განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ლარებში
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
9,603,158
|
9,596,391
|
6,767
|
11,418,399
|
11,418,399
|
0
|
11,581,375
|
11,581,375
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
442
|
442
|
0
|
468
|
468
|
0
|
483
|
483
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,306,325
|
5,306,325
|
0
|
5,757,427
|
5,757,427
|
0
|
6,302,675
|
6,302,675
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,297,611
|
2,297,611
|
0
|
2,791,570
|
2,791,570
|
0
|
2,990,810
|
2,990,810
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,161,311
|
1,161,311
|
0
|
1,335,120
|
1,335,120
|
0
|
1,501,510
|
1,501,510
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
25,600
|
25,600
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
719,061
|
719,061
|
0
|
887,914
|
887,914
|
0
|
1,074,300
|
1,074,300
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
315,233
|
315,233
|
0
|
283,998
|
283,998
|
0
|
368,975
|
368,975
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
813,109
|
813,109
|
0
|
433,225
|
433,225
|
0
|
351,080
|
351,080
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,260,896
|
4,260,896
|
0
|
5,573,072
|
5,573,072
|
0
|
5,269,100
|
5,269,100
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
30,737
|
23,970
|
6,767
|
77,500
|
77,500
|
0
|
9,600
|
9,600
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,696,858
|
1,696,858
|
0
|
2,063,628
|
2,063,628
|
0
|
2,245,680
|
2,245,680
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
75
|
75
|
0
|
101
|
101
|
0
|
106
|
106
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,604,961
|
1,604,961
|
0
|
1,939,628
|
1,939,628
|
0
|
2,015,780
|
2,015,780
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,043,916
|
1,043,916
|
0
|
1,291,600
|
1,291,600
|
0
|
1,344,650
|
1,344,650
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
474,807
|
474,807
|
0
|
477,228
|
477,228
|
0
|
505,480
|
505,480
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
25,600
|
25,600
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,984
|
8,984
|
0
|
15,200
|
15,200
|
0
|
10,050
|
10,050
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,254
|
77,254
|
0
|
130,000
|
130,000
|
0
|
139,600
|
139,600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,660
|
90,660
|
0
|
46,500
|
46,500
|
0
|
220,300
|
220,300
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,236
|
1,236
|
0
|
77,500
|
77,500
|
0
|
9,600
|
9,600
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
488,339
|
488,339
|
0
|
544,900
|
544,900
|
0
|
558,416
|
558,416
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
20
|
|
18
|
18
|
|
23
|
23
|
|
|
|
ხარჯები
|
473,423
|
473,423
|
|
538,940
|
538,940
|
|
547,416
|
547,416
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
354,095
|
354,095
|
|
408,400
|
408,400
|
|
406,050
|
406,050
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
59,802
|
59,802
|
|
78,040
|
78,040
|
|
84,666
|
84,666
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,860
|
4,860
|
|
0
|
|
|
6,200
|
6,200
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,666
|
54,666
|
|
52,500
|
52,500
|
|
50,500
|
50,500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,914
|
13,914
|
0
|
5,960
|
5,960
|
0
|
11,000
|
11,000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,002
|
1,002
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,205,931
|
1,205,931
|
0
|
1,345,428
|
1,345,428
|
0
|
1,581,664
|
1,581,664
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55
|
55
|
0
|
83
|
83
|
0
|
83
|
83
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,128,950
|
1,128,950
|
0
|
1,304,888
|
1,304,888
|
0
|
1,372,364
|
1,372,364
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
689,821
|
689,821
|
0
|
883,200
|
883,200
|
0
|
938,600
|
938,600
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
415,005
|
415,005
|
0
|
399,188
|
399,188
|
0
|
420,814
|
420,814
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,124
|
4,124
|
0
|
15,200
|
15,200
|
0
|
3,850
|
3,850
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20,000
|
20,000
|
0
|
7,300
|
7,300
|
0
|
9,100
|
9,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76,747
|
76,747
|
0
|
40,540
|
40,540
|
0
|
209,300
|
209,300
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
234
|
234
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
70,000
|
70,000
|
|
80,000
|
80,000
|
|
|
01 04
|
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
77,500
|
77,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
77,500
|
77,500
|
|
0
|
|
|
|
01 05
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
2,588
|
2,588
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,588
|
2,588
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,588
|
2,588
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 06
|
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
25,600
|
25,600
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
|
|
25,600
|
25,600
|
|
16,000
|
16,000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
200
|
200
|
|
0
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9,600
|
9,600
|
|
|
01 06 01
|
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
25,600
|
25,600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
|
|
25,600
|
25,600
|
|
16,000
|
16,000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9,600
|
9,600
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
50,876
|
50,876
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
70,060
|
70,060
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50,876
|
50,876
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
69,060
|
69,060
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37,318
|
37,318
|
0
|
46,900
|
46,900
|
0
|
49,400
|
49,400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,558
|
13,558
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
19,660
|
19,660
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
50,876
|
50,876
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
70,060
|
70,060
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
50,876
|
50,876
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
69,060
|
69,060
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37,318
|
37,318
|
|
46,900
|
46,900
|
|
49,400
|
49,400
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,558
|
13,558
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
19,660
|
19,660
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
500
|
500
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
|
4,849,742
|
4,842,975
|
6,767
|
5,415,813
|
5,415,813
|
0
|
5,421,900
|
5,421,900
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
913,649
|
913,649
|
0
|
920,611
|
920,611
|
0
|
968,100
|
968,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
31,800
|
31,800
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
494,898
|
494,898
|
0
|
678,214
|
678,214
|
0
|
812,200
|
812,200
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,000
|
16,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
402,751
|
402,751
|
0
|
237,397
|
237,397
|
0
|
124,100
|
124,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,901,393
|
3,901,393
|
0
|
4,484,802
|
4,484,802
|
0
|
4,453,800
|
4,453,800
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
29,501
|
22,734
|
6,767
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
87,253
|
87,253
|
0
|
572,400
|
572,400
|
0
|
1,621,890
|
1,621,890
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,953
|
85,953
|
0
|
572,400
|
572,400
|
0
|
1,616,890
|
1,616,890
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,300
|
1,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 01
|
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
|
24,187
|
24,187
|
0
|
488,300
|
488,300
|
0
|
561,700
|
561,700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,888
|
22,888
|
|
488,300
|
488,300
|
|
561,700
|
561,700
|
|
|
03 01 02
|
სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
960,190
|
960,190
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
0
|
|
|
960,190
|
960,190
|
|
|
03 01 03
|
გარე განათების ქსელის გაფართოება
|
49,883
|
49,883
|
0
|
0
|
0
|
0
|
95,000
|
95,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,883
|
49,883
|
|
0
|
|
|
95,000
|
95,000
|
|
|
03 01 04
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
41,000
|
41,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
41,000
|
41,000
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
03 01 06
|
სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
6,748
|
6,748
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,748
|
6,748
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
2,083
|
2,083
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,083
|
2,083
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სოფელ ცხმორისში (ნაკაშიძეების უბანი) საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
4,351
|
4,351
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,351
|
4,351
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება
|
0
|
0
|
0
|
43,100
|
43,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
43,100
|
43,100
|
|
0
|
|
|
|
03 02
|
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
|
1,632,346
|
1,632,346
|
0
|
1,212,314
|
1,212,314
|
0
|
1,287,210
|
1,287,210
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
532,934
|
532,934
|
0
|
726,614
|
726,614
|
0
|
827,800
|
827,800
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
494,898
|
494,898
|
0
|
678,214
|
678,214
|
0
|
812,200
|
812,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,037
|
38,037
|
0
|
48,400
|
48,400
|
0
|
15,600
|
15,600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,073,727
|
1,073,727
|
0
|
475,300
|
475,300
|
0
|
459,410
|
459,410
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
20,485
|
20,485
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 01
|
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
|
620,412
|
620,412
|
0
|
437,900
|
437,900
|
0
|
475,010
|
475,010
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15,600
|
15,600
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
594,727
|
594,727
|
|
427,500
|
427,500
|
|
459,410
|
459,410
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
20,485
|
20,485
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
03 02 01 01
|
მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
123,300
|
123,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
123,300
|
123,300
|
|
|
03 02 01 02
|
ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43,200
|
43,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
43,200
|
43,200
|
|
|
03 02 01 03
|
ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
79,800
|
79,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
79,800
|
79,800
|
|
|
03 02 01 04
|
წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52,100
|
52,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
52,100
|
52,100
|
|
|
03 02 01 05
|
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
15,600
|
15,600
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15,600
|
15,600
|
|
|
03 02 01 06
|
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
69,800
|
69,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
69,800
|
69,800
|
|
|
03 02 01 07
|
ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43,000
|
43,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
43,000
|
43,000
|
|
|
03 02 01 08
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების
ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15,600
|
15,600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15,600
|
15,600
|
|
|
03 02 01 09
|
სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის
მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15,000
|
15,000
|
|
|
03 02 01 10
|
სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,610
|
12,610
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12,610
|
12,610
|
|
|
03 02 01 11
|
აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება
|
20,485
|
20,485
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
20,485
|
20,485
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 12
|
დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
61,400
|
61,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
61,400
|
61,400
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 13
|
ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
234,498
|
234,498
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
234,498
|
234,498
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 14
|
სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
40,600
|
40,600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
40,600
|
40,600
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 15
|
გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
55,992
|
55,992
|
0
|
38,900
|
38,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,992
|
55,992
|
|
38,900
|
38,900
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 16
|
ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
95,974
|
95,974
|
0
|
97,800
|
97,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95,974
|
95,974
|
|
97,800
|
97,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 17
|
აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
16,001
|
16,001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,001
|
16,001
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 18
|
ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა
|
43,608
|
43,608
|
0
|
42,700
|
42,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,608
|
43,608
|
|
42,700
|
42,700
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 19
|
კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
109,189
|
109,189
|
0
|
121,100
|
121,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109,189
|
109,189
|
|
121,100
|
121,100
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 20
|
სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა
|
9,688
|
9,688
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,688
|
9,688
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 21
|
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
|
19,878
|
19,878
|
0
|
15,500
|
15,500
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,878
|
19,878
|
|
15,500
|
15,500
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
03 02 01 22
|
ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა
|
4,853
|
4,853
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,853
|
4,853
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 23
|
სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
|
5,046
|
5,046
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,046
|
5,046
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 24
|
სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
9,500
|
9,500
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02
|
შპს ქედის წყალკანალი
|
198,936
|
198,936
|
0
|
266,594
|
266,594
|
0
|
240,400
|
240,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
198,936
|
198,936
|
0
|
266,594
|
266,594
|
0
|
240,400
|
240,400
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
165,799
|
165,799
|
|
233,194
|
233,194
|
|
240,400
|
240,400
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,137
|
33,137
|
|
33,400
|
33,400
|
|
0
|
0
|
|
|
03 02 03
|
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
|
333,998
|
333,998
|
0
|
460,020
|
460,020
|
0
|
571,800
|
571,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
333,998
|
333,998
|
0
|
460,020
|
460,020
|
0
|
571,800
|
571,800
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
329,098
|
329,098
|
|
445,020
|
445,020
|
|
571,800
|
571,800
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,900
|
4,900
|
|
15,000
|
15,000
|
|
0
|
0
|
|
|
03 02 04
|
ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის
|
0
|
0
|
0
|
47,800
|
47,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
47,800
|
47,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05
|
სპეცტექნიკის შეძენა
|
199,000
|
199,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
199,000
|
199,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 06
|
ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა
|
280,000
|
280,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
280,000
|
280,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
3,026,576
|
3,026,576
|
0
|
3,282,097
|
3,282,097
|
0
|
2,377,500
|
2,377,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
349,784
|
349,784
|
0
|
165,197
|
165,197
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
349,784
|
349,784
|
|
165,197
|
165,197
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,676,792
|
2,676,792
|
|
3,116,900
|
3,116,900
|
|
2,277,500
|
2,277,500
|
|
|
03 03 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
|
288,201
|
288,201
|
0
|
957,400
|
957,400
|
0
|
892,000
|
892,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
288,201
|
288,201
|
0
|
957,400
|
957,400
|
0
|
892,000
|
892,000
|
0
|
|
03 03 01 01
|
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
800,000
|
800,000
|
0
|
800,000
|
800,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
800,000
|
800,000
|
|
800,000
|
800,000
|
|
|
03 03 01 02
|
სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
51,000
|
51,000
|
|
|
03 03 01 03
|
დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41,000
|
41,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
41,000
|
41,000
|
|
|
03 03 01 04
|
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება
|
278,708
|
278,708
|
0
|
157,400
|
157,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
278,708
|
278,708
|
|
157,400
|
157,400
|
|
0
|
|
|
|
03 03 01 05
|
მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია
|
9,493
|
9,493
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,493
|
9,493
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03 02
|
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
933,443
|
933,443
|
0
|
557,397
|
557,397
|
0
|
664,000
|
664,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
349,784
|
349,784
|
0
|
165,197
|
165,197
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
349,784
|
349,784
|
|
165,197
|
165,197
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
583,658
|
583,658
|
|
392,200
|
392,200
|
|
564,000
|
564,000
|
|
|
03 03 02 01
|
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
368,520
|
368,520
|
0
|
219,900
|
219,900
|
0
|
364,000
|
364,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
368,520
|
368,520
|
|
219,900
|
219,900
|
|
364,000
|
364,000
|
|
|
03 03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
|
564,922
|
564,922
|
0
|
337,497
|
337,497
|
0
|
300,000
|
300,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
349,784
|
349,784
|
0
|
165,197
|
165,197
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
349,784
|
349,784
|
|
165,197
|
165,197
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
215,138
|
215,138
|
|
172,300
|
172,300
|
|
200,000
|
200,000
|
|
|
03 03 03
|
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
|
1,804,933
|
1,804,933
|
0
|
1,767,300
|
1,767,300
|
0
|
821,500
|
821,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,804,933
|
1,804,933
|
|
1,767,300
|
1,767,300
|
|
821,500
|
821,500
|
|
|
03 03 03 01
|
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
610,639
|
610,639
|
0
|
913,800
|
913,800
|
0
|
349,000
|
349,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
610,639
|
610,639
|
|
913,800
|
913,800
|
|
349,000
|
349,000
|
|
|
03 03 03 02
|
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
262,500
|
262,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
262,500
|
262,500
|
|
|
03 03 03 03
|
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210,000
|
210,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
210,000
|
210,000
|
|
|
03 03 03 04
|
აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
584,409
|
584,409
|
0
|
172,600
|
172,600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
584,409
|
584,409
|
|
172,600
|
172,600
|
|
0
|
0
|
|
|
03 03 03 05
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)
|
375,463
|
375,463
|
0
|
530,900
|
530,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
375,463
|
375,463
|
|
530,900
|
530,900
|
|
0
|
|
|
|
03 03 03 06
|
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა-კეთილმოწყობა)
|
224,050
|
224,050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224,050
|
224,050
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03 03 07
|
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)
|
0
|
0
|
0
|
150,000
|
150,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
150,000
|
150,000
|
|
0
|
|
|
|
03 03 03 08
|
აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა
|
10,373
|
10,373
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,373
|
10,373
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 04
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
57,960
|
57,960
|
0
|
188,400
|
188,400
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,960
|
57,960
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
03 04 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
03 04 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
57,960
|
57,960
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,960
|
57,960
|
|
183,400
|
183,400
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
03 05
|
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
30,300
|
30,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
30,300
|
30,300
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
03 05 01
|
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,000
|
2,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,000
|
2,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
03 05 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
6,500
|
6,500
|
0
|
6,500
|
6,500
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
6,500
|
6,500
|
0
|
6,500
|
6,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
6,500
|
6,500
|
|
6,500
|
6,500
|
|
|
03 05 03
|
ღვინის ფესტივალი ქედაში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,800
|
21,800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,800
|
21,800
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,800
|
21,800
|
0
|
|
03 05 04
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
4,900
|
4,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,900
|
4,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,900
|
4,900
|
|
0
|
|
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
6,767
|
0
|
6,767
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6,767
|
|
6,767
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 06
|
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
15,880
|
15,880
|
0
|
3,900
|
3,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
14,930
|
14,930
|
0
|
3,900
|
3,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,930
|
14,930
|
|
3,900
|
3,900
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
950
|
950
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 07
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
22,961
|
22,961
|
0
|
136,802
|
136,802
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16,000
|
16,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,000
|
16,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,961
|
6,961
|
|
136,802
|
136,802
|
|
0
|
|
|
|
03 08
|
სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
8,500
|
8,500
|
|
0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,475,852
|
1,475,852
|
0
|
1,921,500
|
1,921,500
|
0
|
1,692,480
|
1,692,480
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
200
|
200
|
0
|
201
|
201
|
0
|
210
|
210
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,318,230
|
1,318,230
|
0
|
1,205,400
|
1,205,400
|
0
|
1,377,880
|
1,377,880
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,053
|
707,053
|
0
|
818,560
|
818,560
|
0
|
905,400
|
905,400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
332,740
|
332,740
|
0
|
369,840
|
369,840
|
0
|
460,280
|
460,280
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,695
|
6,695
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
271,741
|
271,741
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
12,200
|
12,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157,622
|
157,622
|
0
|
716,100
|
716,100
|
0
|
314,600
|
314,600
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
|
1,475,852
|
1,475,852
|
0
|
1,921,500
|
1,921,500
|
0
|
1,692,480
|
1,692,480
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
200
|
200
|
0
|
201
|
201
|
0
|
210
|
210
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,318,230
|
1,318,230
|
0
|
1,205,400
|
1,205,400
|
0
|
1,377,880
|
1,377,880
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,053
|
707,053
|
0
|
818,560
|
818,560
|
0
|
905,400
|
905,400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
332,740
|
332,740
|
0
|
369,840
|
369,840
|
0
|
460,280
|
460,280
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,695
|
6,695
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
271,741
|
271,741
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
12,200
|
12,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157,622
|
157,622
|
0
|
716,100
|
716,100
|
0
|
314,600
|
314,600
|
0
|
|
04 01 01
|
ააიპ –
ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
|
1,065,609
|
1,065,609
|
0
|
1,226,200
|
1,226,200
|
0
|
1,397,080
|
1,397,080
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
200
|
200
|
|
201
|
201
|
|
210
|
210
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,055,935
|
1,055,935
|
0
|
1,205,400
|
1,205,400
|
0
|
1,377,880
|
1,377,880
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,053
|
707,053
|
|
818,560
|
818,560
|
|
905,400
|
905,400
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
332,740
|
332,740
|
0
|
369,840
|
369,840
|
0
|
460,280
|
460,280
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,695
|
6,695
|
|
5,000
|
5,000
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,447
|
9,447
|
|
12,000
|
12,000
|
|
12,200
|
12,200
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,674
|
9,674
|
|
20,800
|
20,800
|
|
19,200
|
19,200
|
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
|
410,243
|
410,243
|
0
|
695,300
|
695,300
|
0
|
295,400
|
295,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
262,295
|
262,295
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
262,295
|
262,295
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,948
|
147,948
|
0
|
695,300
|
695,300
|
0
|
295,400
|
295,400
|
0
|
|
04 01 02 01
|
ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128,000
|
128,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
128,000
|
128,000
|
|
|
04 01 02 02
|
პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
141,400
|
141,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
141,400
|
141,400
|
|
|
04 01 02 03
|
მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26,000
|
26,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
26,000
|
26,000
|
|
|
04 01 02 04
|
მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
|
262,295
|
262,295
|
0
|
498,300
|
498,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
262,295
|
262,295
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
262,295
|
262,295
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
498,300
|
498,300
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 05
|
დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
67,678
|
67,678
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,678
|
67,678
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 06
|
მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
39,200
|
39,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
39,200
|
39,200
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 07
|
ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
51,000
|
51,000
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 08
|
მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა (6 ერთეული)
|
0
|
0
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
100,000
|
100,000
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 09
|
წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
80,270
|
80,270
|
0
|
6,800
|
6,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80,270
|
80,270
|
|
6,800
|
6,800
|
|
0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,058,530
|
1,058,530
|
0
|
1,240,790
|
1,240,790
|
0
|
1,515,000
|
1,515,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163
|
163
|
0
|
162
|
162
|
0
|
163
|
163
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
947,309
|
947,309
|
0
|
1,117,520
|
1,117,520
|
0
|
1,235,600
|
1,235,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
509,325
|
509,325
|
0
|
634,510
|
634,510
|
0
|
691,360
|
691,360
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
303,988
|
303,988
|
0
|
368,152
|
368,152
|
0
|
392,640
|
392,640
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
123,985
|
123,985
|
0
|
104,700
|
104,700
|
0
|
145,500
|
145,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,765
|
1,765
|
0
|
2,830
|
2,830
|
0
|
3,800
|
3,800
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,246
|
8,246
|
0
|
12,628
|
12,628
|
0
|
2,300
|
2,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111,221
|
111,221
|
0
|
123,270
|
123,270
|
0
|
279,400
|
279,400
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
416,831
|
416,831
|
0
|
435,900
|
435,900
|
0
|
611,000
|
611,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
27
|
0
|
27
|
27
|
0
|
27
|
27
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
311,370
|
311,370
|
0
|
325,400
|
325,400
|
0
|
374,700
|
374,700
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
82,900
|
82,900
|
0
|
111,040
|
111,040
|
0
|
126,000
|
126,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
97,485
|
97,485
|
0
|
98,922
|
98,922
|
0
|
103,200
|
103,200
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
123,985
|
123,985
|
0
|
104,700
|
104,700
|
0
|
145,500
|
145,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,000
|
7,000
|
0
|
10,738
|
10,738
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105,461
|
105,461
|
0
|
110,500
|
110,500
|
0
|
236,300
|
236,300
|
0
|
|
05 01 01
|
ააიპ –
ქედის სასპორტო სკოლა
|
113,148
|
113,148
|
0
|
170,900
|
170,900
|
0
|
180,200
|
180,200
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
27
|
|
27
|
27
|
|
27
|
27
|
|
|
|
ხარჯები
|
113,148
|
113,148
|
0
|
160,400
|
160,400
|
0
|
175,200
|
175,200
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
82,900
|
82,900
|
|
111,040
|
111,040
|
|
126,000
|
126,000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
30,247
|
30,247
|
0
|
49,360
|
49,360
|
0
|
49,200
|
49,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
10,500
|
10,500
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
|
74,238
|
74,238
|
0
|
60,300
|
60,300
|
0
|
54,000
|
54,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
74,238
|
74,238
|
0
|
60,300
|
60,300
|
0
|
54,000
|
54,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
67,238
|
67,238
|
0
|
49,562
|
49,562
|
0
|
54,000
|
54,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,000
|
7,000
|
|
10,738
|
10,738
|
|
0
|
0
|
|
|
05 01 03
|
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
|
123,985
|
123,985
|
0
|
104,700
|
104,700
|
0
|
145,500
|
145,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
123,985
|
123,985
|
0
|
104,700
|
104,700
|
0
|
145,500
|
145,500
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
123,985
|
123,985
|
|
104,700
|
104,700
|
|
145,500
|
145,500
|
|
|
05 01 03 01
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
45,000
|
45,000
|
0
|
29,300
|
29,300
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
45,000
|
45,000
|
0
|
29,300
|
29,300
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,000
|
45,000
|
|
29,300
|
29,300
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
05 01 03 02
|
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
78,985
|
78,985
|
0
|
75,400
|
75,400
|
0
|
85,500
|
85,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
78,985
|
78,985
|
0
|
75,400
|
75,400
|
0
|
85,500
|
85,500
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,985
|
78,985
|
|
75,400
|
75,400
|
|
85,500
|
85,500
|
|
|
05 01 04
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
105,461
|
105,461
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
231,300
|
231,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105,461
|
105,461
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
231,300
|
231,300
|
0
|
|
05 01 04 01
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა)
|
105,461
|
105,461
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
231,300
|
231,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105,461
|
105,461
|
|
100,000
|
100,000
|
|
231,300
|
231,300
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
641,699
|
641,699
|
0
|
804,890
|
804,890
|
0
|
882,700
|
882,700
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136
|
136
|
0
|
135
|
135
|
0
|
136
|
136
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
635,939
|
635,939
|
0
|
792,120
|
792,120
|
0
|
839,600
|
839,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
426,425
|
426,425
|
0
|
523,470
|
523,470
|
0
|
565,360
|
565,360
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
206,503
|
206,503
|
0
|
263,930
|
263,930
|
0
|
268,140
|
268,140
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,765
|
1,765
|
0
|
2,830
|
2,830
|
0
|
3,800
|
3,800
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,246
|
1,246
|
0
|
1,890
|
1,890
|
0
|
2,300
|
2,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,760
|
5,760
|
0
|
12,770
|
12,770
|
0
|
43,100
|
43,100
|
0
|
|
05 02 01
|
ააიპ –
ქედის კულტურის ცენტრი
|
386,051
|
386,051
|
0
|
546,290
|
546,290
|
0
|
581,200
|
581,200
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
97
|
|
97
|
97
|
|
98
|
98
|
|
|
|
ხარჯები
|
384,291
|
384,291
|
0
|
538,500
|
538,500
|
0
|
552,900
|
552,900
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
285,852
|
285,852
|
|
368,440
|
368,440
|
|
405,280
|
405,280
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
97,737
|
97,737
|
0
|
168,560
|
168,560
|
0
|
143,220
|
143,220
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
656
|
656
|
|
1,500
|
1,500
|
|
3,800
|
3,800
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45
|
45
|
|
0
|
|
|
600
|
600
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,760
|
1,760
|
|
7,790
|
7,790
|
|
28,300
|
28,300
|
|
|
05 02 02
|
ააიპ –
ქედის ხელოვნების სკოლა
|
113,518
|
113,518
|
0
|
120,660
|
120,660
|
0
|
134,000
|
134,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
30
|
|
29
|
29
|
|
29
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
113,518
|
113,518
|
0
|
117,880
|
117,880
|
0
|
121,200
|
121,200
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
107,326
|
107,326
|
|
111,510
|
111,510
|
|
115,080
|
115,080
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5,083
|
5,083
|
0
|
4,890
|
4,890
|
0
|
5,720
|
5,720
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,109
|
1,109
|
|
1,330
|
1,330
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
150
|
150
|
|
400
|
400
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,780
|
2,780
|
|
12,800
|
12,800
|
|
|
05 02 03
|
ააიპ –
ქედის მუზეუმი
|
61,292
|
61,292
|
0
|
72,800
|
72,800
|
0
|
78,300
|
78,300
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
57,292
|
57,292
|
0
|
70,600
|
70,600
|
0
|
76,300
|
76,300
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33,246
|
33,246
|
|
43,520
|
43,520
|
|
45,000
|
45,000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
23,844
|
23,844
|
0
|
26,840
|
26,840
|
0
|
31,000
|
31,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
201
|
201
|
|
240
|
240
|
|
300
|
300
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,000
|
4,000
|
|
2,200
|
2,200
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
|
80,839
|
80,839
|
0
|
65,140
|
65,140
|
0
|
89,200
|
89,200
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
79,839
|
79,839
|
0
|
63,640
|
63,640
|
0
|
88,200
|
88,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,000
|
1,000
|
|
1,500
|
1,500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
21,300
|
21,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
21,300
|
21,300
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
21,300
|
21,300
|
0
|
|
05 03 01
|
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
05 03 02
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
471,301
|
471,301
|
0
|
710,968
|
710,968
|
0
|
636,255
|
636,255
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
471,301
|
471,301
|
0
|
508,568
|
508,568
|
0
|
636,255
|
636,255
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
36,218
|
36,218
|
0
|
101,900
|
101,900
|
0
|
91,650
|
91,650
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,178
|
100,178
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
116,600
|
116,600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
281,788
|
281,788
|
0
|
260,468
|
260,468
|
0
|
355,125
|
355,125
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,117
|
53,117
|
0
|
41,200
|
41,200
|
0
|
72,880
|
72,880
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
263,405
|
263,405
|
0
|
554,578
|
554,578
|
0
|
356,375
|
356,375
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
263,405
|
263,405
|
0
|
352,178
|
352,178
|
0
|
356,375
|
356,375
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
36,218
|
36,218
|
0
|
100,500
|
100,500
|
0
|
91,650
|
91,650
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,178
|
100,178
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
116,600
|
116,600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
127,009
|
127,009
|
0
|
146,678
|
146,678
|
0
|
148,125
|
148,125
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
17,134
|
17,134
|
0
|
17,900
|
17,900
|
0
|
2,475
|
2,475
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17,134
|
17,134
|
0
|
17,900
|
17,900
|
0
|
2,475
|
2,475
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,134
|
17,134
|
|
17,900
|
17,900
|
|
2,475
|
2,475
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიული მომსახურეობა
|
100,178
|
100,178
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
116,600
|
116,600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
100,178
|
100,178
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
116,600
|
116,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,178
|
100,178
|
|
105,000
|
105,000
|
|
116,600
|
116,600
|
|
|
06 01 03
|
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
|
127,043
|
127,043
|
0
|
140,100
|
140,100
|
0
|
143,100
|
143,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
127,043
|
127,043
|
0
|
140,100
|
140,100
|
0
|
143,100
|
143,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
17,168
|
17,168
|
0
|
23,100
|
23,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
109,875
|
109,875
|
|
117,000
|
117,000
|
|
143,100
|
143,100
|
|
|
06 01 04
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
|
19,050
|
19,050
|
0
|
77,400
|
77,400
|
0
|
91,650
|
91,650
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
19,050
|
19,050
|
0
|
77,400
|
77,400
|
0
|
91,650
|
91,650
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
19,050
|
19,050
|
0
|
77,400
|
77,400
|
0
|
91,650
|
91,650
|
0
|
|
06 01 05
|
პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
11,778
|
11,778
|
0
|
2,550
|
2,550
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
11,778
|
11,778
|
|
2,550
|
2,550
|
|
|
06 01 06
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 06 01
|
სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
142,400
|
142,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
142,400
|
142,400
|
|
0
|
|
|
|
06 01 06 02
|
თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
60,000
|
60,000
|
|
0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
207,896
|
207,896
|
0
|
156,390
|
156,390
|
0
|
279,880
|
279,880
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
207,896
|
207,896
|
0
|
156,390
|
156,390
|
0
|
279,880
|
279,880
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
1,400
|
1,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
154,779
|
154,779
|
0
|
113,790
|
113,790
|
0
|
207,000
|
207,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,117
|
53,117
|
0
|
41,200
|
41,200
|
0
|
72,880
|
72,880
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
|
16,433
|
16,433
|
0
|
16,790
|
16,790
|
0
|
25,200
|
25,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16,433
|
16,433
|
0
|
16,790
|
16,790
|
0
|
25,200
|
25,200
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,433
|
16,433
|
|
16,790
|
16,790
|
|
25,200
|
25,200
|
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
500
|
500
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
30,720
|
30,720
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
500
|
500
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
30,720
|
30,720
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
1,400
|
1,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
30,220
|
30,220
|
|
|
06 02 03
|
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის
|
0
|
0
|
0
|
12,700
|
12,700
|
0
|
12,660
|
12,660
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
12,700
|
12,700
|
0
|
12,660
|
12,660
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
12,700
|
12,700
|
|
12,660
|
12,660
|
|
|
06 02 04
|
ოთხ და მეტშვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
12,000
|
12,000
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
56,000
|
56,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,000
|
12,000
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
56,000
|
56,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,000
|
12,000
|
|
51,000
|
51,000
|
|
56,000
|
56,000
|
|
|
06 02 05
|
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
7,500
|
7,500
|
0
|
21,000
|
21,000
|
0
|
24,000
|
24,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7,500
|
7,500
|
0
|
21,000
|
21,000
|
0
|
24,000
|
24,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,500
|
7,500
|
|
21,000
|
21,000
|
|
24,000
|
24,000
|
|
|
06 02 06
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
|
12,542
|
12,542
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
13,800
|
13,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,542
|
12,542
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
13,800
|
13,800
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,542
|
12,542
|
|
15,000
|
15,000
|
|
13,800
|
13,800
|
|
|
06 02 07
|
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
|
9,264
|
9,264
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
12,500
|
12,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,264
|
9,264
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
12,500
|
12,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,264
|
9,264
|
|
9,500
|
9,500
|
|
12,500
|
12,500
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
|
104,740
|
104,740
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
104,740
|
104,740
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
96,540
|
96,540
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,200
|
8,200
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02 09
|
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
|
44,917
|
44,917
|
0
|
28,500
|
28,500
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
44,917
|
44,917
|
0
|
28,500
|
28,500
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44,917
|
44,917
|
|
28,500
|
28,500
|
|
30,000
|
30,000
|
|
|
06 02 10
|
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად ფინანსური დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75,000
|
75,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75,000
|
75,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
75,000
|
75,000
|
|
|