7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
10,409.6
|
15,932.4
|
19,535.7
|
10,121.9
|
9,413.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
146
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
6,891.4
|
7,794.6
|
8,294.6
|
519.5
|
7,775.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,513.0
|
1,604.7
|
1,680.0
|
|
1,680.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,396.5
|
7,973.4
|
10,984.6
|
9,602.4
|
1,382.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,579.1
|
2,710.7
|
2,991.3
|
|
2,991.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
137
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
2,328.2
|
2,475.9
|
2,669.9
|
|
2,669.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,424.7
|
1,520.1
|
1,583.6
|
|
1,583.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129.2
|
70.4
|
64,9
|
|
64,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
621.3
|
604.3
|
710.0
|
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
611.3
|
599.0
|
666.3
|
|
666.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
420.8
|
430.1
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
5.3
|
43,7
|
|
43,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,628.9
|
1,727.9
|
1,782.7
|
|
1,782.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
105
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,509.7
|
1,662.8
|
1,761,5
|
|
1,761.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,003.9
|
1,090.0
|
1,135.6
|
|
1,135.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.2
|
65.1
|
21,2
|
|
21,2
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
86,7
|
|
86,7
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
86,7
|
|
86,7
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
2.8
|
4.2
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
4.2
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
16.5
|
58.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
58.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
309.6
|
316.3
|
348.9
|
|
348.9
|
|
|
ხარჯები
|
187.9
|
151.9
|
92.4
|
|
92.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
9
|
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88.3
|
84.6
|
96,4
|
|
96,4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
9
|
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88.3
|
84.6
|
96,4
|
|
96,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,242.0
|
8,052.0
|
11,572.7
|
8979,4
|
2,593.3
|
|
|
ხარჯები
|
1,533.3
|
1,622.2
|
1382,1
|
11.6
|
1,370.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,708.7
|
6,429.8
|
10,190.6
|
8,967.8
|
1,222.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,714.3
|
4,418.5
|
7,591.7
|
7,169.6
|
422,1
|
|
|
ხარჯები
|
240.7
|
313.8
|
26,5
|
11.6
|
14,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,473.6
|
4,104.7
|
7,565.2
|
7,158.0
|
407,2
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,086.0
|
3,285.1
|
3,332.7
|
1,191.6
|
2,141.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,289.7
|
1,308.0
|
1,355.6
|
|
1,355.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
796.3
|
1,977.1
|
1,977.1
|
1,191.6
|
785,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
107.0
|
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
107.0
|
|
25,0
|
|
25,0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
572.8
|
838.5
|
550,5
|
502,8
|
47,7
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
22.7
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535.0
|
815.8
|
530,5
|
502,8
|
27,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
380.2
|
522.9
|
243.4
|
14.7
|
228.7
|
|
|
ხარჯები
|
291.8
|
248.1
|
200.7
|
|
200.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.4
|
274.8
|
42.7
|
14.7
|
28.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
889.2
|
1,401.8
|
1758,8
|
674,1
|
1 084,7
|
|
|
ხარჯები
|
837.1
|
1,035.9
|
1 052,3
|
|
1 052,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.1
|
365.9
|
706,5
|
674,1
|
32,4
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
136.8
|
521.9
|
755.0
|
|
755.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.0
|
1.3
|
57.6
|
|
57.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120.8
|
520.6
|
697.4
|
|
697.4
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
441.7
|
|
308,3
|
278.2
|
30,1
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
438.8
|
348.4
|
308,3
|
278.2
|
30,1
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
|
348.4
|
340.0
|
340,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
348.0
|
340.0
|
340,0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,882.6
|
2,716.7
|
2512,9
|
623.5
|
1,889,4
|
|
|
ხარჯები
|
1,494.4
|
2,002.6
|
2329,5
|
507.9
|
1821,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
388.2
|
714.1
|
183,4
|
115.6
|
67,8
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,456.7
|
1,769.0
|
1,817,8
|
|
1817,8
|
|
|
ხარჯები
|
1,428.1
|
1,762.8
|
1750,0
|
|
1750,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28.6
|
6.2
|
67,8
|
|
67,8
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
358.9
|
255.3
|
115,6
|
115,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358.9
|
255.3
|
115,6
|
115,6
|
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
67.0
|
71.6
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
66.3
|
70.4
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
620.8
|
507.9
|
507.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
169.4
|
507.9
|
507.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
451.4
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1085.4
|
1,513.6
|
1 310,3
|
270,4
|
1 039,9
|
|
|
ხარჯები
|
918.4
|
1,050.1
|
1 013,3
|
|
1013,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167.0
|
463.5
|
297,0
|
270,4
|
26,6
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
354.4
|
225.2
|
446,1
|
205.7
|
240,4
|
|
|
ხარჯები
|
193.3
|
225.2
|
235,0
|
|
235,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.1
|
|
211,1
|
205,7
|
5,4
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
197.0
|
225.2
|
235,0
|
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
193.3
|
225.2
|
235,0
|
|
235,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
157.5
|
|
211,1
|
205,7
|
5,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157.5
|
|
211,1
|
205,7
|
5.4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
662.7
|
1,177.7
|
780,1
|
64.7
|
715,4
|
|
|
ხარჯები
|
656.8
|
736.4
|
694,2
|
|
694,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
441.3
|
85,9
|
64.7
|
21,2
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
662.7
|
1,177.7
|
780,1
|
64.7
|
715,4
|
|
|
ხარჯები
|
656.8
|
736.4
|
694,2
|
|
694,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
441.3
|
85,9
|
64.7
|
21,2
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
48.5
|
82.6
|
48.7
|
|
48,7
|
|
|
ხარჯები
|
48.5
|
60.4
|
48,7
|
|
48,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22.2
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7.3
|
10.0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
10.0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
12.5
|
18.1
|
15.4
|
|
15.4
|
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
18.1
|
15.4
|
|
15.4
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
523.6
|
846.0
|
1,042,1
|
248.6
|
793,5
|
|
|
ხარჯები
|
520.2
|
550.4
|
793,4
|
|
793,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
295.6
|
248.7
|
248.6
|
0.1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
52.7
|
358.4
|
305.3
|
248.6
|
56.7
|
|
|
ხარჯები
|
49.3
|
62.8
|
56.6
|
|
56.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
295.6
|
248.7
|
248.6
|
0.1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
470.9
|
487.6
|
736,8
|
|
736,8
|
|
|
ხარჯები
|
470.9
|
487.6
|
736,8
|
|
736,8
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
175.8
|
248.7
|
346,0
|
|
346,0
|
|
|
ხარჯები
|
175.8
|
248.7
|
346,0
|
|
346,0
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
162.2
|
191.7
|
363,8
|
|
363,8
|
|
|
ხარჯები
|
162.2
|
191.7
|
363,8
|
|
363,8
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
106.7
|
25.7
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
106.7
|
25.7
|
|
|
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
1.0
|
0.3
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.3
|
1.0
|
|
1.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
25.2
|
21.2
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.2
|
21.2
|
26.0
|
|
26.0
|
|