ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2017წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2019 წლის 2 დეკემბერი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18.12.2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016376) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442,4
4035,1
6407.3
13447.6
6766.4
6681.2
გადასახადები
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
6288.
6
0.000
6288.
6
გრანტები
8814.1
4319.0
4495.1
9144,7
4035,1
5109.6
6929.6
6766.4
163.2
სხვა შემოსავლები
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
229.4
0
229.4
II. ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.
5
177.4
5578.1
7810.4
1317.5
6492.9
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0,0
1449.1
1605.5
0,0
1605.5
1796.7
0
1796.7
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
1307.2
524.1
783.1
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0,0
2537.3
2658.7
0,0
2658.7
3046.0
0
3046.0
გრანტები
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
30.0
0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
604.3
0,0
604.3
525.3
0,0
525.3
635.4
0
635.4
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0,0
143.0
994.7
793.4
201.7
III. საოპერაციო სალდო
5083.0
4281.4
801.6
4686.9
3857.7
829.2
5637.2
5448.9
188.3
IV. არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3578.9
2428.6
1150.3
7316.6
5872.2
1444.4
7189.6
6727.5
917.1
ზრდა
3584.1
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
7277.6
6272.5
1005.1
კლება
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
88.0
0
88.0
V. მთლიანი სალდო
1504.1
1852.9
-348.8
-2629.7
-2014.5
-615.2
-1552.4
-823.6
-728.8
VI ფინანსური აქტივების
ცვლილება
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
-1604.6
-823.6
-781.0
ზრდა
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
0
0
0
კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
1604.6
823.6
781.0
VII .ვალდებულებების
ცვლილება
-136.7
-72.0
-64.7
-35.5
0,0
-35.5
-52.2
0
-52.2
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
კლება
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
52.2
0
52.2
საშინაო
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
52.2
0
52.2
0
0
VIII. ბალანსი
0
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11608.3
4556.0
7052.3
13107.6
6049.6
7058.0
15140.2
7590.0
7550.2
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
13447.6
6766.4
6681.2
არაფინანსური აქტივების კლება
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
88.0
0
88.0
ფინანსური აქტივების კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
1604.6
823.6
781.0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახადები
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
6288.6
0
6288.6
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
7810.4
1317.5
6492.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584.0
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
7277.6
6272.5
1005.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
52.2
0
52.2
ნაშთის ცვლილება
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
0
0
0
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13,447.6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
სულ
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
13447.6
6766.4
6681.2
გადასახადები
1436,3
0.0
1436,3
1090.0
0.0
1090.0
6288.6
0
6288.6
გრანტები
8814,1
4319,0
4495,1
9144.7
4035.1
5109.
6
6929.6
6766.4
163.2
სხვა შემოსავლები
230,6
0.0
230,6
207.
7
0.0
207.
7
229.4
0
229.4
“;
ა.ბ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7810.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
7810.4
1317.5
6492.9
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0.0
1449.1
1605.5
0.0
1605.5
1796.7
0
1796.7
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
1307.2
524.1
783.1
პროცენტები
0
0
0
5
52
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0.0
2537.3
2658.7
0.0
2658.7
3046.0
0.0
3046.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0
30.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
604.3
0.0
604.3
525.3
0.0
525.3
635.4
0
635.4
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0.0
143.0
995.1
793.4
201.7
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7277.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018
წლის
გეგმა
2019 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3.0
0
100.1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3.0
0
100.1
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3412.1
6980.9
5260.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2970.2
3129.7
2893.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურა
149.1
583.0
376.9
03 02 01
გარე განათება
56.4
468.5
14.8
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76.5
114.5
362.1
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
1926.3
941.6
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164.4
7.6
498.9
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806.6
2110.6
550.5
04 00
განათლება
123.4
42.7
679.2
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0
0
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
123.4
27.9
75.4
04 03
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0
14.8
632.8
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
45.6
45.6
0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
40.2
32.8
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
5.4
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება
0
12.8
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
247.
4
1208.4
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
0
247.
4
1208.4
06 03
სოციალური დაცვა
0
0
0
სულ ჯამი
3584.0
7316.6
7277.6
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2080.3
2312.6
2675.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2080.3
2247.8
2621.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2080.3
2241.8
2621.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
6.0
0.7
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
64.8
53.5
702
თავდაცვა
73.7
82.0
76.7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3411.8
7277.2
5100.7
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
165.1
2604.1
1537.9
70421
სოფლის მეურნეობა
165.1
2604.1
1537.9
7045
ტრანსპორტი
3095.9
3376.5
3012.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3095.9
3376.5
3012.3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
150.8
1296.6
550.5
705
გარემოს დაცვა
672.9
816.4
995.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
5.0
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
668.0
816.4
995.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
132.9
581.4
1249.2
7061
ბინათმშენებლობა
76.5
142.2
1204.4
7064
გარე განათება
56.4
439.2
14.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
30.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
423.9
588.5
1627.7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103.8
110.4
116.3
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
320.2
478.1
1511.4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1010.0
1022.9
1000.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
454.4
357.3
320.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
530.5
590.4
598.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25.2
25.2
32.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
50.0
50.0
709
განათლება
896.0
1169.2
2056.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
895.3
943.8
1093.9
7092
ზოგადი განათლება
0.7
225.4
962.1
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
225.4
962.1
710
სოციალური დაცვა
320.3
518.1
359.3
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
49.6
53.9
56.8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
160.5
172.0
190.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110.2
292.2
112.5
სულ
9021.9
14368.3
15140.2
“;
ა.გ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2017წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
11608,3
13107.6
6049.6
7058.0
15140.2
7590.0
7550.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107
129
0.0
129
134
0.0
134
ხარჯები
5437,8
5755.5
177.4
5578.1
7810.4
1317.5
6492.9
შრომის ანაზღაურება
1449,1
1605.5
0.0
1605.5
1796.7
0.0
1796.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584,0
7316.6
5872.2
1444.4
7277.6
6272.5
1005.1
ვალდებულებების კლება
136.7
0.0
0.0
0.0
52.2
0.0
52.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2080,4
2278.7
0.0
2278.7
2675.4
0.0
2675.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101
123
0.0
123
129
0.0
129
ხარჯები
2077,3
2243.2
0.0
2243.2
2523.1
0.0
2523.1
შრომის ანაზღაურება
1386,9
1543.1
0.0
1543.1
1737.5
0.0
1737.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0
0.0
100.1
0.0
100.1
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
52.2
0.0
52.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
665,4
786.5
0.0
786.5
824.6
0.0
824.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
31
31
33
33
ხარჯები
663,8
786.5
0.0
786.5
819.6
0.0
819.6
შრომის ანაზღაურება
426,2
521.7
0.0
521.7
542.7
0.0
542.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1415,0
1428.9
0.0
1428.9
1796.6
0.0
1796.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
92
92
96
96
ხარჯები
1413,5
1428.9
0.0
1428.9
1701.5
0.0
1701.5
შრომის ანაზღაურება
960,7
1021.4
0.0
1021.4
1193.3
0.0
1193.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.4
0.0
0.0
0.0
95.1
0.0
95.1
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
12.5
0.0
12.5
0.7
0.0
0.7
ხარჯები
0.0
12.5
0.0
12.5
0.7
0.0
0.7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
50.8
0.0
50.8
53.5
0.0
53.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
15.3
0.0
15.3
1.3
0.0
1.3
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
52.2
0.0
52.2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
73,7
82.0
0.0
82.0
76.7
0.0
76.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
5.0
0.0
5.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
76.7
0.0
76.7
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
59.2
0.0
59.2
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
73,7
82.0
0.0
82.0
76.7
0.0
76.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
0.0
6.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
76.7
0.0
76.7
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
59.2
0.0
59.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4354,0
7946.6
5833.3
2113.3
7345.1
5665.9
1679.2
ხარჯები
805,6
965.7
177.4
788.3
2084.2
989.7
1094.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3412,1
6980.9
5655.9
1325.0
5260.9
4676.2
584.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
3141,7
3129.7
2395.5
734.2
3012.3
2677.3
335.0
ხარჯები
125.7
0.0
0.0
0.0
119.3
101.2
18.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2970,2
3129.7
2395.5
734.2
2893.0
2576.1
316.9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
194,1
595.0
394.5
200.5
1219.2
1113.0
106.2
ხარჯები
19.5
12.0
0.0
12.0
842.3
793.4
48.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.1
583.0
394.5
188.5
376.9
319.6
57.3
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
56.4
472.6
394,5
78.1
14.8
0.0
14.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.4
457.5
394,5
63.0
14.8
0.0
14.8
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
56,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76,5
122.4
0.0
122.4
1204.4
1113.0
91.4
ხარჯები
0,0
7.9
0.0
7.9
842.3
793.4
48.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,5
114.5
0.0
114.5
362.1
319.6
42.5
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
2103.7
1982.3
121.4
957.9
873.4
84.5
ხარჯები
0.0
177.4
177.4
0.0
16.3
14.0
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.2
1926.3
1804.9
121.4
941.6
859.4
82.2
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164,4
7,6
0.0
7,6
580.0
500.0
80.0
ხარჯები
23.1
0.0
0.0
0.0
81.1
81.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,9
7,6
0.0
7,6
498.9
418.9
80.0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,6
2110.6
1053.4
1057.2
1545.7
502.2
1043.5
ხარჯები
637,3
776.3
0.0
776.3
995.2
0.0
995.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
550.5
502.2
48.3
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
169.3
1339.3
1053.4
285.8
550.5
502.2
48.3
ხარჯები
0.0
4.9
0.0
4.9
4.7
0.0
4.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
545.8
502.2
43.6
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
637,3
771.4
0.0
771.4
995.2
0.0
995.2
ხარჯები
637,3
771.4
0.0
771.4
995.2
0.0
995.2
03 06
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
04 00
განათლება
896,0
944.2
0.0
944.2
2056.0
789.2
1266.8
ხარჯები
602.8
901.5
0.0
901.5
1347.8
327.8
1020.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
42.7
0.0
42.7
708.2
461.4
246.8
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
895,3
927.9
0.0
927.9
1093.9
71.4
1022.5
ხარჯები
772,0
900.0
0.0
900.0
1018.5
0.0
1018.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
27.9
0.0
27.9
75.4
71.4
4.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.7
1.5
0.0
1.5
962.1
717.8
244.3
ხარჯები
0.7
1.5
0.0
1.5
329.3
327.8
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
632.8
390.0
242.8
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1010,0
968.3
0.0
968.3
1000.0
0.0
1000.0
ხარჯები
964,4
922.7
0.0
922.7
1000.0
0.0
1000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,6
45.6
0.0
45.6
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
454,4
359.2
0.0
359.2
320.0
0.0
320.0
ხარჯები
414,2
326.4
0.0
326.4
320.0
0.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,2
32.8
0.0
32.8
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
555,7
576.2
0.0
576.2
630.0
0.0
630.0
ხარჯები
550,2
576.2
0.0
576.2
630.0
0.0
630.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
481,8
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი
0.0
441.1
0.0
441.1
562.5
0.0
562.5
ხარჯები
0.0
441.1
0.0
441.1
562.5
0.0
562.5
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
48,7
26.0
0.0
26.0
35.5
0.0
35.5
ხარჯები
46,1
26.0
0.0
26.0
35.5
0.0
35.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
0.0
20.1
0.0
20.1
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
20.1
0.0
20.1
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
744,5
887.8
216.3
671.5
1987.0
1134.9
852.1
ხარჯები
744,5
640.4
0.0
640.4
778.6
0.0
778.6
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103,8
109.2
0.0
109.2
116.3
0.0
116.3
ხარჯები
103,8
109.2
0.0
109.2
116.3
0.0
116.3
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
320,5
447.7
216.3
231.4
1511.4
1134.9
376.5
ხარჯები
320,5
200.3
0.0
200.3
303.0
0.0
303.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1208.4
1134.9
73.5
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
320,3
330.9
0.0
330.9
359.3
0.0
359.3
ხარჯები
320,3
330.9
0.0
330.9
359.3
0.0
359.3
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
06 03 03
06 03 04
06 03 05
დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთდროეული, მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
ხარჯები
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
06 03 06
06 03 07
სამშობლოს დაცვისას დაღულთა და დევნილთა ოჯახებისათვის სარიტუალო თანხა
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
06 03 08
06 03 09
06 03 10
06 03 11
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის და მკვეთრად გამოხატული I ჯგუფის (შშმ) პირების დახმარების პროგრამა
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
06 03 13
06 03 14
06 03 16
06 03 17
მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 ასაკამდე), 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხეცესთა, ახალშობილთა ოჯახების დახმარების და თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირის უზრუნველყოფის დახმარების პროგრამა
112,4
118.6
0.0
118.6
137.5
0.0
137.5
ხარჯები
112,4
118.6
0.0
118.6
137.5
0.0
137.5
06 03 15
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
2.5
0
2.5
2.5
0
2.5
ხარჯები
0
2.5
0
2.5
2.5
0
2.5
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი