შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016433) დამტკიცებულ დანართში და
ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
|
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
27,633.0
|
28,603.9
|
38,455.1
|
|
გადასახადები
|
22,192.1
|
22,867.0
|
23,875.0
|
|
გრანტები
|
2,433.6
|
2,343.0
|
10,066.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,007.4
|
3,394.0
|
4,513.8
|
|
ხარჯები
|
13,908.7
|
14,817.1
|
21,811.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,290.0
|
3,712.4
|
4,100.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,844.5
|
2,588.4
|
3,389.5
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
40.0
|
81.8
|
48.0
|
|
სუბსიდიები
|
6,296.0
|
6,554.7
|
8,181.5
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
3,294.2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,237.8
|
1,571.7
|
2,337.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
155.3
|
263.1
|
460.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
13,724.3
|
13,786.8
|
16,643.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13,361.6
|
9,295.5
|
29,582.6
|
|
ზრდა
|
13,973.3
|
9,396.4
|
30,732.6
|
|
კლება
|
611.7
|
100.8
|
1,150.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
362.7
|
4,491.3
|
-12,938.8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
38.2
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
|
ზრდა
|
116.0
|
4,380.4
|
0.0
|
|
კლება
|
77.7
|
0.0
|
13,092.8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-324.5
|
-110.9
|
-154.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
324.5
|
110.9
|
154.0
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
;
ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
28,244.7
|
28,704.8
|
39,605.1
|
|
შემოსავლები
|
27,633.0
|
28,603.9
|
38,455.1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
611.7
|
100.8
|
1,150.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
გადასახდელები
|
28,206.5
|
24,324.3
|
52,697.9
|
|
ხარჯები
|
13,908.7
|
14,817.1
|
21,811.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,973.3
|
9,396.4
|
30,732.6
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
324,5
|
110.9
|
154.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
38.2
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
;
გ). დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21,811.2 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
ხარჯები
|
13,908.7
|
14,817.1
|
21,811.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,290.0
|
3,712.4
|
4,100.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,844.5
|
2,588.4
|
3,389.5
|
|
პროცენტი
|
40.0
|
81.8
|
48.0
|
|
სუბსიდიები
|
6,296.0
|
6,554.7
|
8,181.5
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
3,294.2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,237.8
|
1,571.7
|
2,337.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
155.3
|
263.1
|
460.5
|
“
დ). დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 29,582.6 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,732.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
01 01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
17.4
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
293.5
|
801.1
|
380.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5639.3
|
3,147.5
|
12,771.8
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3233.6
|
1,862.9
|
4,691.0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
838.6
|
22.5
|
421.3
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
-
|
-
|
278.0
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
54.2
|
487.6
|
665.3
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია- ექსპლოატაცია
|
81.4
|
1.5
|
505.5
|
|
03 02 08
|
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
-
|
228.1
|
186.6
|
|
03 02 10
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1366.6
|
1,718.6
|
2,583.0
|
|
03 02 12
|
ა(ა)იპ
– გარდაბანსერვისი
|
-
|
-
|
172.3
|
|
03 03 01
|
კეთილმოწყობის ხარჯები
|
1685.1
|
376.3
|
842.9
|
|
03 03 02
|
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
|
314.9
|
-
|
429.5
|
|
03 03 03
|
ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია
|
36.1
|
-
|
1,598.5
|
|
03 03 04
|
ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი
|
-
|
719.3
|
3,111.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
382.2
|
6.3
|
662.0
|
|
04 01 01
|
ააიპ –
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"
|
26.7
|
19.9
|
115.0
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
1,290.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
-
|
-
|
0.0
|
|
05 02 02
03
|
ა(ა)იპ –
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
1.3
|
-
|
-
|
|
05 02 02
04
|
ა(ა)იპ –
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
|
-
|
1.4
|
-
|
|
05 02 02
08
|
ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
-
|
1.2
|
8.6
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ
– საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი
|
2.3
|
2.2
|
16.3
|
|
06 02 04
|
განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი
|
-
|
-
|
3.6
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,973.3
|
9,396.4
|
30,732.6
|
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,150.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
611.7
|
100.8
|
1,150.0
|
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
183.5
|
51.1
|
750.0
|
|
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
|
428.2
|
49.8
|
400.0
|
ე) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5082.3
|
6149.1
|
6284.6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5042.2
|
6065.1
|
6221.6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5042.2
|
6065.1
|
6221.6
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
40.0
|
83.9
|
63.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
152.5
|
169.9
|
212.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5927.4
|
3911.5
|
15909.3
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
5927.4
|
3185.3
|
12772.8
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5927.4
|
3185.3
|
12772.8
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0.0
|
726.2
|
3136.5
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
0.0
|
726.2
|
3136.5
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
915.0
|
1036.0
|
2506.4
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
513.6
|
714.6
|
1226.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
81.4
|
294.3
|
821.0
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
27.1
|
30.0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
319.9
|
0.0
|
429.5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
6203.8
|
3952.8
|
13450.3
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
54.2
|
487.6
|
665.3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
3710.4
|
2294.8
|
9123.2
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1668.9
|
779.1
|
1401.3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
770.2
|
391.3
|
2260.5
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
259.0
|
248.6
|
328.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
259.0
|
248.6
|
328.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3125.5
|
1845.7
|
2670.2
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2191.2
|
860.7
|
1551.4
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
832.2
|
799.5
|
899.2
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
29.9
|
40.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
102.1
|
155.5
|
179.6
|
|
709
|
განათლება
|
4841.7
|
5212.2
|
8728.6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
4615.1
|
5037.0
|
7133.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
1290.0
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
1290.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
226.7
|
175.2
|
305.7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1374.8
|
1687.6
|
2454.5
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
971.0
|
1123.3
|
1683.5
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
726.3
|
886.3
|
1400.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
244.7
|
237.0
|
283.5
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
3.0
|
3.0
|
28.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
21.3
|
25.5
|
70.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
19.6
|
13.8
|
321.5
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
6.7
|
2.9
|
7.5
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
353.3
|
519.2
|
344.0
|
|
|
სულ
|
27882.0
|
24213.5
|
52543.9
|
;
ვ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2017
წლის ფაქტი
|
2018
წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები
|
საკუთა რი შემოსავ ლები
|
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
28206.5
|
24324.3
|
52697.9
|
11269.1
|
41428.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
208.0
|
0.0
|
236.0
|
0.0
|
236.0
|
|
|
ხარჯები
|
13908.7
|
14817.1
|
21811.2
|
663.7
|
21147.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3290.0
|
3712.4
|
4100.0
|
0.0
|
4100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2844.5
|
2588.4
|
3389.5
|
450.0
|
2939.5
|
|
|
პროცენტი
|
40.0
|
81.8
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6296.0
|
6554.7
|
8181.5
|
208.7
|
7972.8
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
3294.2
|
0.0
|
3294.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1237.8
|
1571.7
|
2337.6
|
3.0
|
2334.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
155.3
|
263.1
|
460.5
|
2.0
|
458.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13973.3
|
9396.4
|
30732.6
|
10605.3
|
20127.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13973.3
|
9396.4
|
30732.6
|
10605.3
|
20127.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
324.5
|
110.9
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
საშინაო
|
324.5
|
110.9
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5284.0
|
6260.0
|
6438.6
|
0.0
|
6438.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199.0
|
0.0
|
227.0
|
0.0
|
227.0
|
|
|
ხარჯები
|
4771.4
|
5348.0
|
5904.6
|
0.0
|
5904.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3165.4
|
3584.9
|
3965.0
|
0.0
|
3965.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1381.0
|
1378.8
|
1390.0
|
0.0
|
1390.0
|
|
|
პროცენტი
|
40.0
|
81.8
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
59.7
|
56.8
|
115.6
|
0.0
|
115.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.3
|
200.7
|
341.0
|
0.0
|
341.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310.8
|
801.1
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
310.8
|
801.1
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
201.7
|
110.9
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
საშინაო
|
201.7
|
110.9
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
01 01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
972.3
|
1088.5
|
1205.0
|
0.0
|
1205.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
36.0
|
|
|
ხარჯები
|
948.6
|
1088.5
|
1205.0
|
0.0
|
1205.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
654.8
|
822.7
|
865.0
|
0.0
|
865.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
293.8
|
143.2
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
122.6
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4023.7
|
4921.3
|
4876.6
|
0.0
|
4876.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
0.0
|
191.0
|
|
191.0
|
|
|
ხარჯები
|
3702.8
|
4120.2
|
4496.6
|
0.0
|
4496.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2510.6
|
2762.2
|
3100.0
|
0.0
|
3100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1087.3
|
1235.6
|
1210.0
|
0.0
|
1210.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
59.7
|
56.8
|
111.6
|
0.0
|
111.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.3
|
20.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
293.5
|
801.1
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
293.5
|
801.1
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
27.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
27.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
80.0
|
55.3
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
55.3
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.0
|
55.3
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი
|
208.0
|
194.8
|
217.0
|
0.0
|
217.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
83.9
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
პროცენტი
|
40.0
|
81.8
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
2.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
168.0
|
110.9
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
საშინაო
|
168.0
|
110.9
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
153.1
|
169.9
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
152.5
|
169.9
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
124.6
|
127.6
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.9
|
37.0
|
70.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.4
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
153.1
|
169.9
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
152.5
|
169.9
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
124.6
|
127.6
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.9
|
37.0
|
70.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.4
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
16233.1
|
10995.3
|
35291.8
|
9443.4
|
25848.4
|
|
|
ხარჯები
|
2543.7
|
2424.7
|
6372.7
|
129.3
|
6243.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1278.2
|
973.4
|
1384.8
|
129.3
|
1255.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1265.6
|
1451.3
|
1738.7
|
0.0
|
1738.7
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
3249.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13632.1
|
8570.6
|
28919.1
|
9314.0
|
19605.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13632.1
|
8570.6
|
28919.1
|
9314.0
|
19605.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
57.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
57.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5927.4
|
3185.3
|
12772.8
|
7146.9
|
5625.8
|
|
|
ხარჯები
|
288.1
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
288.1
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5639.3
|
3147.5
|
12771.8
|
7146.9
|
5624.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5639.3
|
3147.5
|
12771.8
|
7146.9
|
5624.8
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7842.7
|
6701.1
|
15849.7
|
1205.4
|
14644.3
|
|
|
ხარჯები
|
2250.6
|
2380.0
|
6346.7
|
129.3
|
6217.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
985.0
|
928.7
|
1358.8
|
129.3
|
1229.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1265.6
|
1451.3
|
1738.7
|
0.0
|
1738.7
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
3249.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5574.5
|
4321.2
|
9503.0
|
1076.1
|
8426.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5574.5
|
4321.2
|
9503.0
|
1076.1
|
8426.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3719.1
|
2294.8
|
8150.2
|
664.3
|
7485.9
|
|
|
ხარჯები
|
476.8
|
431.9
|
3459.2
|
0.0
|
3459.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
476.8
|
256.9
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
175.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
3249.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3233.6
|
1862.9
|
4691.0
|
664.3
|
4026.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3233.6
|
1862.9
|
4691.0
|
664.3
|
4026.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
8.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1668.9
|
779.1
|
1401.3
|
0.0
|
1401.3
|
|
|
ხარჯები
|
830.3
|
756.6
|
980.0
|
0.0
|
980.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
430.3
|
644.6
|
980.0
|
0.0
|
980.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
400.0
|
112.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
838.6
|
22.5
|
421.3
|
0.0
|
421.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
838.6
|
22.5
|
421.3
|
0.0
|
421.3
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
8.9
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
8.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
54.2
|
487.6
|
665.3
|
0.0
|
665.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54.2
|
487.6
|
665.3
|
0.0
|
665.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
54.2
|
487.6
|
665.3
|
0.0
|
665.3
|
|
03 02 05
|
ქლორის შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
|
0.0
|
27.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
27.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
27.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
81.4
|
66.2
|
505.5
|
0.0
|
505.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
64.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
64.7
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81.4
|
1.5
|
505.5
|
0.0
|
505.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
81.4
|
1.5
|
505.5
|
0.0
|
505.5
|
|
03 02 08
|
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0.0
|
228.1
|
315.5
|
285.0
|
30.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
128.8
|
119.3
|
9.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
128.8
|
119.3
|
9.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
228.1
|
186.6
|
165.7
|
21.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
228.1
|
186.6
|
165.7
|
21.0
|
|
03 02 09
|
მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა
|
352.0
|
385.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
352.0
|
385.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
352.0
|
385.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
03 02 10
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1444.6
|
1718.6
|
2583.0
|
246.1
|
2336.8
|
|
|
ხარჯები
|
78.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1366.6
|
1718.6
|
2583.0
|
246.1
|
2336.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1366.6
|
1718.6
|
2583.0
|
246.1
|
2336.8
|
|
03 02 11
|
ააიპ
– „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"
|
513.6
|
714.6
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
|
ხარჯები
|
513.6
|
714.6
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
513.6
|
714.6
|
948.0
|
|
948.0
|
|
03 02 12
|
ა(ა)იპ გარდაბანსერვისი
|
0.0
|
0.0
|
963.0
|
0.0
|
963.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
790.7
|
0.0
|
790.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
790.7
|
|
790.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2055.5
|
1102.6
|
6007.4
|
429.0
|
5578.4
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
6.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
6.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2036.1
|
1095.6
|
5982.4
|
429.0
|
5553.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2036.1
|
1095.6
|
5982.4
|
429.0
|
5553.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 01
|
კეთილმოწყობის ხარჯები
|
1699.6
|
376.3
|
842.9
|
0.0
|
842.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1685.1
|
376.3
|
842.9
|
0.0
|
842.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1685.1
|
376.3
|
842.9
|
0.0
|
842.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 02
|
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
|
319.9
|
0.0
|
429.5
|
0.0
|
429.5
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
314.9
|
0.0
|
429.5
|
0.0
|
429.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
314.9
|
0.0
|
429.5
|
0.0
|
429.5
|
|
03 03 03
|
ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
36.1
|
0.0
|
1598.5
|
429.0
|
1169.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.1
|
0.0
|
1598.5
|
429.0
|
1169.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36.1
|
0.0
|
1598.5
|
429.0
|
1169.5
|
|
03 03 04
|
ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი
|
0.0
|
726.2
|
3136.5
|
0.0
|
3136.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
6.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
719.3
|
3111.5
|
0.0
|
3111.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
719.3
|
3111.5
|
0.0
|
3111.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
407.5
|
6.3
|
662.0
|
662.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382.2
|
6.3
|
662.0
|
662.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
382.2
|
6.3
|
662.0
|
662.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
25.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
25.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3171.4
|
3318.4
|
5840.0
|
1290.0
|
4550.0
|
|
|
ხარჯები
|
3143.8
|
3298.5
|
4435.0
|
0.0
|
4435.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3143.8
|
3298.5
|
4435.0
|
0.0
|
4435.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.7
|
19.9
|
1405.0
|
1290.0
|
115.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.7
|
19.9
|
1405.0
|
1290.0
|
115.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
ააიპ
– „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"
|
3171.4
|
3318.4
|
4550.0
|
0.0
|
4550.0
|
|
|
ხარჯები
|
3143.8
|
3298.5
|
4435.0
|
0.0
|
4435.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3143.8
|
3298.5
|
4435.0
|
|
4435.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.7
|
19.9
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.7
|
19.9
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
1290.0
|
1290.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1290.0
|
1290.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
1290.0
|
1290.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1444.3
|
1469.3
|
1827.3
|
0.0
|
1827.3
|
|
|
ხარჯები
|
1439.1
|
1466.8
|
1818.7
|
0.0
|
1818.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157.4
|
199.2
|
259.0
|
0.0
|
259.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1208.4
|
1205.2
|
1476.2
|
0.0
|
1476.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.3
|
62.4
|
83.5
|
0.0
|
83.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
507.5
|
484.4
|
686.5
|
0.0
|
686.5
|
|
|
ხარჯები
|
506.1
|
484.4
|
686.5
|
0.0
|
686.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.2
|
30.2
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
390.5
|
394.8
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
70.4
|
59.4
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
115.6
|
72.8
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
ხარჯები
|
115.6
|
72.8
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.2
|
30.2
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
70.4
|
42.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
04
|
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები
|
0.0
|
16.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
16.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
16.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 01 02
01
|
ა(ა)იპ
– „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"
|
391.9
|
394.8
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
ხარჯები
|
390.5
|
394.8
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
390.5
|
394.8
|
580.0
|
|
580.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
936.8
|
931.6
|
1066.8
|
0.0
|
1066.8
|
|
|
ხარჯები
|
933.0
|
929.1
|
1058.2
|
0.0
|
1058.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
112.2
|
118.7
|
161.5
|
0.0
|
161.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
817.9
|
810.4
|
896.2
|
0.0
|
896.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
117.3
|
88.7
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
115.1
|
88.7
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
112.2
|
88.7
|
121.5
|
0.0
|
121.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
819.5
|
842.9
|
944.8
|
0.0
|
944.8
|
|
|
ხარჯები
|
817.9
|
840.3
|
936.2
|
0.0
|
936.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
817.9
|
810.4
|
896.2
|
0.0
|
896.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
01
|
ტელევიზიის დაფინანსება
|
0.0
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
05 02 02
02
|
ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი
|
152.0
|
71.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
152.0
|
71.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
152.0
|
71.1
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 02 02
03
|
ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
100.8
|
51.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.5
|
51.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
99.5
|
51.3
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
04
|
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"
|
254.0
|
123.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
254.0
|
122.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
254.0
|
122.1
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
05
|
ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"
|
108.7
|
108.0
|
124.2
|
0.0
|
124.2
|
|
|
ხარჯები
|
108.7
|
108.0
|
124.2
|
0.0
|
124.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.7
|
108.0
|
124.2
|
|
124.2
|
|
05 02 02
06
|
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე- ახალგაზრდობის ცენტრი"
|
101.9
|
51.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
101.6
|
51.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.6
|
51.2
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
07
|
ააიპ "მეგობრობის ცენტრი"
|
102.1
|
102.2
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
|
ხარჯები
|
102.1
|
102.2
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
102.1
|
102.2
|
105.6
|
|
105.6
|
|
05 02 02
08
|
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"
|
0.0
|
305.6
|
675.0
|
0.0
|
675.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
304.4
|
666.4
|
0.0
|
666.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
304.4
|
666.4
|
|
666.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.2
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.2
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
53.3
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
53.3
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
50.3
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1920.5
|
2111.4
|
3088.2
|
500.7
|
2587.5
|
|
|
ხარჯები
|
1858.1
|
2109.2
|
3068.3
|
499.4
|
2568.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
285.7
|
285.7
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
678.3
|
599.8
|
531.6
|
208.7
|
322.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1178.2
|
1509.5
|
2215.0
|
3.0
|
2212.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
36.0
|
2.0
|
34.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
2.2
|
19.9
|
1.3
|
18.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.3
|
2.2
|
19.9
|
1.3
|
18.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
60.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
60.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
|
259.1
|
248.6
|
328.0
|
210.0
|
118.0
|
|
|
ხარჯები
|
256.7
|
246.4
|
311.7
|
208.7
|
103.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
256.7
|
246.4
|
311.7
|
208.7
|
103.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
2.2
|
16.3
|
1.3
|
15.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.3
|
2.2
|
16.3
|
1.3
|
15.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1661.5
|
1862.8
|
2760.2
|
290.7
|
2469.5
|
|
|
ხარჯები
|
1601.5
|
1862.8
|
2756.6
|
290.7
|
2465.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
285.7
|
285.7
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
421.6
|
353.3
|
219.9
|
0.0
|
219.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1178.2
|
1509.5
|
2215.0
|
3.0
|
2212.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
36.0
|
2.0
|
34.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
60.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
60.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
690.2
|
764.0
|
970.0
|
0.0
|
970.0
|
|
|
ხარჯები
|
630.2
|
764.0
|
970.0
|
0.0
|
970.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
630.2
|
764.0
|
970.0
|
0.0
|
970.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
60.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
60.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
|
31.0
|
31.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.0
|
31.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.0
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 02 03
|
მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
|
225.4
|
172.2
|
285.7
|
285.7
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.4
|
172.2
|
285.7
|
285.7
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
285.7
|
285.7
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.4
|
172.2
|
0.0
|
|
0.0
|
|
06 02 04
|
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის"
|
196.2
|
181.1
|
223.5
|
0.0
|
223.5
|
|
|
ხარჯები
|
196.2
|
181.1
|
219.9
|
0.0
|
219.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
196.2
|
181.1
|
219.9
|
|
219.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
06 02 05
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
349.2
|
516.6
|
249.0
|
0.0
|
249.0
|
|
|
ხარჯები
|
349.2
|
516.6
|
249.0
|
0.0
|
249.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
349.2
|
516.6
|
249.0
|
0.0
|
249.0
|
|
06 02 06
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
4.1
|
2.6
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.1
|
2.6
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
2.6
|
6.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 07
|
დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
|
53.2
|
82.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.2
|
82.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53.2
|
82.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
06 02 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
|
12.0
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.0
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
06 02 09
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
13.5
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.5
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13.5
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 10
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
|
6.7
|
2.9
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
2.9
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.7
|
2.9
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
06 02 11
|
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
|
21.3
|
25.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.3
|
25.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21.3
|
25.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 12
|
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 02 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა
|
48.5
|
55.9
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
48.5
|
55.9
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.5
|
55.9
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 14
|
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
6.1
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.1
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.1
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 15
|
სტუდენტების დახმარების პროგრამა
|
1.3
|
3.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
3.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.3
|
3.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
137.9
|
0.0
|
137.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
137.9
|
0.0
|
137.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
137.9
|
0.0
|
137.9
|
|
06 02 17
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
06 02 18
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
06 02 19
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 20
|
სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 21
|
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 02 22
|
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 23
|
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
06 02 24
|
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
06 02 25
|
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|