ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2019 წლის 10 სექტემბერი
დაბა სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 01.01.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016267) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10 465.7
8839.0
1585.0
7254.0
12052.1
3414,1
8638.0
შემოსავლები
10 242.0
8839.0
1585.0
7254.0
12052.1
3414,1
8638.0
არარაფინანსური აქტივების კლება
223.6
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
77 16.5
15917.0
3076.5
12840.5
19561.2
4001,2
15560.0
ხარჯები
31 29.3
5182.0
94.3
5087.7
7153.1
608,1
6545.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 587.3
10735.0
2726.5
8008.5
12408,1
3393,1
9015,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
2 749.2
-7078.0
-1235.8
-5842.2
-7240,1
-587,1
-6653,0
“.
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10242.0
8839.0
1585.0
7254.0
12052.1
3414,1
8638.0
გადასახადები
4644.1
4470.0
0.0
4470.0
4687.8
0.0
4687.8
გრანტები
1695.3
1585.0
1585.0
0.0
3414,1
3414,1
0.0
სხვა შემოსავლები
3902.7
2784.0
0.0
2784.0
3950.2
0.0
3950.2
ხარჯები
3129.3
5182.0
94.3
5087.7
7153.1
608,1
6545.0
შრომის ანაზღაურება
838.1
1092.7
32.6
1060.1
1197,7
36,0
1161,7
საქონელი და მომსახურება
352.1
1496.7
16.7
1480.0
1047.8
57,1
990.7
პროცენტი
0.0
29.3
0.0
29.3
16,9
0.0
16.9
სუბსიდიები
1741.6
2293.7
45.0
2248.7
3404.1
45,0
3359.1
გრანტები
12.1
6.2
0.0
6.2
7.0
0.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა
172.2
193.0
0.0
193.0
288.4
0.0
288.4
სხვა ხარჯები
13.2
70.4
0.0
70.4
1191.2
470,0
721.2
საოპერაციო სალდო
7112.8
3657.0
1490.7
2166.3
4899.0
2806.0
2093.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4363.6
10735.0
2726.5
8008.5
12139.1
3393,1
8746.0
ზრდა
4587.3
10735.0
2726.5
8008.5
12408.1
3393,1
9015.0
კლება
223.6
0.0
0.0
0.0.0
269.0
0.0
269.0
მთლიანი სალდო
2749.2
-7078.0
-1235.8
-5842.2
-7240,1
-587,1
-6653,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2749.2
-7078.0
-1235.8
-5842.2
-7240,1
-587,1
-6653,0
ზრდა
2749.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2749.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
7078.0
1235.8
5842.2
7240,1
587,1
6653,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
7078.0
1235.8
5842.2
7240,1
587,1
6653,0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
“.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12052.1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 242.0
8839.0
1585.0
7254.0
12052.1
3414,1
8638.0
გადასახადები
4 644.1
4470.0
0.0
4470.0
4687.8
0.0
4687.8
გრანტები
1 695.3
1585.0
1585.0
0,0
3414,1
3414,1
0.0
სხვა შემოსავლები
3 902.7
2784.0
0.0
2784.0
3950.2
0.0
3950.2
“.
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 3950.2 ათ.ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
14
3 902.7
2784.0
3950.2
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
100.3
12.2
142,2
პროცენტები
1411
64.8
0.0
40,0
რენტა
1415
35.5
12.2
102,2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
13.2
10.0
100,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
22.3
2.2
2,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
3 389.4
2547.5
2848,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
3 364.7
2519.2
2818,5
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
6.7
6.2
6,2
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
3342.1
2500.0
2800,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
15.9
13.0
12,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
24.7
28.3
30,0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
14232
24.7
28.3
30,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
351.2
210.0
897.5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
61.8
14.3
62,0
“.
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7153.1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
ხარჯები
3 129.3
5182.0
94.3
5087.7
7153.1
608,1
6545.0
შრომის ანაზღაურება
838.1
1092.7
32.6
1060.1
1197,7
36,0
1161,7
საქონელი და მომსახურება
352.1
939,3
186,4
752,9
1047.8
57,1
990.7
პროცენტი
0,0
29,0
0,0
29,3
16,9
0,0
16,9
სუბსიდიები
1741.6
1496.7
16.7
1480.0
3404.1
45,0
3359.1
გრანტები
12.1
6.2
0.0
6.2
7,0
0,0
7,0
სოციალური უზრუნველყოფა
172.2
193.0
0.0
193.0
288.4
0,0
288.4
სხვა ხარჯები
13.2
70.4
0.0
70.4
1191.2
470,0
721.2
“.
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12139.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12408,1 ათასი ლარის ოდენობით
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
23.7
559,5
264,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
1,2
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4278.2
9922,7
11167.7
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
173.5
208,2
851.2
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
111.9
43,4
105,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
20.0
სულ ჯამი
4587.3
10735,0
12408,1
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 269.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
223.6
0,0
269.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
0.0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
223.6
0,0
269.0
მიწა
223.6
0,0
269.0
“.
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1191.9
2098.1
2072,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1191.9
2098.1
2072,9
70111
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1191.9
2028.1
1972,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
70.0
100,0
702
თავდაცვა
32.5
44.9
44,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3100.2
8393.1
8134,0
7045
ტრანსპორტი
3100.2
8393.1
5104,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3074.9
7819.0
5104,8
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
25.3
574.1
3029,2
705
გარემოს დაცვა
942.8
653.8
2537,3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0.0
29.3
28,5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
942.8
624.5
2508,8
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
783.1
2664.6
2870,5
7063
წყალმომარაგება
544.7
1083.0
0.0
7064
გარე განათება
1.3
0.0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
237.1
1581.6
2870,5
707
ჯამრთელობის დაცვა
42,0
45.0
73.5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,0
45.0
73.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
522.3
741.7
1567.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
212.6
152.5
124.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
309.7
577.7
1438.3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
11.5
5,0
709
განათლება
929.5
1061.8
1821,7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
600.0
780.0
918.2
7092
ზოგადი განათლება
171.5
222.0
903.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
171.5
222.0
903.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
158.1
59.8
0,0
710
სოციალური დაცვა
172.2
214.0
439,6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
140.2
151.8
229,6
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
136.9
147.0
205,8
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3.3
4.8
23,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
28.3
41.2
166.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
3.7
21.0
44,0
სულ
7716.5
15917.0
19561,2
“.
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7240,1 ათასი ლარის ოდენობით.“.
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 7240,1 ათასი ლარის ოდენობით.“.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის დაზუსტებული გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
7,972.2
839.7
7,132.5
15,926.3
2,820.8
13,105.5
19,561.2
4,001.2
15,560.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81.0
0.0
81.0
72.0
3.0
69.0
72.0
3.0
69.0
ხარჯები
3,385.0
75.4
3,309.6
5,184.2
94.3
5,089.9
7,153.1
608.1
6,545.0
შრომის ანაზღაურება
838.1
27.6
810.5
1,092.7
32.6
1,060.1
1,197.7
36.0
1,161.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,587.2
764.3
3,822.9
10,742.1
2,726.5
8,015.6
12,408.1
3,393.1
9,015.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,192.0
0.0
1,192.0
2,098.1
0.0
2,098.1
2,072.9
0.0
2,072.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77.0
0.0
77.0
69.0
0.0
69.0
69.0
0.0
69.0
ხარჯები
1,168.3
0.0
1,168.3
1,538.6
0.0
1,538.6
1,808.9
0.0
1,808.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.7
0.0
23.7
559.5
0.0
559.5
264.0
0.0
264.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
396.7
0.0
396.7
475.2
0.0
475.2
477.0
0.0
477.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
22.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
396.7
0.0
396.7
475.2
0.0
475.2
477.0
0.0
477.0
შრომის ანაზღაურება
312.9
0.0
312.9
385.2
0.0
385.2
391.2
0.0
391.2
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
795.3
0.0
795.3
1,552.9
0.0
1,552.9
1,495.9
0.0
1,495.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.0
56.0
47.0
47.0
47.0
47.0
ხარჯები
771.6
0.0
771.6
993.4
0.0
993.4
1,231.9
0.0
1,231.9
შრომის ანაზღაურება
497.6
0.0
497.6
670.0
0.0
670.0
766.5
0.0
766.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.7
0.0
23.7
559.5
0.0
559.5
264.0
0.0
264.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
100.0
0.0
100.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
32.5
31.4
1.1
44.9
40.0
4.9
44.0
40.0
4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
4.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
32.5
31.4
1.1
43.7
38.8
4.9
44.0
40.0
4.0
შრომის ანაზღაურება
27.6
27.6
0.0
37.5
32.6
4.9
40.0
36.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
32.5
31.4
1.1
44.9
40.0
4.9
44.0
40.0
4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
ხარჯები
32.5
31.4
1.1
43.7
38.8
4.9
44.0
40.0
4.0
შრომის ანაზღაურება
27.6
27.6
0.0
37.5
32.6
4.9
40.0
36.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,826.1
766.3
4,059.8
11,711.5
2,735.8
8,975.7
13,541.8
3,563.6
9,978.2
ხარჯები
548.0
2.0
546.0
1,788.8
10.5
1,778.3
2,374.1
480.5
1,893.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,278.1
764.3
3,513.8
9,922.7
2,725.3
7,197.4
11,167.7
3,083.1
8,084.6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
3,074.9
615.2
2,459.7
7,819.0
2,235.7
5,583.3
5,104.0
1,564.8
3,539.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
32.6
0.0
32.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,074.9
615.2
2,459.7
7,769.0
2,235.7
5,533.3
5,071.4
1,564.8
3,506.6
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია
3,074.9
615.2
2,459.7
7,819.0
2,235.7
5,583.3
5,104.0
1,564.8
3,539.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
32.6
0.0
32.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,074.9
615.2
2,459.7
7,769.0
2,235.7
5,533.3
5,071.4
1,564.8
3,506.6
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,514.0
104.1
1,409.9
2,310.9
34.8
2,276.1
6,763.2
1,317.3
5,445.9
ხარჯები
541.0
0.0
541.0
908.3
0.0
908.3
2,239.5
470.0
1,769.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
973.0
104.1
868.9
1,402.6
34.8
1,367.8
4,523.7
847.3
3,676.4
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
942.8
99.8
843.0
624.5
0.0
624.5
2,508.8
841.3
1,667.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
942.8
99.8
843.0
624.5
0.0
624.5
2,508.8
841.3
1,667.5
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
29.3
0.0
29.3
28.5
0.0
28.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
29.3
0.0
29.3
16.9
0.0
16.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
0.0
11.6
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
544.7
0.0
544.7
1,083.0
0.0
1,083.0
1,195.9
0.0
1,195.9
ხარჯები
541.0
0.0
541.0
879.0
0.0
879.0
1,190.9
0.0
1,190.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
3.7
204.0
0.0
204.0
5.0
0.0
5.0
03 02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა
25.2
4.3
20.9
574.1
34.8
539.3
1,016.9
6.0
1,010.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.7
0.0
39.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.2
4.3
20.9
574.1
34.8
539.3
977.2
6.0
971.2
03 02 06
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,013.1
470.0
1,543.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
992.0
470.0
522.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,021.1
0.0
1,021.1
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
20.5
0.0
20.5
1,444.6
440.3
1,004.3
361.3
304.5
56.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
800.0
0.0
800.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.5
0.0
20.5
644.6
440.3
204.3
341.3
304.5
36.8
03 03 01
გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია
20.5
0.0
20.5
609.6
440.3
169.3
36.8
0.0
36.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.5
0.0
20.5
609.6
440.3
169.3
36.8
0.0
36.8
03 03 02
სასწრაფოს მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
835.0
0.0
835.0
324.5
304.5
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
800.0
0.0
800.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
304.5
304.5
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
216.7
47.0
169.7
137.0
25.0
112.0
691.9
377.0
314.9
ხარჯები
7.0
2.0
5.0
30.5
10.5
20.0
31.5
10.5
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.7
45.0
164.7
106.5
14.5
92.0
660.4
366.5
293.9
03 05
განაშენიანების გეგმა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
570.9
0.0
570.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
570.9
0.0
570.9
03 06
უსახური შენობების დემონტაჟი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.5
0.0
50.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.5
0.0
50.5
04 00
განათლება
929.5
0.0
929.5
1,061.8
0.0
1,061.8
1,821.7
352.6
1,469.1
ხარჯები
756.0
0.0
756.0
853.6
0.0
853.6
970.5
42.6
927.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.5
0.0
173.5
208.2
0.0
208.2
851.2
310.0
541.2
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
600.0
0.0
600.0
780.0
0.0
780.0
918.2
0.0
918.2
ხარჯები
597.5
0.0
597.5
774.8
0.0
774.8
909.7
0.0
909.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
0.0
2.5
5.2
0.0
5.2
8.5
0.0
8.5
04 03
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია
171.4
0.0
171.4
222.0
0.0
222.0
903.5
352.6
550.9
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
19.0
0.0
19.0
60.8
42.6
18.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
169.0
0.0
169.0
203.0
0.0
203.0
842.7
310.0
532.7
402
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
158.1
0.0
158.1
59.8
0.0
59.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
156.1
0.0
156.1
59.8
0.0
59.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
778.0
0.0
778.0
751.0
0.0
751.0
1,567.7
0.0
1,567.7
ხარჯები
666.1
0.0
666.1
700.5
0.0
700.5
1,462.5
0.0
1,462.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.9
0.0
111.9
50.5
0.0
50.5
105.2
0.0
105.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
212.6
0.0
212.6
152.5
0.0
152.5
124.4
0.0
124.4
ხარჯები
212.6
0.0
212.6
152.5
0.0
152.5
38.0
0.0
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.4
0.0
86.4
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.5
0.0
0.5
6.0
0.0
6.0
124.4
0.0
124.4
ხარჯები
0.5
0.0
0.5
6.0
0.0
6.0
38.0
0.0
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.4
0.0
86.4
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
212.1
0.0
212.1
146.5
0.0
146.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
212.1
0.0
212.1
146.5
0.0
146.5
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
564.4
0.0
564.4
587.0
0.0
587.0
1,438.3
0.0
1,438.3
ხარჯები
453.5
0.0
453.5
536.5
0.0
536.5
1,419.5
0.0
1,419.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.9
0.0
110.9
50.5
0.0
50.5
18.8
0.0
18.8
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
115.8
0.0
115.8
186.9
0.0
186.9
199.0
0.0
199.0
ხარჯები
4.9
0.0
4.9
145.7
0.0
145.7
189.5
0.0
189.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.9
0.0
110.9
41.2
0.0
41.2
9.5
0.0
9.5
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
40.5
0.0
40.5
27.7
0.0
27.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.5
0.0
39.5
27.7
0.0
27.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
153.4
0.0
153.4
107.4
0.0
107.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
153.4
0.0
153.4
107.4
0.0
107.4
0.0
0.0
0.0
05 02 04
განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი
0.0
0.0
0.0
255.7
0.0
255.7
1,239.3
0.0
1,239.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
255.7
0.0
255.7
1,230.0
0.0
1,230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.3
0.0
9.3
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
11.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
11.5
5.0
0.0
5.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
214.1
42.0
172.1
259.0
45.0
214.0
513.1
45.0
468.1
ხარჯები
214.1
42.0
172.1
259.0
45.0
214.0
493.1
45.0
448.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42.0
42.0
0.0
45.0
45.0
0.0
73.5
45.0
28.5
ხარჯები
42.0
42.0
0.0
45.0
45.0
0.0
73.5
45.0
28.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
172.1
0.0
172.1
214.0
0.0
214.0
439.6
0.0
439.6
ხარჯები
172.1
0.0
172.1
214.0
0.0
214.0
419.6
0.0
419.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
136.8
0.0
136.8
147.0
0.0
147.0
205.8
0.0
205.8
ხარჯები
136.8
0.0
136.8
147.0
0.0
147.0
205.8
0.0
205.8
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
28.3
0.0
28.3
41.2
0.0
41.2
166.0
0.0
166.0
ხარჯები
28.3
0.0
28.3
41.2
0.0
41.2
166.0
0.0
166.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
4.0
0.0
4.0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3.3
0.0
3.3
4.8
0.0
4.8
23.8
0.0
23.8
ხარჯები
3.3
0.0
3.3
4.8
0.0
4.8
3.8
0.0
3.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
3.7
0.0
3.7
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
3.7
0.0
3.7
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე