პროგრამული კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 |
|
2020 წლის 8 დეკემბერი დაბა ასპინძა |
|
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
|||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
9 386,7 |
9 026,9 |
4 242,2 |
4 784,7 |
11 337,4 |
5 981,6 |
5 355,8 |
|
შემოსავლები |
9 078,4 |
8 986,5 |
4 242,2 |
4 744,2 |
11 337,4 |
5 981,6 |
5 355,8 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
308,3 |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გადასახდელები |
8 215,0 |
10 151,0 |
4 199,1 |
5 951,9 |
12 190,7 |
6 253,0 |
5 937,7 |
|
ხარჯები |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 329,2 |
56,6 |
4 272,7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 927,5 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
7 810,5 |
6 196,4 |
1 614,1 |
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
1171,8 |
-1124,1 |
43,2 |
-1167,3 |
-853,3 |
-271,4 |
-581,9 |
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი |
|||||||||
|
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
9 078,4 |
3 704,4 |
5 374,0 |
8 986,5 |
4 242,2 |
4 744,2 |
11 337,4 |
5 981,6 |
5 355,8 |
|
გადასახადები |
4 060,4 |
0,0 |
4 060,4 |
3 119,3 |
0,0 |
3 119,3 |
4 025,8 |
0,0 |
4 025,8 |
|
გრანტები |
4 399,4 |
3 704,4 |
695,0 |
5 268,2 |
4 242,2 |
1 026,0 |
6 861,6 |
5 981,6 |
880,0 |
|
სხვა შემოსავლები |
618,7 |
0,0 |
618,7 |
598,9 |
0,0 |
598,9 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
|
ხარჯები |
3 287,4 |
0,0 |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 329,2 |
56,6 |
4 272,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 197,6 |
0,0 |
1 197,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
726,8 |
0,0 |
726,8 |
1 019,7 |
68,2 |
951,5 |
1 059,0 |
49,0 |
1 010,0 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
სუბსიდიები |
1 194,4 |
0,0 |
1 194,4 |
1 349,8 |
0,0 |
1 349,8 |
1 427,0 |
0,0 |
1 427,0 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
15,5 |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227,4 |
0,0 |
227,4 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
341,2 |
0,0 |
341,2 |
|
სხვა ხარჯები |
144,9 |
0,0 |
144,9 |
505,4 |
293,8 |
211,6 |
253,5 |
7,5 |
245,9 |
|
საოპერაციო სალდო |
5 791,0 |
3 704,4 |
2 086,6 |
4 723,4 |
3 880,3 |
843,2 |
7 008,2 |
5 925,1 |
1 083,1 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
4 619,2 |
3 574,4 |
1 044,8 |
5 822,8 |
3 837,1 |
1 985,7 |
7 810,5 |
6 196,4 |
1 614,1 |
|
ზრდა |
4 927,5 |
3 574,4 |
1 353,1 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
7 810,5 |
6 196,4 |
1 614,1 |
|
კლება |
308,3 |
0,0 |
308,3 |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მთლიანი სალდო |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
-1 099,3 |
43,2 |
-1 142,5 |
-802,3 |
-271,3 |
-531,0 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
-1 124,1 |
43,2 |
-1 167,3 |
-853,3 |
-271,3 |
-581,9 |
|
ზრდა |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
43,2 |
43,2 |
|
0,0 |
|
|
|
ფასიანი ქაღადები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 167,3 |
0,0 |
1 167,3 |
853,3 |
271,3 |
581,9 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
|
|
1 167,3 |
|
1 167,3 |
853,3 |
271,3 |
581,9 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-24,7 |
0,0 |
-24,7 |
-51,0 |
0,0 |
-51,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
ბალანსი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 337,4 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
|||||
|
სულ |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
1 |
შემოსავლები |
9 078,4 |
8 986,4 |
4 242,2 |
4 744,3 |
11 337,4 |
5 981,6 |
5 355,8 |
|
2 |
გადასახდელები |
4 060,4 |
3 119,3 |
0,0 |
3 119,4 |
4 025,8 |
0,0 |
4 025,8 |
|
3 |
გრანტები |
4 399,4 |
5 268,2 |
4 242,2 |
1 026,0 |
6 861,6 |
5 981,6 |
880,0 |
|
4 |
სხვა შემოსავლები |
618,7 |
598,9 |
0,0 |
598,9 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 025,8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
კოდი |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
გადასახადები |
11 |
4 060,4 |
3 119,3 |
0,0 |
3 119,3 |
4 025,8 |
0,0 |
4 025,8 |
|
საშემოსავლო გადასახადი |
|
124,5 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ქონების გადასახადი |
113 |
3 935,8 |
2 422,6 |
0,0 |
2 422,6 |
3 319,4 |
0,0 |
3 319,4 |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
113111 |
3 736,7 |
2 156,6 |
|
2 156,6 |
3 282,4 |
|
3 282,4 |
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
113112 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
113113 |
0,6 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
1131131 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე |
1131132 |
0,6 |
0,8 |
|
0,8 |
0,0 |
|
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე |
1131133 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) |
1131134 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე |
1131135 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე |
1131136 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113114 |
161,3 |
208,1 |
0,0 |
208,1 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
1131141 |
159,1 |
178,0 |
|
178,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
იურიდიულ პირებიდან |
1131142 |
2,3 |
30,1 |
|
30,1 |
5,0 |
|
5,0 |
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113115 |
37,2 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
1131151 |
2,4 |
3,8 |
|
3,8 |
2,0 |
|
2,0 |
|
იურიდიულ პირებიდან |
1131152 |
34,8 |
53,2 |
|
53,2 |
5,0 |
|
5,0 |
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
1136 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სხვა გადასახადები (დ.ღ.გ) |
116 |
0,0 |
696,8 |
|
696,8 |
706,4 |
|
706,4 |
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 6 861,6 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება |
კოდი |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
გრანტები |
13 |
4 399,4 |
5 268,2 |
4 242,2 |
1 026,0 |
6 861,6 |
5 981,6 |
880,0 |
|
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
133 |
169,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
133 |
4 230,4 |
5 268,2 |
4 242,2 |
1 026,0 |
6 861,6 |
5 981,6 |
880,0 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
1332 |
900,0 |
|
900,0 |
750,0 |
750,0 |
||
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1311 |
526,0 |
517,8 |
391,8 |
126,0 |
475,5 |
345,4 |
130,0 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
126,0 |
207,8 |
81,8 |
126,0 |
165,5 |
35,4 |
130,0 |
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
0,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
|||
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
1312 |
3 704,4 |
3 850,4 |
3 850,4 |
0,0 |
5 636,2 |
5 636,2 |
0,0 |
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
3 704,4 |
3 546,4 |
3 546,4 |
5 342,2 |
5 342,2 |
|||
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
0,0 |
304,0 |
304,0 |
294,0 |
294,0 |
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4 329,2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 287,4 |
0,0 |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 329,2 |
56,6 |
4 272,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 197,6 |
0,0 |
1 197,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
726,8 |
0,0 |
726,8 |
1 019,7 |
68,2 |
951,5 |
1 059,0 |
49,0 |
1 010,0 |
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
|
|
სუბსიდიები |
1 194,4 |
0,0 |
1 194,4 |
1 349,8 |
0,0 |
1 349,8 |
1 427,0 |
0,0 |
1 427,0 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
15,5 |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227,4 |
0,0 |
227,4 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
341,2 |
0,0 |
341,2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
144,9 |
0,0 |
144,9 |
505,4 |
293,8 |
211,6 |
253,5 |
7,5 |
245,9 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 810,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 810,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:`
|
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
269,0 |
0,7 |
269,0 |
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 589,7 |
3 574,4 |
1 015,3 |
4 367,6 |
2 897,3 |
1 470,2 |
7 039,3 |
5 749,2 |
1 290,1 |
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
განათლება |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
746,4 |
548,2 |
198,2 |
375,1 |
347,1 |
28,0 |
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
284,4 |
0,0 |
284,4 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
16,2 |
0,0 |
16,2 |
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
სულ ჯამი |
4 927,5 |
3 574,4 |
1 353,1 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
7 810,5 |
6 196,4 |
1 614,1 |
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია |
||||||||||
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები |
1 435,0 |
0,0 |
1 435,0 |
1 908,0 |
15,6 |
1 892,4 |
2 149,0 |
0,7 |
2 148,3 |
|
7011 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 388,3 |
0,0 |
1 388,3 |
1 856,7 |
15,6 |
1 841,1 |
2 006,8 |
0,7 |
2 006,1 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 388,3 |
0,0 |
1 388,3 |
1 856,7 |
15,6 |
1 841,1 |
2 006,8 |
0,7 |
2 006,1 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,3 |
0,0 |
51,3 |
142,3 |
0,0 |
142,3 |
|
702 |
თავდაცვა |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
97,4 |
0,0 |
97,4 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
4 698,3 |
3 574,4 |
1 123,9 |
3 828,9 |
2 393,6 |
1 435,3 |
6 191,4 |
4 972,1 |
1 219,3 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
710,0 |
293,8 |
416,2 |
711,2 |
304,2 |
407,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
710,0 |
293,8 |
416,2 |
711,2 |
304,2 |
407,0 |
|
70442 |
გადამამუშავებელი მრეწველობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70443 |
მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
4 561,6 |
3 574,4 |
987,2 |
3 119,0 |
2 099,9 |
1 019,1 |
5 480,1 |
4 667,9 |
812,3 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
4 561,6 |
3 574,4 |
987,2 |
3 119,0 |
2 099,9 |
1 019,1 |
5 480,1 |
4 667,9 |
812,3 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
567,0 |
273,2 |
293,7 |
607,4 |
285,4 |
322,0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
327,4 |
285,4 |
42,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
209,6 |
0,0 |
209,6 |
1 134,2 |
524,2 |
609,9 |
1 041,5 |
499,3 |
542,2 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
564,3 |
524,2 |
40,0 |
41,3 |
15,3 |
25,9 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,1 |
483,9 |
142,2 |
|
7064 |
გარე განათება |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
297,0 |
0,0 |
297,0 |
226,5 |
0,0 |
226,5 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო) |
40,5 |
0,0 |
40,5 |
265,6 |
0,0 |
265,6 |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
434,4 |
376,0 |
58,5 |
178,8 |
99,3 |
79,4 |
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
7075 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
857,5 |
0,0 |
857,5 |
645,9 |
0,0 |
645,9 |
655,8 |
0,0 |
655,8 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
175,8 |
0,0 |
175,8 |
189,0 |
0,0 |
189,0 |
204,0 |
0,0 |
204,0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
343,3 |
0,0 |
343,3 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,5 |
0,0 |
63,5 |
|
7085 |
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
47,6 |
0,0 |
47,6 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
709 |
განათლება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
1 280,7 |
616,4 |
664,3 |
936,2 |
396,2 |
540,0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
765,1 |
268,4 |
496,7 |
524,9 |
6,9 |
518,1 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515,6 |
348,0 |
167,6 |
411,2 |
389,3 |
21,9 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
241,3 |
0,0 |
241,3 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
333,2 |
0,0 |
333,2 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
111,8 |
0,0 |
111,8 |
116,0 |
0,0 |
116,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
129,5 |
0,0 |
129,5 |
160,5 |
0,0 |
160,5 |
213,2 |
0,0 |
213,2 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,2 |
0,0 |
42,2 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
|
|
სულ |
8 215,0 |
3 574,4 |
4 640,5 |
10 151,0 |
4 199,1 |
5 951,9 |
12 190,7 |
6 253,0 |
5 937,7 |
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 560,3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 907,9
|
5 264,0
|
7 560,3
|
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
4 561,4 |
3 119,1 |
5 480,1 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
305,8 |
1 362,4 |
1 406,3 |
|
02 02 01 |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია |
|
7,2 |
626,1 |
|
02 02 03 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
161,8 |
297,0 |
226,5 |
|
02 02 03 01 |
ა(ა)იპ გარე განათება |
85,0 |
104,5 |
110,0 |
|
02 02 03 02 |
გარე განათების ექსპლუატაცია |
76,8 |
192,5 |
116,5 |
|
02 02 04 |
სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
136,7 |
193,0 |
185,0 |
|
02 02 05 |
ბინათმშენებლობა |
7,3 |
564,3 |
41,3 |
|
02 02 06 |
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
0,0 |
300,9 |
327,4 |
|
02 03 |
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
40,5 |
265,6 |
147,7 |
|
02 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
0,0 |
517,0 |
526,2 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
2020 წლის დაფინანსებ
|
|
5 480,1 |
|||
|
02 01 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელიბის გზების, ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას. პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების და ქუჩების ა/ბეტონის საფარის და სხვა საგზაო ინფასტრუქტურის მოწყობა, |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქუჩების/გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 02 01 |
626,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს სოფელების სასმელი წყლების მოწყობას; ხიზაბავრის, საროს და ვარგავის სასმელი წყლის ცენტრალური მილსადენის 80% დაზიანებულია. გარკვეულ მონაკვეთებში მოსახლეობისათვის საერთოდ ვერ ხერხდება სასმელ წყლის მიწოდება. აღნიშნული პროექტით მოეწყობა გამოიცვლება წყლის მაგისტრალი და 4 სათავე ნაგებობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაკეთდება სტანდარტების შესაბამისად,რაც გამოიწვევს სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 02 03 |
226,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. პროგრამის მიზანია:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარეგანათების ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 02 04 |
185,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი
|
||
|
ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელი წყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების,სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სსამელი წყლის ექსპლოატაცია.
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბინათმშენებლობა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 02 05 |
41,3 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის შეძენა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მრავალსართულიანი კორპუსები რომელებიც საჭიროებენ საძირკვლის გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაციას. პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 02 06 |
327,4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებიოსაგან. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 03 |
147,6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 04 |
526,2 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად და პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა. |
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 655,8 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის
გეგმა
05 00
კულტურა,რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
857,5
645,9
655,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
175,7
189,0
204,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
5 ,5
6,6
9 ,0
05 01 02
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
170,2
182,4
195,0
05 01 02 01
სპორტული კლუბი
9, 9
0
0
05 01 02 02
ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება
110,3
122,4
135,0
05 01 02 03
ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო
50,0
60,0
60,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
595,1
344,7
343,3
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
595,1
344,7
343,3
05 02 01 01
ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
10,1
0,0
0,0
05 02 01 02
ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-ლებათა გაერთიანება კულ-ტურის ცენტრი
143,8
169,9
170,0
05 02 01 03
მთავარი ბიბლიოთეკა
60,9
64,3
65,0
05 02 01 04
სახელოვნებო სკოლები
97,0
100,0
108,3
05 02 01 05
ასპინძის შ.რუსთველის სახე-ლობის სახალხო მუზეუმი
2,0
0
0
05 02 01 07
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
281,3
10,5
0
05 03
ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება
36,6
47,6
45,0
05 04
რელიგია
50,0
64,7
63,5
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ღონისძიებები |
2020 წ დაფინანსება |
|
05 01 01 |
9,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის , განათლების, სპორტის,ძეგლთა დაცვის ,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებებით, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ცნობიერება 50% -60% ითაა გაზრდილი , 20-30% გაზრდილია გოგონებისა და ქალების სპორტულ ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობა და გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები . |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 01 02 02 |
135,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ ასპინძისმუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სპორტული ცენტრი აერთიანებს 5 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქვეპროგრამის აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სხვდასხვა სფეროში.(რაგბის,ფეხბურთის,მშვილდოსნობის,ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის და ძიუდოს სექციები) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 155 ბავშვი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე ადგილობრივ ღონისძიებებში
ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სახეობათა განვითრება, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა სპორტის სფეროში; სპორტული განათლების დონის ზრდა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო - |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 01 02 03 |
60,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო - |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო“ , რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ბავშვთა და მოზარდთა რაგბის განვითრება და პროფესიული რაგბის დამკვიდრება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა რაგბში. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 02 01 02 |
170,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან ,,თავისუფალი თეატრი“; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსაბლი ,,სამცხე“და ქართულ ხალხური ანსაბლი ,,წუნდა“, რომლებიც ცდილობენ აღმოაჩინონ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, ასევე ინარჩუნებენ ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ ტრადიციული ძირძველი ნაწარმოებების შენარჩუნებას. პროგრამის ფარგლებში ანსაბლები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთშორისო ფესტივალებში, გეგმავენ და ატარებენ სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებებს მოსახლეობისათვის. ასევე ზემო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგს, ტურისტული ბილიკების მოძიება-დაგეგმარებას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა კულტურის სფეროში; ტურისტებისათვის ეფექტური გარემოს შექმნა.
|
|
ქეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 02 01 03 |
ა(ა)იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა |
65,0 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - ასპინძის მთავარი ბილიოთეკა
|
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება. საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა. საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა. ქართული კულტურის მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა. საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების ორგანიზება. ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადებისდღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები"ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ხერთვისი ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი.(15 ბიბლიოთეკა) აღნიშნული ბიბლიოთეკების აღსადგენად გვესაჭიროება 19200 ლარი. მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისათვის.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა განახლებული წიგნადი ფონდი და კმაყოფილი მკითხველი.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
2020 წლისდაფინანსება |
|
05 02 01 04 |
108,3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა. |
||
|
სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და საესტრადო მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 130 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 18 თანამშრომელს. დაფინანსება 100 000 ლარი. პროგრამის ფარგლებში, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა ახორციელებს კულტურის მინისტრის 2007 წლის 7 მარტის #3/46 ბრძანებით დამტკიცებული დაწყებითი სამუსიკო– საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას, ( ხანგრძლივობა 6 წელი). სასწავლო პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ხელოვნების ნიმუშების– მუსიკალური ნაწარმოებების შესწავლა, ასევე კულტურული აქტივობების ორგანიზება: მათ შორის სკოლისა და რაიონის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ტექნიკის განვითარებისათვის კონკურსებსა და ფესტივალებში მათი მონაწილეობა, რისი საშუალებითაც ვლინდება მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. სკოლის მიზანია, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გამოვნების ჩამოყალიბებასა და აქტიური კულტურული მსმენელის აღზრდაზე. მოსწავლეთა და პედაგოგთა ხელშეწყობა– წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია –(კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია) მათი შემოქმედების დაფასება –(იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.) ასევე აღსანიშნავია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. სამუსიკო სკოლის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ (ფინანსური შესაძლებლობების მიხედვით ) ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება |
2020 წლისდაფინანსება |
|
05 03 |
45,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,განათლების,სპორტის,ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში კულტურის განვითარების ხელშეწყობას: სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას,გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტში მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია , მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა, მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაციის გაზრდა . |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
რელიგია |
2020 წლისდაფინანსება |
|
05 04 |
63,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე; |
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 512,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
პროგრამული |
დასახელება |
2018 წლის |
2019 წლის |
2020 წლის |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
301,2 |
710,9 |
512,0 |
|
06 01 |
ჯანდაცვა |
60,0 |
434,4 |
178,8 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება |
60,0 |
56,6 |
67,9 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
0,0 |
377,9 |
110,9 |
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
241,3 |
276,5 |
333,2 |
|
06 02 01 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
34,6 |
35,9 |
42,2 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა |
84,2 |
93,6 |
100,0 |
|
06 02 03 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
27,6 |
22,4 |
30,0 |
|
06 02 04 |
ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
06 02 05 |
სოციალური დახმარებები |
74,8 |
104,6 |
140,0 |
|
06 02 06 |
ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა |
დაფინანსება 2020 წელი |
|
06 01 01 |
67,9 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა.ა.ი.პ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი
|
||
|
პროგრამის აღწერა |
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგი...
|
||
|
პროგრამის მიზანი |
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ამბულატორიები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 01 02 |
110,9 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ამბულატორიული მომსახურეობის მიწოდების მიზნით საჯარო შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და ამ სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამბულატორების რეაბილიტაცია. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოფლის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომლობა. |
სოციალური უზრუნველყოფვა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 02 01 |
42,2 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური |
||
|
დპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 02 02 |
100,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით, არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციებისთანადაფინანსება:
ა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება შეადგენს: ა.ა. 1000 ლარამდე 50%; ა.ბ. 2000 ლარამდე 40%; ა.გ. 2000 - 4000 ლარამდე 35%; ა.დ. 4 000 ლარიდან ზევით არა უმეტეს 1500 (ერთიათას ხუთასი) ლარისა.
ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები,ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 75 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება შეადგენს: ბ.ა. 500 ლარამდე სრულად; ბ.ბ. 500 ლარიდან 1500 ლარამდე 50%; ბ.გ. 1 500 ლარიდან 3000 ლარამდე 40%; ბ.დ. 3 000 ლარიდან ზემოთ არაუმეტეს 1500 ლარისა.
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად (ბოლო 9 თვის განმავლობაში) მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე იმ მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, რომელთა დასაფინანსებელი თანხა აღემატება 300 (სამას) ლარს, მუნიციპალური თანადაფინანსება შეადგენს: ა. 1500 ლარამდე 50%; ბ. 2000 ლარამდე 40%; გ. 2000-4000 ლარამდე 35%; დ. 4000 ლარიდან ზევით არა უმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.
4. თანადაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან პაციენტის მიერ წარმოდგენილი ოპერაციამდელი (წინასწარ გაცემული) და ოპერაციის შემდგომ წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 02 03 |
30,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული ოჯახების ახალდაბადებულ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ვეტერანთ და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 02 04 |
1,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანისა“ და „იძულებით გადაადგილებულის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების სარიტუალო ხარჯების დაფარვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმატივის შესაბამისად: „ვეტერანისათვის“ 250 (ორას ორმოცდაათი) და „დევნილისათვის“ 200(ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახის წევრის, ნათესავის ან/და მემკვიდრის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური დახმარებები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 02 05 |
140,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ–მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთათვის და სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე. მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა |
||
|
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი |
2020 წლის დაფინანსება |
|
06 02 06 |
20,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება. |
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 24,3 ათასი ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2018 წლის |
2019 წლის |
2020 წლის |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 500,1 |
1 983,4 |
2 246,5 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 453,4 |
1 932,1 |
2 104,2 |
|
01 01 01 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
434,8 |
454,3 |
497,6 |
|
01 01 02 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
953,5 |
1 402,4 |
1 509,2 |
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
65,1 |
75,4 |
97,4 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
46,7 |
51,3 |
142,3 |
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში
|
ორგ.კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის gegma |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტი |
8 215,0 |
3 574,4 |
4 640,5 |
10 151,0 |
4 199,1 |
5 951,9 |
12 190,7 |
6 253,0 |
5 937,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
|
|
ხარჯები |
3 287,4 |
0,0 |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 329,2 |
56,6 |
4 272,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 197,6 |
0,0 |
1 197,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
726,8 |
0,0 |
726,8 |
1 019,7 |
68,2 |
951,5 |
1 059,0 |
49,0 |
1 010,0 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
|
სუბსიდიები |
1 194,4 |
0,0 |
1 194,4 |
1 349,8 |
0,0 |
1 349,8 |
1 427,0 |
0,0 |
1 427,0 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,5 |
0,0 |
15,5 |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227,4 |
0,0 |
227,4 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
341,2 |
0,0 |
341,2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
144,9 |
0,0 |
144,9 |
505,4 |
293,8 |
211,6 |
253,5 |
7,5 |
245,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 927,5 |
3 574,4 |
1 353,1 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
7 810,5 |
6 196,4 |
1 614,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4 926,8 |
3 574,4 |
1 352,4 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
7 810,5 |
6 196,4 |
1 614,1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
01 00 |
მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები |
1 500,1 |
0,0 |
1 500,1 |
1 983,4 |
15,6 |
1 967,8 |
2 246,5 |
0,7 |
2 245,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
|
|
ხარჯები |
1 452,0 |
0,0 |
1 452,0 |
1 601,6 |
0,0 |
1 601,6 |
1 926,5 |
0,0 |
1 926,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 197,6 |
0,0 |
1 197,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
371,3 |
0,0 |
371,3 |
373,0 |
0,0 |
373,0 |
497,2 |
0,0 |
497,2 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,2 |
0,0 |
6,2 |
15,2 |
0,0 |
15,2 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
80,7 |
0,0 |
80,7 |
99,9 |
0,0 |
99,9 |
152,8 |
0,0 |
152,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
269,0 |
0,7 |
268,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
269,0 |
0,7 |
268,3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 453,4 |
0,0 |
1 453,4 |
1 932,1 |
15,6 |
1 916,5 |
2 104,2 |
0,7 |
2 103,5 |
|
18 |
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
|
|
ხარჯები |
1 405,3 |
0,0 |
1 405,3 |
1 575,0 |
0,0 |
1 575,0 |
1 835,2 |
0,0 |
1 835,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 197,6 |
0,0 |
1 197,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
371,3 |
0,0 |
371,3 |
373,0 |
0,0 |
373,0 |
467,2 |
0,0 |
467,2 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,2 |
0,0 |
6,2 |
15,2 |
0,0 |
15,2 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
80,7 |
0,0 |
80,7 |
98,1 |
0,0 |
98,1 |
123,5 |
0,0 |
123,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
269,0 |
0,7 |
268,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
269,0 |
0,7 |
268,3 |
|
01 01 01 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
434,9 |
0,0 |
434,9 |
454,3 |
0,0 |
454,3 |
497,6 |
0,0 |
497,6 |
|
18 |
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18,0 |
|
18,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
ხარჯები |
433,0 |
0,0 |
433,0 |
454,3 |
0,0 |
454,3 |
495,6 |
0,0 |
495,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
309,8 |
0,0 |
309,8 |
324,1 |
0,0 |
324,1 |
354,5 |
0,0 |
354,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
59,2 |
0,0 |
59,2 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
8,6 |
0,0 |
8,6 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
62,1 |
0,0 |
62,1 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
01 01 02 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
953,5 |
0,0 |
953,5 |
1 402,4 |
15,6 |
1 386,8 |
1 509,2 |
0,7 |
1 508,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
63,0 |
|
63,0 |
68,0 |
|
68,0 |
68,0 |
|
68,0 |
|
|
ხარჯები |
907,2 |
0,0 |
907,2 |
1 045,4 |
0,0 |
1 045,4 |
1 242,2 |
0,0 |
1 242,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
604,8 |
0,0 |
604,8 |
716,4 |
0,0 |
716,4 |
795,0 |
0,0 |
795,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
280,6 |
0,0 |
280,6 |
279,1 |
0,0 |
279,1 |
358,3 |
0,0 |
358,3 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
17,4 |
0,0 |
17,4 |
33,6 |
0,0 |
33,6 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46,2 |
0,0 |
46,2 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
267,0 |
0,7 |
266,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
46,2 |
0,0 |
46,2 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
267,0 |
0,7 |
266,3 |
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
97,4 |
0,0 |
97,4 |
|
6 |
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4,0 |
|
4,0 |
4,0 |
|
4,0 |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
ხარჯები |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
97,4 |
0,0 |
97,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
32,5 |
0,0 |
32,5 |
35,7 |
0,0 |
35,7 |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
35,3 |
0,0 |
35,3 |
43,8 |
0,0 |
43,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
46,7 |
0,000 |
46,676 |
51,3 |
0,0 |
51,3 |
142,3 |
0,0 |
142,3 |
|
|
ხარჯები |
46,7 |
0,00 |
46,68 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
91,3 |
0,0 |
91,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
29,3 |
0,0 |
29,3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
0,0 |
24,3 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
0,0 |
24,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
0,0 |
24,3 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 02 03 |
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
49,7 |
0,0 |
49,7 |
83,0 |
0,0 |
83,0 |
|
|
ხარჯები |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,9 |
0,0 |
24,9 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
32,1 |
0,0 |
32,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
01 02 04 |
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
01 02 05 |
საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 907,9 |
3 574,4 |
1 333,4 |
5 264,0 |
3 191,1 |
2 072,9 |
7 560,3 |
5 756,8 |
1 803,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
318,1 |
0,0 |
318,1 |
896,4 |
293,8 |
602,6 |
521,0 |
7,5 |
513,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
88,7 |
0,0 |
88,7 |
265,1 |
0,0 |
265,1 |
197,3 |
0,0 |
197,3 |
|
|
სუბსიდიები |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
294,4 |
0,0 |
294,4 |
295,0 |
0,0 |
295,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
336,9 |
293,8 |
43,1 |
28,7 |
7,5 |
21,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 589,7 |
3 574,4 |
1 015,3 |
4 367,6 |
2 897,3 |
1 470,2 |
7 039,3 |
5 749,2 |
1 290,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4 589,7 |
3 574,4 |
1 015,3 |
4 367,6 |
2 897,3 |
1 470,2 |
7 039,3 |
5 749,2 |
1 290,1 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
4 561,6 |
3 574,4 |
987,2 |
3 119,0 |
2 099,9 |
1 019,1 |
5 480,1 |
4 667,9 |
812,3 |
|
|
ხარჯები |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
162,9 |
0,0 |
162,9 |
75,3 |
0,0 |
75,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
162,7 |
0,0 |
162,7 |
75,3 |
0,0 |
75,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 559,2 |
3 574,4 |
984,8 |
2 956,0 |
2 099,9 |
856,2 |
5 404,8 |
4 667,9 |
737,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4 559,2 |
3 574,4 |
984,8 |
2 956,0 |
2 099,9 |
856,2 |
5 404,8 |
4 667,9 |
737,0 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
305,8 |
0,0 |
305,8 |
1 362,4 |
797,5 |
564,9 |
1 406,3 |
784,7 |
621,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
302,4 |
0,0 |
302,4 |
714,9 |
293,8 |
421,1 |
437,7 |
7,5 |
430,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
სუბსიდიები |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
294,4 |
0,0 |
294,4 |
295,0 |
0,0 |
295,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
647,6 |
503,7 |
143,8 |
968,6 |
777,1 |
191,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
647,6 |
503,7 |
143,8 |
968,6 |
777,1 |
191,4 |
|
02 02 01 |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,1 |
483,9 |
142,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,1 |
483,9 |
142,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,1 |
483,9 |
142,2 |
|
02 02 03 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
297,0 |
0,0 |
297,0 |
226,5 |
0,0 |
226,5 |
|
|
ხარჯები |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
196,3 |
0,0 |
196,3 |
224,0 |
0,0 |
224,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
02 02 03 01 |
აიპ გარე განათება |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
104,5 |
0,0 |
104,5 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
|
|
ხარჯები |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
104,5 |
0,0 |
104,5 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
|
|
სუბსიდიები |
85,0 |
|
85,0 |
104,5 |
|
104,5 |
110,0 |
|
110,0 |
|
02 02 03 02 |
გარე განათების ექსპლოატაცია |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
192,5 |
0,0 |
192,5 |
116,5 |
0,0 |
116,5 |
|
|
ხარჯები |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
02 02 04 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
185,0 |
0,0 |
185,0 |
|
|
ხარჯები |
133,3 |
0,0 |
133,3 |
189,9 |
0,0 |
189,9 |
185,0 |
0,0 |
185,0 |
|
|
სუბსიდიები |
133,3 |
|
133,3 |
189,9 |
0,0 |
189,9 |
185,0 |
|
185,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 05 |
ბინათმშენებლობა |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
564,3 |
524,2 |
40,0 |
41,3 |
15,3 |
25,9 |
|
|
ხარჯები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
328,7 |
293,8 |
35,0 |
28,7 |
7,5 |
21,2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
328,7 |
293,8 |
35,0 |
28,7 |
7,5 |
21,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
235,6 |
230,5 |
5,1 |
12,6 |
7,8 |
4,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
235,6 |
230,5 |
5,1 |
12,6 |
7,8 |
4,8 |
|
02 02 06 |
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
327,4 |
285,4 |
42,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
327,4 |
285,4 |
42,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
327,4 |
285,4 |
42,0 |
|
02 03 |
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
40,5 |
0,0 |
40,5 |
265,6 |
0,0 |
265,6 |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
|
|
ხარჯები |
13,4 |
0,0 |
13,4 |
18,6 |
0,0 |
18,6 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
7,9 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27,1 |
0,0 |
27,1 |
247,0 |
0,0 |
247,0 |
139,7 |
0,0 |
139,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
27,1 |
0,0 |
27,1 |
247,0 |
0,0 |
247,0 |
139,7 |
0,0 |
139,7 |
|
02 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
293,8 |
223,2 |
526,2 |
304,2 |
222,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
293,8 |
223,2 |
526,2 |
304,2 |
222,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
293,8 |
223,2 |
526,2 |
304,2 |
222,0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
|
ხარჯები |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
03 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
|
ხარჯები |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
04 00 |
განათლება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
1 280,7 |
616,4 |
664,3 |
936,2 |
396,2 |
540,0 |
|
|
ხარჯები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
534,3 |
68,2 |
466,1 |
561,0 |
49,0 |
512,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
512,0 |
0,0 |
512,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
746,4 |
548,2 |
198,2 |
375,1 |
347,1 |
28,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
299,0 |
548,2 |
198,2 |
375,1 |
347,1 |
28,0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
765,1 |
268,4 |
496,7 |
524,9 |
6,9 |
518,1 |
|
|
ხარჯები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
512,0 |
0,0 |
512,0 |
|
|
სუბსიდიები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
512,0 |
0,0 |
512,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
299,0 |
268,4 |
30,6 |
13,0 |
6,9 |
6,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
299,0 |
268,4 |
30,6 |
13,0 |
6,9 |
6,1 |
|
04 01 01 |
ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
470,4 |
0,0 |
470,4 |
517,7 |
0,0 |
517,7 |
|
|
ხარჯები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
512,0 |
0,0 |
512,0 |
|
|
სუბსიდიები |
414,4 |
|
414,4 |
466,1 |
|
466,1 |
512,0 |
|
512,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
5,7 |
0,0 |
5,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
5,7 |
0,0 |
5,7 |
|
04 01 02 |
ბაღების რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
268,4 |
26,3 |
7,2 |
6,9 |
0,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
268,4 |
26,3 |
7,2 |
6,9 |
0,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
268,4 |
26,3 |
7,2 |
6,9 |
0,4 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515,6 |
348,0 |
167,6 |
411,2 |
389,3 |
21,9 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,2 |
340,2 |
21,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,2 |
340,2 |
21,9 |
|
04 03 01 |
ზიგადი საჯარო სკოლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515,6 |
348,0 |
167,6 |
411,2 |
389,3 |
21,9 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,2 |
340,2 |
21,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,2 |
340,2 |
21,9 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
857,5 |
0,0 |
857,5 |
645,9 |
0,0 |
645,9 |
655,8 |
0,0 |
655,8 |
|
|
ხარჯები |
573,1 |
0,0 |
573,1 |
631,6 |
0,0 |
631,6 |
639,6 |
0,0 |
639,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
38,4 |
0,0 |
38,4 |
47,3 |
0,0 |
47,3 |
35,5 |
0,0 |
35,5 |
|
|
სუბსიდიები |
481,8 |
0,0 |
481,8 |
512,7 |
0,0 |
512,7 |
532,1 |
0,0 |
532,1 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
68,6 |
0,0 |
68,6 |
72,0 |
0,0 |
72,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
283,0 |
0,0 |
284,4 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
16,2 |
0,0 |
16,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
283,7 |
0,0 |
283,7 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
16,2 |
0,0 |
16,2 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
175,8 |
0,0 |
175,8 |
189,0 |
0,0 |
189,0 |
204,0 |
0,0 |
204,0 |
|
|
ხარჯები |
175,6 |
0,0 |
175,6 |
187,6 |
0,0 |
187,6 |
201,3 |
0,0 |
201,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
სუბსიდიები |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
181,0 |
0,0 |
181,0 |
192,3 |
0,0 |
192,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
|
|
ხარჯები |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
170,3 |
0,0 |
170,3 |
182,4 |
0,0 |
182,4 |
195,0 |
0,0 |
195,0 |
|
|
ხარჯები |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
181,0 |
0,0 |
181,0 |
192,3 |
0,0 |
192,3 |
|
|
სუბსიდიები |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
181,0 |
0,0 |
181,0 |
192,3 |
0,0 |
192,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
05 01 02 01 |
სპორტული კლუბი |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
10,0 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
05 01 02 02 |
ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება |
110,3 |
0,0 |
110,3 |
122,4 |
0,0 |
122,4 |
135,0 |
0,0 |
135,0 |
|
|
ხარჯები |
110,1 |
0,0 |
110,1 |
121,0 |
0,0 |
121,0 |
132,3 |
0,0 |
132,3 |
|
|
სუბსიდიები |
110,1 |
|
110,1 |
121,0 |
|
121,0 |
132,3 |
|
132,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
|
05 01 02 03 |
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
სუბსიდიები |
50,0 |
|
50,0 |
60,0 |
|
60,0 |
60,0 |
|
60,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
343,3 |
0,0 |
343,3 |
|
|
ხარჯები |
311,7 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
339,8 |
0,0 |
339,8 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
282,0 |
0,0 |
283,4 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
|
05 02 01 |
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
343,3 |
0,0 |
343,3 |
|
|
ხარჯები |
311,7 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
339,8 |
0,0 |
339,8 |
|
|
სუბსიდიები |
301,2 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
339,8 |
0,0 |
339,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
282,0 |
0,0 |
283,4 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
282,7 |
0,0 |
282,7 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
05 02 01 01 |
ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
10,1 |
|
10,1 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
05 02 01 02 |
ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი |
143,8 |
0,0 |
143,8 |
169,9 |
0,0 |
169,9 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
|
|
ხარჯები |
143,1 |
0,0 |
143,1 |
169,9 |
0,0 |
169,9 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
|
|
სუბსიდიები |
143,1 |
|
143,1 |
169,9 |
|
169,9 |
170,0 |
|
170,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 01 03 |
მთავარი ბიბლიოთეკა |
60,9 |
0,0 |
60,9 |
64,3 |
0,0 |
64,3 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
|
ხარჯები |
59,5 |
0,0 |
59,5 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
|
|
სუბსიდიები |
46,5 |
0,0 |
59,5 |
61,8 |
|
61,8 |
61,5 |
|
61,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
05 02 01 04 |
სახელოვნებო სკოლები |
97,0 |
0,0 |
97,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
108,3 |
0,0 |
108,3 |
|
|
ხარჯები |
97,0 |
0,0 |
97,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
108,3 |
0,0 |
108,3 |
|
|
სუბსიდიები |
99,5 |
|
97,0 |
100,0 |
|
100,0 |
108,3 |
|
108,3 |
|
05 02 01 05 |
ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
2,0 |
|
2,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
05 02 01 07 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
47,6 |
0,0 |
47,6 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
ხარჯები |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
47,6 |
0,0 |
47,6 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34,9 |
0,0 |
34,9 |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
05 04 |
რელიგია |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,5 |
0,0 |
63,5 |
|
|
ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,5 |
0,0 |
63,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,5 |
0,0 |
63,5 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
301,2 |
0,0 |
301,2 |
710,9 |
376,0 |
335,0 |
512,0 |
99,3 |
412,7 |
|
|
ხარჯები |
301,2 |
0,0 |
301,2 |
333,1 |
0,0 |
333,1 |
401,1 |
0,0 |
401,1 |
|
|
სუბსიდიები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
76,6 |
0,0 |
76,6 |
87,9 |
0,0 |
87,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
221,3 |
0,0 |
221,3 |
256,5 |
0,0 |
256,5 |
313,2 |
0,0 |
313,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
06 01 |
ჯანდაცვა |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
434,4 |
376,0 |
58,5 |
178,8 |
99,3 |
79,4 |
|
|
ხარჯები |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
ხარჯები |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
|
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
67,9 |
|
67,9 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
241,3 |
0,0 |
241,3 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
333,2 |
0,0 |
333,2 |
|
|
ხარჯები |
241,3 |
0,0 |
241,3 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
333,2 |
0,0 |
333,2 |
|
|
სუბსიდიები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
221,3 |
0,0 |
221,3 |
256,5 |
0,0 |
256,5 |
313,2 |
0,0 |
313,2 |
|
06 02 01 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
42,2 |
0,0 |
42,2 |
|
|
ხარჯები |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
42,2 |
0,0 |
42,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
42,2 |
0,0 |
42,2 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
ხარჯები |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
06 02 03 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
06 02 04 |
ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
06 02 05 |
სოციალური დახმარებები |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
140,0 |
0,0 |
140,0 |
|
|
ხარჯები |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
140,0 |
0,0 |
140,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
140,0 |
0,0 |
140,0 |
|
06 02 06 |
ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
სუბსიდიები |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 24,3 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
|