13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 20,275,6 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
0,0
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
|
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტი
|
12 102,4
|
2 969,696
|
9 132,7
|
20 275,6
|
6 681,1
|
13 594,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
7 712,1
|
555,3
|
7 156,7
|
9 465,0
|
70,7
|
9 394,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 434,1
|
27,0
|
1 407,1
|
2 291,4
|
56,4
|
2 235,0
|
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 930,0
|
0,0
|
2 930,0
|
3 418,2
|
0,0
|
3 418,2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
371,4
|
0,0
|
371,4
|
421,0
|
0,0
|
421,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 296,8
|
516,4
|
780,4
|
1 466,2
|
14,3
|
1 451,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 886,7
|
2 414,4
|
1 472,4
|
9 958,2
|
6 610,4
|
3 347,8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 409,9
|
12,0
|
3 397,9
|
4 328,4
|
2,2
|
4 326,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132,0
|
0,0
|
132,0
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 871,2
|
12,0
|
2 859,2
|
3 459,3
|
0,0
|
3,459,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 165,5
|
0,0
|
1 165,5
|
1 506,1
|
0,0
|
1 506,1
|
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51,4
|
0,0
|
51,4
|
55,2
|
0,0
|
55,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
16,7
|
2,2
|
14,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
16,7
|
2,2
|
14,5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
724,5
|
0,0
|
724,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
|
25,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125,5
|
0,0
|
125,5
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
52,2
|
0,0
|
52,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2 138,3
|
0,0
|
2 138,3
|
2 588,1
|
2,2
|
2 585,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
|
107,0
|
77,0
|
|
77,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 004,3
|
0,0
|
2 004,3
|
2 573,8
|
0,0
|
2 573,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 039,9
|
0,0
|
1 039,9
|
1 349,1
|
0,0
|
1 349,1
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
14,2
|
2,2
|
12,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
0,0
|
2,2
|
12,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
00,0
|
0,0
|
00,0
|
|
|
საშინაო
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 015,8
|
0,0
|
1 015,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 04 02
|
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა
|
624,2
|
12,0
|
612,2
|
1 014,8
|
0,0
|
1 014,8
|
|
|
ხარჯები
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
219,6
|
12,0
|
207,6
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
|
საშინაო
|
404,6
|
0,0
|
404,6
|
852,4
|
0,0
|
852,4
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
66,4
|
0,0
|
66,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
66,4
|
0,0
|
66,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
66,4
|
0,0
|
66,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,6
|
0,0
|
62,6
|
66,4
|
0,0
|
66,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 122,4
|
2 441,3
|
2 681,1
|
11 245,0
|
6 664,5
|
4 580,4
|
|
|
ხარჯები
|
1 295,3
|
27,0
|
1 268,4
|
1 720,2
|
56,4
|
1 663,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
188,2
|
27,0
|
161,2
|
155,5
|
56,4
|
99,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
854,1
|
0,0
|
854,1
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
690,6
|
0,0
|
690,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 827,0
|
2 414,4
|
1 412,7
|
9 524,8
|
6 608,1
|
2 916,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 827,0
|
2 414,4
|
1 412,7
|
9 275,3
|
6 608,1
|
2 667,1
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2 115,5
|
1 328,7
|
786,8
|
3 354,2
|
2 599,3
|
754,9
|
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
76,7
|
12,2
|
64,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
76,7
|
12,2
|
64,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 277,5
|
2 587,1
|
690,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 277,5
|
2 587,1
|
690,4
|
|
03 01 01
|
მესტიის მუნიცი აპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
2 115,5
|
1 328,7
|
786,8
|
3 354,2
|
2 599,3
|
754,9
|
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
76,7
|
12,2
|
64,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
27,0
|
34,4
|
76,7
|
12,2
|
64,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 277,5
|
2 587,1
|
690,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 054,1
|
1 301,8
|
752,3
|
3 277,5
|
2 587,1
|
690,4
|
|
03 01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 008,3
|
95,4
|
912,9
|
1 418,5
|
1,0
|
1 417,5
|
|
|
ხარჯები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
804,6
|
0,0
|
804,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
692,7
|
0,0
|
692,7
|
804,6
|
0,0
|
804,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315,6
|
95,4
|
220,1
|
613,9
|
1,0
|
612,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
315,6
|
95,4
|
220,1
|
533,8
|
1,0
|
532,8
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
|
151,6
|
0,0
|
151,6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
142,3
|
0,0
|
142,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
142,3
|
|
142,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
|
743,4
|
0,0
|
743,4
|
911,7
|
0,0
|
911,7
|
|
|
ხარჯები
|
557,9
|
0,0
|
557,9
|
662,3
|
0,0
|
662,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
557,9
|
|
557,9
|
662,3
|
0,0
|
662,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
249,5
|
0,0
|
249,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
113,3
|
95,4
|
17,8
|
356,8
|
1,0
|
355,8
|
|
03 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
169,4
|
0,0
|
169,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
169,4
|
0,0
|
169,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
169,4
|
0,0
|
169,4
|
|
03 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1 471,3
|
561,4
|
909,9
|
3 277,1
|
1 545,4
|
1 731,7
|
|
|
ხარჯები
|
541,2
|
0,0
|
541,2
|
764,7
|
0,0
|
764,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
690,6
|
0,0
|
690,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930,1
|
561,4
|
368,6
|
2 512,3
|
1 545,4
|
966,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
930,1
|
561,4
|
368,6
|
2 512,3
|
1 545,4
|
966,9
|
|
03 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
1 149,8
|
937,8
|
212,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
1 149,8
|
937,8
|
212,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
483,5
|
411,9
|
71,6
|
1 149,8
|
937,8
|
212,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 846,0
|
1 581,0
|
265,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,2
|
44,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,2
|
44,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 801,8
|
1 536,8
|
265,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43,8
|
43,8
|
0,0
|
1 801,8
|
1 536,8
|
265,0
|
|
03 07
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
997,2
|
0,0
|
997,2
|
1 904,2
|
0,0
|
1 904,2
|
|
|
ხარჯები
|
981,9
|
0,0
|
981,9
|
1 557,7
|
0,0
|
1 557,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
537,7
|
0,0
|
537,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
981,9
|
0,0
|
981,9
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
346,5
|
0,0
|
346,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
346,5
|
0,0
|
346,5
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
973,6
|
0,0
|
973,6
|
1 035,0
|
0,0
|
1 035,0
|
|
|
ხარჯები
|
958,4
|
0,0
|
958,4
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
958,4
|
0,0
|
958,4
|
1 020,0
|
0,0
|
1 020,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
869,2
|
0,0
|
869,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
537,7
|
0,0
|
537,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
331,5
|
0,0
|
331,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
331,5
|
0,0
|
331,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 333,0
|
0,0
|
1 333,0
|
1 755,7
|
0,0
|
1 755,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 323,6
|
0,0
|
1 323,6
|
1 687,5
|
0,0
|
1 687,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 185,3
|
0,0
|
1 185,3
|
1 394,3
|
0,0
|
1 394,3
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,3
|
0,0
|
73,3
|
203,2
|
0,0
|
203,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
68,2
|
0,0
|
68,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
|
ხარჯები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
610,2
|
0,0
|
610,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
610,2
|
0,0
|
610,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
662,0
|
0,0
|
662,0
|
|
|
ხარჯები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
610,2
|
0,0
|
610,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
590,9
|
0,0
|
590,9
|
610,2
|
0,0
|
610,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
517,9
|
0,0
|
517,9
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
ხარჯები
|
514,2
|
0,0
|
514,2
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
514,2
|
0,0
|
514,2
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,3
|
0,0
|
119,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 06
|
ა.ა.იპ"მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
298,7
|
0,0
|
298,7
|
640,4
|
0,0
|
640,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
298,7
|
0,0
|
298,7
|
630,6
|
|
630,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
|
|
ხარჯები
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
182,2
|
0,0
|
182,2
|
|
|
ხარჯები
|
133,3
|
0,0
|
133,3
|
182,2
|
0,0
|
182,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
92,2
|
0,0
|
92,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
|
|
|
05 05
|
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
192,8
|
0,0
|
192,8
|
|
|
ხარჯები
|
77,5
|
0,0
|
77,5
|
188,0
|
0,0
|
188,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,5
|
|
72,5
|
77,0
|
0,0
|
77,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
111,0
|
0,0
|
111,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 177,4
|
516,4
|
661,0
|
976,0
|
14,3
|
961,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 177,4
|
516,4
|
661,0
|
974,0
|
14,3
|
959,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
349,8
|
0,0
|
349,8
|
387,0
|
0,0
|
387,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
517,2
|
14,3
|
502,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
69,7
|
|
69,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
221,0
|
0,0
|
221,0
|
|
|
ხარჯები
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
221,0
|
0,0
|
221,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
221,0
|
0,0
|
221,0
|
|
06 02 01
|
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
06 02 02
|
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
|
|
ხარჯები
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167,8
|
0,0
|
167,8
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
|
06 04
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
517,2
|
14,3
|
502,9
|
|
|
ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
517,2
|
14,3
|
502,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
757,6
|
516,4
|
241,1
|
517,2
|
14,3
|
502,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|