„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№19
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016313
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 31/08/2020
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2020 წლის 27 აგვისტო

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016304) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

10,105,754

10,105,754

0

11,670,692

11,670,692

0

11,456,800

11,456,800

0

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

გრანტები

8,543,615

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

სხვა შემოსავლები

656,219

656,219

0

274,503

274,503

0

337,200

337,200

0

ხარჯები

5,760,600

5,760,600

0

6,447,818

6,447,818

0

6,389,890

6,389,890

0

შრომის ანაზღაურება

2,787,959

2,787,959

0

3,080,511

3,080,511

0

3,076,810

3,076,810

0

საქონელი და მომსახურება

1,311,375

1,311,375

0

1,381,182

1,381,182

0

1,222,947

1,222,947

0

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379

0

15,325

15,325

0

სუბსიდიები

884,979

884,979

0

1,113,034

1,113,034

0

1,242,652

1,242,652

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,364

325,364

0

386,910

386,910

0

447,641

447,641

0

სხვა ხარჯები

425,649

425,649

0

472,802

472,802

0

384,515

384,515

0

საოპერაციო სალდო

4,345,155

4,345,155

0

5,222,873

5,222,873

0

5,066,910

5,066,910

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,593,870

4,593,870

0

5,213,051

5,213,051

0

5,040,120

5,040,120

0

ზრდა

4,602,934

4,602,934

0

5,255,218

5,255,218

0

5,050,120

5,050,120

0

კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

10,000

10,000

0

მთლიანი სალდო

-248,715

-248,715

0

9,823

9,823

0

26,790

26,790

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-248,714

-248,714

0

-3,572

-3,572

0

0

0

0

ზრდა

10,400

10,400

0

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

10,400

0

0

0

0

0

0

0

კლება

259,114

259,114

0

3,572

3,572

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

259,114

259,114

0

3,572

3,572

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

-13,395

-13,395

0

-26,790

-26,790

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

საშინაო

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

10,114,819

10,114,819

0

11,712,859

11,712,859

0

11,466,800

11,466,800

0

შემოსავლები

10,105,754

10,105,754

0

11,670,692

11,670,692

0

11,456,800

11,456,800

0

არაფინანსური აქტივების კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

10,000

10,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

10,363,534

10,363,534

0

11,716,432

11,716,432

0

11,466,800

11,466,800

0

ხარჯები

5,760,600

5,760,600

0

6,447,818

6,447,818

0

6,389,890

6,389,890

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,602,934

4,602,934

0

5,255,218

5,255,218

0

5,050,120

5,050,120

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

ნაშთის ცვლილება

-248,715

-248,715

0

-3,572

-3,572

0

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 11 456 800 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

10,105,754

10,105,754

0

11,670,692

11,670,692

0

11,456,800

11,456,800

0

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

გრანტები

8,543,615

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

სხვა შემოსავლები

656,219

656,219

0

274,503

274,503

0

337,200

337,200

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 769 600 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

საშემოსავლო გადასახადი

351,404

351,404

0

0

 0

0

 

 0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

0

6,470,191

6,470,191

0

6,519,600

6,519,600

ქონების გადასახადი

554,516

554,516

0

79,727

79,727

0

250,000

250,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

472,512

472,512

0

-11,473

-11,473

 0

220,000

220,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,069.000

3,069

0

3,361

3,361

 0

2,000

2,000

 0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2,437.000

2,437

0

3,321.980

3321.98

 0

0

 0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

76,498

76,498

0

84,517

84,517

 0

28,000

28,000

 0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 350 000 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

8

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

3,939,171

3,939,171

0

3,773,706

3,773,706

0

3,600,000

3,600,000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

66,244

66,244

0

216,382

216,382

0

0

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,538,200

4,538,200

0

856,184

856,184

0

750,000

750,000

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,538,200

4,538,200

0

0

0

 

0

0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,538,200

4,538,200

0

0

 

 

0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

0

856,184

856,184

0

750,000

750,000

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

656,184

656,184

0

750,000

750,000

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 337 200 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

656,219

656,219

0

274,503

274,503

0

337,200

337,200

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

381,784

381,784

0

101,066

101,066

0

236,200

236,200

0

პროცენტები

21,786

21,786

0

12,644

12,644

0

30,000

30,000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

21,786

21,786

0

12,644

12,644

 

30,000

30,000

 

რენტა

359,998

359,998

0

88,422

88,422

0

206,200

206,200

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

358,281

358,281

0

86,705

86,705

0

204,200

204,200

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,717

1,717

0

1,717

1,717

0

2,000

2,000

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

34,801

34,801

0

37,550

37,550

0

21,000

21,000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21,201

21,201

0

21,743

21,743

0

16,000

16,000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,405

1,405

0

727

727

0

1,000

1,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,405

1,405

0

727

727

0

1,000

1,000

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

400

0

200

200

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

19,396

19,396

0

20,815

20,815

0

15,000

15,000

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13,600

13,600

0

15,808

15,808

0

5,000

5,000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13,600

13,600

0

15,808

15,808

0

5,000

5,000

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

51,989

51,989

0

31,000

31,000

0

40,000

40,000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

187,645

187,645

0

104,886

104,886

0

40,000

40,000

0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 6 374 565 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5,735,323

5,735,323

0

6,434,439

6,434,439

0

6,374,565

6,374,565

0

შრომის ანაზღაურება

2,787,959

2,787,959

0

3,080,511

3,080,511

0

3,076,810

3,076,810

0

საქონელი და მომსახურება

1,311,373

1,311,373

0

1,381,182

1,381,182

0

1,222,947

1,222,947

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

884,979

884,979

0

1,113,034

1,113,034

0

1,242,652

1,242,652

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,363

325,363

0

386,910

386,910

0

447,641

447,641

0

სხვა ხარჯები

425,649

425,649

0

472,802

472,802

0

384,515

384,515

0

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 010 120 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 020 120   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95,947

95,947

0

206,305

206,305

0

104,250

104,250

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,515,808

3,515,808

0

4,640,359

4,640,359

0

4,172,925

4,172,925

0

განათლება

678,447

678,447

0

186,152

186,152

0

148,780

148,780

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

70,446

70,446

0

222,402

222,402

0

533,665

533,665

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

194,545

194,545

0

0

0

0

60,500

60,500

0

სულ ჯამი

4,555,193

4,555,193

0

5,255,218

5,255,218

0

5,020,120

5,020,120

0

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

10,000

10,000

0

ძირითადი აქტივები

9,065

9,065

0

2,181

2,181

0

10,000

10,000

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

39,986

39,986

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

39,986

39986

0

0

0

0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 440 010 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

 

ფუნქც. კლასიფი-კაციის კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,959,418

1,959,418

0

2,102,269

2,102,269

0

2,221,868

2,221,868

0

7.11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1,934,043

1,934,043

0

2,088,810

2,088,810

0

2,206,543

2,206,543

0

7.111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,934,043

1,934,043

0

2,088,810

2,088,810

0

2,126,543

2,126,543

0

7.112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

80,000

80,000

0

7.16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

25,375

25,375

0

13,459

13,459

0

15,325

15,325

0

7.18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

თავდაცვა

59,884

59,884

0

61,583

61,583

0

0

0

0

7.21

 სამოქალაქო თავდაცვა

59,884

59,884

0

61,583

61,583

0

0

0

0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

786,154

786,154

0

1,636,143

1,636,143

0

1,159,965

1,159,965

0

7.42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11,235

11,235

0

28,159

28,159

0

6,500

6,500

0

7.421

სოფლის მეურნეობა

11,235

11,235

0

28,159

28,159

0

6,500

6,500

0

7.43

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.45

ტრანსპორტი

774,919

774,919

0

1,607,984

1,607,984

0

1,082,015

1,082,015

0

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი

774,919

774,919

0

1,607,984

1,607,984

0

1,082,015

1,082,015

0

7.47

ეკონომიკის სხვა დარგები

0

0

0

0

0

0

71,450

71,450

0

7.473

ტურიზმი

0

0

0

0

0

0

71,450

71,450

0

7.49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

47,740

47,740

0

0

0

0

585,650

585,650

0

7.51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.52

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

47,740

47,740

0

0

0

0

585,650

585,650

0

7.6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3,702,184

3,702,184

0

3,999,197

3,999,197

0

3,560,370

3,560,370

0

7.62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,862,940

1,862,940

0

2,013,692

2,013,692

0

2,005,360

2,005,360

0

7.63

წყალმომარაგება

681,669

681,669

0

700,580

700,580

0

555,510

555,510

0

7.64

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,157,575

1,157,575

0

1,284,926

1,284,926

0

999,500

999,500

0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

551,565

551,565

0

344,227

344,227

0

402,892

402,892

0

7.76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

551,565

551,565

0

344,227

344,227

0

402,892

402,892

0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

891,242

891,242

0

1,199,844

1,199,844

0

1,408,890

1,408,890

0

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205,107

205,107

0

395,557

395,557

0

640,925

640,925

0

7.82

მომსახურება კულტერის სფეროში

686,135

686,135

0

804,287

804,287

0

767,965

767,965

0

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.9

განათლება

2,165,759

2,165,759

0

1,843,018

1,843,018

0

1,775,230

1,775,230

0

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

1,220,019

1,220,019

0

1,356,378

1,356,378

0

1,286,310

1,286,310

0

7.98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

945,740

945,740

0

486,640

486,640

0

488,920

488,920

0

7 10

სოციალური დაცვა

199,587

199,587

0

506,356

506,356

0

325,145

325,145

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

16,492

16,492

0

23,655

23,655

0

24,000

24,000

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

183,095

183,095

0

482,700

482,700

0

301,145

301,145

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10,363,534

10,363,534

0

11,692,637

11,692,637

0

11,440,010

11,440,010

0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 26 790 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 26 790 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  80000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,248,658

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,126,543

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

551,860

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,514,783

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

59,900

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

122,115

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

80,000

-

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

42,115

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4,720,335

1

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,082,015

1.1

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

699,715

1.2

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

300,000

1.3

02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

69,200

1.4

02 01 04

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

8,100

1.5

02 01 07

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5,000

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

555,510

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

230,050

2.1.1.

02 02 01 01

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

124,500

2.1.2.

02 02 01 02

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

19,800

2.1.3.

02 02 01 03

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

28,500

2.1.4.

02 02 01 04

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

29,050

2.1.5.

02 02 01 09

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

15,600

2.1.6.

02 02 01 20

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

12,600

2.1.3.

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

325,460

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,005,360

3.1

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

798,600

3.1.1.

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

483,600

3.1.2.

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

310,000

3.1.3.

02 03 01 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

5,000

3.2

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

573,880

3.2.1.

02 03 02 01

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

386,160

3.2.2.

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

187,720

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

632,880

3.3.1.

02 03 03 01

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

22,600

3.3.2.

02 03 03 02

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

371,900

3.3.3.

02 03 03 03

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)

5,500

3.3.4.

02 03 03 04

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

87,600

3.3.5.

02 03 03 05

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

30,030

3.3.6.

02 03 03 06

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

93,000

3.3.7.

02 03 03 07

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

22,250

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

245,500

4.1.

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5,000

4.2.

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

240,500

5

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

6,500

5.2.

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6,500

6

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

750,000

7

02 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

4,000

8

02 09

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

71,450

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 01

                    1 082 015     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (632 015 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 01

699 715                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (549 715 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

მუნიციპალიტეტში არსებული 250 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 კმ გზის  ბეტონის საფარით დაგება 30 სოფელში, მოეწყობა გზებზე 5 ერთეული მილხიდები, ფერდსამაგრი კედლები  4 ერთეული, გარემონტდება 2 ერთეული საავტომობილო ხიდი, მოეწყობა სანიაღვრე და საწრეტი არხებ 608 გრძივი მეტრი,  სრულად პროგრამის ღირებულება შეადგენს 699 715 ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 02

                    300 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება  300 000 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გააუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 03

                    69 200     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია დაბის კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ აბაშიძის ქუჩაზე სადაც გზაა დღემდე გრუნტის საფარიანია საჭიროებს ბეტონის საფარით დაფარვას და შესაბამისად ტროტუარების და სანიაღვრე არხების მოწყობას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩაზე 1031,5 გრძივი მეტრი გზის რეაბილიტაცია კერძოდ 257 კბ მეტრი ბეტონის შეძენა და დაგება, რისთვისაც დაიხარჯება 69 200 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 04

                     8 100     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა  მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

სოფელში მცხოვრები 4 ოჯახი წლების განმავლობაში ვერ სარგებლობს სატრანსპორტო მომსახურებით უგზოობის გამო, რადგან განვითარებული მეწყერის შედეგად დაინგრა ადრე არსებული გზა და შეუძლებელია მისი აღდგენა. ამიტომ დაიგეგმა ალტერნატიული ხიდის მშენებლობა მდინარე აჭარისწყალზე. ხიდის მშენებლობით უბანში  30-მდე ცხოვრებს აღუდგება საავტომობილო გზა და 70 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის ათვისება მოხდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ლარში

02 01 07

                    5000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 02

                    555 510     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება,

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01

                    230 050

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

 სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია;

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია;

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა.

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 230 050 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

დაფინანსება ლარში

02 02 02 06

                    15 600     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

„აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%]. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს.  სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანს ახორციელებს ყოველწლიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის წყალკანალი

დაფინანსება ლარში

02 02 02

                    325 460     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

 

  • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
  • ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;
  • პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

    დაფინანსება ლარში

    02 03

      2 005 360     

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

    შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    დაფინანსება ლარში

    02 03 01

    798 600                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

     ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს.

    დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად).

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:   საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

    შედეგი;   მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

     

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

    დაფინანსება ლარში

     

    02 03 01 01

    ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    483 600                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აშენება

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

    დაფინანსება ლარში

     

    02 03 01 02

    ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    310 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მუზეუმის განთავსება

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

     

    დაფინანსება ლარში

     

    02 03 01 03

     

    5000                    

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

    დაფინანსება ლარში

    02 03 02

    573 880                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა 60 მეტრის ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი.

    აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და  ახალი ტერიტორიების ათვისება

    შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    დაფინანსება ლარში

    02 03 03

    632 880

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა:
  • დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა:
  • ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)
  • დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
  • დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა
  • დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა
  • სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.
  • პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

     

    შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

     

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
  • პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

     

    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    დაფინანსება ლარში

    02 04

      245 000                 

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

    შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    02 05

    6 500                 

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:


    - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

    შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

    დაფინანსება ლარში

    02 05 02

    6 500                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

    შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    დაფინანსება ლარში

    02 06

    4 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    მუნიციპალიტეტის მიერ 2018-2019 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

    შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    დაფინანსება ლარში

    02 09

                        71 450     

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს.

    ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:

    ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;

    ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;

    გ) გადასახადების ამოღება;

    დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა;

    დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა

    ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი და აშ

    ახალი კორონა ვირუსის გამოწვევების მიუხედავად აღნიშნული ორგნაზიცია არ გაჩერებულა და არსებული მდგომაროება გამოიყენა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს, რის საფუძველზეც უნდა შემდეგს 2020-2021 წლის ტურისტული პროგრამები ბიუჯეტში.

    ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 2 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და უახლოეს პერიოდში გეგმავს მედია ტურს. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის  და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით.

    კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (CENN პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში.  პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით. ამ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი იქნება DMO. ამ მიზნით მოლაპარაკებები შედგა. აღნიშნულ პროექტში არასამტავრობო ორჰანზიაცია CENN დაგვემხარება სამსახურის სრულყოფაში, თანამშრომლების გადამზედაბასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ასევე ვებსაიტის დამზადებასა და ბილიკების მართვის პროგრამის შემუშავებაში.

    ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.  აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით...

    მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ.

    აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში.

    მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტუყრისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით. .

    მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული.

    ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნება  ქედის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების  მოკლე , საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია;

    მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება;

    არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა;

    დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

    მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა;

    მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი;

    შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

     

     

    3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 694 900  ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         

    (ლარებში)

    N

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    2020 წლის გეგმა

    III

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    585,650

    1

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    585,650

    1.1

    03 01 01

    შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

    555,650

    1.2

    03 01 02

    ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

    30,000

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

    დაფინანსება ლარში

    03 01 01

                        555 650     

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

    უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

    დაფინანსება ლარში

    03 01 02

                        30 000     

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარჩენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 100 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 30 000 ლარი.

     

     

    4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,423 690 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

    განათლება

         

    (ლარებში)

    N

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    2020 წლის გეგმა

    IV

    04 00

    განათლება

    1,414,240

    1

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    1,286,310

    1.1.

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    1,286,310

    2

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
       რეაბილიტაცია

    127,930

    2.1.

    04 01 02 01

    ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

    70,700

    2.2.

    04 01 02 02

    დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

    57,230

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

    დაფინანსება ლარში

    04 01

      1 286 310                 

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება – მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას

    იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების

    კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა

    სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

    შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

    დაფინანსება ლარში

    04 01 01

    1 286 310                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

    პროგრამის აღწერა

    ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება – მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

     

    შედეგი:უზრუნველყოფილია   მუნიციპალური    სკოლამდელი    აღზრდის    დაწესებულებების   დადგენილი    სტანდარტებისა    და რეგულაციების  შესაბამისი შეუფერხებელი  ფუნქციონირება

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

    დაფინანსება ლარში

    04 01 02

    127 930                 

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ორი სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

  • ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი.
  • დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი.
  • პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:  

    პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ორი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

    შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

     

     

    5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 05 00)

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         

    (ლარებში)

    N

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    2020 წლის გეგმა

    V

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,769,880

    1

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    881,035

    1.1.

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

    240,110

    1.2.

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    25,160

    1.3.

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    154,000

    1.3.1.

    05 01 03 01

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    74,000

    1.3.3.

    05 01 03 02

    სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    80,000

    1.4.

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    461,765

    1.4.1.

    05 01 04 02

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

    461,765

    2

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    874,280

    2.1.

    05 02 01

    ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    652,800

    2.2.

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

    120,880

    2.3.

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

    67,200

    2.4.

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    33,400

    3

    05 03

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    14,565

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    05 01

    881 035                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის აღწერა:

        პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    - ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა;

    - სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

    -  სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

    - სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                      

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

    შედეგი:   მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

    დაფინანსება ლარში

    05 01 01

    240 110               

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

    ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები

    სპორტული თამაშებში  მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, სპორთილი თამაშები გაიმართება ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, და კალათბურთში. გამაჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან  თასებით, მედლებით და სიგელებით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

    ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

     ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები  დაიყოფა სამ ზონად და  თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას  ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები  და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით,  I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და  ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

    ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020" მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება.

    ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით  შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) ჩატარდება მუნიციპალური თამაშები,  მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი და სიგელები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

    ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე

    ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრის ჩატარებას, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ  თასი, მედალი სიგელით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

    ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2006-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2009-2010 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

    შედეგი:  უზრუნველყოფილია  სასპორტო სკოლის  ინფრასტრუქტურის  გამართული  ფუნქციონირება,  სკოლის  ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    დაფინანსება ლარში

    05 01 02

    25 160                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

    ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე,  ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა   მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის.

    2019 წლის წარმატებული სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისების ფონდი

    2019 წლის განმავლობაში სპორტსმენები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში და აჩვენეს საუკეთესო შედეგები, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდგომი სტიმულირების მიზნით  სპოტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი

    საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში. 

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  812, 16  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე

    საკვალიფიკაციო ტურნირში ჭაბუკებსა და გოგონებს შორის, მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი ასაკის ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი წევრი სადაც სპორტსმენბს მიენიჭებათ შესაბამისი თანრიგები.

    ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით კალათბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ფრენბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    „მოყვარულთა თასის 2020“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

     შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    დაფინანსება ლარში

    05 01 03

    154 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

     

    1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

     

    2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

    შედეგი:   განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

    დაფინანსება ლარში

    05 01 04 02

    461 765           

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

      ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 6 სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაცია რაც გულისხმობს ხელოვნური საფარების მოწყობას, გარე შემოკავებული კედლების აღდგენას, ტრიბუნების და განათებების მოწყობას. მათ შორის დაბა ქედაში ცენტრალურ საფეხბურთო სტადიონის ტრიბუნების აღდგენა, სოფელ პირველი მაისის, სოფელ ახოს, სოფელ ახოს N1 საშუალო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია  სულ პროგრამის ღირებულება შეადგენს  501 965 ლარს.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებში არსებული 96 სპორტული მოედნიდან რეაბილიტაციას მოითხოვს 6 სპორტული მოედანი, რომელთაც ესაჭიროებათ ხელოვნური საფარის მოწყობა და შემოკავებული კედლების განახლება.შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები და ქედის ცენტრალური სტადიონი 

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

     

  • ა(ა)იპ – ქედის კულტურის ცენტრი;
  • ა(ა)იპ – ქედის სახელოვნებო სკოლა;
  • ა(ა)იპ – ქედის ისტორიული მუზეუმი;
  • კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    05 02

    874 280                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

    შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ა(ა)იპ – ქედის კულტურის ცენტრი

    დაფინანსება ლარში

    05 02 01

    652 800                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა(ა)იპ – ქედის კულტურის ცენტრი

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების – განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით   მუნიციპალური ანსამბლებისათვის  გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,  მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით, კატალოგებით,  კართოთეკებით, საყოველთაო  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს  სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

    საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები – საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების – სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

    შედეგი:   უზრუნველყოფილია – კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება 

    მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

    შედეგი:   სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;

  • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
  • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.
  • პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ა(ა)იპ – ქედის ხელოვნების სკოლა

    დაფინანსება ლარში

    05 02 02

    120 880                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა(ა)იპ – ქედის ხელოვნების სკოლა

    პროგრამის აღწერა

    ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც  ორი  ჯგუფია  გოგონებისა  და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ა(ა)იპ – ქედის ისტორიული მუზეუმი

    დაფინანსება ლარში

    05 02 03

    67 200                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა(ა)იპ – ქედის ისტორიული მუზეუმი

    პროგრამის აღწერა

    მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:   მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

    შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

    დაფინანსება ლარში

    05 02 04

    33 400                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები,  მოწყობა გამოფენები ადგილობრივ, საერთაშორისო ფესტივალებსა და  სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;  მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მონაწილეობას  მიიღებენ საერთაშორისო  კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

       დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება – ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

      8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -  რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

    სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში – ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია, ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები, აჭარული კერძების გამოფენა, ქედის ისტორია – ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა, ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა, ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის იმიტაციები, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო კუთხის მოწყობა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, საპატიო ქედელების დაჯილდოება და სხვა აქტივობები.

    ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა – ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

    ტურიზმის  და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები – მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

    ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები – სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

    კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიება „ეტალონი“ – კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიების „ეტალონის“დისტანციურ რეჟიმში ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში  ქედის მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობა, გამარჯვებული  მონაწილეების დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება

     

    ინტერმუნიციპალური ლიტერატურული კონკურსი „პეგასი“ -  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებაში, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, სხვა თანმდევი აქტივობების განხორციელება

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

    შედეგი:    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    დაფინანსება ლარში

    05 03 01

    9 100                  

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და  საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ხუთი საჯარო სკოლის გუნდებს შორის  შეჯიბრი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლის გუნდების მომზადებას, სარეჟისორო ხარჯების ანაზღაურებას, დასკვნით ფინალურ თამაშზე  მონაწილე გუნდების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით და გარდამავალი თასით.

    ლაშქრობის და ბანაკის  მოწყობა  ღირშესანიშნავ ადგილებში

    ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება და საქართველოს კუთხეებში არსებული ისტორიული ძეგლების და ღირსშესანიშნავი გაცნობა.

    გაიცანი საქართველო

    ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია  საქართველოში ტერიტორიაზე ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების მონახულება, ღონისძიების  მონაწილეობას მიიღებენ 14-28 წლამდე ახალგაზრდები.

    თავისუფალი პროექტების დაფინანსება

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები. პროექტის დაფინანსება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სწავლისადმი სიყვარულის გაზრდას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას.

    ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"

    ქვეპროგრამის მიზანია ტრეინინგ-სემინარის ჩატარება აქტუალურ თემებზე და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ახალგაზრდას  უქმნის მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

     კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში

    ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 190 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია.

    ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

    ახალგაზრდების წახალისება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად რონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი და შემეცნებით პროგრამები

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების,  კონფერენციებში,გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

    შედეგი: გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    05 03 02

    5 465                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად.

    მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ.

    ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

    მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

    გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

    ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    ,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ – ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;
    ,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ – მისი მიზანია არატოლერანტობისა და დისკრიმინაციის საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

    ,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო – შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ – მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.
    ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება – ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:  გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

     

    შედეგი:  ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ

     

    6. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 723 037  ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

         

    (ლარებში)

    N

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    2020 წლის გეგმა

    VI

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    728,037

    1

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    402,892

    1.1.

    06 01 02

    ამბულატორიული მომსახურეობა

    151,592

    1.2.

    06 01 03

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    154,000

    1.3.

    06 01 04

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    92,300

    1.4.

    06 01 05

    სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

    5,000

    2

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    325,145

    2.1.

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    24,000

    2.2.

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    30,095

    2.3.

    06 02 03

    ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

    13,750

    2.4.

    06 02 04

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    66,000

    2.5.

    06 02 05

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    36,000

    2.6.

    06 02 06

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    13,800

    2.7.

    06 02 07

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    15,000

    2.8.

    06 02 09

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    30,000

    2.9.

    06 02 10

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

    60,500

    2.10.

    06 02 10

    0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

    36,000

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    დაფინანსება ლარში

    06 01

    402 892                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

     

    -             ამბულატორიული მომსახურეობა;

    -             სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;

    -             თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;

    - სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი:  მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

    შედეგი:   გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ამბულატორიული მომსახურეობა

    დაფინანსება ლარში

    06 01 02

    151 592                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

    შედეგი:  გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

    დაფინანსება ლარში

    06 01 03

    154 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა

    ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

           დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

        პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

           თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

           მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

    შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    დაფინანსება ლარში

    06 01 04

    92 300                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

           2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

          გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

    შედეგი:   მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    06 01 05

    5 000                    

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

     პროგრამა ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კურორტზე, სარეაბილიტაციო კომპლექს ,,მესხური კოშკი“, რომელიც გამოირჩევა სამკურნალო თვისებების მქონე წყლებით, სადაც პროცედურები ჩაუტარდება მათ, ვისაც ოსტეოქონდროზი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი, გინეკოლოგიური და სხვა დაავადებები აწუხებთ. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი და 200000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, შშმ და მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

    შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     სოციალური უზრუნველყოფა

    დაფინანსება ლარში

    06 02

    325 145                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    - სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

    - ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

    - ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის; 

  • ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
  • ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა;
  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;
  • პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

     

    შედეგი:   გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    დაფინანსება ლარში

    06 02

    24 000

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.

    მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

     აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

    მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

    შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    შედეგი:   უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

    დაფინანსება ლარში

    06 02 02

    30 095                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

      ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

    ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

    შედეგი:   გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური  ხანდაზმულებისათვის 

    დაფინანსება ლარში

    06 02 03

    13 750             

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     

    პროგრამის აღწერა

    2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი    განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ:  „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“  რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი   მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო ,  მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები)  საჭიროების მიხედვით და  მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი.  პროექტი  საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად  და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

    შედეგი:   შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

    დაფინანსება ლარში

    06 02 04

            66 000           

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

      ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

    შედეგი:  ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  განხორციელებულია მატერიალური დამარება

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    დაფინანსება ლარში

    06 02 05

    36 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

    შედეგი:  ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    06 02 06

    13 800                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

    შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    დაფინანსება ლარში

    06 02 07

    15 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

    აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

    ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი)  ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

    დაფინანსება ლარში

    06 10

    60 500                    

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

    ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

    პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

    შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    დაფინანსება ლარში

    06 09

    30 000                    

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

    პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა

    შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

    დაფინანსება ლარში

    06 02 10

    36 000                   

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების  შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება  გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    მიზანი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

    შედეგი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

     


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

        ლარებში

    პროგრ. კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2018 წლის ფაქტი

    2019 წლის ფაქტი

    2020 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტი

    10,373,930

    10,373,930

    0

    11,716,432

    11,716,432

    0

    11,466,800

    11,466,800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    468

    468

    0

    485

    485.00

    0

    487

    487

    0

     

    ხარჯები

    5,760,597

    5,760,597

    0

    6,447,818

    6,447,818.49

    0

    6,389,890

    6,389,890

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,787,959

    2,787,959

    0

    3,080,511

    3,080,510.97

    0

    3,076,810

    3,076,810

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1,311,373

    1,311,373

    0

    1,381,182

    1,381,182.03

    0

    1,222,947

    1,222,947

    0

     

    პროცენტი

    25,274

    25,274

    0

    13,379

    13,379.00

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    სუბსიდიები

    884,979

    884,979

    0

    1,113,034

    1,113,034.23

    0

    1,242,652

    1,242,652

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    325,363

    325,363

    0

    386,910

    386,910.04

    0

    447,641

    447,641

    0

     

    სხვა ხარჯები

    425,649

    425,649

    0

    472,802

    472,802.22

    0

    384,515

    384,515

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,602,933

    4,602,933

    0

    5,255,218

    5,255,218.06

    0

    5,050,120

    5,050,120

    0

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    10,400

    10,400

    0

    0

    0.00

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    13,395

    13,395.00

    0

    26,790

    26,790

    0

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    2,019,302

    2,019,302

    0

    2,177,247

    2,177,247

    0

    2,248,658

    2,248,658

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    105

    105

    0

    110

    110

    0

    110

    110

    0

     

    ხარჯები

    1,923,355

    1,923,355

    0

    1,957,547

    1,957,547

    0

    2,117,618

    2,117,618

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,338,245

    1,338,245

    0

    1,382,948

    1,382,948

    0

    1,412,860

    1,412,860

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    487,361

    487,361

    0

    487,041

    487,041

    0

    548,013

    548,013

    0

     

    პროცენტი

    25,274

    25,274

    0

    13,379

    13,379

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15,577

    15,577

    0

    13,740

    13,740

    0

    5,940

    5,940

    0

     

    სხვა ხარჯები

    56,898

    56,898

    0

    60,439

    60,439

    0

    135,480

    135,480

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    95,947

    95,947

    0

    206,305

    206,305

    0

    104,250

    104,250

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    13,395

    13,395

    0

    26,790

    26,790

    0

    01 01

      საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    1,993,927

    1,993,927

    0

    2,150,393

    2,150,393

    0

    2,126,543

    2,126,543

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    105

    105

    0

    110

    110

    0

    110

    110

    0

     

    ხარჯები

    1,897,980

    1,897,980

    0

    1,944,088

    1,944,088

    0

    2,022,293

    2,022,293

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,338,245

    1,338,245

    0

    1,382,948

    1,382,948

    0

    1,412,860

    1,412,860

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    487,361

    487,361

    0

    487,041

    487,041

    0

    548,013

    548,013

    0

     

    პროცენტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15,577

    15,577

    0

    13,740

    13,740

    0

    5,940

    5,940

    0

     

    სხვა ხარჯები

    56,797

    56,797

    0

    60,359

    60,359

    0

    55,480

    55,480

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    95,947

    95,947

    0

    206,305

    206,305

    0

    104,250

    104,250

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    542,432

    542,432

    0

    547,006

    547,006

    0

    551,860

    551,860

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    18

    18

    0

    23

    23

    0

    23

    23

    0

     

    ხარჯები

    536,682

    536,682

    0

    543,411

    543,411

    0

    550,260

    550,260

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    408,229

    408,229

    0

    405,286

    405,286

    0

    408,560

    408,560

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    76,186

    76,186

    0

    81,659

    81,659

    0

    84,280

    84,280

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    5,971

    5,971

    0

    5,940

    5,940

    0

     

    სხვა ხარჯები

    52,267

    52,267

     

    50,495

    50,495

    0

    51,480

    51,480

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,750

    5,750

    0

    3,595

    3,595

    0

    1,600

    1,600

    0

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    1,391,611

    1,391,611

    0

    1,541,804

    1,541,804

    0

    1,514,783

    1,514,783

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    83

    83

    0

    83

    83

     

    83

    83

    0

     

    ხარჯები

    1,301,414

    1,301,414

    0

    1,340,004

    1,340,004

    0

    1,412,133

    1,412,133

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    883,190

    883,190

     

    928,264

    928,264

     

    957,500

    957,500

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    398,553

    398,553

    0

    394,107

    394,107

    0

    450,633

    450,633

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15,141

    15,141

    0

    7,769

    7,769

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,530

    4,530

    0

    9,864

    9,864

    0

    4,000

    4,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    90,197

    90,197

    0

    201,800

    201,800

    0

    102,650

    102,650

    0

    01 01 03

       სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    59,884

    59,884

    0

    61,583

    61,583

    0

    59,900

    59,900

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    4

    0

    4

    4

    0

    4

    4

    0

     

    ხარჯები

    59,884

    59,884

    0

    60,673

    60,673

    0

    59,900

    59,900

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    46,826

    46,826

    0

    49,398

    49,398

    0

    46,800

    46,800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    12,622

    12,622

    0

    11,275

    11,275

    0

    13,100

    13,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    436

    436

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    910

    910

    0

    0

    0

    0

    01 02

      საერთო დანიშნულების ხარჯები

    25,375

    25,375

    0

    26,854

    26,854

    0

    122,115

    122,115

    0

     

    ხარჯები

    25,375

    25,375

    0

    13,459

    13,459

    0

    95,325

    95,325

    0

     

    პროცენტი

    25,274

    25,274

    0

    13,379

    13,379

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    სხვა ხარჯები

    101

    101

    0

    80

    80

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    13,395

    13,395

    0

    26,790

    26,790

    0

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

     

    0

    80,000

    80,000

    0

    01 02 04

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    25,375

    25,375

    0

    26,854

    26,854

    0

    42,115

    42,115

    0

     

    ხარჯები

    25,375

    25,375

    0

    13,459

    13,459

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    პროცენტი

    25,274

    25,274

    0

    13,379

    13,379

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    სხვა ხარჯები

    101

    101

    0

    80

    80

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    13,395

    13,395

    0

    26,790

    26,790

    0

    01 02 04 01

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    25,375

    25,375

    0

    26,854

    26,854

    0

    42,115

    42,115

    0

     

    ხარჯები

    25,375

    25,375

    0

    13,459

    13,459

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    პროცენტი

    25,274

    25,274

    0

    13,379

    13,379

    0

    15,325

    15,325

    0

     

    სხვა ხარჯები

    101

    101

    0

    80

    80

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    13,395

    13,395

    0

    26,790

    26,790

    0

    02 00

     ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

    4,039,020

    4,039,020

    0

    5,064,703

    5,064,703

    0

    4,720,335

    4,720,335

    0

     

    ხარჯები

    512,812

    512,812

    0

    424,344

    424,344

    0

    547,410

    547,410

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,842

    4,842

    0

    49,779

    49,779

    0

    10,000

    10,000

    0

     

    სუბსიდიები

    233,194

    233,194

    0

    258,399

    258,399

    0

    381,410

    381,410

    0

     

    სხვა ხარჯები

    274,776

    274,776

    0

    116,166

    116,166

    0

    156,000

    156,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,515,808

    3,515,808

    0

    4,640,359

    4,640,359

    0

    4,172,925

    4,172,925

    0

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    10,400

    10,400

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    02 01

     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    567,709

    567,709

    0

    1,607,984

    1,607,984

    0

    1,082,015

    1,082,015

    0

     

    ხარჯები

    4,842

    4,842

    0

    5,000

    5,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,842

    4,842

    0

    5,000

    5,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    562,867

    562,867

    0

    1,602,984

    1,602,984

    0

    1,077,015

    1,077,015

    0

    02 01 01

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    486,628

    486,628

    0

    550,582

    550,582

    0

    699,715

    699,715

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    486,628

    486,628

     

    550,582

    550,582

     

    699,715

    699,715

     

    02 01 02

    სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    300,000

    300,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

    0

     

     

    300,000

    300,000

     

    02 01 03

    ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    69,200

    69,200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

    0

     

     

    69,200

    69,200

     

    02 01 04

    სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

    0

    0

    0

    958,325

    958,325

    0

    8,100

    8,100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

    958,325

    958,325

     

    8,100

    8,100

     

    02 01 05

    გარე განათების ქსელის გაფართოება

    0

    0

    0

    94,077

    94,077

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    94,077

    94,077

     

    0

     

     

    02 01 06

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია

    40,682

    40,682

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40,682

    40,682

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 01 07

    მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    5,000

    5,000

    0

    02 01 08

    წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება

    35,557

    35,557

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35,557

    35,557

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02

    საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

    692,069

    692,069

    0

    710,980

    710,980

    0

    555,510

    555,510

    0

     

    ხარჯები

    266,594

    266,594

    0

    268,799

    268,799

    0

    341,060

    341,060

    0

     

    სუბსიდიები

    233,194

    233,194

    0

    258,399

    258,399

    0

    309,960

    309,960

    0

     

    სხვა ხარჯები

    33,400

    33,400

    0

    10,400

    10,400

    0

    31,100

    31,100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    415,075

    415,075

    0

    442,181

    442,181

    0

    214,450

    214,450

    0

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    10,400

    10,400

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    425,475

    425,475

    0

    452,581

    452,581

    0

    230,050

    230,050

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

     

    10,400

    10,400

     

    15,600

    15,600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    415,075

    415,075

     

    442,181

    442,181

     

    214,450

    214,450

     

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    10,400

    10,400

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    02 02 01 01

    სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    124,500

    124,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    124,500

    124,500

     

    02 02 01 02

    მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    19,800

    19,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    19,800

    19,800

     

    02 02 01 03

    დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    28,500

    28,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    28,500

    28,500

     

    02 02 01 04

    ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    29,050

    29,050

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    29,050

    29,050

     

    02 02 01 05

    მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

    0

    0

    0

    122,534

    122,534

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    122,534

    122,534

     

    0

     

     

    02 02 01 06

    ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)

    0

    0

    0

    39,486

    39,486

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    39,486

    39,486

     

    0

     

     

    02 02 01 07

    ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

    0

    0

    0

    77,345

    77,345

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    77,345

    77,345

     

    0

     

     

    02 02 01 08

    წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი

    0

    0

    0

    44,651

    44,651

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    44,651

    44,651

     

    0

     

     

    02 02 01 09

    სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

    10,400

    10,400

    0

    10,400

    10,400

    0

    15,600

    15,600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    10,400

    10,400

     

    15,600

    15,600

     

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    10,400

    10,400

     

    0

     

     

    0

    0

     

    02 02 01 10

    დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა

    0

    0

    0

    69,800

    69,800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    69,800

    69,800

     

    0

     

     

    02 02 01 11

    ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა

    0

    0

    0

    42,878

    42,878

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    42,878

    42,878

     

    0

     

     

    02 02 01 12

    წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების  ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)

    0

    0

    0

    14,804

    14,804

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    14,804

    14,804

     

    0

     

     

    02 02 01 13

    სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის
     მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    14,215

    14,215

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    14,215

    14,215

     

    0

     

     

    02 02 01 11

    სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

    12,024

    12,024

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    12,024

    12,024

     

    0

     

     

    02 02 01 14

    დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა

    59,323

    59,323

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59,323

    59,323

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 01 15

    სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

    40,493

    40,493

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40,493

    40,493

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 01 16

    გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

    35,960

    35,960

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35,960

    35,960

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 01 17

    ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    97,650

    97,650

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    97,650

    97,650

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    ვალდებულებების კლება

    0

     

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 01 18

    ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა

    42,635

    42,635

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42,635

    42,635

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 01 19

    კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

    114,087

    114,087

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    114,087

    114,087

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 01 20

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    15,453

    15,453

    0

    4,444

    4,444

    0

    12,600

    12,600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15,453

    15,453

     

    4,444

    4,444

     

    12,600

    12,600

     

    02 02 01 21

    სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის)  სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

    9,474

    9,474

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,474

    9,474

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 02 02

    შპს ქედის წყალკანალი

    266,594

    266,594

    0

    258,399

    258,399

    0

    325,460

    325,460

    0

     

    ხარჯები

    266,594

    266,594

    0

    258,399

    258,399

    0

    325,460

    325,460

    0

     

    სუბსიდიები

    233,194

    233,194

     

    258,399

    258,399

     

    309,960

    309,960

     

     

    სხვა ხარჯები

    33,400

    33,400

     

    0

     

     

    15,500

    15,500

     

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2,407,485

    2,407,485

    0

    2,013,692

    2,013,692

    0

    2,005,360

    2,005,360

    0

     

    ხარჯები

    151,593

    151,593

    0

    94,274

    94,274

    0

    64,400

    64,400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    151,593

    151,593

     

    94,274

    94,274

     

    64,400

    64,400

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,255,892

    2,255,892

     

    1,919,417

    1,919,417

     

    1,940,960

    1,940,960

     

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    157,330

    157,330

    0

    878,755

    878,755

    0

    798,600

    798,600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    157,330

    157,330

    0

    878,755

    878,755

    0

    798,600

    798,600

    0

    02 03 01 01

    ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    799,445

    799,445

    0

    483,600

    483,600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    799,445

    799,445

     

    483,600

    483,600

     

    02 03 01 02

    დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    310,000

    310,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    310,000

    310,000

     

    02 03 01 03

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    5,000

    5,000

     

    02 03 01 04

    სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი

    0

    0

    0

    49,029

    49,029

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    49,029

    49,029

     

    0

     

     

    02 03 01 05

    დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის                სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    30,281

    30,281

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    30,281

    30,281

     

    0

     

     

    02 03 01 06

    დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება

    157,330

    157,330

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    157,330

    157,330

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    544,545

    544,545

    0

    637,883

    637,883

    0

    573,880

    573,880

    0

     

    ხარჯები

    151,593

    151,593

    0

    94,274

    94,274

    0

    64,400

    64,400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    151,593

    151,593

     

    94,274

    94,274

     

    64,400

    64,400

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    392,952

    392,952

     

    543,608

    543,608

     

    509,480

    509,480

     

    02 03 02 01

    დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

    212,052

    212,052

    0

    360,563

    360,563

    0

    386,160

    386,160

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    212,052

    212,052

     

    360,563

    360,563

     

    386,160

    386,160

     

    02 03 02 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

    332,493

    332,493

    0

    277,320

    277,320

    0

    187,720

    187,720

    0

     

    ხარჯები

    151,593

    151,593

    0

    94,274

    94,274

    0

    64,400

    64,400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    151,593

    151,593

     

    94,274

    94,274

     

    64,400

    64,400

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    180,900

    180,900

     

    183,045

    183,045

     

    123,320

    123,320

     

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    1,705,610

    1,705,610

    0

    497,054

    497,054

    0

    632,880

    632,880

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,705,610

    1,705,610

     

    497,054

    497,054

     

    632,880

    632,880

     

    02 03 03 01

    დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    905,494

    905,494

    0

    295,293

    295,293

    0

    22,600

    22,600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    905,494

    905,494

     

    295,293

    295,293

     

    22,600

    22,600

     

    02 03 03 02

    დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    371,900

    371,900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    371,900

    371,900

     

    02 03 03 03

    ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,500

    5,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    5,500

    5,500

     

    02 03 03 04

    დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    87,600

    87,600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    87,600

    87,600

     

    02 03 03 05

    დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    30,030

    30,030

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    30,030

    30,030

     

    02 03 03 06

    დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    93,000

    93,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    93,000

    93,000

     

    02 03 03 07

    სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    22,250

    22,250

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    22,250

    22,250

     

    02 03 03 08

    ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

    0

    0

    0

    201,760

    201,760

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    201,760

    201,760

     

    0

     

     

    02 03 03 10

    აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    162,291

    162,291

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    162,291

    162,291

     

    0

     

     

    0

    0

     

    02 03 03 11

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)

    512,347

    512,347

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    512,347

    512,347

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 03 03 12

    ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)

    125,478

    125,478

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125,478

    125,478

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    162,356

    162,356

    0

    47,705

    47,705

    0

    245,500

    245,500

    0

     

    ხარჯები

    4,842

    4,842

    0

    1,575

    1,575

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,842

    4,842

    0

    1,575

    1,575

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    157,514

    157,514

    0

    46,130

    46,130

    0

    240,500

    240,500

    0

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    4,842

    4,842

    0

    1,575

    1,575

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    ხარჯები

    4,842

    4,842

    0

    1,575

    1,575

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,842

    4,842

    0

    1,575

    1,575

    0

    5,000

    5,000

    0

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    157,514

    157,514

    0

    46,130

    46,130

    0

    240,500

    240,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    157,514

    157,514

     

    46,130

    46,130

     

    240,500

    240,500

     

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    11,235

    11,235

    0

    28,159

    28,159

    0

    6,500

    6,500

    0

     

    ხარჯები

    11,235

    11,235

    0

    28,159

    28,159

    0

    6,500

    6,500

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    21,724

    21,724

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    11,235

    11,235

    0

    6,435

    6,435

    0

    6,500

    6,500

    0

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    0

    0

     

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

    6,435

    6,435

    0

    6,435

    6,435

    0

    6,500

    6,500

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0

     

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    ხარჯები

    6,435

    6,435

    0

    6,435

    6,435

    0

    6,500

    6,500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,435

    6,435

     

    6,435

    6,435

     

    6,500

    6,500

     

    02 05 03

    ღვინის ფესტივალი ქედაში

    0

    0

    0

    21,724

    21,724

    0

    0

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0

     

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    21,724

    21,724

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    21,724

    21,724

    0

    0

    0

    0

    02 05 04

    ქედის მუნიციპალიტეტის  მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0

     

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    02 05 05

    ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის  პროგრამა

    4,800

    4,800

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,800

    4,800

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,800

    4,800

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 05

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    0

    0

    0

    656,184

    656,184

    0

    750,000

    750,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    26,537

    26,537

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    21,480

    21,480

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    5,056

    5,056

     

    50,000

    50,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    629,647

    629,647

     

    700,000

    700,000

     

    02 06

    არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    3,830

    3,830

    0

    0

    0

    0

    4,000

    4,000

    0

     

    ხარჯები

    3,830

    3,830

    0

    0

    0

    0

    4,000

    4,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3,830

    3,830

     

    0

     

     

    4,000

    4,000

     

    02 07

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

    190,704

    190,704

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    66,244

    66,244

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    66,244

    66,244

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    124,460

    124,460

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 08

    სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა

    8,474

    8,474

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    8,474

    8,474

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    8,474

    8,474

     

    0

     

     

    0

     

     

    02 09

    შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    71,450

    71,450

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    71,450

    71,450

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    0

     

     

    71,450

    71,450

     

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    507,459

    507,459

    0

    581,037

    581,037

    0

    585,650

    585,650

    0

     

    ხარჯები

    459,719

    459,719

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

    0

     

    სუბსიდიები

    445,019

    445,019

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14,700

    14,700

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,740

    47,740

    0

    0

    0

    0

    30,000

    30,000

    0

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    507,459

    507,459

    0

    581,037

    581,037

    0

    585,650

    585,650

    0

     

    ხარჯები

    459,719

    459,719

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

    0

     

    სუბსიდიები

    445,019

    445,019

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14,700

    14,700

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,740

    47,740

    0

    0

    0

    0

    30,000

    30,000

    0

    03 01 01

    შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

    459,719

    459,719

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

    0

     

    ხარჯები

    459,719

    459,719

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

    0

     

    სუბსიდიები

    445,019

    445,019

    0

    581,037

    581,037

    0

    555,650

    555,650

     

     

    სხვა ხარჯები

    14,700

    14,700

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 02

    ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

    47,740

    47,740

    0

    0

    0

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,740

    47,740

    0

    0

    0

    0

    30,000

    30,000

    0

    04 00

    განათლება

    1,877,676

    1,877,676

    0

    1,533,283

    1,533,283

    0

    1,414,240

    1,414,240

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    200

    200

    0

    210

    210

    0

    210

    210

    0

     

    ხარჯები

    1,199,229

    1,199,229

    0

    1,347,131

    1,347,131

    0

    1,265,460

    1,265,460

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    817,434

    817,434

    0

    965,492

    965,492

    0

    940,920

    940,920

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    365,439

    365,439

    0

    362,809

    362,809

    0

    313,340

    313,340

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4,715

    4,715

    0

    11,511

    11,511

    0

    4,400

    4,400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    11,641

    11,641

    0

    7,318

    7,318

    0

    6,800

    6,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    678,447

    678,447

    0

    186,152

    186,152

    0

    148,780

    148,780

    0

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    1,877,676

    1,877,676

    0

    1,533,283

    1,533,283

    0

    1,414,240

    1,414,240

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    200

    200

    0

    210

    210

    0

    210

    210

    0

     

    ხარჯები

    1,199,229

    1,199,229

    0

    1,347,131

    1,347,131

    0

    1,265,460

    1,265,460

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    817,434

    817,434

    0

    965,492

    965,492

    0

    940,920

    940,920

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    365,439

    365,439

    0

    362,809

    362,809

    0

    313,340

    313,340

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4,715

    4,715

    0

    11,511

    11,511

    0

    4,400

    4,400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    11,641

    11,641

    0

    7,318

    7,318

    0

    6,800

    6,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    678,447

    678,447

    0

    186,152

    186,152

    0

    148,780

    148,780

    0

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    1,220,019

    1,220,019

    0

    1,356,378

    1,356,378

    0

    1,286,310

    1,286,310

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    200

    200

     

    210

    210

     

    210

    210

     

     

    ხარჯები

    1,199,229

    1,199,229

    0

    1,347,131

    1,347,131

    0

    1,265,460

    1,265,460

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    817,434

    817,434

     

    965,492

    965,492

     

    940,920

    940,920

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    365,439

    365,439

    0

    362,809

    362,809

    0

    313,340

    313,340

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4,715

    4,715

     

    11,511

    11,511

     

    4,400

    4,400

     

     

    სხვა ხარჯები

    11,641

    11,641

     

    7,318

    7,318

     

    6,800

    6,800

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20,790

    20,790

     

    9,247

    9,247

     

    20,850

    20,850

     

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
       რეაბილიტაცია

    657,657

    657,657

    0

    176,905

    176,905

    0

    127,930

    127,930

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    657,657

    657,657

    0

    176,905

    176,905

    0

    127,930

    127,930

    0

    04 01 02 01

    ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

    0

    0

    0

    59,020

    59,020

    0

    70,700

    70,700

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    59,020

    59,020

     

    70,700

    70,700

     

    04 01 02 02

    დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    57,230

    57,230

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

    0

     

    57,230

    57,230

     

    04 01 02 02

    პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი

    0

    0

    0

    112,678

    112,678

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    112,678

    112,678

     

    0

     

     

    04 01 02 03

    მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

    494,038

    494,038

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    494,038

    494,038

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 04

     მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

    39,086

    39,086

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    39,086

    39,086

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 05

    ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

    50,991

    50,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50,991

    50,991

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 06

    მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა

    67,879

    67,879

    0

    5,207

    5,207

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    67,879

    67,879

     

    5,207

    5,207

     

    0

     

     

    04 01 02 07

    წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

    5,663

    5,663

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,663

    5,663

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,179,321

    1,179,321

    0

    1,509,579

    1,509,579

    0

    1,769,880

    1,769,880

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    163

    163

    0

    165

    165

    0

    167

    167

    0

     

    ხარჯები

    1,108,875

    1,108,875

    0

    1,287,177

    1,287,177

    0

    1,236,215

    1,236,215

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    632,280

    632,280

    0

    732,070

    732,070

    0

    723,030

    723,030

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    359,598

    359,598

    0

    397,003

    397,003

    0

    343,014

    343,014

    0

     

    სუბსიდიები

    101,812

    101,812

    0

    148,999

    148,999

    0

    154,000

    154,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2,746

    2,746

    0

    7,904

    7,904

    0

    3,781

    3,781

    0

     

    სხვა ხარჯები

    12,439

    12,439

    0

    1,201

    1,201

    0

    12,390

    12,390

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    70,446

    70,446

    0

    222,402

    222,402

    0

    533,665

    533,665

    0

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    373,842

    373,842

    0

    576,501

    576,501

    0

    881,035

    881,035

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27

    27

    0

    28

    28

    0

    29

    29

    0

     

    ხარჯები

    316,046

    316,046

    0

    364,199

    364,199

    0

    376,470

    376,470

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    110,033

    110,033

    0

    130,737

    130,737

    0

    140,080

    140,080

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    93,463

    93,463

    0

    84,463

    84,463

    0

    71,900

    71,900

    0

     

    სუბსიდიები

    101,812

    101,812

    0

    148,999

    148,999

    0

    154,000

    154,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    10,738

    10,738

    0

    0

    0

    0

    10,490

    10,490

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    57,796

    57,796

    0

    212,302

    212,302

    0

    504,565

    504,565

    0

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

    168,736

    168,736

    0

    180,944

    180,944

    0

    240,110

    240,110

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27

    27

     

    28

    28

     

    29

    29

     

     

    ხარჯები

    158,261

    158,261

    0

    171,675

    171,675

    0

    197,310

    197,310

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    110,033

    110,033

     

    130,737

    130,737

     

    140,080

    140,080

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    48,228

    48,228

    0

    40,938

    40,938

    0

    56,280

    56,280

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10,475

    10,475

     

    9,269

    9,269

     

    42,800

    42,800

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    55,973

    55,973

    0

    43,525

    43,525

    0

    25,160

    25,160

    0

     

    ხარჯები

    55,973

    55,973

    0

    43,525

    43,525

    0

    25,160

    25,160

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    45,235

    45,235

    0

    43,525

    43,525

    0

    15,620

    15,620

    0

     

    სხვა ხარჯები

    10,738

    10,738

     

    0

     

     

    9,540

    9,540

     

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    101,812

    101,812

    0

    148,999

    148,999

    0

    154,000

    154,000

    0

     

    ხარჯები

    101,812

    101,812

    0

    148,999

    148,999

    0

    154,000

    154,000

    0

     

    სუბსიდიები

    101,812

    101,812

     

    148,999

    148,999

     

    154,000

    154,000

     

    05 01 03 01

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    29,220

    29,220

    0

    72,220

    72,220

    0

    74,000

    74,000

    0

     

    ხარჯები

    29,220

    29,220

    0

    72,220

    72,220

    0

    74,000

    74,000

    0

     

    სუბსიდიები

    29,220

    29,220

     

    72,220

    72,220

     

    74,000

    74,000

     

    05 01 03 02

    სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    72,592

    72,592

    0

    76,779

    76,779

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    ხარჯები

    72,592

    72,592

    0

    76,779

    76,779

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    სუბსიდიები

    72,592

    72,592

     

    76,779

    76,779

     

    80,000

    80,000

     

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    47,321

    47,321

    0

    203,033

    203,033

    0

    461,765

    461,765

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,321

    47,321

    0

    203,033

    203,033

    0

    461,765

    461,765

    0

    05 01 04 01

    მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა)          

    47,321

    47,321

    0

    203,033

    203,033

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,321

    47,321

     

    203,033

    203,033

     

    0

     

     

    05 01 04 02

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    461,765

    461,765

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    461,765

    461,765

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    800,829

    800,829

    0

    918,919

    918,919

    0

    874,280

    874,280

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    136

    136

    0

    137

    137

    0

    138

    138

    0

     

    ხარჯები

    788,179

    788,179

    0

    908,819

    908,819

    0

    845,180

    845,180

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    522,247

    522,247

    0

    601,334

    601,334

    0

    582,950

    582,950

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    261,485

    261,485

    0

    298,380

    298,380

    0

    256,549

    256,549

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2,746

    2,746

    0

    7,904

    7,904

    0

    3,781

    3,781

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,701

    1,701

    0

    1,201

    1,201

    0

    1,900

    1,900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12,650

    12,650

    0

    10,100

    10,100

    0

    29,100

    29,100

    0

    05 02 01

    ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    545,068

    545,068

    0

    620,376

    620,376

    0

    652,800

    652,800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    97

    97

     

    99

    99

     

    100

    100

     

     

    ხარჯები

    537,308

    537,308

    0

    619,151

    619,151

    0

    626,200

    626,200

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    367,879

    367,879

     

    434,591

    434,591

     

    422,870

    422,870

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    168,010

    168,010

    0

    176,656

    176,656

    0

    201,230

    201,230

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,419

    1,419

     

    7,904

    7,904

     

    1,500

    1,500

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    600

    600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,760

    7,760

     

    1,225

    1,225

     

    26,600

    26,600

     

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

    119,345

    119,345

    0

    128,791

    128,791

    0

    120,880

    120,880

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30

    30

     

    29

    29

     

    29

    29

     

     

    ხარჯები

    116,565

    116,565

    0

    120,826

    120,826

    0

    119,680

    119,680

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    110,953

    110,953

     

    119,868

    119,868

     

    115,080

    115,080

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,285

    4,285

    0

    958

    958

    0

    2,319

    2,319

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,327

    1,327

     

    0

     

     

    2,281

    2,281

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    0

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,780

    2,780

     

    7,965

    7,965

     

    1,200

    1,200

     

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

    71,628

    71,628

    0

    81,178

    81,178

    0

    67,200

    67,200

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

     

    9

    9

     

    9

    9

     

     

    ხარჯები

    69,518

    69,518

    0

    80,268

    80,268

    0

    65,900

    65,900

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    43,415

    43,415

     

    46,875

    46,875

     

    45,000

    45,000

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25,902

    25,902

    0

    33,192

    33,192

    0

    20,600

    20,600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    201

    201

     

    201

    201

     

    300

    300

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,110

    2,110

     

    910

    910

     

    1,300

    1,300

     

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    64,788

    64,788

    0

    88,573

    88,573

    0

    33,400

    33,400

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    63,288

    63,288

    0

    87,573

    87,573

    0

    32,400

    32,400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,500

    1,500

     

    1,000

    1,000

     

    1,000

    1,000

     

    05 03

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    4,650

    4,650

    0

    14,160

    14,160

    0

    14,565

    14,565

    0

     

    ხარჯები

    4,650

    4,650

    0

    14,160

    14,160

    0

    14,565

    14,565

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,650

    4,650

    0

    14,160

    14,160

    0

    14,565

    14,565

    0

    05 03 01

     ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    0

    0

    0

    11,256

    11,256

    0

    9,100

    9,100

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    11,256

    11,256

    0

    9,100

    9,100

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    11,256

    11,256

    0

    9,100

    9,100

    0

    05 03 02

    გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

    4,650

    4,650

    0

    2,904

    2,904

    0

    5,465

    5,465

    0

     

    ხარჯები

    4,650

    4,650

    0

    2,904

    2,904

    0

    5,465

    5,465

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,650

    4,650

    0

    2,904

    2,904

    0

    5,465

    5,465

    0

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    751,151

    751,151

    0

    850,583

    850,583

    0

    728,037

    728,037

    0

     

    ხარჯები

    556,606

    556,606

    0

    850,583

    850,583

    0

    667,537

    667,537

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    94,132

    94,132

    0

    84,550

    84,550

    0

    8,580

    8,580

    0

     

    სუბსიდიები

    104,954

    104,954

    0

    124,599

    124,599

    0

    151,592

    151,592

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    302,325

    302,325

    0

    353,755

    353,755

    0

    433,520

    433,520

    0

     

    სხვა ხარჯები

    55,195

    55,195

    0

    287,679

    287,679

    0

    73,845

    73,845

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194,545

    194,545

    0

    0

    0

    0

    60,500

    60,500

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    539,310

    539,310

    0

    344,227

    344,227

    0

    402,892

    402,892

    0

     

    ხარჯები

    344,765

    344,765

    0

    344,227

    344,227

    0

    402,892

    402,892

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    94,132

    94,132

    0

    84,550

    84,550

    0

    8,580

    8,580

    0

     

    სუბსიდიები

    104,954

    104,954

    0

    124,599

    124,599

    0

    151,592

    151,592

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    145,679

    145,679

    0

    134,658

    134,658

    0

    242,720

    242,720

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194,545

    194,545

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    17,900

    17,900

    0

    2,144

    2,144

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    17,900

    17,900

    0

    2,144

    2,144

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    17,900

    17,900

     

    2,144

    2,144

     

    0

     

     

    06 01 02

    ამბულატორიული მომსახურეობა

    104,954

    104,954

    0

    125,019

    125,019

    0

    151,592

    151,592

    0

     

    ხარჯები

    104,954

    104,954

    0

    125,019

    125,019

    0

    151,592

    151,592

    0

     

    სუბსიდიები

    104,954

    104,954

     

    124,599

    124,599

     

    151,592

    151,592

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    0

    0

     

    06 01 03

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    133,832

    133,832

    0

    132,140

    132,140

    0

    154,000

    154,000

    0

     

    ხარჯები

    133,832

    133,832

    0

    132,140

    132,140

    0

    154,000

    154,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    16,832

    16,832

    0

    0

    0

    0

    1,480

    1,480

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    117,000

    117,000

     

    132,140

    132,140

     

    152,520

    152,520

     

    06 01 04

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    77,300

    77,300

    0

    84,550

    84,550

    0

    92,300

    92,300

    0

     

    ხარჯები

    77,300

    77,300

    0

    84,550

    84,550

    0

    92,300

    92,300

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    77,300

    77,300

    0

    84,550

    84,550

    0

    7,100

    7,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    85,200

    85,200

     

    06 01 05

    სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    5,000

    5,000

     

    06 01 06

    პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    10,779

    10,779

    0

    374

    374

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    10,779

    10,779

    0

    374

    374

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10,779

    10,779

     

    374

    374

     

    0

     

     

    06 01 06

    თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    194,545

    194,545

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194,545

    194,545

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    06 01 06 01

    დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    0

    0

     

    06 01 06 02

    სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

    142,309

    142,309

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    142,309

    142,309

     

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 06 03

    თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

    52,236

    52,236

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    52,236

    52,236

     

    0

     

     

    0

     

     

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    211,841

    211,841

    0

    506,356

    506,356

    0

    325,145

    325,145

    0

     

    ხარჯები

    211,841

    211,841

    0

    506,356

    506,356

    0

    264,645

    264,645

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    156,646

    156,646

    0

    219,097

    219,097

    0

    190,800

    190,800

    0

     

    სხვა ხარჯები

    55,195

    55,195

    0

    287,259

    287,259

    0

    73,845

    73,845

    0

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    16,492

    16,492

    0

    23,655

    23,655

    0

    24,000

    24,000

    0

     

    ხარჯები

    16,492

    16,492

    0

    23,655

    23,655

    0

    24,000

    24,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    16,492

    16,492

     

    23,655

    23,655

     

    24,000

    24,000

     

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    500

    500

    0

    16,419

    16,419

    0

    30,095

    30,095

    0

     

    ხარჯები

    500

    500

    0

    16,419

    16,419

    0

    30,095

    30,095

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    500

    500

     

    0

    0

     

    0

    0

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    16,419

    16,419

     

    30,095

    30,095

     

    06 02 03

    ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

    12,255

    12,255

    0

    11,080

    11,080

    0

    13,750

    13,750

    0

     

    ხარჯები

    12,255

    12,255

    0

    11,080

    11,080

    0

    13,750

    13,750

    0

     

    სხვა ხარჯები

    12,255

    12,255

     

    11,080

    11,080

     

    13,750

    13,750

     

    06 02 04

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    50,000

    50,000

    0

    60,000

    60,000

    0

    66,000

    66,000

    0

     

    ხარჯები

    50,000

    50,000

    0

    60,000

    60,000

    0

    66,000

    66,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    50,000

    50,000

     

    60,000

    60,000

     

    66,000

    66,000

     

    06 02 05

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    20,900

    20,900

    0

    31,750

    31,750

    0

    36,000

    36,000

    0

     

    ხარჯები

    20,900

    20,900

    0

    31,750

    31,750

    0

    36,000

    36,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20,900

    20,900

     

    31,750

    31,750

     

    36,000

    36,000

     

    06 02 06

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    14,024

    14,024

    0

    10,670

    10,670

    0

    13,800

    13,800

    0

     

    ხარჯები

    14,024

    14,024

    0

    10,670

    10,670

    0

    13,800

    13,800

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14,024

    14,024

     

    10,670

    10,670

     

    13,800

    13,800

     

    06 02 07

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    8,796

    8,796

    0

    14,498

    14,498

    0

    15,000

    15,000

    0

     

    ხარჯები

    8,796

    8,796

    0

    14,498

    14,498

    0

    15,000

    15,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8,796

    8,796

     

    14,498

    14,498

     

    15,000

    15,000

     

    06 02 08

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

    60,392

    60,392

    0

    309,985

    309,985

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    60,392

    60,392

    0

    309,985

    309,985

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    45,934

    45,934

     

    78,523

    78,523

     

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    14,458

    14,458

     

    231,462

    231,462

     

    0

     

     

    06 02 09

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    28,482

    28,482

    0

    28,298

    28,298

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    ხარჯები

    28,482

    28,482

    0

    28,298

    28,298

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    28,482

    28,482

    0

    28,298

    28,298

    0

    30,000

    30,000

    0

    06 02 10

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,500

    60,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    60,500

    60,500

     

    06 02 10

    0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    36,000

    36,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    36,000

    36,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    36,000

    36,000

    0