ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2019
ძალაში შესვლა 01.01.2020
ძალის დაკარგვა 01.01.2021
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №31
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2019
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
| 2 | კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 3 | ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 4 | ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 5 | ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 6 | ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 7 | თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 8 | კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები |
| 9 | წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
| 10 | წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 11 | სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა |
| 12 | სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| 13 | სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| 14 | სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
| 15 | სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 21.12.2018
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2019 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,
დამტკიცდეს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018
წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები
22134.312
27706,745
18319,299
9387,446
22817.005
19719,600
3097.405
გადასახადები
2813.598
9694,100
9694,100
0,00
11967.700
11967.700
გრანტები
10681.546
9387,446
9387,446
3097.405
0,0
3097.405
სხვა შემოსავლები
8639.168
8625,199
0,00
8625,199
7751,900
7751,900
II. ხარჯები
10682.433
17309,742
15111,685
2198,057
14195.616
13965.616
230
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245,500
2155,500
90,000
2322,7
2222,7
100
საქონელი და მომსახურება
684.629
2279,531
1269,270
1010,261
1265,505
1245,505
20
პროცენტი
70.795
38,458
38,458
143,911
143,911
სუბსიდიები
6505.830
7809,945
7709,945
100,000
8709.5
8609.5
100,000
გრანტები
50,551
41,0
41,0
50,000
50,000
სოციალური უზრუნველყოფა
951.940
1509,330
1490,739
18,591
1618,000
1608,000
10,0
სხვა ხარჯები
279.803
3385,978
2406,773
979,205
86.0
86.0
III. საოპერაციო სალდო
11451.879
10397,003
3207,614
7189,389
8621.389
5753.984
2867.405
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5855.296
20564,448
10894,920
9669,528
8544.605
5677.200
2867.405
ზრდა
5886.498
20586,448
10916,920
9669,528
8596.605
5729.20
2867.405
კლება
31.202
22,000
22,000
52,0
52,0
V. მთლიანი სალდო
5596.583
-10167,445
-7725,698
-2480,139
76,784
76,784
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
5596.583
- 10205,837
- 7725,698
- 2480,139
ზრდა
5596.583
ვალუტა და დეპოზიტები
5596.583
კლება
0.0
10205,837
7725,698
2480,139
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
10205,837
7725,698
2480,139
VII. ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0
0
კლება
0.0
76,784
76,784
საშინაო
0.0
0
სესხები
0.0
0
0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018
წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
22165.514
27728.745
18341.299
9387.446
22869.005
19771,600
3097.405
შემოსავლები
22134.312
27706.745
18319.299
9387.446
22817.01
19719,6 0
3097.405
არაფინანსური აქტივების კლება
31.202
22.000
22.000
0.00
52,0
52,0
გადასახდელები
16568.931
37934.582
26066.997
11867.585
22869.005
19771,600
3097.405
ხარჯები
10682.433
17309.742
15111.685
2198.057
14195.616
13965.616
230.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5886.498
20586.448
10916.920
9669.528
8596.605
5729.20
2867.405
ვალდებულებების კლება
0.0
38.400
38.400
0.00
76,784
76,784
-
ნაშთის ცვლილება
5596.583
10205.837
7725.698
2480.139
0,0
0,0
-
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22817.005 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018
წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
22134.312
27706.745
18319.299
9387.446
22817.005
19719,600
3097.405
გადასახადები
2813.598
9694.100
9694.100
0.0
11967.700
11967.700
გრანტები
10681.550
9387.446
0.00
9387.446
3097.405
0,0
3097.405
სხვა შემოსავლები
8639.168
8625.199
8625.199
0.0
7751,900
7751,900
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11967,7 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018
წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები
2813.598
9694.100
9694.100
0.00
11967,7
11967,7
0.0
საშემოსავლო გადასახადი
609.293
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0.0
7494.100
7494.100
0.0
9367,7
9367,7
0.0
ქონების გადასახადი
2204.305
2200.000
2200.000
0.0
2600,0
2600,0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1051.790
995.000
995.000
0.0
1275,0
1275,0
0.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.000
0.000
0.0
0,0
0,0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
13.580
5.000
5.000
0.0
10,0
10,0
0.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
62.890
20.000
20.000
0.0
65
65
0.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1076.040
1180.000
1180.000
0.0
1250,0
1250,0
0.0
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3097.405 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
გრანტები
10681.550
9387.446
3097.405
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
10681.550
9387.446
0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5415.300
0.00
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
232.0
2043.261
230,0
კაპიტალური ტრანსფერი
5034.246
6349.185
2867.405
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
0.0
995.000
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.0
995.000
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3097.405 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
გრანტები
10681.550
9387.446
3097.405
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
10681.550
9387.446
0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5415.300
0.00
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
232.0
2043.261
230,0
კაპიტალური ტრანსფერი
5034.246
6349.185
2867.405
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
0.0
995.000
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.0
995.000
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 14195.616 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018
წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
10682,433
17309,742
15111,685
2198,057
14195.616
13965.616
230
შრომის ანაზღაურება
2138,885
2245,500
2155,500
90,000
2322,7
2222,7
100
საქონელი და მომსახურება
684,629
2279,531
1269,270
1010,261
1265,505
1245,505
20
პროცენტები
70,8
38,5
38,5
0.0
143,911
143,911
სუბსიდიები
6505,830
7809,945
7709,945
100,000
8709.5
8609.5
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
951,940
1509,330
1490,739
18,591
50,000
50,000
სხვა ხარჯები
279,803
3385,978
2406,773
979,205
1618,000
1608,000
10,0
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8544.605 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 8596.605 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 52,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
70,609
692,603
242,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
70,609
692,603
242,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5402,304
17983,615
8122.105
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
4400,659
15418,171
6236.305
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
239,145
561,778
0,0
02 03
გარე განათება
79,580
8,000
480.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
357,614
2427,080
1000,0
02.07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
295,350
1938,650
385,800
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0,0
0,0
20,0
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
29,956
122,7
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
217,620
500,500
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
0,5
520,500
0.0
03 05
მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა
0,0
0,00
0.0
04 00
განათლება
72,034
617,332
212.5
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
22,335
98,800
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
49,699
518,532
212,5
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
409,347
699,820
20.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
165,758
433,500
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
243,589
266,320
20,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
92,600
0,0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
92,600
0.0
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
6171,914
20586,470
8596.605
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
31,2
321,5
52.0
ძირითადი აქტივები
6,560
20,0
48.0
არაწარმოებული აქტივები
24,650
301,5
4.0
მიწა
24,650
301,5
4.0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3014,7
4198,359
4004,,900
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3012,4
4089,226
3661,505
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3012,4
4076,360
3661,505
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
51,253
100
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
1,0
44,746
220,695
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
1,3
26,0
22,7
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
4595.7
15788,171
7380.405
7.4.5
ტრანსპორტი
4482.6
14655,259
372,500
7.4.5.1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
42877,6
14405,259
6236.305
7.4. 5. 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
195
250,0
0,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
113,1
1163,912
385,8
7.5
გარემოს დაცვა
1399.0
1600
1250,000
7.5. 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1399.0
1600,0
1250,000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
901,830
5216,702
1740,0
7.6.1
ბინათმშენებლობა
357.6
2427,077
1000,0
7.6.2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
7.6.3
წყალმომარაგება
170,849
561,778
0,0
7.6.4
გარე განათება
79.6
8
740,0
7.6.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
295.4
2219,847
0,0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
155.5
274,578
140,0
7.7.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
114.5
132,5
140,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
41,0
142,078
0,0
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3225,5
4085,065
3718,5
7.8.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1245,0
1762,264
1382,000
7.8.2
მომსახურება კულტურის სფეროში
1793,0
2064,801
1915,000
7.8.4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
147,3
180,0
180,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
40,2
78,0
20,000
7.9
განათლება
2282,5
5188,598
3612,5
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
2275,5
3298,532
3612,5
7.9.2
ზოგადი განათლება
7,0
0,0
0,0
7.9.2.2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
0.0
1890,066
0.0
7.1.0
სოციალური დაცვა
994,4
1583,104
1610,000
7.1.0.1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
447,7
867,163
421,000
7.1.0.1.1
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
360,2
625,263
581,200
7.1.0.1.2
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
87,5
241,9
234,000
7.1.0.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
33,6
16,5
14,5
7.1.0. 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
272,0
376,45
38,000
7.1.0.7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
120,9
161,8
186,300
7.1.0.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
120,2
161,191
135,000
სულ
16568,930
37934,577
22869.005
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76,784 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8621.389 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
11451,879
10397,003
8621.389
მთლიანი სალდო
5596,583
-10167,445
76,784
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
5596,583
-10205,837
0.0
ზრდა
5596,583
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
0.0
0.0
კლება
0,0
10205,837
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
10205,837
0.0
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 120.695 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 460.708 ათას ლარს.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01
6236.305
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 02
6236.305
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით
№
დასახელება
გრძივი მეტრი
ერთეულის ფასი
სულ ღირებულება
(ლარი)
1
ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
210
185.95
39049
2
კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
320
129.78
41529
3
ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები
270
156.32
42206
4
ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
300
155.53
46658
5
ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
340
128.56
43710
6
ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
260
132.82
34534
7
თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები
210
201.23
42258
8
კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები
230
130.43
30000
9
წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
350
130.07
45523
10
წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
980
140.89
138073
11
სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა
260
130.50
33929
12
სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
260
158.68
41258
13
სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
180
163.07
29353
14
სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
200
155.93
31185
15
სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
220
132.09
29059
16
სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
240
156.97
37672
17
სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
190
131.11
24911
18
სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
160
133.90
21424
19
სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
160
129.37
20699
20
სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
150
153.45
23017
21
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
150
134.31
20147
22
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
170
130.88
22249
23
სოფელ საკურწეში ბიწაძეები, უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
230
202.26
46520
24
სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
220
159.36
35059
25
სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
120
157.49
18899
26
სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
210
169.60
35615
27
სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
240
157.57
37816
28
სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
200
157.79
31558
29
სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
290
129.96
37688
30
სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
180
128.99
23218
31
სოფელ მოხოროთუბანი აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
240
178.68
42884
32
სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა
150
129.09
19364
33
სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
260
129.83
33757
34
სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
220
158.56
34883
35
სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
260
131.09
34084
36
სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
240
130.92
31420
37
სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
310
132.30
41014
38
სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
200
152.20
30439
39
სოფელ მოხოროთუბანი გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
150
176.77
26516
40
სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობა
600
173.32
103992
41
სოფელი ითხვისი მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1220
195.64
238675
42
სოფელი ქვაციხე ჩუბინიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
820
252.23
206831
43
სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები ურიიშვილების უბნების დამაკავშირებელი საუბნო გზის მოწყობა
550
174.99
96247
44
სოფელ სკინდორის ცენტრალური გზის მოწყობა
590
189.67
111908
45
სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანში გზის მოწყობა
490
160.79
78785
46
სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
430
222.79
95799
47
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
460
232.35
106879
48
სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
430
237.08
101943
49
სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები ჭარელიძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
520
190.35
98982
50
მერევში ეკლესია სკოლის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
490
161.24
79009
51
სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
520
162.97
84745
52
სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
380
191.78
72877
53
სოფელ ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
320
207.27
66325
54
სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
3000
5.00
15000
55
სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების (მაჭავარიანების და ტალახაძეების უბნიდან ) მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
1000
5.00
5000
56
ჭალის უბანში ორ მონაკვეთზე გზის მობეტონების სამუშაოების პროექტირება
100
5.00
500
57
ნიგოზეთში ტატუნიშვილების უბნის გზის პროექტირება
1300
4.62
6000
58
საინჟინრო მონიტორინგი თანხა
1
150000.00
150226
59
თანადაფინანსება რგფ
1
250000.00
250000
60
სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
292676
61
სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
300000
62
სოფელ მერევი ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
300000
63
კაცხის გადასახვევიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
126906
64
სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის ასახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
591794
65
სოფელ ითხვისის მარაროდან სოფელ ითხვისის ახალ დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
533444
66
სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
178529
67
სოფელ კალაურის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
285565
68
სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის ჩასახვევიდან ხახიშვილების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
სახ. ბიუჯეტი
258491
სულ ჯამი
6236305
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
740.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. აგრეთვე განხორციელდება ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 95%.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
ბ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას) ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე. აღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
260,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
ბ) ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
გ) დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 02
480,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
372,5
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.
ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
372,5
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვე სხვა მიმდინარე ხარჯები;
ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
1000,0
ქვეპროგრამის განმახორციელ
ებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის
აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 03
1000,0
ქვეპროგრამის განმახორციე
ლებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა №4, №18; 9 აპრილის ქუჩა №30, №30ა, №32; აღმაშენებლის ქუჩა №31, №89, №100, №104, №106; ჭანტურიას ჩიხის №1; ჭანტურიას ქუჩა №4, №6, №10, №14 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07
385.8
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 01
385.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება 105800 ლარი, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება „ჭიათურმანგანუმის“ მიერ დაზიანებული, დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობისათვის 30000 ლარი, სკვერებისა და პარკების მოხატვა 50000 ლარი, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები 200000 ლარი.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 08
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.
მუხლი 14🔗
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო არსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
1250.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.
მუხლი 15🔗
განათლება 04 00
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
3400
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
6. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01 02
212.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ შორის:2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.
ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სკილამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობაში.
მუხლი 16🔗
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
1382.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
1382.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
750.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
400.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს; მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
232.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში.
კულტურის სფეროს განვითარება 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
1995.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
1915.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა.
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიან ოჯახთა 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
220.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა.
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 158 მოსწავლეს, საიდანაც 34 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი ოჯახების 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
65.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
280.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, თეატრალური ხელოვნების, საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფელ ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 256 მოსწავლე;
ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის „ჭიათურობის” დაფინანსება
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
60.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
პროექტ „ეტალონის“ დაფინანსება;
მუხლი 17🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
140.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა; მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2. იმუნიზაციია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
885,2
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
581,7
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
45,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
132,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
100,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
2,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
175.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 160-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
53,8
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
14,5
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11,3
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
6,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
22,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
381.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
113.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
58,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
183,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
27,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;
პროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
70,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
65,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2018 წელი
ფაქტი
2019 წელი გეგმა
2020 წელი გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
პროგრ. კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16568.93
37935
26066.99
11867.585
22869.005
19771.600
3097.405
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1387
1506
1506
0
1549
1549
0
ხარჯები
10682.43
17290
15091.73
2198.057
13935.62
13705.62
230
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245.5
2155.5
90
2322.7
2222.7
100
საქონელი და მომსახურება
829.318
3558
3498.954
59
1265.505
1245.505
20
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
143.911
143.911
0
სუბსიდიები
6505.83
8761.2
7709.945
1051.266
8449.5
8349.5
100
გრანტები
50.551
41
41
0
50
50
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1006.387
1595.3
1561.313
33.991
1618
1608
10
სხვა ხარჯები
80.667
1050.3
86.515
963.8
86
86
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5886.498
20606
10936.92
9669.528
8856.605
5989.200
2867.405
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
76.784
76.784
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3014.619
4172.4
4027.357
145
4004.9
3884.9
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191
191
191
0
192
192
0
ხარჯები
2944.01
3441.4
3296.411
145
3663.416
3543.416
120
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245.5
2155.5
90
2322.7
2222.7
100
საქონელი და მომსახურება
646.849
1059.7
1030.696
29
1125.505
1105.505
20
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
143.911
143.911
0
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
0.806
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.008
12.2
11.2
1
8
8
0
სხვა ხარჯები
80.667
111.52
86.515
25
86
86
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.609
692.6
692.603
0
242
242
0
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
76.784
76.784
0
01 01
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3012.399
4076.4
3931.358
145
3661.505
3541.505
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191
191
191
0
192
192
0
ხარჯები
2941.79
3345.4
3200.412
145
3419.505
3299.505
120
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245.5
2155.5
90
2322.7
2222.7
100
საქონელი და მომსახურება
644.629
937.7
908.697
29
1002.805
982.805
20
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
0
0
გრანტები
0.806
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.008
12.2
11.2
1
8
8
0
სხვა ხარჯები
80.667
111.52
86.515
25
86
86
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.609
692.6
692.603
0
242
242
0
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
0
0
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
634.706
755.94
755.939
0
772.1
772.1
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
27
27
ხარჯები
633.517
690.96
690.959
0
717.1
717.1
0
შრომის ანაზღაურება
439.86
469.7
469.7
472.7
472.7
საქონელი და მომსახურება
110.176
138.26
138.259
161.4
161.4
პროცენტი
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
გრანტები
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.227
2
2
2
2
სხვა ხარჯები
80.254
81
81
81
81
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.189
64.98
64.98
55
55
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2254.572
3121.9
3096.936
25
2746.305
2746.305
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153
153
153
154
154
ხარჯები
2188.701
2517.6
2492.57
25
2571.305
2571.305
0
შრომის ანაზღაურება
1603.734
1675.8
1675.8
1750
1750
საქონელი და მომსახურება
510.389
763.56
763.555
0
811.305
811.305
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
გრანტები
0.806
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.564
9.2
9.2
5
5
სხვა ხარჯები
0.413
30.515
5.515
25
5
5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.871
566.02
566.023
175
175
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
123.121
198.48
78.483
120
143.1
23.1
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
ხარჯები
119.572
136.88
16.883
120
131.1
11.1
120
შრომის ანაზღაურება
95.291
100
10
90
100
0
100
საქონელი და მომსახურება
24.064
35.883
6.883
29
30.1
10.1
20
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.217
1
0
1
1
1
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.549
61.6
61.6
12
12
ვალდებულების კლება
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.97
95.999
95.999
0
320.695
320.695
0
ხარჯები
0.97
95.999
95.999
0
243.911
243.911
0
საქონელი და მომსახურება
0.97
95.999
95.999
0
100
100
0
პროცენტი
0
0
0
0
143.911
143.911
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
76.784
76.784
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
51.253
51.253
0
100
100
0
ხარჯები
0
51.253
51.253
0
100
100
0
საქონელი და მომსახურება
0
51.253
51.253
0
100
100
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
0.97
44.746
44.746
0
220.695
220.695
0
ხარჯები
0.97
44.746
44.746
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0.97
44.746
44.746
0
0
პროცენტი
143.911
143.911
ვალდებულების კლება
0
0
0
76.784
76.784
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
პროცენტი
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
1.25
26
26
0
22.7
22.7
0
ხარჯები
1.25
26
26
0
22.7
22.7
0
საქონელი დამომსახურება
1.25
26
26
0
22.7
22.7
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5529.008
20985
11690.42
9294.452
8754.605
0
2867.405
ხარჯები
195
2480.8
2450.758
30
372.5
372.5
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
178
220
220
0
60.0
60.0
0
საქონელი და მომსახურება
0
2230.8
2200.758
30
0
0
0
სუბსიდიები
195
250
250
0
372.5
372.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5334.008
18504
9239.663
9264.452
8382.105
5514.700
2867.405
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება
4400.659
15677
7426.1
8250.571
6236.305
3368.900
2867.405
ხარჯები
0
100
100
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
100
100
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4400.659
15577
7326.1
8250.571
6236.305
3368.900
2867.405
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
4287.566
14366
7112.688
7253.571
6236.305
3368.900
2867.405
ხარჯები
0
100
100
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
100
100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4287.566
14266
7012.688
7253.571
6236.305
3368.900
2867.405
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 03
საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოება
0
4
4
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4
4
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
0
15
15
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15
15
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
113.093
1132.9
135.912
997
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.093
1132.9
135.912
997
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
0
158.5
158.5
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.5
158.5
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
200.805
684.48
452.597
231.881
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.805
684.48
452.597
231.881
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
170.849
561.78
329.897
231.881
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.849
561.78
329.897
231.881
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
29.956
122.7
122.7
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.956
122.7
122.7
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 03
გარე განათება
79.58
8
8
0
740
740
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
31
31
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.58
8
8
0
740
740
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
79.58
8
8
0
260
260
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.58
8
8
260
260
ვალდებულების კლება
0
0
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0
0
0
0
480
480
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
480
480
ვალდებულების კლება
0
0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
195
250
250
0
372.5
372.5
0
ხარჯები
195
250
250
0
372.5
372.5
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
21
21
0
29
29
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
195
250
250
0
372.5
372.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
195
250
250
0
372.5
372.5
0
ხარჯები
195
250
250
0
372.5
372.5
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
21
21
29
29
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
195
250
250
372.5
372.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
357.614
2427.1
2427.077
0
1000
1000
0
ხარჯები
0
2080.8
2080.758
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
2080.8
2080.758
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357.614
346.32
346.319
0
1000
1000
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
88.296
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88.296
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
10.705
102.13
102.134
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.705
102.13
102.134
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
258.613
2324.9
2324.943
0
1000
1000
0
ხარჯები
0
2080.8
2080.758
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
2080.8
2080.758
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258.613
244.19
244.185
1000
1000
ვალდებულების კლება
0
0
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
295.35
1938.6
1126.647
812
385.8
385.8
0
ხარჯები
0
50
20
30
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
50
20
30
0
0
0
სუბსიდია
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.35
1888.6
1106.647
782
385.8
385.8
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
217.12
520.5
520.5
0
385.8
385.8
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217.12
520.5
520.5
385.8
385.8
ვალდებულების კლება
0
0
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
78.23
1418.1
606.147
812
0
0
0
ხარჯები
0
50
20
30
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
50
20
30
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.23
1368.1
586.147
782
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 08
სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა
0
0
0
0
20
20
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
20
20
ვალდებულების კლება
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1369.026
1600
1620
0
1250
1250
0
ხარჯები
1368.526
1600
1620
0
1250
1250
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166
199
199
0
166
166
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
20
0
0
0
0
სუბსიდია
1368.526
1600
1600
0
1250
1250
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1369.026
1600
1600
0
1250
1250
0
ხარჯები
1368.526
1600
1600
0
1250
1250
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166
199
199
166
166
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
1368.526
1600
1600
1250
1250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0
20
20
0
0
0
0
ხარჯები
0
20
20
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
20
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
04 00
განათლება
2282.467
5188.6
2981.034
2207.564
3612.5
3612.5
0
ხარჯები
2210.433
4571.3
2681.2
1890.066
3400
3400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
528
555
555
0
583
583
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
2210.433
3632.5
2681.2
951.266
3400
3400
0
სხვა ხარჯები
0
0
938.8
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.034
617.33
299.834
317.498
212.5
212.5
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2225.768
2780
2780
0
3400
3400
0
ხარჯები
2203.433
2681.2
2681.2
0
3400
3400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
528
528
528
583
583
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
2203.433
2681.2
2681.2
3400
3400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.335
98.8
98.8
0
ვალდებულების კლება
0
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
49.699
518.53
201.034
317.498
212.5
212.5
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.699
518.53
201.034
317.498
212.5
212.5
ვალდებულების კლება
0
0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
7
1890.1
0
1890.066
0
0
0
ხარჯები
7
1890.1
0
1890.066
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
7
951.266
სხვა ხარჯები
938.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3225.457
4085.1
4085.065
0
3497
3497
0
ხარჯები
2816.11
3385.2
3385.245
0
3477
3477
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
472
522
522
0
530
530
0
საქონელი დამომსახურება
147.469
198
198
0
140
140
0
სუბსიდია
2618.896
3146.2
3146.245
0
3287
3287
0
გრანტები
49.745
41
41
0
50
50
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
409.347
699.82
699.82
0
20
20
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1244.99
1762.3
1762.264
0
1382
1382
0
ხარჯები
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180
202
202
0
210
210
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.798
433.52
433.519
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1083.532
1329.8
1329.8
0
1382
1382
0
ხარჯები
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180
202
202
0
210
210
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.34
1.055
1.055
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა
548.32
715.8
715.8
0
750
750
0
ხარჯები
543.98
715.8
715.8
0
750
750
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97
123
123
123
123
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
543.98
715.8
715.8
750
750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.34
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
330.279
390
390
0
400
400
0
ხარჯები
330.279
390
390
0
400
400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46
39
39
47
47
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
330.279
390
390
400
400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
204.933
224
224
0
232
232
0
ხარჯები
204.933
222.95
222.945
0
232
232
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
40
40
40
40
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
204.933
222.95
222.945
232
232
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.055
1.055
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
161.458
432.46
432.464
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.458
432.46
432.464
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
161.458
432.46
432.464
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.458
432.46
432.464
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1873.148
2202.8
2202.801
0
1995
1995
0
ხარჯები
1629.599
1936.5
1936.5
0
1975
1975
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
292
320
320
0
320
320
0
საქონელი დამომსახურება
40.15
78
78
0
20
20
0
სუბსიდია
1539.704
1817.5
1817.5
0
1905
1905
0
გრანტები
49.745
41
41
0
50
50
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
243.549
266.3
266.301
0
20
20
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1561.737
1810.5
1810.5
0
1915
1915
0
ხარჯები
1549.449
1798.5
1798.5
0
1895
1895
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
292
320
320
0
320
320
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
1499.704
1757.5
1757.5
0
1845
1845
0
გრანტები
49.745
41
41
0
50
50
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.288
12
12
0
20
20
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა
236.616
288.1
288.1
0
300
300
0
ხარჯები
236.616
282.95
282.95
0
290
290
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
56
56
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
236.616
282.95
282.95
290
290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.15
5.15
10
10
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა
157.515
202.6
202.6
0
220
220
0
ხარჯები
157.515
202.6
202.6
0
210
210
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
29
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
157.515
202.6
202.6
210
210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10
10
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
55.289
62.4
62.4
0
65
65
0
ხარჯები
55.289
62.4
62.4
0
65
65
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
55.289
62.4
62.4
65
65
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
234.344
275.4
275.4
0
280
280
0
ხარჯები
225.056
268.55
268.55
0
280
280
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63
66
66
66
66
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
225.056
268.55
268.55
280
280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.288
6.85
6.85
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
828.228
941
941
0
1000
1000
0
ხარჯები
825.228
941
941
0
1000
1000
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133
158
158
158
158
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
825.228
941
941
1000
1000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 06
თეტრი
49.745
41
41
0
50
50
0
ხარჯები
49.745
41
41
0
50
50
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
გრანტები
49.745
41
41
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
40.15
78
78
0
20
20
0
ხარჯები
40.15
78
78
0
20
20
0
საქონელი დამომსახურება
40.15
78
78
20
20
სუბსიდია
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
231.261
254.3
254.301
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.261
254.3
254.301
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40
60
60
0
60
60
0
ხარჯები
40
60
60
0
60
60
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
40
60
60
60
60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
107.319
120
120
0
120
120
0
ხარჯები
107.319
120
120
0
120
120
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
107.319
120
120
120
120
სუბსიდია
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1148.354
1857.7
1637.113
220.569
1750
1640
110
ხარჯები
1148.354
1765.1
1632.113
132.991
1750
1640
110
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
0
18
18
0
საქონელი დამომსახურება
35
49.5
49.5
0
0
0
0
სუბსიდია
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
სოციალური უზრუნველყოფა
1000.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92.578
5
87.578
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
153.975
274.58
87
187.578
140
40
100
ხარჯები
153.975
182
82
100
140
40
100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
0
18
18
0
საქონელი დამომსახურება
35
49.5
49.5
0
0
0
0
სუბსიდია
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
სოციალური უზრუნველყოფა
6
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92.578
5
87.578
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
ხარჯები
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
18
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
41
142.08
54.5
87.578
0
0
0
ხარჯები
41
49.5
49.5
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
35
49.5
49.5
0
სუბსიდია
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.578
5
87.578
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02
სოციალური დაცვა
994.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
ბენეფიციართა რაოდენობა
5282
6694
6694
0
5020
5020
0
ხარჯები
994.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
994.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
447.667
867.16
867.163
0
860.2
860.2
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
2474
2543
2543
0
2553
2553
0
ხარჯები
447.667
867.16
867.163
0
860.2
860.2
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
447.667
867.16
867.163
0
860.2
860.2
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
335.877
580.26
580.263
0
581.2
581.2
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
1450
1500
1500
0
1500
1500
ხარჯები
335.877
580.26
580.263
0
581.2
581.2
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
335.877
580.26
580.263
581.2
581.2
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
24.28
45
45
0
45
45
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
33
36
36
36
ხარჯები
24.28
45
45
0
45
45
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.28
45
45
45
45
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 03
მკვეთრად სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
67.21
131.3
131.3
0
132
132
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
405
416
416
416
416
0
ხარჯები
67.21
131.3
131.3
0
132
132
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.21
131.3
131.3
132
132
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
20
108.6
108.6
0
100
100
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
575
580
580
590
590
ხარჯები
20
108.6
108.6
0
100
100
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
20
108.6
108.6
100
100
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0.3
2
2
0
2
2
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
11
11
11
11
11
ხარჯები
0.3
2
2
0
2
2
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
2
2
2
2
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
1.5
5
0
5
5
0
5
ბენეფიციართა რაოდენობა
5
3
3
ხარჯები
1.5
5
0
5
5
0
5
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
5
5
5
5
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 03
უფასო სასადილო
118.195
150.5
150.5
0
175
175
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
165
160
160
160
160
ხარჯები
118.195
150.5
150.5
0
175
175
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
118.195
150.5
150.5
175
175
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
46.5
55.8
48.8
7
53.8
48.8
5
ბენეფიციართა რაოდენობა
266
277
277
0
277
277
0
ხარჯები
46.5
55.8
48.8
7
53.8
48.8
5
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
46.5
55.8
48.8
7
53.8
48.8
5
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
33.6
16.5
16.5
0
14.5
14.5
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
36
36
36
36
36
ხარჯები
33.6
16.5
16.5
0
14.5
14.5
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.6
16.5
16.5
14.5
14.5
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
2.7
11.3
4.3
7
11.3
6.3
5
ბენეფიციართა რაოდენობა
95
100
100
100
100
ხარჯები
2.7
11.3
4.3
7
11.3
6.3
5
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
11.3
4.3
7
11.3
6.3
5
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.2
6
6
0
6
6
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
10
11
11
11
11
ხარჯები
1.2
6
6
0
6
6
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
6
6
6
6
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
9
22
22
0
22
22
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
125
130
130
130
130
ხარჯები
9
22
22
0
22
22
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9
22
22
22
22
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
261.8
348.45
348.45
0
381
381
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
2002
3339
0
1649
1649
0
ხარჯები
261.8
348.45
348.45
0
381
381
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
261.8
348.45
348.45
0
381
381
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
136.8
82.9
82.9
0
113
113
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
390
395
395
400
400
ხარჯები
136.8
82.9
82.9
0
113
113
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
136.8
82.9
82.9
113
113
სხვა ხარჯები
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
11.5
55.65
55.65
0
58
58
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
198
230
230
235
235
ხარჯები
11.5
55.65
55.65
0
58
58
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.5
55.65
55.65
58
58
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
98.1
182.9
182.9
0
183
183
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
1400
2700
2700
1000
1000
ხარჯები
98.1
182.9
182.9
0
183
183
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
98.1
182.9
182.9
183
183
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 05 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
15.4
27
27
0
27
27
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
14
14
14
14
14
ხარჯები
15.4
27
27
0
27
27
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.4
27
27
27
27
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
55.417
85.4
70
15.4
70
70
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
50
45
45
48
48
ხარჯები
55.417
85.4
70
15.4
70
70
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.417
85.4
70
15.4
70
70
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
63.3
65.2
65.2
0
65
65
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
320
330
330
330
330
ხარჯები
63.3
65.2
65.2
0
65
65
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.3
65.2
65.2
65
65
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 08
რეგრესის პენია
0
5.591
0
5.591
0
0
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
ხარჯები
0
5.591
0
5.591
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.591
0
5.591
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2018 წელი
ფაქტი
2019 წელი გეგმა
2020 წელი გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
პროგრ. კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16568.93
37935
26066.99
11867.585
22869.005
19771.600
3097.405
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1387
1506
1506
0
1549
1549
0
ხარჯები
10682.43
17290
15091.73
2198.057
13935.62
13705.62
230
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245.5
2155.5
90
2322.7
2222.7
100
საქონელი და მომსახურება
829.318
3558
3498.954
59
1265.505
1245.505
20
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
143.911
143.911
0
სუბსიდიები
6505.83
8761.2
7709.945
1051.266
8449.5
8349.5
100
გრანტები
50.551
41
41
0
50
50
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1006.387
1595.3
1561.313
33.991
1618
1608
10
სხვა ხარჯები
80.667
1050.3
86.515
963.8
86
86
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5886.498
20606
10936.92
9669.528
8856.605
5989.200
2867.405
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
76.784
76.784
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3014.619
4172.4
4027.357
145
4004.9
3884.9
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191
191
191
0
192
192
0
ხარჯები
2944.01
3441.4
3296.411
145
3663.416
3543.416
120
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245.5
2155.5
90
2322.7
2222.7
100
საქონელი და მომსახურება
646.849
1059.7
1030.696
29
1125.505
1105.505
20
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
143.911
143.911
0
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
0.806
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.008
12.2
11.2
1
8
8
0
სხვა ხარჯები
80.667
111.52
86.515
25
86
86
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.609
692.6
692.603
0
242
242
0
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
76.784
76.784
0
01 01
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3012.399
4076.4
3931.358
145
3661.505
3541.505
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191
191
191
0
192
192
0
ხარჯები
2941.79
3345.4
3200.412
145
3419.505
3299.505
120
შრომის ანაზღაურება
2138.885
2245.5
2155.5
90
2322.7
2222.7
100
საქონელი და მომსახურება
644.629
937.7
908.697
29
1002.805
982.805
20
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
0
0
გრანტები
0.806
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.008
12.2
11.2
1
8
8
0
სხვა ხარჯები
80.667
111.52
86.515
25
86
86
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.609
692.6
692.603
0
242
242
0
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
0
0
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
634.706
755.94
755.939
0
772.1
772.1
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
27
27
ხარჯები
633.517
690.96
690.959
0
717.1
717.1
0
შრომის ანაზღაურება
439.86
469.7
469.7
472.7
472.7
საქონელი და მომსახურება
110.176
138.26
138.259
161.4
161.4
პროცენტი
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
გრანტები
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.227
2
2
2
2
სხვა ხარჯები
80.254
81
81
81
81
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.189
64.98
64.98
55
55
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2254.572
3121.9
3096.936
25
2746.305
2746.305
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153
153
153
154
154
ხარჯები
2188.701
2517.6
2492.57
25
2571.305
2571.305
0
შრომის ანაზღაურება
1603.734
1675.8
1675.8
1750
1750
საქონელი და მომსახურება
510.389
763.56
763.555
0
811.305
811.305
პროცენტი
70.795
38.5
38.5
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
გრანტები
0.806
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.564
9.2
9.2
5
5
სხვა ხარჯები
0.413
30.515
5.515
25
5
5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.871
566.02
566.023
175
175
ვალდებულების კლება
0
38.343
38.343
0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
123.121
198.48
78.483
120
143.1
23.1
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
ხარჯები
119.572
136.88
16.883
120
131.1
11.1
120
შრომის ანაზღაურება
95.291
100
10
90
100
0
100
საქონელი და მომსახურება
24.064
35.883
6.883
29
30.1
10.1
20
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.217
1
0
1
1
1
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.549
61.6
61.6
12
12
ვალდებულების კლება
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.97
95.999
95.999
0
320.695
320.695
0
ხარჯები
0.97
95.999
95.999
0
243.911
243.911
0
საქონელი და მომსახურება
0.97
95.999
95.999
0
100
100
0
პროცენტი
0
0
0
0
143.911
143.911
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
76.784
76.784
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
51.253
51.253
0
100
100
0
ხარჯები
0
51.253
51.253
0
100
100
0
საქონელი და მომსახურება
0
51.253
51.253
0
100
100
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
0.97
44.746
44.746
0
220.695
220.695
0
ხარჯები
0.97
44.746
44.746
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0.97
44.746
44.746
0
0
პროცენტი
143.911
143.911
ვალდებულების კლება
0
0
0
76.784
76.784
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
პროცენტი
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
1.25
26
26
0
22.7
22.7
0
ხარჯები
1.25
26
26
0
22.7
22.7
0
საქონელი დამომსახურება
1.25
26
26
0
22.7
22.7
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5529.008
20985
11690.42
9294.452
8754.605
0
2867.405
ხარჯები
195
2480.8
2450.758
30
372.5
372.5
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
178
220
220
0
60.0
60.0
0
საქონელი და მომსახურება
0
2230.8
2200.758
30
0
0
0
სუბსიდიები
195
250
250
0
372.5
372.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5334.008
18504
9239.663
9264.452
8382.105
5514.700
2867.405
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება
4400.659
15677
7426.1
8250.571
6236.305
3368.900
2867.405
ხარჯები
0
100
100
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
100
100
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4400.659
15577
7326.1
8250.571
6236.305
3368.900
2867.405
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
4287.566
14366
7112.688
7253.571
6236.305
3368.900
2867.405
ხარჯები
0
100
100
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
100
100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4287.566
14266
7012.688
7253.571
6236.305
3368.900
2867.405
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 03
საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოება
0
4
4
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4
4
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
0
15
15
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15
15
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
113.093
1132.9
135.912
997
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.093
1132.9
135.912
997
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
0
158.5
158.5
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.5
158.5
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
200.805
684.48
452.597
231.881
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.805
684.48
452.597
231.881
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
170.849
561.78
329.897
231.881
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.849
561.78
329.897
231.881
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
29.956
122.7
122.7
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.956
122.7
122.7
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 03
გარე განათება
79.58
8
8
0
740
740
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
31
31
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.58
8
8
0
740
740
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
79.58
8
8
0
260
260
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.58
8
8
260
260
ვალდებულების კლება
0
0
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0
0
0
0
480
480
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
480
480
ვალდებულების კლება
0
0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
195
250
250
0
372.5
372.5
0
ხარჯები
195
250
250
0
372.5
372.5
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
21
21
0
29
29
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
195
250
250
0
372.5
372.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
195
250
250
0
372.5
372.5
0
ხარჯები
195
250
250
0
372.5
372.5
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
21
21
29
29
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
195
250
250
372.5
372.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
357.614
2427.1
2427.077
0
1000
1000
0
ხარჯები
0
2080.8
2080.758
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
2080.8
2080.758
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357.614
346.32
346.319
0
1000
1000
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
88.296
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88.296
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
10.705
102.13
102.134
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.705
102.13
102.134
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
258.613
2324.9
2324.943
0
1000
1000
0
ხარჯები
0
2080.8
2080.758
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
2080.8
2080.758
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258.613
244.19
244.185
1000
1000
ვალდებულების კლება
0
0
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
295.35
1938.6
1126.647
812
385.8
385.8
0
ხარჯები
0
50
20
30
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
50
20
30
0
0
0
სუბსიდია
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.35
1888.6
1106.647
782
385.8
385.8
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
217.12
520.5
520.5
0
385.8
385.8
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217.12
520.5
520.5
385.8
385.8
ვალდებულების კლება
0
0
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
78.23
1418.1
606.147
812
0
0
0
ხარჯები
0
50
20
30
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
50
20
30
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.23
1368.1
586.147
782
0
ვალდებულების კლება
0
0
02 08
სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა
0
0
0
0
20
20
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
20
20
ვალდებულების კლება
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1369.026
1600
1620
0
1250
1250
0
ხარჯები
1368.526
1600
1620
0
1250
1250
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166
199
199
0
166
166
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
20
0
0
0
0
სუბსიდია
1368.526
1600
1600
0
1250
1250
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1369.026
1600
1600
0
1250
1250
0
ხარჯები
1368.526
1600
1600
0
1250
1250
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166
199
199
166
166
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
1368.526
1600
1600
1250
1250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0
20
20
0
0
0
0
ხარჯები
0
20
20
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
20
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
04 00
განათლება
2282.467
5188.6
2981.034
2207.564
3612.5
3612.5
0
ხარჯები
2210.433
4571.3
2681.2
1890.066
3400
3400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
528
555
555
0
583
583
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
2210.433
3632.5
2681.2
951.266
3400
3400
0
სხვა ხარჯები
0
0
938.8
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.034
617.33
299.834
317.498
212.5
212.5
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2225.768
2780
2780
0
3400
3400
0
ხარჯები
2203.433
2681.2
2681.2
0
3400
3400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
528
528
528
583
583
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
2203.433
2681.2
2681.2
3400
3400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.335
98.8
98.8
0
ვალდებულების კლება
0
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
49.699
518.53
201.034
317.498
212.5
212.5
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.699
518.53
201.034
317.498
212.5
212.5
ვალდებულების კლება
0
0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
7
1890.1
0
1890.066
0
0
0
ხარჯები
7
1890.1
0
1890.066
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
7
951.266
სხვა ხარჯები
938.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3225.457
4085.1
4085.065
0
3497
3497
0
ხარჯები
2816.11
3385.2
3385.245
0
3477
3477
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
472
522
522
0
530
530
0
საქონელი დამომსახურება
147.469
198
198
0
140
140
0
სუბსიდია
2618.896
3146.2
3146.245
0
3287
3287
0
გრანტები
49.745
41
41
0
50
50
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
409.347
699.82
699.82
0
20
20
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1244.99
1762.3
1762.264
0
1382
1382
0
ხარჯები
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180
202
202
0
210
210
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.798
433.52
433.519
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1083.532
1329.8
1329.8
0
1382
1382
0
ხარჯები
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180
202
202
0
210
210
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
1079.192
1328.7
1328.745
0
1382
1382
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.34
1.055
1.055
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა
548.32
715.8
715.8
0
750
750
0
ხარჯები
543.98
715.8
715.8
0
750
750
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97
123
123
123
123
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
543.98
715.8
715.8
750
750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.34
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
330.279
390
390
0
400
400
0
ხარჯები
330.279
390
390
0
400
400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46
39
39
47
47
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
330.279
390
390
400
400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
204.933
224
224
0
232
232
0
ხარჯები
204.933
222.95
222.945
0
232
232
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
40
40
40
40
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
204.933
222.95
222.945
232
232
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.055
1.055
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
161.458
432.46
432.464
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.458
432.46
432.464
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
161.458
432.46
432.464
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.458
432.46
432.464
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1873.148
2202.8
2202.801
0
1995
1995
0
ხარჯები
1629.599
1936.5
1936.5
0
1975
1975
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
292
320
320
0
320
320
0
საქონელი დამომსახურება
40.15
78
78
0
20
20
0
სუბსიდია
1539.704
1817.5
1817.5
0
1905
1905
0
გრანტები
49.745
41
41
0
50
50
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
243.549
266.3
266.301
0
20
20
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1561.737
1810.5
1810.5
0
1915
1915
0
ხარჯები
1549.449
1798.5
1798.5
0
1895
1895
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
292
320
320
0
320
320
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდია
1499.704
1757.5
1757.5
0
1845
1845
0
გრანტები
49.745
41
41
0
50
50
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.288
12
12
0
20
20
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა
236.616
288.1
288.1
0
300
300
0
ხარჯები
236.616
282.95
282.95
0
290
290
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
56
56
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
236.616
282.95
282.95
290
290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.15
5.15
10
10
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა
157.515
202.6
202.6
0
220
220
0
ხარჯები
157.515
202.6
202.6
0
210
210
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
29
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
157.515
202.6
202.6
210
210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10
10
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
55.289
62.4
62.4
0
65
65
0
ხარჯები
55.289
62.4
62.4
0
65
65
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
55.289
62.4
62.4
65
65
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
234.344
275.4
275.4
0
280
280
0
ხარჯები
225.056
268.55
268.55
0
280
280
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63
66
66
66
66
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
225.056
268.55
268.55
280
280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.288
6.85
6.85
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
828.228
941
941
0
1000
1000
0
ხარჯები
825.228
941
941
0
1000
1000
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133
158
158
158
158
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
825.228
941
941
1000
1000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 01 06
თეტრი
49.745
41
41
0
50
50
0
ხარჯები
49.745
41
41
0
50
50
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
0
0
გრანტები
49.745
41
41
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
40.15
78
78
0
20
20
0
ხარჯები
40.15
78
78
0
20
20
0
საქონელი დამომსახურება
40.15
78
78
20
20
სუბსიდია
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
231.261
254.3
254.301
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.261
254.3
254.301
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40
60
60
0
60
60
0
ხარჯები
40
60
60
0
60
60
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
40
60
60
60
60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
107.319
120
120
0
120
120
0
ხარჯები
107.319
120
120
0
120
120
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
107.319
120
120
120
120
სუბსიდია
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1148.354
1857.7
1637.113
220.569
1750
1640
110
ხარჯები
1148.354
1765.1
1632.113
132.991
1750
1640
110
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
0
18
18
0
საქონელი დამომსახურება
35
49.5
49.5
0
0
0
0
სუბსიდია
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
სოციალური უზრუნველყოფა
1000.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92.578
5
87.578
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
153.975
274.58
87
187.578
140
40
100
ხარჯები
153.975
182
82
100
140
40
100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
0
18
18
0
საქონელი დამომსახურება
35
49.5
49.5
0
0
0
0
სუბსიდია
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
სოციალური უზრუნველყოფა
6
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92.578
5
87.578
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
ხარჯები
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
18
საქონელი დამომსახურება
0
0
სუბსიდია
112.975
132.5
32.5
100
140
40
100
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
41
142.08
54.5
87.578
0
0
0
ხარჯები
41
49.5
49.5
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
საქონელი დამომსახურება
35
49.5
49.5
0
სუბსიდია
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.578
5
87.578
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02
სოციალური დაცვა
994.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
ბენეფიციართა რაოდენობა
5282
6694
6694
0
5020
5020
0
ხარჯები
994.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
994.379
1583.1
1550.113
32.991
1610
1600
10
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
447.667
867.16
867.163
0
860.2
860.2
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
2474
2543
2543
0
2553
2553
0
ხარჯები
447.667
867.16
867.163
0
860.2
860.2
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
447.667
867.16
867.163
0
860.2
860.2
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
335.877
580.26
580.263
0
581.2
581.2
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
1450
1500
1500
0
1500
1500
ხარჯები
335.877
580.26
580.263
0
581.2
581.2
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
335.877
580.26
580.263
581.2
581.2
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
24.28
45
45
0
45
45
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
33
36
36
36
ხარჯები
24.28
45
45
0
45
45
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.28
45
45
45
45
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 03
მკვეთრად სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
67.21
131.3
131.3
0
132
132
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
405
416
416
416
416
0
ხარჯები
67.21
131.3
131.3
0
132
132
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.21
131.3
131.3
132
132
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
20
108.6
108.6
0
100
100
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
575
580
580
590
590
ხარჯები
20
108.6
108.6
0
100
100
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
20
108.6
108.6
100
100
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0.3
2
2
0
2
2
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
11
11
11
11
11
ხარჯები
0.3
2
2
0
2
2
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
2
2
2
2
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
1.5
5
0
5
5
0
5
ბენეფიციართა რაოდენობა
5
3
3
ხარჯები
1.5
5
0
5
5
0
5
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
5
5
5
5
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 03
უფასო სასადილო
118.195
150.5
150.5
0
175
175
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
165
160
160
160
160
ხარჯები
118.195
150.5
150.5
0
175
175
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
118.195
150.5
150.5
175
175
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
46.5
55.8
48.8
7
53.8
48.8
5
ბენეფიციართა რაოდენობა
266
277
277
0
277
277
0
ხარჯები
46.5
55.8
48.8
7
53.8
48.8
5
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
46.5
55.8
48.8
7
53.8
48.8
5
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
33.6
16.5
16.5
0
14.5
14.5
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
36
36
36
36
36
ხარჯები
33.6
16.5
16.5
0
14.5
14.5
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.6
16.5
16.5
14.5
14.5
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
2.7
11.3
4.3
7
11.3
6.3
5
ბენეფიციართა რაოდენობა
95
100
100
100
100
ხარჯები
2.7
11.3
4.3
7
11.3
6.3
5
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
11.3
4.3
7
11.3
6.3
5
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.2
6
6
0
6
6
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
10
11
11
11
11
ხარჯები
1.2
6
6
0
6
6
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
6
6
6
6
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
9
22
22
0
22
22
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
125
130
130
130
130
ხარჯები
9
22
22
0
22
22
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9
22
22
22
22
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
261.8
348.45
348.45
0
381
381
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
2002
3339
0
1649
1649
0
ხარჯები
261.8
348.45
348.45
0
381
381
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
261.8
348.45
348.45
0
381
381
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
0
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
136.8
82.9
82.9
0
113
113
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
390
395
395
400
400
ხარჯები
136.8
82.9
82.9
0
113
113
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
136.8
82.9
82.9
113
113
სხვა ხარჯები
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
11.5
55.65
55.65
0
58
58
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
198
230
230
235
235
ხარჯები
11.5
55.65
55.65
0
58
58
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.5
55.65
55.65
58
58
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
98.1
182.9
182.9
0
183
183
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
1400
2700
2700
1000
1000
ხარჯები
98.1
182.9
182.9
0
183
183
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
98.1
182.9
182.9
183
183
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 05 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
15.4
27
27
0
27
27
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
14
14
14
14
14
ხარჯები
15.4
27
27
0
27
27
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.4
27
27
27
27
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
55.417
85.4
70
15.4
70
70
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
50
45
45
48
48
ხარჯები
55.417
85.4
70
15.4
70
70
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.417
85.4
70
15.4
70
70
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
63.3
65.2
65.2
0
65
65
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
320
330
330
330
330
ხარჯები
63.3
65.2
65.2
0
65
65
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.3
65.2
65.2
65
65
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
06 02 08
რეგრესის პენია
0
5.591
0
5.591
0
0
0
ბენეფიციართა რაოდენობა
ხარჯები
0
5.591
0
5.591
0
0
0
საქონელი დამომსახურება
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.591
0
5.591
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 21🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22🔗.
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 01 02 02 პროგრამული კოდიდან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 25🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 26🔗.
სარეზერვო ფონდი
1. 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 27🔗.
ბიუჯეტის ამოქმედება
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილება (სსმ, 26/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016308)
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი