შეტანილ იქნეს ცვლილება „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №15 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 26/12/2019 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016442) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-15, მე-16, მე-18 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
„მუხლი 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
I. შემოსავლები
|
13196.9
|
17651.6
|
8282.5
|
9369.1
|
16412.7
|
5410.5
|
11002.2
|
|
გადასახადები
|
2825.3
|
8095.8
|
0.0
|
8095.8
|
9782.2
|
0.0
|
9782.2
|
|
გრანტები
|
9520.0
|
8477.5
|
8282.5
|
195.0
|
5605.5
|
5410.5
|
195.0
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
851.7
|
1078.3
|
0.0
|
1078.3
|
1025.0
|
0.0
|
1025.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ხარჯები
|
7247.8
|
9220.8
|
1127.0
|
8093.7
|
10326.8
|
1218.6
|
9108.3
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1666.4
|
1830.3
|
0.0
|
1830.3
|
1856.1
|
0.0
|
1856.1
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
702.8
|
1223.2
|
420.1
|
803.0
|
1316.4
|
422.9
|
893.5
|
|
პროცენტი
|
48.4
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
|
სუბსიდიები
|
3952.3
|
4532.8
|
0.0
|
4532.8
|
5098.9
|
0.0
|
5098.9
|
|
გრანტები
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
518.5
|
551.9
|
0.0
|
551.9
|
713.5
|
0.0
|
713.5
|
|
სხვა
ხარჯები
|
359.4
|
1026.6
|
706.9
|
319.7
|
1277.6
|
795.6
|
481.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. საოპერაციო
სალდო
|
5949.0
|
8430.8
|
7155.5
|
1275.4
|
6085,8
|
4191,9
|
1893,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
|
5607.2
|
9346.6
|
7942.4
|
1404.2
|
7606,8
|
5064,2
|
2542.6
|
|
ზრდა
|
5682.6
|
9546.6
|
7942.4
|
1604.2
|
7806,8
|
5064,2
|
2742.6
|
|
კლება
|
75.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. მთლიანი
სალდო
|
341.9
|
-915.7
|
-786.9
|
-128.8
|
-1521,0
|
-872,3
|
-648,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
|
341.9
|
-941.4
|
-786.9
|
-154.5
|
-1572,3
|
-872,3
|
-700,0
|
|
ზრდა
|
341.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტები
|
341.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
941.4
|
786.9
|
154.5
|
1572,3
|
872,3
|
700,0
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტები
|
|
941.4
|
786.9
|
154.5
|
1572,3
|
872,3
|
700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. ვალდებულებების
ცვლილება
|
0.0
|
-25.7
|
0.0
|
-25.7
|
-51.3
|
0.0
|
-51.3
|
|
კლება
|
0.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
საშინაო
|
0.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს:
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
13272,3
|
17851,6
|
8282,5
|
9569,1
|
16612,7
|
5410,5
|
11202,2
|
|
შემოსავლები
|
13196,9
|
17651,6
|
8282,5
|
9369,1
|
16412,7
|
5410,5
|
11002,2
|
|
არაფინანსური
აქტივების
კლება
|
75,4
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
12930,4
|
18793,0
|
9069,4
|
9723,6
|
18185,0
|
6282,8
|
11902.2
|
|
ხარჯები
|
7247,8
|
9230,7
|
1127,0
|
8093,7
|
10326,8
|
1218.6
|
9108.3
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
5682,6
|
9536,7
|
7942,4
|
1594,3
|
7806,8
|
5064,2
|
2742,6
|
|
ვალდებულებების
ცვლილება
|
0,0
|
25,7
|
|
25,7
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
ნაშთის
ცვლილება
|
341,9
|
-941,4
|
-786,9
|
-154,5
|
-1572,3
|
-872,3
|
-700,0
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16412,7 ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8423,0
|
17651,6
|
8282,5
|
9369,1
|
16412,7
|
5410,5
|
11002,2
|
|
გადასახადები
|
2825,3
|
8095,8
|
0,0
|
8095,8
|
9782,2
|
0,0
|
9782,2
|
|
გრანტები
|
4746,1
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
5605,5
|
5410,5
|
195,0
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
851,7
|
1078,3
|
0,0
|
1078,3
|
1025,0
|
0,0
|
1025,0
|
„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5605,5 ათასი ლარით.
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
9520,0
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
5605,5
|
5410.5
|
195,0
|
|
სხვა
დონის
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
მიღებული
გრანტები
|
9520,0
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
5605,5
|
5410.5
|
195,0
|
|
გრანტები
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
|
9520,0
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
5605,5
|
5410.5
|
195,0
|
|
მიმდინარე
|
4746,1
|
607,9
|
412,9
|
195,0
|
617,9
|
422.9
|
195,0
|
|
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
|
4486,6
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
|
195,0
|
607,9
|
412,9
|
195,0
|
617.9
|
422.9
|
195,0
|
|
სხვა
|
64,5
|
0,0
|
|
0,000
|
0,0
|
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის
და
სხვა
მიმდინარე
ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
|
64,5
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
(კაპიტალური
)
|
4773,9
|
7869,6
|
7869,6
|
0,0
|
4987,5
|
4987,5
|
0,0
|
|
კაპიტალური
ტრანსფერი
|
4773,9
|
7869,6
|
7869,6
|
|
4987,5
|
4987,5
|
|
“.
„მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10326,8 ათასი ლარით.
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
II. ხარჯები
|
7247,8
|
9230,7
|
1127,0
|
8103,6
|
10326,8
|
1218,6
|
9108,3
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1666,4
|
1830,3
|
0,0
|
1830,3
|
1856,1
|
0,0
|
1856,1
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
702,8
|
1233,6
|
420,1
|
813,4
|
1316,4
|
422,9
|
893,5
|
|
პროცენტი
|
48,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
სუბსიდიები
|
3952,3
|
4532,8
|
0,0
|
4532,8
|
5098,9
|
0,0
|
5098,9
|
|
გრანტები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
518,5
|
551,9
|
0,0
|
551,9
|
713,5
|
0,0
|
713,5
|
|
სხვა
ხარჯები
|
359,4
|
1026,1
|
706,9
|
319,2
|
1277,6
|
795,6
|
481,9
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 7606,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 7806,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 200,0 ათასი ლარი.
ათასი
ლარი
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
01 00
|
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულება
|
22.7
|
122,9
|
265,6
|
|
265,6
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
საქმიანობა
|
22.7
|
122,9
|
265,6
|
|
265,6
|
|
01 01 01
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
2.0
|
66.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
01 01 02
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
20.7
|
54,9
|
165,6
|
|
165,6
|
|
01 01 03
|
სამხედრო
აღრიცხვის
, გაწვევისა
და
მოილიზაციის
სამსახური
|
0.0
|
2.0
|
42.0
|
|
42.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
5575.2
|
8749,0
|
6729,3
|
4462,3
|
2267,0
|
|
02 01
|
გზების
რეკონსტრუქცია
და
მოვლა
- შენახვა
|
3450.5
|
3970,7
|
3560,4
|
3320,4
|
240,0
|
|
02 02
|
გარე
განათების
ქსელის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
02 03
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
372,1
|
20,4
|
5,4
|
15,0
|
|
02 05
|
სპროქტო
დოკუმენტაციისა
და
საექპერტო
მომსახურების
შესყიდვა
|
0.0
|
0.0
|
599,2
|
149,2
|
450.0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
1039.8
|
1234
|
1145,6
|
20,6
|
1125,0
|
|
02 07
|
სასაფლაოების
მოვლა
-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
02 08
|
სტიქიის
შედეგების
ლიკვიდაცია
|
432.5
|
2103,3
|
181,0
|
181,0
|
0.0
|
|
02 10
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
0.0
|
738.0
|
792,7
|
|
792,7
|
|
02 11
|
საზოგადოებრივი
მომსახურების
პროგრამა
|
4.2
|
50,6
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 12
|
რეგიონის
ფონდის
თნადაფინანსება
|
648.3
|
279,9
|
410.0
|
|
410.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
38.2
|
490,0
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
38.2
|
20,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
04 02
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
0.0
|
470,0
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
|
33.4
|
177,5
|
210,0
|
|
210.0
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
13.0
|
134,3
|
80.0
|
|
80.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის
ხელშეწყობის
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
10.0
|
133.0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04
|
სპორტული
ობიექტების
რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
20.3
|
43,2
|
130,0
|
|
130,0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე
-ახალგაზრდობისა
და
კულტურის
განვითარების ხელშეწყობის
პროგრამა
|
14.2
|
21.8
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული
და
თანამედროვე
ხელოვნების
ხელშეწყობის
პროგრამაში
|
3.0
|
11.5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო
სამხატვრო
სკოლის
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
2.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
1.1
|
9.9
|
|
0.0
|
|
|
05 02 06
|
კულტურული
ობიექტების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
|
130,0
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
16.0
|
7,0
|
|
0.0
|
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
16.0
|
5.0
|
|
0.0
|
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
16.0
|
2.0
|
|
0.0
|
|
|
|
სულ
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
5682,1
|
9546,6
|
7806,8
|
5064,2
|
2742,6
|
ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი
ლარი
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
პროგნოზი
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
კლება
|
75.4
|
200.0
|
200.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
24.9
|
100.0
|
100.0
|
|
|
არაწარმოებული
აქტივები
|
50.5
|
100.0
|
100.0
|
|
|
მიწა
|
50.5
|
100.0
|
100.0
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი რედაქციით:
ათასი
ლარი
|
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 დაზუსტებული
გეგმა
|
2020 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
|
2324,4
|
2740,3
|
0,0
|
2740,3
|
3023,5
|
0,0
|
3023,5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
, ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა
, საგარეო
ურთიერთობები
|
2317,6
|
2739,3
|
0,0
|
2739,3
|
2940,5
|
0,0
|
2940,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
2317,6
|
2704,2
|
0,0
|
2704,2
|
2890,5
|
0,0
|
2890,5
|
|
70112
|
ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7016
|
ვალთან
დაკავშირებული
ოპერაციები
|
6,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
75,2
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
|
704
|
ეკონომიკური
საქმიანობა
|
3453,2
|
4034,6
|
3537,5
|
497,1
|
3602,8
|
3320,4
|
282,4
|
|
7042
|
სოფლის
მეურნეობა
, სატყეო
მეურნეობა
, მეთევზეობა
და
მონადირეობა
|
2,8
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
70421
|
სოფლის
მეურნეობა
|
2,8
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3450,5
|
3997,8
|
3537,5
|
460,3
|
3560,4
|
3320,4
|
240,0
|
|
70451
|
საავტომობილო
ტრანსპორტი
და
გზები
|
3450,5
|
3997,8
|
3537,5
|
460,3
|
3560,4
|
3320,4
|
240,0
|
|
7047
|
ეკონომიკის
სხვა
დარგები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
705
|
გარემოს
დაცვა
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
729,1
|
0,0
|
729,1
|
|
7051
|
ნარჩენების
შეგროვება
, გადამუშავება
და
განადგურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
413,2
|
0,0
|
413,2
|
|
7056
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
გარემოს
დაცვის
სფეროში
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
315,9
|
0,0
|
315,9
|
|
706
|
საბინაო
-კომუნალური
მეურნეობა
|
3552,3
|
7001,6
|
4516,1
|
2485,5
|
5125,3
|
1937,5
|
3187,8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1,7
|
775,2
|
761,3
|
13,9
|
438,0
|
158,0
|
280,0
|
|
7064
|
გარე
განათება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
833,6
|
0,0
|
833,6
|
|
7066
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საბინაო
-კომუნალურ
მეურნეობაში
|
3550,6
|
6226,4
|
3754,8
|
2471,6
|
3853,7
|
1779,5
|
2074,2
|
|
707
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
444,0
|
452,3
|
0,0
|
452,3
|
558,4
|
0,0
|
558,4
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
152,3
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
169,9
|
0,0
|
169,9
|
|
7076
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ჯანმრთელობის
დაცვის
სფეროში
|
291,7
|
294,5
|
0,0
|
294,5
|
388,5
|
0,0
|
388,5
|
|
708
|
დასვენება
, კულტურა
და
რელიგია
|
1326,3
|
1504,7
|
133,0
|
1371,7
|
1691,3
|
0,0
|
1691,3
|
|
7081
|
მომსახურება
დასვენებისა
და
სპორტის
სფეროში
|
545,9
|
746,2
|
133,0
|
613,3
|
720,0
|
0,0
|
720,0
|
|
7082
|
მომსახურება
კულტურის
სფეროში
|
631,0
|
692,8
|
0,0
|
692,8
|
867,3
|
0,0
|
867,3
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა
და
საგამომცემლო
საქმიანობა
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
7084
|
რელიგიური
და
სხვა
სახის
საზოგადოებრივი
საქმიანობა
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7086
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
დასვენების
, კულტურისა
და
რელიგიის
სფეროში
|
105,5
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
709
|
განათლება
|
1358,5
|
2523,7
|
882,9
|
1640,8
|
2757,5
|
1024,9
|
1732,6
|
|
7091
|
სკოლამდელი
აღზრდა
|
1299,5
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
1632,8
|
0,0
|
1632,8
|
|
7092
|
ზოგადი
განათლება
|
49,8
|
1002,4
|
882,9
|
119,5
|
1074,9
|
1024,9
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო
ზოგადი
განათლება
|
49,8
|
1002,4
|
882,9
|
119,5
|
1074,9
|
1024,9
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
განათლების
სფეროში
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
|
710
|
სოციალური
დაცვა
|
390,5
|
456,2
|
0,0
|
456,2
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
31,8
|
0,0
|
31,8
|
|
71012
|
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
31,8
|
0,0
|
31,8
|
|
7104
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
44,7
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
93,4
|
0,0
|
93,4
|
|
7109
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
სოციალური
დაცვის
სფეროში
|
322,9
|
386,0
|
0,0
|
386,0
|
454,8
|
0,0
|
454,8
|
|
|
სულ
|
12930,4
|
18793,0
|
9069,4
|
9723,6
|
18185,0
|
6282,8
|
11902,2
|
მუხლის 10. საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო.
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
სულ
|
2020 წლის
პროგნოზი
|
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
საოპერაციო
სალდო
|
5949,0
|
8430,8
|
6085,8
|
4191,9
|
1893,9
|
|
მთლიანი
სალდო
|
341.9
|
-941,4
|
-1521,0
|
-872,3
|
-648,7
|
მუხლის 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1521,0 ათასი ლარით.
ათასი
ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
|
341.9
|
-941.4
|
-1521,0
|
-872,3
|
-700
|
|
ზრდა
|
341.9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტები
|
341.9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
941.4
|
|
0.0
|
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტები
|
|
941.4
|
1521,0
|
872,3
|
700
|
მუხლის 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51,321 ათ.ლარის ოდენობით.
აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.
თავი II. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.
ათას
ლარში
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
პრიორიტეტები
, პროგრამები
, ქვეპროგრამები
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
8728,1
|
5257,9
|
3470,2
|
|
02 01
|
გზების
რეკონსტრუქცია
და
მოვლა
- შენახვა
|
3560,4
|
3320,4
|
240,0
|
|
02 02
|
გარე
განათების
ქსელის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
833,6
|
0
|
833,6
|
|
02 03
|
ბინათმშენებლობა
|
438,0
|
158,0
|
280,0
|
|
02 04
|
სოფლის
მეურნეობის
ღონისძიებები
|
7,4
|
|
7,4
|
|
02 05
|
სპროქტო
დოკუმენტაციისა
და
საექს პერტო
მომსახურების
შესყიდვა
|
599,2
|
149,2
|
450,0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
1781,6
|
656,6
|
1125,0
|
|
02 07
|
სასაფლაოების
მოვლა
-პატრონობა
|
89,2
|
|
89,2
|
|
02 08
|
სტიქიის
შედეგების
ლიკვიდაცია
|
181,0
|
181,0
|
0,0
|
|
02 09
|
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
35,0
|
|
35,0
|
|
02 10
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
792,7
|
792,7
|
0,0
|
|
02 11
|
საზოგადოებრივი
მომსახურების
პროგრამა
|
0,0
|
|
0,0
|
|
02 12
|
რეგიონის
ფონდის
თნადაფინანსება
|
410,0
|
|
410,0
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
გზების
რეკონსტრუქცია
და
მოვლა
- შენახვა
|
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 01
|
3560,4
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სივრცითი
მოწყობის
და
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
გზების
რეკონსტრუქცია
მოვლა
-შენახვის
სამუშაოები
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
ყოველწლიურად
მიმდინარეობს
. სამუშაოები
მოიცავს
ასფალტირებული
ქუჩების
დაზიანებული
მონაკვეთების
აღდგენა
-რეაბილიტაციას
და
მიმდინარე
შეკეთებას
. ადგილობრივი
ბიუჯეტის
სახსრებით
პროგრამის
ფარგლებში
დაგეგმილია
: ზანა
-უშაფათის
გზაზე
მდ
.ცივზე
არსებული
ხიდის
სათავისის
რეაბილიტაცია
; სახოკიას
ქუჩიდან
შხეფის
ციხემდე
მისასვლელი
გზის
რეაბილიტაცია
; სახოკიას
ქუჩიდან
შხეფის
ციხემდე
მისასვლელი
გზის
რეაბილიტაცია
; გ
.ნადარეიშვილის
ქუჩაზე
ასფალტის
საფარის
მოწყობა
; ბორჯომის
ქუჩაზე
(ჩიხით
) ასფალტის
საფარის
მოწყობა
;გ
.ნადარეიშვილის
ქუჩაზე
ასფალტის
საფარის
მოწყობა
. ასე
, საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
გამოყოფილია
თანხები
გზების
რეაბილიტაციისათვის
.
|
|
მიღწეული
შედეგი
|
ადამიანების
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
და
შეუფერხებელი
გადაადგილება
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
გარე
განათების
ქსელის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
2020 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 02
|
833,6
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
) იპ
„სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
მომსახურების
ცენტრი
“
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
ღამის
პერიოდში
მუნიციპალიტეტში
უსაფრთხო
გადაადგილებისთვის
და
კომფორტული
გარემოს
შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი
ადგილი
უკავია
გამართული
გარე
განათების
ქსელის
ფუნქციონირებას
. მუნიციპალურ
ბიუჯეტში
წარმოდგენილი
გარე
განათების
პროგრამის
ფარგლებში
სწორედ
გარე
განათების
სისტემის
განვითარებისა
და
ექსპლოტაციისათვის
საჭირო
ხარჯები
ფინანსდება
. გარე
განათების
პროგრამა
შინაარსის
ტიპის
მიხედვით
არის
როგორც
კაპიტალური
/ინფრასტრუქტურული
ხასიათის
, ასევე
– მომსახურების
. კაპიტალური
ნაწილი
მოიცავს
გარე
განათების
ქსელის
გაფართოება
-გაუმჯობესების
ღონისძიბებეს
, ხოლო
მომსახურების
ნაწილი
–
გარე
განათების
არსებული
ქსელის
ექსპლოატაციას
(მ
.შ
. მოხმარებული
ელექტროენერგიის
ხარჯის
ანაზღაურებას
).
ხანგრძლივობის
მიხედვით
, ექსპლოტაციის
ნაწილში
პროგრამა
არის
მუდმივმოქმედი
, ხოლო
ინფრასტრუქტურულ
ნაწილში
– მრავალწლიანი
.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
გარე
განათების
ქსელი
მოიცავს
დაახლოებით
5000 ბოძს
, ამდენივე
სანათს
. არსებული
მდგომარეობით
მუნიციპალიტეტში
გარე
განათების
სერვისი
მიეწოდება
მოსახლეობის
40 პროცენტს
. განათებულია
130 კილომეტრი
მონაკვეთი
, აგრეთვე
უნდა
განათდეს
შიდა
გზების
მონაკვეთები
. პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
: გარე
განათების
წერტების
(ქუჩები
, მოედნები
, პარკები
, სკვერები
, შენობა
-ნაგებობები
) მოვლა
-ექსპლოატაცია
და
მოხმარებული
ელ
. ენერგიის
საფასურის
დაფარვა
; ქუჩების
განათების
სამუშაოები
და
ელ
. ენერგიის
ქსელში
ჩართვა
.
პროგრამის
მიზანია
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მდგრადი
გარე
განათების
სისტემის
შექმნა
, რომელიც
მთელი
წლის
განმავლობაში
, ნებისმიერ
კლიმატურ
პირობებში
შეძლებს
უზრუნველყოს
გარე
განათების
სისტემის
შეუფერხებელი
ფუნქციონირება
. შედეგად
, მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიის
ის
ნაწილი
, სადაც
მოწყობილია
გარე
განთება
ქსელი
განათებული
იქნება
სრულად
, ხოლო
პერიოდულად
წარმოქმნილი
შეფერხებების
აღმოიფხვრა
მოხდება
ოპერატიულად
. პროგრამის
მიზანს
ასევე
წარმოადგენს
მუნიციპალიტეტის
დასახლებული
ტერიტორიის
სრულად
მოცვა
გარე
განათებით
.
|
|
პროგრამის
საბოლოო
მიზანი
და
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
გარე
განათების
სისტემის
გამართული
და
ეფექტური
ფუნქციონირება
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის
მეურნეობის
ღონისძიება
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 04
|
7,4
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
განვითარების
, სტატისტიკისა
და
ქონების
მართვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
აგროტური
ფერმერების
,მცირე
მეწარმეებისა
და
ადმინისტრაციული
ერთეულების
სპეციალისტებისათვის
სას
.სამ
პროდუქციის
წარმოებაში
დანერგილი
თანამედროვე
ტექნოლოგიებისა
და
სურსათის
უვნებლობის
საკითხებში
მიღებული
ახალი
სტანდარტების
გაცნობის
მიზნით
.
„ყველის
ფესტივალის
“ ორგანიზება
,რომლის
მიზანია
სოფლის
მეურნეობის
განვითარებისა
და
ფერმერთა
ხელშეწყობა
მათი
საქმიანობის
პოპულარიზაციის
მიზნით
, „ყველის
ფესტივალის
“ და
გასტრონომიური
ტურიზმის
დანერგვა
და
პოპულარიზაცია
.
„მომავლის
ბაღი
“,რომელიც
ითვალისწინებს
ვაზისა
და
ხეხილის
თანამედროვე
სანერგე
მასალის
შეძენას
და
სადემონსტრაციო
ნაკვეთების
მოწყობას
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებებში
.
ნიადაგის
აგროქიმიური
კვლევა
და
ეკოლოგიურად
სუფთა
სასოფლო
სამეურნეო
პროდუქციის
წარმოების
ტექნოლოგიების
გაცნობით
ახალგაზრდა
ფერმერების
ხელშეწყობა
და
მოტივაციის
ამაღლება
.
მცირე
მეწარმეებისა
და
ფერმერების
ხელშეწყობა
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
და
სხვა
ორგანიზაციების
მიერ
მოწყობილ
ფესტივალებსა
და
საერთაშორისო
გამოფენებში
მონაწილეობაში
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ინფორმირებული
და
მოტივირებული
ფერმერი
და
მცირე
მეწარმე
საქართველოს
მთავრობის
მიერ
განხორციელებული
პროგრამების
,დანერგილი
უახლესი
ტექნოლოგიებისა
და
რეგულაციების
საკითხებში
. „ქართული
ყველის
ფესტივალის
” ტრადიციის
დამკვიდრება
სენაკის
მუნიციპალიტეტში
,ქართული
ყველის
ნაირსახეობებისა
და
მეგრული
სამზარეულოს
გაცნობის
გზით
გასტრონომიული
ტურიზმის
დამკვიდრება
და
პოპულარიზაცია
. ეკოლოგიურად
სუფთა
სასოფლო
სამეურნეო
პროდუქციის
წარმოების
პოპულარიზაცია
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო
დოკუმენტაციისა
და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 05
|
599,2
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სივრცითი
მოწყობის
და
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
მუნიციპალიტეტში
მიმდინარე
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
შესყიდვა
. ამასთან
, იმ
ხელშეკრულებებზე
, რომელთა
ღირებულება
არ
აღემატება
50,0 ათას
ლარს,
პროექტის
შემდგენი
ახორციელებს
შესრულებული
სამუშაოების
ექსპერტიზას
. ამ
პროგრამის
ფარგლებში
ასევე
ფინანსდება
50,0 ლარზე
მეტი
თანხის
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
ტექნიკური
ზედამხედველობის
(საექსპერტო
მომსახურების
) სამუშაოების
შესყიდვა
.
პროგრამის
მიზანია
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
განსახორციელებელი
ინფრასტრუტურული
პროექტებისათვის
დროულად
და
კვალიფიციურად
მოხდეს
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
შედგენა
. ასევე
, პროექტების
განხორციელებისას
ჩატარებული
სამუშაოების
ხარისხის
უზრუნველყოფა
მათზე
მუდმივი
ზედამხედველობის
განხორციელების
გზით
. პროგრამის
თანხების
განკარგვა
ხორციელდება
რეგიონალურ
დონეზე
ჩატარებული
კონსოლიდირებული
ტენდერების
საშუალებით
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განსახორციელებლად
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
დროულად
და
კვალიფიციურად
მომზადება
; შესრულებული
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
მაღალი
ხარისხი
, ისე
რომ
იგი
აკმაყოფილებდეს
პროექტით
განსაზღვრულ
და
ქვეყანაში
მოქმედი
კანონმდებლობით
დადგენილ
სამშენებლო
ნარმებს
(სტანდერტებს
).
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 06
|
1781,6
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სივრცითი
მოწყობის
და
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
მუნიციპალიტეტში
არსებული
სკვერებისა
და
პარკების
კეთილმოწყობის
სამუშაოები
, შადრევნების
მოვლა
-შენახვა
და
ექსპლოატაცია
, საგზაო
ნიშნების
გადასასვლელებისა
და
ფეხით
მოსიარულეთათვის
ტროტუარების
მოწყობა
, სადღესასწაულო
დღეებისათვის
ქალაქის
გაფორმება
, მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში
არსებული
სხვადასხვა
შენობების
რეაბილიტაცია
, სანიაღვრე
არხების
ამოწმენდა
და
სხვა
ღონისძიებები
. შეძენილ
იქნება
მრავალფუნქციური
ტრაქტორი
და
სატვირთო
ავტომანქანა
. საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
გამოყოფილია
თანხები
სანიაღვრე
არხების
კეთილმოწყობისათვის
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
სანიაღვრე
არხებისა
და
სხვა
თანამდევი
სამუშაოების
განხორციელების
შედეგად
კმაყოფილი
მოსახლეობა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სასაფლაოების
მოვლა
-პატრონობა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 07
|
89,2
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
„სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
მომსახურების
ცენტრი
“
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
სენაკის
მუნიპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებული
14 სასაფლაოს
მოვლა
-პატრონობა
.
პროგრამის
ფარგლებში
ა
(ა
)იპ
– სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
მომსახურების
ცენტრის
შესაბამისი
განყოფილება
უზრუნველყოფს
:
- სასაფლაოების
ღობის
დაზიანებული
მონაკვეთების
შეკეთება
და
შეღებვას
;
- სასაფლაოების
დაცვას
მოთარეშე
პირუტყვისაგან
;
- სასაფლაოების
გაცელვითი
და
შეწამვლითი
სამუშაოების
შესრულებას
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მოვლილი
სასაფლაოები
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიის
შედეგების
ლიკვიდაცია
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 08
|
181,0
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სივრცითი
მოწყობის
და
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
„სტიქიის
შედეგების
სალიკვიდაციო
ღონისძიებების
განხორციელების
თაობაზე
“ საქართველოს
მთავრობის
2019 წლის
12 თებერვლის
№215 განკარგულებით
გამოყოფილი
თანხიდან
სამუშაოს
ხარისხის
დაცვის
მიზნით
, შემსყიდველის
მიერ
შესრულებული
სამუშაოების
ღირებულებიდან
დაკავებული
თანხიდან
დარჩენილი
ნაშთის
(2,5%) -ის
დაუბრუნება
შემსყიდველის
მიერ
საბოლოო
მიღება
-ჩაბარების
აქტის
გაფორმების
შემდეგ
.
ასევე
, „სტიქიის
პრევენციის
სახელმწიფო
პროგრამის
დამტკიცების
შესახებ
“ პროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსებული
პროექტებისათვის
გამოყოფილი
თანხიდან
დარჩენილი
ეკონომიები
, საქართველოს
მთავრობის
გადაწყვეტილებით
, განაწილდება
სხვა
ინფრასტრუქტურული
პროექტ
(ებ
)ის
განსახორციელებლად
შესაბამისი
მომსახურების
ან
/და
სამუშაოების
შესასყიდად
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ხელშეკრულებით
აღებული
ვალდებულებების
შესრულება
. სტიქიის
შედეგების
სალიკვიდაციო
ღონისძიებების
გატარება.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ტურიზმის
მიმართულებით
დაგეგმილია
შემდეგი
ღონისძიებები
:
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 09
|
35,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ეკონომიკური
განვითარების
, სტატისტიკისა
და
ქონების
მართვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
1. ინვენტარიზაცია
ინვენტარიზაცია
– ინფორმაციის
შევსება
, ძირითადი
მონაცემები
განახლება
, ფოტოდოკუმენტაცია
, ძეგლების
პასპორტიზაცია
(არ
საჭიროებს
დაფინანსებას
).
2. მარშრუტების
დაგეგმვა
სენაკის
მუნიციპალიტეტში
ტურისტული
მარშრუტები
იწყება
ქ
. სენაკიდან
და
მიემართება
ნოქალაქევის
და
ეკის
თემების
მიმართულებით
. ვიზიტორები
გაეცნობიან
სენაკის
კულტურულ
და
ბუნებრივ
მემკვიდრეობას
, ისტორიას.
3. ელექტრონული
რუკა
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ტურისტული
პოტენციალის
გასაფართოებლად
დაგეგმილია
შეიქმნას
ელექტრონული
რუკა
, სადაც
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ისტორიული
და
კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლები
/ობიექტები
და
შედგენილი
მარშრუტები
იქნება
დატანილი.
4. ბროშურები
და
გზამკვლევები
ზემოხსენებული
სამუშაოების
განხორციელების
შემდეგ
დამზადდება
სარეკლამო
-საინფორმაციო
მასალები
, როგორიცაა,
ბილბორდი
, ბროშურები
, გზამკვლევები
, სადაც
აღწერილი
იქნება
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ძირითადი
ტურისტული
ღირშესანიშნაობები
, საინტერესო
და
მნიშვნელოვანი
ტურისტული
ინფორმაცია
, რეგიონის
აღწერა
, ბილიკები
, ინფორმაცია
საოჯახო
სასტუმროებზე
, კვების
ობიექტებზე
და
გიდებზე.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ძეგლების
(ობიექტების
) დოკუმენტირება
პოპულარიაზაციას
გაუწევს
კულტურულ
და
ისტორიულ
მემკვიდრეობას
. გზამკვლევები
და
საინფორმაციო
ტიპის
სხვა
საშუალებები
ხელს
შეუწყობს
ტურისტების
კომფორტულ
გადაადგილებას
და
გამართული
ინფრასტრუქტურის
პირობებში
გაიზრდება
ტურისტების
რაოდენობა
, რაც
გამოიწვევს
ადგილობრივი
ბიზნესების
განვითარებას
. ჩვენ
მიერ
დაგეგმილი
ტრეინინგები
ხელს
შეუწყობს
ტურიზმის
სფეროში
ჩართულ
ადამიანებს
განავითარონ
უნარები
და
გააუმჯობესონ
სერვისები
/საქმიანობები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 10
|
792,7
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
და
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
მუნიციპალიტეტის
ყველა
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
, ინფრასტრუქტურული
სამუშაოები
, საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტებისათვის
გამოყოფილი
თანხით.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
პროგრამის
ფარგლებში
მიიღწევა
ყველა
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
მცხოვრები
მოსახლეობის
პირობების
გაუმჯობესება.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
რეგიონის
ფონდის
თნადაფინანსება
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 12
|
410,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
და
ინფრასტრუქტურის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
რეგიონის
განვითარების
ფონდიდან
გამოყოფილი
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
თანადაფინანსება
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ქალაქის
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
|
„მუხლი 15. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია-ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ათ
. ლარი
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
04 00
|
განათლება
|
2757,5
|
1024,9
|
1732,6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
1632,8
|
|
1632,8
|
|
04 02
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
1074,9
|
1024,9
|
50,0
|
|
04 04
|
განათლების
ღონისძიებების
პროგრამა
|
49,8
|
|
49,8
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი
განათლების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
04 01
|
1632.8
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
–
სენაკის
სკოლამდელი
აღზრდის
გაერთიანება
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
საქართველოს
ორგანული
კანონის
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსი
“ მიხედვით
ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
დაწესებულებების
შექმნა
და
მათი
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა
მუნიციპალიტეტის
საკუთარ
(ექსკლუზიურ
) უფლებამოსილებას
წარმოადგენს
. ამავე
კანონის
მიხედვით
აკრძალულია
მუნიციპალიტეტის
მართვაში
არსებულ
ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
საჯარო
დაწესებულებებში
სასწავლო
-აღმზრდელობითი
მომსახურებისა
და
კვებითი
მომსახურებისათვის
გადასახადის
, ტარიფის
ან
სხვა
საფასურის
შემოღება
.
|
|
შესაბამისად
, მუნიციპალიტეტი
ვალდებულია
უზრუნველყოს
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებების
შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის
საჭირო
ფინანსების
გამოყოფა
და
ყველა
სხვა
ღონისძიების
გატარება
. სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
ძირითდ
პრიორიტეტს
სწორედ
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ბაგა
-ბაღის
ასაკის
ბავშვებისათვის
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებების
ხელმისაწვდომობა
წარმოადგენს
. დღეის
მდგომარეობით
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
ფუნქციონირებს
27 სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულება,
სადაც
სააღმზრდელო
პროცესს
გადის
1380 ბავშვი
. ბაგა
-ბაღებში
ჯამში
დასაქმებულია
204 აღმზრდელი
და
ადმინისტრაციული
პერსონალი
. „სკოლამდელი
დაწესებულებების
ფუნქციონირების
“ პროგრამის
მიზანია
:
|
|
ბაგა
-ბაღებში
სრულფასოვანი
სააღმზრდელო
გარემოს
შექმნა
, სადაც
დაცული
იქნება
„ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
შესახებ
“ საქართველოს
კანონის
მოთხოვნები
და
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის
30 ოქტომბრის
№488 დადგენილებით
დამტკიცებული
ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
სახელმწიფო
სტანდარტები
;
|
|
ბაგა
-ბაღებში
სანიტარიული
და
ჰიგიენური
ნორმების
დაცვა
, რომელიც
შესაბამისაობაში
იქნება
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის
27 ოქტომბრის
№485 დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექნტიკური
რეგლამენტის
დადგენილ
ნორმებთან
;
|
|
ბაგა
-ბაღებში
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის
გაუმჯობესება
;
|
|
ბაგა
-ბაღებში
კვების
ორგანიზებისა
და
რაციონის
ნორმების
დაცვა
, რომელიც
შესაბამისობაში
იქნება
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის
30 ოქტომბრის
№487 დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექნიკური
რეგლამენტის
დადგენილ
ნორმებთან
;
|
|
ძირითადი
აქტივების
მიმდინარე
შეკეთება
და
მოვლა
-შენახვა
;
|
|
ბაგა
-ბაღებში
დასაქმებული
პერსონალის
შრომითი
პირობების
გაუმჯობესება
.
|
|
ა
(ა
)იპ
– სკოლამდელი
აღზრდის
გაერთიანების
თანამშრომელთათვის
შესაბამისი
სამუშაო
პირობების
შექმნა
და
ახალი
ადმინისტრაციული
შენობით
უზრუნველყოფა
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებები
სააღმზრდელო
პროცესის
წარმართვისათვის
უზრუნველყოფილი
იქნება
შესაბამისი
პირობებით
, მათ
შორის
: სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
დაცული
იქნება
სახელმწიფოს
მიერ
დადგენილი
სტანდარტების
უმეტესობა
, დაცული
იქნება
სანიტარიული
და
ჰიგიენური
, კვების
ორგანიზებისა
და
კვების
რაციონის
ნორმები
; სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
და
ა
(ა
)იპ
– სკოლამდელი
აღზრდის
გაერთიანების
დასაქმებული
ადმინისტრაციული
და
სააღმზრდელო
პერსონალი
უზრუნველყოფილი
იქნება
სამუშაო
პირობებით
. მუნიციპალიტეტში
არსებული
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებების
მომსახურებით
წლის
გამავლობაში
სარგებლობს
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
1380-ი
შესაბამისი
ასაკის
ბავშვი
, რაც
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ამ
ასაკის
ბავშვების
70%-ს
შეადგენს
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
04 02
|
1074,9
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
საფინანსო
-საბიუჯეტო
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
საჯარო
სკოლებიდან
მოწოდებული
ინფორმაციის
საფუძველზე
ქალაქიდან
თემში
და
თემიდან
ქალაქში
საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით
მოსარგებლე
მასწავლებელთა
სუბსიდირება
. „ზოგიერთი
მუნიციპალიტეტებისათვის
უფლებამოსილებების
ხელშეკრულების
საფუძველზე
დელეგირების
შესახებ
“ საქართველოს
ორგანული
კანონის
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსი
“ მე
-17 მუხლის
შესაბამისად
მოწონებულ
იქნა
საქართველოს
განათლების
, მეცნიერების
, კულტურისა
და
სპორტის
სამინისტროს
, სსიპ
–
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტოსა
და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტოსა
და
მუნიციპალიტეტებს
შორის
საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების
მიზნით
საქონლის
, მომსახურებისა
და
სამუშაოების
შესყიდვისა
და
მოსწავლეთა
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფის
უფლებების
დელეგირების
თაობაზე
გასაფორმებელი
ტიპიური
ხელშეკრულება
და
შესაბამისად
მოსწავლეთა
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფის
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განხორციელების
მიზნით
, მუნიციპალიტეტებისათვის
გადასაცემი
მიზნობრივი
ტრანსფერიის
ოდენობა
. აგრეთვე
, საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების
მიზნით
, საქონლის
, მომსახურებისა
და
სამუშაოების
შესყიდვის
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განხორციელების
მიზნით
გადასაცემი
მიზნობრივი
ტრანსფერის
განისაზღვრა
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მასწავლებელთა
და
მოსწავლეთა
კმაყოფილების
დონის
ამაღლება
. რეაბილიტირებული
საჯარო
სკოლები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
განათლების
ღონისძიებების
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
04 04
|
49.8
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამა
მოიცავს
:
ინტელექტუალური
და
შემეცნებითი
პროექტების
თანადაფინანსებას
; სხვადასხვა
შემეცნებით
და
საგანმანათლებლო
ღონისძიებებში
მონაწილეობის
მიზნით
ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფას
; საგანმანათლებლო
ექსკურსიებში
მონაწილეობას
; სხვადასხვა
გასართობი
ღონისძიებების
ბილეთების
შეძენას
; სახელოვნებო
სფეროში
მაღალი
რანგის
პროფესიონალი
ხელოვანების
მოწვევას
და
მასტერ
კლასების
ჩატარებას
; კლასიკური
და
ხალხური
მუსიკალური
ფესტივალების
გამართვას
; სხვადასხვა
სახის
საგანმანათლებლო
, შემეცნებით
, პროფესიულ
, სადღესასწაულო
დღეებზე
, მოსწავლე
-ახალგაზრდებისა
და
საგანმანათლებლო
სფეროში
ფულადი
ჯილდოთი
, სხვადასხვა
პრიზითა
თუ
ფასიანი
საჩუქრით
წახალისებას
; საცნობარო
ბუკლეტებისა
და
სიგელების
დამზადებას
;
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
პროგრამის
განხორციელების
შედეგად
დაფინანსდება
სხვადასხვა
საგანმანათლებლო
პროექტი
, შესაძლებელი
იქნება
წარმატებული
მოსწავლეების
წახალისება
. მოზარდთა
ჰარმონიული
განვითარების
ხელშეწყობა
. მათი
პატრიოტული
სულისკვეთებთ
აღზრდა
და
ეროვნული
ცნობიერების
ამაღლება
;
საგანმანათლებლო
ღონისძიებებზე
ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფა
.
კლასიკური
და
საგუნდო
მუსიკის
პოპულარიზაცია
და
ხელოვნების
ამ
დარგით
მოზარდი
თაობის
დაინტერესება
|
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ათას
ლარში
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის
პროგნოზი
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია,
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
|
1691,3
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
720,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის
ხელშეწყობის
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
400,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
225,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
15,0
|
|
05 01 04
|
სპორტული
ობიექტების
რეაბილიტაციის
პროგრამა
|
80,0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
867,3
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე
-ახალგაზრდობისა
და
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
493,8
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული
და
თანამედროვე
ხელოვნების
ხელშეწყობის
პროგრამაში
|
208,5
|
|
05 02 03
|
საბავშვო
სამხატვრო
სკოლის
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
0,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
35,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის
ობიექტების
რეაბილიტაციის
პროგრამა
|
130,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
20,0
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავებისა
და
სასფლოების
მოვლა
-პატრონობის
პროგრამა
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
50,0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო
უზრუნველყოფის
პროგრამა
|
34,0
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის
ხელშეწყობის
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 01
|
400,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
–
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
სასპორტო
გაერთიანება
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
სასპორტო
გაერთიანება
აერთიანებს
12 სპორტულ
მიმართულებას
, ესენია
: ბერძნულ
-რომაული
ჭიდაობა
(57 ბავშვი
); კრივი
(66 ბავშვი
); რაგბი
(19 ბავშვი
); ხელბურთი
(15 ბავშვი
); მაგიდის
ჩოგბურთი
22 კარატე,
(58 ბავშვი
); ჭადრაკი
(43 ბავშვი
); კალათბურთი
(54 ბავშვი
) ძიუდო
63 ბავშვი
); ტაეკვანდო
(42 ბავშვი
); მკლავჭიდი
(7 ბავშვი
) და
ფუტზალი
(11 ბავშვი
) სულ
ცენტრში
სპორტის
სახეობებს
ეუფლება
452 ბავშვი
, რომელთაც
სამწვრთნელო
პროცესი
უტარდებათ
სასპორტო
გაერთიანების
სპორტის
სასახლის
დარბაზში
, სპორტ სკოლის
დარბაზებში
და
დარბაზების
უკმარისობის
გამო
დაქირავებულია
№1 საჯარო
სკოლის
დარბაზი
.ასევე
ირიცხება
18 წელს
ზემოთ
მომქმედი
22 სპორტსმენი
.დასაქმებულია
ჯამში
56 ადამიანი
(მათ
შორის
3 ადამიანი
შტატგარეშე
), ტექნიკური
, ადმინისტრაციული
პერსონალი
და
23 მწვრთნელ
-მასწავლებელი
. სასპორტო
გაერთიანების
აღსაზრდელები
პერიოდულად
, მონაწილეობას
იღებენ
სპორტულ
შეჯიბრებეში
და
ტურნირებში
როგორც
საქართველოს
მასშტაბით,
ასევე
საზღვარგარეთ
|
|
|
ქვეპროგრამის
მიზანია
:
- ხელი
შეუწყოს
მოზარდებში
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
დამკვიდრებას
;
- მეტი
მოზარდის
ჩართვას
სპორტში
, რათა
ნაკლები
დრო
დარჩეთ
ქუჩისათვის
;
- მუნიციპალიტეტის
სპორტული
შედეგების
წარმოჩენა
ქვეყნის
მასშტაბით.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
სპორტული
ცენტრი
მთელი
წლის
მანძილზე
ფუნქციონირებს
შეუფერხებლად
; ყველა
მსურველი
დაკმაყოფილებულია
ცენტრის
მომსახურებით
; მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
მოზარდებისათვის
ხემისაწვდომია
სპორტული
წრეებით
სარგებლობა.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 02
|
225,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა(ა
)ი პ
– სენაკის
მუნიციპალიტეტის
„საფეხბურთო
კლუბი
“ |
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ბავშვთა
და
მოზარდთა
მაქსიმალური
რაოდენობის
ჩაბმა
ფეხბურთში
. სელექციის
მეშვეობით
შერჩეული
პერსპექტიული
სპორტსმენების
მომზადება
ნაკრები
გუნდებისათვის
თანამედროვე
საწვრთნელი
პროცესის
დანერგვა
(2020-2023 ) წწ
. პროგრამის
/ქვეპროგრამის
დასაბუთება
, შეჯიბრებებსა
და
ტურნირებში
მონაწილეობის
მიღება
. ბავშვთა
რაოდენობის
გაზრდა
, მწვრთნელთა
მომზადება
, ტრენინგის
გავლა
და
ლიცენზიიის
კატეგორიების
მოპოვება-შემუშავება
პრგრამისა
, რომელიც
ხელს
შეუწყობს
ფეხბურთის
განვითარებას
.
პროგრამის
/ქვეპროგრამის
აღწერა –
ასაკობრივი
ჯგუფები
, მოსამზადებელი
ჯგუფები
, გუნდი
„ეგრისი ს“დაკომპლექტება
, განვითარება
, ხელშეწყობა,
ინფრასტრუქტურის
მომზადება
.
მოსალოდნელი
შედეგები
: ჯანმრთელი
ცხოვრების
წესი,
ქართული
ფეხბურთის
განვითარება
და
გამორჩეული
ბავშვების
მიწოდება
საქართველოს
ეროვნული
ნაკრებისა
და
სხვადასხვა
ასაკობრივი
ჯგუფებისათვის
, საფეხბურთო
კლუბი
„ეგრისი ს“დაკომპლექტება
ადგილობრივი
აღსაზრდელებით
.
შედეგების
შესრულების
შეფასების
ინდიკატორები –
საფეხბურთო
კლუბის
ფეხბურთელთა
გუნდი
„ეგრისისა“და
ასაკობრივი
ჯგუფების
მიერ
სხვადასხვა
ტურნირებში
მონაწილეობის
შედეგად
დაკავებული
ადგილები
. საანგარიშო
პერიოდში
ბავშთა
დაინტერესება
და
ჩართვა
სპორტულ
ცხოვრებაში
ფეხბურთის
განვითარებისათვის
.
|
|
|
ქვეპროგრამის
მიზანია
:
ბავშვთა
,ჭაბუკთა
საფეხბურთო
გუნდებისა
და
მოთამაშეების
ოსტატობის
დონის
ამაღლება
, სხვადასხვა
ასაკობრივი
ჯგუფების
მიხედვით
საქართველოს
ნაკრები
გუნდებისათვის
პერსპექტიული
მოთამაშეების
შერჩევა
. გათამაშების
მიხედვით
გამარჯვებული
გუნდების
გამოვლენა
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
საფეხბურთი
კლუბის
ფეხბურთელთა
გუნდ
„ეგრისი სა
“ და
ასაკობრივი
ჯგუფების
მიერ
ტურნირებში
მონაწილეობის
შედეგად
დაკავებული
ადგილები
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტულ
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარებში
|
|
05 01 02
|
15,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
:
სხვადასხვა
სახის
სპორტული
ღონისძიებების
და
აქტივობების
ორგანიზება
, მასში
მონაწილე
მოყვარული
სპორტსმენებისა
და
ახალგაზრდების
დაჯილდოება
, წახალისება
ფულადი
ჯილდოებითა
და
ფასიანი
საჩუქრებით
;
საანგარიშო
წლის
მანძილზე
წარმატებული
ახალგაზრდა
და
ვეტერანი
სპორტსმენების
წახალისება
ერთჯერადი
ფულადი
ჯილდოებით
;
სხვადასხვა
სპორტულ
ღონისძებებზე
სპორტსმენებისა
და
მწვრთნელების
ტრანსპორტირაბაში
დახმარება
;
პროექტები
: სასკოლო
სპორტული
ოლიმპიადა
, სპორტი
ბარიერების
გარეშე
, მოყვარულთა
ფეხბურთის
ლიგისა
და
ევროპის
სპორტული
კვირეულის
სენაკის
მუნიციპალური
თამაშების
ჩატარება
-ორგანიზება
და
გამარჯვებულებისათვის
რეგიონალურ
და
ზონალურ
ეტაპებზე
ტრანსპორტირებაში
და
ფორმებით
უზრუნველყაფაში
ხელშეწყობა
.
პროგრამის
მიზანია
:
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
პოპულარიზაცია
; მოზარდების
ჩართვა
მასობრივი
სპორტის
სახეობებში
; წარმატებული
ახალგაზრდა
და
ვეტერანი
სპორტსმენების
დაჯილდოება
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მონაწილეთა
ჩართულობის
მზარდი
მაჩვენებელი
, ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
კიდევ
უფრო
პოპულარიზაცია
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული
ობიექტების
რეაბილიტაციის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 04
|
80,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამა
ითვალისწინებს
ზ
. ფაჩულის
სახელობის
კალათბურთის მოედნის
და
სასპორტო
სკოლის
რეაბილიტაციას
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
კმაყოფილი
მოსახლეობა
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მოსწავლე
-ახალგაზრდობისა
და
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარებში
|
|
05 02 01
|
493,8
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
–
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მოსწავლე
-ახალგაზრდობისა
და
კულტურის
ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამა
გულისხმობს
ცენტრში
ფოლკლორის
, ტრადიციული
და
თანამედროვე
ქორეოგრაფიის
, ლიტერატურის
, სანახაობითი
და
სადადგმო
ხელოვნების
, აუდიო
-ვიზუალური
, საბიბლიოთეკო
და
სამუზეუმო
, სასოფლო
-საკლუბო
, კულტურული
და
ეკო ტურიზმის
სფეროების
პოპულარიზაციის
ხელშეწყობას
, მოსწავლე
-ახალგაზრდობის
მიერ
კონცერტების
მოწყობას
, ფესტივალებზე
მონაწილეობის
მიღებას
, საინფორმაციო
უზრუნველყოფას
სოციალური
ქსელით
, გაზეთით
, ტელევიზიით
და
სხვა
ღონისძიებას
.
ცენტრში
ფუნქციონირებს
სულ
15 ბიბლიოთეკა
. აქედან
1 საჯარო
, 14 განთავსებულია
სხვადასხვა
სოფლებში
. ბიბლიოთეკები
ემსახურება
საშუალოდ
წელიწადში
6527 მკითხველს
. 2018-19 წლის
აღწერა
-ინვენტატრიზაციის
შედეგების
მიხედვით
სულ
წიგნადი
ფონდის
საცალო
რაოდენობა
შეადგენს
153473 ცალს
. სულ
წიგნადი
ფონდის
ღირებულება
შეადგენს
344668,98 ლარს
. 2017-2018 წელს
შეძენილია
7700 ლარის
ღირებულების
წიგნი
, 2019 წლისთვის
დაგეგმილია
4500 ლარის
ოდენოდის
წიგნის
შეძენა
, 2020-2023 წლებში
ვვარაუდობთ
18000 ლარის
ღირებულების
წიგნების
შეძენას
. არსებული
ბიბლიოთეკების
მატერიალურ
-ტექნიკური
ბაზა
მოძველებულია
, საჭიროებს
ტექნიკური
აღჭურვილობის
განახლებას
, სამკითხველო
დარბაზების
მოწესრიგებას
,განსაკუთრებით
სოფლებში
.
მიზანშეწონილია
ელექტრონული
ბიბლიოთეკის
დანერგვა
. საჭიროება
მოითხოვს
მოსახლეობაში
ჩატარდეს
პროპაგანდა
ზემოთ
აღნიშნული
სერვისით
მათ
დაინტერესებაზე
, რათა
მივაღწიოთ
მთავარ
მიზანს
: „მკითხველის
დაინტერესება
და
ცნობიერების
ამაღლება
“.
ცენტრის
შემავალ
ორგანიზაციებში
ფუნქციონირებს
4 მუზეუმი
. მუზეუმებში
განთავსებულია
6875 ექსპონატი
. მუზეუმებში
ვიზიტორთა
რაოდენობა
წელიწადში
შეადგენს
დაახლოებით
5000-მდე
ვიზიტორს
.
მუზეუმები
საჭიროებენ
ინტერიერისა
და
მატერიალურ
-ტექნიკური
აღჭურვილობის
განახლებას
თანამედროვე
სტანდარტულ
დონეზე
.
მიზანშეწონილია
გადამზადდნენ
მუზეუმის
თანამშრომლები
, აგრეთვე
ჩატარდეს
მოსახლეობაში
პროპაგანდა
ახალი
სერვისების
დანერგვის
სიკეთეზე
, მოვიზიდოთ
ტურისტები
და
ავამაღლოთ
მოსახლეობის
ცნობიერების
დონე
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მოსწავლე
-ახალგაზრდებში
სექციების
, წრეების
ფუნქციონირების
ხელშეწყობა
, მუნიციპალურ,
რეგიონალურ
და
რესპუბლიკურ
ღონისძიებებში
მონაწილეობის
მიღება
–
სულ
100 აქტივობა
. საგანმანათლებლო
მიმართულებით
ცენტრი
მოემსახურება
საშუალოდ
310 მოსწავლეს
,მათ
შორის
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახების
შვილებს
. მოსახლეობის
კულტურული
განვითარების
ხელშეწყობის
მიზნით
არსებული
–
1 საჯარო
,15 სასოფლო
ბიბლიოთეკების
, 4 მუზეუმის
, 2 სოფლის
კლუბის
1 კულტურის
სახლის
1 გალერეის
, 1 კოლხური
„ტრიოს
’’ მატერიალურ
-ტექნიკური
ბაზის
გაუმჯობესება
, ინტერიერების
მოწყობა
თანამედროვე
სტანდარტებით
და
სხვა
.
|
|
|
სრულად
სენაკის
მოსახლეობის
კულტურულ
-ესთეტიკური
დონის
ამაღლება
, ჯანსაღი
მოსწავლე
-ახალგაზრდობის
აღზრდა
სულიერად
და
ფიზიკურად
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
„ტრადიციული
და
თანამედროვე
ხელოვნების
ხელშეწყობის
პროგრამა
“
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარებში
|
|
05 02 02
|
213,5
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
„სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ხელოვნების
ცენტრი
“
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქართული
საზოგადოების
ერთ
-ერთი
თვისება
არის
ხელოვნებისადმი
ინტერესი
. ეს
უაღრესად
დადებითი
თვისებაა
და
მიუთითებს
ერის
ინტელექტუალურ
განვითარებაზე
. ხელოვნება
არსებობს
მხატვრულ
ქმნილებათა
სახით
(არქეტექტურა
, სასულიერო ფერწერა
, მუსიკა
, ლიტერატურა
, კინო და სხვა
) ხელოვნებას
დიდი
ადგილი
უჭირავს
ქართველი
ერის
კულტურულ
მემკვიდრეობაში
.ხელოვნება
ცნობიერების
ერთ-ერთი
სფეროა
, რომელიც
სინამდვილეს
მხატვრულად
ასახავს
და
გარკვეულ
ინფორმაციას
გადასცემს
საზოგადოებას
.
მომავალი
თაობის
პიროვნების
აღზრდა
და
ჰარმონიული
განვითარება
, შეუძლებელია
ხელოვნებასთან
მისი
ზიარების
გარეშე
. ხელოვნების
სხვადასხვა
დარგის
შესწავლა
აღქმასა
და
გრძნობას
აფაქიზებს
, წარმოსახვის
უნარს
, შემოქმედებით
მიდგომას
და
კრიტიკულ
აზროვნებას
ავითარებს
, რის
გარეშეც
წარმოუდგენელია
ადამიანის
ნებისმიერი
საქმიანობა
.
სენაკის
მუნიციპალიტეტში
ტრადიციული
და
ათანამედროვე
ხელოვნების
დარგების
პოპულარიზაციისათვის
შექმნილია
ა
(ა
)იპ
„სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ხელოვნების
ცენტრი
”, რომელიც
ახორციელებს
სკოლის გარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
პროგრამებს
.
ა
(ა
)ი
„სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ხელოვნების
ცენტრი ს“სისტემაში
ფუნქციონირებს
სამუსიკო
და
სამხატვრო
სკოლები
, სცენური ხელოვნების სახეობის –
ბალეტის
ჯგუფი
. სამხატვრო
და
სამუსიკო
სკოლებში
მიმდინარეობს
სკოლის
გარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
პროგრამების
რეალიზაცია
. მოსწავლეთა
მუსიკალური
, სამხატვრო
და
საბალეტო
აღზრდის
მიზანია
მოსწავლის
სულიერი
კულტურის
ფორმირება
. ბავშვებში
მუსიკის
, მხატვრობისა
და
ქორეოგრაფიისადმი
სიყვარულისა
დაინტერესის
გაღვივება
, საგნობრივი
სწავლებით
უნარის
განვითარება
. საგნობრივი
პროგრამები
გულისხმობს
მჭიდრო
კავშირს
საგნებს
შორის
. ყოველი
საგანი
ცოდნას
აწვდის
მოსწავლეს
და
უვითარებ ს უნარ
-ჩვევა
სროგორც
ინდივიდუალურად
ასევე
კოლექტიურად
. სწავლების
პროცესში
მოსწავლეს
არ
მოეთხოვება
მაღალმხატვრული
ღირებულების
ხელოვნების
ნამუშევრების
შესრულება
დ ა შექმნა
, რადგანაც
ამ
ფარგლებში
განათლება
დაწყებითია
.
ცენტრში
ფუნქციონირებს
ადმინისტრაცია
და
პედაგოგიური
საბჭო
. ცენტრი
საკუთარი
საქმიანობის
შემუშავებისას
, დაგეგმასა
და
მისი
რეალიზაციის
პროცესში
ხელმძღვანელობს
საქართველოს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსის
, საკუთარის
წესდების
, საქართველოს
კულტურის
განვითარების
გრძელვადიანი
„კულტურის
ტრაგედია
2025“ და
ხელოვნების
სფეროში
მომქმედი
რეკომენდაციების
და
სხვა
სამართლებრივი
ნორმატივების
თანახმად
.ცენტრი
აქტიურად
თანამშრომლობს
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
და
კერძო
სკოლების
დორექციებთან
და
მოსწავლეებთან
,მომიჯნავე
სფეროების
საჯარო
და
კერძო
ოპერატორებთან
.ცენტრი
რეგულარულად
ატარებს
სხვადასხვა
ხასიათის
სახელოვნებო
-საგანმაანათლებლო
და
შემოქმედებითი
ღონისძიებებს
,მონაწილეობს
ადგილობრივ
, რეგიონულ
და
რესპუბლიკურ
ღონისძიებებსა
და
ფესტივალებში
. ცენტრში
შემაავალი
სამუსიკო
და
სამხატვრო
სკოლებში
იმართება
გამოსაშვები
და
გადასაყვანი
გამოცდები
. სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მიერ
ხორციელდება
ცენტრის
სუბსიდიური დაფინანსება
.
სამუსიკო
სკოლაში
ფუნქციონირებს
საფორტეპიანო
, საორკესტრო
(ვიოლინო
) განყოფილება
,საგუნდო
სიმღერის
სპეციალობა
–
სწავლის
ხანგრძლივობა
7 წელი
, საესტრადო
განყოფილება
, გიტარისა
და
ხალხურ
საკრავთა
ფასიანო
ჯგუფები –
სწავლის
ხანგრძლივობა
5 წელია
. ბავშვთა
რაოდენობა
სკოლაში
შეადგენს
200 აღსაზრდელს
.მშობელთა
შენატანი
თვეში
:
საესტრადოგანყოფილებაზე
–
23 ლარი
ფორტეპიანოზე
–
25 ლარი
ვიოლინოზე
–
20 ლარი
საგუნდოზე
–
20 ლარი
ფუნქციონირებს
საკრავების
სწავლების
ფასიანი
ჯგუფები
: გიტარა
–
20 და
25 ლარი
.
სამხატვრო
სკოლაში
ბავშვთა
რაოდენობა
შეადგენს
50 ბავშვს
. მშობელთა
შენატანი
თვეში
10 ლარია
. სკოლაში
ეწყობა
შიდა
და
საკლასო
გამოფენები
, ხოლო
სემესტრის
ბოლოს
–
საერთო
სასკოლი
გამოფენა
. გამოფენებში
ვლინდებიან
საუკეთესო
ნიჭის
მქონე
მოსწავლეები
. წარმატებული
მოსწავლეები
ჯილდოვდებიან
სიგელებით
. სწავლის
ხანგრძლივობა
შეადგენს
4 წელს
. საბალეტო
ჯგუფში
მოსწავლეთა
რაოდენობა
– 20 მოსწავლე
.
საბალეტო
ჯგუფში
, საბალეტო
ცეკვის
ძირითადი
სახეობების
–
კლასიკურს
და
სახასიათო
საცეკვაო
-მუსიკალური
ფორმებს
ეუფლება
17 მოსწავლე
, მშობელთა
შენატანი
შეადგენს
თვეში
25 ლარს
.
პროგრამა
„ტრადიციული
და
თანამედროვე
ხელოვნების
პოპულარიზაცია
“, გულისხმობს
ახალი
თაობისათვის
სამუსიკო
და
სახვითო
სახელოვნებო
განათლების
მიღების
შესაძლებლობას
, ხელოვნების
სხვა
დარგების
პოპულარიზაციას
და
დამატებითი
ბენეფიციარების
მოზიდვას
, საგანმანათლებლო
პროგრამებში
მათ
ჩართვასინტეგრირებულ
სწავლების
მეთოდიკის
გამოყენებით
. ახალი
სოციალური
ხასიათის
ინიციატივების
განხორციელებას
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
პოპულარიზებულია
ხელოვნების
დარგები
, სახელოვნებო
სკოლოები
გამართულად
ფუნქციონირებენ
, მიზნობრივი
ჯგუფები
სარგებლობენ
კვლიფიცირებული
პედაგოგთა
მომსახურებით
.
განვითარებილია
სახელოვნებო
სკოლის
მოსწავლეების
უნარ-ჩვევბი
, მხარდაჭერილა
ფესტივალებსა
და
კონკურსებში
მათი
მონაწილოეობა
, იზრდება
სკოლების
მოსწავლეთა
კონტინგენტის
რაოდენობა
. პოპულარიზებულია
ხელოვნების
დარგები
, სახელოვნებო
სკოლოები
გამართულად
ფუნქციონირებენ
, მიზნობრივი
ჯგუფების
სარგებლობენ
კვალიფიციური
პედაგოგთა
მომსახურებით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კულტურული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 04
|
35,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
, განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამა
ითვალისწინებს
სენაკის
მუნიციპალიტეტში
სადღესასწაულო
დღეებზე
ღონისძიებების
, ფესტივალების
, ფორუმების
, საქველმოქმედო
აქციების
, ლიტერატურულ
-შემოქმედებითი
საღამოების
ორგანიზებას
;
კულტურული
პროექტების
თანადაფინანსებას
;
კულტურის
სფეროში
მოღვაწე
ადამიანების
, წარმატებული
შემოქმედებითი
ჯგუფების
ა და
ახალგაზრდების
წახალისებას
;
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვას
და
შენარჩუნებას
;
კულტურის
სფეროში
მოღვაწე
ადამიანების
, კულტურულ
ღონისძიებებში
მონაწილეობის
მიზნით
ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფას
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ქვეპროგრამის
განხორციელების
შედეგად
შესაძლებელი
იქნება
მასობრივი
ღონისძიებების
ორგანიზება
, მუნიციპალიტეტის
ტურისტული
პოტენციალის
ზრდა
, ადგილობრივი
შემოქმედებითი
ჯგუფების
პოპულარიზაცია
და
მოსახლეობის
კულტურულ
ცხოვრებაში
ჩართულობის
ზრდა
;
კულტურული
მემკვიდრეობის
შენარჩუნება
, პატივისცემა
და
განვითარება
;
პროგრამის
განხორციელების
შედეგად
მოხდება
კულტურის
სფეროში
მოღვაწე
ადამიანების
შემოქმედების
წარმოჩენა
, შედეგად
გაიზრდება
შემოქმედებით
სფეროში
მოღვაწე
ადამიანების
მოტივაცია
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კულტურული
ობიექტების
რეაბილიტაციის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 04
|
130,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს
ძველი
სენაკის
თემში
არნოლდ
ჩიქობავას
სახლ
-მუზეუმის
, ჟ
. შარტავას
სახელობის
მუზეუმის
და
ცენტრალური
ბიბლიოთეკის
რეაბილიტაციას
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
კმაყოფილი
მოსახლეობა
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 03
|
20,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
, განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
შემდეგი
პროექტები
: ტრენინგები
ახალგაზრდებისათვის
,საჯარო
ლექციები
, წიგნის
მოყვარულთა
კლუბის
ჩამოყალიბება
, ფილმების
სპორტული
ღონისძიებებისა
და
დოკუმენტური
ფილმების
ჩვენების
ორგანიზება
ღია
ცის
ქვეშ
, დამოუკიდებლობის
დღის
აღნიშვნა
, ახალგაზრდობის
საერთაშორისო
დღის
აღნიშვნა
, ექსკურსიების
ორგანიზება
, სხვადსხვა
კონკურსების
ორგანიზება
, შშმ
ახალგაზრდების
ჩართულობის
ორგანიზება
სხვადასხვა
ღონიძიებებში
, ახალგაზრდული
იდეების
დაფინანსებისა
და
თანადაფინანსების
პროგრამა
.
ქვეპროგრამის
მიზანია
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
ახალგაზრდების
მიერ
წარმოდგენილი
სხვადასხვა
პროექტის
ფინანსური
მხარდაჭერა
, მუნიციპალიტეტის
ახალგაზრდობის
ინტელექტუალური
, ფიზიკური
და
სულიერი
პოტენციალის
გამოვლენა
, ინოვაციური
იდეების
მქონე
საინიციატივო
ჯგუფების
ხელშეწყობა
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
ახალგაზრდებისათვის
მოტივაციის
ამაღლება
, მუნიციპალიტეტის
მერიაში
წარმოდგენილი
ახალგაზრდული
პროექტების
დაფინანსება
, რომლებიც
დაკავშირებულია
ახალგაზრდულ
პოლიტიკასთან
, შშმ
ახალგაზრდების
ჩართულობა
, წახალისებული
ახალგაზრდების
, შემეცნებით
ხონისძიებებში
მონაწილე
ახალგაზრდების
ცნობიერების
ამაღლება
, ჯანსახი
ცხოვრების
წესის
პოპულარიზაცია
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 05
|
|
50,0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
სენაკისა
და
ჩხოროწყუს
ეპარქიის
განვითარებისათვის
ხელშეწყობა
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მოსახლეობის
სულიერების
ამაღლება
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საინფორმაციო
უზრუნველყოფის
პროგრამა
|
2020 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
ლარში
|
|
|
05 06
|
|
34,0
|
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
შპს
–
საინფორმაციო
ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
მასობრივი
საინფორმაციო
გაზეთის
„კოლხეთის“გამოცემა
, საგამომცემლო
საქმიანობის
წარმოება
-თვეში
ორჯერ
, წლის
მანძილზე
24 ნომერი
. მუნიციპალიტეტის
მნიშვნელოვანი
მოვლენების
, პროექტების
, ინფორმაციული
უზრუნველყოფა
, საჯარო
და
კერძო
სექტორის
, მიმდინარე
პროცესების
აღწერა
, დაფიქსირება
, მკითხველთა
აზრის
გათვალისწინება
, მათი
ჩართულობა
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
მიერ
გაკეთებული
თუ
გასაკეთებელი
საქმეების
, მნიშვნელოვანი
პროქტების
, კულტურის
, ხელოვნების
, სპორტის
, განათლების
სფეროში
მიმდინარე
პროცესების
გასაჯაროებით
მკითხველთა
ცნობიერების
ამაღლება
და
ა
.შ
.
|
|
მოსალოდნელი
შედეგი
|
მოსახლეობის
საინფორმაციო
უზრუნველყოფა
|
“.
„მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგანიზა-ციული
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
|
2020 წლის
პროგნოზი
|
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტი
|
12930.4
|
18793.0
|
9069.4
|
9723.6
|
18185,0
|
6282,8
|
11902.2
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
140.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
|
|
ხარჯები
|
7247.8
|
9220.8
|
1127.0
|
8093.7
|
10326.8
|
1218.6
|
9108.3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1666.4
|
1830.3
|
0.0
|
1830.3
|
1856.1
|
0.0
|
1856.1
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
702.8
|
1223.2
|
420.1
|
803.0
|
1316.4
|
422.9
|
893.5
|
|
|
პროცენტი
|
48.4
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3952.3
|
4532.8
|
0.0
|
4532.8
|
5098.9
|
0.0
|
5098.9
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
518.5
|
551.9
|
0.0
|
551.9
|
713.5
|
0.0
|
713.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
359.4
|
1026.6
|
706.9
|
319.7
|
1277.6
|
795.6
|
481.9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
5682.6
|
9546.6
|
7942.4
|
1604.2
|
7806,8
|
5064,2
|
2742.6
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.4
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
საშინაო
|
0.4
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
01 00
|
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულება
|
2399.6
|
2814.0
|
0.0
|
2814.0
|
3140.6
|
0.0
|
3140.6
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
140.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
|
|
ხარჯები
|
2376.9
|
2691.2
|
0.0
|
2691.2
|
2823.7
|
0.0
|
2823.7
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1666.4
|
1830.3
|
0.0
|
1830.3
|
1856.1
|
0.0
|
1856.1
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
582.0
|
700.6
|
0.0
|
700.6
|
782.7
|
0.0
|
782.7
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
41.2
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
87.3
|
128.0
|
0.0
|
128.0
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
22.7
|
122.9
|
0.0
|
122.9
|
265.6
|
0.0
|
265.6
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
22.7
|
122.9
|
0.0
|
122.9
|
265.6
|
0.0
|
265.6
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
საშინაო
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
საქმიანობა
|
2392.8
|
2778.0
|
0.0
|
2778.0
|
3007.6
|
0.0
|
3007.6
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
140.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
|
|
ხარჯები
|
2370.0
|
2655.1
|
0.0
|
2655.1
|
2742.0
|
0.0
|
2742.0
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1666.4
|
1830.3
|
0.0
|
1830.3
|
1856.1
|
0.0
|
1856.1
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
582.0
|
700.6
|
0.0
|
700.6
|
782.7
|
0.0
|
782.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
41.2
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
80.5
|
92.0
|
0.0
|
92.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
22.7
|
122.9
|
0.0
|
122.9
|
265.6
|
0.0
|
265.6
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
22.7
|
122.9
|
0.0
|
122.9
|
265.6
|
0.0
|
265.6
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
732.8
|
878.2
|
0.0
|
878.2
|
862.3
|
0.0
|
862.3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
26.0
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
730.8
|
812.3
|
0.0
|
812.3
|
804.3
|
0.0
|
804.3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
482.3
|
493.2
|
0.0
|
493.2
|
493.3
|
0.0
|
493.3
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
167.3
|
224.1
|
0.0
|
224.1
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.7
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
80.4
|
86.6
|
0.0
|
86.6
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.0
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2.0
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
01 01 02
|
სენაკის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
1584.8
|
1826.0
|
0.0
|
1826.0
|
2028.2
|
0.0
|
2028.2
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
107.0
|
115.0
|
|
115.0
|
115.0
|
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
1564.1
|
1771.1
|
0.0
|
1771.1
|
1862.6
|
0.0
|
1862.6
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1133.5
|
1289.3
|
0.0
|
1289.3
|
1315.0
|
0.0
|
1315.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
394.0
|
452.5
|
0.0
|
452.5
|
527.4
|
0.0
|
527.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
5.0
|
|
5.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
36.5
|
18.9
|
0.0
|
18.9
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
20.7
|
54.9
|
0.0
|
54.9
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
20.7
|
54.9
|
0.0
|
54.9
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო
აღრიცხვის
, გაწვევისა
და
მობილიზაციის
სამსახური
|
75.2
|
73.8
|
0.0
|
73.8
|
117.1
|
0.0
|
117.1
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
7.0
|
4.0
|
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.2
|
71.8
|
0.0
|
71.8
|
75.1
|
0.0
|
75.1
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
50.6
|
47.8
|
0.0
|
47.8
|
47.8
|
0.0
|
47.8
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
20.7
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
27.3
|
0.0
|
27.3
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
6.9
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
81.7
|
0.0
|
81.7
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
6.9
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო
ფონდი
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
01 02 02
|
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
დავალიანებების
დაფარვა
და
სასამართლო
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფონდი
|
6.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
6.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის
ვალდებულებების
დაფარვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
82.0
|
0.0
|
82.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
7005.5
|
11036.1
|
8053.6
|
2982.6
|
8728,1
|
5257,9
|
3470.2
|
|
|
ხარჯები
|
1430.3
|
2261.3
|
714.1
|
1547.1
|
1998.8
|
795.6
|
1203.2
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
24.2
|
23.8
|
7.2
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
48.4
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1134.0
|
1423.2
|
0.0
|
1423.2
|
895.8
|
0.0
|
895.8
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
223.7
|
758.2
|
706.9
|
51.3
|
1068.0
|
795.6
|
272.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
5575.2
|
8749.2
|
7339.4
|
1409.8
|
6729,3
|
4462,3
|
2267.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
5575.2
|
8749.2
|
7339.4
|
1409.8
|
6729,3
|
4462,3
|
2267.0
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
გზების
რეკონსტრუქცია
და
მოვლა
- შენახვა
|
3450.5
|
3997.8
|
3537.5
|
460.3
|
3560.4
|
3320.4
|
240.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3450.5
|
3970.7
|
3537.5
|
433.2
|
3560.4
|
3320.4
|
240.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3450.5
|
3970.7
|
3537.5
|
433.2
|
3560.4
|
3320.4
|
240.0
|
|
02 02
|
გარე
განათების
ქსელის
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
833.6
|
0.0
|
833.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
821.6
|
0.0
|
821.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
821.6
|
|
821.6
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
02 03
|
ბინათმშენებლობა
|
1.7
|
775.2
|
761.3
|
13.9
|
438.0
|
158.0
|
280.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.7
|
403.1
|
402.6
|
0.5
|
417.6
|
152.6
|
265.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1.7
|
403.1
|
402.6
|
0.5
|
417.6
|
152.6
|
265.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
372.1
|
358.7
|
13.4
|
20.4
|
5.4
|
15.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
372.1
|
358.7
|
13.4
|
20.4
|
5.4
|
15.0
|
|
02 04
|
სოფლის
მეურნეობის
ღონისძიებები
|
2.8
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
2.5
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.2
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
|
02 05
|
საპროქტო
დოკუმენტაციისა
და
საექს პერტო
მომსახურების
შესყიდვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
599.2
|
149.2
|
450.0
|
|
|
სტიქიის
შედეგების
ლიკვიდაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
592.2
|
142.2
|
450.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
592.2
|
142.2
|
450.0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
1118.5
|
1406.2
|
710.4
|
695.8
|
1781.6
|
656.6
|
1125.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
145.9
|
108.4
|
37.5
|
636.0
|
636.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
21.7
|
17.7
|
7.2
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
48.4
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
8.6
|
102.2
|
101.2
|
1.0
|
636.0
|
636.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1039.8
|
1234.6
|
601.9
|
632.6
|
1145.6
|
20.6
|
1125.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
1039.8
|
1234.6
|
601.9
|
632.6
|
1145.6
|
20.6
|
1125.0
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 07
|
სასაფლაოების
მოვლა
-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
89.2
|
0.0
|
89.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
74.2
|
0.0
|
74.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
74.2
|
|
74.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
02 08
|
სტიქიის
შედეგების
ლიკვიდაცია
|
645.6
|
2307.5
|
2306.5
|
1.1
|
181,0
|
181,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
213.1
|
204.2
|
203.1
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
213.1
|
204.2
|
203.1
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
432.5
|
2103.3
|
2103.3
|
0.0
|
181,0
|
181,0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
432.5
|
2103.3
|
2103.3
|
0.0
|
181,0
|
181,0
|
0.0
|
|
02 09
|
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
02 10
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
0.0
|
738.0
|
738.0
|
0.0
|
792.7
|
792.7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
738.0
|
738.0
|
0.0
|
792.7
|
792.7
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
738.0
|
738.0
|
0.0
|
792.7
|
792.7
|
0.0
|
|
02 11
|
საზოგადოებრივი
მომსახურების
პროგრამა
|
1138.2
|
1473.8
|
0.0
|
1473.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1134.0
|
1423.2
|
0.0
|
1423.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1134.0
|
1423.2
|
|
1423.2
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
4.2
|
50.6
|
0.0
|
50.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
4.2
|
50.6
|
0.0
|
50.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 12
|
რეგიონის
ფონდის
თანადაფინანსება
|
648.3
|
300.9
|
0.0
|
300.9
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
648.3
|
279.9
|
0.0
|
279.9
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
648.3
|
279.9
|
0.0
|
279.9
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება
და
გარემოს
დაცვა
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
729.1
|
0.0
|
729.1
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
729.1
|
0.0
|
729.1
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
723.1
|
0.0
|
723.1
|
|
03 01
|
ქალაქის
დასუფთავების
რეგულარული
სამუშაოები
, ნარჩენების
გატანა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
413.2
|
0.0
|
413.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
413.2
|
0.0
|
413.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
413.2
|
|
413.2
|
|
03 02
|
ქალაქის
მწვანე
საფარის
შექმნა
და
არსებულის
მოვლა
-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
309.9
|
0.0
|
309.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
309.9
|
0.0
|
309.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
309.9
|
|
309.9
|
|
03 03
|
უმეთვალყურეოდ
დარჩენი
ცხოველების
იზოლაცია
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1358.5
|
2523.7
|
882.9
|
1640.8
|
2757.5
|
1024.9
|
1732.6
|
|
|
ხარჯები
|
1320.3
|
2033.7
|
412.9
|
1620.8
|
2155.5
|
422.9
|
1732.6
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
6.9
|
442.4
|
412.9
|
29.5
|
472.7
|
422.9
|
49.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1311.2
|
1517.8
|
0.0
|
1517.8
|
1682.8
|
0.0
|
1682.8
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
2.2
|
73.5
|
0.0
|
73.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
38.2
|
490.0
|
470.0
|
20.0
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
38.2
|
490.0
|
470.0
|
20.0
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
1299.5
|
1487.8
|
0.0
|
1487.8
|
1632.8
|
0.0
|
1632.8
|
|
|
ხარჯები
|
1261.3
|
1467.8
|
0.0
|
1467.8
|
1632.8
|
0.0
|
1632.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1261.3
|
1467.8
|
|
1467.8
|
1632.8
|
|
1632.8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
38.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
38.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
49.8
|
1002.4
|
882.9
|
119.5
|
1074.9
|
1024.9
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.8
|
532.4
|
412.9
|
119.5
|
472.9
|
422.9
|
50.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
412.9
|
412.9
|
0.0
|
422.9
|
422.9
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.8
|
50.0
|
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
470.0
|
470.0
|
0.0
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
|
04 04
|
განათლების
ღონისძიებების
პროგრამა
|
9.1
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
|
|
ხარჯები
|
9.1
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
6.9
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
2.2
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
|
1326.3
|
1504.7
|
133.0
|
1371.7
|
1691.3
|
0.0
|
1691.3
|
|
|
ხარჯები
|
1295.9
|
1327.2
|
0.0
|
1327.2
|
1481.3
|
0.0
|
1481.3
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
83.7
|
50.3
|
0.0
|
50.3
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1204.6
|
1260.5
|
0.0
|
1260.5
|
1411.3
|
0.0
|
1411.3
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
7.6
|
16.4
|
0.0
|
16.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
30.4
|
177.5
|
133.0
|
44.6
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
545.9
|
746.2
|
133.0
|
613.3
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
|
|
ხარჯები
|
535.8
|
611.9
|
0.0
|
611.9
|
640.0
|
0.0
|
640.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
525.8
|
607.9
|
0.0
|
607.9
|
625.0
|
0.0
|
625.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
6.5
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
10.1
|
134.3
|
133.0
|
1.3
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის
ხელშეწყობის
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
345.9
|
384.3
|
0.0
|
384.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
342.9
|
384.3
|
0.0
|
384.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
342.9
|
384.3
|
|
384.3
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
189.9
|
225.0
|
0.0
|
225.0
|
225.0
|
0.0
|
225.0
|
|
|
ხარჯები
|
182.9
|
223.7
|
0.0
|
223.7
|
225.0
|
0.0
|
225.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
182.9
|
223.7
|
|
223.7
|
225.0
|
|
225.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
7.1
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
7.1
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ
ღონისძიებათა
პროგრამა
|
10.0
|
137.0
|
133.0
|
4.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
6.5
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
133.0
|
133.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
133.0
|
133.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
სპორტული
ობიექტების
რეაბილიტაციის
პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
631.0
|
692.8
|
0.0
|
692.8
|
867.3
|
0.0
|
867.3
|
|
|
ხარჯები
|
610.6
|
649.5
|
0.0
|
649.5
|
737.3
|
0.0
|
737.3
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
78.9
|
50.3
|
0.0
|
50.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
530.6
|
590.6
|
0.0
|
590.6
|
702.3
|
0.0
|
702.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1.2
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
20.3
|
43.2
|
0.0
|
43.2
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
20.3
|
43.2
|
0.0
|
43.2
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე
-ახალგაზრდობისა
და
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
379.2
|
428.8
|
0.0
|
428.8
|
493.8
|
0.0
|
493.8
|
|
|
ხარჯები
|
365.0
|
407.0
|
0.0
|
407.0
|
493.8
|
0.0
|
493.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
365.0
|
404.1
|
|
404.1
|
493.8
|
|
493.8
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
14.2
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
14.2
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული
და
თანამედროვე
ხელოვნების
ხელშეწყობის
პროგრამაში
|
156.3
|
198.0
|
0.0
|
198.0
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
ხარჯები
|
153.3
|
186.5
|
0.0
|
186.5
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
153.3
|
186.5
|
|
186.5
|
208.5
|
|
208.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო
სამხატვრო
სკოლის
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
12.4
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
კულტურული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
81.1
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
78.9
|
50.3
|
0.0
|
50.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1.2
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.1
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
კულტურის
ობიექტების
რეაბილიტაციის
პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
პროგრამა
|
1.2
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.2
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავებისა
და
სასფლოების მოვლა
-პატრონობის
პროგრამა
|
104.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
104.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
104.2
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 05
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
14.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14.0
|
30.0
|
|
30.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო
უზრუნველყოფის
პროგრამა
|
30.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
32.0
|
|
32.0
|
34.0
|
|
34.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
834.5
|
908.5
|
0.0
|
908.5
|
1138.4
|
0.0
|
1138.4
|
|
|
ხარჯები
|
818.5
|
901.5
|
0.0
|
901.5
|
1138.4
|
0.0
|
1138.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
302.5
|
326.3
|
0.0
|
326.3
|
385.9
|
0.0
|
385.9
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
477.3
|
524.7
|
0.0
|
524.7
|
693.5
|
0.0
|
693.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
38.6
|
50.5
|
0.0
|
50.5
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
16.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
444.0
|
452.3
|
0.0
|
452.3
|
558.4
|
0.0
|
558.4
|
|
|
ხარჯები
|
427.9
|
447.3
|
0.0
|
447.3
|
558.4
|
0.0
|
558.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
136.2
|
152.8
|
0.0
|
152.8
|
169.9
|
0.0
|
169.9
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
288.8
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
385.0
|
0.0
|
385.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
2.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
16.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
152.3
|
157.8
|
0.0
|
157.8
|
169.9
|
0.0
|
169.9
|
|
|
ხარჯები
|
136.2
|
152.8
|
0.0
|
152.8
|
169.9
|
0.0
|
169.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
136.2
|
152.8
|
|
152.8
|
169.9
|
|
169.9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 02
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ
მოქალაქეთა
სტაციონალური
, ამბულატორიული
და
მედიკამენტოზური
მკურნალობის
დაფინანსების
და
თანადაფინანსების
პროგრამა
|
288.8
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
ხარჯები
|
288.8
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
288.8
|
291.5
|
0.0
|
291.5
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
06 02 03
|
მედიკამენტოზური
მკურნალობის
დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 02 04
|
დაწყებითი
კლასის
მოსწავლეთა
პროფილაქტიკური
გამოკვლევის
პროგრამა
|
2.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
2.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
06 02
|
სოციალური
დაცვა
|
390.5
|
456.2
|
0.0
|
456.2
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
ხარჯები
|
390.5
|
454.2
|
0.0
|
454.2
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
166.3
|
173.5
|
0.0
|
173.5
|
216.0
|
0.0
|
216.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
188.5
|
233.2
|
0.0
|
233.2
|
308.5
|
0.0
|
308.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
35.7
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
55.5
|
0.0
|
55.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
მზრუნველობამოკლებულთა
კვებით
უზრუნველყოფა
|
166.3
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
216.0
|
0.0
|
216.0
|
|
|
ხარჯები
|
166.3
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
216.0
|
0.0
|
216.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
166.3
|
173.5
|
|
173.5
|
216.0
|
|
216.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
მრავალშვილიან
ოჯახებზე
დახმარების
პროგრამა
|
34.2
|
35.6
|
0.0
|
35.6
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.2
|
35.6
|
0.0
|
35.6
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
34.2
|
35.6
|
0.0
|
35.6
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
06 02 03
|
ბავშვებზე
ზრუნვის
პროგრამა
|
10.5
|
11.6
|
0.0
|
11.6
|
18.4
|
0.0
|
18.4
|
|
|
ხარჯები
|
10.5
|
11.6
|
0.0
|
11.6
|
18.4
|
0.0
|
18.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10.5
|
11.6
|
0.0
|
11.6
|
18.4
|
0.0
|
18.4
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
სარიტუალო
მომსახურება
|
10.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო
დღეების
დახმარების
პროგრამა
|
14.0
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.0
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
12.5
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის
შედეგად
დაზარალებული
მოქალაქეების
დახმარების
პროგრამა
|
21.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
21.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 07
|
სოციალური
ადაპტაციისათვის
სამზრუნველო
ქსელის
ღონისძიებების
გატარების
პროგრამა
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარების
პროგრამა
|
22.9
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
|
|
ხარჯები
|
22.9
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
22.9
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
|
06 02 09
|
სოციალური
ღონისძიებების
პროგრამა
|
7.6
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
|
|
ხარჯები
|
7.6
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
7.6
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
|
06 02 10
|
თირკმლის
ჩანაცვლებით
თერაპიაზე
მყოფი
მოქალაქეების
დახმარების
პროგრამა
|
32.5
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.5
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
32.5
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური
დახმარება
|
32.5
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
06 02 11
|
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახებისათვის
საამშენებლო
მასალებით
დახმარების
პროგრამა
|
59.6
|
90.6
|
0.0
|
90.6
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.6
|
90.6
|
0.0
|
90.6
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
57.4
|
90.6
|
0.0
|
90.6
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 12
|
დღის
ცენტრ
აიპ
„ლაზარე
-2015“ თანადაფინანსება
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 13
|
პროექტი
„საქმიანობათა
ცენტრი
სენაკში
უსაფრთხო
გარემოსა
და
სიცოცხლის
ხელშეწყობისათვის
“ თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
“.
|