დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2018 ფაქტი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №47 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2020 წლის 15 ოქტომბერი
ქ.მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №47 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2019, №190020020.35.159.016399) და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
25986.7
37208.8
27273.3
9935.6
34564.3
23976.6
10587.7
გადასახადები
9965.0
18573.7
18573.7
0.0
18408.8
18408.8
0.0
გრანტები
9322.4
9935.6
0.0
9935.6
10587.7
0.0
10587.7
სხვა შემოსავლები
6699.2
8699.6
8699.6
0.0
5567.8
5567.8
0.0
ხარჯები
15363.6
20111.0
18675.1
1435.9
21351.2
20160.8
1190.4
შრომის ანაზღაურება
3389.9
3657.2
3497.2
160.0
3874.7
3703.1
171.6
საქონელი და მომსახურება
2957.3
3937.4
3416.1
521.3
4735.3
3784.7
950.6
პროცენტი
102.1
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
სუბსიდიები
7455.7
9636.6
9562.5
74.1
10178.1
10114.9
63.2
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1162.5
1737.0
1734.5
2.5
1741.3
1736.3
5.0
სხვა ხარჯები
251.1
1046.2
368.2
678.0
731.6
731.6
0.0
საოპერაციო სალდო
10623.1
17097.8
8598.1
8499.7
13213.1
3815.8
9397.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5144.8
19424.1
10386.8
9037.3
18737.6
8346.5
10391.1
ზრდა
5937.2
19777.9
10740.6
9037.3
19436.4
9045.3
10391.1
კლება
792.5
353.8
353.8
0.0
698.8
698.8
0.0
მთლიანი სალდო
5478.4
-2326.3
-1788.6
-537.6
-5524.6
-4530.7
-993.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
5294.3
-2526.5
-1988.8
-537.6
-5674.6
-4680.8
-993.8
ზრდა
5294.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
5294.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
2526.5
1988.8
537.6
5674.6
4680.8
993.8
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
2526.5
1988.8
537.6
5674.6
4680.8
993.8
ვალდებულებების ცვლილება
-184.0
-200.2
-200.2
0.0
-150.1
-150.1
0.0
კლება
184.0
200.2
200.2
0.0
150.1
150.1
0.0
საშინაო
184.0
200.2
200.2
0.0
150.1
150.1
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით“
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2018 ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
26779.1
37562,6
27627,1
9935.6
35263.1
24675.4
10587.7
შემოსავლები
25986.7
37208.8
27273.3
9935.6
34564.3
23976.6
10587.7
არაფინანსური აქტივების კლება
792.4
353.8
353.8
0.0
698.8
698.8
0.0
გადასახდელები
21484,8
44147.2
32144.4
12002.7
40937.7
29356.2
11581.5
ხარჯები
15363.6
20111.0
18675.1
1435.9
21351.2
20160.8
1190.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5937.2
19777.9
10740.6
9037.3
19436.4
9045.3
10391.1
ვალდებულებების კლება
184.0
200.2
200.2
0.0
150.1
150.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
5294.3
-2526.5
-1988.8
-537.6
-5674.6
-4680.8
-993.8
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 34564.3ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
25986.7
37208.8
27273.3
9935.6
34564.3
23976.6
10587.7
გადასახადები
9965.0
18573.7
18573.7
0.0
18408.8
18408.8
0.0
გრანტები
9322.4
9935.6
0.0
9935.6
10587.7
0.0
10587.7
სხვა შემოსავლები
6699.2
8699.6
8699.6
0.0
5567.8
5567.8
0.0
4.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21351.2ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
15363.6
20111.0
18675.1
1435.9
21351.2
20160.8
1190.4
შრომის ანაზღაურება
3389.9
3657.2
3497.2
160.0
3874.7
3703.1
171.6
საქონელი და მომსახურება
2957.3
3937.4
3416.1
521.3
4735.3
3784.7
950.6
პროცენტი
102.1
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
სუბსიდიები
7455.7
9636.6
9562.5
74.1
10178.1
10114.9
63.2
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1165.5
1737.0
1734.5
2.5
1741.3
1736.3
5.0
სხვა ხარჯები
248.1
1046.2
368.2
678.0
731.6
731.6
0.0
5.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18737,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19436.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2018 წლის ფაქტი
2019წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
133.4
752.8
95.3
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
133.4
752.8
95.3
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5006.4
15832.8
15460.2
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2998.8
7017.9
7011.7
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1588.1
6025.2
5111.1
02 03
გარე განათება
136.1
349.7
325.1
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
0.0
0.0
1311.0
02 07
კეთილმოწყობა
207.0
1421.8
276.1
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
76.3
28.6
8.6
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
989.6
1416.7
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2.0
101.7
355.8
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
2.0
2.0
3.0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.0
99.8
352.8
04 00
განათლება
433.6
1913.6
2311.7
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
6.0
5.4
10.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
427.6
340.4
146.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.0
1567.9
2155.7
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
358.9
1176.1
972.6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
330.0
964.7
941.9
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
29.0
211.3
30.8
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2.9
0.8
240.7
სულ ჯამი
5937.2
19777.9
19436.4
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 698.8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
353,8
698.8
ძირითადი აქტივები
37.8
101,9
385.0
არაწარმოებული აქტივები
181.2
251,9
313.8
მიწა
181.2
251,9
313.8
6.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც.კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5243.2
6349.6
6416.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4957.1
6097.8
6217.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4957.1
6097.8
5793.9
წარმომადგენლობითი ორგანო
1089.8
1228.4
1369.7
აღმასრულებელი ორგანო
3867.2
4869.4
4424.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
424.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
286.17
251.78
198.25
702
II. თავდაცვა
203.0
232.4
218.8
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
203.0
232.4
218.8
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
4292.1
11863.0
10960.3
70421
სოფლის მეურნეობა
306.8
2721.4
8.9
7045
ტრანსპორტი
3979.9
8074.3
9461.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3979.9
8074.3
9461.7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
5.5
1067.3
1489.7
705
V. გარემოს დაცვა
1387.5
2194.7
2822.1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1370.3
2146.8
2151.2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
17.1
47.9
670.9
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4175.0
7528.5
7992.7
7061
ბინათმშენებლობა
0.5
269.4
1.1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
206.5
1159.6
309.9
7063
წყალმომარაგება
2821.0
4998.6
5981.4
7064
გარე განათება
1070.7
1072.3
1641.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
76.3
28.6
58.6
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
161.0
214.2
509.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
161.0
214.2
509.1
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
2266.9
3767.8
4165.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1342.8
2205.2
2326.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
480.2
1085.5
1218.1
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
71.7
70.9
129.6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
372.2
406.3
406.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
85.0
709
IX. განათლება
2605.2
5097.2
6127.8
7091
სკოლამდელი განათლება
2531.9
3010.4
3049.0
7092
ზოგადი განათლება
73.4
2086.8
3078.7
710
X. სოციალური დაცვა
1102.7
2440.7
1725.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
743.1
1285.8
1173.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
354.7
1151.4
546.8
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5.0
2.5
5.0
სულ
21484.8
40089.1
40937.7
7.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2018 წელი (ფაქტი)
2019 წელი (ფაქტი)
2020 წელი (გეგმა)
საოპერაციო სალდო
10623.1
17097,8
13213.1
მთლიანი სალდო
5478.4
-2326,3
-5524,6
8.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
21484.8
40089.1
29615.9
10473.2
40937.7
29356.2
11581.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
240.0
269.0
269.0
0.0
ხარჯები
15363.6
20111.0
18675.1
1435.9
21351.2
20160.8
1190.4
შრომის ანაზღაურება
3389.9
3657.2
3497.2
160.0
3874.7
3703.1
171.6
საქონელი და მომსახურება
2957.3
3937.4
3416.1
521.3
4735.3
3784.7
950.6
პროცენტი
102.1
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
სუბსიდიები
7455.7
9636.6
9562.5
74.1
10178.1
10114.9
63.2
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1162.5
1737.0
1734.5
2.5
1741.3
1736.3
5.0
სხვა ხარჯები
251.1
1046.2
368.2
678.0
731.6
731.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5937.2
19777.9
10740.6
9037.3
19436.4
9045.3
10391.1
ვალდებულებები
184.0
0.0
0.0
0.0
150.1
150.1
0.0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5446.2
6581.9
6110.7
514.8
6634.9
6456.7
178.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
240.0
240.0
0.0
269.0
269.0
0.0
ხარჯები
5026.8
5624.6
5512.5
160.0
6389.5
6211.3
178.2
შრომის ანაზღაურება
3389.9
3652.2
3497.2
160.0
3874.7
3703.1
171.6
საქონელი და მომსახურება
1381.6
1637.4
1689.4
0.0
1780.6
1774.0
6.6
პროცენტი
102.1
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
499.1
77.9
78.3
0.0
50.8
50.8
0.0
სხვა ხარჯები
145.5
160.5
151.0
0.0
593.2
593.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.4
752.8
398.0
354.7
95.3
95.3
0.0
ვალდებულებები
184.0
200.2
200.2
0.0
150.1
150.1
0.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
5160.1
6330.2
5859.0
514.8
6012.7
5834.5
178.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
240.0
240.0
0.0
269.0
269.0
0.0
ხარჯები
5026.7
5573.0
5460.9
160.0
5917.3
5739.1
178.2
შრომის ანაზღაურება
3389.9
3652.2
3497.2
160.0
3874.7
3703.1
171.6
საქონელი და მომსახურება
1381.6
1637.4
1689.4
0.0
1780.6
1774.0
6.6
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
499.1
77.9
78.3
0.0
50.8
50.8
0.0
სხვა ხარჯები
145.4
160.5
151.0
0.0
166.2
166.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.4
752.8
398.0
354.7
95.3
95.3
0.0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1089.8
1228.4
1271.9
0.0
1369.7
1369.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
28.0
0.0
44.0
44.0
0.0
ხარჯები
1087.4
1192.4
1240.3
0.0
1367.7
1367.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
635.6
676.3
681.3
0.0
830.0
830.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
312.4
349.9
401.9
0.0
378.5
378.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
434.8
10.0
10.4
0.0
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
138.9
156.2
146.7
0.0
154.2
154.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
31.6
31.6
0.0
2.0
2.0
0.0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
3867.2
4869.4
4514.7
354.7
4424.1
4424.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
200.0
200.0
0.0
213.0
213.0
0.0
ხარჯები
3736.2
4184.0
4184.0
0.0
4330.8
4330.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
2597.1
2816.0
2816.0
0.0
2873.1
2873.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1030.9
1257.3
1257.3
0.0
1356.9
1356.9
0.0
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
56.8
61.5
61.5
0.0
43.8
43.8
0.0
სხვა ხარჯები
6.5
4.3
4.3
0.0
12.0
12.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131.0
685.5
330.7
354.7
93.3
93.3
0.0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
203.0
232.4
72.4
160.0
218.8
40.6
178.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
203.0
196.7
36.7
160.0
218.8
40.6
178.2
შრომის ანაზღაურება
157.2
160.0
0.0
160.0
171.6
0.0
171.6
საქონელი და მომსახურება
38.3
30.2
30.2
0.0
45.2
38.6
6.6
სოციალური უზრუნველყოფა
7.5
6.5
6.5
0.0
2.0
2.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
35.7
35.7
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
286.2
251.8
251.8
0.0
622.2
622.2
0.0
ხარჯები
0.1
51.6
51.6
0.0
472.2
472.2
0.0
პროცენტი
102.1
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
427.0
427.0
0.0
ვალდებულებები
184.0
200.2
200.2
0.0
150.1
150.1
0.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
424.0
424.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
424.0
424.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
424.0
424.0
0.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.1
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
286.1
251.8
251.8
0.0
195.2
195.2
0.0
ხარჯები
0.0
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
პროცენტი
102.1
51.6
51.6
0.0
45.2
45.2
0.0
ვალდებულებები
184.0
200.2
200.2
0.0
150.1
150.1
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
8160.4
19391.5
12136.6
7254.8
19623.9
11753.1
7870.8
ხარჯები
2541.0
3558.7
3481.0
77.7
4163.7
4090.7
73.0
საქონელი და მომსახურება
1327.0
543.9
466.2
77.7
1696.0
1623.0
73.0
სუბსიდიები
1827.0
2298.0
2298.0
0.0
2467.7
2467.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5006.4
15832.8
8655.6
7177.1
15460.2
7662.4
7797.8
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
3366.9
7444.3
4816.1
2628.2
7550.7
3607.6
3943.2
ხარჯები
368.1
426.4
426.4
0.0
539.1
539.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
368.1
426.4
426.4
0.0
539.1
539.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2998.8
7017.9
4389.8
2628.2
7011.7
3068.5
3943.2
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
368.1
426.4
426.4
0.0
539.1
539.1
0.0
ხარჯები
368.1
426.4
426.4
0.0
539.1
539.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
368.1
426.4
426.4
0.0
539.1
539.1
0.0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2998.8
7017.9
4389.8
2628.2
7011.7
3068.5
3943.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2998.8
7017.9
4389.8
2628.2
7011.7
3068.5
3943.2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
2821.0
7720.1
4498.1
3221.9
6661.1
4037.3
2623.8
ხარჯები
1232.9
1694.9
1694.9
0.0
1550.0
1550.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18.8
27.9
27.9
0.0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
1214.0
1668.0
1668.0
0.0
1500.0
1500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1588.1
6025.2
2803.3
3221.9
5111.1
2487.3
2623.8
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1215.8
1668.7
1668.7
0.0
1505.0
1505.0
0.0
ხარჯები
1215.8
1668.7
1668.7
0.0
1505.0
1505.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.7
0.6
0.6
0.0
5.0
5.0
0.0
სუბსიდიები
1214.0
1668.0
1668.0
0.0
1500.0
1500.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1281.4
3282.1
1883.6
1398.5
4476.4
1852.5
2623.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1281.4
3282.1
1883.6
1398.5
4476.4
1852.5
2623.8
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
17.1
47.9
47.9
0.0
670.9
670.9
0.0
ხარჯები
17.1
26.2
26.2
0.0
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.7
21.7
0.0
625.9
625.9
0.0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
306.8
2721.4
898.0
1823.4
8.9
8.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306.8
2721.4
898.0
1823.4
8.9
8.9
0.0
02 03
გარე განათება
1070.7
1072.3
1072.3
0.0
1641.8
1641.8
0.0
ხარჯები
934.6
722.6
722.6
0.0
1316.7
1316.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
934.6
0.0
0.0
0.0
949.0
949.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
367.7
367.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136.1
349.7
349.7
0.0
325.1
325.1
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
934.6
722.6
722.6
0.0
367.7
367.7
0.0
ხარჯები
934.6
722.6
722.6
0.0
367.7
367.7
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
367.7
367.7
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
949.0
949.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
949.0
949.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
949.0
949.0
0.0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
136.1
349.7
349.7
0.0
325.1
325.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136.1
349.7
349.7
0.0
325.1
325.1
0.0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
613.0
630.0
630.0
0.0
1911.0
1911.0
0.0
ხარჯები
0.0
630.0
630.0
0.0
600.0
600.0
0.0
სუბსიდიები
613.0
630.0
630.0
0.0
600.0
600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1311.0
1311.0
0.0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
613.0
630.0
630.0
0.0
600.0
600.0
0.0
ხარჯები
630.0
630.0
0.0
600.0
600.0
0.0
სუბსიდიები
613.0
630.0
630.0
0.0
600.0
600.0
0.0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1311.0
1311.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1311.0
1311.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
207.0
1429.0
1039.0
390.0
361.0
289.2
71.8
ხარჯები
0.0
7.2
7.2
0.0
84.9
84.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.0
1421.8
1031.9
390.0
276.1
204.3
71.8
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
206.5
1159.6
769.6
390.0
309.9
238.1
71.8
ხარჯები
0,0
7.2
7.2
0.0
34.9
34.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
7.2
7.2
0.0
34.9
34.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.5
1152.4
762.5
390.0
275.0
203.2
71.8
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0.5
269.4
269.4
0.0
1.1
1.1
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
269.4
269.4
0.0
1.1
1.1
0.0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
76.3
28.6
28.6
0.0
8.6
8.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.3
28.6
28.6
0.0
8.6
8.6
0.0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
76.3
28.6
28.6
0.0
0.6
0.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.3
28.6
28.6
0.0
0.6
0.6
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
5.5
1067.3
52.5
1014.8
1489.7
257.7
1232.0
ხარჯები
5.5
77.7
0.0
77.7
73.0
0.0
73.0
საქონელი და მომსახურება
5,5
77.7
0.0
77.7
73.0
0.0
73.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
989.6
52.5
937.1
1416.7
257.7
1159.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1370.3
2146.8
2146.8
0.0
2151.2
2151.2
0.0
ხარჯები
1368.3
2028.1
2028.1
0.0
1795.4
1795.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.6
57.2
57.2
0.0
21.1
21.1
0.0
სუბსიდიები
1360.7
1987.9
1987.9
0.0
1774.3
1774.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
101.7
101.7
0.0
355.8
355.8
0.0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1370.3
2047.1
2047.1
0.0
1448.2
1448.2
0.0
ხარჯები
1368.3
2028.1
2028.1
0.0
1445.2
1445.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.6
57.2
57.2
0.0
21.1
21.1
0.0
სუბსიდიები
1360.7
1987.9
1987.9
0.0
1424.1
1424.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1259.7
1832.8
1832.8
0.0
1282.1
1282.1
0.0
ხარჯები
1257.7
1830.9
1830.9
0.0
1279.1
1279.1
0.0
სუბსიდიები
1257.7
1830.9
1830.9
0.0
1279.1
1279.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
103.0
157.0
157.0
0.0
145.0
145.0
0.0
სუბსიდიები
103.0
157.0
157.0
0.0
145.0
145.0
0.0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
7.6
57.2
57.2
0.0
21.1
21.1
0.0
ხარჯები
7.6
57.2
57.2
0.0
21.1
21.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.6
57.2
57.2
0.0
21.1
21.1
0.0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
350.2
350.2
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
350.2
350.2
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
350.2
350.2
0.0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.0
99.8
99.8
0.0
352.8
352.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
99.8
99.8
0.0
352.8
352.8
0.0
04 00
განათლება
2605.2
5097.2
3149.0
1948.2
6127.8
3121.3
3006.5
ხარჯები
2171.6
3183.5
2739.9
443.6
3816.0
2945.0
871.0
საქონელი და მომსახურება
32,1
497.0
53.4
443.6
874.0
3.0
871.0
სუბსიდიები
2066.2
2611.2
2611.2
0.0
2890.0
2890.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.4
72.4
72.4
0.0
52.0
52.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.9
2.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
433.6
1913.6
409.1
1504.6
2311.7
176.3
2135.4
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2072.3
2616.6
2616.6
0.0
2900.0
2900.0
0.0
ხარჯები
2066.2
2611.2
2611.2
0.0
2890.0
2890.0
0.0
სუბსიდიები
2066.2
2611.2
2611.2
0.0
2890.0
2890.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
5.4
5.4
0.0
10.0
10.0
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
459.6
393.8
393.8
0.0
149.0
149.0
0.0
ხარჯები
32.1
53.4
53.4
0.0
3.0
3.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
32.1
53.4
53.4
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427.6
340.4
340.4
0.0
146.0
146.0
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
73.4
2086.8
138.6
1948.2
3078.7
72.3
3006.5
ხარჯები
73.4
518.9
75.3
443.6
923.0
52.0
871.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
443.6
0.0
443.6
871.0370
0.0
871.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.4
72.4
72.4
0.0
52.0
52.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1567.9
63.3
1504.6
2155.7
20.3
2135.4
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
73.4
72.4
72.4
0.0
52.0
52.0
0.0
ხარჯები
73.4
72.4
72.4
0.0
52.0
52.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.4
72.4
72.4
0.0
52.0
52.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
0.0
515.8
0.0
515.8
871.0
0.0
871.0
ხარჯები
0.0
515.8
0.0
515.8
871.0
0.0
871.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
515.8
515.8
871.0
0.0
871.0
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
1943.7
123.7
1820.0
2155.7
20.3
2135.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1628.3
123.7
1504.6
2155.7
20.3
2135.4
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2266.9
4174.1
4174.1
0.0
4165.6
3948.4
217.2
ხარჯები
1908.0
2591.8
2998.1
0.0
3192.9
3192.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
209.0
433.1
433.1
0.0
363.6
363.6
0.0
სუბსიდიები
1678.6
2120.5
2120.5
0.0
2777.6
2777.6
0.0
სხვა ხარჯები
20.3
38.2
38.2
0.0
41.8
41.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358.9
1176.1
1176.1
0.0
972.6
755.4
217.2
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1342.8
2205.2
2205.2
0.0
2326.9
2109.7
217.2
ხარჯები
1012.8
1240.4
1240.4
0.0
1385.0
1385.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.9
6.1
6.1
0.0
18.0
18.0
0.0
სუბსიდიები
996.0
1206.9
1206.9
0.0
1360.0
1360.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.9
27.5
27.5
0.0
7.0
7.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.0
964.7
964.7
0.0
941.9
724.7
217.2
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
997.8
1243.2
1243.2
0.0
1390.0
1390.0
0.0
ხარჯები
996.0
1206.9
1206.9
0.0
1360.0
1360.0
0.0
სუბსიდიები
996.0
1206.9
1206.9
0.0
1360.0
1360.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
36.3
36.3
0.0
30.0
30.0
0.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
16.8
33.6
33.6
0.0
25.0
25.0
0.0
ხარჯები
16.8
33.6
33.6
0.0
25.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.9
6.1
6.1
0.0
18.0
18.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.9
27.5
27.5
0.0
7.0
7.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
328.1
928.4
928.4
0.0
911.9
694.7
217.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.1
928.4
928.4
0.0
911.9
694.7
217.2
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
852.4
1491.8
1491.8
0.0
1624.1
1624.1
0.0
ხარჯები
823.4
1280.5
1280.5
0.0
1593.3
1593.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
132.3
356.2
356.2
0.0
155.9
155.9
0.0
სუბსიდიები
682.7
913.6
913.6
0.0
1417.6
1417.6
0.0
სხვა ხარჯები
8.5
10.7
10.7
0.0
19.8
19.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
211.3
211.3
0.0
30.8
30.8
0.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
709.1
921.0
921.0
0.0
1023.3
1023.3
0.0
ხარჯები
682.7
909.9
909.9
0.0
1011.6
1011.6
0.0
სუბსიდიები
682.7
909.9
909.9
0.0
1011.6
1011.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.4
11.1
11.1
0.0
11.7
11.7
0.0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
140.8
412.3
412.3
0.0
175.7
175.7
0.0
ხარჯები
140.8
370.5
370.5
0.0
175.7
175.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
132.3
356.2
356.2
0.0
155.9
155.9
0.0
სუბსიდიები
0.0
3.7
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.5
10.7
10.7
0.0
19.8
19.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
41.8
41.8
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2.6
158.4
158.4
0.0
19.1
19.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
158.4
158.4
0.0
19.1
19.1
0.0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
372.2
406.3
406.3
0.0
406.0
406.0
0.0
ხარჯები
372.2
406.3
406.3
0.0
406.0
406.0
0.0
სუბსიდიები
365.0
405.6
405.6
0.0
406.0
406.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.2
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
71.7
70.9
70.9
0.0
129.6
129.6
0.0
ხარჯები
71.7
70.9
70.9
0.0
129.6
129.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
71.7
70.9
70.9
0.0
129.6
129.6
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1263.7
2653.9
1898.5
755.4
2234.4
1925.5
308.9
ხარჯები
1260.8
2653.1
1898.5
754.6
1993.7
1925.5
68.2
სუბსიდიები
158.1
213.4
139.3
74.1
268.5
205.3
63.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1029.7
1586.2
1583.7
2.5
1628.6
1623.6
5.0
სხვა ხარჯები
73.0
853.5
175.5
678.0
96.7
96.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.8
0.0
0.8
240.7
0.0
240.7
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
161.0
214.2
139.3
74.9
509.1
205.3
303.9
ხარჯები
158.1
213.4
139.3
74.1
268.5
205.3
63.2
სუბსიდიები
158.1
213.4
139.3
74.1
268.5
205.3
63.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.8
0.8
240.7
0.0
240.7
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
161.0
214.2
139.3
74.9
272.1
205.3
66.8
ხარჯები
158.1
213.4
139.3
74.1
268.5
205.3
63.2
სუბსიდიები
158.1
213.4
139.3
74.1
268.5
205.3
63.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.8
0.0
0.8
3.6
0.0
3.6
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0.0
0.0
0.0
0.0
237.1
0.0
237.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
237.1
0.0
237.1
06 02
სოციალური პროგრამები
1102.7
2439.7
1759.2
680.5
1725.2
1720.2
5.0
ხარჯები
1102.7
2439.7
1759.2
680.5
1725.2
1720.2
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1029.7
1586.2
1583.7
2.5
1628.6
1623.6
5.0
სხვა ხარჯები
73.0
853.5
175.5
678.0
96.7
96.7
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
743.1
1285.8
1285.8
0.0
1173.5
1173.5
0.0
ხარჯები
743.1
1285.8
1285.8
0.0
1173.5
1173.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
743.1
1285.8
1285.8
0.0
1173.5
1173.5
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
354.7
1151.4
473.4
678.0
546.8
546.8
0.0
ხარჯები
354.7
1151.4
473.4
678.0
546.8
546.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
281.7
298.0
298.0
0.0
450.1
450.1
0.0
სხვა ხარჯები
73.0
853.5
175.5
678.0
96.7
96.7
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
5.0
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
5.0
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე