|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი.
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
28 228 821
|
11 321 146
|
16 907 675
|
|
|
ხარჯები
|
10 568 507
|
706 045
|
9 862 462
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 710 000
|
45 000
|
1 665 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 960 160
|
594 699
|
2 365 461
|
|
|
პროცენტი
|
164 440
|
1
|
164 439
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 331 051
|
65 000
|
4 266 051
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
471 278
|
0
|
471 278
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
931 578
|
1 345
|
930 233
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
921 578
|
1 345
|
920 233
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
626 578
|
1 345
|
625 233
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
295 000
|
0
|
295 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 774 753
|
10 615 101
|
6 159 652
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
საშინაო კრედიტორები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5 664 434
|
62 223
|
5 602 211
|
|
|
ხარჯები
|
4 132 246
|
60 001
|
4 072 245
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 710 000
|
45 000
|
1 665 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 085 845
|
15 000
|
2 070 845
|
|
|
პროცენტი
|
164 440
|
1
|
164 439
|
|
|
სუბსიდია
|
26 316
|
0
|
26 316
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44 000
|
0
|
44 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101 645
|
0
|
101 645
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
101 645
|
0
|
101 645
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
101 645
|
0
|
101 645
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
646 627
|
2 222
|
644 405
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
საშინაო კრედიტორები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
760 500
|
0
|
760 500
|
|
|
ხარჯები
|
758 000
|
0
|
758 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
560 000
|
0
|
560 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
155 000
|
0
|
155 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 500
|
0
|
2 500
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 015 218
|
2 222
|
3 012 996
|
|
|
ხარჯები
|
2 710 476
|
0
|
2 710 476
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 102 000
|
0
|
1 102 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 541 160
|
0
|
1 541 160
|
|
|
სუბსიდია
|
26 316
|
0
|
26 316
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 000
|
0
|
41 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
304 742
|
2 222
|
302 520
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
249 610
|
0
|
249 610
|
|
|
ხარჯები
|
249 610
|
0
|
249 610
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
249 610
|
0
|
249 610
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
1 050 001
|
1
|
1 050 000
|
|
|
ხარჯები
|
164 440
|
1
|
164 439
|
|
|
პროცენტი
|
164 440
|
1
|
164 439
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
საშინაო კრედიტორები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
1 050 001
|
1
|
1 050 000
|
|
|
ხარჯები
|
164 440
|
1
|
164 439
|
|
|
პროცენტი
|
164 440
|
1
|
164 439
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
საშინაო კრედიტორები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
|
ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები
|
885 561
|
0
|
885 561
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85 000
|
60 000
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
85 000
|
60 000
|
25 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48 000
|
45 000
|
3 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37 000
|
15 000
|
22 000
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
504 105
|
0
|
504 105
|
|
|
ხარჯები
|
164 720
|
0
|
164 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
103 075
|
0
|
103 075
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
61 645
|
0
|
61 645
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
61 645
|
0
|
61 645
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
61 645
|
0
|
61 645
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339 385
|
0
|
339 385
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
16 473 959
|
10 336 212
|
6 137 747
|
|
|
ხარჯები
|
1 095 497
|
89 177
|
1 006 320
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
273 493
|
89 177
|
184 316
|
|
|
სუბსიდიები
|
172 004
|
0
|
172 004
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
650 000
|
0
|
650 000
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
650 000
|
0
|
650 000
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
370 000
|
0
|
370 000
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
280 000
|
0
|
280 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 378 462
|
10 247 035
|
5 131 427
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
8 986 540
|
7 920 742
|
1 065 798
|
|
|
ხარჯები
|
130 409
|
2 399
|
128 010
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130 409
|
2 399
|
128 010
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 856 131
|
7 918 343
|
937 788
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
8 986 540
|
7 920 742
|
1 065 798
|
|
|
ხარჯები
|
130 409
|
2 399
|
128 010
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130 409
|
2 399
|
128 010
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 856 131
|
7 918 343
|
937 788
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 215 192
|
1 025
|
1 214 167
|
|
|
ხარჯები
|
172 004
|
0
|
172 004
|
|
|
სუბსიდიები
|
172 004
|
0
|
172 004
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 043 188
|
1 025
|
1 042 163
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
250 000
|
0
|
250 000
|
|
|
ხარჯები
|
172 004
|
0
|
172 004
|
|
|
სუბსიდიები
|
172 004
|
0
|
172 004
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77 996
|
0
|
77 996
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
965 192
|
1 025
|
964 167
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
965 192
|
1 025
|
964 167
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
2 938 733
|
795 800
|
2 142 933
|
|
|
ხარჯები
|
699 907
|
0
|
699 907
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49 907
|
0
|
49 907
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
650 000
|
0
|
650 000
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
650 000
|
0
|
650 000
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
370 000
|
0
|
370 000
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
280 000
|
0
|
280 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 238 826
|
795 800
|
1 443 026
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
162 943
|
54 094
|
108 849
|
|
|
ხარჯები
|
43 177
|
36 778
|
6 399
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43 177
|
36 778
|
6 399
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119 766
|
17 316
|
102 450
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2 164 550
|
1 564 550
|
600 000
|
|
|
ხარჯები
|
50 000
|
50 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50 000
|
50 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 114 550
|
1 514 550
|
600 000
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების თანადაფინანსება
|
1 872 316
|
0
|
1 872 316
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
956 000
|
0
|
956 000
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1 251 363
|
0
|
1 251 363
|
|
|
ხარჯები
|
974 781
|
0
|
974 781
|
|
|
სუბსიდიები
|
974 781
|
0
|
974 781
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
276 582
|
0
|
276 582
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1 251 363
|
0
|
1 251 363
|
|
|
ხარჯები
|
974 781
|
0
|
974 781
|
|
|
სუბსიდიები
|
974 781
|
0
|
974 781
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
276 582
|
0
|
276 582
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 273 954
|
856 366
|
1 417 588
|
|
|
ხარჯები
|
1 843 003
|
490 523
|
1 352 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
490 523
|
490 523
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 352 480
|
0
|
1 352 480
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
430 951
|
365 843
|
65 108
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1 412 800
|
0
|
1 412 800
|
|
|
ხარჯები
|
1 352 480
|
0
|
1 352 480
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 352 480
|
0
|
1 352 480
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60 320
|
0
|
60 320
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
861 154
|
856 366
|
4 788
|
|
|
ხარჯები
|
490 523
|
490 523
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
490 523
|
490 523
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
370 631
|
365 843
|
4 788
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 880 686
|
0
|
1 880 686
|
|
|
ხარჯები
|
1 838 556
|
0
|
1 838 556
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
110 300
|
0
|
110 300
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 656 256
|
0
|
1 656 256
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72 000
|
0
|
72 000
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
72 000
|
0
|
72 000
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
72 000
|
0
|
72 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 130
|
0
|
42 130
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
700 000
|
0
|
700 000
|
|
|
ხარჯები
|
684 870
|
0
|
684 870
|
|
|
სუბსიდიები
|
684 870
|
0
|
684 870
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 130
|
0
|
15 130
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
700 000
|
0
|
700 000
|
|
|
ხარჯები
|
684 870
|
0
|
684 870
|
|
|
სუბსიდიები
|
684 870
|
0
|
684 870
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 130
|
0
|
15 130
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
|
ხარჯები
|
78 000
|
0
|
78 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
78 000
|
0
|
78 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 000
|
0
|
2 000
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
|
ხარჯები
|
78 000
|
0
|
78 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
78 000
|
0
|
78 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 000
|
0
|
2 000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
182 300
|
0
|
182 300
|
|
|
ხარჯები
|
182 300
|
0
|
182 300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
110 300
|
0
|
110 300
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72 000
|
0
|
72 000
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
72 000
|
0
|
72 000
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
72 000
|
0
|
72 000
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
100 000
|
0
|
100 000
|
|
|
ხარჯები
|
77 000
|
0
|
77 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
77 000
|
0
|
77 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 000
|
0
|
23 000
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
680 186
|
0
|
680 186
|
|
|
ხარჯები
|
678 186
|
0
|
678 186
|
|
|
სუბსიდიები
|
678 186
|
0
|
678 186
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 000
|
0
|
2 000
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
138 200
|
0
|
138 200
|
|
|
ხარჯები
|
138 200
|
0
|
138 200
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 200
|
0
|
138 200
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
684 425
|
66 345
|
618 080
|
|
|
ხარჯები
|
684 425
|
66 345
|
618 080
|
|
|
სუბსიდიები
|
149 214
|
65 000
|
84 214
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
427 278
|
0
|
427 278
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
107 933
|
1 345
|
106 588
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
97 933
|
1 345
|
96 588
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
82 933
|
1 345
|
81 588
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
69 214
|
65 000
|
4 214
|
|
|
ხარჯები
|
69 214
|
65 000
|
4 214
|
|
|
სუბსიდიები
|
69 214
|
65 000
|
4 214
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
242 278
|
0
|
242 278
|
|
|
ხარჯები
|
242 278
|
0
|
242 278
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
242 278
|
0
|
242 278
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
41 350
|
0
|
41 350
|
|
|
ხარჯები
|
41 350
|
0
|
41 350
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 350
|
0
|
41 350
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
166 277
|
0
|
166 277
|
|
|
ხარჯები
|
186 277
|
0
|
186 277
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
186 277
|
0
|
186 277
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
14 651
|
0
|
14 651
|
|
|
ხარჯები
|
14 651
|
0
|
14 651
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14 651
|
0
|
14 651
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
185 000
|
0
|
185 000
|
|
|
ხარჯები
|
185 000
|
0
|
185 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
185 000
|
0
|
185 000
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
92 933
|
1 345
|
91 588
|
|
|
ხარჯები
|
92 933
|
1 345
|
91 588
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92 933
|
1 345
|
91 588
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
82 933
|
1 345
|
81 588
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
82 933
|
1 345
|
81 588
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
|
ხარჯები
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
15 000
|
0
|
15 000
|