„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მიღების თარიღი 27.12.2019
ძალაში შესვლა 01.01.2020
ძალის დაკარგვა 01.01.2021
გამომცემი ორგანო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი 06 02 15
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2019
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | 2 |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ორგ. კოდი 01.01.2021
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ორგ. კოდი 26.12.2018
დოკუმენტის ტექსტი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2019 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016380).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია
დანართი
თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
32245,7
40128,7
15325,0
24803,7
25961,6
250,0
25711,6
გადასახადები
9313,8
20313,8
0,0
20313,8
23071,6
0,0
23071,6
გრანტები
19527,9
15593,6
15325,0
268,6
250,0
250,0
0,0
სხვა შემოსავლები
3404,0
4221,3
0,0
4221,3
2640,0
0,0
2640,0
ხარჯები
17789,4
21382,4
1157,3
20225,1
20531,7
250,0
20281,7
შრომის ანაზღაურება
3421,8
3540,6
112,2
3428,4
3609,6
112,2
3497,4
საქონელი და მომსახურება
2394,4
3002,1
544,0
2458,1
2169,6
30,8
2138,8
სუბსიდიები
9610,3
11865,0
0,0
11865,0
12075,0
107,0
11968,0
გრანტები
0,0
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1009,5
1050,4
0,0
1050,4
1189,4
0,0
1189,4
სხვა ხარჯები
1353,4
1859,3
501,1
1358,2
1372,4
0,0
1372,4
საოპერაციო სალდო
14456,3
18746,3
14167,7
4578,6
5429,9
0,0
5429,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11468,7
26337,5
16838,5
9499,0
5294,9
0,0
5294,9
ზრდა
11576,3
26587,5
16838,5
9749,0
5544,9
0,0
5544,9
კლება
107,6
250,0
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0
მთლიანი სალდო
2987,6
-7591,2
-2670,8
-4920,4
135,0
0,0
135,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-26,7
-7611,2
-2670,8
-4940,4
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
26,7
7611,2
2670,8
4940,4
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
26,7
7611,2
2670,8
4940,4
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
-114,9
0,0
-114,9
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
32353,3
40378,7
15325
25053,7
26211,6
250,0
25961,6
შემოსავლები
32245,7
40128,7
15325
24803,7
25961,6
250,0
25711,6
არაფინანსური აქტივების კლება
107,6
250,0
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0
გადასახდელები
29371,59
47989,9
17995,8
29994,1
26211,6
250
25961,57
ხარჯები
17795,29
21402,4
1157,3
20245,1
20551,76
250
20301,76
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11576,3
26587,5
16838,5
9749
5544,9
0
5544,9
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
114,94
0
114,94
ნაშთის ცვლილება
-26,7
-7611,2
-2670,8
-4940,4
0
0
0
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 25961,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
32 245,7
40 128,7
15 325,0
24 803,7
25961,6
250,0
25711,6
გადასახადები
9 313,8
20 313,8
0,0
20 313,8
23071,6
0,0
23071,6
გრანტები
19 527,9
15 593,6
15 325,0
268,6
250
250,0
0
სხვა შემოსავლები
3 404,0
4 221,3
0,0
4 221,3
2640
0
2640
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 7000,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
9 313,8
20 313,8
0,0
20 313,8
23 071,6
0,0
23 071,6
საშემოსავლო გადასახადი
1 386,3
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
7 927,5
7 000,0
0,0
7 000,0
8 300,0
0,0
8 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
6 068,1
6 720,0
6 720,0
7 000,0
7 000,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
88,8
80,0
0,0
80,0
300,0
0,0
300,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
253,6
100,0
0,0
100,0
500,0
0,0
500,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1 517,0
100,0
0,0
100,0
500,0
0,0
500,0
სხვა გადასახადები (დღგ)
13313,8
13313,8
14771,6
14771,6
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
19 527,9
15 593,6
15 325,0
268,6
250,0
250,0
0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
11,1
15,6
15,6
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
19 516,8
15 578,0
15 325,0
253,0
250,0
250,0
0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
9 817,1
1 776,2
1 523,2
253,0
250,0
250,0
0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
9 301,0
0,0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
253,0
253,0
253,0
250,0
250,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
263,1
1 523,2
1 523,2
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
9 699,7
13 801,8
13 801,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
7 339,3
9 697,8
9 697,8
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 074,0
1 074,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
2 360,4
3 030,0
3 030,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
2020 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სხვა
შემოსავლები
3404,0
4221,3
0,0
4221,3
2640,0
0,0
2640,0
შემოსავლები
საკუთრებიდან
738,1
700,0
0,0
700,0
600,0
0,0
600,0
საქონლისა
და
მომსახურების
რეალიზაცია
1201,0
1320,0
0,0
1320,0
540,0
0,0
540,0
ჯარიმები
, სანქციები
და
საურავები
1123,2
1851,3
1851,3
1200,0
1200,0
შერეული
და
სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
341,7
350,0
350,0
300,0
300,0
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 20 551,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
17795,3
21402,4
1157,3
20245,1
20551,7
250,0
20301,7
შრომის ანაზღაურება
3421,8
3540,6
112,2
3428,4
3609,6
112,2
3497,4
საქონელი და მომსახურება
2394,4
3002,1
544,0
2458,1
2169,6
30,8
2138,8
სუბსიდიები
9610,3
11865,0
0,0
11865,0
12075,0
107,0
11968,0
გრანტები
0,0
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1009,5
1050,4
0,0
1050,4
1189,4
0,0
1189,4
სხვა ხარჯები
1353,4
1859,3
501,1
1358,2
1372,4
0,0
1372,4
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 294,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 544,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლისგეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11 468,7
26 337,5
16 838,5
9 499,0
5 294,9
0,0
5 294,9
ზრდა
11 576,3
26 587,5
16 838,5
9 749,0
5 544,9
0,0
5 544,9
კლება
107,6
250,0
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2018 წლის ფაქტი
2019 გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 702,3
5 380,0
5 265,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 573,6
5 250,0
5 150,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 227,2
4 900,0
4 800,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
346,4
350,0
350,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
128,7
130,0
115,7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
149,1
143,0
143,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
149,1
143,0
143,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 506,5
5 912,1
1 436,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
4,6
30,0
50,0
7045
ტრანსპორტი
4,6
30,0
50,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
558,5
655,9
786,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
558,5
655,9
786,0
705
გარემოს დაცვა
1 943,4
5 226,2
600,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2 114,2
2 646,2
2 300,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
2 114,2
2 646,2
2 300,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
11 326,1
21 236,5
5 821,9
7061
ბინათმშენებლობა
140,6
292,4
400,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
9 855,8
17 495,3
3 112,1
7063
წყალმომარაგება
547,2
550,0
550,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
782,5
2 898,8
1 759,8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
98,0
171,5
130,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
98,0
171,5
130,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 474,0
4 543,4
4 530,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 260,9
1 788,9
1 800,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 035,8
2 497,6
2 550,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
177,3
256,9
180,0
709
განათლება
3 688,6
6 236,3
4 800,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 579,5
4 250,0
4 600,0
7092
ზოგადი განათლება
109,1
1 986,3
200,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
109,1
1 986,3
200,0
710
სოციალური დაცვა
1 312,8
1 720,9
1 670,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
125,3
213,9
255,4
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
763,4
979,0
704,6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
424,1
528,0
710,0
სულ
29 371,6
47 989,9
26 096,6
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5 429,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
14 456,3
18 746,3
5 429,9
მთლიანი სალდო
2 987,6
-7 591,2
135,0
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-26,7
-7 611,2
0,0
საშინაო
0,0
კლება
26,7
7 611,2
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
26,7
7 611,2
0,0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 689,6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 574,7 ათასი ლარი.
თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 7 257 900 ლარი
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 257,9
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
786,0
02 01 01
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
700,0
02 01 02
მუნიციპალური ტრანსპორტი
86,0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 262,1
02 02 01
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
2 112
02 02 02
ელექტროენერგიის ხარჯი
550
02 02 03
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
600
02 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1 050
02 04
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
897
02 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
863
02 06
ბინათმშენებლობა
400
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 01
ღონისძიების დასახელება:
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
700 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
700 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
700 000
მიზანი და აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა კვმ
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ
7000
28,57
200000
31.1.1.5.
(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);
15000
33,33
500000
31.1.1.5.
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
შენარჩუნებული იქნება მუნიციპალური გზების სავალი ნაწილი, ტროტუარები, მდინარეების კალაპოტების მართვის სტაბილურობა
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 02
ღონისძიების დასახელება:
მუნიციპალური ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
86 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
86 000
მიზანი და აღწერა
ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება,
პედაგოგების უფასოდ.
შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა .
ქ. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის
საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში ქ. ოზურგეთში დაბრუნება.
1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი –
9 რეისი დღეში
2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი –
4 რეისი დღეში
3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური –
6 რეისი დღეში
4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური –
2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
5. ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა –
1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
6. ოზურგეთი-ასკანა –
3 რეისი დღეში
7. ოზურგეთი-ჯუმათი –
2 რეისი დღეში
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)
9000
9,56
86 000
2.5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში
შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“
ორგ.კოდი
დასახელება
2020 წლის გეგმა
სულ ჯამი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
ხარჯები
86 000,0
შრომის ანაზღაურება
22 800,0
ხელფასი
22 800,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
22 800,0
თანამდებობრივი სარგო
22 800,0
საქონელი და მომსახურება
63 200,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
11 600,0
ოფისის ხარჯები
4 830,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1 000,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
700,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
200
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
500,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
500,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
500,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
150,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1 500,0
კომუნალური ხარჯი
980,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
700,0
წყლის ხარჯი
280,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
44 860,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
18 580,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
4 950,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
16 370,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
4 960,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 910,0
ბანკის მომსახურების ხარჯი
250,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1 660,0
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 01
ღონისძიების დასახელება:
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
2 112 100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
2 112 100
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
2 112 100
მიზანი და აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა კვმ
ერთ. საშ. %/ან ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის რეაბილიტაცია (1468 გრძ.მ)
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
20 075
31,1,1
ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (4030 გრძ.მ).
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
80 100
31,1,1
ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია.
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
125 000
31,1,1
შემოქმედის ცენტრიდან მონასტერთან და სასაფლაოსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
29 611
31,1,1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაღობილევის (N4 უბანში) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
19 895
31,1,1
შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები(მეორე ეტაპი)
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
107 223
31,1,1
კურორტ ურეკის შემოვლითი გზის(უსკალეიკის) გზის რეაბილიტაცია
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
52 899
31,1,1
სოფელი შრომა(ჩირე) ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
51 521
31,1,1
საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიაცია.
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
95 461
31,1,1
სოფელ მთისპირი-ასკანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
27 643
31,1,1
ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია.
რეგ.ფონდის თანადაფინანსება
5%
52 500
31,1,1
ზედამხედველობა
3%
400000
31,1,1
ნატანების სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.
1
200000
200000
31,1,1
ლიხაურში აჭის საუბნო გზის რეკონსტრუქცია.
296 (გრძ.მ)
408,61
120949
31,1,1
კოსტავას ქუჩის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.
2
70000
140000
31,1,1
ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებრე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
300 კვ.მ
116,66
35000
31,1,1
ჭადრაკის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.
1
99540
99540
31,1,1
ქ. ოზურგეთში ერისთავის ქუჩის, გურიის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩამდე ტროტუარის მოწყობა.
350 კვ.მ
186,5
65281
31,1,1
გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაო.
60 კვ.მ
57,75
3464
31,1,1
პირველი სკოლის მიმდებარედ კიბის მოწყობა.
1
50000
50000
31,1,1
სოფ. ნატანებში (შეკვეთილი) გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერეაციის სპორტული მოედნის მოწყობა.
2
14855
29710
31,1,1
საგზაო სასწორების შეძენა (2 ერთეული)
2
35000
70000
31,1,1
ქ.ოზურგეთში გ.ეპისკოპოსის ქუჩის (დოლიძის ქუჩის კვეთიდან ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა (ფილებით).
110 გრძ.მ
1440,17
158419
31,1,1
ავტობუსის შეძენა.
1
77810
77810
31,1,1
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
წლის განმავლობაში განხორციელდება 30 ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა/შესყიდვა , რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის საგზაო და კომუნალურ ინფრასტრუქტურას
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 02
ღონისძიების დასახელება:
ელექტროენერგიის ხარჯი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
550 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
550 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ელექტროენერგიის ხარჯი
12 თვე
45830
550 000
2,2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის და ადმინისტრაციული შენობების მიერ დახარჯული ელ/ენერგიის საფასურის გადახდა
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 03
ღონისძიების დასახელება:
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
შპს "სატისი"
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
600 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
600 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით; მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტs, jumaTi-420 abonents, natanebis- 200 abonents, laiTuri- 1000 abonents.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქსელის მომსახურება სულ:
3160
286
600 000,0
2,5
მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი
740
ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი
800
ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი
420
ნატანების წყალმომარაგების ქსელი
200
ლაითური
1000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესდება , 1960 აბონენტი უზრუნველყოფილი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყლით
შპს "სატისი"
ორგ.კოდი
დასახელება
2020 წლის გეგმა
სულ ჯამი
600 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57,0
ხარჯები
525 000,0
შრომის ანაზღაურება
303 648,0
ხელფასი
303 648,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
303 648,0
თანამდებობრივი სარგო
301 500,0
სოციალური შენატანები
2 148,0
საქონელი და მომსახურება
198 836,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
38 400
მივლინებები
540,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
540
ოფისის ხარჯები
58 696,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1 000
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
300,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
300
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
300
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი
100
კავშირგაბმულობის ხარჯი
5 000
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
100,0
კომუნალური ხარჯი
51 896,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
50000
წყლის ხარჯი
300
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
100
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
100,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1 000,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
396,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
83 000,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
45000
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
10 000,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
20 000,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
2000
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი
1 000,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
5 000,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18 200,0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
200,0
ბინის ქირა
12 000,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
6000
სხვა ხარჯები
156,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
156,0
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
156,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 000,0
ძირითადი აქტივები
75 000,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
75 000,0
სატრანსპორტო საშუალებები
65 000,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
65 000,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
10 000,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10 000,0
მატერიალური მარაგები
22 360,0
სტრატეგიული მარაგები
22 360,0
სხვა მატერიალური მარაგები
22 360,0
ნედლეული და მასალები
22 360,0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური,
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1 050 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1 050 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
1 000 000
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა გულისხმობს:
1. ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება.
ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის.
გ) ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი 100-მდე ქალი მეწარმე.
2. ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრება, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად განსაზღვრავს იმ ძირითად ინფრასტრუქურულ მიმართულებებს, რაშიც უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა
4
2800
11 200
2,2.10.14
ჩაის ფესტივალის ჩატარება
1
14100
14 100
2,2.10.14
ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება
2
4000
8 000
2,2.10.14
რესპუბლიკურ და მუნიციპალურ ღონისძიებებში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობა
100
70
7 000
2,2.10.14
სადემონსტრაციო ნაკვეთების დათვალიერებისას ფერმერებისათვის ლანჩის ორგანიზება
2
1250
2 500
2,2.10.14
ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება
3
200
600
2,2.10.14
მივლინებები
6
100
600
2,2.10.14
გაუთვალისწინებელი
6 000
2,2.10.14
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 000 000
31.1.1.11
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა ეკონომიკური სტიმულირების ზრდით, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა სოფლებში
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური, 2. ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
897 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
897 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
800 000
მიზანი და აღწერა
სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; ozurgeTis municipalitetis administraciuli erTeulebis ganaSenianebis generaluri gegmis momzadeba. Ggeoinformaciuli modelis momzadeba.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
100
8000
800 000
31,1,1
ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)
97 000
2,5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება დროულად და კვალიფიციურად; მოხდება ქალაქ ოზურგეთის განაშენიანების გეგმის მომზადება (2020 წელს დაიწყება გეგმის მომზადება).
ა(ა)იპ –
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი
ორგ.კოდი
დასახელება
2020 წლის გეგმა
სულ ჯამი
97 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
ხარჯები
97 000,0
შრომის ანაზღაურება
58 200,0
ხელფასი
58 200,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
58 200,0
თანამდებობრივი სარგო
58 200,0
საქონელი და მომსახურება
38 800,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
23 400
მივლინებები
300,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
300
ოფისის ხარჯები
4 120,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
800
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1 640,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
600
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1 040,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1 680
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10 980,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
9260
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
1 500,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
220,0
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 05
ღონისძიების დასახელება:
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
2021 წელი
2022წელი
2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
862 800
888 700
915 400
942 900
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
862 800
888 700
915 400
942 900
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
862 800
888 700
915 400
942 900
მიზანი და აღწერა
მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა ცალი/კვმ
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სოფელ ლიხაურის ცენტრალური გზაზე გარე განათების მოწყობა.
67 სანათი
209,76
14 054,0
31,1,1
გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).
1
37000
37 000,0
31,1,1
ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.
600 კვ.მ
110
66 020,0
31,1,1
კოსტავას ქ.N2 და N4-ის ეზოს კეთილმოწყობა
1300 კვ.მ
38,46
50 000,0
31,1,1
სკვერის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენისა და მოწყობის სამუშაოები.
10
8000
80000
31,1,1
ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.
1100 კვ.მ
24,56
27 025,0
31,1,1
დოლიძის N7 მრავალბინიანი საცხ. სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.
400 კვ.მ
64,25
25 701,0
31,1,1
ოზურგეთის დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 2 სართულიან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №165 და №177-მდე ეზოს კეთილმოწყობა.
2335 კვ.მ
79,44
185 500,0
31,1,1
ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილის ქ. 14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.
1100 კვ.მ
29,54
32 500,0
31,1,1
ნარუჯის ე.წ ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.
600 კვ.მ
41,66
25 000,0
31,1,1
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამისამართებული და დასახლებულ ქუჩებზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუმერაცია და ფირნიშების დამზადება
11
1818
20000
31.1.1
სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები.
300 000,0
31,1,1
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
• მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგდება ბიუჯეტით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტები;
ახალგაზრდებისათვის შეიქმნება მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის გარემო;
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
02 06
ღონისძიების დასახელება:
ბინათმშენებლობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
2021 წელი
2022წელი
2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
400 000
412 000
424 300
437 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
400 000
412 000
424 300
437 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
400 000
412 000
424 300
437 000
მიზანი და აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება და სხვადასხვა სამუშაოები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა კვმ
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
მეცნიერების ქუჩა N14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1
150000
150 000
2,8,2,2
უნივერსიტეტის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1
20000
200 000
2,8,2,2
თენიეშვილის ქ.N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.
1300კვ.მ
38,46
50 000
2,8,2,2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
2 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
(პროგრამული კოდი 02 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 300 000 ლარი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის პროექტი
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2300
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
950
03 02
კომუნალური მომსახურება
1350
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
დასუფთავება და კომუნალური მომსახურეობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
2020 წელი
2021 წელი
2022 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
2300000
2369000
2440000
2514000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
2 300 000
2 369 000
2 440 000
2 514 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხაინ ჩატარებას,რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2020
2021
2022
2023
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
950 000
978 500
1 008 000
1 038 000
03 02
კომუნალური მომსახურება
1 350 000
1 390 500
1 432 000
1 476 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება
ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი
ორგ.კოდი
დასახელება
2020 წლის გეგმა
სულ ჯამი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
356,0
ხარჯები
2 300 000,0
ხელფასი
1 623 160,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
1 623 160,0
თანამდებობრივი სარგო
1 623 160,0
საქონელი და მომსახურება
675 340,0
მივლინებები
300,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
300,0
ოფისის ხარჯები
30 668,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
8 000,0
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
468,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
9 000,0
კომპიუტერული ტექნიკა
8 000,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1 000,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1 000,0
საოფისე ავეჯი
1 000,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6 500,0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
300,0
კომუნალური ხარჯი
5 400,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
3 000,0
წყლის ხარჯი
2 400,0
კვების ხარჯები
6 000,0
სამედიცინო ხარჯები
5 700,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
18 500,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
468 079,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
355 944,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
20 000,0
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
92 135,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
146 093,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
146 093,0
სხვა ხარჯები
1 500,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1 500,0
მოსაკრებლები
1 500,0
მუხლი 15🔗.
განათლება
(პროგრამული კოდი 04 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 800 000 ლარი
საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.
პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის პროექტი
04 00
განათლება
4 800,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
4 600,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
200,0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
4600000
4738000
4480000
5027000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
4 600 000
4 738 000
4 480 000
5 027 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 43 საბავშო ბაღი 2700 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 799 თანამშრომელი, მათ შორის 86 მამაკაცი და 713 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2020
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
4600000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2700-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. გაიხსნება 4 ახალი ჯგუფის გახსნა, 100 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა, 15 -მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა.იფუნქციონერებს საზაფხულო ჯგუფები.ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
ორგ.კოდი
დასახელება
2020 წლის გეგმა
სულ ჯამი
4 600 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
799,0
ხარჯები
4 540 000,0
შრომის ანაზღაურება
2 533 620,0
ხელფასი
2 533 620,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
2 533 620,0
თანამდებობრივი სარგო
2 533 620,0
საქონელი და მომსახურება
2 006 380,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
168 000
მივლინებები
1 000,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1 000
ოფისის ხარჯები
520 780,0
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
25 000
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
18 000
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
30 000,0
ასლგადამღები
1 500,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1 000
მუსიკალური ინსტრუმენტი
1 500,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
1 000,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
25 000,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
65 000,0
საოფისე ავეჯი
65 000
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
39 000
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2 500,0
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი
18 000,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6 100
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
200,0
კომუნალური ხარჯი
316 980,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
35000
წყლის ხარჯი
20000
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
164380
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
33 000,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
55 000,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
9 600,0
კვების ხარჯები
1 240 000,0
სამედიცინო ხარჯები
2 000,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13 000,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
6500
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
6500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61 600,0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
5 000,0
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
30 000,0
საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი
3 500,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
9600
ბინის ქირა
13 500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000,0
ძირითადი აქტივები
60 000,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
60 000,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
60 000,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
60 000,0
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:
განათლება
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:
04 02
ღონისძიების დასახელება:
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
70 000
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000 (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.
3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში, წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა. 5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
რაოდენობა კვმ
ერთ. საშ. ფასი
სულ (ლარი)
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
200000
„ეტალონი“ - მედია პროექტი
1
3500
3500
2.2.10.14.
საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ
2
250
500
2.2.10.14.
,,ქალთა ოთახი“
1
1500
1500
2.2.10.14.
ოკუპაციის დღეს
1
500
500
2.2.10.14.
დედის დღე
1
2000
2000
2.2.10.14.
ქალთა საერთაშორისო დღე
1
1500
1500
2.2.10.14.
დაუნის სინდრომის დღე
1
2000
2000
2.2.10.14.
დედაენის დღე
1
1000
1000
2.2.10.14.
ტური 1 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)
1
1500
1500
2.2.10.14.
გენდერული თანასწორობა
1
2500
2500
2.2.10.14.
ოჯახის სიმტკიცის დღე
1
2 500
2500
2.2.10.14.
ეროვნული სამოსის დღე
1
400
4000
2.2.10.14.
ტური 2 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)
1
1 500
1500
2.2.10.14.
ბავშვთა დაცვის დღე
1
2 500
2500
2.2.10.14.
ღონისძიება „არა ბულინგს“
1
3 000
3000
2.2.10.14.
„ალეგრობასთან“ დაკავშირებული ფოტო-კონკურსი
1
1 000
1000
2.2.10.14.
ხანდაზნულთა დაცვის საერთაშორისო დღე
1
1 500
1500
2.2.10.14.
მასწავლებელთა დღე
1
1 000
1000
2.2.10.14.
ტური 3 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)
2
1 500
7000
2.2.10.14.
სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე
1
1 000
1000
2.2.10.14.
ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე
1
500
500
2.2.10.14.
პროექტი „არა ძალადობას“
15
100
1500
2.2.10.14.
შშმ პირთა საერთაშორისო დღე
1
3 000
3000
2.2.10.14.
განყოფილების ბანერი და ფლაერები
12
125,00
1500
2.2.10.14.
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა
18
500
9000
2.2.10.14.
სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა
12
583,33
7000
2.2.10.14.
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა
12
416,66
5 000
2.2.10.14.
ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა
12
500,00
5 000
2.2.10.14.
საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები
10
6 600,00
66 000
2.8.2.2.
100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეებისს წახალისება
20
3 000,00
60 000
2.8.2.1.
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი
: 4 530 000 ლარი
კულტურის
და
ხელოვნების
სფეროებში
სხვადასხვა
პროექტების
შემუშავება
, დაგეგმვა
და
მისი
განხორციელების
კოორდინაცია
; მუნიციპალიტეტის
ჩართვა
სხვადასხვა
რეგიონულ
და
საერთაშორისო
ინიციატივებში
. ადგილობრივი
მნიშვნელობის
მუზეუმების
და
თეატრის
ხელშეწყობა
და
სრულყოფილი
ფუნქციონირებისათვის
შესაბამისი
პირობების
შექმნა
; ხელოვნებისა
და
კულტურის
ობიექტების
ხელშეწყობა
; სახელოვნებო
განათლების
და
ხელოვნების
დარგების
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტების
მხარდაჭერა
; კულტურული
, სპორტული
და
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
ხელშეწყობა
; კულტურის
დაწესებულებებში
შშმ
პირებისთვის
ადაპტირებული
სივრცის
მოწყობა
; სპორტული
და
კულტურის
დაწესებულებების
მატერიალურ
-ტექნიკური
ბაზების
გაუმჯობესება
და
თანამედროვე
სტანდარტების
დონეზე
მოწყობა
; მწვრთნელ
-მასწავლებელთა
და
სპორტსმენთა
სოციალური
და
მატერიალური
პირობების
გაუმჯობესება
; სპორტის
სხვადასხვა
სახეობების
პოპულარიზაცია
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირებში
, მათი
შემდგომში
რესოციალიზაციისა
და
აქტიურ
სპორტში
ჩართვისათვის
; სპორტული
მოედნების
მშენებლობა
-რეკონსტრუქცია
.
სპორტის
, ახალგაზრდობისა
და
კულტურის
მიმართულების
მხარდაჭერა
უზრუნველყოფს
ქვეყნის
სოციალურ
და
ეკონომიკურ
განვითარებას
, ერთმანეთთან
აკავშირებს
სხვადასხვა
დარგს
და
მნიშვნელოვან
როლს
თამაშობს
მათ
განვითარებაში
, ხელს
უწყობს
ტურიზმს
, მეწარმეობას
, ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
დამკვიდრებას
, დანაშაულის
პრევენციას
, კულტურული
დიპლომატიის
განვითარებას
, ქმედითი
ნაბიჯები
გადაიდგმება
იმისათვის
, რომ
კულტურა
და
სპორტი
უფრო
მეტად
ინტეგრირდეს
მოსახლეობაში
.
მუნიციპალიტეტის
მიზანია
გაიზარდოს
ახალგაზრდების
ჩართულობა
საზოგადოებრივ
, კულტურულ
და
სპორტულ
ცხოვრებაში
.
პროგრამული
კოდი
პრიორიტეტი
, პროგრამა
, ქვეპროგრამა
2020 წლის
პროექტი
05 00
კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
4 530,0
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
1 800,0
05 01 01
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
50,0
05 01 01 01
სპორტული
ობიექტების
დაფინანსება
1 750,0
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
2 550,0
05 02 01
კულტურის
ღონისძიებების
დაფინანსება
200,0
05 02 02
კულტურის
ობიექტების
დაფინანსება
2 350,0
05 03
ტურიზმის
ხელშეწყობის
პროგრამა
60,0
05 04
ახალგაზრდული
პროგრამები
20,0
05 05
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
100,0
პროგრამის
დასახელება
, რომლის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ქვეპროგრამა
:
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 01 01
ქვეპროგრამის
დასახელება
:
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
პროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
სპორტის
საყოველთაობისა
და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
; სულიერად
და
ფიზიკურად
ჰარმონიულად
განვითარებული
პიროვნების
ფორმირება
; სპორტული
ტრადიციების
დაცვა
, გაღრმავება
, თაობათა
შორის
მემკვიდრეობითობის
უწყვეტობა
, სპორტის
განვითარება
;
პროგრამის
აღწერა
:
პროგრამა
მოიცავს
ღონისძიებებს
, რომლებიც
ორიენტირებულია
: სპორტის
განვითარებაზე
, საზოგადოებაში
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
დამკვიდრებაზე
, სპორტის
სხვადასხვა
სახეობის
საქართველოს
ეროვნული
და
ასაკობრივი
გუნდების
მომზადებასა
და
საერთაშორისო
სპორტულ
ღონისძიებებში
(მსოფლიოსა
და
ევროპის
ჩემპიონატებში
, სხვადასხვა
საერთაშორისო
ტურნირებში
) მონაწილეობის
ხელშეწყობაზე
, საქართველოს
ჩემპიონატებისა
და
პირველობების
ჩატარებაზე
, სპორტული
რეზერვისა
და
მაღალი
კლასის
სპორტსმენების
მომზადებაზე
, ეს
ყოველივე
მნიშვნელოვნად
შეუწყობს
ხელს
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობების
განვითარებასა
და
პოპულარიზაციას
, ადგილობრივი
ან
საერთაშორისო
მაღალი
რანგის
შეჯიბრებებზე
საპრიზო
ადგილების
დაკავებას
.
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობებში
პირველობების
, ჩემპიონატების
, თასების
გათამაშებების
, მასობრივი
სპორტული
ღონისძიებების
, სახელობითი
და
საერთაშორისო
ტურნირების
, სასწავლო
-საწვრთნო
შეკრებების
ჩატარება
და
სპორტსმენთა
მივლინება
საერთაშორისო
ტურნირებზე
; მასობრივი
სპორტული
ღონისძიებების
ორგანიზება
.
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
სხვადასხვა
სპორტული
ღონისძიებების
, ტურნირების
, შეჯიბრებების
ორგანიზება
, ხელშეწყობა
და
დაფინანსება
, ასევე
ნიჭიერი
სპორტსმენების
წახალისება
პროგრამის
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
,,სასკოლო
სპორტული
ოლიმპიადა
2020"
2000
,,მოყვარულთა
თასი
2020"
1000
,,სპორტის
საერთაშორისო
დღის
" აღნიშვნა
200
სპორტი
ბარიერების
გარეშე
200
ევროპის
სპორტის
კვირეული
150
სპორტული
შეჯიბრებები
კიბერსპორტში
1500
შემაჯამებელი
ღონისძიება
წარმატებული
სპორტსმენებისა
და
მწვრთვნელების
დაჯილდოება
17000
ქალთა
საერთაშორისო
დღესთან
დაკავშირებით
სპორტული
შეჯიბრებები
ნარდი
, შაში
და
ჭადრაკი
5500
სამსახურის
მიერ
ორგანიზებულ
სახალხო
დღესასწაულებში
ჩართულობა
1500
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობების
განვითარების
ხელშეწყობა
2000
სპორტის
სფეროში
დასაქმებული
თანამშრომლების
გადამზადება
კვალიფიკაციის
ამაღლების
მიზნით
1600
ჭადრაკის
განვითარების
ხელშეწყობა
7000
რეგიონალური
სპორტული
შეჯიბრება
შ
.შ
.მ
. პირებს
შორის
2000
საერთაშორისო
ტურნირი
კაიაკინგში
1650
მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვებში
სპორტის
პოპულარიზაცია
და
მათი
ჩართულობის
ხელშეწყობა
1200
სხვადასხვა
სახის
სპორტული
ინვენტარის
შეძენა
5500
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
50000,00
• სპორტულ
აქტივობებში
ჩართული
პირების
რაოდენობა
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 01 02
ქვეპროგრამის
დასახელება
:
სპორტული
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
პროგრამის
პოლიტიკის
განმახორციელებელი
:
'განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
, ა
(ა
)იპ
რაგბის
განვითარების
კავშირი
, ა
(ა
)იპ
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
სპორტულ
-გამაჯანსაღებელ
დაწესებულებათა
გაერთიანება
, შ
.პ
.ს
. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო
კლუბი
მერცხალი
;
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
სპორტის
საყოველთაობისა
და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
; სულიერად
და
ფიზიკურად
ჰარმონიულად
განვითარებული
პიროვნების
ფორმირება
; სპორტული
ტრადიციების
დაცვა
, გაღრმავება
, თაობათა
შორის
მემკვიდრეობითობითობის
უწყვეტობა
, სპორტის
განვითარება
;
პროგრამის
აღწერა
:
სპორტის
განვითარების
ძირითად
მიმართულებათა
განსაზღვრა
, სპორტულ
-გამაჯანსაღებელი
მუშაობისა
და
სპორტსმენთა
მომზადების
ორგანიზაციული
და
მეთოდური
ხელშეწყობა
; ბავშვთა
და
მოზარდთა
მაქსიმალური
რაოდენობის
ჩაბმა
სისტემატურ
სპორტულ
გამაჯანსაღებელ
მოძრაობაში
, პროფილის
შესაბამისად
მათი
მეთოდური
აღზრდა
და
დაოსტატება
; სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
სფეროებში
პროექტების
დაგეგმვა
და
მისი
რეალიზება
;
პროგრამის
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
სპორტული
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
1750000
ა
(ა
)იპ
რაგბის
განვითარების
კავშირი
330000
ა
(ა
)იპ
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
სპორტულ
-გამაჯანსაღებელ
დაწესებულებათა
გაერთიანება
1150000
შ
.პ
.ს
. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო
კლუბი
მერცხალი
270000
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
4500 – მდე
მოზარდი
და
ახალგაზრდა
ჩაერთვება
სპორტულ
ცხოვრებაში
ორგანიზაციული
კოდი
05 01 02
ა
(ა
)იპ
რაგბის
განვითარების
კავშირი
2020 wlis გეგმა
(zRvruli moculobis farglebSi)
1
2
6
00 00
საბიუჯეტო
ორგანიზაციის
მთლიანი
ასიგნებები
330 000,0
შტატით
გათვალისწინებულ
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
10
მ
.შ
. კაცი
8
მ
.შ
. ქალი
2
შტატგარეშე
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
34
მ
.შ
. კაცი
31
მ
.შ
. ქალი
3
ხარჯები
330 000
შრომის
ანაზღაურება
103 350
ხელფასები
103 350
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
103 350
თანამდებობრივი
სარგო
103 350
საქონელი
და
მომსახურება
216 650
შტატგარეშე
მომუშავეთა
ანაზღაურება
153 600
მივლინება
1 000
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
1 000
ოფისის
ხარჯები
5 800
საკანცელარიო
საქონლის
შეძენა
400
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
100
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
100
რეცხვისა
და
ქიმწმენდის
ხარჯი
150
შენობა
-ნაგებობების
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
2 000
კომუნალური
ხარჯი
3 150
ელექტროენერგიის
ხარჯი
150
გათბობისა
და
გათბობის
მიზნით
სხვა
საწვავისა
და
ნედლეულის
შეძენის
ხარჯი
3 000
წარმომადგენლობითი
ხარჯები
20 000
კვების
ხარჯები
10 500
სამედიცინო
ხარჯები
3 000
რბილი
ინვენტარისა
და
უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
დაკავშირებული
ხარჯები
5 000
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
11 000
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
8 000
სათადარიგო
ნაწილების
შეძენა
3 000
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
6 750
ბინის
ქირა
3 000
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
3 750
სხვა
ხარჯები
10 000
სხვადასხვა
ხარჯები
10 000
სხვადასხვა
მიმდინარე
ხარჯები
10 000
დაზღვევის
სხვა
ხარჯები
18 000
სპორტული
საქონელის
შეძენა
5 000
ა
(ა
)იპ
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
სპორტულ
-გამაჯანსაღებელ
დაწესებულებათა
გაერთიანება
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 01 02
სულ
ჯამი
1 150 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
172,0
ხარჯები
1 133 000,0
შრომის
ანაზღაურება
833 280,0
ხელფასი
833 280,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
833 280,0
თანამდებობრივი
სარგო
833 280,0
საქონელი
და
მომსახურება
299 720,0
შტატგარეშე
მომუშავეთა
ანაზღაურება
83 280
მივლინებები
5 000,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
5 000
ოფისის
ხარჯები
44 440,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
1 800
ნორმატიული
აქტების
, საცნობარო
და
სპეციალური
ლიტერატურის
, ჟურნალ
-გაზეთის
შეძენა
და
ყველა
სახის
საგამომცემლო
-სასტამბო
(არაძირითადი
საქმიანობის
) ხარჯები
600
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
200,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
200
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
5 000
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
6 840
კომუნალური
ხარჯი
26 430,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
14650
წყლის
ხარჯი
7190
ბუნებრივი
და
თხევადი
არის
ხარჯი
4590
ოფისის
ხარჯი
რომელიც
არ
არის
კლასიფიცირებული
3 570,0
სამედიცინო
ხარჯები
1 000,0
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
13 400,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
11400
ტრანსპორტის
დაქირავების
(გადაზიდვა
-გადაყვანის
) ხარჯი
2000
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
152 600,0
შენობა
-ნაგებობის
დაცვის
ხარჯი
2400
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
150200
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
17 000,0
ძირითადი
აქტივები
17 000,0
მანქანა
დანადგარები
და
ინვენტარი
17 000,0
სხვა
მანქანა
-დანადგარები
და
ინვენტარის
შეძენა
17 000,0
სპორტული
საქონელის
შეძენა
17 000,0
შ
.პ
.ს
. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო
კლუბი
მერცხალი
ორგ
.კოდი
050102
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
სულ
ჯამი
270 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
35,0
ხარჯები
267 000,0
შრომის
ანაზღაურება
188 695,0
ხელფასი
188 695,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
188 695,0
თანამდებობრივი
სარგო
174 180,0
წოდებრივი
სარგო
14 515,0
საქონელი
და
მომსახურება
78 305,0
მივლინებები
3 000,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
3 000,0
ოფისის
ხარჯები
26 000,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
2 000,0
ნორმატიული
აქტების
,
საცნობარო
და
სპეციალური
ლიტერატურის
,
ჟურნალ
-გაზეთის
შეძენა
და
ყველა
სახის
საგამომცემლო
-სასტამბო
(არაძირითადი
საქმიანობის
) ხარჯები
400,0
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
2 700,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
200
გამათბობელი
და
გამაგრილებელი
ტექნიკა
2 000,0
სხვა
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექნიკის
შეძენასა
და
დამონტაჟებასთან
დაკავშირებული
ხარჯი
500,0
საოფისე
ინვენტარის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
2 000,0
საოფისე
ავეჯი
1 000,0
რბილი
ავეჯი
1 000,0
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
1 000,0
რეცხვის
, ქიმწმენდის
და
სანიტარული
საგნების
შეძენი
ხარჯი
1 800,0
შენობა
-ნაგებობის
და
მათი
მიმდებარე
ტერიტორიის
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
6 000,0
საოფისე
ტექნიკის
, ინვენტარის
, მანქანა
-დანადგარების
მოვლა
-შენახვის
, ექსპლუატაციისა
და
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
1 000,0
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
2 500,0
საფოსტო
მომსახურების
ხარჯი
100,0
კომუნალური
ხარჯი
6 500,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
4 000,0
წყლის
ხარჯი
2 500,0
სამედიცინო
ხარჯები
2 405,0
რბილი
ინვენტარის
, უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
დაკავშირებული
ხარჯები
20 000,0
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
10 500,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
8 000,0
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
1 000,0
ექსპლუატაციის
, მოვლა
-შენახვის
და
სათადარიგო
ნაწილების
შეძენის
ხარჯი
1 500,0
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
16 400,0
ბანკის
მომსახურების
ხარჯი
1 000,0
რეკლამის
ხარჯი
100,0
აუდიტორული
მომსახურების
ხარჯი
300,0
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
15 000,0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3 000,0
მანქანა
დანადგარები
და
ინვენტარი
3 000,0
სხვა
მანქანა
-დანადგარები
და
ინვენტარის
შეძენა
3 000,0
ვიდეო
-აუდიო
აპარატურის
შეძენა
3 000,0
პრიორიტეტის
დასახელება
, რომლის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
პროგრამა
:
05 00
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
პროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 02 01
პროგრამის
დასახელება
:
კულტურის
ღონისძიებების
ხელშეწყობა
პროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
გურული
ტრადიციების
, ფოლკლორის
, ხელოვნების
, კულტურული
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა
- კულტურული
ტურიზმის
პოტენციალის
პრომოუშენი
, მუნიციპალიტეტის
ცნობადობის
ამაღლება
და
პოპულარიზაცია
პროგრამის
აღწერა
:
კულტურის
განვითების
მიმართულებით
მხარდაჭერა
უზრუნველყოფს
ქვეყნის
სოციალურ
და
ეკონომიკურ
განვითარებას
, ერთმანეთთან
აკავშირებს
სხვადასხვა
დარგს
და
მნიშვნელოვან
როლს
თამაშობს
კულტურული
დიპლომატიის
განვითარებაში
, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
კულტურის
განვითარების
მხრივ
ქმედითი
ნაბიჯები
მიმდინრეობს
როგორც
ღონისძიებების
ჩატარების
ასევე
კულტურული
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობით
- მნიშვნელოვანია
კულტურული
ტურიზმის
პოტენციალის
პრომოუშენი
, მუნიციპალიტეტის
ცნობადობის
ამაღლება
და
პოპულარიზაცია
(საიმიჯო
რგოლების
დამზადება
, ფოტო
-ვიდეო
მასალების
შეგროვება
, დოკუმენტური
ფილმების
გადაღება
, გურული
ტრადიციული
სამზარეულოს
გამოფენა
-დეგუსტაცია
, საკურორტო
სეზონზე
(ზღვა
, მთა
და
სხვადასხვა
ტურისტული
ლოკაციები
) კულტურული
ღონისძიებების
მოწყობა
-ჩატარება
.) კულტურული
და
შემოქმედებითი
ინდუსტრიების
წარმოჩენა
როგორც
ქვეყნის
შიგნით
ასევე
საზღვარგარეთაც
, საერთაშორისო
კულტურულ
-ურთიერთობათა
გამოცდილების
გაზიარება
-წარმოჩენა
.
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
კულტურის
ღონისძიებების
ხელშეწყობა
250 000
კალანდობა
გურიაში
"
10000
გიორგი
სალუქვაძის
სახელობის
საერთაშორისო
ფოლკლორული
ფესტივალის
ჩატარება
50000
"გომისმთობა
"
15000
კულტურული
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა
40000
საქართველოში
ოფიციალურად
დადგენილი
დღეების
(3-8 მარტი
,9 აპრილი
, 9 მაისი
, 12 მაისი
, 26 მაისი
, 8 აგვისტო
, 27 სექტემბერი
, 3 დეკემბერი
)აღნიშვნა
, თაიგულებისა
და
გვირგვინების
შეძენა
50000
სახალხო
დღესასწაულის
-"ექვთიმეობა
"
6000
"ალეგრობა
- ოზურგეთობა
" - სახალხო
დღესასწაულის
ორგანიზება
40000
საახალწლო
ღონისძიებები
18000
სხვა
კულტურული
ღონისძიებებისათვის
21000
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
• კულტურის
სფეროს
მდგრადობის
მიღწევა
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 02 02
ქვეპროგრამის
დასახელება
:
კულტურის
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
კულტურის
დაწესებულებები
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
მუნიციპალიტეტში
კულტურული
ტრადიციების
მხარდაჭერა
, განვითარება
და
მოსახლეობის
კულტურული
დონის
ამაღლება
; კულტურული
თვითმყოფადობის
გაცნობიერებისა
და
გაღრმავების
ხელშეწყობა
; განათლების
დონის
, ინტელექტისა
და
კულტურის
ამაღლება
; კულტურის
სფეროს
დარგების
განვითარება
და
მათი
პოპულარიზაცია
; შემოქმედებითი
პროცესების
სტიმულირება
.• ქართული
კულტურისა
და
ხელოვნებისადმი
ინტერესის
ზრდა
და
ტრადიციების
შენარჩუნება
;
• სეზონზე
მოსალოდნელი
ახალი
სპექტაკლის
რაოდენობის
ზრდა
. ადგილობრივ
და
საერთაშორისო
ფესტივალებში
მონაწილეობა
;
• სახვითი
ხელოვნების
პოპულარიზაცია
;
პროგრამის
აღწერა
:
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
სხვადასხვა
კულტურული
ღონისძიებები
, მათ
შორის
ფოლკლორული
კოლექტივებისა
და
ინდივიდუალური
შემსრულებლების
მხარდაჭერა
და
შემოქმედებითი
კოლექტივების
ხელშეწყობა
, თეატრალური
, მუსიკალური
სახვითი
, ქორეოგრაფიული
, წიგნის
ფესტივალების
, კონცერტების
, მუზეუმებში
ახალ
ექსპოზიციათა
და
მოძრავი
გამოფენის
მოწყობა
, გაგრძელდება
სადღესასწაულო
დღეებში
სხვადასხვა
გასართობი
და
სანახაობრივი
ღონისძიებები
პროგრამის
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
კულტურის
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
2 300 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
დაბა
ურეკის
კულტურის
სახლი
172 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
200 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
თოჯინების
და
მოზარდ
მაყურებელთა
პროფესიული
თეატრი
110 000
ა
(ა
)იპ
მერაბ
ბერძენიშვილის
სახ
. თანამედროვე
სახვითი
ხელოვნების
ცენტრი
135 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
ჯუმბერ
დუნდუას
სახ
. ქართული
-ხალხური
ცეკვების
სახელმწიფო
ანსამბლი
,,გურია
'
188 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
სამხატვრო
სკოლა
88 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
გრიგოლ
კილაძის
სახ
. მუსიკალური
სკოლა
160 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
სამუზეუმო
გაერთიანება
182 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
კულტურის
და
მოსწავლე
-ახალგაზრდობის
ცენტრი
900 000
საქართველოს
ფოლკლორის
სახელმწიფო
ცენტრის
ოზურგეთის
რეგიონული
წარმომადგენლობა
115 000
სსიპ
ოზურგეთის
ალ
.წუწუნავას
სახ
. პროფესიული
სახელმწიფო
დრამატული
თეატრი
50 000
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
• ქართული
კულტურისა
და
ხელოვნებისადმი
ინტერესის
ზრდა
და
ტრადიციების
შენარჩუნება
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
დაბა
ურეკის
კულტურის
სახლი
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
172 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
34,0
ხარჯები
172 000,0
შრომის
ანაზღაურება
152 280,0
ხელფასი
152 280,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
152 280,0
თანამდებობრივი
სარგო
152 280,0
საქონელი
და
მომსახურება
19 720,0
ოფისის
ხარჯები
12 840,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
450
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
1 230
შენობა
-ნაგებობის
და
მათი
მიმდებარე
ტერიტორიის
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
1 500,0
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
1 560
კომუნალური
ხარჯი
8 100,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
5000
გათბობისა
და
გათბობის
მიზნით
სხვა
საწვავისა
და
ნედლეულის
შეძენის
ხარჯი
3 100,0
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
2 500,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
1500
ტრანსპორტის
დაქირავების
(გადაზიდვა
-გადაყვანის
) ხარჯი
1000
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
4 380,0
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
4380
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
200 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
40,0
ხარჯები
200 000,0
შრომის
ანაზღაურება
163 680,0
ხელფასი
163 680,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
163 680,0
თანამდებობრივი
სარგო
163 680,0
საქონელი
და
მომსახურება
36 320,0
მივლინებები
700,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
700
ოფისის
ხარჯები
27 940,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
1 540
ნორმატიული
აქტების
, საცნობარო
და
სპეციალური
ლიტერატურის
, ჟურნალ
-გაზეთის
შეძენა
და
ყველა
სახის
საგამომცემლო
-სასტამბო
(არაძირითადი
საქმიანობის
) ხარჯები
11 000
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
300,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
300
საოფისე
ინვენტარის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
4 500,0
საოფისე
ავეჯი
4 500
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
800
შენობა
-ნაგებობის
და
მათი
მიმდებარე
ტერიტორიის
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
4 500,0
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
1 600
კომუნალური
ხარჯი
3 700,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
800
წყლის
ხარჯი
600
ბუნებრივი
და
თხევადი
არის
ხარჯი
2300
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
600,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
600
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
7 080,0
შენობა
-ნაგებობის
დაცვის
ხარჯი
1080
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
6000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
თოჯინების
და
მოზარდ
მაყურებელთა
პროფესიული
თეატრი
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
110 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
17,0
ხარჯები
105 500,0
შრომის
ანაზღაურება
76 560,0
ხელფასი
76 560,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
76 560,0
თანამდებობრივი
სარგო
76 560
საქონელი
და
მომსახურება
28 940,0
შტატგარეშე
მომუშავეთა
ანაზღაურება
4 800
მივლინებები
2 000,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
2 000
ოფისის
ხარჯები
20 240,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
500
ნორმატიული
აქტების
, საცნობარო
და
სპეციალური
ლიტერატურის
, ჟურნალ
-გაზეთის
შეძენა
და
ყველა
სახის
საგამომცემლო
-სასტამბო
(არაძირითადი
საქმიანობის
) ხარჯები
4 000
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
1 260,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
60
ფოტო
-ვიდეო
-აუდიო
აპარატურა
1 000
გამათბობელი
და
გამაგრილებელი
ტექნიკა
200,0
საოფისე
ინვენტარის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
580,0
საოფისე
ავეჯი
580
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
200
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
200
სპექტაკლის
დადგმის
და
ღონისძიების
მოწყობის
ხარჯი
13 500,0
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
1 200,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
1200
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
700,0
რეკლამის
ხარჯი
700
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
4 500,0
ძირითადი
აქტივები
4 500,0
მანქანა
დანადგარები
და
ინვენტარი
4 500,0
სატრანსპორტო
საშუალებები
4 500,0
მსუბუქი
ავტომობილი
4 500,0
ა
(ა
)იპ
მერაბ
ბერძენიშვილის
სახ
. თანამედროვე
სახვითი
ხელოვნების
ცენტრი
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
135 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
17,0
ხარჯები
135 000,0
შრომის
ანაზღაურება
79 200,0
ხელფასი
79 200,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
79 200,0
თანამდებობრივი
სარგო
79 200
საქონელი
და
მომსახურება
55 800,0
შტატგარეშე
მომუშავეთა
ანაზღაურება
12 180
მივლინებები
1 935,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
1 935
ოფისის
ხარჯები
17 360,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
1 200
ნორმატიული
აქტების
, საცნობარო
და
სპეციალური
ლიტერატურის
, ჟურნალ
-გაზეთის
შეძენა
და
ყველა
სახის
საგამომცემლო
-სასტამბო
(არაძირითადი
საქმიანობის
) ხარჯები
4 200
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
280,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
120
სხვა
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექნიკის
შეძენასა
და
დამონტაჟებასთან
დაკავშირებული
ხარჯი
160,0
საოფისე
ინვენტარის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
1 760,0
საოფისე
ავეჯი
760
რბილი
ავეჯი
1 000,0
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
360
შენობა
-ნაგებობის
და
მათი
მიმდებარე
ტერიტორიის
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
4 000,0
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
1 086
საფოსტო
მომსახურების
ხარჯი
70,0
კომუნალური
ხარჯი
3 104,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
1800
წყლის
ხარჯი
320
ბუნებრივი
და
თხევადი
არის
ხარჯი
900
შენობა
-ნაგებობის
და
მათი
მიმდებარე
ტერიტორიების
მოვლა
/დასუფთავების
ხარჯი
84,0
ოფისის
ხარჯი
რომელიც
არ
არის
კლასიფიცირებული
1 300,0
წარმომადგენლობითი
ხარჯები
7 400,0
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
4 800,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
2730
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
1 000,0
ექსპლუატაციის
, მოვლა
-შენახვის
და
სათადარიგო
ნაწილების
შეძენის
ხარჯი
800,0
ტრანსპორტის
დაქირავების
(გადაზიდვა
-გადაყვანის
) ხარჯი
200
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციის
და
მოვლა
-შენახვის
არაკლასიფიცირებული
ხარჯები
70,0
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
12 125,0
კადრების
მომზადება
-გადამზადებასთან
, კვალიფიკაციის
ამაღლებასა
და
სტაჟირებასთან
დაკავშირებული
ხარჯი
950,0
რეკლამის
ხარჯი
2020
შენობა
-ნაგებობის
დაცვის
ხარჯი
1740
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
7415
ორგანიზაციული
კოდი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
ჯუმბერ
დუნდუას
სახ
. ქართული
-ხალხური
ცეკვების
სახელმწიფო
ანსამბლი
,,გურია
'
2020 wlis გეგმა
1
2
8
05 02 02
საბიუჯეტო
ორგანიზაციის
მთლიანი
ასიგნებები
188 000,0
შტატით
გათვალისწინებულ
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
39
მ
.შ
. კაცი
31
მ
.შ
. ქალი
8
ხარჯები
158 500
შრომის
ანაზღაურება
158 500
ხელფასები
158 500
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
158 500
თანამდებობრივი
სარგო
158 500
საქონელი
და
მომსახურება
25 500
ოფისის
ხარჯები
8 300
საკანცელარიო
საქონლის
შეძენა
300
რეცხვისა
და
ქიმწმენდის
ხარჯი
300
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
2 500
კომუნალური
ხარჯი
4 500
ელექტროენერგიის
ხარჯი
500
ბუნებრივი
და
თხევადი
აირის
ხარჯი
4 000
ოფისის
ხარჯი
რომელიც
არ
არის
კლასიფიცირებული
700
რბილი
ინვენტარისა
და
უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
დაკავშირებული
ხარჯები
8 100
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
9 100
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
4 600
ტრანსპორტის
დაქირავების
(გადაზიდვა
-გადაყვანის
) ხარჯი
4 500
სხვა
მანქანა
-დანადგარები
და
ინვენტარის
შეძენა
რომელიც
არ
არის
კლასიფიცირებული
4 000
ორგ
.კოდი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
სამხატვრო
სკოლა
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
88 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
16,0
ხარჯები
88 000,0
შრომის
ანაზღაურება
84 600,0
ხელფასი
84 600,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
84 600,0
თანამდებობრივი
სარგო
84 600,0
საქონელი
და
მომსახურება
3 400,0
მივლინებები
300,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
300
ოფისის
ხარჯები
2 150,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
300
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
50,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
50
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
70
საოფისე
ტექნიკის
, ინვენტარის
, მანქანა
-დანადგარების
მოვლა
-შენახვის
, ექსპლუატაციისა
და
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
150,0
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
880
საფოსტო
მომსახურების
ხარჯი
80,0
კომუნალური
ხარჯი
620,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
500
წყლის
ხარჯი
120
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
950,0
კადრების
მომზადება
-გადამზადებასთან
, კვალიფიკაციის
ამაღლებასა
და
სტაჟირებასთან
დაკავშირებული
ხარჯი
380,0
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
570
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
გრიგოლ
კილაძის
სახ
. მუსიკალური
სკოლა
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
160 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
44,0
ხარჯები
160 000,0
შრომის
ანაზღაურება
160 000,0
ხელფასი
160 000,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
160 000,0
თანამდებობრივი
სარგო
160 000
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
სამუზეუმო
გაერთიანება
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
182 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
36,0
ხარჯები
182 000,0
შრომის
ანაზღაურება
165 480,0
ხელფასი
165 480,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
165 480,0
თანამდებობრივი
სარგო
165 480
საქონელი
და
მომსახურება
16 520,0
შტატგარეშე
მომუშავეთა
ანაზღაურება
6 000
მივლინებები
200,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
200
ოფისის
ხარჯები
2 030,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
300
ნორმატიული
აქტების
, საცნობარო
და
სპეციალური
ლიტერატურის
, ჟურნალ
-გაზეთის
შეძენა
და
ყველა
სახის
საგამომცემლო
-სასტამბო
(არაძირითადი
საქმიანობის
) ხარჯები
50,0
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
220,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
120,0
სხვა
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექნიკის
შეძენასა
და
დამონტაჟებასთან
დაკავშირებული
ხარჯი
100,0
საოფისე
ინვენტარის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
200,0
სხვა
საოფისე
მცირეფასიანი
ინვენტარის
შეძენასა
და
დამონტაჟებასთან
დაკავშირებული
ხარჯი
200,0
საოფისე
ტექნიკის
, ინვენტარის
, მანქანა
-დანადგარების
მოვლა
-შენახვის
, ექსპლუატაციისა
და
მიმდინარე
რემონტის
ხარჯი
130,0
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
600
საფოსტო
მომსახურების
ხარჯი
30,0
კომუნალური
ხარჯი
500,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
500
რბილი
ინვენტარის
, უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
დაკავშირებული
ხარჯები
300,0
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
1 350,0
ტრანსპორტის
დაქირავების
(გადაზიდვა
-გადაყვანის
) ხარჯი
1350
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
6 640,0
საარქივო
მომსახურების
ხარჯი
700,0
შენობა
-ნაგებობის
დაცვის
ხარჯი
2500
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
3440
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ა
(ა
)იპ
კულტურის
და
მოსწავლე
-ახალგაზრდობის
ცენტრი
ორგ
.კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
05 02 02
სულ
ჯამი
900 000,0
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
220,0
ხარჯები
900 000,0
შრომის
ანაზღაურება
398 460,0
ხელფასი
398 460,0
ხელფასები
ფულადი
ფორმით
398 460,0
თანამდებობრივი
სარგო
398460
საქონელი
და
მომსახურება
501 540,0
შტატგარეშე
მომუშავეთა
ანაზღაურება
436680
მივლინებები
10 000,0
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით
5 000,0
მივლინება
ქვეყნის
გარეთ
5 000,0
ოფისის
ხარჯები
18 400,0
საკანცელარიო
, საწერ
-სახაზავი
ქაღალდის
, საბუღალტრო
ბლანკების
, ბიულეტინების
, საკანცელარიო
წიგნების
და
სხვა
ანალოგიური
მასალების
შეძენა
2100
მცირეფასიანი
საოფისე
ტექტნიკის
შეძენა
და
დამონტაჟების
ხარჯი
800,0
კარტრიჯების
შეძენა
და
დატუმბვა
800,0
ოფისისათვის
სანიტარული
საგნებისა
და
საჭირო
მასალების
შეძენის
ხარჯი
1900
კავშირგაბმულობის
ხარჯი
2500
საფოსტო
მომსახურების
ხარჯი
100,0
კომუნალური
ხარჯი
11 000,0
ელექტროენერგიის
ხარჯი
4000
წყლის
ხარჯი
3000
ბუნებრივი
და
თხევადი
არის
ხარჯი
4000
ტრანსპორტის
, ტექნიკისა
და
იარაღის
ექსპლოატაციისა
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
11 400,0
საწვავ
/საპოხი
მასალების
შეძენის
ხარჯი
6500
ტრანსპორტის
დაქირავების
(გადაზიდვა
-გადაყვანის
) ხარჯი
4900
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
25 060,0
რეკლამის
ხარჯი
1200
შენობა
-ნაგებობის
დაცვის
ხარჯი
3600
სხვა
დანარჩენ
საქონელსა
და
მომსახურებაზე
გაწეული
დანარჩენი
ხარჯი
20260
პროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ქვეპროგრამა
:
კულტურა
, ახალგაზრდობა
და
სპორტი
ქვეპროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 03
ქვეპროგრამის
დასახელება
:
ტურიზმის
ხელშეწყობის
პროგრამა
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკური
განვითარებისა
და
ქონების
მართვის
სამსახური
დასახელება
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
60 000
სულ
ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამისაღწერა
:
2020 წლისთვის
იგეგმება
ღონისძიება
, მიზანი
:გურიის
,როგორც
ტურისტული
რეგიონის
პოპულარიზაცია
, თანამშრომლობის
განვითარება
კერძო
სექტორსა
და
მუნიციპალიტეტს
შორის
, პროფესიონალი
კადრების
მომზადება
მომსახურების
სფეროში
მაღალი
სტანდარტების
შესაბამისად
, კურორტ
გომისმთის
, როგორც
ტურისტული
ობიექტის
განვითარება
-პოპულარიზაცია
. სარეკლამო
-საინფორმაციო
კამპანია
ქუთაისსა
და
ბათუმში
. პროექტის
,,ჩაის
გზა
“ს
გაგრძელება
და
ახალი
მუნიციპალური
პროექტის
,,ჩხავერის
ისტორია
“პოპულარიზაცია
.
ხარჯთაღრიცხვა
ღონისძიებების
მიხედვით
2020 წელი
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა
დასახელება
პროდუქტები
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ვიდეორგოლი
1
30 000
30 000
ინფოტურის
მოწყობა
სხვადასხვა
სეგმენტისთვის
6
400
2400
ტურიზმის
გამოფენებში
მონაწილეობის
მიღება
2
2500
5000
სარეკლამო
-საინფორმაციო
კამპანია
ქუთაისსა
და
ბათუმში
2
2 000
4 000
ტურისტული
კონფერენცია
1
5 000
5 000
დასუფთავების
აქცია
ტურისტულ
ზონაში
1
150
150
ველოტური
2
750
1500
სარეკლამო
საინფორმაციო
მასალები
1450
შემხვედრიღონისძიებები
3
1000
3000
ფოტოგრაფის
მოწვევა
1
1500
1500
პრესტური
(მოწვეული
ჟურნალისტებისთვის
20 პერსონა
)
4
1500
6000
სულ
60,000
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
გურიის
ტურისტული
პოტენციალის
გაზრდა
.მომსახურების
სფეროს
გაუმჯობესება
კვალიფიციური
კადრების
მეშვეობით
, ტურისტების
რაოდენობის
ზრდა
,ადგილობრივი
მოსახლეობის
ეკონომიური
სარგებლის
მიღება
, ქართული
ჩაისა
და
გურული
ჯიშის
ღვინოების
პოპულარიზაცია
.
პრიორიტეტის
დასახელება
, რომლის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
პროგრამა
:
კულტურა
, ახალგაზრდობა
და
სპორტი
პროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 04
პროგრამის
დასახელება
:
ახალგაზრდული
პროგრამები
პროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
პროგრამის
მიზანია
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერა
, რომელიც
გულისხმობს
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში
ბავშვებისა
და
ახალგაზრდების
თვითრეალიზაციის
შესაძლებლობას
, მათი
საქმიანობის
სტიმულირებას
.
პროგრამის
აღწერა
:
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ახალგაზრდული
ინიციატივების
მხარდაჭერა
, ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
პოპულარიზაცია
, ახალგაზრდებისთვის
არაფორმალური
საგანმანათლებლო
სერვისების
ხელმისაწვდომობა
, ახალგაზრდების
ჩართულობას
მასობრივ
ღონისძიებებში
, ახალგაზრდების
ნიჭისა
და
უნარების
თვითრეალიზების
სასუალების
მიცემა
და
სამეწარმეო
უნარების
განვითარებას
.
ახალგაზრდების
ინოვაციური
იდეების
თანადაფინანსება
კონკურსების
მეშვეობით
.
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
ისეთი
ღონისძიებები
როგორიცაა
: შემოქმედებითი
ნიჭით
დაჯილდოებული
ახალგაზრდების
აღმოჩენა
და
მათი
შემოქმედების
პოპულარიზაცია
, ახალგაზრდული
ბანაკების
მოწყობა
, ინტელექტ
თამაშების
,,რა
,სად
, როდის
" ორგანიზება
, ბავშვთა
დაცვის
საერთაშორისო
დღე
, ახალგაზრდების
ინიციატივების
მხარდაჭერა
და
დაფინანსება
, სხვადასხვა
სახის
გაუთვალისწინებელი
და
დაუგეგმავი
ღონისძიებები
.
პროგრამის
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერა
20 000,00
ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
20 000,00
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
მასობრივ
ახალგაზრდულ
ღონისძიებებში
ახალგაზრდების
ჩართულობა
; მხარდაჭერილი
ახალგაზრდული
ინიციატივები
პრიორიტეტის
დასახელება
, რომლის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
პროგრამა
:
კულტურა
, ახალგაზრდობა
და
სპორტი
პროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
05 05
პროგრამის
დასახელება
:
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
პროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
პროგრამის
აღწერა
:
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებული
ეკლესია
-მონასტრების
ფინანსური
მხარდაჭერა
, ასევე
ზოგიერთ
ტაძრისა
და
მის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
განხორციელდება
მცირე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
.
პროგრამის
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
100 000
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
100 000
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
რეაბილიტირებული
სიძველეები
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
პრიორიტეტის
ბიუჯეტი
: 1 800 000 ლარი
.
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
ხელშეწყობა
და
მათი
სოციალური
დაცვა
წარმოადგენს
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
პრიორიტეტს
. თვითმმართველობა
არსებული
რესურსებისა
და
კომპეტენციის
ფარგლებში
განაგრძობს
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
სხვადასხვა
დახმარებებითა
და
შეღავათებით
უზრუნველყოფას
. ერთიანი
სახელმწიფო
პოლიტიკის
ფარგლებში
გაგრძელდება
, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
მიზნით
, ადგილობრივ
დონეზე
, სხვადასხვა
ღონისძიებების
განხორციელება
, რაც
უზრუნველყოფს
არა
მხოლოდ
მუნიციპალიტეტის
, არამედ
მთელი
ქვეყნის
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვას
სხვადასხვა
გადამდები
და
ინფექციური
დაავადებებისაგან
.
2020 წლის
განმავლობაში
მოსახლეობის
სოციალური
დაცვის
მიმართულებით
გაგრძელდება
ისეთი
პროგრამების
დაფინანსება
რომელიც
გაზრდის
სოციალურად
დაუცველი
ფენის
ხელმისაწვდომობას
სხვადასხვა
ჯანდაცვისა
და
მომსახურების
სერვისებზე
.
პროგრამული
კოდი
პრიორიტეტი
, პროგრამა
, ქვეპროგრამა
2020 წლის
პროექტი
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
1 800,0
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
130,0
06 01 01
ა
(ა
)ი
.პ
. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
130,0
06 02
სოციალური
პროგრამები
1 670,0
06 02 01
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარება
60,0
06 02 02
დღის
ცენტრის
დაფინანსება
45,0
06 02 03
დედ
-მამით
ობოლი
18 წლამდე
ასაკის
ბავშვთა
ერთჯერადი
დახმარება
15,0
06 02 04
მოქალაქეთა
სამედიცინო
დახმარება
280,0
06 02 05
თირკმლის
უკმარისობით
დაავადებულ
პირთა
დახმარება
37,0
06 02 06
ლეიკემიით
და
ონკოლოგიური
დაავადების
მქონე
პირების
დახმარება
260,0
06 02 07
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
255,4
06 02 08
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადადგილებულ
პირთა
დახმარება
14,0
06 02 09
სარიტუალო
დახმარება
15,0
06 02 10
სტიქიური
მოვლენების
შედეგად
დაზარალებული
და
მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი
ოჯახების
დახმარება
318,6
06 02 11
სხვა
ფულადი
სოციალური
გასაცემელი
60,0
06 02 12
მზრუნველობამოკლებულთა
ერთჯერადი
უფასო
კვებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
125,0
06 02 13
ხანდაზმულთა
სახლისათვის
კომუნალური
გადასახადებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
15,0
06 02 14
ძვირადღირებული
კვლევის
(კომპიუტერული
ტომოგრაფიის
) ერთჯერადი
დაფინანსება
100,0
06 02 15
სოციალურად
შეჭირვებული
ოჯახებში
ახალშობილის
(0-დან
1 წლამდე
) მოვლისთვის
საჭირო
საგნებისა
და
საკვების
შეძენისათვის
ყოველთვიური
დახმარება
70,0
პრიორიტეტის
დასახელება
, რომლის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
პროგრამა
:
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
პროგრამის
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 01
პროგრამის
დასახელება
:
ჯანდაცვის
პროგრამები
პროგრამის
განმახორციელებელი
:
ა
(ა
)ი
.პ
. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
პროგრამის
განხორციელების
პერიოდი
:
2020-2023 წლები
პროგრამის
მიზანი
:
პროგრამის
მიზანია
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მცხოვრები
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
უზრუნველყოფა
. სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
მიზნობრივი
ტრანსფერის
ფარგლებში
, კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
, საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურების
ხარჯების
ანაზღაურება
.
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
სისტემის
წინაშე
მდგარი
ამოცანების
შესრულება
არსებული
რეალობებისადმი
მიდგომების
ახლებურად
გააზრებას
და
რადიკალურ
გარდაქმნებს
ითხოვს
. საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
პრობლემათა
გადაჭრა
მოსახლეობის
მომსახურების
მრავალფეროვნებაში
, არსებულ
პირობებთან
ადაპტირებაში
, ჯანმრთელობისათვის
მოსალოდნელი
საფრთხეებისა
და
რისკების
თავიდან
აცილებაში
მდგომარეობს
. თვითმმართველი
ერთეულების
უფლებამოსილებები
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
სფეროში
არის
: ა
) საგანმანათლებლო
, სააღმზრდელო
და
საგანმანათლებლო
-სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
სანიტარიული
და
ჰიგიენური
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა
; ბ
) მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
დაავადებების
გავრცელების
პრევენციის
მიზნით
დერატიზაციის
, დეზინსექციისა
და
დეზინფექციის
ღონისძიებათა
ორგანიზება
; გ
) საგანმანათლებლო
, სააღმზრდელო
და
საგანმანათლებლო
-სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
პრევენციული
ღონისძიებების
განხორციელების
ხელშეწყობა
; დ
) მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
განთავსებულ
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
სანიტარიული
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა
, მათ
შორის
, საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
ესთეტიკური
და
კოსმეტიკური
პროცედურების
განმახორციელებელ
დაწესებულებებში
ინფექციების
პრევენციისა
და
კონტროლის
სანიტარიული
ნორმების
დავის
კონტროლი
; ე
) პროფილაქტიკური
აცრების
ეროვნული
კალენდრით
განსაზღვრული
იმუნოპროფილაქტიკისათვის
საქართველოს
შრომის
, ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
მიერ
მიწოდებული
მასალების
მიღების
, შენახვისა
და
განაწილების
უზრუნველყოფა
სამედიცინო
მომსახურების
მიმწოდებლებისათვის
; ვ
) პრევენციული
და
ეპიდემიოლოგიური
კონტროლის
ღონისძიებების
გატარება
ეპიდსაშიშროებისას
; ზ
) მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
პირველადი
ეპიდკვლევის
ხელშეწყობა
; თ
) „ტუბერკულოზის
კონტროლის
შესახებ
“ საქართველოს
კანონით
მათთვის
განსაზღვრული
უფლებამოსილებების
განხორციელება
.
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
სტრატეგიულ
ფუნქციები
: გადამდებ
/არაგადამდებ
დაავადებათა
ეპიდზედამხედველობა
, მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
შეფასება
; ჯანმრთელობის
რისკ
-ფაქტორების
მონიტორინგი
და
მყისიერი
რეაგირება
საგანგებო
სიტუაციების
დროს
, კოორდინაცია
ცენტრალურ
სტრუქტურებთან
; ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის
უსაფრთხო
გარემოს
უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა
. საკვებისა
და
სასმელი
წყლის
ტექნიკური
რეგლამენტებისა
და
სხვა
ნორმატიული
დოკუმენტების
მომზადებაში
მონაწილეობა
და
მუნიციპალური
მმართველობის
ორგანოების
ინფორმირება
სავარაუდო
საკვებისმიერი
და
წყლისმიერი
ინფექციების
გავრცელების
მხრივ
არსებული
მდგომარეობის
შესახებ
; ჯანმრთელობის
განმტკიცება
ჯანმრთელობის
დაცვაში
უთანასწორობისა
და
სოციალურ
დეტერმინანტებზე
ზემოქმედების
განხორციელების
გზით
; დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა
და
პროფილაქტიკა
.; მოსახლეობის
, თემის
წარმომადგენლების
, ცალკეული
მოწყვლადი
ჯგუფების
ორგანიზება
და
წარმართვა
ჯანმრთელობასა
და
კეთილდღეობასთან
დაკავშირებულ
საკითხებში
. ადამიანური
რესურსების
პროფესიული
განვითარება
, მოტივირება
და
შენარჩუნება
; საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ორგანიზაციულ
-სტრუქტურული
სრულყოფა
, ადეკვატური
დაფინანსების
მიღწევა
და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
სერვისებსა
და
პროდუქტებზე
ხელმისაწვდომობის
უზუნველყოფა
; ჯანმრთელობის
ადვოკატირება
, მოსახლეობასთან
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება
, საინფორმაციო
განმარტებითი
საქმიანობა
, სოციალური
მობილიზაცია
; მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული
ჯანდაცვის
პოლიტიკისა
და
პრაქტიკის
წარმოებისათვის
კვლევითი
სამუშაოების
წარმოება
და
მონაწილეობის
მიღება
.
პროგრამის
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის
დასახელება
2020 წელი
იმუნიზაციია
130 000
სულ
პროგრამა
130 000
საბოლოო
მოსალოდნელი
შედეგი
• გადამდებ
დაავადებათა
პრევენციისა
და
ჯანმრთელობაზე
მავნე
ფაქტორების
ზემოქმედების
თაობაზე
მოსახლეობის
ინფორმირების
გზით
, ჯანმრთელობის
დაცვის
ხელშეწყობა
;
• სადერატიზაციო
სამუშაოების
ჩატარება
საცხოვრებელი
სახლების
სარდაფებსა
და
ბუნკერებში
(კარდა
კერძო
სექტორისა
) და
ამის
საფუძველზე
მუნიციპალიტეტში
ეპიდსიტუაციის
გაუმჯობესება
;
• მედიკამენტებისა
და
სამედიცინო
საგნების
ხელმისაწვდომობა
;
• სამედიცინო
მომსახურების
ხელმისაწვდომობა
, სიკვდილიანობისა
და
ავადობის
შემცირება
.
ღონისძიების
განაცხადის
ფორმა
N3
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 01
ღონისძიების
დასახელება
:
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
60 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
60 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტირებულ
მრავალშვილიან
ოჯახებს
, რომლებსაც
ჰყავთ
4 და
მეტი
18 წლამდე
ასაკის
ბავშვი
და
რეგისტრირებული
არიან
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახების
მონაცემთა
ერთიან
ბაზაში
სარეიტინგო
ქულით
100000-დან
და
150 001-მდე
, ყოველთვიურად
დახმარება
გაეწევა
თითოეულ
ბავშვზე
25 ლარის
ოდენობით
. ოთხშვილიან
ოჯახს
ერთ
-ერთი
შვილის
18 წლის
ასაკის
შესრულებისას
ეხსნება
დახმარება
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 01
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარება
40
1 500
60 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახების
გაუმჯობესებული
ფინანსური
მდგომარეობა
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 02
ღონისძიების
დასახელება
:
დღის
ცენტრის
დაფინანსება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
45 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
45 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული
6-დან
18 წლამდე
ბავშვების
თანადაფინანსება
, რომლებიც
სარგებლობენ
არასამეწარმეო
(არაკომერციული
) იურიდიული
პირის
„მომავლის
სხივის
“ დღის
ცენტრის
მომსახურებით
. ქვეპროგრამის
მიზანია
დღის
ცენტრის
ბენეფიციარებისათვის
ხელსაყრელი
პირობების
შექმნა
და
მათ
სოციალურ
რეაბილიტაციაზე
ზრუნვა
.
არასამეწარმეო
(არაკომერციული
) იურიდიული
პირის
„მომავლის
სხივის
“ ადმინისტრირებაში
მყოფი
„ბავშვთა
მცირე
საოჯახო
ტიპის
სახლის
“ კომუნალური
ხარჯების
დაფარვაში
დახმარება
.არასამეწარმეო
(არაკომერციული
) იურიდიული
პირი
„მომავლის
სხივის
“ დაფინანსება
ყოველთვიურად
ერთ
ბენეფიციარზე
არაუმეტეს
150 ლარისა
, პროგრამის
განმახორციელებელი
ორგანიზაციის
მიერ
ერთ
ბენეფიციარზე
გათვლილი
გაწეული
მომსახურების
შესახებ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის
შესაბამისად
.
სოციალური
საცხოვრისის
(ბავშვთა
მცირე
საოჯახო
ტიპის
სახლი
) მობინადრეთა
მიერ
გახარჯული
ბუნებრივი
აირის
თანხის
ანაზღაურება
, წარმოდგენილი
მოხმარებული
კომუნალური
მომსახურების
დამადასტურებელი
ქვითრის
საფუძველზე
, თანხის
ჩარიცხვით
მომსახურების
მიმწოდებელთან
, ფაქტობრივი
ხარჯის
მიხედვით
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 02
დღის
ცენტრის
დაფინანსება
25
1 800
45 000
2,5
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 02
დღის
ცენტრის
დაფინანსება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
ბენეფიციარებისთვის
შექმნილი
აუცილებელი
საყოფაცხოვრებო
პირობები
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 03
ღონისძიების
დასახელება
:
დედ
-მამით
ობოლი
18 წლამდე
ასაკის
ბავშვთა
ერთჯერადი
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
15 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
15 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
პროგრამა
მიზანია
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
, დედ
-მამით
ობოლი
18 წლამდე
ასაკის
ბავშვების
დახმარება
. დახმარება
გულისხმობს
ბენეფიციარებისათვის
წელიწადში
4-ჯერ
(კვარტალში
ერთხელ
) მატერიალურ
დახმარებას
, თითოეულ
ჯერზე
400 ლარის
ოდენობით
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 03
დედ
-მამით
ობოლი
18 წლამდე
ასაკის
ბავშვთა
ერთჯერადი
დახმარება
10
375
15 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 03
დედ
-მამით
ობოლი
18 წლამდე
ასაკის
ბავშვთა
ერთჯერადი
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
10 ბენეფიციარს
გაეწევა
ფინანსური
დახმარება
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 04
ღონისძიების
დასახელება
:
მოქალაქეთა
სამედიცინო
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
280 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
280 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
მოსახლეობის
სამედიცინო
მომსახურების
და
მედიკამენტების
ხარჯების
ანაზღაურებაში
დახმარებას
, კერძოდ
:
• მოქალაქეებს
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0-დან
15001-მდეა
და
უფლება
აქვთ
მიიღონ
ერთჯერადი
დახმარება
100 ლარის
ოდენობით
, წლის
განმავლობაში
ერთხელ
პირად
ანგარიშზე
ჩარიცხვით
ან
უნაღდო
ანგარიშსწორებას
მედიკამენტებზე
ფარმაცევტულ
დაწესებულებაში
ჩარიცხვით
(მათი
არჩევანით
), უარის
თქმის
საფუძველი
შეიძლება
გახდეს
ბენეფიციარის
ქრონიკული
დაავადებების
სამკურნალო
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფის
პროგრამაში
მონაწილეობის
შესაძლებლობა
.
• მოქალაქეებს
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0-დან
150001-მდეა
და
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ვეტერანებს
, ასევე
მკვეთრად
გამოხატული
შშმ
პირებს
და
შშმ
ბავშვებს
(18 წლამდე
), უფლება
აქვთ
მიიღონ
სამედიცინო
მომსახურების
თანაგადახდა
უნაღდო
ანგარიშსწორებით
, კერძოდ
:
ა
) იმ
შემთხვევაში
თუ
სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანია
და
სხვა
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
40% ნაკლებია
ან
ტოლი
150 ლარის
, დაფინანსება
მოხდება
სრულად
;
ბ
) იმ
შემთხვევაში
თუ
სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანია
და
სხვა
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
40% მეტია
150 ლარზე
, მაშინ
დაფინანსება
მოხდება
საყოველთაო
ჯანდაცვის
(სადაზღვევო
კომპანია
) თანაგადახდის
ფარგლებში
არსებული
ტარიფით
განსაზღვრული
სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანიის
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
40%-ის
, მაგრამ
არაუმეტეს
500 ლარისა
. დაფინანსების
ქვედა
ზღვარია
150 ლარი
. თუ
არ
არსებობს
თანაგადახდა
, ანუ
თუ
მკურნალობის
ხარჯები
მთლიანად
პაციენტის
დასაფარია
, ასეთ
შემთხვევაში
დაფინანსება
მოხდება
წარმოდგენილი
თანხის
ნახევრის
, მაგრამ
არაუმეტეს
500 ლარისა
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 04
მოქალაქეთა
სამედიცინო
დახმარება
1400
200
280 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 04
მოქალაქეთა
სამედიცინო
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
საშუალოდ
1400 ბენეფიციარის
სამედიცინო
სერვისებზე
გაზრდილი
ხელმისაწვდომობა
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 05
ღონისძიების
დასახელება
:
თირკმლის
უკმარისობით
დაავადებულ
პირთა
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
37 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
37 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
თირკმლის
უკმარისობით
დაავადებულ
პირებს
, რომლებიც
ჩართული
არიან
დიალიზის
სახელმწიფო
პროგრამაში
და
ხანგრძლივი
პერიოდის
განმავლობაში
საჭიროებენ
დიალიზის
კურსის
ჩატარებას
, უფლება
აქვთ
ისარგებლონ
კვარტალში
ერთხელ
ფულადი
დახმარებით
200 ლარის
ოდენობით
, ხოლო
პერიტონიალურ
შემთხვევაში
ყოველთვიურად
100 ლარის
ოდენობით
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 05
თირკმლის
უკმარისობით
დაავადებულ
პირთა
დახმარება
46
800
37 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 05
თირკმლის
უკმარისობით
დაავადებულ
პირთა
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
სამედიცინო
სერვისებზე
გაზრდილი
ხელმისაწვდომობა
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 06
ღონისძიების
დასახელება
:
ლეიკემიით
და
ონკოლოგიური
დაავადების
მქონე
პირების
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
260 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
260 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული
, ლეიკემიით
და
ონოლოგიური
დაავადების
მქონე
პირებისათვის
, საქართველოს
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
სამედიცინო
დაწესებულებებში
, სამედიცინო
მომსახურების
ხარჯების
ანაზღაურებაში
დახმარებას
, წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
(გარდა
განსაკუთრებული
შემთხვევებისა
, რომლებიც
შესაძლებელია
დაფინანსდეს
განმეორებით
).
პროგრამა
გულისხმობს
ბენეფიციარებისათვის
მკურნალობის
ხარჯების
თანაგადახდას
, შემდეგი
კრიტერიუმის
გათვალისწინებით
:
ა
) იმ
შემთხვევაში
, სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანიის
და
სხვა
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
40% არ
აღემატება
200 ლარს
, ანაზღაურება
მოხდება
მოთხოვნილი
თანხის
სრული
ოდენობით
(არაუმეტეს
200 ლარისა
).
ბ
) იმ
შემთხვევაში
თუ
სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანიის
და
სხვა
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
40% მეტია
200 ლარზე
, შემთხვევის
დაფინანსება
მოხდება
საყოველთაო
ჯანდაცვის
(სადაზღვევო
კომპანია
) ფარგლებში
არსებული
ტარიფით
განსაზღვრული
სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანია
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
40%-ის
, მაგრამ
არაუმეტეს
600 ლარისა
. დაფინანსების
ქვედა
ზღვარია
200 ლარი
, თუ
არ
არსებობს
თანაგადახდა
, ანუ
თუ
მკურნალობის
ხარჯები
მთლიანად
პაციენტის
დასაფარია
, ასეთ
შემთხვევაში
დაფინანსება
მოხდება
წარმოდგენილი
თანხის
ნახევრის
, მაგრამ
არაუმეტეს
600 ლარისა
.
გ
) დაფინანსებას
ონკოლოგიური
დაავადების
სამკურნალოდ
, ბენეფიციარები
წელიწადში
ერთხელ
მიიღებენ
უნაღდო
ანგარიშსწორებით
ფარმაცევტულ
დაწესებულებებში
, ინვოისით
წარმოდგენილი
თანხის
შესაბამისად
, მაგრამ
არაუმეტეს
200 ლარისა
.
ე
) განმეორებითი
დაფინანსების
შემთხვევაში
, პაციენტის
დაფინანსება
მოხდება
საყოველთაო
ჯანდაცვის
(სადაზღვევო
კომპანია
და
სხვა
) ფარგლებში
არსებული
ტარიფით
განსაზღვრული
სახელმწიფოს
(სადაზღვევო
კომპანია
) მიერ
ასანაზღაურებელი
თანხის
30%-ის
, მაგრამ
არაუმეტეს
300 ლარისა
. დაფინანსების
ქვედა
ზღვარია
150 ლარი
.
ვ
) აღნიშნული
მუხლით
, განმცხადებელს
შეიძლება
უარი
ეთქვას
დაფინანსებაზე
გარკვეული
ნოზოლოგიების
დროს
, (ზედაპირული
მცირე
ზომის
კეთილთვისებიანი
სიმსივნეეების
გეგმიურად
თანადაფინანსებაზე
) რაც
ნეგატიურად
არ
აისახება
ბენეფიციარის
ჯანმრთელობაზე
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 06
ლეიკემიით
და
ონკოლოგიური
დაავადების
მქონე
პირების
დახმარება
1000
260
260 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 06
ლეიკემიით
და
ონკოლოგიური
დაავადების
მქონე
პირების
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
საშუალოდ
1000 ბენეფიციარისთვის
სამედიცინო
სერვისები
გახდება
ხელმისაწვდომობი
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 07
ღონისძიების
დასახელება
:
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
255 400
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
255 400
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
1. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
18 წელს
გადაცილებული
განსაკუთრებული
საჭიროების
მქონე
პირთა
დაფინანსებას
(თვის
განმავლობაში
არაუმეტეს
25 ბენეფიციარისა
), რომლებიც
სარგებლობენ
საქველომოქმედო
ასოციაცია
,,გურია
“-ს
, არაკომერციული
-ჰუმანიტარული
ორგანიზაციის
„დღის
ცენტრი
“-ს
მომსახურებით
. კერძოდ
:
ა
) ბენეფიციართა
„დღის
ცენტრში
“ ტრანსპორტირებას
;
ბ
) ბენეფიცირთა
ყოველდღიურ
მომსახურებას
კვებით
;
გ
) ბენეფიციართა
სამედიცინო
მომსახურებას
და
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფას
;
დ
) ბენეფიციართა
სანიტარულ
-ჰიგიენური
და
ფსიქოლოგიური
მომსახურებით
უზრუნველყოფას
;
ე
) ზაფხულის
სეზონზე
ბენეფიციარებისათვის
სარეაბილიტაციო
კურსის
ჩატარებას
.
დღის
ცენტრი
(საქველომოქმედო
ასოციაცია
,,გურია
“), არაკომერციული
-ჰუმანიტარული
ორგანიზაციის
დაფინანსება
ყოველთვიურად
არაუმეტეს
250 ლარისა
ერთ
ბენეფიციარზე
, ორგანიზაციის
მიერ
წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის
შესაბამისად
.
2. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
, განსაკუთრებული
საჭიროების
მქონე
პირებს
, რომელთაც
მინიჭებული
აქვთ
მკვეთრად
ან
მნიშვნელოვნად
გამოხატული
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსი
, (I ჯგუფი
მხოლოდ
მხედველობით
შშმ
პირები
და
შშმ
ბავშვები
), უფლება
აქვთ
ისარგებლონ
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
ფულადი
დახმარებით
250 ლარის
ოდენობით
; მნიშვნელოვნად
გამოხატული
შშმ
პირებს
და
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
100 ლარის
ოდენობით
(II ჯგუფი
მხოლოდ
მხედველობით
შშმ
პირები
) .
3. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
განსაკუთრებული
საჭიროების
მქონე
პირებს
, რომელთაც
მინიჭებული
აქვთ
მკვეთრად
გამოხატული
(I ჯგუფი
) შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსი
(გარდა
მხედველობით
შშმ
პირებისა
) ასევე
შშმ
ბავშვებს
, უფლება
აქვთ
ისარგებლონ
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
, ფინანსური
დახმარებით
, 100 ლარის
ოდენობით
.
4. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ვეტერანებს
, რომელთაც
აქვთ
მკვეთრად
ან
მნიშვნელოვნად
გამოხატული
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსი
, უფლება
აქვთ
ისარგებლონ
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
, ფინანსური
დახმარებით
, 120 ლარის
ოდენობით
(კომუნალური
სუბსიდირება
) უნაღდო
ანგარიშსწორებით
თანხის
პირად
ანგარიშზე
ჩარიცხვის
გზით
.
4.1. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
შშმ
პირების
ცხოვრების
გაუმჯობესებისა
და
ხელშეწყობის
მიზნით
დახმარება
(წლის
განმავლობაში
არაუმეტეს
85000 ლარი
), კერძოდ
:
4.2. შშმ
პირებისათვის
სპეციალური
ინვენტარის
ან
დამხმარე
საშუალებების
შეძენა
ან
სხვა
.
4.3. შშმ
პირებს
, რომელთა
ასაკი
6-დან
18 წლამდეა
და
რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0-დან
150001-მდეა
, შესაძლებლობა
ეძლევათ
მიიღონ
დახმარება
(საჭიროების
შემთხვევაში
) ჰიგიენური
საშუალებების
(პამპერსი
თვეში
არაუმეტეს
60 ლარისა
) შესაძენად
, უნაღდო
ანგარიშსწორებით
ფარმაცევტულ
დაწესებულებაში
.
4.4. წარმოდგენილი
პროექტების
დაფინანსება
(ურთიერთშეთანხმებით
, თანადაფინანსების
შემთხვევაში
მუნიციპალიტეტი
იღებს
ვალდებულებას
დააფინანსოს
თანაგადახდის
არაუმეტეს
80%).
4.5. ბავშვთა
ადრეული
განვითარების
პროგრამაში
(ან
სხვა
სარეაბილიტაციო
პროგრამებში
(0-18 მდე
)) ჩართულ
ბენეფიციარებისთვის
სერვისის
მისაღებად
ტრანსპორტირების
ხარჯების
(სრული
ან
ნაწილობრივი
) ანაზღაურებაში
ფინანსური
(უნაღდო
ანგარიშსწორებით
) დახმარება
.
4.6. ოზურგეთის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული
აუტიზმის
სპექტრის
აშლილობის
მქონე
ბავშვებს
(7-18 წლამდე
, გამონაკლის
შემთხვევაში
0-დან
7 წლამდე
), რომლებიც
ჩართული
არიან
ფსიქო
-სოციალური
რეაბილიტაციის
პროგრამაში
, უფლება
აქვთ
მიიღონ
ყოველთვიური
დახმარება
, (საჭიროების
შემთხვევაში
ყოველთვიურად
წლის
განმავლობაში
) მომსახურების
ხარჯების
ანაზღაურებაში
შემდეგი
ოდენობით
:
1. ბავშვები
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0-დან
70001-მდეა
, მიიღებენ
90%-იან
თანაგადახდას
(თვეში
20 სეანსი
) არაუმეტეს
360 ლარისა
.
2. ბავშვები
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
70000-დან
150001-მდეა
, მიიღებენ
70%-იან
თანაგადახდას
(თვეში
20 სეანსი
) არაუმეტეს
280 ლარისა
.
3. ბავშვები
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
150000-დან
250001-მდეა
, მიიღებენ
50%-იან
თანაგადახდას
(თვეში
20 სეანსი
) არაუმეტეს
200 ლარისა
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 07
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
. მათ
შორის
:
615
4 340,00
255 400
2.7.2.1.
საქველმოქმედო
ასოციაცია
,,გურია
''
25
4 080
102 000
2.5.
სხვა
შშმ
პირების
დახმარება
590
260
153 400
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 07
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
შშმ
პირებს
გაეწევა
ფინანსური
დახმარება
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 08
ღონისძიების
დასახელება
:
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადადგილებულ
პირთა
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
14 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
14 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
პროგრამა
გულისხმობს
: 1. „საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
- დევნილთა
შესახებ
“ საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული
, ზამთრის
სეზონთან
დაკავშირებით
, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
დროებით
რეგისტრირებულ
და
ფაქტობრივად
მცხოვრები
, იძულებით
გადაადგილებული
ოჯახების
სათბობით
უზრუნველყოფის
მიზნით
დახმარების
გაწევას
200 ლარის
ოდენობით
. 2. „საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
- დევნილთა
შესახებ
“ საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული
, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
დროებით
რეგისტრირებულ
და
ფაქტობრივად
მცხოვრებ
, იძულებით
გადაადგილებული
პირის
გარდაცვალების
შემთხვევაში
, სარიტუალო
ხარჯებისათვის
, გარდაცვლილის
ოჯახის
ფინანსურ
დახმარებას
250 ლარის
ოდენობით
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 08
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადადგილებულ
პირთა
დახმარება
სათბობით
უზრუნველყოფის
მიზნით
65
200
13 000
2.7.2.1.
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადადგილებულ
პირთა
დახმარება
გარდაცვალების
შემთხვევაში
4
250
1 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 08
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადადგილებულ
პირთა
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
სათბობით
ნაწილობრივ
უზრუნველყოფილი
65 ოჯახი
.
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 09
ღონისძიების
დასახელება
:
სარიტუალო
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
15 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
15 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
პროგრამა
ითვალისწინებს
: 1. „სამშობლოს
დაცვისას
დაღუპულთა
და
ომის
შემდეგ
გარდაცვლილ
მეომართა
ხსოვნის
უკვდავყოფის
შესახებ
“ საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული
, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
, სამამულო
ომისა
და
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობის
, თავისუფლებისა
და
დამოუკიდებლობისათვის
საბრძოლო
მოქმედებების
მონაწილე
პირის
გარდაცვალების
შემთხვევაში
, დაკრძალვის
ხარჯებისათვის
, გარდაცლვლილის
ოჯახის
ფინანსურ
დახმარებას
500 ლარის
ოდენობით
. 2. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
უჭირისუფლო
(უპატრონო
) მიცვალებულის
, რომელიც
იდენტიფიცირებულია
, მაგრამ
შეუძლებელია
გარდაცვლილის
ნათესავის
, კანონიერი
წარმომადგენლის
ან
მემკვიდრეობის
მიღებაზე
უფლებამოსილი
სხვა
პირის
დადგენა
, სარიტუალო
ხარჯების
ანაზღაურება
ხდება
არაუმეტეს
500 ლარისა
შესაბამის
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 09
სარიტუალო
დახმარება
30
500
15 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 09
სარიტუალო
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
ფინანსური
დახმარება
გაეწევა
30 -მდე
გარდაცვლილის
ოჯახს
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 10
ღონისძიების
დასახელება
:
სტიქიური
მოვლენების
შედეგად
დაზარალებული
და
მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი
ოჯახების
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
318 600
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
318 600
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფ
ოჯახებს
, ეძლევათ
საშუალება
მიიღონ
დახმარება
, კერძოდ
:
1. მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფ
ოჯახებს
(რომელთა
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0-დან
200001-მდეა
), საცხოვრებელი
პირობების
გასაუმჯობესებლად
ეძლევათ
საშუალება
მიღონ
მატერიალური
(გამონაკლის
შემთხვევაში
ფინანსური
) დახმარება
საცხოვრებელი
პირობების
გასაუმჯობესებლად
.
2. თავშესაფრის
გარეშე
დარჩენილ
ოჯახებს
ეძლევათ
საშუალება
მიიღონ
დახმარება
საცხოვრებელი
ფართით
დაკმაყოფილებაში
(სოციალური
საცხოვრისი
, საცხოვრებელი
ფართის
ქირით
უზრუნველყოფა
(ნაწილობრივ
ან
მთლიანად
)).
3. გამონაკლის
შემთხვევაში
სამუშაო
ჯგუფი
განიხილავს
განსაკუთრებულ
მდგომარეობებს
(ხანძარი
ან
სხვა
). გაწეული
დახმარების
ოდენობა
ერთეულ
შემთხვევაზე
არ
უნდა
აღემატებოდეს
10000 ლარს
. განსაკუთრებულ
შემთხვევებში
დახმარების
ოდენობას
განსაზღვრავს
სამუშაო
ჯგუფი
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 10
სტიქიური
მოვლენების
შედეგად
დაზარალებული
და
მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი
ოჯახების
დახმარება
ბინის
ქირით
უზრუნველყოფა
50
1 800
90 000
2.7.2.1.
საცხოვრებელი
პირობების
გაუმჯობესებისათვის
50
4 572
228 600
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 10
სტიქიური
მოვლენების
შედეგად
დაზარალებული
და
მძიმე
საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი
ოჯახების
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
ბენეფიციარებისთვის
გაუმჯობესებული
საცხოვრებელი
პირობები
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 11
ღონისძიების
დასახელება
:
სხვა
ფულადი
სოციალური
გასაცემელი
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
60 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
60 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
და
ფაქტობრივად
მცხოვრები
ოჯახებისთვის
ფინანსური
დახმარება
განსაკუთრებულ
შემთხვევებში
, როგორიცაა
: გადაუდებელი
მდგომარეობების
დროს
(სამედიცინო
თანადაფინანსება
, რომელიც
არ
ჯდება
მერიის
თანადაფინანსების
პროგრამაში
), ინვოისით
წარმოდგენილი
ასანაზღაურებელი
თანხის
50% არაუმეტეს
500 ლარისა
. ასევე
, არაპროგრამული
რეფერალური
მომსახურება
უნაღდო
ანგარიშსწორებით
, ინვოისით
წამოდგენილი
ასანაზღაურებელი
თანხა
არაუმეტეს
500 ლარისა
; გამონაკლის
შემთხვევაში
- ფინანსური
დახმარება
ტრანსპორტირებისათვის
მათ
შორის
ქვეყნის
გარეთ
, მაქსიმალური
ოდენობით
500 ლარი
(გარდა
იშვიათი
გამონაკლისისა
).
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 11
სხვა
ფულადი
სოციალური
გასაცემელი
120
500
60 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 11
სხვა
ფულადი
სოციალური
გასაცემელი
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
დახმარება
გაეწევა
120-მდე
ბენეფიციარს
ღონისძიების
განაცხადის
ფორმა
N3
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 12
ღონისძიების
დასახელება
:
მზრუნველობამოკლებულთა
ერთჯერადი
უფასო
კვებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
125 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
125 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
პროგრამის
მიზანია
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
შეჭირვებული
მოსახლეობის
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0-დან
200 001-მდეა
(გარდა
განსაკუთრებული
შემთხვევებისა
) დახმარების
მიზნით
ყოველდღიური
ერთჯერადი
კვებით
უზრუნველყოფა
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 12
მზრუნველობამოკლებულთა
ერთჯერადი
უფასო
კვებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
170
735,30
125 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 12
მზრუნველობამოკლებულთა
ერთჯერადი
უფასო
კვებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
საკვებით
უზრუნველყოფილი
170 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 13
ღონისძიების
დასახელება
:
ხანდაზმულთა
სახლისათვის
კომუნალური
გადასახადებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
15 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
15 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
პროგრამა
გულისხმობს
ქ
. ოზურგეთში
, მეცნიერების
ქ
. #16-ში
მდებარე
ხანდაზმულთა
სახლში
მყოფი
ბენეფიციარების
მომსახურების
სუბსიდირებას
, ხანდაზმულთა
სახლის
კომუნალური
(ბუნებრივი
აირი
, ელ
.ენერგია
) გადასახადების
დაფინანსებით
უზრუნველყოფის
სახით
.
კომუნალური
მომსახურების
(ბუნებრივი
აირის
, ელ
.ენერგია
) ხარჯების
ანაზღაურება
მოხდება
ფაქტობრივად
გაწეული
ხარჯის
დამადასტურებელი
დოკუმენტაციის
წარმოდგენის
საფუძველზე
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 13
ხანდაზმულთა
სახლისათვის
კომუნალური
გადასახადებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
52
288,46
15 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 13
ხანდაზმულთა
სახლისათვის
კომუნალური
გადასახადებით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
კომუნალური
გადასახადით
უზრუნველყოფილი
52 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 14
ღონისძიების
დასახელება
:
ძვირადღირებული
კვლევის
(კომპიუტერული
ტომოგრაფიის
) ერთჯერადი
დაფინანსება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
100 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
100 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
პირებს
, რომელთა
ოჯახების
სარეიტინგო
ქულა
0 - დან
150 001-მდეა
და
ასევე
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ვეტერანებს
, ასევე
მკვეთრად
გამოხატული
შშმ
სტატუსის
მქონე
პირებს
და
შშმ
ბავშვებს
, საჭიროების
შემთხვევაში
ეძლევათ
საშუალება
მიიღონ
თანადაფინანსება
ინვოისით
წარმოდგენილი
თანხის
90 % არაუმეტეს
200 ლარის
ფარგლებში
ძვირადღირებულ
კვლევაზე
(კომპიუტერული
ტომოგრაფია
და
ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია
).
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
პირებს
, რომელთა
ოჯახების
სარეიტინგო
ქულა
0 - დან
200001-მდეა
და
ასევე
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ვეტერანებს
, მკვეთრად
გამოხატული
შშმ
სტატუსის
მქონე
პირებს
და
შშმ
ბავშვებს
, საჭიროების
შემთხვევაში
ეძლევათ
საშუალება
მიიღონ
თანადაფინანსება
ინვოისით
წარმოდგენილი
თანხის
50 % არაუმეტეს
500 ლარის
ფარგლებში
ძვირადღირებულ
კვლევაზე
(კორონაროგრაფია
, ანგიოგრაფია
).
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ქალბატონებს
, რომელთა
ოჯახების
სარეიტინგო
ქულა
0 - დან
200 001-მდეა
, საჭიროების
შემთხვევაში
ეძლევათ
საშუალება
მიიღონ
თანადაფინანსება
ინვოისით
წარმოდგენილი
თანხის
85 % არაუმეტეს
170 ლარის
ფარგლებში
ძვირადღირებულ
კვლევაზე
- ძუძუს
კიბოს
გენეტიკური
კვლევა
. სოციალურად
დაუცველ
ქალბატონებს
, შშმ
პირებს
, მრავალშვილიან
დედებს
(18 წლამდე
ოთხი
და
მეტი
შვილი
) და
ვეტერანებს
აღნიშნული
კვლევა
დაუფინანსდებათ
სრულად
(170 ლარის
ფარგლებში
).
ასევე
გამონაკლის
შემთხვევებში
სხვა
ძვირადღირებული
კვლევების
თანადაფინანსება
, ოზურგეთში
რეგისტრირებული
იმ
პირებისა
, რომელთა
ოჯახების
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0- დან
150001-მდეა
.
ბენეფიციარებს
, რომელთაც
აღნიშნული
კვლევები
მთლიანად
ან
ნაწილობრივ
უფინანსდებათ
საყოველთაო
ჯანდაცვის
ფარგლებში
ან
რომელიმე
სადაზღვევო
კომპანიის
მიერ
, კარგავენ
ამ
მუხლით
სარგებლობის
უფლებას
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 14
ძვირადღირებული
კვლევის
(კომპიუტერული
ტომოგრაფიის
) ერთჯერადი
დაფინანსება
500
200
100 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 14
ძვირადღირებული
კვლევის
(კომპიუტერული
ტომოგრაფიის
) ერთჯერადი
დაფინანსება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
ბენეფიციარებისთვის
ძვირადღირებულ
კვლევებზე
გაზრდილი
ხელმისაწვდომობა
ქვეპროგრამის
დასახელება
, რის
ფარგლებშიც
ხორციელდება
ღონისძიება
:
სოციალური
პროგრამები
ღონისძიების
კლასიფიკაციის
კოდი
:
06 02 15
ღონისძიების
დასახელება
:
სოციალურად
შეჭირვებული
ოჯახებში
ახალშობილის
(0-დან
1 წლამდე
) მოვლისთვის
საჭირო
საგნებისა
და
საკვების
შეძენისათვის
ყოველთვიური
დახმარება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
:
განათლების
, კულტურის
, სპორტის
, ახალგაზრდულ
საკითხთა
, ჯანდაცვისა
და
სოციალური
მომსახურების
სამსახური
დაფინანსების
წყარო
2020 წელი
მუნიციპალური
ბიუჯეტი
70 000
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა
......
სულ
ქვეპროგრამა
70 000
მ
.შ
. კაპიტალური
პროექტები
მიზანი
და
აღწერა
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ოჯახებში
, რომელთა
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
0 - დან
70001 - მდეა
, ბავშვის
დაბადების
შემთხვევაში
მუნიციპალიტეტი
გამოუყოფს
1200 ლარს
(ყოველთვიურად
100 ლარი
) 1 წლის
განმავლობაში
ბავშვის
მოვლის
საგნების
, მედიკამენტისა
და
საკვების
შესაძენად
. მოსარგებლეს
ეძლევა
შესაძლებლობა
აღნიშნული
საქონელი
გაიტანოს
ფარმაცევტული
დაწესებულებიდან
.
შენიშვნა
: დახმარების
გაწევა
დაიწყება
საბუთების
წარმოდგენის
თვიდან
და
გაგრძელდება
მანამ
, სანამ
ბავშვის
ასაკი
მიაღწევს
1 წელს
.
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
რაოდენობა
ერთ
. საშ
. ფასი
სულ
(ლარი
)
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
მუხლი
06🔗 02 15
სოციალურად
შეჭირვებული
ოჯახებში
ახალშობილის
(0-დან
1 წლამდე
) მოვლისთვის
საჭირო
საგნებისა
და
საკვების
შეძენისათვის
ყოველთვიური
დახმარება
70
1 000
70 000
2.7.2.1.
ქვეპროგრამის
განხორციელების
დროითი
გეგმა
ქვეპროგრამის
/ღონისძიების
დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 15
სოციალურად
შეჭირვებული
ოჯახებში
ახალშობილის
(0-დან
1 წლამდე
) მოვლისთვის
საჭირო
საგნებისა
და
საკვების
შეძენისათვის
ყოველთვიური
დახმარება
X
X
X
X
შუალედური
მოსალოდნელი
შედეგი
(2020 წელი
)
საჭირო
საგნებით
უზრუნველყოფილი
70 ბენეფიციარი
მუხლი 18🔗.
პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19🔗.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის
გადასახდელები:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
o+F3:K161rg. kodi
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
29 371,6
47 989,9
17 995,8
29 994,1
26 211,6
250,0
25 961,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
228,0
0,0
228,0
230,0
0,0
230,0
2.
ხარჯები
17 795,3
21 402,4
1 157,3
20 245,1
20 551,7
250,0
20 301,7
2.1.
შრომის ანაზღაურება
3 421,8
3 540,6
112,2
3 428,4
3 609,6
112,2
3 497,4
2.1.1.1.1.
თანამდებობრივი სარგო
3 285,2
3 406,2
112,2
3 294,0
3 460,2
112,2
3 348,0
2.1.1.1.3.
პრემია
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.1.4.
დანამატი
132,0
134,4
0,0
134,4
149,4
0,0
149,4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
2 394,4
3 002,1
544,0
2 458,1
2 169,6
30,8
2 138,8
2.2.3.4.3.
კომპიუტერული ტექნიკა
5,3
6,0
0,0
6,0
6,0
0,0
6,0
2.2.3.4.5.
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
7,4
4,0
0,0
4,0
6,0
0,0
6,0
2.2.3.4.11.
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
11,6
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
2.2.3.5.1.
საოფისე ავეჯი
0,7
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
2.2.3.5.3.
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
19,7
10,0
2,0
8,0
23,0
2,0
21,0
2.2.3.12.1.
ელექტროენერგიის ხარჯი
547,2
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.2.3.12.2.
წყლის ხარჯი
22,0
7,0
0,0
7,0
20,0
0,0
20,0
2.2.3.12.3.
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
9,7
8,5
0,5
8,0
12,5
0,5
12,0
2.4.
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
65,7
0,0
65,7
2.5.
სუბსიდიები
9 610,3
11 865,0
0,0
11 865,0
12 075,0
107,0
11 968,0
2.6.
გრანტები
0,0
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
1 009,5
1 050,4
0,0
1 050,4
1 189,4
0,0
1 189,4
2.8.
სხვა ხარჯები
1 353,4
1 859,3
501,1
1 358,2
1 372,4
0,0
1 372,4
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
472,8
775,8
0,0
775,8
653,8
0,0
653,8
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 576,3
26 587,5
16 838,5
9 749,0
5 544,9
0,0
5 544,9
61.1.
ძირითადი აქტივები
11 573,1
26 587,5
16 838,5
9 749,0
5 544,9
0,0
5 544,9
61.1.2.1.2.
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.1.6.
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
539,0
0,0
539,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.3.
კომპიუტერის შეძენა
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.9.
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
79,8
106,0
0,0
106,0
70,0
0,0
70,0
61.4.
არაწარმოებული აქტივები
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
114,9
0,0
114,9
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
114,9
0,0
114,9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 851,4
5 523,0
143,0
5 380,0
5 523,7
143,0
5 380,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
228,0
0,0
228,0
230,0
0,0
230,0
2.
ხარჯები
4 805,1
5 173,0
143,0
5 030,0
5 338,7
143,0
5 195,7
2.1.
შრომის ანაზღაურება
3 421,8
3 540,6
112,2
3 428,4
3 609,6
112,2
3 497,4
2.1.1.1.1.
თანამდებობრივი სარგო
3 285,2
3 406,2
112,2
3 294,0
3 460,2
112,2
3 348,0
2.1.1.1.3.
პრემია
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.1.4.
დანამატი
132,0
134,4
0,0
134,4
149,4
0,0
149,4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
994,3
1 277,0
30,8
1 246,2
1 194,6
30,8
1 163,8
2.2.3.4.3.
კომპიუტერული ტექნიკა
5,3
6,0
0,0
6,0
6,0
0,0
6,0
2.2.3.4.5.
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
7,4
4,0
0,0
4,0
6,0
0,0
6,0
2.2.3.4.11.
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
11,6
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
2.2.3.5.1.
საოფისე ავეჯი
0,7
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
2.2.3.5.3.
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
19,7
10,0
2,0
8,0
23,0
2,0
21,0
2.2.3.12.2.
წყლის ხარჯი
22,0
7,0
0,0
7,0
20,0
0,0
20,0
2.2.3.12.3.
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
9,7
8,5
0,5
8,0
12,5
0,5
12,0
2.4.
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
65,7
0,0
65,7
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
42,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
346,4
355,4
0,0
355,4
468,8
0,0
468,8
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
346,4
355,4
0,0
355,4
468,8
0,0
468,8
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,3
350,0
0,0
350,0
70,0
0,0
70,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
46,3
350,0
0,0
350,0
70,0
0,0
70,0
61.1.2.1.2.
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.3.
კომპიუტერის შეძენა
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.9.
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
6,4
50,0
0,0
50,0
70,0
0,0
70,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
114,9
0,0
114,9
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
114,9
0,0
114,9
01 01
ოზურგეთის საკრებულო
1 096,0
1 200,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
1 200,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
21,0
21,0
2.
ხარჯები
1 096,0
1 190,0
0,0
1 190,0
1 180,0
0,0
1 180,0
2.1.
შრომის ანაზღაურება
828,9
828,4
0,0
828,4
828,4
0,0
828,4
2.1.1.1.1.
თანამდებობრივი სარგო
805,5
804,0
804,0
804,0
804,0
2.1.1.1.4.
დანამატი
23,4
24,4
24,4
24,4
24,4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
267,1
356,2
0,0
356,2
232,8
0,0
232,8
2.2.3.4.3.
კომპიუტერული ტექნიკა
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.2.3.4.5.
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,3
0,0
2,0
2,0
2.2.3.4.11.
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2.2.3.5.3.
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
5,4
0,0
5,4
118,8
0,0
118,8
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
5,4
5,4
118,8
118,8
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
10,0
0,0
10,0
20,0
0,0
20,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
0,0
10,0
0,0
10,0
20,0
0,0
20,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10,0
10,0
20,0
20,0
01 02
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
3 131,2
3 700,0
0,0
3 700,0
3 600,0
0,0
3 600,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199,0
199,0
201,0
201,0
2.
ხარჯები
3 084,9
3 360,0
0,0
3 360,0
3 550,0
0,0
3 550,0
2.1.
შრომის ანაზღაურება
2 473,2
2 600,0
0,0
2 600,0
2 669,0
0,0
2 669,0
2.1.1.1.1.
თანამდებობრივი სარგო
2 364,6
2 490,0
2 490,0
2 544,0
2 544,0
2.1.1.1.4.
დანამატი
108,6
110,0
110,0
125,0
125,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
569,1
760,0
0,0
760,0
881,0
0,0
881,0
2.2.3.4.3.
კომპიუტერული ტექნიკა
4,3
4,0
4,0
4,0
4,0
2.2.3.4.5.
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
7,1
4,0
4,0
4,0
4,0
2.2.3.4.11.
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
10,4
2,0
2,0
2,0
2,0
2.2.3.5.1.
საოფისე ავეჯი
0,7
3,0
3,0
3,0
3,0
2.2.3.5.3.
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
18,6
7,0
7,0
20,0
20,0
2.2.3.12.2.
წყლის ხარჯი
22,0
7,0
7,0
20,0
20,0
2.2.3.12.3.
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
9,4
8,0
8,0
12,0
12,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
42,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,3
340,0
0,0
340,0
50,0
0,0
50,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
46,3
340,0
0,0
340,0
50,0
0,0
50,0
61.1.2.1.2.
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
300,0
300,0
0,0
61.1.2.2.3.
კომპიუტერის შეძენა
16,8
0,0
0,0
61.1.2.2.9.
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
23,1
0,0
0,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
6,4
40,0
40,0
50,0
50,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
346,4
350,0
0,0
350,0
350,0
0,0
350,0
2.
ხარჯები
346,4
350,0
0,0
350,0
350,0
0,0
350,0
2.8.
სხვა ხარჯები
346,4
350,0
0,0
350,0
350,0
0,0
350,0
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
346,4
350,0
350,0
350,0
350,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
128,7
130,0
0,0
130,0
230,7
0,0
230,7
2.
ხარჯები
128,7
130,0
0,0
130,0
115,7
0,0
115,7
2.2.
საქონელი და მომსახურება
128,7
130,0
0,0
130,0
50,0
0,0
50,0
2.4.
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
65,7
0,0
65,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
114,9
0,0
114,9
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
114,9
0,0
114,9
01 05
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
149,1
143,0
143,0
0,0
143,0
143,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
2.
ხარჯები
149,1
143,0
143,0
0,0
143,0
143,0
0,0
2.1.
შრომის ანაზღაურება
119,7
112,2
112,2
0,0
112,2
112,2
0,0
2.1.1.1.1.
თანამდებობრივი სარგო
115,1
112,2
112,2
112,2
112,2
2.1.1.1.3.
პრემია
4,6
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
29,4
30,8
30,8
0,0
30,8
30,8
0,0
2.2.3.5.3.
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,3
2,0
2,0
2,0
2,0
2.2.3.12.3.
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
13 832,6
27 148,6
16 066,5
11 082,1
7 257,9
0,0
7 257,9
2.
ხარჯები
2 376,0
2 240,2
501,1
1 739,1
1 783,0
0,0
1 783,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
1 079,8
780,0
0,0
780,0
600,0
0,0
600,0
2.2.3.12.1.
ელექტროენერგიის ხარჯი
547,2
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.5.
სუბსიდიები
565,6
666,7
0,0
666,7
783,0
0,0
783,0
2.8.
სხვა ხარჯები
730,6
793,5
501,1
292,4
400,0
0,0
400,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 456,6
24 908,4
15 565,4
9 343,0
5 474,9
0,0
5 474,9
61.1.
ძირითადი აქტივები
11 453,4
24 908,4
15 565,4
9 343,0
5 474,9
0,0
5 474,9
61.1.2.1.6.
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
539,0
0,0
539,0
0,0
0,0
0,0
61.4.
არაწარმოებული აქტივები
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
558,5
655,9
0,0
655,9
786,0
0,0
786,0
2.
ხარჯები
558,5
287,1
0,0
287,1
86,0
0,0
86,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
461,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
97,5
87,1
0,0
87,1
86,0
0,0
86,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
368,8
0,0
368,8
700,0
0,0
700,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
0,0
368,8
0,0
368,8
700,0
0,0
700,0
02 01 01
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
461,0
568,8
0,0
568,8
700,0
0,0
700,0
2.
ხარჯები
461,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
461,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
368,8
0,0
368,8
700,0
0,0
700,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
0,0
368,8
0,0
368,8
700,0
0,0
700,0
02 01 02
მუნიციპალური ტრანსპორტი
97,5
87,1
0,0
87,1
86,0
0,0
86,0
2.
ხარჯები
97,5
87,1
0,0
87,1
86,0
0,0
86,0
2.5.
სუბსიდიები
97,5
87,1
87,1
86,0
86,0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10 833,0
16 100,8
10 044,5
6 056,3
3 262,1
0,0
3 262,1
2.
ხარჯები
1 025,0
1 034,6
0,0
1 034,6
1 150,0
0,0
1 150,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
595,0
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.2.3.12.1.
ელექტროენერგიის ხარჯი
547,2
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.5.
სუბსიდიები
430,0
484,6
0,0
484,6
600,0
0,0
600,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 808,0
15 066,2
10 044,5
5 021,7
2 112,1
0,0
2 112,1
61.1.
ძირითადი აქტივები
9 804,8
15 066,2
10 044,5
5 021,7
2 112,1
0,0
2 112,1
61.1.2.1.6.
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
539,0
0,0
539,0
0,0
0,0
0,0
61.4.
არაწარმოებული აქტივები
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 01
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
9 855,8
15 066,2
10 044,5
5 021,7
2 112,1
0,0
2 112,1
2.
ხარჯები
47,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
47,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 808,0
15 066,2
10 044,5
5 021,7
2 112,1
0,0
2 112,1
61.1.
ძირითადი აქტივები
9 804,8
15 066,2
10 044,5
5 021,7
2 112,1
0,0
2 112,1
61.1.2.1.6.
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
539,0
539,0
0,0
61.4.
არაწარმოებული აქტივები
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 02
ელექტროენერგიის ხარჯი
547,2
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.
ხარჯები
547,2
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
547,2
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0
2.2.3.12.1.
ელექტროენერგიის ხარჯი
547,2
550,0
550,0
550,0
550,0
02 02 03
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
430,0
484,6
0,0
484,6
600,0
0,0
600,0
2.
ხარჯები
430,0
484,6
0,0
484,6
600,0
0,0
600,0
2.5.
სუბსიდიები
430,0
484,6
484,6
600,0
600,0
02 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
4,2
2 459,1
1 079,1
1 380,0
1 050,0
0,0
1 050,0
2.
ხარჯები
4,2
30,0
0,0
30,0
50,0
0,0
50,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
4,2
30,0
0,0
30,0
50,0
0,0
50,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2 429,1
1 079,1
1 350,0
1 000,0
0,0
1 000,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
0,0
2 429,1
1 079,1
1 350,0
1 000,0
0,0
1 000,0
02 04
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
345,4
595,0
0,0
595,0
897,0
0,0
897,0
2.
ხარჯები
57,3
95,0
0,0
95,0
97,0
0,0
97,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
19,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
37,7
95,0
95,0
97,0
97,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
288,1
500,0
0,0
500,0
800,0
0,0
800,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
288,1
500,0
0,0
500,0
800,0
0,0
800,0
02 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
437,1
2 303,8
201,3
2 102,5
862,8
0,0
862,8
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
437,1
2 303,8
201,3
2 102,5
862,8
0,0
862,8
61.1.
ძირითადი აქტივები
437,1
2 303,8
201,3
2 102,5
862,8
0,0
862,8
02 06
ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
0,4
0,0
0,0
02 07
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
1 513,4
4 741,6
4 741,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
590,0
501,1
501,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
590,0
501,1
501,1
0,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
923,4
4 240,5
4 240,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
923,4
4 240,5
4 240,5
0,0
0,0
0,0
0,0
02 08
ბინათმშენებლობა
140,6
292,4
0,0
292,4
400,0
0,0
400,0
2.
ხარჯები
140,6
292,4
0,0
292,4
400,0
0,0
400,0
2.8.
სხვა ხარჯები
140,6
292,4
0,0
292,4
400,0
0,0
400,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 114,2
2 646,2
0,0
2 646,2
2 300,0
0,0
2 300,0
2.
ხარჯები
2 114,2
2 646,2
0,0
2 646,2
2 300,0
0,0
2 300,0
2.5.
სუბსიდიები
2 114,2
2 646,2
0,0
2 646,2
2 300,0
0,0
2 300,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2 114,2
2 646,2
0,0
2 646,2
950,0
0,0
950,0
2.
ხარჯები
2 114,2
2 646,2
0,0
2 646,2
950,0
0,0
950,0
2.5.
სუბსიდიები
2 114,2
2 646,2
2 646,2
950,0
950,0
03 02
კომუნალური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
1 350,0
0,0
1 350,0
2.
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1 350,0
0,0
1 350,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
1 350,0
1 350,0
04 00
განათლება
3 688,6
6 236,3
1 786,3
4 450,0
4 800,0
0,0
4 800,0
2.
ხარჯები
3 688,6
4 963,2
513,2
4 450,0
4 800,0
0,0
4 800,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
40,0
553,2
513,2
40,0
40,0
0,0
40,0
2.5.
სუბსიდიები
3 579,5
4 250,0
0,0
4 250,0
4 600,0
0,0
4 600,0
2.8.
სხვა ხარჯები
69,1
160,0
0,0
160,0
160,0
0,0
160,0
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
14,6
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1 273,1
1 273,1
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
0,0
1 273,1
1 273,1
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
3 579,5
4 250,0
0,0
4 250,0
4 600,0
0,0
4 600,0
2.
ხარჯები
3 579,5
4 250,0
0,0
4 250,0
4 600,0
0,0
4 600,0
2.5.
სუბსიდიები
3 579,5
4 250,0
4 250,0
4 600,0
4 600,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
109,1
1 986,3
1 786,3
200,0
200,0
0,0
200,0
2.
ხარჯები
109,1
713,2
513,2
200,0
200,0
0,0
200,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
40,0
553,2
513,2
40,0
40,0
0,0
40,0
2.8.
სხვა ხარჯები
69,1
160,0
0,0
160,0
160,0
0,0
160,0
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
14,6
60,0
60,0
60,0
60,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1 273,1
1 273,1
0,0
0,0
0,0
0,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
0,0
1 273,1
1 273,1
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
3 474,0
4 543,4
0,0
4 543,4
4 530,0
0,0
4 530,0
2.
ხარჯები
3 400,6
4 487,4
0,0
4 487,4
4 530,0
0,0
4 530,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
280,3
391,9
0,0
391,9
335,0
0,0
335,0
2.5.
სუბსიდიები
3 099,8
3 985,5
0,0
3 985,5
4 100,0
0,0
4 100,0
2.6.
გრანტები
0,0
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
2.8.
სხვა ხარჯები
14,6
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
14,6
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 260,9
1 788,9
0,0
1 788,9
1 800,0
0,0
1 800,0
2.
ხარჯები
1 260,9
1 788,9
0,0
1 788,9
1 800,0
0,0
1 800,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
29,1
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
2.5.
სუბსიდიები
1 217,2
1 738,9
0,0
1 738,9
1 750,0
0,0
1 750,0
2.8.
სხვა ხარჯები
14,6
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
14,6
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
43,7
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
2.
ხარჯები
43,7
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
29,1
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
2.8.
სხვა ხარჯები
14,6
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
14,6
25,0
25,0
25,0
25,0
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
1 217,2
1 738,9
0,0
1 738,9
1 750,0
0,0
1 750,0
2.
ხარჯები
1 217,2
1 738,9
0,0
1 738,9
1 750,0
0,0
1 750,0
2.5.
სუბსიდიები
1 217,2
1 738,9
1 738,9
1 750,0
1 750,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 035,8
2 497,6
0,0
2 497,6
2 550,0
0,0
2 550,0
2.
ხარჯები
1 962,4
2 441,6
0,0
2 441,6
2 550,0
0,0
2 550,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
179,8
230,0
0,0
230,0
250,0
0,0
250,0
2.5.
სუბსიდიები
1 782,6
2 146,6
0,0
2 146,6
2 250,0
0,0
2 250,0
2.6.
გრანტები
0,0
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
253,2
286,0
0,0
286,0
250,0
0,0
250,0
2.
ხარჯები
179,8
230,0
0,0
230,0
250,0
0,0
250,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
179,8
230,0
0,0
230,0
250,0
0,0
250,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
61.1.
ძირითადი აქტივები
73,4
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
61.1.2.2.20.
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
73,4
56,0
56,0
0,0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
1 782,6
2 211,6
0,0
2 211,6
2 300,0
0,0
2 300,0
2.
ხარჯები
1 782,6
2 211,6
0,0
2 211,6
2 300,0
0,0
2 300,0
2.5.
სუბსიდიები
1 782,6
2 146,6
2 146,6
2 250,0
2 250,0
2.6.
გრანტები
0,0
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
05 03
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
71,4
136,9
0,0
136,9
60,0
0,0
60,0
2.
ხარჯები
71,4
136,9
0,0
136,9
60,0
0,0
60,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
71,4
136,9
0,0
136,9
60,0
0,0
60,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამები
5,9
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
2.
ხარჯები
5,9
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
5,9
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
05 05
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
2.
ხარჯები
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
2.5.
სუბსიდიები
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 410,8
1 892,4
0,0
1 892,4
1 800,0
107,0
1 693,0
2.
ხარჯები
1 410,8
1 892,4
0,0
1 892,4
1 800,0
107,0
1 693,0
2.5.
სუბსიდიები
251,2
316,6
0,0
316,6
292,0
107,0
185,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
966,9
1 050,4
0,0
1 050,4
1 189,4
0,0
1 189,4
2.8.
სხვა ხარჯები
192,7
525,4
0,0
525,4
318,6
0,0
318,6
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
97,2
335,4
0,0
335,4
100,0
0,0
100,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
98,0
171,5
0,0
171,5
130,0
107,0
23,0
2.
ხარჯები
98,0
171,5
0,0
171,5
130,0
107,0
23,0
2.5.
სუბსიდიები
98,0
171,5
0,0
171,5
130,0
107,0
23,0
06 01 01
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
98,0
171,5
0,0
171,5
130,0
107,0
23,0
2.
ხარჯები
98,0
171,5
0,0
171,5
130,0
107,0
23,0
2.5.
სუბსიდიები
98,0
171,5
171,5
130,0
107,0
23,0
06 02
სოციალური პროგრამები
1 312,8
1 720,9
0,0
1 720,9
1 670,0
0,0
1 670,0
2.
ხარჯები
1 312,8
1 720,9
0,0
1 720,9
1 670,0
0,0
1 670,0
2.5.
სუბსიდიები
153,2
145,1
0,0
145,1
162,0
0,0
162,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
966,9
1 050,4
0,0
1 050,4
1 189,4
0,0
1 189,4
2.8.
სხვა ხარჯები
192,7
525,4
0,0
525,4
318,6
0,0
318,6
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
97,2
335,4
0,0
335,4
100,0
0,0
100,0
06 02 01
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
153,3
65,0
0,0
65,0
60,0
0,0
60,0
2.
ხარჯები
153,3
65,0
0,0
65,0
60,0
0,0
60,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
153,3
65,0
0,0
65,0
60,0
0,0
60,0
06 02 02
დღის ცენტრის დაფინანსება
47,8
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
2.
ხარჯები
47,8
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
2.5.
სუბსიდიები
47,8
45,0
45,0
45,0
45,0
06 02 03
მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
8,8
0,0
0,0
06 02 04
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
6,0
9,0
0,0
9,0
15,0
0,0
15,0
2.
ხარჯები
6,0
9,0
0,0
9,0
15,0
0,0
15,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
6,0
9,0
0,0
9,0
15,0
0,0
15,0
06 02 05
მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება
264,1
240,0
0,0
240,0
280,0
0,0
280,0
2.
ხარჯები
264,1
240,0
0,0
240,0
280,0
0,0
280,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
264,1
240,0
0,0
240,0
280,0
0,0
280,0
06 02 06
,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება
99,4
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
99,4
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
99,4
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
06 02 07
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
26,3
25,0
0,0
25,0
37,0
0,0
37,0
2.
ხარჯები
26,3
25,0
0,0
25,0
37,0
0,0
37,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
26,3
25,0
0,0
25,0
37,0
0,0
37,0
06 02 08
ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება
135,3
215,0
0,0
215,0
260,0
0,0
260,0
2.
ხარჯები
135,3
215,0
0,0
215,0
260,0
0,0
260,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
135,3
215,0
0,0
215,0
260,0
0,0
260,0
06 02 09
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
125,3
213,9
0,0
213,9
255,4
0,0
255,4
2.
ხარჯები
125,3
213,9
0,0
213,9
255,4
0,0
255,4
2.5.
სუბსიდიები
83,5
87,0
87,0
102,0
102,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
41,8
126,9
0,0
126,9
153,4
0,0
153,4
06 02 10
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება
13,2
13,0
0,0
13,0
14,0
0,0
14,0
2.
ხარჯები
13,2
13,0
0,0
13,0
14,0
0,0
14,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
13,2
13,0
0,0
13,0
14,0
0,0
14,0
06 02 11
სარიტუალო დახმარება
9,0
18,0
0,0
18,0
15,0
0,0
15,0
2.
ხარჯები
9,0
18,0
0,0
18,0
15,0
0,0
15,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
18,0
0,0
18,0
15,0
0,0
15,0
06 02 12
სოციალური ღონისძიებები
28,8
62,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
28,8
62,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
28,8
62,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება
192,7
525,4
0,0
525,4
318,6
0,0
318,6
2.
ხარჯები
192,7
525,4
0,0
525,4
318,6
0,0
318,6
2.8.
სხვა ხარჯები
192,7
525,4
0,0
525,4
318,6
0,0
318,6
2.8.2.1.18.
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
97,2
335,4
335,4
100,0
100,00
06 02 14
სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი
45,4
30,0
0,0
30,0
60,0
0,0
60,0
2.
ხარჯები
45,4
30,0
0,0
30,0
60,0
0,0
60,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
45,4
30,0
0,0
30,0
60,0
0,0
60,0
06 02 15
გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა
7,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
7,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
7,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
06 02 16
მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
120,6
118,5
0,0
118,5
125,0
0,0
125,0
2.
ხარჯები
120,6
118,5
0,0
118,5
125,0
0,0
125,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
120,6
118,5
0,0
118,5
125,0
0,0
125,0
06 02 17
ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა
13,1
13,1
0,0
13,1
15,0
0,0
15,0
2.
ხარჯები
13,1
13,1
0,0
13,1
15,0
0,0
15,0
2.5.
სუბსიდიები
13,1
13,1
13,1
15,0
15,0
06 02 18
ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება
2,2
23,0
0,0
23,0
100,0
0,0
100,0
2.
ხარჯები
2,2
23,0
0,0
23,0
100,0
0,0
100,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
2,2
23,0
0,0
23,0
100,0
0,0
100,0
06 02 19
სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
13,7
50,0
0,0
50,0
70,0
0,0
70,0
2.
ხარჯები
13,7
50,0
0,0
50,0
70,0
0,0
70,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
13,7
50,0
0,0
50,0
70,0
0,0
70,0
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20🔗
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21🔗
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22🔗
2020 წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23🔗
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24🔗
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26🔗.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.
მუხლი 27🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 28🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.