1,196.3
147.8
2,654.0
1,770.7
883.3
03 03 01
კეთილმოწყობის სამუშაოები
1,725.9
697.6
1,028.3
1,479.6
1,285.4
194.2
3,550.2
2,587.9
962.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
428.8
0.0
428.8
135.5
89.1
46.4
896.2
817.2
79.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,297.1
697.6
599.5
1,344.1
1,196.3
147.8
2,654.0
1,770.7
883.3
03 04
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
03 05
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“
0.0
0.0
0.0
2,338.2
0.0
2,338.2
2,409.8
0.0
2,409.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2,320.5
0.0
2,320.5
2,397.8
0.0
2,397.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
17.7
0.0
17.7
12.0
0.0
12.0
03 06
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“
72.6
0.0
72.6
82.8
0.0
82.8
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
69.6
0.0
69.6
82.8
0.0
82.8
85.0
0.0
85.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 07
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
202.3
0.0
202.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
202.3
0.0
202.3
03 08
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
42.0
37.4
4.6
183.2
7.1
176.1
422.3
0.0
422.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
14.5
4.8
9.7
133.9
0.0
133.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.0
37.4
4.6
168.7
2.3
166.4
288.4
0.0
288.4
03 09
მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიკური რეჟიმის აღდგენა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,425.0
75.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,425.0
75.0
04 00
განათლება
2,173.9
0.0
2,173.9
2,643.5
2.1
2,641.4
3,697.9
990.5
2,707.4
ხარჯები
2,146.7
0.0
2,146.7
2,402.3
0.0
2,402.3
2,522.8
35.8
2,487.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.2
0.0
27.2
241.2
2.1
239.1
1,175.1
954.7
220.4
04 01
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“
2,158.9
0.0
2,158.9
2,439.2
0.0
2,439.2
2,527.0
0.0
2,527.0
ხარჯები
2,146.7
0.0
2,146.7
2,402.3
0.0
2,402.3
2,487.0
0.0
2,487.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
0.0
12.2
36.9
0.0
36.9
40.0
0.0
40.0
04 03
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია
15.0
0.0
15.0
204.3
2.1
202.2
595.1
414.7
180.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
15.0
204.3
2.1
202.2
595.1
414.7
180.4
04 04
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
540.0
540.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
540.0
540.0
0.0
04 05
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.8
35.8
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.8
35.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
4,397.6
1,596.5
2,801.1
2,857.5
309.6
2,547.9
3,839.8
711.8
3,128.0
ხარჯები
2,286.5
0.0
2,286.5
2,421.3
0.0
2,421.3
2,587.8
0.0
2,587.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,089.3
1,596.5
492.8
436.2
309.6
126.6
1,252.0
711.8
540.2
ვალდებულებების კლება
21.8
0.0
21.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
3,219.2
1,596.5
1,622.7
1,576.1
309.6
1,266.5
1,804.7
24.1
1,780.6
ხარჯები
1,121.8
0.0
1,121.8
1,141.4
0.0
1,141.4
1,387.7
0.0
1,387.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,085.8
1,596.5
489.3
434.7
309.6
125.1
417.0
24.1
392.9
ვალდებულებების კლება
11.6
0.0
11.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული სკოლები
180.9
0.0
180.9
181.7
0.0
181.7
185.5
0.0
185.5
ხარჯები
180.9
0.0
180.9
178.0
0.0
178.0
181.3
0.0
181.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.7
0.0
3.7
4.2
0.0
4.2
05 01 01 07
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – რაგბის სასპორტო სკოლა“
113.0
0.0
113.0
113.9
0.0
113.9
115.5
0.0
115.5
ხარჯები
113.0
0.0
113.0
110.2
0.0
110.2
111.3
0.0
111.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.7
0.0
3.7
4.2
0.0
4.2
05 01 01 11
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი“
67.9
0.0
67.9
67.8
0.0
67.8
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
67.9
0.0
67.9
67.8
0.0
67.8
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
74.2
0.0
74.2
72.5
0.0
72.5
127.5
0.0
127.5
ხარჯები
62.6
0.0
62.6
72.5
0.0
72.5
127.5
0.0
127.5
ვალდებულებების კლება
11.6
0.0
11.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
5.3
0.0
5.3
8.2
0.0
8.2
4.1
0.0
4.1
ხარჯები
5.3
0.0
5.3
8.2
0.0
8.2
4.1
0.0
4.1
05 01 04
სტადიონის რეაბილიტაცია
1,885.5
1,521.0
364.5
0.0
0.0
0.0
86.0
0.0
86.0
ხარჯები
2.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,883.0
1,521.0
362.0
0.0
0.0
0.0
86.0
0.0
86.0
05 01 05
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა
202.2
75.5
126.7
425.0
309.6
115.4
315.6
24.1
291.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202.2
75.5
126.7
425.0
309.6
115.4
315.6
24.1
291.5
05 01 06
ა(ა)იპ –
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება
876.4
0.0
876.4
896.9
0.0
896.9
1,090.1
0.0
1,090.1
ხარჯები
875.8
0.0
875.8
890.9
0.0
890.9
1,078.9
0.0
1,078.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.6
6.0
0.0
6.0
11.2
0.0
11.2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
957.7
0.0
957.7
943.8
0.0
943.8
992.5
0.0
992.5
ხარჯები
944.0
0.0
944.0
942.4
0.0
942.4
979.3
0.0
979.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
0.0
3.5
1.4
0.0
1.4
13.2
0.0
13.2
ვალდებულებების კლება
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
206.0
0.0
206.0
210.6
0.0
210.6
210.0
0.0
210.0
ხარჯები
206.0
0.0
206.0
210.6
0.0
210.6
205.0
0.0
205.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
05 02 01 02
ა(ა)იპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“
206.0
0.0
206.0
210.6
0.0
210.6
210.0
0.0
210.0
ხარჯები
206.0
0.0
206.0
210.6
0.0
210.6
205.0
0.0
205.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
99.1
0.0
99.1
119.4
0.0
119.4
151.2
0.0
151.2
ხარჯები
88.9
0.0
88.9
119.4
0.0
119.4
151.2
0.0
151.2
ვალდებულებების კლება
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
05 02 03
სსიპ „ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
35.0
0.0
35.0
05 02 05
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
123.2
0.0
123.2
129.7
0.0
129.7
135.0
0.0
135.0
ხარჯები
122.5
0.0
122.5
128.3
0.0
128.3
130.0
0.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.0
0.7
1.4
0.0
1.4
5.0
0.0
5.0
05 02 07
ა(ა)იპ –
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი
529.4
0.0
529.4
459.1
0.0
459.1
461.3
0.0
461.3
ხარჯები
526.6
0.0
526.6
459.1
0.0
459.1
458.1
0.0
458.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
05 03
ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.8
821.8
687.7
134.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
821.8
687.7
134.1
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
61.1
0.0
61.1
165.0
0.0
165.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
61.1
0.0
61.1
165.0
0.0
165.0
90.0
0.0
90.0
05 05
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“
159.6
0.0
159.6
170.8
0.0
170.8
130.8
0.0
130.8
ხარჯები
159.6
0.0
159.6
170.7
0.0
170.7
130.8
0.0
130.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,743.9
0.0
1,743.9
1,854.2
0.0
1,854.2
1,810.5
0.0
1,810.5
ხარჯები
1,721.1
0.0
1,721.1
1,848.7
0.0
1,848.7
1,806.2
0.0
1,806.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.9
5.5
0.0
5.5
4.3
0.0
4.3
ვალდებულებების კლება
21.9
0.0
21.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“)
143.9
0.0
143.9
165.0
0.0
165.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
143.0
0.0
143.0
162.6
0.0
162.6
158.7
0.0
158.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.9
2.4
0.0
2.4
1.3
0.0
1.3
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
479.1
0.0
479.1
458.4
0.0
458.4
450.0
0.0
450.0
ხარჯები
479.1
0.0
479.1
458.4
0.0
458.4
450.0
0.0
450.0
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
321.9
0.0
321.9
268.1
0.0
268.1
260.0
0.0
260.0
ხარჯები
321.9
0.0
321.9
268.1
0.0
268.1
260.0
0.0
260.0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
79.5
0.0
79.5
85.9
0.0
85.9
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
79.5
0.0
79.5
85.9
0.0
85.9
100.0
0.0
100.0
06 02 03
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
34.8
0.0
34.8
45.5
0.0
45.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
34.8
0.0
34.8
45.5
0.0
45.5
0.0
0.0
0.0
06 02 04
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
9.0
0.0
9.0
9.5
0.0
9.5
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
9.0
0.0
9.0
9.5
0.0
9.5
10.0
0.0
10.0
06 02 05
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა
33.9
0.0
33.9
33.9
0.0
33.9
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
33.9
0.0
33.9
33.9
0.0
33.9
40.0
0.0
40.0
06 02 06
შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
15.5
0.0
15.5
37.0
0.0
37.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
15.5
0.0
15.5
37.0
0.0
37.0
06 02 07
ფენილკეტონურიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
538.3
0.0
538.3
378.0
0.0
378.0
391.2
0.0
391.2
ხარჯები
517.1
0.0
517.1
378.0
0.0
378.0
391.2
0.0
391.2
ვალდებულებების კლება
21.2
0.0
21.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება
41.7
0.0
41.7
30.5
0.0
30.5
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
40.3
0.0
40.3
30.5
0.0
30.5
40.0
0.0
40.0
ვალდებულებების კლება
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03 02
მარტოხელა მშობელთა დახმარება
42.5
0.0
42.5
56.5
0.0
56.5
58.0
0.0
58.0
ხარჯები
42.5
0.0
42.5
56.5
0.0
56.5
58.0
0.0
58.0
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
140.8
0.0
140.8
181.5
0.0
181.5
192.2
0.0
192.2
ხარჯები
139.8
0.0
139.8
181.5
0.0
181.5
192.2
0.0
192.2
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03 03 01
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბავშვთა ცენტრი“
95.8
0.0
95.8
90.9
0.0
90.9
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
94.8
0.0
94.8
90.9
0.0
90.9
90.0
0.0
90.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03 03 02
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46.0
0.0
46.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46.0
0.0
46.0
06 03 03 03
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
12.1
0.0
12.1
12.7
0.0
12.7
15.5
0.0
15.5
ხარჯები
12.1
0.0
12.1
12.7
0.0
12.7
15.5
0.0
15.5
06 03 03 04
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
10.0
0.0
10.0
7.8
0.0
7.8
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
7.8
0.0
7.8
8.0
0.0
8.0
06 03 03 05
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
8.0
0.0
8.0
43.8
0.0
43.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.0
0.0
8.0
43.8
0.0
43.8
0.0
0.0
0.0
06 03 03 06
უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად
14.9
0.0
14.9
23.0
0.0
23.0
27.1
0.0
27.1
ხარჯები
14.9
0.0
14.9
23.0
0.0
23.0
27.1
0.0
27.1
06 03 03 07
უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
1.0
0.0
1.0
06 03 03 08
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.8
4.6
0.0
4.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.8
4.6
0.0
4.6
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
203.2
0.0
203.2
11.6
0.0
11.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
184.9
0.0
184.9
11.6
0.0
11.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
18.3
0.0
18.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03 05
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
30.1
0.0
30.1
17.9
0.0
17.9
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
29.6
0.0
29.6
17.9
0.0
17.9
21.0
0.0
21.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03 06
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს „ფოთიქალაქტრან-სპორტი")
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 04
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
209.0
0.0
209.0
166.6
0.0
166.6
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
208.8
0.0
208.8
166.6
0.0
166.6
180.0
0.0
180.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 05
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
40.0
0.0
40.0
06 06
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
42.2
0.0
42.2
39.9
0.0
39.9
51.6
0.0
51.6
ხარჯები
41.7
0.0
41.7
39.9
0.0
39.9
51.6
0.0
51.6
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 07
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“
262.4
0.0
262.4
322.7
0.0
322.7
238.1
0.0
238.1
ხარჯები
262.4
0.0
262.4
322.7
0.0
322.7
238.1
0.0
238.1
06 08
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“
35.0
0.0
35.0
289.6
0.0
289.6
299.6
0.0
299.6
ხარჯები
35.0
0.0
35.0
286.5
0.0
286.5
296.6
0.0
296.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0
3.1
3.0
0.0
3.0
“.
მუხლი 2🔗
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 21 აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, თავმჯდომარის მოადგილეაკაკი დარჯანია