შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 27/12/2019; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016452) დამტკიცებულ დანართში და
ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
28,603.9
|
38,455.1
|
35,411.0
|
|
გადასახადები
|
22,867.0
|
23,875.0
|
23,000.6
|
|
გრანტები
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,814.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,394.0
|
4,513.8
|
3,596.2
|
|
ხარჯები
|
14,817.1
|
21,813.7
|
19,459.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,712.4
|
4,100.0
|
3,835.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,588.4
|
3,392.0
|
3,108.7
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
|
სუბსიდიები
|
6,554.7
|
8,181.5
|
9,006.7
|
|
გრანტები
|
45.0
|
3,294.2
|
45.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,571.7
|
2,337.6
|
2,599.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
263.1
|
460.5
|
829.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
13,786.8
|
16,641.3
|
15,951.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
9,295.5
|
29,580.1
|
25,077.6
|
|
ზრდა
|
9,396.4
|
30,730.1
|
25,877.6
|
|
კლება
|
100.8
|
1,150.0
|
800.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
4,491.3
|
-12,938.8
|
-9,125.7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
-9,227.7
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-110.9
|
-154.0
|
-102.0
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“
ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
28,704.8
|
39,605.1
|
36,211.0
|
|
შემოსავლები
|
28,603.9
|
38,455.1
|
35,411.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.8
|
1,150.0
|
800.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
გადასახდელები
|
24,324.3
|
52,697.9
|
45,438.8
|
|
ხარჯები
|
14,817.1
|
21,813.7
|
19,459.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,396.4
|
30,730.1
|
25,877.6
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
4,380.4
|
-13,092.8
|
-9,227.7
|
“
გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35,411.0 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
28,603.9
|
38,455.1
|
35,411.0
|
|
გადასახადები
|
22,867.0
|
23,875.0
|
23,000.6
|
|
გრანტები
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,814.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,394.0
|
4,513.8
|
3,596.2
|
“
დ) დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 23,000.6 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
11
|
გადასახადები
|
22,867.0
|
23,875.0
|
23,000.6
|
|
11111
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
1,981.7
|
0.0
|
0.0
|
|
11311
|
ქონების გადასახადი
|
20,885.3
|
22,000.0
|
21,000.0
|
|
113111
|
საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)
|
13,201.1
|
13,400.0
|
13,400.0
|
|
113112
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
94.7
|
80.0
|
70.0
|
|
113113
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი
|
35.1
|
20.0
|
30.0
|
|
113114
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
1,376.1
|
2,200.0
|
1,200.0
|
|
113115
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
6,178.4
|
6,300.0
|
6,300.0
|
|
11411
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
0.0
|
1,875.0
|
2,000.6
|
“
ე) დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8,814.2 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
13
|
გრანტები
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,814.2
|
|
133
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
2,343.0
|
10,066.3
|
8,814.2
|
|
1311
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
260.0
|
1,835.7
|
1,811.2
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
260.0
|
1,835.7
|
1,811.2
|
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1312
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
2,083.0
|
8,230.7
|
7,003.1
|
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
2,083.0
|
7,568.7
|
6,341.1
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
662.0
|
662.0
|
“
ვ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარებში)
|
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19,459.2 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ხარჯები
|
14,817.1
|
21,813.7
|
19,459.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,712.4
|
4,100.0
|
3,835.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,588.4
|
3,392.0
|
3,108.7
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
|
სუბსიდიები
|
6,554.7
|
8,181.5
|
9,006.7
|
|
გრანტები
|
45.0
|
3,294.2
|
45.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,571.7
|
2,337.6
|
2,599.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
263.1
|
460.5
|
829.0
|
“
ზ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25,077.6 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
(ათას ლარებში)
|
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,877.6 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა- რეაბილიტაცია
|
3,147.5
|
12,771.8
|
12,964.7
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
1,862.9
|
4,688.5
|
267.1
|
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია
|
1.5
|
505.5
|
382.3
|
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
172.3
|
126.1
|
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
22.5
|
421.3
|
174.1
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
1,598.5
|
3.7
|
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
487.6
|
665.3
|
503.6
|
|
02 04 03
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
53.9
|
|
02 05 02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
228.1
|
186.6
|
0.7
|
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
376.3
|
842.9
|
385.9
|
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
534.4
|
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
719.3
|
3,111.5
|
1,571.6
|
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
429.5
|
1,308.0
|
|
03 03 01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
19.9
|
115.0
|
308.9
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1,718.6
|
2,583.0
|
3,619.6
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
1,290.0
|
1,620.8
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
621.1
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
3.8
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
6.2
|
|
05 02 05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
2.6
|
8.6
|
3.7
|
|
05 02 07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
|
05 02 09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
247.1
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
2.2
|
16.3
|
1.3
|
|
06 01 02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
219.4
|
|
06 02 04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
0.0
|
3.6
|
2.0
|
|
სულ
|
|
9,396.4
|
30,730.1
|
25,877.6
|
(ათას ლარებში)
|
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 800.0 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.8
|
1,150.0
|
800.0
|
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
51.1
|
750.0
|
700.0
|
|
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
|
49.8
|
400.0
|
100.0
|
“
თ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2018
წლის ფაქტი
|
2019
წლის გეგმა
|
2020
წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
6149.1
|
6284.6
|
6145.0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
6065.1
|
6221.6
|
6010.0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6065.1
|
6221.6
|
6010.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
83.9
|
63.0
|
50.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
169.9
|
212.0
|
212.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3911.5
|
15909.3
|
15235.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3185.3
|
12772.8
|
13094.7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3185.3
|
12772.8
|
13094.7
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
726.2
|
3136.5
|
2141.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1036.0
|
2506.4
|
2963.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
714.6
|
1226.0
|
918.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
66.2
|
505.5
|
594.6
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
429.5
|
1418.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
255.2
|
345.5
|
33.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
3952.8
|
13450.3
|
3798.9
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
487.6
|
2263.8
|
577.3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
2294.8
|
9123.2
|
1183.5
|
|
7064
|
გარე განათება
|
779.1
|
1401.3
|
1074.1
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
391.3
|
662.0
|
964.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
280.1
|
360.0
|
567.4
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
248.6
|
328.0
|
298.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
31.5
|
32.0
|
269.4
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1672.0
|
2670.2
|
2527.9
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
484.4
|
686.5
|
1283.6
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
625.8
|
921.2
|
732.8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
29.9
|
40.0
|
20.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
531.9
|
1022.5
|
491.5
|
|
709
|
განათლება
|
5382.9
|
8708.6
|
11104.4
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
5037.0
|
7133.0
|
8645.5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
172.2
|
1575.7
|
1913.3
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
172.2
|
1575.7
|
1913.3
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
71.1
|
0.0
|
244.3
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
102.5
|
0.0
|
301.3
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1659.1
|
2442.5
|
2781.8
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
910.7
|
1428.0
|
1175.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
854.8
|
1368.0
|
1115.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
3.0
|
28.0
|
18.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
194.9
|
585.0
|
816.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
2.9
|
7.5
|
9.5
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
522.2
|
364.0
|
733.3
|
|
სულ
|
|
24213.5
|
52543.9
|
45336.8
|
“
ი) დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 540.0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.“
კ) დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარის ოდენობით;
2. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 6,341.059 ლარი შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად: სოფელ კრწანისში შიდა გზების მოასფალტება - 500,881 ლარი; სოფელ ნაზარლოში გზების მოასფალტება - 489,937 ლარი; სოფელ ვახტანგისში გზების მოასფალტება - 584,382 ლარი; სოფელ აღთაკლიაში გზების მოასფალტება - 587,849 ლარი; სოფელ ყარაჯალარში გზების
მოასფალტება - 724,073 ლარი; სოფელ ჯანდარაში გზების მოასფალტება - 567,574 ლარი; სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების მოასფალტება - 464,493 ლარი. ქ. გარდაბანში (9 აპრილის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა და სამედიცინო ცენტრის წინამდებარე მოედანი) გზების რეაბილიტაცია - 570,971 ლარი; სოფელ კალინინოში გზების მოასფალტება - 484,630 ლარი; ქ. გარდაბანში (სკოლის ჩიხი N1; დ. აღმაშენებლის და ჩოლოყაშვილის დამაკავშირებელი გზა; ტ. შევჩენკოს და ქეთევან წამებულის ქუჩები; ი. ჭავჭავაძის ქუჩა (ხიდიდან მოსახვევამდე); ს. ვურღუნის და რუხაძის ქუჩა; ბაზრის, კონსტიტუციის ქუჩების და რობაქიძიდან ტოლსტოიმდე დამაკავშირებელი გზა; თბილწყაროს დასახლებაში შიდა გზები; ქვემო კაპანახჩის დასახლებაში შიდა გზები; გ. ხარძიანის ქუჩის N1, N2, N3 ჩიხები და ა. წერეთლის ქუჩა; მ. გორკის ქუჩა; 26 მაისის ქუჩა; დ. აღმაშენებლის N60ა-ს შესასვლელი და 9 აპრილის ქუჩის კვეთა; თბილწყაროს დასახლება (ჩიხები); სკოლის ჩიხი N2; კონსტიტუციის II ჩიხი (დ. აღმაშენებლის ძეგლის უკან); დ. აღმაშენებლის N1 და N2 შესასვლელი; დ. აღმაშენებლის ქუჩიდან კლინიკა სანოს შესასვლელამდე) გზების რეაბილიტაცია - 1,366,269 ლარი.
3. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 662,000 ლარი.
4. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებით, დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის 1,290,000 ლარი.
5. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის - 261,153 ლარი.“
ლ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2018
წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწ იფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები
|
საკუთა რი შემოსავ ლები
|
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
24324.3
|
52697.9
|
45438.8
|
10233.2
|
35205.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
14817.1
|
21813.7
|
19459.2
|
551.2
|
18908.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3712.4
|
4100.0
|
3835.0
|
0.0
|
3835.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2588.4
|
3392.0
|
3108.7
|
337.5
|
2771.2
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6554.7
|
8181.5
|
9006.7
|
208.7
|
8798.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
3294.2
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1571.7
|
2337.6
|
2599.8
|
3.0
|
2596.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
263.1
|
460.5
|
829.0
|
2.0
|
827.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9396.4
|
30730.1
|
25877.6
|
9682.0
|
16195.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
6429.9
|
6650.6
|
6459.0
|
35.0
|
6424.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
5517.9
|
6116.6
|
6257.0
|
35.0
|
6222.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3712.4
|
4100.0
|
3835.0
|
0.0
|
3835.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1415.8
|
1460.0
|
1520.0
|
35.0
|
1485.0
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62.2
|
122.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
200.7
|
341.0
|
745.0
|
0.0
|
745.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6179.7
|
6293.6
|
5722.0
|
35.0
|
5687.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
5378.6
|
5913.6
|
5622.0
|
35.0
|
5587.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3712.4
|
4100.0
|
3835.0
|
0.0
|
3835.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1415.8
|
1460.0
|
1520.0
|
35.0
|
1485.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62.2
|
122.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
143.2
|
186.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
01 01
01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1088.5
|
1205.0
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
1088.5
|
1205.0
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
822.7
|
865.0
|
850.0
|
|
850.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
143.2
|
180.0
|
200.0
|
|
200.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
4.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.6
|
156.0
|
160.0
|
|
160.0
|
|
01 01
02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4921.3
|
4876.6
|
4250.0
|
0.0
|
4250.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.0
|
191.0
|
191.0
|
|
191.0
|
|
|
ხარჯები
|
4120.2
|
4496.6
|
4150.0
|
0.0
|
4150.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2762.2
|
3100.0
|
2850.0
|
|
2850.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1235.6
|
1210.0
|
1210.0
|
|
1210.0
|
|
|
გრანტები
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56.8
|
111.6
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20.6
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801.1
|
380.0
|
100.0
|
|
100.0
|
|
01 01
03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
169.9
|
212.0
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
169.9
|
212.0
|
212.0
|
35.0
|
177.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
127.6
|
135.0
|
135.0
|
|
135.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.0
|
70.0
|
70.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.4
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
01 01
04
|
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
250.2
|
357.0
|
737.0
|
0.0
|
737.0
|
|
|
ხარჯები
|
139.3
|
203.0
|
635.0
|
0.0
|
635.0
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57.5
|
155.0
|
555.0
|
0.0
|
555.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
01 02
01
|
სარეზერვო ფონდი
|
55.3
|
140.0
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
|
ხარჯები
|
55.3
|
140.0
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55.3
|
140.0
|
540.0
|
|
540.0
|
|
01 02
02
|
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
192.7
|
202.0
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
|
|
ხარჯები
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
პროცენტი
|
81.8
|
48.0
|
35.0
|
|
35.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
110.9
|
154.0
|
102.0
|
|
102.0
|
|
01 02
03
|
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
2.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.2
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
01 02
04
|
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
45.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
8535.0
|
31023.4
|
20018.2
|
7656.1
|
12362.1
|
|
|
ხარჯები
|
1683.0
|
5397.2
|
2203.9
|
10.0
|
2193.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
946.3
|
1357.3
|
1237.4
|
10.0
|
1227.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
736.7
|
790.7
|
966.5
|
0.0
|
966.5
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6852.0
|
25626.2
|
17814.3
|
7646.1
|
10168.2
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3185.3
|
12772.8
|
13094.7
|
6954.9
|
6139.8
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
1.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.8
|
1.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3147.5
|
12771.8
|
13024.7
|
6954.9
|
6069.8
|
|
02 01
01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
3185.3
|
12772.8
|
12964.7
|
6954.9
|
6009.8
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.8
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3147.5
|
12771.8
|
12964.7
|
6954.9
|
6009.8
|
|
02 01
02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
02 01
03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2361.0
|
9628.7
|
1778.1
|
10.0
|
1768.1
|
|
|
ხარჯები
|
496.6
|
4262.4
|
977.6
|
10.0
|
967.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.9
|
222.5
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
239.7
|
790.7
|
747.6
|
0.0
|
747.6
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1864.3
|
5366.3
|
800.5
|
0.0
|
800.5
|
|
02 02
01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
2294.8
|
8150.2
|
267.1
|
0.0
|
267.1
|
|
|
ხარჯები
|
431.9
|
3461.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.9
|
212.5
|
0.0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
3249.2
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1862.9
|
4688.5
|
267.1
|
|
267.1
|
|
02 02
02
|
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
0.0
|
10.0
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
230.0
|
10.0
|
220.0
|
|
02 02
03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
66.2
|
505.5
|
382.3
|
0.0
|
382.3
|
|
|
ხარჯები
|
64.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
505.5
|
382.3
|
|
382.3
|
|
02 02
05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
963.0
|
686.4
|
0.0
|
686.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
790.7
|
560.3
|
0.0
|
560.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
790.7
|
560.3
|
|
560.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
172.3
|
126.1
|
|
126.1
|
|
02 02
06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
212.3
|
0.0
|
212.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
187.3
|
0.0
|
187.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
187.3
|
|
187.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
779.1
|
1401.3
|
1074.1
|
0.0
|
1074.1
|
|
|
ხარჯები
|
756.6
|
980.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
644.6
|
980.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.5
|
421.3
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
|
02 03
01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
900.0
|
|
900.0
|
|
02 03
02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
779.1
|
1401.3
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
|
|
ხარჯები
|
756.6
|
980.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
644.6
|
980.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.5
|
421.3
|
174.1
|
|
174.1
|
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
872.6
|
2263.8
|
850.1
|
0.0
|
850.1
|
|
|
ხარჯები
|
385.0
|
0.0
|
218.9
|
0.0
|
218.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.0
|
0.0
|
218.9
|
0.0
|
218.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
487.6
|
2263.8
|
631.2
|
0.0
|
631.2
|
|
02 04
01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
1598.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1598.5
|
3.7
|
|
3.7
|
|
02 04
02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
487.6
|
665.3
|
503.6
|
0.0
|
503.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
487.6
|
665.3
|
503.6
|
|
503.6
|
|
02 04
03
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
02 04
04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა- პატრონობა
|
385.0
|
0.0
|
272.8
|
0.0
|
272.8
|
|
|
ხარჯები
|
385.0
|
0.0
|
218.9
|
0.0
|
218.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.0
|
0.0
|
218.9
|
|
218.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
53.9
|
|
53.9
|
|
02 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
228.1
|
315.5
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.1
|
186.6
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
02 05
02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
228.1
|
315.5
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
128.8
|
2.4
|
|
2.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.1
|
186.6
|
0.7
|
|
0.7
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
376.3
|
842.9
|
385.9
|
0.0
|
385.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
376.3
|
842.9
|
385.9
|
0.0
|
385.9
|
|
02 06
01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
376.3
|
842.9
|
385.9
|
0.0
|
385.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
376.3
|
842.9
|
385.9
|
|
385.9
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
726.2
|
3136.5
|
2141.0
|
0.0
|
2141.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
25.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.9
|
25.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
719.3
|
3111.5
|
2106.0
|
0.0
|
2106.0
|
|
02 07
01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
549.4
|
0.0
|
549.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
534.4
|
|
534.4
|
|
02 07
02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
726.2
|
3136.5
|
1591.6
|
0.0
|
1591.6
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.9
|
25.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
719.3
|
3111.5
|
1571.6
|
|
1571.6
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
02 08
01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
662.0
|
691.2
|
691.2
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
741.7
|
1685.5
|
2366.0
|
0.0
|
2366.0
|
|
|
ხარჯები
|
741.7
|
978.0
|
1058.0
|
0.0
|
1058.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
714.6
|
948.0
|
1028.0
|
0.0
|
1028.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
707.5
|
1308.0
|
0.0
|
1308.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
741.7
|
978.0
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
|
ხარჯები
|
741.7
|
978.0
|
948.0
|
0.0
|
948.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
714.6
|
948.0
|
918.0
|
0.0
|
918.0
|
|
03 01
01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
714.6
|
948.0
|
918.0
|
0.0
|
918.0
|
|
|
ხარჯები
|
714.6
|
948.0
|
918.0
|
0.0
|
918.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
714.6
|
948.0
|
918.0
|
|
918.0
|
|
03 01
02
|
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
0.0
|
429.5
|
1418.0
|
0.0
|
1418.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
429.5
|
1308.0
|
0.0
|
1308.0
|
|
03 02
01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
0.0
|
429.5
|
1308.0
|
0.0
|
1308.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
429.5
|
1308.0
|
|
1308.0
|
|
03 02
02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
|
110.0
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
278.0
|
0.0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
5209.2
|
8708.6
|
10558.8
|
2120.2
|
8438.6
|
|
|
ხარჯები
|
3470.7
|
4720.7
|
5009.5
|
292.5
|
4717.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3470.7
|
4435.0
|
4717.0
|
0.0
|
4717.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1738.5
|
3988.0
|
5549.4
|
1827.8
|
3721.6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
5037.0
|
7133.0
|
8645.5
|
206.9
|
8438.6
|
|
|
ხარჯები
|
3298.5
|
4435.0
|
4717.0
|
0.0
|
4717.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3298.5
|
4435.0
|
4717.0
|
0.0
|
4717.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1738.5
|
2698.0
|
3928.5
|
206.9
|
3721.6
|
|
04 01
01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3318.4
|
4550.0
|
5025.9
|
0.0
|
5025.9
|
|
|
ხარჯები
|
3298.5
|
4435.0
|
4717.0
|
0.0
|
4717.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3298.5
|
4435.0
|
4717.0
|
|
4717.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19.9
|
115.0
|
308.9
|
|
308.9
|
|
04 01
02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1718.6
|
2583.0
|
3619.6
|
206.9
|
3412.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1718.6
|
2583.0
|
3619.6
|
206.9
|
3412.7
|
|
04 02
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
172.2
|
1575.7
|
1913.3
|
1913.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.2
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
172.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1290.0
|
1620.8
|
1620.8
|
0.0
|
|
04 02
01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
1290.0
|
1620.8
|
1620.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1290.0
|
1620.8
|
1620.8
|
|
|
04 02
02
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
|
172.2
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.2
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
285.7
|
292.5
|
292.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
172.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1469.3
|
1827.3
|
2687.6
|
0.0
|
2687.6
|
|
|
ხარჯები
|
1466.8
|
1818.7
|
1804.3
|
0.0
|
1804.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
199.2
|
259.0
|
28.8
|
0.0
|
28.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1205.2
|
1476.2
|
1695.5
|
0.0
|
1695.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.4
|
83.5
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
8.6
|
883.2
|
0.0
|
883.2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
484.4
|
686.5
|
1283.6
|
0.0
|
1283.6
|
|
|
ხარჯები
|
484.4
|
686.5
|
662.5
|
0.0
|
662.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.2
|
26.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
394.8
|
580.0
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59.4
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
621.1
|
0.0
|
621.1
|
|
05 01
01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
72.8
|
26.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
ხარჯები
|
72.8
|
26.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.2
|
26.5
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01
02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
394.8
|
580.0
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
ხარჯები
|
394.8
|
580.0
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
394.8
|
580.0
|
580.0
|
|
580.0
|
|
05 01
03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
621.1
|
0.0
|
621.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
621.1
|
|
621.1
|
|
05 01
04
|
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები
|
16.9
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.9
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.9
|
80.0
|
80.0
|
|
80.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
931.6
|
1066.8
|
1404.0
|
0.0
|
1404.0
|
|
|
ხარჯები
|
929.1
|
1058.2
|
1141.8
|
0.0
|
1141.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118.7
|
161.5
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
810.4
|
896.2
|
1115.5
|
0.0
|
1115.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
8.6
|
262.1
|
0.0
|
262.1
|
|
05 02
01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
88.7
|
122.0
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
|
ხარჯები
|
88.7
|
122.0
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
88.7
|
121.5
|
6.3
|
|
6.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
05 02
02
|
ტელევიზიის დაფინანსება
|
29.9
|
40.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.9
|
40.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.9
|
40.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
05 02
03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
71.1
|
0.0
|
244.3
|
0.0
|
244.3
|
|
|
ხარჯები
|
71.1
|
0.0
|
240.5
|
0.0
|
240.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
71.1
|
0.0
|
240.5
|
|
240.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.8
|
|
3.8
|
|
05 02
04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
51.3
|
0.0
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
|
|
ხარჯები
|
51.3
|
0.0
|
130.1
|
0.0
|
130.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.3
|
0.0
|
130.1
|
|
130.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
6.2
|
|
6.2
|
|
05 02
05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
429.1
|
675.0
|
329.4
|
0.0
|
329.4
|
|
|
ხარჯები
|
426.5
|
666.4
|
325.7
|
0.0
|
325.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
426.5
|
666.4
|
325.7
|
|
325.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
8.6
|
3.7
|
|
3.7
|
|
05 02
06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
108.0
|
124.2
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.0
|
124.2
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.0
|
124.2
|
150.0
|
|
150.0
|
|
05 02
07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
51.2
|
0.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.2
|
0.0
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.2
|
0.0
|
163.6
|
|
163.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
|
1.4
|
|
05 02
08
|
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
|
102.2
|
105.6
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
|
ხარჯები
|
102.2
|
105.6
|
105.6
|
0.0
|
105.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
102.2
|
105.6
|
105.6
|
|
105.6
|
|
05 02
09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
247.1
|
0.0
|
247.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
247.1
|
|
247.1
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
53.3
|
74.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.3
|
74.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.3
|
71.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
01
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
53.3
|
74.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.3
|
74.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.3
|
71.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1939.2
|
2802.5
|
3349.2
|
421.9
|
2927.3
|
|
|
ხარჯები
|
1937.0
|
2782.6
|
3126.5
|
213.7
|
2912.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
427.6
|
531.6
|
599.7
|
208.7
|
391.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1509.5
|
2215.0
|
2522.8
|
3.0
|
2519.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
36.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
19.9
|
222.7
|
208.2
|
14.5
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
248.6
|
328.0
|
517.4
|
416.9
|
100.5
|
|
|
ხარჯები
|
246.4
|
311.7
|
296.7
|
208.7
|
88.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
246.4
|
311.7
|
296.7
|
208.7
|
88.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
16.3
|
220.7
|
208.2
|
12.5
|
|
06 01
01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
248.6
|
328.0
|
298.0
|
210.0
|
88.0
|
|
|
ხარჯები
|
246.4
|
311.7
|
296.7
|
208.7
|
88.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
246.4
|
311.7
|
296.7
|
208.7
|
88.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
16.3
|
1.3
|
1.3
|
|
|
06 01
02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
219.4
|
206.9
|
12.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
219.4
|
206.9
|
12.5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1690.6
|
2474.5
|
2831.8
|
5.0
|
2826.8
|
|
|
ხარჯები
|
1690.6
|
2470.9
|
2829.8
|
5.0
|
2824.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.1
|
219.9
|
303.0
|
0.0
|
303.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1509.5
|
2215.0
|
2522.8
|
3.0
|
2519.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
36.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02
01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
764.0
|
970.0
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
ხარჯები
|
764.0
|
970.0
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
764.0
|
970.0
|
655.0
|
|
655.0
|
|
06 02
02
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
|
31.5
|
32.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
32.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
06 02
03
|
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
|
0.0
|
25.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
25.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
06 02
04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
181.1
|
223.5
|
255.0
|
0.0
|
255.0
|
|
|
ხარჯები
|
181.1
|
219.9
|
253.0
|
0.0
|
253.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.1
|
219.9
|
253.0
|
|
253.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.6
|
2.0
|
|
2.0
|
|
06 02
05
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
516.6
|
249.0
|
593.3
|
0.0
|
593.3
|
|
|
ხარჯები
|
516.6
|
249.0
|
593.3
|
0.0
|
593.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
516.6
|
249.0
|
593.3
|
|
593.3
|
|
06 02
06
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
2.6
|
10.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
10.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02
07
|
დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
|
82.1
|
108.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
82.1
|
108.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82.1
|
108.0
|
120.0
|
|
120.0
|
|
06 02
08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.7
|
2.1
|
0.0
|
|
0.0
|
|
06 02
09
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
06 02
10
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
|
2.9
|
7.5
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
7.5
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
7.5
|
9.5
|
|
9.5
|
|
06 02
11
|
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.5
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
06 02
12
|
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 02
13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55.9
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
06 02
14
|
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
3.8
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
06 02
15
|
სტუდენტების დახმარების პროგრამა
|
3.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 02
16
|
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
|
0.0
|
137.9
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
137.9
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
137.9
|
170.0
|
|
170.0
|
|
06 02
17
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
150.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
150.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
150.0
|
170.0
|
|
170.0
|
|
06 02
18
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
0.0
|
50.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
50.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
06 02
19
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
25.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
25.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
06 02
20
|
საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
06 02
21
|
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
40.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
40.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
06 02
22
|
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
1.5
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.5
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.5
|
1.0
|
|
1.0
|
|
06 02
23
|
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
|
35.0
|
|
06 02
24
|
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
0.0
|
250.0
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
250.0
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
250.0
|
410.0
|
|
410.0
|
“
|