„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №7
2020 წლის 27 მარტი
ქ. საგარეჯო
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე–4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016378).
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები
14347.987
20974.427
22714.126
14439.500
8274.626
გადასახადები
3343.098
11962.193
12919.500
12919.500
0.000
გრანტები
9704.566
7437.702
8494.626
220.000
8274.626
სხვა შემოსავლები
1300.323
1574.532
1300.000
1300.000
0.000
II. ხარჯები
8610.964
9955.030
10952.046
10633.480
318.566
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2093.600
2093.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
1843.434
2256.221
2580.541
2261.975
318.566
პროცენტი
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
3844.204
4499.297
4814.350
4814.350
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
632.296
664.147
815.324
815.324
0.000
სხვა ხარჯები
474.766
359.762
559.531
559.531
0.000
III. საოპერაციო სალდო
5737.022
11019.397
11762.080
3806.020
7956.060
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4078.671
10842.628
14714.647
5563.320
9151.327
ზრდა
5154.568
10904.649
14814.647
5663.320
9151.327
კლება
1075.897
62.021
100.000
100.000
V. მთლიანი სალდო
1658.351
176.769
-2952.567
-1757.300
-1195.267
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
1658.351
158.769
-2998.667
-1803.400
-1195.267
ზრდა
333.540
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
333.540
0.000
0.000
კლება
-1324.811
-158.769
2998.667
1803.400
1195.267
ვალუტა და დეპოზიტები
-1341.726
-158.769
2998.667
1803.400
1195.267
აქციები და სხვა კაპიტალი
16.915
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
0.000
-18.000
-46.100
-46.100
0.000
კლება
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
საშინაო
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
სესხები
0.000
18.000
46.100
46.100
VIII. ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
შემოსულობები
15,440.799
21,036.448
22,814.126
შემოსავლები
14,347.987
20,974.427
22,714.126
არაფინანსური აქტივების კლება
1,075.897
62.021
100.000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
-1573.149
-3424.137
-426.489
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
13,765.533
20,877.679
25,812.793
ხარჯები
8,610.964
9,955.030
10,952.046
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,154.568
10,904.649
14,814.647
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
85.190
-3265.368
3425.156
ვალდებულებების კლება
0.000
18.000
46.100
ნაშთის ცვლილება
1,675.266
158.769
-2,998.667
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22 714.126 ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
14,347.987
20,974.427
22,714.126
14,439.500
8,274.626
გადასახადები
3,343.098
11,962.193
12,919.500
12,919.500
0.000
გრანტები
9,704.566
7,437.702
8,494.626
220.000
8,274.626
სხვა შემოსავლები
1,300.323
1,574.532
1,300.000
1,300.000
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 919.5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები
3,343.098
11,962.193
12,919.500
12,919.500
0.000
საშემოსავლო გადასახადი
499.709
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0.000
8,261.936
9,819.500
9,819.500
ქონების გადასახადი
2,843.389
3,700.257
3,100.000
3,100.000
0.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,029.012
1,432.271
1,356.700
1,356.700
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.000
197.451
0.000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
19.277
22.829
10.000
10.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
1,453.287
1,650.430
1,453.300
1,453.300
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
341.813
397.276
280.000
280.000
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8 494.626 ლარით:
ათას ლარი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გრანტები
9,704.566
7,437.702
8,494.626
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
9,704.566
7,437.702
8,494.626
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,784.500
0.000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210.000
210,000
220.000
კაპიტალური ტრანსფერი
3,279.885
5186,098
6,610.044
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
130.000
345,973
მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
300.181
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
658,000
658,000
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
1037,631
1,006.582
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1300.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1,300.323
1,574.532
1,300.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
557.415
783.992
655.000
პროცენტები
142.691
92.800
95.000
რენტა
557.415
691.192
560.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
79.089
107.588
95.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
72.022
94.267
89.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
5.019
1.400
2.000
სანებართვო მოსაკრებელი
25.787
52.160
42.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
41.216
40.707
45.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
7.068
13.321
6.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
519.784
673.831
550.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.344
9.121
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10952.046 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
8610.964
9955.030
10952.046
10633.480
318.566
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2093.600
2093.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
1843.445
2256.221
2580.541
2261.975
318.566
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
3844.204
4499.297
4814.350
4814.350
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
632.296
664.147
815.324
815.324
0.000
სხვა ხარჯები
474.766
359.762
559.531
559.531
0.000
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14 714.647 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 814.647 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
144.675
196.117
53.700
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
144.675
196.117
53.700
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3,713.286
8,496.955
11,653.685
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
1,815.161
4,986.008
5,299.948
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1,518.883
1,941.314
4,999.759
02 03
გარე განათება
168.716
310.871
76.896
02 04
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
183.041
304.562
2.143
02 05
კეთილმოწყობა
0.000
0.000
213.974
02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27.485
311.543
397.217
02 07
სარიტუალო ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.000
642.658
663.748
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
59.322
31.481
200.400
03 01
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0.000
0.000
0.000
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.000
31.481
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59.322
0.000
200.400
04 00
განათლება
326.633
1,545.655
1,681.559
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2.850
35.566
10.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
323.783
769.294
892.744
04 03
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
0.000
12.812
17.000
04 04
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
0.000
727.983
761.815
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
896.119
441.665
684.121
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
887.502
424.295
612.171
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
8.618
17.370
71.950
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
14.532
192.776
541.182
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
185.265
541.182
06 02
სოციალური დაცვა
14.532
7.511
0.000
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,154.568
10,904.649
14,814.647
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
1,075.897
62.021
100.000
ძირითადი აქტივები
23.827
0.000
50.000
არაწარმოებული აქტივები
1,052.071
62.021
50.000
მიწა
1,052.071
62.021
50.000
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2726.603
3177.146
3394.100
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2726.603
3177.146
3394.100
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2677.663
3131.226
3012.300
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
48.940
45.920
381.800
7.2
თავდაცვა
116.578
115.762
130.000
7.2.2
სამოქალაქო თავდაცვა
116.578
115.762
130.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
2012.278
5221.926
5524.148
7.4 5
ტრანსპორტი
2012.278
5221.926
5524.148
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2012.278
5221.926
5524.148
7.5
გარემოს დაცვა
767.753
767.768
1180.300
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
767.753
767.768
1180.300
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2963.132
4723.765
7462.237
7.6 1
ბინათმშენებლობა
454.861
498.786
3.643
7.6 3
წყალმომარაგება
1754.930
2216.561
5285.259
7.6 4
გარე განათება
725.856
1039.817
876.896
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
27.485
968.601
1296.439
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
88.706
295.019
652.582
7.7 2
ამბულატორიული მომსახურება
3.738
191.015
545.082
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84.969
104.004
107.500
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2003.086
1773.266
2041.371
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1430.156
1116.393
1361.171
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
518.775
594.997
617.000
7.8 3
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
27.993
31.981
33.600
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
26.162
29.895
29.600
7.9
განათლება
2241.483
3904.434
4328.055
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
2167.796
2821.066
3139.474
7.9 2
ზოგადი განათლება
0.000
993.630
1080.381
7.9 8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
73.687
89.738
108.200
7 10
სოციალური დაცვა
845.926
898.594
1100.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
18.900
21.950
62.500
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
194.532
202.538
231.800
7 10 3
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1.800
1.800
1.800
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
9.550
11.900
44.524
7 10 6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
21.330
25.950
28.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
499.724
597.021
576.300
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
100.090
37.435
155.076
სულ
13765.544
20877.679
25812.793
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2,952.567 ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11 762.080 ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
5,737.022
11,019.397
11, 762.080
მთლიანი სალდო
1,658.351
176.769
-2,952.567
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,658.351
158.769
-2,998.667
ზრდა
333.540
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
333.540
0.000
0.000
კლება
-1,324.811
-158.769
2,998.667
ვალუტა და დეპოზიტი
-1,324.811
-158.769
2,998.667
“
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
13765.544
20877.679
25812.793
16342.900
9469.893
მომუშავეთა რიცხოვნება
178
188
190.000
190.000
0.000
ხარჯები
8610.975
9955.030
10952.046
10633.480
318.566
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2093.600
2093.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
1843.445
2256.221
2580.541
2261.975
318.566
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
3844.204
4499.297
4814.350
4814.350
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
632.296
664.147
815.324
815.324
0.000
სხვა ხარჯები
474.766
359.762
559.531
559.531
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5154.568
10904.649
14814.647
5663.320
9151.327
ვალდებულებები
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
2843.180
3292.908
3524.100
3524.100
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნება
178
188
190.000
190.000
0.000
ხარჯები
2698.505
3078.790
3424.300
3424.300
0.000
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2093.600
2093.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
687.661
787.973
786.600
786.600
0.000
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.300
15.151
3.600
3.600
0.000
სხვა ხარჯები
166.279
100.064
451.800
451.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.675
196.117
53.700
53.700
0.000
ვალდებულებები
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2794.240
3246.988
3142.300
3142.300
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნება
178
188
190.000
190.000
0.000
ხარჯები
2649.565
3050.870
3088.600
3088.600
0.000
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2093.600
2093.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
687.661
787.973
786.600
786.600
0.000
პროცენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.300
15.151
3.600
3.600
0.000
სხვა ხარჯები
166.279
100.064
141.800
141.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.675
196.117
53.700
53.700
0.000
01 01 01
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
687.815
727.494
750.000
750.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნება
33
33
35.000
35.000
ხარჯები
679.217
725.085
738.500
738.500
0.000
შრომის ანაზღაურება
448.055
479.326
491.400
491.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
109.676
139.677
153.000
153.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.324
9.950
3.600
3.600
0.000
სხვა ხარჯები
121.161
96.133
90.500
90.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.599
2.409
11.500
11.500
0.000
01 01 02
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
1989.847
2403.732
2262.300
2262.300
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნება
135
145
145.000
145.000
ხარჯები
1853.771
2210.023
2222.700
2222.700
0.000
შრომის ანაზღაურება
1216.635
1517.686
1501.400
1501.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
554.775
633.205
607.200
607.200
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
24.882
5.201
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
44.979
3.931
51.100
51.100
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136.077
193.708
39.600
39.600
0.000
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
116.578
115.762
130.000
130.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
10
10
ხარჯები
116.578
115.762
127.400
127.400
0.000
შრომის ანაზღაურება
90.135
100.671
100.800
100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
23.210
15.091
26.400
26.400
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.093
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.140
0.000
0.200
0.200
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
2.600
2.600
0.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
48.940
45.920
381.800
381.800
0.000
ხარჯები
48.940
27.920
335.700
335.700
0.000
შრომის ანაზღაურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
310.000
310.000
0.000
ვალდებულებები
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
310.000
310.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
310.000
310.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
310.000
310.000
01 02 02
მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა
48.940
45.920
71.800
71.800
0.000
ხარჯები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
ვალდებულებები
0.000
18.000
41.100
41.100
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
4975.410
9945.691
12986.385
6089.436
6896.949
ხარჯები
1262.123
1448.736
1332.700
1332.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
567.214
761.587
823.000
823.000
0.000
სუბსიდიები
427.454
493.922
509.700
509.700
0.000
სხვა ხარჯები
267.455
193.226
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3713.286
8496.955
11653.685
4756.736
6896.949
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2012.278
5221.926
5524.148
1440.969
4083.179
ხარჯები
197.117
235.918
224.200
224.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.443
11.440
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
191.674
218.675
224.200
224.200
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
5.803
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1815.161
4986.008
5299.948
1216.769
4083.179
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
191.674
218.675
476.726
476.726
0.000
ხარჯები
191.674
218.675
224.200
224.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
191.674
218.675
224.200
224.200
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
252.526
252.526
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
1815.161
5003.251
4975.422
892.243
4083.179
ხარჯები
5.443
17.243
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.443
11.440
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
5.803
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1815.161
4986.008
4975.422
892.243
4083.179
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
0.000
0.000
72.000
72.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
72.000
72.000
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1754.930
2216.561
5285.259
3421.351
1863.908
ხარჯები
236.047
275.248
285.500
285.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.267
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
235.780
275.248
285.500
285.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1518.883
1941.314
4999.759
3135.851
1863.908
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
1519.150
1921.318
4999.759
3135.851
1863.908
ხარჯები
0.267
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.267
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1518.883
1921.318
4999.759
3135.851
1863.908
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
235.780
295.243
285.500
285.500
0.000
ხარჯები
235.780
275.248
285.500
285.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
235.780
275.248
285.500
285.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
19.995
0.000
02 03
გარე განათება
725.856
1039.817
876.896
874.947
1.949
ხარჯები
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.716
310.871
76.896
74.947
1.949
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
ხარჯები
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
168.716
310.871
76.896
74.947
1.949
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.716
310.871
76.896
74.947
1.949
02 04
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
454.861
498.786
3.643
3.643
0.000
ხარჯები
271.820
194.224
1.500
1.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.365
6.801
1.500
1.500
სხვა ხარჯები
267.455
187.423
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.041
304.562
2.143
2.143
02 05
კეთილმოწყობა
0.000
0.000
235.474
96.930
138.544
ხარჯები
0.000
0.000
21.500
21.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
21.500
21.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
213.974
75.430
138.544
02 05 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია
0.000
0.000
159.117
20.573
138.544
ხარჯები
0.000
0.000
6.500
6.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
6.500
6.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
152.617
14.073
138.544
02 05 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
46.357
46.357
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
46.357
46.357
02 05 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.000
0.000
30.000
30.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
15.000
15.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
15.000
15.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
15.000
15.000
02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27.485
311.543
397.217
251.596
145.621
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.485
311.543
397.217
251.596
145.621
02 07
სარიტუალო ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.000
657.058
663.748
0.000
663.748
ხარჯები
0.000
14.400
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
14.400
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
642.658
663.748
663.748
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
767.753
767.768
1180.300
1180.300
0.000
ხარჯები
708.431
736.287
979.900
979.900
0.000
საქონელი და მომსახურება
505.138
296.942
545.000
545.000
0.000
სუბსიდიები
203.293
439.345
400.300
400.300
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
34.600
34.600
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.322
31.481
200.400
200.400
0.000
03 01
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
708.431
736.287
950.300
950.300
0.000
ხარჯები
708.431
736.287
950.300
950.300
0.000
საქონელი და მომსახურება
505.138
296.942
545.000
545.000
0.000
სუბსიდიები
203.293
439.345
400.300
400.300
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.000
31.481
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
31.481
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59.322
0.000
230.000
230.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
29.600
29.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
29.600
29.600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.322
0.000
200.400
200.400
04 00
განათლება
2241.483
3904.434
4328.055
2601.267
1726.788
ხარჯები
1914.850
2358.779
2646.496
2327.930
318.566
საქონელი და მომსახურება
8.421
280.299
338.696
20.130
318.566
სუბსიდიები
1905.229
2077.279
2301.600
2301.600
0.000
სხვა ხარჯები
1.200
1.200
6.200
6.200
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.633
1545.655
1681.559
273.337
1408.222
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
1835.592
2037.120
2226.600
2226.600
0.000
ხარჯები
1832.742
2001.554
2216.600
2216.600
0.000
სუბსიდიები
1832.742
2001.554
2216.600
2216.600
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.850
35.566
10.000
10.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
332.204
783.946
912.874
242.473
670.401
ხარჯები
8.421
14.652
20.130
20.130
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.421
14.652
20.130
20.130
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
323.783
769.294
892.744
222.343
670.401
04 03
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
73.687
89.738
108.200
108.200
0.000
ხარჯები
73.687
76.926
91.200
91.200
0.000
სუბსიდიები
72.487
75.726
85.000
85.000
სხვა ხარჯები
1.200
1.200
6.200
6.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
12.812
17.000
17.000
04 04
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
0.000
993.630
1080.381
23.994
1056.387
ხარჯები
0.000
265.647
318.566
0.000
318.566
საქონელი და მომსახურება
0.000
265.647
318.566
0.000
318.566
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
727.983
761.815
23.994
737.821
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2003.086
1773.266
2041.371
1708.129
333.242
ხარჯები
1106.966
1331.601
1357.250
1357.250
0.000
საქონელი და მომსახურება
60.854
109.770
60.169
60.169
0.000
სუბსიდიები
1029.778
1185.607
1271.950
1271.950
0.000
სხვა ხარჯები
16.335
36.224
25.131
25.131
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
896.119
441.665
684.121
350.879
333.242
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1430.156
1116.393
1361.171
1027.929
333.242
ხარჯები
542.655
692.098
749.000
749.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
21.357
30.309
29.869
29.869
0.000
სუბსიდიები
512.780
652.662
714.000
714.000
0.000
სხვა ხარჯები
8.518
9.128
5.131
5.131
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
887.502
424.295
612.171
278.929
333.242
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
508.968
659.664
710.000
710.000
0.000
ხარჯები
508.780
648.662
710.000
710.000
0.000
სუბსიდიები
508.780
648.662
710.000
710.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.188
11.002
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
33.875
54.110
39.000
39.000
0.000
ხარჯები
33.875
43.437
39.000
39.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
21.357
30.309
29.869
29.869
0.000
სუბსიდიები
4.000
4.000
4.000
4.000
სხვა ხარჯები
8.518
9.128
5.131
5.131
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.673
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა
887.314
402.620
612.171
278.929
333.242
არაფინანსური აქტივების ზრდა
887.314
402.620
612.171
278.929
333.242
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
518.775
594.997
617.000
617.000
0.000
ხარჯები
510.157
577.627
545.050
545.050
0.000
საქონელი და მომსახურება
20.152
59.428
0.700
0.700
0.000
სუბსიდიები
489.005
500.965
524.350
524.350
0.000
სხვა ხარჯები
1.000
17.234
20.000
20.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.618
17.370
71.950
71.950
0.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
497.054
510.873
540.300
540.300
0.000
ხარჯები
489.005
500.465
524.350
524.350
0.000
სუბსიდიები
489.005
500.465
524.350
524.350
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.049
10.408
15.950
15.950
0.000
05 02 02
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
0.000
56.000
56.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
56.000
56.000
05 02 03
კულტურის ღონისძიებები
21.721
84.124
20.700
20.700
0.000
ხარჯები
21.152
77.162
20.700
20.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
20.152
59.428
0.700
0.700
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.500
0.000
სხვა ხარჯები
1.000
17.234
20.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.569
6.962
0.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
26.162
29.895
29.600
29.600
0.000
ხარჯები
26.162
29.895
29.600
29.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
19.345
20.033
29.600
29.600
0.000
სხვა ხარჯები
6.817
9.862
0.000
05 04
საგამომცემლო საქმიანობა
27.993
31.981
33.600
33.600
0.000
ხარჯები
27.993
31.981
33.600
33.600
0.000
სუბსიდიები
27.993
31.981
33.600
33.600
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
934.632
1193.613
1752.582
1239.668
512.914
ხარჯები
920.100
1000.837
1211.400
1211.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
14.157
19.650
27.076
27.076
0.000
სუბსიდიები
278.451
303.144
330.800
330.800
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
603.996
648.996
811.724
811.724
0.000
სხვა ხარჯები
23.497
29.048
41.800
41.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.532
192.776
541.182
28.268
512.914
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
88.706
295.019
652.582
139.668
512.914
ხარჯები
88.706
109.754
111.400
111.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.738
5.750
3.900
3.900
0.000
სუბსიდიები
84.969
104.004
107.500
107.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
185.265
541.182
28.268
512.914
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
84.969
104.004
107.500
107.500
0.000
ხარჯები
84.969
104.004
107.500
107.500
0.000
სუბსიდიები
84.969
104.004
107.500
107.500
06 01 02
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3.738
191.015
545.082
32.168
512.914
ხარჯები
3.738
5.750
3.900
3.900
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.738
5.750
3.900
3.900
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
185.265
541.182
28.268
512.914
06 02
სოციალური დაცვა
845.926
898.594
1100.000
1100.000
0.000
ხარჯები
831.394
891.083
1100.000
1100.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
10.419
13.900
23.176
23.176
0.000
სუბსიდიები
193.482
199.139
223.300
223.300
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
603.996
648.996
811.724
811.724
0.000
სხვა ხარჯები
23.497
29.048
41.800
41.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.532
7.511
0.000
0.000
0.000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა
28.450
33.850
117.024
117.024
0.000
ხარჯები
28.450
33.850
117.024
117.024
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.450
33.850
109.024
109.024
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
8.000
8.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
499.724
597.021
555.300
555.300
0.000
ხარჯები
499.724
597.021
555.300
555.300
0.000
საქონელი და მომსახურება
1.061
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
498.663
596.023
555.300
555.300
სხვა ხარჯები
0.000
0.998
0.000
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
100.090
37.435
164.076
164.076
0.000
ხარჯები
85.558
32.722
164.076
164.076
0.000
საქონელი და მომსახურება
9.358
13.900
23.076
23.076
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
75.833
18.523
141.000
141.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.367
0.300
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.532
4.713
06 02 04
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
21.330
25.950
28.000
28.000
0.000
ხარჯები
21.330
25.950
28.000
28.000
0.000
სხვა ხარჯები
21.330
25.950
28.000
28.000
06 02 05
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება
181.486
189.938
210.000
210.000
0.000
ხარჯები
181.486
187.140
210.000
210.000
0.000
სუბსიდიები
181.486
187.140
210.000
210.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
2.798
0.000
06 02 06
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა
1.050
0.600
6.500
6.500
0.000
ხარჯები
1.050
0.600
6.500
6.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.100
0.100
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.050
0.600
6.400
6.400
02 06 07
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა
11.996
12.000
13.300
13.300
0.000
ხარჯები
11.996
12.000
13.300
13.300
0.000
სუბსიდიები
11.996
12.000
13.300
13.300
02 06 08
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება
0.000
0.000
4.000
4.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
4.000
4.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
4.000
4.000
02 06 09
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1.800
1.800
1.800
1.800
0.000
ხარჯები
1.800
1.800
1.800
1.800
0.000
სხვა ხარჯები
1.800
1.800
1.800
1.800
“
3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის 28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 310,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
".
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი