შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.161.016452) დამტკიცებულ დანართში და
ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
28,603.9
|
38,455.1
|
36,308.6
|
|
გადასახადები
|
22,867.0
|
23,875.0
|
24,343.8
|
|
გრანტები
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,368.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,394.0
|
4,513.8
|
3,596.2
|
|
ხარჯები
|
14,817.1
|
21,813.7
|
19,276.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,712.4
|
4,100.0
|
4,085.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,588.4
|
3,392.0
|
3,332.7
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
|
სუბსიდიები
|
6,554.7
|
8,181.5
|
9,321.7
|
|
გრანტები
|
45.0
|
3,294.2
|
45.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,571.7
|
2,337.6
|
1,993.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
263.1
|
460.5
|
464.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
13,786.8
|
16,641.3
|
17,031.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
9,295.5
|
29,580.1
|
26,157.5
|
|
ზრდა
|
9,396.4
|
30,730.1
|
26,457.5
|
|
კლება
|
100.8
|
1,150.0
|
300.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
4,491.3
|
-12,938.8
|
-9,125.7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
-9,227.7
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-110.9
|
-154.0
|
-102.0
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
28,704.8
|
39,605.1
|
36,608.6
|
|
შემოსავლები
|
28,603.9
|
38,455.1
|
36,308.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.8
|
1,150.0
|
300.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
გადასახდელები
|
24,324.3
|
52,697.9
|
45,836.3
|
|
ხარჯები
|
14,817.1
|
21,813.7
|
19,276.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,396.4
|
30,730.1
|
26,457.5
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
-9,227.7
|
გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 36,308.6 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
28,603.9
|
38,455.1
|
36,308.6
|
|
გადასახადები
|
22,867.0
|
23,875.0
|
24,343.8
|
|
გრანტები
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,368.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,394.0
|
4,513.8
|
3,596.2
|
დ) დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8,368.6 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
13
|
გრანტები
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,368.6
|
|
133
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,368.6
|
|
1311
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
260.0
|
1,835.7
|
1,811.2
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
260.0
|
1,835.7
|
1,811.2
|
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1312
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
2,083.0
|
8,230.7
|
6,557.5
|
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
2,083.0
|
7,568.7
|
5,895.5
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
662.0
|
662.0
|
ე) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19,276.9 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ხარჯები
|
14,817.1
|
21,813.7
|
19,276.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,712.4
|
4,100.0
|
4,085.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,588.4
|
3,392.0
|
3,332.7
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
|
სუბსიდიები
|
6,554.7
|
8,181.5
|
9,321.7
|
|
გრანტები
|
45.0
|
3,294.2
|
45.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,571.7
|
2,337.6
|
1,993.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
263.1
|
460.5
|
464.0
|
ვ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26,129.1 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
(ათას ლარებში)
|
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,429.1 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა- რეაბილიტაცია
|
3,147.5
|
12,771.8
|
13,097.5
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
1,862.9
|
4,688.5
|
316.1
|
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია
|
1.5
|
505.5
|
382.3
|
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
172.3
|
81.1
|
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
22.5
|
421.3
|
9.1
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
1,598.5
|
3.7
|
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
487.6
|
665.3
|
503.6
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
53.9
|
|
02 05 02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
228.1
|
186.6
|
0.7
|
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
376.3
|
842.9
|
285.9
|
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
534.4
|
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
719.3
|
3,111.5
|
1,571.6
|
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
429.5
|
1,497.0
|
|
03 03 01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
19.9
|
115.0
|
308.9
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1,718.6
|
2,583.0
|
4,462.1
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
1,290.0
|
1,620.8
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
381.1
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
3.8
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
6.2
|
|
05 02 05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
2.6
|
8.6
|
3.7
|
|
05 02 07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
|
05 02 09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
234.1
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
2.2
|
16.3
|
1.3
|
|
06 01 02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
219.0
|
|
06 02 04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
0.0
|
3.6
|
2.0
|
|
სულ
|
|
9,396.4
|
30,730.1
|
26,457.5
|
(ათას ლარებში)
|
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.8
|
1,150.0
|
300.0
|
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
51.1
|
750.0
|
200.0
|
|
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
|
49.8
|
400.0
|
100.0
|
“;
ზ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2018
წლის ფაქტი
|
2019
წლის გეგმა
|
2020
წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
6149.1
|
6284.6
|
5980.0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
6065.1
|
6221.6
|
5845.0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6065.1
|
6221.6
|
5845.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
83.9
|
63.0
|
50.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
169.9
|
212.0
|
212.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3911.5
|
15909.3
|
15298.6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3185.3
|
12772.8
|
13157.5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3185.3
|
12772.8
|
13157.5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
726.2
|
3136.5
|
2141.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1036.0
|
2506.4
|
3167.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
714.6
|
1226.0
|
948.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
66.2
|
505.5
|
584.6
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
429.5
|
1602.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
255.2
|
345.5
|
33.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
3952.8
|
13450.3
|
3517.9
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
487.6
|
2263.8
|
507.3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
2294.8
|
9123.2
|
1147.5
|
|
7064
|
გარე განათება
|
779.1
|
1401.3
|
909.1
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
391.3
|
662.0
|
954.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1672.0
|
2670.2
|
2536.9
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
484.4
|
686.5
|
1185.6
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
625.8
|
921.2
|
829.8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
531.9
|
1022.5
|
521.5
|
|
709
|
განათლება
|
5382.9
|
8708.6
|
12246.8
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
5037.0
|
7133.0
|
9788.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
172.2
|
1575.7
|
1913.3
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
172.2
|
1575.7
|
1913.3
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
71.1
|
0.0
|
244.3
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
102.5
|
0.0
|
301.3
|
|
სულ
|
|
22274.3
|
49741.4
|
42959.9
|
“;
თ) დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -9,125.7 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ი) დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -9,227.7 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -9,227.7 ათ. ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
-9,227.7
|
“;
კ) დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარის ოდენობით;
2. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 5,895,456 ლარი შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად: სოფელ კრწანისში შიდა გზების მოასფალტება – 760,000 ლარი; სოფელ ნაზარლოში გზების მოასფალტება – 629,860 ლარი; სოფელ ვახტანგისში გზების მოასფალტება – 704,634 ლარი; სოფელ აღთაკლიაში გზების მოასფალტება – 668,363 ლარი; სოფელ ყარაჯალარში გზების მოასფალტება – 762,690 ლარი; სოფელ ჯანდარაში გზების მოასფალტება – 665,893 ლარი; სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების მოასფალტება – 524,926 ლარი. ქ. გარდაბანში (9 აპრილის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა და სამედიცინო ცენტრის წინამდებარე მოედანი) გზების რეაბილიტაცია – 603,990 ლარი; სოფელ კალინინოში გზების მოასფალტება – 575,100 ლარი.
3. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო – 662,000 ლარი.
4. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით, დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის 1,290,000 ლარი.
5. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის – 261,153 ლარი.“;
ლ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2018
წლის ფაქტი
|
2019
წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები
|
საკუთა რი შემოსავ ლები
|
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
24324.3
|
52697.9
|
45836.3
|
9787.6
|
36048.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
14817.1
|
21813.7
|
19276.9
|
551.2
|
18725.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3712.4
|
4100.0
|
4085.0
|
0.0
|
4085.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2588.4
|
3392.0
|
3332.7
|
337.5
|
2995.2
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6554.7
|
8181.5
|
9321.7
|
208.7
|
9113.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
3294.2
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1571.7
|
2337.6
|
1993.5
|
3.0
|
1990.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
263.1
|
460.5
|
464.0
|
2.0
|
462.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9396.4
|
30730.1
|
26457.5
|
9236.4
|
17221.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
6429.9
|
6650.6
|
6294.0
|
35.0
|
6259.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
5517.9
|
6116.6
|
6092.0
|
35.0
|
6057.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3712.4
|
4100.0
|
4085.0
|
0.0
|
4085.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1415.8
|
1460.0
|
1505.0
|
35.0
|
1470.0
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62.2
|
122.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
200.7
|
341.0
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6179.7
|
6293.6
|
5957.0
|
35.0
|
5922.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
5378.6
|
5913.6
|
5857.0
|
35.0
|
5822.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3712.4
|
4100.0
|
4085.0
|
0.0
|
4085.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1415.8
|
1460.0
|
1505.0
|
35.0
|
1470.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62.2
|
122.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
143.2
|
186.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
01 01 01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1088.5
|
1205.0
|
1205.0
|
0.0
|
1205.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
1088.5
|
1205.0
|
1205.0
|
0.0
|
1205.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
822.7
|
865.0
|
850.0
|
0.0
|
850.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
143.2
|
180.0
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
4.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.6
|
156.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
01 01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4921.3
|
4876.6
|
4500.0
|
0.0
|
4500.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.0
|
191.0
|
191.0
|
0.0
|
191.0
|
|
|
ხარჯები
|
4120.2
|
4496.6
|
4400.0
|
0.0
|
4400.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2762.2
|
3100.0
|
3100.0
|
0.0
|
3100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1235.6
|
1210.0
|
1210.0
|
0.0
|
1210.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56.8
|
111.6
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20.6
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
169.9
|
212.0
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
169.9
|
212.0
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
127.6
|
135.0
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.0
|
70.0
|
70.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.4
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
250.2
|
357.0
|
337.0
|
0.0
|
337.0
|
|
|
ხარჯები
|
139.3
|
203.0
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57.5
|
155.0
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
55.3
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
55.3
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55.3
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
01 02 02
|
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
192.7
|
202.0
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
|
|
ხარჯები
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 02 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
2.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
01 02 04
|
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
8535.0
|
31023.4
|
19690.1
|
7210.5
|
12479.6
|
|
|
ხარჯები
|
1683.0
|
5397.2
|
2073.9
|
10.0
|
2063.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
946.3
|
1357.3
|
1167.4
|
10.0
|
1157.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
736.7
|
790.7
|
906.5
|
0.0
|
906.5
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6852.0
|
25626.2
|
17616.2
|
7200.5
|
10415.7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3185.3
|
12772.8
|
13157.5
|
6509.3
|
6648.3
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3147.5
|
12771.8
|
13157.5
|
6509.3
|
6648.3
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
3185.3
|
12772.8
|
13097.5
|
6509.3
|
6588.3
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3147.5
|
12771.8
|
13097.5
|
6509.3
|
6588.3
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2361.0
|
9628.7
|
1732.1
|
10.0
|
1722.1
|
|
|
ხარჯები
|
496.6
|
4262.4
|
927.6
|
10.0
|
917.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.9
|
222.5
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
239.7
|
790.7
|
697.6
|
0.0
|
697.6
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1864.3
|
5366.3
|
804.5
|
0.0
|
804.5
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
2294.8
|
8150.2
|
316.1
|
0.0
|
316.1
|
|
|
ხარჯები
|
431.9
|
3461.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.9
|
212.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1862.9
|
4688.5
|
316.1
|
0.0
|
316.1
|
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
0.0
|
10.0
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
66.2
|
505.5
|
382.3
|
0.0
|
382.3
|
|
|
ხარჯები
|
64.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
505.5
|
382.3
|
0.0
|
382.3
|
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
963.0
|
601.4
|
0.0
|
601.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
790.7
|
520.3
|
0.0
|
520.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
790.7
|
520.3
|
0.0
|
520.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
172.3
|
81.1
|
0.0
|
81.1
|
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
202.3
|
0.0
|
202.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
177.3
|
0.0
|
177.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
177.3
|
0.0
|
177.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
779.1
|
1401.3
|
909.1
|
0.0
|
909.1
|
|
|
ხარჯები
|
756.6
|
980.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
644.6
|
980.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.5
|
421.3
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
779.1
|
1401.3
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
|
|
ხარჯები
|
756.6
|
980.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
644.6
|
980.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.5
|
421.3
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
872.6
|
2263.8
|
770.1
|
0.0
|
770.1
|
|
|
ხარჯები
|
385.0
|
0.0
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.0
|
0.0
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
487.6
|
2263.8
|
561.2
|
0.0
|
561.2
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
1598.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1598.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
487.6
|
665.3
|
503.6
|
0.0
|
503.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
487.6
|
665.3
|
503.6
|
0.0
|
503.6
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა- პატრონობა
|
385.0
|
0.0
|
262.8
|
0.0
|
262.8
|
|
|
ხარჯები
|
385.0
|
0.0
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.0
|
0.0
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
53.9
|
0.0
|
53.9
|
|
02 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
228.1
|
315.5
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.1
|
186.6
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
02 05 02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
228.1
|
315.5
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.1
|
186.6
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
376.3
|
842.9
|
285.9
|
0.0
|
285.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
376.3
|
842.9
|
285.9
|
0.0
|
285.9
|
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
376.3
|
842.9
|
285.9
|
0.0
|
285.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
376.3
|
842.9
|
285.9
|
0.0
|
285.9
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
726.2
|
3136.5
|
2141.0
|
0.0
|
2141.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
25.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.9
|
25.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
719.3
|
3111.5
|
2106.0
|
0.0
|
2106.0
|
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
549.4
|
0.0
|
549.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
534.4
|
0.0
|
534.4
|
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
726.2
|
3136.5
|
1591.6
|
0.0
|
1591.6
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.9
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
719.3
|
3111.5
|
1571.6
|
0.0
|
1571.6
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
741.7
|
1685.5
|
2580.0
|
0.0
|
2580.0
|
|
|
ხარჯები
|
741.7
|
978.0
|
1083.0
|
0.0
|
1083.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
714.6
|
948.0
|
1053.0
|
0.0
|
1053.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
707.5
|
1497.0
|
0.0
|
1497.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
741.7
|
978.0
|
978.0
|
0.0
|
978.0
|
|
|
ხარჯები
|
741.7
|
978.0
|
978.0
|
0.0
|
978.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
714.6
|
948.0
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
03 01 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
714.6
|
948.0
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
|
ხარჯები
|
714.6
|
948.0
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
714.6
|
948.0
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
03 01 02
|
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
0.0
|
429.5
|
1602.0
|
0.0
|
1602.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
429.5
|
1497.0
|
0.0
|
1497.0
|
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
429.5
|
1497.0
|
0.0
|
1497.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
429.5
|
1497.0
|
0.0
|
1497.0
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
5209.2
|
8708.6
|
11701.2
|
2120.2
|
9581.0
|
|
|
ხარჯები
|
3470.7
|
4720.7
|
5309.5
|
292.5
|
5017.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3470.7
|
4435.0
|
5017.0
|
0.0
|
5017.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1738.5
|
3988.0
|
6391.8
|
1827.8
|
4564.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
5037.0
|
7133.0
|
9788.0
|
206.9
|
9581.0
|
|
|
ხარჯები
|
3298.5
|
4435.0
|
5017.0
|
0.0
|
5017.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3298.5
|
4435.0
|
5017.0
|
0.0
|
5017.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1738.5
|
2698.0
|
4771.0
|
206.9
|
4564.0
|
|
04 01 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3318.4
|
4550.0
|
5325.9
|
0.0
|
5325.9
|
|
|
ხარჯები
|
3298.5
|
4435.0
|
5017.0
|
0.0
|
5017.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3298.5
|
4435.0
|
5017.0
|
0.0
|
5017.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19.9
|
115.0
|
308.9
|
0.0
|
308.9
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1718.6
|
2583.0
|
4462.1
|
206.9
|
4255.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1718.6
|
2583.0
|
4462.1
|
206.9
|
4255.1
|
|
04 02
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
172.2
|
1575.7
|
1913.3
|
1913.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.2
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
172.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1290.0
|
1620.8
|
1620.8
|
0.0
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
1290.0
|
1620.8
|
1620.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1290.0
|
1620.8
|
1620.8
|
0.0
|
|
04 02 02
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
|
172.2
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.2
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
172.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1469.3
|
1827.3
|
2796.6
|
0.0
|
2796.6
|
|
|
ხარჯები
|
1466.8
|
1818.7
|
2166.3
|
0.0
|
2166.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
199.2
|
259.0
|
337.8
|
0.0
|
337.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1205.2
|
1476.2
|
1745.5
|
0.0
|
1745.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.4
|
83.5
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
8.6
|
630.2
|
0.0
|
630.2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
484.4
|
686.5
|
1185.6
|
0.0
|
1185.6
|
|
|
ხარჯები
|
484.4
|
686.5
|
804.5
|
0.0
|
804.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.2
|
26.5
|
94.5
|
0.0
|
94.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
394.8
|
580.0
|
630.0
|
0.0
|
630.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59.4
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
381.1
|
0.0
|
381.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
72.8
|
26.5
|
94.5
|
0.0
|
94.5
|
|
|
ხარჯები
|
72.8
|
26.5
|
94.5
|
0.0
|
94.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.2
|
26.5
|
94.5
|
0.0
|
94.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
394.8
|
580.0
|
630.0
|
0.0
|
630.0
|
|
|
ხარჯები
|
394.8
|
580.0
|
630.0
|
0.0
|
630.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
394.8
|
580.0
|
630.0
|
0.0
|
630.0
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
381.1
|
0.0
|
381.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
381.1
|
0.0
|
381.1
|
|
05 01 04
|
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები
|
16.9
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.9
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.9
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
931.6
|
1066.8
|
1481.0
|
0.0
|
1481.0
|
|
|
ხარჯები
|
929.1
|
1058.2
|
1231.8
|
0.0
|
1231.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118.7
|
161.5
|
116.3
|
0.0
|
116.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
810.4
|
896.2
|
1115.5
|
0.0
|
1115.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
8.6
|
249.1
|
0.0
|
249.1
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
88.7
|
122.0
|
116.3
|
0.0
|
116.3
|
|
|
ხარჯები
|
88.7
|
122.0
|
116.3
|
0.0
|
116.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
88.7
|
121.5
|
116.3
|
0.0
|
116.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
ტელევიზიის დაფინანსება
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.9
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
71.1
|
0.0
|
244.3
|
0.0
|
244.3
|
|
|
ხარჯები
|
71.1
|
0.0
|
240.5
|
0.0
|
240.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
71.1
|
0.0
|
240.5
|
0.0
|
240.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
51.3
|
0.0
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
|
|
ხარჯები
|
51.3
|
0.0
|
130.1
|
0.0
|
130.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.3
|
0.0
|
130.1
|
0.0
|
130.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
|
05 02 05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
429.1
|
675.0
|
329.4
|
0.0
|
329.4
|
|
|
ხარჯები
|
426.5
|
666.4
|
325.7
|
0.0
|
325.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
426.5
|
666.4
|
325.7
|
0.0
|
325.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
8.6
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
108.0
|
124.2
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.0
|
124.2
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.0
|
124.2
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
05 02 07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
51.2
|
0.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.2
|
0.0
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.2
|
0.0
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
05 02 08
|
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
|
102.2
|
105.6
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
|
ხარჯები
|
102.2
|
105.6
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
102.2
|
105.6
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
05 02 09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
234.1
|
0.0
|
234.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
234.1
|
0.0
|
234.1
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
53.3
|
74.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.3
|
74.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.3
|
71.0
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
53.3
|
74.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.3
|
74.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.3
|
71.0
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1939.2
|
2802.5
|
2774.5
|
421.9
|
2352.6
|
|
|
ხარჯები
|
1937.0
|
2782.6
|
2552.2
|
213.7
|
2338.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
427.6
|
531.6
|
599.7
|
208.7
|
391.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1509.5
|
2215.0
|
1916.5
|
3.0
|
1913.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
36.0
|
36.0
|
2.0
|
34.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
19.9
|
222.3
|
208.2
|
14.1
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
248.6
|
328.0
|
547.0
|
416.9
|
130.1
|
|
|
ხარჯები
|
246.4
|
311.7
|
326.7
|
208.7
|
118.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
246.4
|
311.7
|
326.7
|
208.7
|
118.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
16.3
|
220.3
|
208.2
|
12.1
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
248.6
|
328.0
|
328.0
|
210.0
|
118.0
|
|
|
ხარჯები
|
246.4
|
311.7
|
326.7
|
208.7
|
118.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
246.4
|
311.7
|
326.7
|
208.7
|
118.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
16.3
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
|
06 01 02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
219.0
|
206.9
|
12.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
219.0
|
206.9
|
12.1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1690.6
|
2474.5
|
2227.5
|
5.0
|
2222.5
|
|
|
ხარჯები
|
1690.6
|
2470.9
|
2225.5
|
5.0
|
2220.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.1
|
219.9
|
273.0
|
0.0
|
273.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1509.5
|
2215.0
|
1916.5
|
3.0
|
1913.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
36.0
|
36.0
|
2.0
|
34.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
764.0
|
970.0
|
755.0
|
0.0
|
755.0
|
|
|
ხარჯები
|
764.0
|
970.0
|
755.0
|
0.0
|
755.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
764.0
|
970.0
|
755.0
|
0.0
|
755.0
|
|
06 02 02
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
|
31.5
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 02 03
|
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
|
0.0
|
25.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
25.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
06 02 04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
181.1
|
223.5
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
|
ხარჯები
|
181.1
|
219.9
|
273.0
|
0.0
|
273.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.1
|
219.9
|
273.0
|
0.0
|
273.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02 05
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
516.6
|
249.0
|
199.0
|
0.0
|
199.0
|
|
|
ხარჯები
|
516.6
|
249.0
|
199.0
|
0.0
|
199.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
516.6
|
249.0
|
199.0
|
0.0
|
199.0
|
|
06 02 06
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
2.6
|
10.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
10.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 07
|
დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
|
82.1
|
108.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
82.1
|
108.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82.1
|
108.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
06 02 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 09
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 10
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
|
2.9
|
7.5
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
7.5
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
7.5
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
06 02 11
|
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 12
|
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 02 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 14
|
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
3.8
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 15
|
სტუდენტების დახმარების პროგრამა
|
3.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
|
0.0
|
137.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
137.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
137.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
06 02 17
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
150.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
150.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
150.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 02 18
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
06 02 19
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 20
|
საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 21
|
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 02 22
|
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
1.5
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.5
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.5
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
06 02 23
|
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
06 02 24
|
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
250.0
|
310.0
|
0.0
|
310.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
250.0
|
310.0
|
0.0
|
310.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
250.0
|
310.0
|
0.0
|
310.0
|
|