⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2022)

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 18.12.2020
ძალაში შესვლა 01.01.2021
ძალის დაკარგვა 01.01.2022
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 23/12/2020
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 14,525 სიტყვა · ~73 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
18.12.2020 მიღება
01.01.2021 ძალაში შესვლა
01.01.2022 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბამში გზის მოწყობისსამუშაოები
2 სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
3 სოფელ  ბერეთისაში  ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა
4 სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის  ეკლესიასთან მისასვლელი გზის  მოწყობა
5 სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
6 სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
7 სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
8 სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
9 სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მწყობის სამუშაოები
10 სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
11 სოფელ ქვაციხეში ბედინაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
12 სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
13 სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
14 სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
15 სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №27 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით: თავი I ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის  ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  I. შემოსავლები 29027.312 30059.412 22413.258 7899.154 20100.200 19870.200 230.000  გადასახადები 10749.432 10596.100 10596.100 0,00 12595.200 12595.200  გრანტები 9752.915 8944.687 1045.533 7899.154 230.0 0,0 230.000  სხვა  შემოსავლები 8524.965 10518.625 10518.625 0.0 7275.0 7275.0  II. ხარჯები 16038.058 15312.290 14265.857 1046.433 16331.100 16101.100 230.000  შრომის ანაზღაურება 2236.451 2046.200 1946.200 100.0 2396.400 2296.400 100.000  საქონელი და მომსახურება 1653.222 1945.115 1108.682 836.433 1295.600 1275.600 20.000  პროცენტი 38.458 24.102 24.102 51.100 51.100 0.00  სუბსიდიები 8225.446 8678.132 8578.132 100,000 10324.500 10224.500 100,000 გრანტები 65.210 39.975 39.975 0.0 0.00 0.00 0.00  სოციალური უზრუნველყოფა 1612.059 2017.252 2007.252 10.0 1721.500 1711.500 10.000  სხვა ხარჯები 2207.212 561.514 561.514 0.0 542.000 542.000  III. საოპერაციო სალდო 12989.254 14747.122 7894.401 6852.721 3769.100 3769.100 0.000  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18514.913 18254.977 10097.245 8157.732 3692.500     3692.500 0.000  ზრდა 18587.131 18507.977 10350.245 8157.732 3725.500 3725.500 0.000  კლება 72.218 253.000 253.000 0.0 33.000 33.000 0.000  V. მთლიანი სალდო -5525.659 -3507.855 -2202.844 -1305.011 76.600 76.600 0.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -5564.051 -  3560.537 -    2255.526 -   1305.011 0.000 0.000 0.000  ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000  კლება 5564.051 3560.5 2255.5 1305.0 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 5564.051 3560.5 2255.5 1305.0 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება -38.392 -38.392 -38.392 0.0 0.000 0.000 0.000  კლება 38.392 38.392 38.392 0.0 -76.600 -76.600 0.000      საშინაო 38392 -76.600 -76.600 0.000            სესხები 0.0 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი        0,0 0,0       0,0 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის  ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი  შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდები  შემოსულობები 29099.530 30312.412 22413.258  7899.154  20133.200 19903.200 230.000  შემოსავლები 29027.312  30059.412 22160.258  7899.154 20100.200 19870.200  230.000  არაფინანსური აქტივების კლება 72.218 253.0 253.0  0.00 33.000 33.000  გადასახდელები  34724.336  33872.949 24668.784  9204.165 20133.200 19903.200 230.000  ხარჯები 16038.058  15312.290 14265.857 1046.433 16331.100 16101.100 230.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა  18647.886  18507.977  10350.245  8157.732 3725.500 3725.500 0.000  ვალდებულებების კლება 38.392 52.682 52.682  0.00  76.600  76.600  0.000  ნაშთის ცვლილება 5564.051  3560.537  2255.526  1305.011 0,000 0,0 00   0.000 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20100.200  ათასი  ლარით: ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20100.200  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის  ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  შემოსავლები 29027.312 30059.412 22160.258 7899.154 20100.200 19870.200 230.000        გადასახადები 10749.432 10596.100 10596.100 0.0 12595.200 12595.200 0.000        გრანტები 9752.915 8944.687 1045.533 7899.154 230.000 0,000 230.000        სხვა შემოსავლები 8524.965 10518.625 10518.625 0.0 7275.000 7275.000 0.000 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12595.2000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის  ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  გადასახადები 10749.432 10596.100 10596.100 0.00 12595.200 12595.200 0.000       საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000       დამატებითი ღირებულების გადასახადი 7863.770 7996.100 7996.100 0.0 9995.200 9995.200 0.0       ქონების გადასახადი 2885.662 2600.0 2600.0 0.0 2600,000 2600,000 0.0       საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1722.054 1275.0 1275.0 0.0 1275,000 1275,000 0.000       უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.000 0.000 0.0 0,000 0,000 0.000       ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 20.825 10.0 10.0 0.0 10,000 10,000 0.000       სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 73.544 65.0 65.0 0.0 65.000 65.000 0.000       არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1069.239 1250.0 1250.0 0.0 1250,000 1250,000 0.000 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 230.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  გრანტები 9752.915 8944.687 230.000    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 26.200 0.0  0.0  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9726.715 8944.687 0,0    გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.00  0.0  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 1183.261 2168.286    230,0    კაპიტალური ტრანსფერი 8543.454 6776.401 0.0  სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის : 0.0 0.0 0.0                         სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 0.0 0.0  0.0       საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 0.0  0.0       აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.0  0.0 0.0  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7275.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  სხვა შემოსავლები 8524.965 10518.625 7275.000  შემოსავლები საკუთრებიდან 5098.682 8028.617 5125.000 პროცენტი 318.026 230.0 100.000  რენტა 4780.656 7798.617 5025.000  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2038.241 2080.400 2050.000       ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2038.241 2080.400 2050.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.400 0,00 0.0       სანებართვო მოსაკრებელი 3.335 35.0 35.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2024.000 2000,000 2000.000       ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  10.506 25,000 15.000       არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0,00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 228.140 255.400 100.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1159.902 154.208 0.000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16331.100 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019  წლის  ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  ხარჯები 16038.058           15312.290   14265.857   6852.721   16331.100 16101.100 230.000  შრომის ანაზღაურება 2236.451      2046.200   1946.200   100.000 2396.400 2296.400 100.000  საქონელი და მომსახურება 1653.222       1945.115    1108.682   836.433     1295.600 1275.600 20.000  პროცენტები 38.458     24.102   24.102      0.0                   51.100 51.100 0.000  სუბსიდიები         8225.446   8678.132      8578.132   100,000     10324.500 10224.500 100,000  სოციალური უზრუნველყოფა 1612.059   2017.252   2007.252   10.0     1721.500 1721.500 0.00  სხვა ხარჯები 2207.212   561.514      561.514   0.0   542.000 542.000 0.000 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3692.500 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3725.500 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 33.000 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 582.446 35.917 139.000  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 0.0 35.917 139.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 16253.497 15388.462 3353.500  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 14200.858 12846.920 3243.500  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 224.936 246.255 110.000  02 03     გარე განათება 5.650 419.720 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 324.232 348.054 0.000 02.07 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1492.125 1507.513 0.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 0,0 20.0 0.000  02 09     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 35.285 101.909 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 8.088 135.559 70.000  03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 8.088 135.559 0.0  03 05     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0,0 0,00 70.000  04 00  განათლება 1118.478 2627.515 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 101.738 75.300 0,000  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 78.0 518,532 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 938.740 1147.830 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 605.290 320.524 163.000  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 373.330 233.744 113.000  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 231.960 86.780 50.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 88.175 0,0 0,0       06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 0,0 0,0 0.0  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 18647.886 18507.977 3725.500 ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 72.218 253.0 33.0  ძირითადი აქტივები 22.597 249 25.0  არაწარმოებული აქტივები 1.883 4.0 6.0         მიწა 1.883 4.0 6.0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი  დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3695.824   3446,439   4005.700    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3695.824   3446,439   3651.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3695.824   3206.546 3651.000  7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა            0.0    12,349   100.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები               0.0                  19.794             227.700   7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0 207.750 27.000  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 14480.858   13336.420   3743.500  7.4 5  ტრანსპორტი 13212.235      11899.163           3743.500    7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 13212.235 11899.163   3743.500      7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 280.0 0.0   0,000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 988.623 1437.257 0.00  7.5  გარემოს დაცვა 1647.919   1498.909 1510.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1647.919          1498.909   1510.000  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 901,830   3400.738   1167,500  7.6 1  ბინათმშენებლობა       2110.353   349.950 300.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება   369.661 436.306 0,0  7.6 3  წყალმომარაგება 224.936     814.255 550.000  7.6 4  გარე განათება 5.650  706.520 317.500  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 1132.089   1093.707         0,000  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 269.057     179.995   185.000    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 132.322   140.0   145.000   7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 136.735 39.995 40.000  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 4141.792   3661.126   3815.000    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1769.689   1505.506       1570.000    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 2157.138   1908.300   2015.000    7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 106.218   131.0   110.000   7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 108.747 116.320 120.000  7.9  განათლება 4872.273   6402.431   4000.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 2922.840 3021.0   4000.000    7.9 2  ზოგადი განათლება        1871.433 1404.385              0,0    7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0,0 0,0             0,0   70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 78.0 1977.046     0.0  7 10  სოციალური დაცვა 1647.884   1946.891         1706.5      7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 166.180   177.200          947.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 691.878 591.774 625,0 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 153.830 172.610 322,0  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 17.0   25.0   25.0  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 332.500   611.250           344.0    7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 146.396   222.057                  75,5    7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 108.900 147.0             315,0  სულ 34724.336             33872.949   20133.2   მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3769.100 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 12989.254   14747.122   3769.100    მთლიანი სალდო -5525.659   -3507.855   76.600 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება -5564.051 -3560.537   0.0  ზრდა 0.0 0.0     0.0              ვალუტა და დეპოზიტი 0,0 0.0     0.0      კლება 5564.051 3560.537   0,0           ვალუტა და დეპოზიტი 5564.051                   3560.537   0.0  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები; ინფრასტრუქტურის განვითარება; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;                                                                                                                                                                                                    ათასი ლარი 2021-2024 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობით პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4005.7 4500.0 4500.0 4500.0 მ.შ. რიცხოვნობა 200.0 200.0 200.0 200.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები  0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 4911.0 4000.0 4500.0 4800.0 მ.შ. რიცხოვნობა 98.0 100.0 100.0 100.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1510.0 1490.0 1490.0 1500.0 მ.შ. რიცხოვნობა 198.0 198.0 198.0 198.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები 04 00 განათლება 4000.0 4700.0 4700.0 4800.0 მ.შ. რიცხოვნობა 702.0 702.0 720.0 730.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები        05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა  და სპორტი 3890.0 4000.0 4000.0 4000.0 მ.შ. რიცხოვნობა 542.0 545.0 545.0 550.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები       06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1891.5 1900.0 2000.0 2000.0 მ.შ. რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 19.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები სულ ჯამი 20133.2 20590.0 21190.0 21600.0 მ.შ. რიცხოვნობა 1759.0 1764.0 1787.0 1797.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4900.000 4000.000 4500.000 4800.000 მ.შ. რიცხოვნობა 98.0 100.0 100.0 100.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა 02 01 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია  (ინფრასტრუქტურის სამსახური) პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021-2024 წლები პროგრამის მიზანი საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 180 კილომეტრი . მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. პროგრამის ბიუჯეტი პროგრამის დასახელება სულ 2021 წელი 2022 2023 2024 გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 20777.900 3193.500 4276,8 6125,8 7181,8 სულ პროგრამა 20777.900 3193.500 4276,8 6125,8 7181,8 ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 02 01 02 ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი ქვეპროგრამის დასახელება ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიატურის მუნიციპალიტეტის მერია (-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეტილმოწყობის სამსახური) დაფინანსების წყარო დასახელება 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 3193.500 სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 სულ ქვეპროგრამა 3193.500 ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის უმეტესობა დაზიანებულია. პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 11 კილომეტრი გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  № დასახელება გრძივი მეტრი ერთეულის ფასი სულ ღირებულება (ლარი) 1 სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბამში გზის მოწყობისსამუშაოები 41245 2 სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 121806 3 სოფელ  ბერეთისაში  ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა 43775 4 სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის  ეკლესიასთან მისასვლელი გზის  მოწყობა 210000 5 სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 101857 6 სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები 120000 7 სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 39273 8 სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 38888 9 სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მწყობის სამუშაოები 27061 10 სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 41243 11 სოფელ ქვაციხეში ბედინაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 54876 12 სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 27190 13 სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 31457 14 სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 38120 15 სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები 53716 16 სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები 50997 17 სოფელ მოხოროთუბანში ბიდაურების გზის მოწყობის სამუშაოები 45632 18 სოფელ სარქველეთუბნის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები 49278 19  სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 61434 20 სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების გზის მოწყობის სამუშოები 29397 21 სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები 40432 22  სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილის  უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 32226 23 სოფელ ითხვისში ლომიძეები ჩუბინიძეების  უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 37584 24 სოფელ ითხვისში ღავთძე ნადირაძეების  უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 27932 25 სოფელ წირქვალში კოროლეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 180451 26 სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 50681 27 სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნისგზის მოწყობის სამუშაოები 33698 28 სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 33257    29 სოფელ გეზრულში გვალიეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 38311 30 სოფელ გეზრულში გორდელაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 28368 31 სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 24709 32 სოფელ გეზრულში მანცხაშვილები-ლომიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 79900 33 სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 162113 34 სოფელ სვერში  ქვედა სვერში  გზის მოწყობის სამუშაოები 13586 35 სოფელ ვაჭევში ბუკეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 50000 36 სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 31398 37 სოფელ ვაკევისაში გზის მოწყობი სამუშაოები 187186 38 სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები 41927 39 სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მოწყობის სამუშოები 35536 40 სოფელ კაცხში ხარათიშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები 40432    41 სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები-ღელის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 156467   42 სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 21212 43 სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 44387 44 სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები 15356 45 სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები 19106 46 შესასრულებელი სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების თანხა 250000 47 თანადაფინანსების თანხა 290000 სულ    ჯამი 3193500 პროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2021 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) დაფინანსება 2021-2024 წლებზე (ათას ლარში) 02 03 550.0 2500.0 პროგრამის განმახორციელებელი შპს „ჭიათურის წყალი“ პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე წყალმომარაგებით მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს  (მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული) ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2021 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 317.5 პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის   ტერიტორიის 99%. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე . აღნიშნული ასიგნება გაიცემა  მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 01 317.5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 550.0     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც  განახორციელებს  ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე  უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას. ასევე უზრუნველყოფს  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 01 550.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს „  ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და  ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები ქალაქ ჭიათურის  მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე  მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.ასევე უზრუნველყოფს  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 300.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 03 300.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის  ქუჩაზე საბაგირო გზის მიმდებარედ არსებული  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია, არმაშენებლის ქუჩაზე, საბაგირო გზის მიმდებარედ ორი ცხრასართულიანი კორპუსის ფასადის აღდგენის სამუშაოები და 9 აპრილის ქუჩაზე, საბაგირო გზის მიმდებარედ არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადის აღდგენის სამუშაოები. მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას 2021  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 01 1440.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. პროგრამის დასახელება კოდი კაპიტალუ რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2021-2024 წლების დაფინანსება  ათას ლარში  03 03  70.0 490,0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  დამატებით  განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება  საჭიროების შესაბამისად. 2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით ასოცდაათი  ცალი სანაგვე ურნის შეძენა. მოსალოდნელი შედეგი დამატებით  შეძენილი და საჭიროებისამებრ განთავსებული  130 ცალი სანაგვე ურნა. მუხლი 15🔗. განათლება 04 00 სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.  პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა  4000.000  4700.000 4700.000  4800.000 მ.შ. რიცხოვნობა 702  702  720  730 მ.შ. ახალი ინიციატივები პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 4000.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი  05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი             3815.000                4000.0           4000.0                      4000.0 მ.შ. რიცხოვნობა                                       542.0                                       545.0                                       545.0                 545.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 1570.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის   №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ – სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  – ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:   – ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;   – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;   – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 1570.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის   №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ – სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  – ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:   – ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;   – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;   – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 01 920.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ – №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ – №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 02 400.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 10 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ – რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 03 250.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                        ა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე კულტურის სფეროს განვითარება 05 02 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს განვითარება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 2125.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ – №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, ააიპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 1965.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ – №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, ააიპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 01 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 368 მოსწავლეს,საიდანაც 85 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 91 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 02 220.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ – გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ – გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 03 65.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი. სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 04 280.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 05 1100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი – სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს. ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  – 256 მოსწავლე; ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124  მოსწავლე ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა – 509 მოსწავლე გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა – 14 მოსწავლე სასწავლო სექტორი – 43 მოსწავლე (უფასო) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 03 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის ქორწინების პირველ სართულზე  ფასადის მოწყობის სამუშაოებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 60.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური მუხლი 17🔗 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი  05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                                    1891.5                                    1900.0                                    2000.0                                    2000.0 მ.შ. რიცხოვნობა                                       19.0                                       19.0                                       19.0                                       19.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 145.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 02 40.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს. პროგრამის მიზანი მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალური პროგრამები  06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 947.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 580.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 45,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. პროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 180.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 140,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 2.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 5.5 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   პროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 200.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. პროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 62.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; პროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 25.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 4.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს პროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 22.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით პროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 344.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება; პროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  05 01 113.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 75.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 150.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები); ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები; გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი; დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები); ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 6.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით: ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით; ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით; გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით; პროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  06 70,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2021  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 78.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. თავი III ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა 2021  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 34,663.581 11,221.662 23,441.919 33,872.612 9,204.165 24,668.447 20,133.200 230.000 19,903.200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,605.000 0.000 1,605.000 1,717.000 0.000 1,717.000 1,759.000 0.000 1,759.000 ხარჯები 15,940.476 1,179.350 14,761.126 15,357.894 1,043.933 14,313.961 16,331.100 230.000 16,101.100 შრომის ანაზღაურება 2,236.451 90.062 2,146.389 2,046.200 100.000 1,946.200 2,396.400 100.000 2,296.400 საქონელი და მომსახურება 1,638.687 957.471 681.216 2,002.335 833.933 1,168.402 1,295.600 20.000 1,275.600 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.458 0.000 38.458 24.102 0.000 24.102 51.100 0.000 51.100 სუბსიდიები 8,226.796 99.299 8,127.497 8,686.632 100.000 8,586.632 10,324.500 100.000 10,224.500 გრანტები 65.210 0.000 65.210 70.652 0.000 70.652 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,612.059 9.300 1,602.759 1,965.558 10.000 1,955.558 1,721.500 10.000 1,711.500 სხვა ხარჯები 2,122.815 23.218 2,099.597 562.415 0.000 562.415 542.000 0.000 542.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,684.713 10,042.312 8,642.401 18,462.036 8,160.232 10,301.804 3,725.500 0.000 3,725.500 ძირითადი აქტივები 18,684.713 10,042.312 8,642.401 18,462.036 8,160.232 10,301.804 3,725.500 0.000 3,725.500 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 38.392 0.000 38.392 52.682 0.000 52.682 76.600 0.000 76.600 საშინაო 38.392 0.000 38.392 52.682 0.000 52.682 76.600 0.000 76.600 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3,725.824 138.058 3,587.766 3,446.439 120.000 3,326.439 4,005.700 120.000 3,885.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 200.000 0.000 200.000 200.000 0.000 200.000 ხარჯები 3,104.986 138.058 2,966.928 3,357.840 118.400 3,239.440 3,790.100 120.000 3,670.100 შრომის ანაზღაურება 2,236.451 90.062 2,146.389 2,046.200 100.000 1,946.200 2,396.400 100.000 2,296.400 საქონელი და მომსახურება 689.776 24.778 664.998 1,125.807 18.400 1,107.407 1,205.600 20.000 1,185.600 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.458 0.000 38.458 24.102 0.000 24.102 51.100 0.000 51.100 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 7.214 0.000 7.214 20.652 0.000 20.652 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 12.075 0.000 12.075 18.667 0.000 18.667 15.000 0.000 15.000 სხვა ხარჯები 121.012 23.218 97.794 122.412 0.000 122.412 122.000 0.000 122.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 582.446 0.000 582.446 35.917 1.600 34.317 139.000 0.000 139.000 ძირითადი აქტივები 582.446 0.000 582.446 35.917 1.600 34.317 139.000 0.000 139.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 38.392 0.000 38.392 52.682 0.000 52.682 76.600 0.000 76.600 საშინაო 38.392 0.000 38.392 52.682 0.000 52.682 76.600 0.000 76.600 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,723.324 138.058 3,585.266 3,206.546 120.000 3,086.546 3,651.000 120.000 3,531.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 200.000 0.000 200.000 200.000 0.000 200.000 ხარჯები 3,102.486 138.058 2,964.428 3,132.237 118.400 3,013.837 3,512.000 120.000 3,392.000 შრომის ანაზღაურება 2,236.451 90.062 2,146.389 2,046.200 100.000 1,946.200 2,396.400 100.000 2,296.400 საქონელი და მომსახურება 687.276 24.778 662.498 903.324 18.400 884.924 978.600 20.000 958.600 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.458 0.000 38.458 24.102 0.000 24.102 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 7.214 0.000 7.214 20.652 0.000 20.652 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 12.075 0.000 12.075 18.667 0.000 18.667 15.000 0.000 15.000 სხვა ხარჯები 121.012 23.218 97.794 119.292 0.000 119.292 122.000 0.000 122.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 582.446 0.000 582.446 35.917 1.600 34.317 139.000 0.000 139.000 ძირითადი აქტივები 582.446 0.000 582.446 35.917 1.600 34.317 139.000 0.000 139.000 ვალდებულებების კლება 38.392 0.000 38.392 38.392 0.000 38.392 0.000 0.000 0.000 საშინაო 38.392 0.000 38.392 38.392 0.000 38.392 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 699.421 0.000 699.421 723.145 0.000 723.145 751.400 0.000 751.400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 ხარჯები 653.295 0.000 653.295 718.145 0.000 718.145 736.400 0.000 736.400 შრომის ანაზღაურება 461.835 0.000 461.835 472.700 0.000 472.700 490.000 0.000 490.000 საქონელი და მომსახურება 112.225 0.000 112.225 161.445 0.000 161.445 162.400 0.000 162.400 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.806 0.000 2.806 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სხვა ხარჯები 76.429 0.000 76.429 82.000 0.000 82.000 82.000 0.000 82.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.126 0.000 46.126 5.000 0.000 5.000 15.000 0.000 15.000 ძირითადი აქტივები 46.126 0.000 46.126 5.000 0.000 5.000 15.000 0.000 15.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფასეულობები 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2,866.347 23.218 2,843.129 2,339.504 0.000 2,339.504 2,742.900 0.000 2,742.900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153.000 153.000 162.000 162.000 162.000 162.000 ხარჯები 2,324.296 23.218 2,301.078 2,282.195 0.000 2,282.195 2,643.900 0.000 2,643.900 შრომის ანაზღაურება 1,674.758 0.000 1,674.758 1,473.500 0.000 1,473.500 1,806.400 0.000 1,806.400 საქონელი და მომსახურება 550.014 0.000 550.014 710.982 0.000 710.982 785.500 0.000 785.500 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.458 0.000 38.458 24.102 0.000 24.102 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 გრანტები 7.214 0.000 7.214 20.652 0.000 20.652 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 9.269 0.000 9.269 15.667 0.000 15.667 12.000 0.000 12.000 სხვა ხარჯები 44.583 23.218 21.365 37.292 0.000 37.292 40.000 0.000 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 503.659 0.000 503.659 18.917 0.000 18.917 99.000 0.000 99.000 ძირითადი აქტივები 503.659 0.000 503.659 18.917 0.000 18.917 99.000 0.000 99.000 ვალდებულებების კლება 38.392 0.000 38.392 38.392 0.000 38.392 0.000 0.000 0.000 საშინაო 38.392 0.000 38.392 38.392 0.000 38.392 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 157.556 114.840 42.716 143.897 120.000 23.897 156.700 120.000 36.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 124.895 114.840 10.055 131.897 118.400 13.497 131.700 120.000 11.700 შრომის ანაზღაურება 99.858 90.062 9.796 100.000 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 25.037 24.778 0.259 30.897 18.400 12.497 30.700 20.000 10.700 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.661 0.000 32.661 12.000 1.600 10.400 25.000 0.000 25.000 ძირითადი აქტივები 32.661 0.000 32.661 12.000 1.600 10.400 25.000 0.000 25.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0.000 0.000 0.000 32.143 0.000 32.143 327.700 0.000 327.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 17.853 0.000 17.853 251.100 0.000 251.100 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 17.853 0.000 17.853 200.000 0.000 200.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 14.290 0.000 14.290 76.600 0.000 76.600 საშინაო 0.000 0.000 0.000 14.290 0.000 14.290 76.600 0.000 76.600 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 12.349 0.000 12.349 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 12.349 0.000 12.349 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 12.349 0.000 12.349 100.000 0.000 100.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.000 0.000 0.000 19.794 0.000 19.794 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 5.504 0.000 5.504 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 5.504 0.000 5.504 100.000 0.000 100.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 14.290 0.000 14.290 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 14.290 0.000 14.290 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 127.700 0.000 127.700 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 51.100 0.000 51.100 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 0.0 51.1 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 76.600 0.000 76.600 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 76.600 0.000 76.600 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 2.500 0.000 2.500 7.750 0.000 7.750 27.000 0.000 27.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.500 0.000 2.500 7.750 0.000 7.750 27.000 0.000 27.000 საქონელი და მომსახურება 2.500 0.000 2.500 7.750 0.000 7.750 27.000 0.000 27.000 01 04 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა 0.000 0.000 0.000 200.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 200.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 196.880 0.000 196.880 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 3.120 0.000 3.120 0.000 0.000 0.000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 18,323.547 8,955.391 9,368.156 16,736.821 6,483.411 10,253.410 4,911.000 0.000 4,911.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.000 0.000 14.000 56.000 0.000 56.000 98.000 0.000 98.000 ხარჯები 2,075.746 0.000 2,075.746 1,394.300 0.000 1,394.300 1,557.500 0.000 1,557.500 სუბსიდიები 280.000 0.000 280.000 1,084.300 0.000 1,084.300 1,257.500 0.000 1,257.500 სხვა ხარჯები 1,795.746 0.000 1,795.746 310.000 0.000 310.000 300.000 0.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,247.801 8,955.391 7,292.410 15,342.521 6,483.411 8,859.110 3,353.500 0.000 3,353.500 ძირითადი აქტივები 16,247.801 8,955.391 7,292.410 15,342.521 6,483.411 8,859.110 3,353.500 0.000 3,353.500 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 14,200.858 7,943.972 6,256.886 12,846.920 5,638.952 7,207.968 3,193.500 0.000 3,193.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,200.858 7,943.972 6,256.886 12,846.920 5,638.952 7,207.968 3,193.500 0.000 3,193.500 ძირითადი აქტივები 14,200.858 7,943.972 6,256.886 12,846.920 5,638.952 7,207.968 3,193.500 0.000 3,193.500 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 13,208.256 7,035.730 6,172.526 11,304.729 5,182.939 6,121.790 3,193.500 0.000 3,193.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,208.256 7,035.730 6,172.526 11,304.729 5,182.939 6,121.790 3,193.500 0.000 3,193.500 ძირითადი აქტივები 13,208.256 7,035.730 6,172.526 11,304.729 5,182.939 6,121.790 3,193.500 0.000 3,193.500 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 3.979 0.000 3.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.979 0.000 3.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 3.979 0.000 3.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 104.934 0.000 104.934 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 104.934 0.000 104.934 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 104.934 0.000 104.934 0.000 0.000 0.000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 988.623 908.242 80.381 573.710 456.013 117.697 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 988.623 908.242 80.381 573.710 456.013 117.697 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 988.623 908.242 80.381 573.710 456.013 117.697 0.000 0.000 0.000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 0.000 0.000 0.000 863.547 0.000 863.547 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 863.547 0.000 863.547 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 863.547 0.000 863.547 0.000 0.000 0.000 02 02 წყლის სისტემის განვითარება 224.936 211.129 13.807 814.255 20.752 793.503 550.000 0.000 550.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.000 0.000 41.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 568.000 0.000 568.000 440.000 0.000 440.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 308.000 0.000 308.000 440.000 0.000 440.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 260.0 0.0 260.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.936 211.129 13.807 246.255 20.752 225.503 110.000 0.000 110.000 ძირითადი აქტივები 224.936 211.129 13.807 246.255 20.752 225.503 110.000 0.000 110.000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 0.000 0.000 0.000 568.000 0.000 568.000 550.000 0.000 550.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 41.000 41.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 568.000 0.000 568.000 440.000 0.000 440.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 308.000 308.000 440.000 440.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 260.0 0.0 260.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 110.000 0.000 110.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 110.000 0.000 110.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 224.936 211.129 13.807 246.255 20.752 225.503 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.936 211.129 13.807 246.255 20.752 225.503 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 224.936 211.129 13.807 246.255 20.752 225.503 0.000 0.000 0.000 02 02 03 შპს ჭიათურის წყალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 გარე განათება 5.650 0.000 5.650 706.520 0.000 706.520 317.500 0.000 317.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.000 8.000 0.000 8.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 286.800 0.000 286.800 317.500 0.000 317.500 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 286.800 0.000 286.800 317.500 0.000 317.500 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.650 0.000 5.650 419.720 0.000 419.720 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.650 0.000 5.650 419.720 0.000 419.720 0.000 0.000 0.000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000 288.000 0.000 288.000 317.500 0.000 317.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 7.000 7.000 8.000 8.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 286.800 0.000 286.800 317.500 0.000 317.500 სუბსიდიები 0.000 286.800 286.800 317.500 317.500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 5.650 0.000 5.650 418.520 0.000 418.520 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.650 0.000 5.650 418.520 0.000 418.520 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.7 0.0 5.7 418.520 0.000 418.520 0.000 0.000 0.000 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 280.000 0.000 280.000 489.500 0.000 489.500 550.000 0.000 550.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.000 0.000 14.000 49.000 0.000 49.000 49.000 0.000 49.000 ხარჯები 280.000 0.000 280.000 489.500 0.000 489.500 500.000 0.000 500.000 სუბსიდიები 280.000 0.000 280.000 489.500 0.000 489.500 500.000 0.000 500.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 280.000 0.000 280.000 489.500 0.000 489.500 550.000 0.000 550.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.000 14.000 49.000 49.000 49.000 49.000 ხარჯები 280.000 0.000 280.000 489.500 0.000 489.500 500.000 0.000 500.000 სუბსიდიები 280.000 280.000 489.500 489.500 500.000 500.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 102.259 0.000 102.259 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 102.259 0.000 102.259 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 102.259 0.000 102.259 0.000 0.000 0.000 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2,110.353 0.000 2,110.353 247.354 0.000 247.354 300.000 0.000 300.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,786.121 0.000 1,786.121 50.000 0.000 50.000 300.000 0.000 300.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 1,786.121 0.000 1,786.121 50.000 0.000 50.000 300.000 0.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 324.232 0.000 324.232 197.354 0.000 197.354 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 97.831 0.000 97.831 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.831 0.000 97.831 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 97.8 0.0 97.8 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 2,012.522 0.000 2,012.522 197.354 0.000 197.354 300.000 0.000 300.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,786.121 0.000 1,786.121 0.000 0.000 0.000 300.000 0.000 300.000 სხვა ხარჯები 1,786.121 0.000 1,786.121 0.000 0.000 0.000 300.000 0.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.401 0.000 226.401 197.354 0.000 197.354 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 226.401 0.000 226.401 197.354 0.000 197.354 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,501.750 800.290 701.460 1,510.013 823.707 686.306 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 9.625 0.000 9.625 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 9.625 0.000 9.625 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,492.125 800.290 691.835 1,510.013 823.707 686.306 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,492.1 800.3 691.8 1,510.0 823.7 686.3 0.000 0.000 0.000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 369.661 0.000 369.661 436.306 0.000 436.306 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 9.625 0.000 9.625 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 9.625 0.000 9.625 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360.036 0.000 360.036 436.306 0.000 436.306 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 360.0 0.0 360.0 436.306 0.000 436.306 0.000 0.000 0.000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,132.089 800.290 331.799 1,073.707 823.707 250.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,132.089 800.290 331.799 1,073.707 823.707 250.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,132.089 800.290 331.799 1,073.707 823.707 250.000 0.000 0.000 0.000 02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,683.204 0.000 1,683.204 1,498.909 92.538 1,406.371 1,510.000 0.000 1,510.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.000 0.000 196.000 198.000 0.000 198.000 198.000 0.000 198.000 ხარჯები 1,639.831 0.000 1,639.831 1,363.350 0.000 1,363.350 1,440.000 0.000 1,440.000 სუბსიდიები 1,639.831 0.000 1,639.831 1,363.350 0.000 1,363.350 1,440.000 0.000 1,440.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.373 0.000 43.373 135.559 92.538 43.021 70.000 0.000 70.000 ძირითადი აქტივები 43.373 0.000 43.373 135.559 92.538 43.021 70.000 0.000 70.000 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,647.919 0.000 1,647.919 1,397.000 0.000 1,397.000 1,440.000 0.000 1,440.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.000 196.000 198.000 198.000 198.000 198.000 ხარჯები 1,639.831 0.000 1,639.831 1,363.350 0.000 1,363.350 1,440.000 0.000 1,440.000 სუბსიდიები 1,639.831 1,639.831 1,363.350 1,363.350 1,440.000 1,440.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.088 0.000 8.088 33.650 0.000 33.650 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 8.088 0.000 8.088 33.650 0.000 33.650 0.000 0.000 0.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 35.285 0.000 35.285 101.909 92.538 9.371 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.285 0.000 35.285 101.909 92.538 9.371 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 35.285 0.000 35.285 101.909 92.538 9.371 0.000 0.000 0.000 04 00 განათლება 4,872.273 1,934.789 2,937.484 6,402.431 2,274.890 4,127.541 4,000.000 0.000 4,000.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 655.000 0.000 655.000 702.000 0.000 702.000 702.000 0.000 702.000 ხარჯები 3,753.795 932.693 2,821.102 3,774.916 815.533 2,959.383 4,000.000 0.000 4,000.000 საქონელი და მომსახურება 932.693 932.693 0.000 815.533 815.533 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 2,821.102 0.000 2,821.102 2,945.700 0.000 2,945.700 4,000.000 0.000 4,000.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 13.683 0.000 13.683 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,118.478 1,002.096 116.382 2,627.515 1,459.357 1,168.158 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,118.478 1,002.096 116.382 2,627.515 1,459.357 1,168.158 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2,922.840 0.000 2,922.840 3,021.000 0.000 3,021.000 4,000.000 0.000 4,000.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 655.000 655.000 702.000 702.000 702.000 702.000 ხარჯები 2,821.102 0.000 2,821.102 2,945.700 0.000 2,945.700 4,000.000 0.000 4,000.000 სუბსიდიები 2,821.102 2,821.102 2,945.700 2,945.700 4,000.000 4,000.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.738 0.000 101.738 75.300 0.000 75.300 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 101.738 0.000 101.738 75.300 0.000 75.300 0.000 0.000 0.000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 78.000 78.000 0.000 1,404.385 336.604 1,067.781 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.000 78.000 0.000 1,404.385 336.604 1,067.781 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 78.000 78.000 0.000 1,404.385 336.604 1,067.781 0.000 0.000 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,871.433 1,856.789 14.644 1,977.046 1,938.286 38.760 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 932.693 932.693 0.000 829.216 815.533 13.683 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 932.693 932.693 0.000 815.533 815.533 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 13.683 0.000 13.683 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 938.740 924.096 14.644 1,147.830 1,122.753 25.077 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 938.740 924.096 14.644 1,147.830 1,122.753 25.077 0.000 0.000 0.000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4,141.792 0.000 4,141.792 3,661.126 123.326 3,537.800 3,815.000 0.000 3,815.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 531.000 0.000 531.000 542.000 0.000 542.000 542.000 0.000 542.000 ხარჯები 3,536.502 0.000 3,536.502 3,340.602 0.000 3,340.602 3,652.000 0.000 3,652.000 საქონელი და მომსახურება 16.218 0.000 16.218 21.000 0.000 21.000 50.000 0.000 50.000 სუბსიდიები 3,353.541 0.000 3,353.541 3,153.282 0.000 3,153.282 3,482.000 0.000 3,482.000 სხვა ხარჯები 108.747 0.000 108.747 116.320 0.000 116.320 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 605.290 0.000 605.290 320.524 123.326 197.198 163.000 0.000 163.000 ძირითადი აქტივები 605.290 0.000 605.290 320.524 123.326 197.198 163.000 0.000 163.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,769.689 0.000 1,769.689 1,505.506 123.326 1,382.180 1,570.000 0.000 1,570.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 207.000 0.000 207.000 215.000 0.000 215.000 215.000 0.000 215.000 ხარჯები 1,396.359 0.000 1,396.359 1,271.762 0.000 1,271.762 1,457.000 0.000 1,457.000 სუბსიდიები 1,396.359 0.000 1,396.359 1,271.762 0.000 1,271.762 1,457.000 0.000 1,457.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 373.330 0.000 373.330 233.744 123.326 110.418 113.000 0.000 113.000 ძირითადი აქტივები 373.330 0.000 373.330 233.744 123.326 110.418 113.000 0.000 113.000 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,400.599 0.000 1,400.599 1,297.000 0.000 1,297.000 1,570.000 0.000 1,570.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 207.000 0.000 207.000 215.000 0.000 215.000 215.000 0.000 215.000 ხარჯები 1,396.359 0.000 1,396.359 1,271.762 0.000 1,271.762 1,457.000 0.000 1,457.000 სუბსიდიები 1,396.359 0.000 1,396.359 1,271.762 0.000 1,271.762 1,457.000 0.000 1,457.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.240 0.000 4.240 25.238 0.000 25.238 113.000 0.000 113.000 ძირითადი აქტივები 4.240 0.000 4.240 25.238 0.000 25.238 113.000 0.000 113.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 780.508 0.000 780.508 707.000 0.000 707.000 920.000 0.000 920.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 122.000 122.000 126.000 126.000 126.000 126.000 ხარჯები 780.508 0.000 780.508 691.792 0.000 691.792 807.000 0.000 807.000 სუბსიდიები 780.508 780.508 691.792 691.792 807.000 807.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 15.208 0.000 15.208 113.000 0.000 113.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 15.208 0.000 15.208 113.000 0.000 113.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 389.113 0.000 389.113 368.000 0.000 368.000 400.000 0.000 400.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.000 46.000 49.000 49.000 49.000 49.000 ხარჯები 385.983 0.000 385.983 362.960 0.000 362.960 400.000 0.000 400.000 სუბსიდიები 385.983 385.983 362.960 362.960 400.000 400.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.130 0.000 3.130 5.040 0.000 5.040 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 3.1 0.0 3.1 5.040 0.000 5.040 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 230.978 0.000 230.978 222.000 0.000 222.000 250.000 0.000 250.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.000 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ხარჯები 229.868 0.000 229.868 217.010 0.000 217.010 250.000 0.000 250.000 სუბსიდიები 229.868 229.868 217.010 217.010 250.000 250.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.110 0.000 1.110 4.990 0.000 4.990 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1.110 0.000 1.110 4.990 0.000 4.990 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 369.090 0.000 369.090 208.506 123.326 85.180 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 369.090 0.000 369.090 208.506 123.326 85.180 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 369.090 0.000 369.090 208.506 123.326 85.180 0.000 0.000 0.000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2,263.356 0.000 2,263.356 2,039.300 0.000 2,039.300 2,125.000 0.000 2,125.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 324.000 0.000 324.000 327.000 0.000 327.000 327.000 0.000 327.000 ხარჯები 2,031.396 0.000 2,031.396 1,952.520 0.000 1,952.520 2,075.000 0.000 2,075.000 საქონელი და მომსახურება 16.218 0.000 16.218 21.000 0.000 21.000 50.000 0.000 50.000 სუბსიდიები 1,957.182 0.000 1,957.182 1,881.520 0.000 1,881.520 2,025.000 0.000 2,025.000 გრანტები 57.996 0.000 57.996 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231.960 0.000 231.960 86.780 0.000 86.780 50.000 0.000 50.000 ძირითადი აქტივები 231.960 0.000 231.960 86.780 0.000 86.780 50.000 0.000 50.000 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,937.141 0.000 1,937.141 1,835.000 0.000 1,835.000 1,965.000 0.000 1,965.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 324.000 0.000 324.000 327.000 0.000 327.000 327.000 0.000 327.000 ხარჯები 1,925.178 0.000 1,925.178 1,821.520 0.000 1,821.520 1,965.000 0.000 1,965.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1,867.182 0.000 1,867.182 1,771.520 0.000 1,771.520 1,965.000 0.000 1,965.000 გრანტები 57.996 0.000 57.996 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.963 0.000 11.963 13.480 0.000 13.480 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 11.963 0.000 11.963 13.480 0.000 13.480 0.000 0.000 0.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 290.487 0.000 290.487 290.000 0.000 290.000 300.000 0.000 300.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 ხარჯები 285.344 0.000 285.344 290.000 0.000 290.000 300.000 0.000 300.000 სუბსიდიები 285.344 285.344 290.000 290.000 300.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.143 0.000 5.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.143 0.000 5.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 201.693 0.000 201.693 210.000 0.000 210.000 220.000 0.000 220.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 ხარჯები 201.693 0.000 201.693 208.800 0.000 208.800 220.000 0.000 220.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 201.693 201.693 208.800 208.800 220.000 220.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 65.519 0.000 65.519 65.000 0.000 65.000 65.000 0.000 65.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 ხარჯები 65.519 0.000 65.519 65.000 0.000 65.000 65.000 0.000 65.000 სუბსიდიები 65.519 65.519 65.000 65.000 65.000 65.000 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 291.968 0.000 291.968 280.000 0.000 280.000 280.000 0.000 280.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 66.000 66.000 68.000 68.000 68.000 68.000 ხარჯები 285.148 0.000 285.148 277.720 0.000 277.720 280.000 0.000 280.000 სუბსიდიები 285.148 285.148 277.720 277.720 280.000 280.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.820 0.000 6.820 2.280 0.000 2.280 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 6.820 0.000 6.820 2.280 0.000 2.280 0.000 0.000 0.000 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,029.478 0.000 1,029.478 940.000 0.000 940.000 1,100.000 0.000 1,100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 161.000 161.000 162.000 162.000 162.000 162.000 ხარჯები 1,029.478 0.000 1,029.478 930.000 0.000 930.000 1,100.000 0.000 1,100.000 სუბსიდიები 1,029.478 1,029.478 930.000 930.000 1,100.000 1,100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 06 თეატრი 57.996 0.000 57.996 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 57.996 0.000 57.996 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 გრანტები 57.996 0.000 57.996 50.000 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 16.218 0.000 16.218 21.000 0.000 21.000 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 16.218 0.000 16.218 21.000 0.000 21.000 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურება 16.218 0.000 16.218 21.000 0.000 21.000 50.000 0.000 50.000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 219.997 0.000 219.997 73.300 0.000 73.300 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 219.997 0.000 219.997 73.300 0.000 73.300 50.000 0.000 50.000 ძირითადი აქტივები 219.997 0.000 219.997 73.300 0.000 73.300 50.000 0.000 50.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 90.000 0.000 90.000 110.000 0.000 110.000 60.000 0.000 60.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 90.000 0.000 90.000 110.000 0.000 110.000 60.000 0.000 60.000 სუბსიდიები 90.000 90.000 110.000 110.000 60.000 60.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 108.747 0.000 108.747 116.320 0.000 116.320 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 108.747 0.000 108.747 116.320 0.000 116.320 120.000 0.000 120.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 108.747 0.000 108.747 116.320 0.000 116.320 120.000 0.000 120.000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,916.941 193.424 1,723.517 2,126.886 110.000 2,016.886 1,891.500 110.000 1,781.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.000 0.000 18.000 19.000 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 ხარჯები 1,829.616 108.599 1,721.017 2,126.886 110.000 2,016.886 1,891.500 110.000 1,781.500 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 39.995 0.000 39.995 40.000 0.000 40.000 სუბსიდიები 132.322 99.299 33.023 140.000 100.000 40.000 145.000 100.000 45.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,599.984 9.300 1,590.684 1,946.891 10.000 1,936.891 1,706.500 10.000 1,696.500 სხვა ხარჯები 97.310 0.000 97.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.325 84.825 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 87.325 84.825 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 269.057 184.124 84.933 179.995 100.000 79.995 185.000 100.000 85.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.000 0.000 18.000 19.000 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 ხარჯები 181.732 99.299 82.433 179.995 100.000 79.995 185.000 100.000 85.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 39.995 0.000 39.995 40.000 0.000 40.000 სუბსიდიები 132.322 99.299 33.023 140.000 100.000 40.000 145.000 100.000 45.000 სხვა ხარჯები 49.410 0.000 49.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.325 84.825 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 87.325 84.825 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 132.322 99.299 33.023 140.000 100.000 40.000 145.000 100.000 45.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 ხარჯები 132.322 99.299 33.023 140.000 100.000 40.000 145.000 100.000 45.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 132.322 99.299 33.023 140.000 100.000 40.000 145.000 100.000 45.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 136.735 84.825 51.910 39.995 0.000 39.995 40.000 0.000 40.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 49.410 0.000 49.410 39.995 0.000 39.995 40.000 0.000 40.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 39.995 0.000 39.995 40.000 0.000 40.000 სხვა ხარჯები 49.410 0.000 49.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.325 84.825 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 87.325 84.825 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02    სოციალური დაცვა 1,647.884 9.300 1,638.584 1,946.891 10.000 1,936.891 1,706.500 10.000 1,696.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,647.884 9.300 1,638.584 1,946.891 10.000 1,936.891 1,706.500 10.000 1,696.500 სოციალური უზრუნველყოფა 1,599.984 9.300 1,590.684 1,946.891 10.000 1,936.891 1,706.500 10.000 1,696.500 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,011.888 0.000 1,011.888 941.584 0.000 941.584 947.000 0.000 947.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,011.888 0.000 1,011.888 941.584 0.000 941.584 947.000 0.000 947.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,011.888 0.000 1,011.888 941.584 0.000 941.584 947.000 0.000 947.000 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 691.878 0.000 691.878 591.774 0.000 591.774 580.000 0.000 580.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 691.878 0.000 691.878 591.774 0.000 591.774 580.000 0.000 580.000 სოციალური უზრუნველყოფა 691.878 0.000 691.878 591.774 0.000 591.774 580.000 0.000 580.000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 48.080 0.000 48.080 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 48.080 0.000 48.080 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 სოციალური უზრუნველყოფა 48.080 0.000 48.080 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 153.830 0.000 153.830 172.610 0.000 172.610 180.000 0.000 180.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 153.830 0.000 153.830 172.610 0.000 172.610 180.000 0.000 180.000 სოციალური უზრუნველყოფა 153.830 0.000 153.830 172.610 0.000 172.610 180.000 0.000 180.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 117.000 0.000 117.000 130.200 0.000 130.200 140.000 0.000 140.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 117.000 0.000 117.000 130.200 0.000 130.200 140.000 0.000 140.000 სოციალური უზრუნველყოფა 117.000 0.000 117.000 130.200 0.000 130.200 140.000 0.000 140.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1.100 0.000 1.100 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.100 0.000 1.100 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.100 0.000 1.100 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 1.500 1.500 0.000 5.250 5.000 0.250 5.500 5.000 0.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.500 1.500 0.000 5.250 5.000 0.250 5.500 5.000 0.500 სოციალური უზრუნველყოფა 1.500 1.500 0.000 5.250 5.000 0.250 5.500 5.000 0.500 06 02 03 უფასო სასადილო 144.896 0.000 144.896 179.507 0.000 179.507 200.000 0.000 200.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 144.896 0.000 144.896 179.507 0.000 179.507 200.000 0.000 200.000 სოციალური უზრუნველყოფა 144.896 0.000 144.896 179.507 0.000 179.507 200.000 0.000 200.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 48.200 7.800 40.400 62.300 5.000 57.300 62.000 5.000 57.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 48.200 7.800 40.400 62.300 5.000 57.300 62.000 5.000 57.000 სოციალური უზრუნველყოფა 48.200 7.800 40.400 62.300 5.000 57.300 62.000 5.000 57.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 17.000 0.000 17.000 25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 17.000 0.000 17.000 25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 17.000 0.000 17.000 25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 8.900 7.800 1.100 11.300 5.000 6.300 11.000 5.000 6.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 8.900 7.800 1.100 11.300 5.000 6.300 11.000 5.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 8.900 7.800 1.100 11.300 5.000 6.300 11.000 5.000 6.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2.200 0.000 2.200 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.200 0.000 2.200 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.200 0.000 2.200 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 20.100 0.000 20.100 22.000 0.000 22.000 22.000 0.000 22.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 20.100 0.000 20.100 22.000 0.000 22.000 22.000 0.000 22.000 სოციალური უზრუნველყოფა 20.100 0.000 20.100 22.000 0.000 22.000 22.000 0.000 22.000 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 332.500 0.000 332.500 611.250 0.000 611.250 344.000 0.000 344.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 332.500 0.000 332.500 611.250 0.000 611.250 344.000 0.000 344.000 სოციალური უზრუნველყოფა 332.500 0.000 332.500 611.250 0.000 611.250 344.000 0.000 344.000 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 69.850 0.000 69.850 113.950 0.000 113.950 113.000 0.000 113.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 69.850 0.000 69.850 113.950 0.000 113.950 113.000 0.000 113.000 სოციალური უზრუნველყოფა 69.850 0.000 69.850 113.950 0.000 113.950 113.000 0.000 113.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 44.950 0.000 44.950 68.000 0.000 68.000 75.000 0.000 75.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 44.950 0.000 44.950 68.000 0.000 68.000 75.000 0.000 75.000 სოციალური უზრუნველყოფა 44.950 0.000 44.950 68.000 0.000 68.000 75.000 0.000 75.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 191.300 0.000 191.300 84.300 0.000 84.300 150.000 0.000 150.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 191.300 0.000 191.300 84.300 0.000 84.300 150.000 0.000 150.000 სოციალური უზრუნველყოფა 191.300 0.000 191.300 84.300 0.000 84.300 150.000 0.000 150.000 06 02 05 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 26.400 0.000 26.400 345.000 0.000 345.000 6.000 0.000 6.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 26.400 0.000 26.400 345.000 0.000 345.000 6.000 0.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 26.400 0.000 26.400 345.000 0.000 345.000 6.000 0.000 6.000 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 47.900 0.000 47.900 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 47.900 0.000 47.900 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 სხვა ხარჯები 47.900 0.000 47.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 61.000 0.000 61.000 77.000 0.000 77.000 78.000 0.000 78.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 61.000 0.000 61.000 77.000 0.000 77.000 78.000 0.000 78.000 სოციალური უზრუნველყოფა 61.000 0.000 61.000 77.000 0.000 77.000 78.000 0.000 78.000 06 02 08 რეგრესის პენია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დაჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2021  წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100,0  ლარი; ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  120,0  ლარი; გ) „ომის ვეტერანთა დაკრზალვის ხარჯი’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0 ლარი; დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0  ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27🔗. ბიუჯეტის ამოქმედება 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი