9. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 20,793.88 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
0.0
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
|
12 102,4
|
2 969,696
|
9 132,7
|
20 793,8
|
7 428,5
|
13 365,3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
7 712,1
|
555,3
|
7 156,7
|
9 454,8
|
239,8
|
9 215,1
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1 434,1
|
27,0
|
1 407,1
|
2 512,9
|
225,4
|
2 287,5
|
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 930,0
|
0,0
|
2 930,0
|
3 382,8
|
0,0
|
3 382,8
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
371,4
|
0,0
|
371,4
|
431,0
|
0,0
|
431,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1 296,8
|
516,4
|
780,4
|
1 264,0
|
14,3
|
1 249,6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3 886,7
|
2 414,4
|
1 472,4
|
10 986,6
|
7 188,8
|
3 797,8
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3 886,7
|
2 414,4
|
1 472,4
|
10 930,6
|
7 188,8
|
3 741,8
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
|
3 409,9
|
12,0
|
3 397,9
|
3 764,8
|
2,2
|
3 762,5
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
132,0
|
0,0
|
132,0
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 871,2
|
12,0
|
2 859,2
|
3 382,7
|
0,0
|
3 382,7
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1 165,5
|
0,0
|
1 165,5
|
1 502,5
|
0,0
|
1 502,5
|
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
51,4
|
0,0
|
51,4
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
29,7
|
2,2
|
27,5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
29,7
|
2,2
|
27,5
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
724,5
|
0,0
|
724,5
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
25,0
|
|
25,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
125,5
|
0,0
|
125,5
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
|
2 138,3
|
0,0
|
2 138,3
|
2 447,8
|
2,2
|
2 445,6
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
107,0
|
|
107,0
|
77,0
|
|
77,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 004,3
|
0,0
|
2 004,3
|
2 420,6
|
0,0
|
2 420,6
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1 039,9
|
0,0
|
1 039,9
|
1 268,8
|
0,0
|
1 268,8
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
27,2
|
2,2
|
25,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
27,2
|
2,2
|
25,0
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო
ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
76,7
|
0,0
|
76,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
76,7
|
0,0
|
76,7
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
76,7
|
0,0
|
76,7
|
|
01 04
|
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა
და
სასამართლო
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფონდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
01 04 01
|
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
დავალიანების
დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 02
|
მგფ
და
სხვა
ვალდებულების
დაფარვა
|
624,2
|
12,0
|
612,2
|
514,8
|
0,0
|
514,8
|
|
|
ხარჯები
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
01 04 03
|
სასამართლო
გადაწყვეტილების
აღსრულება
და
კანონმდებლობის
შესაბამისად
ჩამოჭრილი
თანხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო
სიტუაციების
მართვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი
წესრიგისა
და
უსაფრთხოების
ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
5 122,4
|
2 441,3
|
2 681,1
|
12 555,7
|
7 412,0
|
5 143,8
|
|
|
ხარჯები
|
1 295,3
|
27,0
|
1 268,4
|
1 722,2
|
225,4
|
1 496,8
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
188,2
|
27,0
|
161,2
|
315,0
|
225,4
|
89,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
782,7
|
0,0
|
782,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
594,5
|
0,0
|
594,5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3 827,0
|
2 414,4
|
1 412,7
|
10 833,5
|
7 186,5
|
3 647,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3 827,0
|
2 414,4
|
1 412,7
|
10 833,5
|
7 186,5
|
3 647,0
|
|
03 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია
და
მოვლა-
შენახვა
(გზები
და
ხიდები
)
|
2 115,5
|
1 328,7
|
786,8
|
4 036,6
|
3 342,7
|
693,9
|
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
67,2
|
12,2
|
55,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
67,2
|
12,2
|
55,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 969,4
|
3 330,5
|
638,9
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 969,4
|
3 330,5
|
638,9
|
|
03 01 01
|
მესტიის
მუნიციაპლიტეტში
გზების
და
ხიდების
რეაბილიტაცია
|
2 115,5
|
1 328,7
|
786,8
|
4 036,6
|
3 342,7
|
693,9
|
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
67,2
|
12,2
|
55,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
67,2
|
12,2
|
55,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 969,4
|
3 330,5
|
638,9
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 969,4
|
3 330,5
|
638,9
|
|
03 01 02
|
მესტიის
მუნიციპალიტეტში
საბაგირო
გზის
მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
1 008,3
|
95,4
|
912,9
|
1 882,9
|
1,0
|
1 881,9
|
|
|
ხარჯები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
782,7
|
0,0
|
782,7
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
782,7
|
0,0
|
782,7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
315,6
|
95,4
|
220,1
|
1 100,2
|
1,0
|
1 099,2
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
315,6
|
95,4
|
220,1
|
1 100,2
|
1,0
|
1 099,2
|
|
03 02 01
|
ა
(ა
)იპ
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
გარე
განათების
სამსახური
|
151,6
|
0,0
|
151,6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
138,5
|
0,0
|
138,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
138,5
|
|
138,5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
03 02 02
|
ა
(ა
)იპ
მესტია
დასუფთავება
|
743,4
|
0,0
|
743,4
|
911,7
|
0,0
|
911,7
|
|
|
ხარჯები
|
557,9
|
0,0
|
557,9
|
644,3
|
0,0
|
644,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
557,9
|
|
557,9
|
644,3
|
0,0
|
644,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
267,5
|
0,0
|
267,5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
267,5
|
0,0
|
267,5
|
|
03 02 03
|
წყლის
სისტემის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
03 06
|
რეგიონალური
განვითარების
ფონდის
თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
464,4
|
0,0
|
464,4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
464,4
|
0,0
|
464,4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
464,4
|
0,0
|
464,4
|
|
03 03
|
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
|
1 471,3
|
561,4
|
909,9
|
3 905,4
|
1 599,4
|
2 306,0
|
|
|
ხარჯები
|
541,2
|
0,0
|
541,2
|
718,5
|
89,4
|
629,1
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
124,0
|
89,4
|
34,6
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
594,5
|
0,0
|
594,5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
930,1
|
561,4
|
368,6
|
3 186,9
|
1 509,9
|
1 676,9
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
930,1
|
561,4
|
368,6
|
3 186,9
|
1 509,9
|
1 676,9
|
|
03 04
|
სარწყავი
არხებისა
და
ნაპირსამაგრი
ჯებირების
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
919,8
|
887,8
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
889,8
|
857,8
|
32,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
889,8
|
857,8
|
32,0
|
|
03 05
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრმა
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 781,0
|
1 581,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
93,8
|
93,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
93,8
|
93,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 687,2
|
1 487,2
|
200,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 687,2
|
1 487,2
|
200,0
|
|
03 07
|
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
997,2
|
0,0
|
997,2
|
1 681,7
|
0,0
|
1 681,7
|
|
|
ხარჯები
|
981,9
|
0,0
|
981,9
|
1 623,4
|
0,0
|
1 623,4
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
603,4
|
0,0
|
603,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
981,9
|
0,0
|
981,9
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლების
დაფინანსება
|
973,6
|
0,0
|
973,6
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
ხარჯები
|
958,4
|
0,0
|
958,4
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
958,4
|
0,0
|
958,4
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
საჯარო
სკოლების
თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
646,7
|
0,0
|
646,7
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
603,4
|
0,0
|
603,4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,2
|
0,0
|
43,2
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,2
|
0,0
|
43,2
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია,
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
|
1 333,0
|
0,0
|
1 333,0
|
1 755,6
|
0,0
|
1 755,6
|
|
|
ხარჯები
|
1 323,6
|
0,0
|
1 323,6
|
1 693,0
|
0,0
|
1 693,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 185,3
|
0,0
|
1 185,3
|
1 510,9
|
0,0
|
1 510,9
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
73,3
|
0,0
|
73,3
|
92,2
|
0,0
|
92,2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
|
ხარჯები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
05 01 01
|
ა
(ა
)იპ
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
სპორტული
ცენტრი
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
|
ხარჯები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
606,0
|
0,0
|
606,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
517,9
|
0,0
|
517,9
|
698,7
|
0,0
|
698,7
|
|
|
ხარჯები
|
514,2
|
0,0
|
514,2
|
695,1
|
0,0
|
695,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
514,2
|
0,0
|
514,2
|
695,1
|
0,0
|
695,1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
05 02 01
|
ა
(ა
)იპ
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
სამსახური
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 06
|
ა
.ა
.იპ
"მესტიის
მუნიციპალიტეტის
კულტურისა
და
ხელოვნების
ცენტრი
|
298,7
|
0,0
|
298,7
|
620,4
|
0,0
|
620,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
298,7
|
0,0
|
298,7
|
616,8
|
|
616,8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
05 02 04
|
ა
(ა
)იპ
მესტიის
მთავარი
ბიბლიოთეკა
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
ხარჯები
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 05
|
ა
(ა
)იპ
მხატვარ
ძმებ
- ირაკლი
, მარატ
და
გოვენ
ფარჯიანების
თანამედროვე
ხელოვნების
მემორიალური
სახლ
-მუზეუმი
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
182,2
|
0,0
|
182,2
|
|
|
ხარჯები
|
133,3
|
0,0
|
133,3
|
182,2
|
0,0
|
182,2
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
92,2
|
0,0
|
92,2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
თეატრისა
და
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
|
|
|
05 05
|
ა
(ა
)იპ
კულტურული
მემკვიდროების
დაცვის
ცენტრის
დაფინანსება
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
212,7
|
0,0
|
212,7
|
|
|
ხარჯები
|
77,5
|
0,0
|
77,5
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,5
|
|
72,5
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1 177,4
|
516,4
|
661,0
|
976,0
|
14,3
|
961,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 177,4
|
516,4
|
661,0
|
973,5
|
14,3
|
959,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
349,8
|
0,0
|
349,8
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
507,2
|
14,3
|
492,9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,3
|
|
69,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 02
|
მოსახლეობის
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
|
|
ხარჯები
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
|
06 02 01
|
მარჩენალდაკარგულთა
სოციალური
დაცვა
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
06 02 02
|
გაჭირვებულ
ოჯახთა
ერჯერადი
დახმარებები
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა
(ხანდაზმულთა
) სოციალური
დაცვა
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03
|
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
|
ხარჯები
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
06 04
|
სტიქიის
შედეგად
დაზარალებული
ოჯახების
დახმარება
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
507,2
|
14,3
|
492,9
|
|
|
ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
507,2
|
14,3
|
492,9
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
“.
|