⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2021)
გაუქმებულია:
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2019
ძალაში შესვლა 01.01.2020
ძალის დაკარგვა 01.01.2021
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №31
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2019
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 18,074 სიტყვა · ~90 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2019 მიღება
01.01.2020 ძალაში შესვლა
01.01.2021 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2 კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
3 ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები
4 ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
5 ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
6 ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
7 თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო  გზის მოწყობის სამუშაოები
8 კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები
9 წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
10 წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
11 სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა
12 სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
13 სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
14 სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
15 სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №31 2019 წლის 23 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით: თავი I ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის  ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  I. შემოსავლები 22134.312 27706,745 18319,299 9387,446 22817.005 19719,600 3097.405  გადასახადები 2813.598 9694,100 9694,100 0,00 11967.700 11967.700  გრანტები 10681.546 9387,446 9387,446 3097.405 0,0 3097.405  სხვა  შემოსავლები 8639.168 8625,199 0,00 8625,199 7751,900 7751,900  II. ხარჯები 10682.433 17309,742 15111,685 2198,057 14195.616 13965.616 230  შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245,500 2155,500 90,000 2322,7 2222,7 100  საქონელი და მომსახურება 684.629 2279,531 1269,270 1010,261 1265,505 1245,505 20  პროცენტი 70.795 38,458 38,458 143,911 143,911  სუბსიდიები 6505.830 7809,945 7709,945 100,000 8709.5 8609.5 100,000 გრანტები 50,551 41,0 41,0 50,000 50,000  სოციალური უზრუნველყოფა 951.940 1509,330 1490,739 18,591 1618,000 1608,000 10,0  სხვა ხარჯები 279.803 3385,978 2406,773 979,205 86.0 86.0  III. საოპერაციო სალდო 11451.879 10397,003 3207,614 7189,389 8621.389 5753.984 2867.405  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5855.296 20564,448 10894,920 9669,528 8544.605 5677.200 2867.405  ზრდა 5886.498 20586,448 10916,920 9669,528 8596.605 5729.20 2867.405  კლება 31.202 22,000 22,000 52,0 52,0  V. მთლიანი სალდო 5596.583 -10167,445 -7725,698 -2480,139 76,784 76,784  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 5596.583 -  10205,837 -    7725,698 -   2480,139  ზრდა 5596.583       ვალუტა და დეპოზიტები 5596.583  კლება 0.0 10205,837 7725,698 2480,139       ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 10205,837 7725,698 2480,139  VII. ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0 0  კლება 0.0 76,784 76,784      საშინაო 0.0 0            სესხები 0.0 0 0             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0  VIII. ბალანსი        0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2018 წლის  ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 22165.514 27728.745 18341.299 9387.446 22869.005 19771,600 3097.405 შემოსავლები 22134.312 27706.745 18319.299 9387.446 22817.01 19719,6  0 3097.405 არაფინანსური აქტივების კლება 31.202 22.000 22.000 0.00 52,0 52,0 გადასახდელები 16568.931 37934.582 26066.997 11867.585 22869.005 19771,600 3097.405 ხარჯები 10682.433 17309.742 15111.685 2198.057 14195.616 13965.616 230.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5886.498 20586.448 10916.920 9669.528 8596.605 5729.20 2867.405 ვალდებულებების კლება 0.0 38.400 38.400 0.00 76,784 76,784 - ნაშთის ცვლილება 5596.583 10205.837 7725.698 2480.139 0,0 0,0 - მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22817.005  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის  ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  შემოსავლები 22134.312 27706.745 18319.299 9387.446 22817.005 19719,600 3097.405        გადასახადები 2813.598 9694.100 9694.100 0.0 11967.700 11967.700        გრანტები 10681.550 9387.446 0.00 9387.446 3097.405 0,0 3097.405        სხვა შემოსავლები 8639.168 8625.199 8625.199 0.0 7751,900 7751,900 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11967,7 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის  ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  გადასახადები 2813.598 9694.100 9694.100 0.00 11967,7 11967,7 0.0       საშემოსავლო გადასახადი 609.293 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0       დამატებითი ღირებულების გადასახადი 0.0 7494.100 7494.100 0.0 9367,7 9367,7 0.0       ქონების გადასახადი 2204.305 2200.000 2200.000 0.0 2600,0 2600,0 0.0       საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1051.790 995.000 995.000 0.0 1275,0 1275,0 0.0       უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.000 0.000 0.0 0,0 0,0 0.0       ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 13.580 5.000 5.000 0.0 10,0 10,0 0.0       სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 62.890 20.000 20.000 0.0 65 65 0.0       არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1076.040 1180.000 1180.000 0.0 1250,0 1250,0 0.0 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3097.405 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  გრანტები 10681.550 9387.446 3097.405    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0  0.0  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10681.550 9387.446 0,0    გათანაბრებითი ტრანსფერი 5415.300 0.00  0.0  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 2043.261    230,0    კაპიტალური ტრანსფერი 5034.246 6349.185  2867.405  სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის : 0.0 995.000 0.0                         სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 0.0 995.000  0.0       საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 0.0  0.0       აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.0  0.0 0.0  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3097.405 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  გრანტები 10681.550 9387.446 3097.405    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0  0.0  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10681.550 9387.446 0,0    გათანაბრებითი ტრანსფერი 5415.300 0.00  0.0  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 2043.261    230,0    კაპიტალური ტრანსფერი 5034.246 6349.185  2867.405  სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის : 0.0 995.000 0.0                         სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 0.0 995.000  0.0       საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 0.0  0.0       აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.0  0.0 0.0  მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14195.616 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018  წლის  ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  ხარჯები         10682,433           17309,742   15111,685   2198,057   14195.616 13965.616 230  შრომის ანაზღაურება         2138,885      2245,500   2155,500   90,000     2322,7 2222,7 100  საქონელი და მომსახურება            684,629       2279,531    1269,270   1010,261     1265,505 1245,505 20  პროცენტები 70,8     38,5      38,5      0.0                   143,911 143,911  სუბსიდიები         6505,830       7809,945      7709,945   100,000     8709.5 8609.5 100,000  სოციალური უზრუნველყოფა            951,940   1509,330   1490,739   18,591     50,000 50,000  სხვა ხარჯები            279,803   3385,978      2406,773   979,205   1618,000 1608,000 10,0 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8544.605 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 8596.605 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 52,0 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2018 წლის ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 70,609 692,603 242,0  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 70,609 692,603 242,0  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 5402,304 17983,615 8122.105  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 4400,659 15418,171 6236.305  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 239,145 561,778 0,0  02 03     გარე განათება 79,580 8,000 480.0  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 357,614 2427,080 1000,0 02.07 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 295,350 1938,650 385,800  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 0,0 0,0 20,0  02 09     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 29,956 122,7 0.0  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 217,620 500,500 0.0  03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 0,5 520,500 0.0  03 05     მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა 0,0 0,00 0.0  04 00  განათლება 72,034 617,332 212.5  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 22,335 98,800 0,0  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 49,699 518,532 212,5  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 409,347 699,820 20.0  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 165,758 433,500 0,0  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 243,589 266,320 20,0  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 92,600 0,0       06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 0,0 92,600 0.0  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 6171,914 20586,470 8596.605 ათას ლარში დასახელება  2018 წლის ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 31,2 321,5 52.0  ძირითადი აქტივები 6,560 20,0 48.0  არაწარმოებული აქტივები 24,650 301,5 4.0         მიწა 24,650 301,5 4.0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქც.  კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 7.1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3014,7 4198,359 4004,,900 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3012,4 4089,226 3661,505 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3012,4 4076,360 3661,505 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 51,253 100 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1,0 44,746 220,695 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 1,3 26,0 22,7 7.4 ეკონომიკური საქმიანობა 4595.7 15788,171 7380.405 7.4.5 ტრანსპორტი 4482.6 14655,259 372,500 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 42877,6 14405,259 6236.305 7.4. 5. 5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 195 250,0 0,000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 113,1 1163,912 385,8 7.5 გარემოს დაცვა 1399.0 1600 1250,000 7.5. 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1399.0 1600,0 1250,000 7.6 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 901,830 5216,702 1740,0 7.6.1 ბინათმშენებლობა 357.6 2427,077 1000,0 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0 0,0 0,0 7.6.3 წყალმომარაგება 170,849 561,778 0,0 7.6.4 გარე განათება 79.6 8 740,0 7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 295.4 2219,847 0,0 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 155.5 274,578 140,0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 114.5 132,5 140,0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 41,0 142,078 0,0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3225,5 4085,065 3718,5 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1245,0 1762,264 1382,000 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 1793,0 2064,801 1915,000 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 147,3 180,0 180,000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 40,2 78,0 20,000 7.9 განათლება 2282,5 5188,598 3612,5 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 2275,5 3298,532 3612,5 7.9.2 ზოგადი განათლება 7,0 0,0 0,0 7.9.2.2 საბაზო ზოგადი განათლება 0,0 0,0 0,0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 0.0 1890,066 0.0 7.1.0 სოციალური დაცვა 994,4 1583,104 1610,000 7.1.0.1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 447,7 867,163 421,000 7.1.0.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 360,2 625,263 581,200 7.1.0.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 87,5 241,9 234,000 7.1.0.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 33,6 16,5 14,5 7.1.0. 4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 272,0 376,45 38,000 7.1.0.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 120,9 161,8 186,300 7.1.0.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 120,2 161,191 135,000 სულ 16568,930 37934,577 22869.005 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76,784 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8621.389 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის ფაქტი  2019 წლის გეგმა  2020 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 11451,879   10397,003   8621.389    მთლიანი სალდო 5596,583   -10167,445   76,784 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2018 წლის ფაქტი  2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება 5596,583 -10205,837   0.0  ზრდა 5596,583 0.0     0.0              ვალუტა და დეპოზიტი 0,0 0.0     0.0      კლება 0,0 10205,837   0,0           ვალუტა და დეპოზიტი 0,0 10205,837 0.0  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 120.695 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 460.708 ათას ლარს. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები; ინფრასტრუქტურის განვითარება; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗 ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების. პროგრამის დასახელება კოდი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა 2020 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 01 6236.305 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას. პროგრამის დასახელება კოდი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა 2020 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 01 02 6236.305 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.   ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით № დასახელება გრძივი მეტრი ერთეულის ფასი სულ ღირებულება (ლარი) 1 ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 210 185.95 39049 2 კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 320 129.78 41529 3 ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები 270 156.32 42206 4 ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 300 155.53 46658 5 ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 340 128.56 43710 6 ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 260 132.82 34534 7 თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო  გზის მოწყობის სამუშაოები 210 201.23 42258 8 კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები 230 130.43 30000 9 წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 350 130.07 45523 10 წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 980 140.89 138073 11 სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა 260 130.50 33929 12 სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 260 158.68 41258 13 სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 180 163.07 29353 14 სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 200 155.93 31185 15 სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 220 132.09 29059 16 სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 240 156.97 37672 17 სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 190 131.11 24911 18 სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 160 133.90 21424 19 სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 160 129.37 20699 20 სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 150 153.45 23017 21 სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 150 134.31 20147 22 სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 170 130.88 22249 23 სოფელ საკურწეში ბიწაძეები, უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 230 202.26 46520 24 სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 220 159.36 35059 25 სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 120 157.49 18899 26 სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 210 169.60 35615 27 სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 240 157.57 37816 28 სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 200 157.79 31558 29 სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 290 129.96 37688 30 სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 180 128.99 23218 31 სოფელ მოხოროთუბანი აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 240 178.68 42884 32 სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში   ბეტონის საფარის მოწყობა 150 129.09 19364 33 სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 260 129.83 33757 34 სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 220 158.56 34883 35 სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 260 131.09 34084 36 სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 240 130.92 31420 37 სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 310 132.30 41014 38 სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 200 152.20 30439 39 სოფელ მოხოროთუბანი გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 150 176.77 26516 40 სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობა 600 173.32 103992 41 სოფელი ითხვისი მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1220 195.64 238675 42 სოფელი ქვაციხე ჩუბინიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 820 252.23 206831 43 სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები ურიიშვილების უბნების დამაკავშირებელი საუბნო გზის მოწყობა 550 174.99 96247 44 სოფელ სკინდორის ცენტრალური გზის მოწყობა 590 189.67 111908 45 სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანში გზის მოწყობა 490 160.79 78785 46 სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 430 222.79 95799 47 სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 460 232.35 106879 48 სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 430 237.08 101943 49 სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები ჭარელიძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 520 190.35 98982 50 მერევში ეკლესია სკოლის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 490 161.24 79009 51 სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 520 162.97 84745 52 სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 380 191.78 72877 53 სოფელ ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 320 207.27 66325 54 სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები 3000 5.00 15000 55 სოფელ უსახელოში  მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების  (მაჭავარიანების და ტალახაძეების უბნიდან ) მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები 1000 5.00 5000 56 ჭალის უბანში ორ მონაკვეთზე გზის მობეტონების სამუშაოების პროექტირება 100 5.00 500 57 ნიგოზეთში  ტატუნიშვილების უბნის გზის პროექტირება 1300 4.62 6000 58 საინჟინრო მონიტორინგი თანხა 1 150000.00 150226 59 თანადაფინანსება რგფ 1 250000.00 250000 60 სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 292676 61 სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 300000 62 სოფელ მერევი ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 300000 63 კაცხის გადასახვევიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 126906 64 სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის ასახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 591794 65 სოფელ ითხვისის მარაროდან სოფელ ითხვისის ახალ დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 533444 66 სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 178529 67 სოფელ კალაურის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 285565 68 სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის ჩასახვევიდან  ხახიშვილების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია სახ. ბიუჯეტი 258491 სულ    ჯამი 6236305 პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2020 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 740.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. აგრეთვე განხორციელდება ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია  გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის   ტერიტორიის 95%.  პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; ბ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას) ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე. აღნიშნული ასიგნება გაიცემა  მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 01 260,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ბ) ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; გ) დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 02 480,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 372,5     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც  განახორციელებს  ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე  უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას. ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 01 372,5     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და  ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვე სხვა მიმდინარე ხარჯები; ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე  მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 1000,0     ქვეპროგრამის განმახორციელ ებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 03 1000,0     ქვეპროგრამის განმახორციე ლებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა №4, №18; 9 აპრილის ქუჩა №30, №30ა, №32; აღმაშენებლის ქუჩა №31, №89, №100, №104, №106; ჭანტურიას ჩიხის №1; ჭანტურიას ქუჩა №4, №6, №10, №14 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2020  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  02 07 385.8 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა 2020  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  02 07 01 385.8 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება 105800 ლარი, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება „ჭიათურმანგანუმის“ მიერ დაზიანებული, დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობისათვის 30000 ლარი, სკვერებისა და პარკების მოხატვა 50000 ლარი, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები 200000 ლარი. პროგრამის დასახელება კოდი სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა 2020  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  02 08 20.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები. მუხლი 14🔗 დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო არსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2020  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 01 1250.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. მუხლი 15🔗 განათლება 04 00 სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.      პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 3400 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ  ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: 1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; 3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; 5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; 6. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 02 212.5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ შორის:2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სკილამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობაში. მუხლი 16🔗 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 1382.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია: ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 1382.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია: ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 01 750.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 02 400.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 10 მწვრთნელს;  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 03 232.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი                        ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში. კულტურის სფეროს განვითარება 05 02 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს განვითარება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 1995.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 1915.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 01 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიან ოჯახთა 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 02 220.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა. მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 158 მოსწავლეს, საიდანაც 34 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი ოჯახების 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 03 65.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი. სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 04 280.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 05 1000.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, თეატრალური ხელოვნების, საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფელ ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს. ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - 256 მოსწავლე; ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124  მოსწავლე ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 05 50,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 20.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის „ჭიათურობის” დაფინანსება ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2020 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 60.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2020 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; პროექტ „ეტალონის“ დაფინანსება; მუხლი 17🔗 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 140.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;   გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა; მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი); 2. იმუნიზაციია; 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; სოციალური პროგრამები  06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 885,2 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 581,7 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000  ლარის ოდენობით; ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 45,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. პროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 132,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 100,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 2,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 5,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის  შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.    პროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 175.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 160-მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. პროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 53,8 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; პროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 14,5 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11,3 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 6,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. პროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 22,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 381.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება; პროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  05 01 113.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 58,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 183,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს: ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები); ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები; გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი; დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები); ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 27,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით: ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით; ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით; გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით; პროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  06 70,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2020  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 65,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. თავი III ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2018 წელი ფაქტი 2019  წელი გეგმა 2020  წელი გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბოიჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბოიჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი პროგრ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 16568.93 37935 26066.99 11867.585 22869.005 19771.600 3097.405 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1387 1506 1506 0 1549 1549 0 ხარჯები 10682.43 17290 15091.73 2198.057 13935.62 13705.62 230 შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245.5 2155.5 90 2322.7 2222.7 100 საქონელი და მომსახურება 829.318 3558 3498.954 59 1265.505 1245.505 20 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 143.911 143.911 0 სუბსიდიები 6505.83 8761.2 7709.945 1051.266 8449.5 8349.5 100 გრანტები 50.551 41 41 0 50 50 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1006.387 1595.3 1561.313 33.991 1618 1608 10 სხვა ხარჯები 80.667 1050.3 86.515 963.8 86 86 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5886.498 20606 10936.92 9669.528 8856.605 5989.200 2867.405 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 76.784 76.784 0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3014.619 4172.4 4027.357 145 4004.9 3884.9 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191 191 191 0 192 192 0 ხარჯები 2944.01 3441.4 3296.411 145 3663.416 3543.416 120 შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245.5 2155.5 90 2322.7 2222.7 100 საქონელი და მომსახურება 646.849 1059.7 1030.696 29 1125.505 1105.505 20 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 143.911 143.911 0 სუბსიდიები 0 0 0 გრანტები 0.806 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.008 12.2 11.2 1 8 8 0 სხვა ხარჯები 80.667 111.52 86.515 25 86 86 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.609 692.6 692.603 0 242 242 0 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 76.784 76.784 0 01 01    საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 3012.399 4076.4 3931.358 145 3661.505 3541.505 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191 191 191 0 192 192 0 ხარჯები 2941.79 3345.4 3200.412 145 3419.505 3299.505 120 შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245.5 2155.5 90 2322.7 2222.7 100 საქონელი და მომსახურება 644.629 937.7 908.697 29 1002.805 982.805 20 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 0 0 0 0 0 გრანტები 0.806 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.008 12.2 11.2 1 8 8 0 სხვა ხარჯები 80.667 111.52 86.515 25 86 86 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.609 692.6 692.603 0 242 242 0 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 0 0 0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 634.706 755.94 755.939 0 772.1 772.1 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 27 27 ხარჯები 633.517 690.96 690.959 0 717.1 717.1 0 შრომის ანაზღაურება 439.86 469.7 469.7 472.7 472.7 საქონელი და მომსახურება 110.176 138.26 138.259 161.4 161.4 პროცენტი 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 0 0 გრანტები 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.227 2 2 2 2 სხვა ხარჯები 80.254 81 81 81 81 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.189 64.98 64.98 55 55 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2254.572 3121.9 3096.936 25 2746.305 2746.305 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 153 153 154 154 ხარჯები 2188.701 2517.6 2492.57 25 2571.305 2571.305 0 შრომის ანაზღაურება 1603.734 1675.8 1675.8 1750 1750 საქონელი და მომსახურება 510.389 763.56 763.555 0 811.305 811.305 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 სუბსიდიები 0 0 0 0 გრანტები 0.806 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.564 9.2 9.2 5 5 სხვა ხარჯები 0.413 30.515 5.515 25 5 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.871 566.02 566.023 175 175 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 123.121 198.48 78.483 120 143.1 23.1 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 ხარჯები 119.572 136.88 16.883 120 131.1 11.1 120 შრომის ანაზღაურება 95.291 100 10 90 100 0 100 საქონელი და მომსახურება 24.064 35.883 6.883 29 30.1 10.1 20 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 0 გრანტები 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.217 1 0 1 1 1 სხვა ხარჯები 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.549 61.6 61.6 12 12 ვალდებულების კლება 0 0 01 02    საერთო დანიშნულების ხარჯები 0.97 95.999 95.999 0 320.695 320.695 0 ხარჯები 0.97 95.999 95.999 0 243.911 243.911 0 საქონელი და მომსახურება 0.97 95.999 95.999 0 100 100 0 პროცენტი 0 0 0 0 143.911 143.911 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 76.784 76.784 0 01 02 01  სარეზერვო ფონდი 0 51.253 51.253 0 100 100 0 ხარჯები 0 51.253 51.253 0 100 100 0 საქონელი და მომსახურება 0 51.253 51.253 0 100 100 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 01 02 02             წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი 0.97 44.746 44.746 0 220.695 220.695 0 ხარჯები 0.97 44.746 44.746 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0.97 44.746 44.746 0 0 პროცენტი 143.911 143.911 ვალდებულების კლება 0 0 0 76.784 76.784 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 პროცენტი 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 1.25 26 26 0 22.7 22.7 0 ხარჯები 1.25 26 26 0 22.7 22.7 0 საქონელი დამომსახურება 1.25 26 26 0 22.7 22.7 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 5529.008 20985 11690.42 9294.452 8754.605 0 2867.405 ხარჯები 195 2480.8 2450.758 30 372.5 372.5 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178 220 220 0 60.0 60.0 0 საქონელი და მომსახურება 0 2230.8 2200.758 30 0 0 0 სუბსიდიები 195 250 250 0 372.5 372.5 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5334.008 18504 9239.663 9264.452 8382.105 5514.700 2867.405 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება 4400.659 15677 7426.1 8250.571 6236.305 3368.900 2867.405 ხარჯები 0 100 100 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 100 100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4400.659 15577 7326.1 8250.571 6236.305 3368.900 2867.405 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 4287.566 14366 7112.688 7253.571 6236.305 3368.900 2867.405 ხარჯები 0 100 100 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 100 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4287.566 14266 7012.688 7253.571 6236.305 3368.900  2867.405 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 03 საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოება 0 4 4 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 4 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0 15 15 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 15 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 113.093 1132.9 135.912 997 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.093 1132.9 135.912 997 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 0 158.5 158.5 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158.5 158.5 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 02    წყლის სისტემების განვითარება 200.805 684.48 452.597 231.881 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.805 684.48 452.597 231.881 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 170.849 561.78 329.897 231.881 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.849 561.78 329.897 231.881 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 29.956 122.7 122.7 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.956 122.7 122.7 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 03    გარე განათება 79.58 8 8 0 740 740 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 31 31 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.58 8 8 0 740 740 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 79.58 8 8 0 260 260 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.58 8 8 260 260 ვალდებულების კლება 0 0 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0 0 0 0 480 480 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 480 480 ვალდებულების კლება 0 0 02 04    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 195 250 250 0 372.5 372.5 0 ხარჯები 195 250 250 0 372.5 372.5 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 21 21 0 29 29 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 195 250 250 0 372.5 372.5 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 195 250 250 0 372.5 372.5 0 ხარჯები 195 250 250 0 372.5 372.5 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 21 21 29 29 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 195 250 250 372.5 372.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 357.614 2427.1 2427.077 0 1000 1000 0 ხარჯები 0 2080.8 2080.758 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 2080.8 2080.758 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357.614 346.32 346.319 0 1000 1000 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 88.296 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.296 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0  02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 10.705 102.13 102.134 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.705 102.13 102.134 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 258.613 2324.9 2324.943 0 1000 1000 0 ხარჯები 0 2080.8 2080.758 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 2080.8 2080.758 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.613 244.19 244.185 1000 1000 ვალდებულების კლება 0 0 02 07 მუნიციპალიტეტის    კეთილმოწყობის ღონისძიებები 295.35 1938.6 1126.647 812 385.8 385.8 0 ხარჯები 0 50 20 30 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 50 20 30 0 0 0 სუბსიდია 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 295.35 1888.6 1106.647 782 385.8 385.8 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 217.12 520.5 520.5 0 385.8 385.8 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217.12 520.5 520.5 385.8 385.8 ვალდებულების კლება 0 0 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 78.23 1418.1 606.147 812 0 0 0 ხარჯები 0 50 20 30 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 50 20 30 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.23 1368.1 586.147 782 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 08 სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა 0 0 0 0 20 20 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 20 20 ვალდებულების კლება 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1369.026 1600 1620 0 1250 1250 0 ხარჯები 1368.526 1600 1620 0 1250 1250 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 166 199 199 0 166 166 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 20 0 0 0 0 სუბსიდია 1368.526 1600 1600 0 1250 1250 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1369.026 1600 1600 0 1250 1250 0 ხარჯები 1368.526 1600 1600 0 1250 1250 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 166 199 199 166 166 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 1368.526 1600 1600 1250 1250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0 20 20 0 0 0 0 ხარჯები 0 20 20 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 20 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 04 00 განათლება 2282.467 5188.6 2981.034 2207.564 3612.5 3612.5 0 ხარჯები 2210.433 4571.3 2681.2 1890.066 3400 3400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 528 555 555 0 583 583 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 2210.433 3632.5 2681.2 951.266 3400 3400 0 სხვა ხარჯები 0 0 938.8 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.034 617.33 299.834 317.498 212.5 212.5 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2225.768 2780 2780 0 3400 3400 0 ხარჯები 2203.433 2681.2 2681.2 0 3400 3400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 528 528 528 583 583 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 2203.433 2681.2 2681.2 3400 3400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.335 98.8 98.8 0 ვალდებულების კლება 0 0 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 49.699 518.53 201.034 317.498 212.5 212.5 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.699 518.53 201.034 317.498 212.5 212.5 ვალდებულების კლება 0 0 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 7 1890.1 0 1890.066 0 0 0 ხარჯები 7 1890.1 0 1890.066 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 7 951.266 სხვა ხარჯები 938.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3225.457 4085.1 4085.065 0 3497 3497 0 ხარჯები 2816.11 3385.2 3385.245 0 3477 3477 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 472 522 522 0 530 530 0 საქონელი დამომსახურება 147.469 198 198 0 140 140 0 სუბსიდია 2618.896 3146.2 3146.245 0 3287 3287 0 გრანტები 49.745 41 41 0 50 50 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 409.347 699.82 699.82 0 20 20 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 01    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 1244.99 1762.3 1762.264 0 1382 1382 0 ხარჯები 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 180 202 202 0 210 210 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.798 433.52 433.519 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1083.532 1329.8 1329.8 0 1382 1382 0 ხარჯები 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 180 202 202 0 210 210 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.34 1.055 1.055 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0  05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა 548.32 715.8 715.8 0 750 750 0 ხარჯები 543.98 715.8 715.8 0 750 750 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 123 123 123 123 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 543.98 715.8 715.8 750 750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.34 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 330.279 390 390 0 400 400 0 ხარჯები 330.279 390 390 0 400 400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 39 39 47 47 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 330.279 390 390 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 204.933 224 224 0 232 232 0 ხარჯები 204.933 222.95 222.945 0 232 232 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 40 40 40 40 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 204.933 222.95 222.945 232 232 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.055 1.055 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 161.458 432.46 432.464 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.458 432.46 432.464 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 161.458 432.46 432.464 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.458 432.46 432.464 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1873.148 2202.8 2202.801 0 1995 1995 0 ხარჯები 1629.599 1936.5 1936.5 0 1975 1975 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 292 320 320 0 320 320 0 საქონელი დამომსახურება 40.15 78 78 0 20 20 0 სუბსიდია 1539.704 1817.5 1817.5 0 1905 1905 0 გრანტები 49.745 41 41 0 50 50 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243.549 266.3 266.301 0 20 20 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1561.737 1810.5 1810.5 0 1915 1915 0 ხარჯები 1549.449 1798.5 1798.5 0 1895 1895 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 292 320 320 0 320 320 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 1499.704 1757.5 1757.5 0 1845 1845 0 გრანტები 49.745 41 41 0 50 50 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.288 12 12 0 20 20 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა 236.616 288.1 288.1 0 300 300 0 ხარჯები 236.616 282.95 282.95 0 290 290 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 56 56 56 56 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 236.616 282.95 282.95 290 290 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.15 5.15 10 10 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა 157.515 202.6 202.6 0 220 220 0 ხარჯები 157.515 202.6 202.6 0 210 210 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 29 29 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 157.515 202.6 202.6 210 210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 10 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 55.289 62.4 62.4 0 65 65 0 ხარჯები 55.289 62.4 62.4 0 65 65 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 55.289 62.4 62.4 65 65 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 234.344 275.4 275.4 0 280 280 0 ხარჯები 225.056 268.55 268.55 0 280 280 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63 66 66 66 66 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 225.056 268.55 268.55 280 280 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.288 6.85 6.85 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 828.228 941 941 0 1000 1000 0 ხარჯები 825.228 941 941 0 1000 1000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133 158 158 158 158 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 825.228 941 941 1000 1000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 06 თეტრი 49.745 41 41 0 50 50 0 ხარჯები 49.745 41 41 0 50 50 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 გრანტები 49.745 41 41 50 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 40.15 78 78 0 20 20 0 ხარჯები 40.15 78 78 0 20 20 0 საქონელი დამომსახურება 40.15 78 78 20 20 სუბსიდია 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 231.261 254.3 254.301 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231.261 254.3 254.301 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40 60 60 0 60 60 0 ხარჯები 40 60 60 0 60 60 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 40 60 60 60 60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 03    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 107.319 120 120 0 120 120 0 ხარჯები 107.319 120 120 0 120 120 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 107.319 120 120 120 120 სუბსიდია 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1148.354 1857.7 1637.113 220.569 1750 1640 110 ხარჯები 1148.354 1765.1 1632.113 132.991 1750 1640 110 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 0 18 18 0 საქონელი დამომსახურება 35 49.5 49.5 0 0 0 0 სუბსიდია 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1000.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 92.578 5 87.578 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 153.975 274.58 87 187.578 140 40 100 ხარჯები 153.975 182 82 100 140 40 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 0 18 18 0 საქონელი დამომსახურება 35 49.5 49.5 0 0 0 0 სუბსიდია 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 სოციალური უზრუნველყოფა 6 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 92.578 5 87.578 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 ხარჯები 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 18 18 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 41 142.08 54.5 87.578 0 0 0 ხარჯები 41 49.5 49.5 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 35 49.5 49.5 0 სუბსიდია 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.578 5 87.578 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02    სოციალური დაცვა 994.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 ბენეფიციართა რაოდენობა 5282 6694 6694 0 5020 5020 0 ხარჯები 994.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 994.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 447.667 867.16 867.163 0 860.2 860.2 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 2474 2543 2543 0 2553 2553 0 ხარჯები 447.667 867.16 867.163 0 860.2 860.2 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 447.667 867.16 867.163 0 860.2 860.2 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 335.877 580.26 580.263 0 581.2 581.2 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 1450 1500 1500 0 1500 1500 ხარჯები 335.877 580.26 580.263 0 581.2 581.2 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 335.877 580.26 580.263 581.2 581.2 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 24.28 45 45 0 45 45 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 33 36 36 36 ხარჯები 24.28 45 45 0 45 45 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.28 45 45 45 45 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 03 მკვეთრად სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 67.21 131.3 131.3 0 132 132 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 405 416 416 416 416 0 ხარჯები 67.21 131.3 131.3 0 132 132 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 67.21 131.3 131.3 132 132 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 20 108.6 108.6 0 100 100 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 575 580 580 590 590 ხარჯები 20 108.6 108.6 0 100 100 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 20 108.6 108.6 100 100 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 0.3 2 2 0 2 2 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 11 11 11 11 11 ხარჯები 0.3 2 2 0 2 2 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 2 2 2 2 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 1.5 5 0 5 5 0 5 ბენეფიციართა რაოდენობა 5 3 3 ხარჯები 1.5 5 0 5 5 0 5 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 5 5 5 5 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 03 უფასო სასადილო 118.195 150.5 150.5 0 175 175 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 165 160 160 160 160 ხარჯები 118.195 150.5 150.5 0 175 175 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 118.195 150.5 150.5 175 175 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 46.5 55.8 48.8 7 53.8 48.8 5 ბენეფიციართა რაოდენობა 266 277 277 0 277 277 0 ხარჯები 46.5 55.8 48.8 7 53.8 48.8 5 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 46.5 55.8 48.8 7 53.8 48.8 5 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 33.6 16.5 16.5 0 14.5 14.5 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 36 36 36 36 36 ხარჯები 33.6 16.5 16.5 0 14.5 14.5 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 16.5 16.5 14.5 14.5 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 2.7 11.3 4.3 7 11.3 6.3 5 ბენეფიციართა რაოდენობა 95 100 100 100 100 ხარჯები 2.7 11.3 4.3 7 11.3 6.3 5 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 11.3 4.3 7 11.3 6.3 5 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.2 6 6 0 6 6 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 10 11 11 11 11 ხარჯები 1.2 6 6 0 6 6 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 6 6 6 6 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 9 22 22 0 22 22 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 125 130 130 130 130 ხარჯები 9 22 22 0 22 22 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 9 22 22 22 22 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 261.8 348.45 348.45 0 381 381 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 2002 3339 0 1649 1649 0 ხარჯები 261.8 348.45 348.45 0 381 381 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 261.8 348.45 348.45 0 381 381 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 136.8 82.9 82.9 0 113 113 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 390 395 395 400 400 ხარჯები 136.8 82.9 82.9 0 113 113 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 136.8 82.9 82.9 113 113 სხვა ხარჯები 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 11.5 55.65 55.65 0 58 58 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 198 230 230 235 235 ხარჯები 11.5 55.65 55.65 0 58 58 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.5 55.65 55.65 58 58 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 98.1 182.9 182.9 0 183 183 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 1400 2700 2700 1000 1000 ხარჯები 98.1 182.9 182.9 0 183 183 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 98.1 182.9 182.9 183 183 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 05 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 15.4 27 27 0 27 27 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 14 14 14 14 14 ხარჯები 15.4 27 27 0 27 27 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.4 27 27 27 27 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 55.417 85.4 70 15.4 70 70 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 50 45 45 48 48 ხარჯები 55.417 85.4 70 15.4 70 70 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.417 85.4 70 15.4 70 70 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 63.3 65.2 65.2 0 65 65 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 320 330 330 330 330 ხარჯები 63.3 65.2 65.2 0 65 65 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 63.3 65.2 65.2 65 65 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 08 რეგრესის პენია 0 5.591 0 5.591 0 0 0 ბენეფიციართა რაოდენობა ხარჯები 0 5.591 0 5.591 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.591 0 5.591 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2018 წელი ფაქტი 2019  წელი გეგმა 2020  წელი გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბოიჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო ბოიჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი პროგრ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 16568.93 37935 26066.99 11867.585 22869.005 19771.600 3097.405 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1387 1506 1506 0 1549 1549 0 ხარჯები 10682.43 17290 15091.73 2198.057 13935.62 13705.62 230 შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245.5 2155.5 90 2322.7 2222.7 100 საქონელი და მომსახურება 829.318 3558 3498.954 59 1265.505 1245.505 20 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 143.911 143.911 0 სუბსიდიები 6505.83 8761.2 7709.945 1051.266 8449.5 8349.5 100 გრანტები 50.551 41 41 0 50 50 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1006.387 1595.3 1561.313 33.991 1618 1608 10 სხვა ხარჯები 80.667 1050.3 86.515 963.8 86 86 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5886.498 20606 10936.92 9669.528 8856.605 5989.200 2867.405 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 76.784 76.784 0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3014.619 4172.4 4027.357 145 4004.9 3884.9 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191 191 191 0 192 192 0 ხარჯები 2944.01 3441.4 3296.411 145 3663.416 3543.416 120 შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245.5 2155.5 90 2322.7 2222.7 100 საქონელი და მომსახურება 646.849 1059.7 1030.696 29 1125.505 1105.505 20 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 143.911 143.911 0 სუბსიდიები 0 0 0 გრანტები 0.806 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.008 12.2 11.2 1 8 8 0 სხვა ხარჯები 80.667 111.52 86.515 25 86 86 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.609 692.6 692.603 0 242 242 0 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 76.784 76.784 0 01 01    საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 3012.399 4076.4 3931.358 145 3661.505 3541.505 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191 191 191 0 192 192 0 ხარჯები 2941.79 3345.4 3200.412 145 3419.505 3299.505 120 შრომის ანაზღაურება 2138.885 2245.5 2155.5 90 2322.7 2222.7 100 საქონელი და მომსახურება 644.629 937.7 908.697 29 1002.805 982.805 20 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 0 0 0 0 0 გრანტები 0.806 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.008 12.2 11.2 1 8 8 0 სხვა ხარჯები 80.667 111.52 86.515 25 86 86 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.609 692.6 692.603 0 242 242 0 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 0 0 0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 634.706 755.94 755.939 0 772.1 772.1 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 27 27 ხარჯები 633.517 690.96 690.959 0 717.1 717.1 0 შრომის ანაზღაურება 439.86 469.7 469.7 472.7 472.7 საქონელი და მომსახურება 110.176 138.26 138.259 161.4 161.4 პროცენტი 0 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 0 0 გრანტები 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.227 2 2 2 2 სხვა ხარჯები 80.254 81 81 81 81 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.189 64.98 64.98 55 55 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2254.572 3121.9 3096.936 25 2746.305 2746.305 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 153 153 154 154 ხარჯები 2188.701 2517.6 2492.57 25 2571.305 2571.305 0 შრომის ანაზღაურება 1603.734 1675.8 1675.8 1750 1750 საქონელი და მომსახურება 510.389 763.56 763.555 0 811.305 811.305 პროცენტი 70.795 38.5 38.5 0 სუბსიდიები 0 0 0 0 გრანტები 0.806 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.564 9.2 9.2 5 5 სხვა ხარჯები 0.413 30.515 5.515 25 5 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.871 566.02 566.023 175 175 ვალდებულების კლება 0 38.343 38.343 0 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 123.121 198.48 78.483 120 143.1 23.1 120 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 ხარჯები 119.572 136.88 16.883 120 131.1 11.1 120 შრომის ანაზღაურება 95.291 100 10 90 100 0 100 საქონელი და მომსახურება 24.064 35.883 6.883 29 30.1 10.1 20 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 0 გრანტები 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.217 1 0 1 1 1 სხვა ხარჯები 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.549 61.6 61.6 12 12 ვალდებულების კლება 0 0 01 02    საერთო დანიშნულების ხარჯები 0.97 95.999 95.999 0 320.695 320.695 0 ხარჯები 0.97 95.999 95.999 0 243.911 243.911 0 საქონელი და მომსახურება 0.97 95.999 95.999 0 100 100 0 პროცენტი 0 0 0 0 143.911 143.911 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 76.784 76.784 0 01 02 01  სარეზერვო ფონდი 0 51.253 51.253 0 100 100 0 ხარჯები 0 51.253 51.253 0 100 100 0 საქონელი და მომსახურება 0 51.253 51.253 0 100 100 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 01 02 02             წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი 0.97 44.746 44.746 0 220.695 220.695 0 ხარჯები 0.97 44.746 44.746 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0.97 44.746 44.746 0 0 პროცენტი 143.911 143.911 ვალდებულების კლება 0 0 0 76.784 76.784 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 პროცენტი 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 1.25 26 26 0 22.7 22.7 0 ხარჯები 1.25 26 26 0 22.7 22.7 0 საქონელი დამომსახურება 1.25 26 26 0 22.7 22.7 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 5529.008 20985 11690.42 9294.452 8754.605 0 2867.405 ხარჯები 195 2480.8 2450.758 30 372.5 372.5 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178 220 220 0 60.0 60.0 0 საქონელი და მომსახურება 0 2230.8 2200.758 30 0 0 0 სუბსიდიები 195 250 250 0 372.5 372.5 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5334.008 18504 9239.663 9264.452 8382.105 5514.700 2867.405 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება 4400.659 15677 7426.1 8250.571 6236.305 3368.900 2867.405 ხარჯები 0 100 100 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 100 100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4400.659 15577 7326.1 8250.571 6236.305 3368.900 2867.405 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 4287.566 14366 7112.688 7253.571 6236.305 3368.900 2867.405 ხარჯები 0 100 100 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 100 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4287.566 14266 7012.688 7253.571 6236.305 3368.900  2867.405 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 03 საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოება 0 4 4 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 4 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0 15 15 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 15 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 113.093 1132.9 135.912 997 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.093 1132.9 135.912 997 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 0 158.5 158.5 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158.5 158.5 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 02    წყლის სისტემების განვითარება 200.805 684.48 452.597 231.881 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.805 684.48 452.597 231.881 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 170.849 561.78 329.897 231.881 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.849 561.78 329.897 231.881 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 29.956 122.7 122.7 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.956 122.7 122.7 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 03    გარე განათება 79.58 8 8 0 740 740 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 31 31 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.58 8 8 0 740 740 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 79.58 8 8 0 260 260 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.58 8 8 260 260 ვალდებულების კლება 0 0 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0 0 0 0 480 480 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 480 480 ვალდებულების კლება 0 0 02 04    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 195 250 250 0 372.5 372.5 0 ხარჯები 195 250 250 0 372.5 372.5 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 21 21 0 29 29 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 195 250 250 0 372.5 372.5 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 195 250 250 0 372.5 372.5 0 ხარჯები 195 250 250 0 372.5 372.5 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 21 21 29 29 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 195 250 250 372.5 372.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 357.614 2427.1 2427.077 0 1000 1000 0 ხარჯები 0 2080.8 2080.758 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 2080.8 2080.758 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357.614 346.32 346.319 0 1000 1000 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 88.296 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.296 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0  02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 10.705 102.13 102.134 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.705 102.13 102.134 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 258.613 2324.9 2324.943 0 1000 1000 0 ხარჯები 0 2080.8 2080.758 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 2080.8 2080.758 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.613 244.19 244.185 1000 1000 ვალდებულების კლება 0 0 02 07 მუნიციპალიტეტის    კეთილმოწყობის ღონისძიებები 295.35 1938.6 1126.647 812 385.8 385.8 0 ხარჯები 0 50 20 30 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 50 20 30 0 0 0 სუბსიდია 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 295.35 1888.6 1106.647 782 385.8 385.8 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 217.12 520.5 520.5 0 385.8 385.8 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217.12 520.5 520.5 385.8 385.8 ვალდებულების კლება 0 0 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 78.23 1418.1 606.147 812 0 0 0 ხარჯები 0 50 20 30 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 50 20 30 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.23 1368.1 586.147 782 0 ვალდებულების კლება 0 0 02 08 სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა 0 0 0 0 20 20 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 20 20 ვალდებულების კლება 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1369.026 1600 1620 0 1250 1250 0 ხარჯები 1368.526 1600 1620 0 1250 1250 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 166 199 199 0 166 166 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 20 0 0 0 0 სუბსიდია 1368.526 1600 1600 0 1250 1250 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1369.026 1600 1600 0 1250 1250 0 ხარჯები 1368.526 1600 1600 0 1250 1250 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 166 199 199 166 166 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 1368.526 1600 1600 1250 1250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0 20 20 0 0 0 0 ხარჯები 0 20 20 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 20 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 04 00 განათლება 2282.467 5188.6 2981.034 2207.564 3612.5 3612.5 0 ხარჯები 2210.433 4571.3 2681.2 1890.066 3400 3400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 528 555 555 0 583 583 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 2210.433 3632.5 2681.2 951.266 3400 3400 0 სხვა ხარჯები 0 0 938.8 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.034 617.33 299.834 317.498 212.5 212.5 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2225.768 2780 2780 0 3400 3400 0 ხარჯები 2203.433 2681.2 2681.2 0 3400 3400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 528 528 528 583 583 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 2203.433 2681.2 2681.2 3400 3400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.335 98.8 98.8 0 ვალდებულების კლება 0 0 04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 49.699 518.53 201.034 317.498 212.5 212.5 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.699 518.53 201.034 317.498 212.5 212.5 ვალდებულების კლება 0 0 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 7 1890.1 0 1890.066 0 0 0 ხარჯები 7 1890.1 0 1890.066 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 7 951.266 სხვა ხარჯები 938.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3225.457 4085.1 4085.065 0 3497 3497 0 ხარჯები 2816.11 3385.2 3385.245 0 3477 3477 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 472 522 522 0 530 530 0 საქონელი დამომსახურება 147.469 198 198 0 140 140 0 სუბსიდია 2618.896 3146.2 3146.245 0 3287 3287 0 გრანტები 49.745 41 41 0 50 50 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 409.347 699.82 699.82 0 20 20 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 01    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 1244.99 1762.3 1762.264 0 1382 1382 0 ხარჯები 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 180 202 202 0 210 210 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.798 433.52 433.519 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1083.532 1329.8 1329.8 0 1382 1382 0 ხარჯები 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 180 202 202 0 210 210 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 1079.192 1328.7 1328.745 0 1382 1382 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.34 1.055 1.055 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0  05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა 548.32 715.8 715.8 0 750 750 0 ხარჯები 543.98 715.8 715.8 0 750 750 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 123 123 123 123 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 543.98 715.8 715.8 750 750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.34 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 330.279 390 390 0 400 400 0 ხარჯები 330.279 390 390 0 400 400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 39 39 47 47 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 330.279 390 390 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 204.933 224 224 0 232 232 0 ხარჯები 204.933 222.95 222.945 0 232 232 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 40 40 40 40 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 204.933 222.95 222.945 232 232 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.055 1.055 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 161.458 432.46 432.464 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.458 432.46 432.464 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 161.458 432.46 432.464 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.458 432.46 432.464 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1873.148 2202.8 2202.801 0 1995 1995 0 ხარჯები 1629.599 1936.5 1936.5 0 1975 1975 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 292 320 320 0 320 320 0 საქონელი დამომსახურება 40.15 78 78 0 20 20 0 სუბსიდია 1539.704 1817.5 1817.5 0 1905 1905 0 გრანტები 49.745 41 41 0 50 50 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243.549 266.3 266.301 0 20 20 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1561.737 1810.5 1810.5 0 1915 1915 0 ხარჯები 1549.449 1798.5 1798.5 0 1895 1895 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 292 320 320 0 320 320 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდია 1499.704 1757.5 1757.5 0 1845 1845 0 გრანტები 49.745 41 41 0 50 50 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.288 12 12 0 20 20 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა 236.616 288.1 288.1 0 300 300 0 ხარჯები 236.616 282.95 282.95 0 290 290 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 56 56 56 56 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 236.616 282.95 282.95 290 290 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.15 5.15 10 10 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა 157.515 202.6 202.6 0 220 220 0 ხარჯები 157.515 202.6 202.6 0 210 210 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 29 29 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 157.515 202.6 202.6 210 210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 10 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 55.289 62.4 62.4 0 65 65 0 ხარჯები 55.289 62.4 62.4 0 65 65 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 55.289 62.4 62.4 65 65 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 234.344 275.4 275.4 0 280 280 0 ხარჯები 225.056 268.55 268.55 0 280 280 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63 66 66 66 66 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 225.056 268.55 268.55 280 280 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.288 6.85 6.85 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 828.228 941 941 0 1000 1000 0 ხარჯები 825.228 941 941 0 1000 1000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133 158 158 158 158 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 825.228 941 941 1000 1000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 01 06 თეტრი 49.745 41 41 0 50 50 0 ხარჯები 49.745 41 41 0 50 50 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 0 0 გრანტები 49.745 41 41 50 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 40.15 78 78 0 20 20 0 ხარჯები 40.15 78 78 0 20 20 0 საქონელი დამომსახურება 40.15 78 78 20 20 სუბსიდია 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 231.261 254.3 254.301 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231.261 254.3 254.301 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40 60 60 0 60 60 0 ხარჯები 40 60 60 0 60 60 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 40 60 60 60 60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 05 03    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 107.319 120 120 0 120 120 0 ხარჯები 107.319 120 120 0 120 120 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 107.319 120 120 120 120 სუბსიდია 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1148.354 1857.7 1637.113 220.569 1750 1640 110 ხარჯები 1148.354 1765.1 1632.113 132.991 1750 1640 110 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 0 18 18 0 საქონელი დამომსახურება 35 49.5 49.5 0 0 0 0 სუბსიდია 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1000.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 92.578 5 87.578 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 153.975 274.58 87 187.578 140 40 100 ხარჯები 153.975 182 82 100 140 40 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 0 18 18 0 საქონელი დამომსახურება 35 49.5 49.5 0 0 0 0 სუბსიდია 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 სოციალური უზრუნველყოფა 6 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 92.578 5 87.578 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 ხარჯები 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 18 18 საქონელი დამომსახურება 0 0 სუბსიდია 112.975 132.5 32.5 100 140 40 100 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 41 142.08 54.5 87.578 0 0 0 ხარჯები 41 49.5 49.5 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 საქონელი დამომსახურება 35 49.5 49.5 0 სუბსიდია 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.578 5 87.578 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02    სოციალური დაცვა 994.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 ბენეფიციართა რაოდენობა 5282 6694 6694 0 5020 5020 0 ხარჯები 994.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 994.379 1583.1 1550.113 32.991 1610 1600 10 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 447.667 867.16 867.163 0 860.2 860.2 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 2474 2543 2543 0 2553 2553 0 ხარჯები 447.667 867.16 867.163 0 860.2 860.2 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 447.667 867.16 867.163 0 860.2 860.2 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 335.877 580.26 580.263 0 581.2 581.2 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 1450 1500 1500 0 1500 1500 ხარჯები 335.877 580.26 580.263 0 581.2 581.2 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 335.877 580.26 580.263 581.2 581.2 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 24.28 45 45 0 45 45 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 33 36 36 36 ხარჯები 24.28 45 45 0 45 45 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.28 45 45 45 45 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 03 მკვეთრად სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 67.21 131.3 131.3 0 132 132 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 405 416 416 416 416 0 ხარჯები 67.21 131.3 131.3 0 132 132 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 67.21 131.3 131.3 132 132 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 20 108.6 108.6 0 100 100 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 575 580 580 590 590 ხარჯები 20 108.6 108.6 0 100 100 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 20 108.6 108.6 100 100 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 0.3 2 2 0 2 2 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 11 11 11 11 11 ხარჯები 0.3 2 2 0 2 2 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 2 2 2 2 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 1.5 5 0 5 5 0 5 ბენეფიციართა რაოდენობა 5 3 3 ხარჯები 1.5 5 0 5 5 0 5 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 5 5 5 5 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 03 უფასო სასადილო 118.195 150.5 150.5 0 175 175 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 165 160 160 160 160 ხარჯები 118.195 150.5 150.5 0 175 175 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 118.195 150.5 150.5 175 175 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 46.5 55.8 48.8 7 53.8 48.8 5 ბენეფიციართა რაოდენობა 266 277 277 0 277 277 0 ხარჯები 46.5 55.8 48.8 7 53.8 48.8 5 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 46.5 55.8 48.8 7 53.8 48.8 5 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 33.6 16.5 16.5 0 14.5 14.5 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 36 36 36 36 36 ხარჯები 33.6 16.5 16.5 0 14.5 14.5 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 16.5 16.5 14.5 14.5 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 2.7 11.3 4.3 7 11.3 6.3 5 ბენეფიციართა რაოდენობა 95 100 100 100 100 ხარჯები 2.7 11.3 4.3 7 11.3 6.3 5 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 11.3 4.3 7 11.3 6.3 5 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.2 6 6 0 6 6 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 10 11 11 11 11 ხარჯები 1.2 6 6 0 6 6 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 6 6 6 6 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 9 22 22 0 22 22 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 125 130 130 130 130 ხარჯები 9 22 22 0 22 22 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 9 22 22 22 22 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 261.8 348.45 348.45 0 381 381 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 2002 3339 0 1649 1649 0 ხარჯები 261.8 348.45 348.45 0 381 381 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 261.8 348.45 348.45 0 381 381 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 0 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 136.8 82.9 82.9 0 113 113 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 390 395 395 400 400 ხარჯები 136.8 82.9 82.9 0 113 113 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 136.8 82.9 82.9 113 113 სხვა ხარჯები 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 11.5 55.65 55.65 0 58 58 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 198 230 230 235 235 ხარჯები 11.5 55.65 55.65 0 58 58 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.5 55.65 55.65 58 58 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 98.1 182.9 182.9 0 183 183 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 1400 2700 2700 1000 1000 ხარჯები 98.1 182.9 182.9 0 183 183 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 98.1 182.9 182.9 183 183 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 05 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 15.4 27 27 0 27 27 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 14 14 14 14 14 ხარჯები 15.4 27 27 0 27 27 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.4 27 27 27 27 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 55.417 85.4 70 15.4 70 70 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 50 45 45 48 48 ხარჯები 55.417 85.4 70 15.4 70 70 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.417 85.4 70 15.4 70 70 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 63.3 65.2 65.2 0 65 65 0 ბენეფიციართა რაოდენობა 320 330 330 330 330 ხარჯები 63.3 65.2 65.2 0 65 65 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 63.3 65.2 65.2 65 65 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 06 02 08 რეგრესის პენია 0 5.591 0 5.591 0 0 0 ბენეფიციართა რაოდენობა ხარჯები 0 5.591 0 5.591 0 0 0 საქონელი დამომსახურება 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.591 0 5.591 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2020 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება 1. მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 01 02 02 პროგრამული კოდიდან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. 2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100,0  ათასი ლარი. ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  120,0  ათასი ლარი. გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0 ათასი ლარი. დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0  ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 1. 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27🔗. ბიუჯეტის ამოქმედება 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილება (სსმ, 26/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016308) 2. დადგენილება ამოქმედდეს  2020 წლის 1 იანვრიდან. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი