ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 18.12.2020
ძალაში შესვლა 01.01.2021
ძალის დაკარგვა 01.01.2022
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 23/12/2020
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბამში გზის მოწყობისსამუშაოები |
| 2 | სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 3 | სოფელ ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა |
| 4 | სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობა |
| 5 | სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 6 | სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 7 | სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 8 | სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 9 | სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მწყობის სამუშაოები |
| 10 | სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 11 | სოფელ ქვაციხეში ბედინაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 12 | სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 13 | სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 14 | სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები |
| 15 | სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 01.01.2022
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2020 წლის 18 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2019
წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები
29027.312
30059.412
22413.258
7899.154
20100.200
19870.200
230.000
გადასახადები
10749.432
10596.100
10596.100
0,00
12595.200
12595.200
გრანტები
9752.915
8944.687
1045.533
7899.154
230.0
0,0
230.000
სხვა შემოსავლები
8524.965
10518.625
10518.625
0.0
7275.0
7275.0
II. ხარჯები
16038.058
15312.290
14265.857
1046.433
16331.100
16101.100
230.000
შრომის ანაზღაურება
2236.451
2046.200
1946.200
100.0
2396.400
2296.400
100.000
საქონელი და მომსახურება
1653.222
1945.115
1108.682
836.433
1295.600
1275.600
20.000
პროცენტი
38.458
24.102
24.102
51.100
51.100
0.00
სუბსიდიები
8225.446
8678.132
8578.132
100,000
10324.500
10224.500
100,000
გრანტები
65.210
39.975
39.975
0.0
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1612.059
2017.252
2007.252
10.0
1721.500
1711.500
10.000
სხვა ხარჯები
2207.212
561.514
561.514
0.0
542.000
542.000
III. საოპერაციო სალდო
12989.254
14747.122
7894.401
6852.721
3769.100
3769.100
0.000
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
18514.913
18254.977
10097.245
8157.732
3692.500
3692.500
0.000
ზრდა
18587.131
18507.977
10350.245
8157.732
3725.500
3725.500
0.000
კლება
72.218
253.000
253.000
0.0
33.000
33.000
0.000
V. მთლიანი სალდო
-5525.659
-3507.855
-2202.844
-1305.011
76.600
76.600
0.000
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
-5564.051
- 3560.537
- 2255.526
- 1305.011
0.000
0.000
0.000
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
კლება
5564.051
3560.5
2255.5
1305.0
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
5564.051
3560.5
2255.5
1305.0
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
-38.392
-38.392
-38.392
0.0
0.000
0.000
0.000
კლება
38.392
38.392
38.392
0.0
-76.600
-76.600
0.000
საშინაო
38392
-76.600
-76.600
0.000
სესხები
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2019
წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
შემოსულობები
29099.530
30312.412
22413.258
7899.154
20133.200
19903.200
230.000
შემოსავლები
29027.312
30059.412
22160.258
7899.154
20100.200
19870.200
230.000
არაფინანსური აქტივების კლება
72.218
253.0
253.0
0.00
33.000
33.000
გადასახდელები
34724.336
33872.949
24668.784
9204.165
20133.200
19903.200
230.000
ხარჯები
16038.058
15312.290
14265.857
1046.433
16331.100
16101.100
230.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18647.886
18507.977
10350.245
8157.732
3725.500
3725.500
0.000
ვალდებულებების კლება
38.392
52.682
52.682
0.00
76.600
76.600
0.000
ნაშთის ცვლილება
5564.051
3560.537
2255.526
1305.011
0,000
0,0 00
0.000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20100.200 ათასი ლარით:
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20100.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019
წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
29027.312
30059.412
22160.258
7899.154
20100.200
19870.200
230.000
გადასახადები
10749.432
10596.100
10596.100
0.0
12595.200
12595.200
0.000
გრანტები
9752.915
8944.687
1045.533
7899.154
230.000
0,000
230.000
სხვა შემოსავლები
8524.965
10518.625
10518.625
0.0
7275.000
7275.000
0.000
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12595.2000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019
წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები
10749.432
10596.100
10596.100
0.00
12595.200
12595.200
0.000
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
7863.770
7996.100
7996.100
0.0
9995.200
9995.200
0.0
ქონების გადასახადი
2885.662
2600.0
2600.0
0.0
2600,000
2600,000
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1722.054
1275.0
1275.0
0.0
1275,000
1275,000
0.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.000
0.000
0.0
0,000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20.825
10.0
10.0
0.0
10,000
10,000
0.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
73.544
65.0
65.0
0.0
65.000
65.000
0.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1069.239
1250.0
1250.0
0.0
1250,000
1250,000
0.000
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 230.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
გრანტები
9752.915
8944.687
230.000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
26.200
0.0
0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
9726.715
8944.687
0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.00
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
1183.261
2168.286
230,0
კაპიტალური ტრანსფერი
8543.454
6776.401
0.0
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7275.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
8524.965
10518.625
7275.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
5098.682
8028.617
5125.000
პროცენტი
318.026
230.0
100.000
რენტა
4780.656
7798.617
5025.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2038.241
2080.400
2050.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2038.241
2080.400
2050.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.400
0,00
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
3.335
35.0
35.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2024.000
2000,000
2000.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10.506
25,000
15.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0,00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
228.140
255.400
100.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1159.902
154.208
0.000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16331.100 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019
წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
16038.058
15312.290
14265.857
6852.721
16331.100
16101.100
230.000
შრომის ანაზღაურება
2236.451
2046.200
1946.200
100.000
2396.400
2296.400
100.000
საქონელი და მომსახურება
1653.222
1945.115
1108.682
836.433
1295.600
1275.600
20.000
პროცენტები
38.458
24.102
24.102
0.0
51.100
51.100
0.000
სუბსიდიები
8225.446
8678.132
8578.132
100,000
10324.500
10224.500
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1612.059
2017.252
2007.252
10.0
1721.500
1721.500
0.00
სხვა ხარჯები
2207.212
561.514
561.514
0.0
542.000
542.000
0.000
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3692.500 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3725.500 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 33.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
582.446
35.917
139.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
0.0
35.917
139.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
16253.497
15388.462
3353.500
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
14200.858
12846.920
3243.500
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
224.936
246.255
110.000
02 03
გარე განათება
5.650
419.720
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
324.232
348.054
0.000
02.07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1492.125
1507.513
0.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0,0
20.0
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
35.285
101.909
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
8.088
135.559
70.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
8.088
135.559
0.0
03 05
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0,0
0,00
70.000
04 00
განათლება
1118.478
2627.515
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
101.738
75.300
0,000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
78.0
518,532
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
938.740
1147.830
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
605.290
320.524
163.000
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
373.330
233.744
113.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
231.960
86.780
50.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
88.175
0,0
0,0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
0,0
0.0
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
18647.886
18507.977
3725.500
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
72.218
253.0
33.0
ძირითადი აქტივები
22.597
249
25.0
არაწარმოებული აქტივები
1.883
4.0
6.0
მიწა
1.883
4.0
6.0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3695.824
3446,439
4005.700
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3695.824
3446,439
3651.000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3695.824
3206.546
3651.000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
12,349
100.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
19.794
227.700
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
207.750
27.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
14480.858
13336.420
3743.500
7.4 5
ტრანსპორტი
13212.235
11899.163
3743.500
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
13212.235
11899.163
3743.500
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
280.0
0.0
0,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
988.623
1437.257
0.00
7.5
გარემოს დაცვა
1647.919
1498.909
1510.000
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1647.919
1498.909
1510.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
901,830
3400.738
1167,500
7.6 1
ბინათმშენებლობა
2110.353
349.950
300.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
369.661
436.306
0,0
7.6 3
წყალმომარაგება
224.936
814.255
550.000
7.6 4
გარე განათება
5.650
706.520
317.500
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1132.089
1093.707
0,000
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
269.057
179.995
185.000
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
132.322
140.0
145.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
136.735
39.995
40.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
4141.792
3661.126
3815.000
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1769.689
1505.506
1570.000
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
2157.138
1908.300
2015.000
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
106.218
131.0
110.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
108.747
116.320
120.000
7.9
განათლება
4872.273
6402.431
4000.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
2922.840
3021.0
4000.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1871.433
1404.385
0,0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
78.0
1977.046
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
1647.884
1946.891
1706.5
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
166.180
177.200
947.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
691.878
591.774
625,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
153.830
172.610
322,0
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
17.0
25.0
25.0
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
332.500
611.250
344.0
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
146.396
222.057
75,5
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
108.900
147.0
315,0
სულ
34724.336
33872.949
20133.2
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3769.100 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
12989.254
14747.122
3769.100
მთლიანი სალდო
-5525.659
-3507.855
76.600
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-5564.051
-3560.537
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
0.0
0.0
კლება
5564.051
3560.537
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
5564.051
3560.537
0.0
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ათასი ლარი
2021-2024 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობით
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4005.7
4500.0
4500.0
4500.0
მ.შ. რიცხოვნობა
200.0
200.0
200.0
200.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
4911.0
4000.0
4500.0
4800.0
მ.შ. რიცხოვნობა
98.0
100.0
100.0
100.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1510.0
1490.0
1490.0
1500.0
მ.შ. რიცხოვნობა
198.0
198.0
198.0
198.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
04 00
განათლება
4000.0
4700.0
4700.0
4800.0
მ.შ. რიცხოვნობა
702.0
702.0
720.0
730.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3890.0
4000.0
4000.0
4000.0
მ.შ. რიცხოვნობა
542.0
545.0
545.0
550.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1891.5
1900.0
2000.0
2000.0
მ.შ. რიცხოვნობა
19.0
19.0
19.0
19.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
სულ ჯამი
20133.2
20590.0
21190.0
21600.0
მ.შ. რიცხოვნობა
1759.0
1764.0
1787.0
1797.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
02 00
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4900.000
4000.000
4500.000
4800.000
მ.შ. რიცხოვნობა
98.0
100.0
100.0
100.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა 02 01
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის სამსახური)
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024 წლები
პროგრამის მიზანი
საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 180 კილომეტრი . მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას.
პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის დასახელება
სულ
2021 წელი
2022
2023
2024
გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
20777.900
3193.500
4276,8
6125,8
7181,8
სულ პროგრამა
20777.900
3193.500
4276,8
6125,8
7181,8
ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 02 01 02
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიატურის მუნიციპალიტეტის მერია (-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეტილმოწყობის სამსახური)
დაფინანსების წყარო
დასახელება
2021 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
3193.500
სახელმწიფო ბიუჯეტი
0.0
სულ ქვეპროგრამა
3193.500
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის უმეტესობა დაზიანებულია. პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 11 კილომეტრი გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.
№
დასახელება
გრძივი მეტრი
ერთეულის ფასი
სულ ღირებულება
(ლარი)
1
სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბამში გზის მოწყობისსამუშაოები
41245
2
სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
121806
3
სოფელ ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა
43775
4
სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობა
210000
5
სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
101857
6
სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
120000
7
სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
39273
8
სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
38888
9
სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მწყობის სამუშაოები
27061
10
სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
41243
11
სოფელ ქვაციხეში ბედინაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
54876
12
სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
27190
13
სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
31457
14
სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
38120
15
სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები
53716
16
სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები
50997
17
სოფელ მოხოროთუბანში ბიდაურების გზის მოწყობის სამუშაოები
45632
18
სოფელ სარქველეთუბნის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
49278
19
სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
61434
20
სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების გზის მოწყობის სამუშოები
29397
21
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები
40432
22
სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
32226
23
სოფელ ითხვისში ლომიძეები ჩუბინიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
37584
24
სოფელ ითხვისში ღავთძე ნადირაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
27932
25
სოფელ წირქვალში კოროლეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
180451
26
სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
50681
27
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნისგზის მოწყობის სამუშაოები
33698
28
სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
33257
29
სოფელ გეზრულში გვალიეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
38311
30
სოფელ გეზრულში გორდელაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
28368
31
სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
24709
32
სოფელ გეზრულში მანცხაშვილები-ლომიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
79900
33
სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
162113
34
სოფელ სვერში ქვედა სვერში გზის მოწყობის სამუშაოები
13586
35
სოფელ ვაჭევში ბუკეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
50000
36
სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
31398
37
სოფელ ვაკევისაში გზის მოწყობი სამუშაოები
187186
38
სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები
41927
39
სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მოწყობის სამუშოები
35536
40
სოფელ კაცხში ხარათიშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
40432
41
სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები-ღელის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
156467
42
სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
21212
43
სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
44387
44
სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
15356
45
სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
19106
46
შესასრულებელი სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების თანხა
250000
47
თანადაფინანსების თანხა
290000
სულ ჯამი
3193500
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
დაფინანსება 2021-2024 წლებზე
(ათას ლარში)
02 03
550.0
2500.0
პროგრამის განმახორციელებელი
შპს „ჭიათურის წყალი“
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებით მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს (მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული) ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
317.5
პროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 99%.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე . აღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
317.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
550.0
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.
ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
550.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს „ ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები
ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 03
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩაზე საბაგირო გზის მიმდებარედ არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია, არმაშენებლის ქუჩაზე, საბაგირო გზის მიმდებარედ ორი ცხრასართულიანი კორპუსის ფასადის აღდგენის სამუშაოები და 9 აპრილის ქუჩაზე, საბაგირო გზის მიმდებარედ არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადის აღდგენის სამუშაოები.
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
1440.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კაპიტალუ
რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
2021-2024 წლების დაფინანსება
ათას ლარში
03 03
70.0
490,0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.
2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით ასოცდაათი ცალი სანაგვე ურნის შეძენა.
მოსალოდნელი შედეგი
დამატებით შეძენილი და საჭიროებისამებრ განთავსებული 130 ცალი სანაგვე ურნა.
მუხლი 15🔗.
განათლება 04 00
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
04 00
განათლების ხელშეწყობა
4000.000
4700.000
4700.000
4800.000
მ.შ. რიცხოვნობა
702
702
720
730
მ.შ. ახალი ინიციატივები
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების
ფუნქციონირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
4000.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2020 წელი
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3815.000
4000.0
4000.0
4000.0
მ.შ. რიცხოვნობა
542.0
545.0
545.0
545.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
1570.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ – სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ
– ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
– ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
– მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
– მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
1570.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ – სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ
– ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
– ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
– მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
– მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
920.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ – №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ – №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
400.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ – რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
250.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
კულტურის სფეროს განვითარება 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2125.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ – №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, ააიპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
1965.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ – №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, ააიპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 368 მოსწავლეს,საიდანაც 85 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 91 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
220.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ – გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ – გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
65.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
280.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი – სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – 256 მოსწავლე;
ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა – 509 მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა – 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი – 43 მოსწავლე (უფასო)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის ქორწინების პირველ სართულზე ფასადის მოწყობის სამუშაოებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
60.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
მუხლი 17🔗
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1891.5
1900.0
2000.0
2000.0
მ.შ. რიცხოვნობა
19.0
19.0
19.0
19.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
145.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
40.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.
პროგრამის მიზანი
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
947.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
580.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
45,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
180.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
140,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
2.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
200.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
62.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
25.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს
პროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
22.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით
პროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
344.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
113.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
75.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
150.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
6.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;
პროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
70,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
78.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის დაზუსტებული გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
34,663.581
11,221.662
23,441.919
33,872.612
9,204.165
24,668.447
20,133.200
230.000
19,903.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,605.000
0.000
1,605.000
1,717.000
0.000
1,717.000
1,759.000
0.000
1,759.000
ხარჯები
15,940.476
1,179.350
14,761.126
15,357.894
1,043.933
14,313.961
16,331.100
230.000
16,101.100
შრომის ანაზღაურება
2,236.451
90.062
2,146.389
2,046.200
100.000
1,946.200
2,396.400
100.000
2,296.400
საქონელი და მომსახურება
1,638.687
957.471
681.216
2,002.335
833.933
1,168.402
1,295.600
20.000
1,275.600
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.458
0.000
38.458
24.102
0.000
24.102
51.100
0.000
51.100
სუბსიდიები
8,226.796
99.299
8,127.497
8,686.632
100.000
8,586.632
10,324.500
100.000
10,224.500
გრანტები
65.210
0.000
65.210
70.652
0.000
70.652
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,612.059
9.300
1,602.759
1,965.558
10.000
1,955.558
1,721.500
10.000
1,711.500
სხვა ხარჯები
2,122.815
23.218
2,099.597
562.415
0.000
562.415
542.000
0.000
542.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,684.713
10,042.312
8,642.401
18,462.036
8,160.232
10,301.804
3,725.500
0.000
3,725.500
ძირითადი აქტივები
18,684.713
10,042.312
8,642.401
18,462.036
8,160.232
10,301.804
3,725.500
0.000
3,725.500
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
38.392
0.000
38.392
52.682
0.000
52.682
76.600
0.000
76.600
საშინაო
38.392
0.000
38.392
52.682
0.000
52.682
76.600
0.000
76.600
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,725.824
138.058
3,587.766
3,446.439
120.000
3,326.439
4,005.700
120.000
3,885.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.000
0.000
191.000
200.000
0.000
200.000
200.000
0.000
200.000
ხარჯები
3,104.986
138.058
2,966.928
3,357.840
118.400
3,239.440
3,790.100
120.000
3,670.100
შრომის ანაზღაურება
2,236.451
90.062
2,146.389
2,046.200
100.000
1,946.200
2,396.400
100.000
2,296.400
საქონელი და მომსახურება
689.776
24.778
664.998
1,125.807
18.400
1,107.407
1,205.600
20.000
1,185.600
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.458
0.000
38.458
24.102
0.000
24.102
51.100
0.000
51.100
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
7.214
0.000
7.214
20.652
0.000
20.652
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
12.075
0.000
12.075
18.667
0.000
18.667
15.000
0.000
15.000
სხვა ხარჯები
121.012
23.218
97.794
122.412
0.000
122.412
122.000
0.000
122.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
582.446
0.000
582.446
35.917
1.600
34.317
139.000
0.000
139.000
ძირითადი აქტივები
582.446
0.000
582.446
35.917
1.600
34.317
139.000
0.000
139.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
38.392
0.000
38.392
52.682
0.000
52.682
76.600
0.000
76.600
საშინაო
38.392
0.000
38.392
52.682
0.000
52.682
76.600
0.000
76.600
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,723.324
138.058
3,585.266
3,206.546
120.000
3,086.546
3,651.000
120.000
3,531.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.000
0.000
191.000
200.000
0.000
200.000
200.000
0.000
200.000
ხარჯები
3,102.486
138.058
2,964.428
3,132.237
118.400
3,013.837
3,512.000
120.000
3,392.000
შრომის ანაზღაურება
2,236.451
90.062
2,146.389
2,046.200
100.000
1,946.200
2,396.400
100.000
2,296.400
საქონელი და მომსახურება
687.276
24.778
662.498
903.324
18.400
884.924
978.600
20.000
958.600
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.458
0.000
38.458
24.102
0.000
24.102
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
7.214
0.000
7.214
20.652
0.000
20.652
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
12.075
0.000
12.075
18.667
0.000
18.667
15.000
0.000
15.000
სხვა ხარჯები
121.012
23.218
97.794
119.292
0.000
119.292
122.000
0.000
122.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
582.446
0.000
582.446
35.917
1.600
34.317
139.000
0.000
139.000
ძირითადი აქტივები
582.446
0.000
582.446
35.917
1.600
34.317
139.000
0.000
139.000
ვალდებულებების კლება
38.392
0.000
38.392
38.392
0.000
38.392
0.000
0.000
0.000
საშინაო
38.392
0.000
38.392
38.392
0.000
38.392
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
699.421
0.000
699.421
723.145
0.000
723.145
751.400
0.000
751.400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
ხარჯები
653.295
0.000
653.295
718.145
0.000
718.145
736.400
0.000
736.400
შრომის ანაზღაურება
461.835
0.000
461.835
472.700
0.000
472.700
490.000
0.000
490.000
საქონელი და მომსახურება
112.225
0.000
112.225
161.445
0.000
161.445
162.400
0.000
162.400
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.806
0.000
2.806
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სხვა ხარჯები
76.429
0.000
76.429
82.000
0.000
82.000
82.000
0.000
82.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.126
0.000
46.126
5.000
0.000
5.000
15.000
0.000
15.000
ძირითადი აქტივები
46.126
0.000
46.126
5.000
0.000
5.000
15.000
0.000
15.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასეულობები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2,866.347
23.218
2,843.129
2,339.504
0.000
2,339.504
2,742.900
0.000
2,742.900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.000
153.000
162.000
162.000
162.000
162.000
ხარჯები
2,324.296
23.218
2,301.078
2,282.195
0.000
2,282.195
2,643.900
0.000
2,643.900
შრომის ანაზღაურება
1,674.758
0.000
1,674.758
1,473.500
0.000
1,473.500
1,806.400
0.000
1,806.400
საქონელი და მომსახურება
550.014
0.000
550.014
710.982
0.000
710.982
785.500
0.000
785.500
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.458
0.000
38.458
24.102
0.000
24.102
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
გრანტები
7.214
0.000
7.214
20.652
0.000
20.652
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.269
0.000
9.269
15.667
0.000
15.667
12.000
0.000
12.000
სხვა ხარჯები
44.583
23.218
21.365
37.292
0.000
37.292
40.000
0.000
40.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
503.659
0.000
503.659
18.917
0.000
18.917
99.000
0.000
99.000
ძირითადი აქტივები
503.659
0.000
503.659
18.917
0.000
18.917
99.000
0.000
99.000
ვალდებულებების კლება
38.392
0.000
38.392
38.392
0.000
38.392
0.000
0.000
0.000
საშინაო
38.392
0.000
38.392
38.392
0.000
38.392
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
157.556
114.840
42.716
143.897
120.000
23.897
156.700
120.000
36.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
124.895
114.840
10.055
131.897
118.400
13.497
131.700
120.000
11.700
შრომის ანაზღაურება
99.858
90.062
9.796
100.000
100.000
0.000
100.000
100.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.037
24.778
0.259
30.897
18.400
12.497
30.700
20.000
10.700
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
1.000
1.000
0.000
1.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.661
0.000
32.661
12.000
1.600
10.400
25.000
0.000
25.000
ძირითადი აქტივები
32.661
0.000
32.661
12.000
1.600
10.400
25.000
0.000
25.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.000
0.000
0.000
32.143
0.000
32.143
327.700
0.000
327.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
17.853
0.000
17.853
251.100
0.000
251.100
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
17.853
0.000
17.853
200.000
0.000
200.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
14.290
0.000
14.290
76.600
0.000
76.600
საშინაო
0.000
0.000
0.000
14.290
0.000
14.290
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
12.349
0.000
12.349
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
12.349
0.000
12.349
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
12.349
0.000
12.349
100.000
0.000
100.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.000
0.000
0.000
19.794
0.000
19.794
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
5.504
0.000
5.504
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
5.504
0.000
5.504
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
14.290
0.000
14.290
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
14.290
0.000
14.290
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
127.700
0.000
127.700
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.100
0.000
51.100
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.1
0.0
51.1
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
2.500
0.000
2.500
7.750
0.000
7.750
27.000
0.000
27.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.500
0.000
2.500
7.750
0.000
7.750
27.000
0.000
27.000
საქონელი და მომსახურება
2.500
0.000
2.500
7.750
0.000
7.750
27.000
0.000
27.000
01 04
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
0.000
0.000
0.000
200.000
0.000
200.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
200.000
0.000
200.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
196.880
0.000
196.880
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
3.120
0.000
3.120
0.000
0.000
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
18,323.547
8,955.391
9,368.156
16,736.821
6,483.411
10,253.410
4,911.000
0.000
4,911.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.000
0.000
14.000
56.000
0.000
56.000
98.000
0.000
98.000
ხარჯები
2,075.746
0.000
2,075.746
1,394.300
0.000
1,394.300
1,557.500
0.000
1,557.500
სუბსიდიები
280.000
0.000
280.000
1,084.300
0.000
1,084.300
1,257.500
0.000
1,257.500
სხვა ხარჯები
1,795.746
0.000
1,795.746
310.000
0.000
310.000
300.000
0.000
300.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,247.801
8,955.391
7,292.410
15,342.521
6,483.411
8,859.110
3,353.500
0.000
3,353.500
ძირითადი აქტივები
16,247.801
8,955.391
7,292.410
15,342.521
6,483.411
8,859.110
3,353.500
0.000
3,353.500
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
14,200.858
7,943.972
6,256.886
12,846.920
5,638.952
7,207.968
3,193.500
0.000
3,193.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,200.858
7,943.972
6,256.886
12,846.920
5,638.952
7,207.968
3,193.500
0.000
3,193.500
ძირითადი აქტივები
14,200.858
7,943.972
6,256.886
12,846.920
5,638.952
7,207.968
3,193.500
0.000
3,193.500
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
13,208.256
7,035.730
6,172.526
11,304.729
5,182.939
6,121.790
3,193.500
0.000
3,193.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,208.256
7,035.730
6,172.526
11,304.729
5,182.939
6,121.790
3,193.500
0.000
3,193.500
ძირითადი აქტივები
13,208.256
7,035.730
6,172.526
11,304.729
5,182.939
6,121.790
3,193.500
0.000
3,193.500
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
3.979
0.000
3.979
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.979
0.000
3.979
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
3.979
0.000
3.979
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
104.934
0.000
104.934
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
104.934
0.000
104.934
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
104.934
0.000
104.934
0.000
0.000
0.000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
988.623
908.242
80.381
573.710
456.013
117.697
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
988.623
908.242
80.381
573.710
456.013
117.697
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
988.623
908.242
80.381
573.710
456.013
117.697
0.000
0.000
0.000
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
0.000
0.000
0.000
863.547
0.000
863.547
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
863.547
0.000
863.547
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
863.547
0.000
863.547
0.000
0.000
0.000
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
224.936
211.129
13.807
814.255
20.752
793.503
550.000
0.000
550.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
41.000
0.000
41.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
568.000
0.000
568.000
440.000
0.000
440.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
308.000
0.000
308.000
440.000
0.000
440.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
260.0
0.0
260.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.936
211.129
13.807
246.255
20.752
225.503
110.000
0.000
110.000
ძირითადი აქტივები
224.936
211.129
13.807
246.255
20.752
225.503
110.000
0.000
110.000
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
0.000
0.000
0.000
568.000
0.000
568.000
550.000
0.000
550.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
41.000
41.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
568.000
0.000
568.000
440.000
0.000
440.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
308.000
308.000
440.000
440.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
260.0
0.0
260.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
110.000
0.000
110.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
110.000
0.000
110.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
224.936
211.129
13.807
246.255
20.752
225.503
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.936
211.129
13.807
246.255
20.752
225.503
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
224.936
211.129
13.807
246.255
20.752
225.503
0.000
0.000
0.000
02 02 03
შპს ჭიათურის წყალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
5.650
0.000
5.650
706.520
0.000
706.520
317.500
0.000
317.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
7.000
0.000
7.000
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
286.800
0.000
286.800
317.500
0.000
317.500
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
286.800
0.000
286.800
317.500
0.000
317.500
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.650
0.000
5.650
419.720
0.000
419.720
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.650
0.000
5.650
419.720
0.000
419.720
0.000
0.000
0.000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
0.000
0.000
0.000
288.000
0.000
288.000
317.500
0.000
317.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
7.000
7.000
8.000
8.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
286.800
0.000
286.800
317.500
0.000
317.500
სუბსიდიები
0.000
286.800
286.800
317.500
317.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
5.650
0.000
5.650
418.520
0.000
418.520
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.650
0.000
5.650
418.520
0.000
418.520
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.7
0.0
5.7
418.520
0.000
418.520
0.000
0.000
0.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
280.000
0.000
280.000
489.500
0.000
489.500
550.000
0.000
550.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.000
0.000
14.000
49.000
0.000
49.000
49.000
0.000
49.000
ხარჯები
280.000
0.000
280.000
489.500
0.000
489.500
500.000
0.000
500.000
სუბსიდიები
280.000
0.000
280.000
489.500
0.000
489.500
500.000
0.000
500.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
280.000
0.000
280.000
489.500
0.000
489.500
550.000
0.000
550.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.000
14.000
49.000
49.000
49.000
49.000
ხარჯები
280.000
0.000
280.000
489.500
0.000
489.500
500.000
0.000
500.000
სუბსიდიები
280.000
280.000
489.500
489.500
500.000
500.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
102.259
0.000
102.259
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
102.259
0.000
102.259
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
102.259
0.000
102.259
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2,110.353
0.000
2,110.353
247.354
0.000
247.354
300.000
0.000
300.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,786.121
0.000
1,786.121
50.000
0.000
50.000
300.000
0.000
300.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
1,786.121
0.000
1,786.121
50.000
0.000
50.000
300.000
0.000
300.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
324.232
0.000
324.232
197.354
0.000
197.354
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
97.831
0.000
97.831
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.831
0.000
97.831
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
97.8
0.0
97.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
2,012.522
0.000
2,012.522
197.354
0.000
197.354
300.000
0.000
300.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,786.121
0.000
1,786.121
0.000
0.000
0.000
300.000
0.000
300.000
სხვა ხარჯები
1,786.121
0.000
1,786.121
0.000
0.000
0.000
300.000
0.000
300.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226.401
0.000
226.401
197.354
0.000
197.354
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
226.401
0.000
226.401
197.354
0.000
197.354
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,501.750
800.290
701.460
1,510.013
823.707
686.306
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
9.625
0.000
9.625
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
9.625
0.000
9.625
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,492.125
800.290
691.835
1,510.013
823.707
686.306
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,492.1
800.3
691.8
1,510.0
823.7
686.3
0.000
0.000
0.000
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
369.661
0.000
369.661
436.306
0.000
436.306
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
9.625
0.000
9.625
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
9.625
0.000
9.625
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.036
0.000
360.036
436.306
0.000
436.306
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
360.0
0.0
360.0
436.306
0.000
436.306
0.000
0.000
0.000
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,132.089
800.290
331.799
1,073.707
823.707
250.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,132.089
800.290
331.799
1,073.707
823.707
250.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,132.089
800.290
331.799
1,073.707
823.707
250.000
0.000
0.000
0.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,683.204
0.000
1,683.204
1,498.909
92.538
1,406.371
1,510.000
0.000
1,510.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.000
0.000
196.000
198.000
0.000
198.000
198.000
0.000
198.000
ხარჯები
1,639.831
0.000
1,639.831
1,363.350
0.000
1,363.350
1,440.000
0.000
1,440.000
სუბსიდიები
1,639.831
0.000
1,639.831
1,363.350
0.000
1,363.350
1,440.000
0.000
1,440.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.373
0.000
43.373
135.559
92.538
43.021
70.000
0.000
70.000
ძირითადი აქტივები
43.373
0.000
43.373
135.559
92.538
43.021
70.000
0.000
70.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,647.919
0.000
1,647.919
1,397.000
0.000
1,397.000
1,440.000
0.000
1,440.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.000
196.000
198.000
198.000
198.000
198.000
ხარჯები
1,639.831
0.000
1,639.831
1,363.350
0.000
1,363.350
1,440.000
0.000
1,440.000
სუბსიდიები
1,639.831
1,639.831
1,363.350
1,363.350
1,440.000
1,440.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.088
0.000
8.088
33.650
0.000
33.650
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
8.088
0.000
8.088
33.650
0.000
33.650
0.000
0.000
0.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
35.285
0.000
35.285
101.909
92.538
9.371
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.285
0.000
35.285
101.909
92.538
9.371
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
35.285
0.000
35.285
101.909
92.538
9.371
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
4,872.273
1,934.789
2,937.484
6,402.431
2,274.890
4,127.541
4,000.000
0.000
4,000.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
655.000
0.000
655.000
702.000
0.000
702.000
702.000
0.000
702.000
ხარჯები
3,753.795
932.693
2,821.102
3,774.916
815.533
2,959.383
4,000.000
0.000
4,000.000
საქონელი და მომსახურება
932.693
932.693
0.000
815.533
815.533
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
2,821.102
0.000
2,821.102
2,945.700
0.000
2,945.700
4,000.000
0.000
4,000.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
13.683
0.000
13.683
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,118.478
1,002.096
116.382
2,627.515
1,459.357
1,168.158
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,118.478
1,002.096
116.382
2,627.515
1,459.357
1,168.158
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2,922.840
0.000
2,922.840
3,021.000
0.000
3,021.000
4,000.000
0.000
4,000.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
655.000
655.000
702.000
702.000
702.000
702.000
ხარჯები
2,821.102
0.000
2,821.102
2,945.700
0.000
2,945.700
4,000.000
0.000
4,000.000
სუბსიდიები
2,821.102
2,821.102
2,945.700
2,945.700
4,000.000
4,000.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.738
0.000
101.738
75.300
0.000
75.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
101.738
0.000
101.738
75.300
0.000
75.300
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
78.000
78.000
0.000
1,404.385
336.604
1,067.781
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.000
78.000
0.000
1,404.385
336.604
1,067.781
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
78.000
78.000
0.000
1,404.385
336.604
1,067.781
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1,871.433
1,856.789
14.644
1,977.046
1,938.286
38.760
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
932.693
932.693
0.000
829.216
815.533
13.683
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
932.693
932.693
0.000
815.533
815.533
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
13.683
0.000
13.683
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
938.740
924.096
14.644
1,147.830
1,122.753
25.077
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
938.740
924.096
14.644
1,147.830
1,122.753
25.077
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4,141.792
0.000
4,141.792
3,661.126
123.326
3,537.800
3,815.000
0.000
3,815.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
531.000
0.000
531.000
542.000
0.000
542.000
542.000
0.000
542.000
ხარჯები
3,536.502
0.000
3,536.502
3,340.602
0.000
3,340.602
3,652.000
0.000
3,652.000
საქონელი და მომსახურება
16.218
0.000
16.218
21.000
0.000
21.000
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
3,353.541
0.000
3,353.541
3,153.282
0.000
3,153.282
3,482.000
0.000
3,482.000
სხვა ხარჯები
108.747
0.000
108.747
116.320
0.000
116.320
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
605.290
0.000
605.290
320.524
123.326
197.198
163.000
0.000
163.000
ძირითადი აქტივები
605.290
0.000
605.290
320.524
123.326
197.198
163.000
0.000
163.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,769.689
0.000
1,769.689
1,505.506
123.326
1,382.180
1,570.000
0.000
1,570.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
207.000
0.000
207.000
215.000
0.000
215.000
215.000
0.000
215.000
ხარჯები
1,396.359
0.000
1,396.359
1,271.762
0.000
1,271.762
1,457.000
0.000
1,457.000
სუბსიდიები
1,396.359
0.000
1,396.359
1,271.762
0.000
1,271.762
1,457.000
0.000
1,457.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
373.330
0.000
373.330
233.744
123.326
110.418
113.000
0.000
113.000
ძირითადი აქტივები
373.330
0.000
373.330
233.744
123.326
110.418
113.000
0.000
113.000
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,400.599
0.000
1,400.599
1,297.000
0.000
1,297.000
1,570.000
0.000
1,570.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
207.000
0.000
207.000
215.000
0.000
215.000
215.000
0.000
215.000
ხარჯები
1,396.359
0.000
1,396.359
1,271.762
0.000
1,271.762
1,457.000
0.000
1,457.000
სუბსიდიები
1,396.359
0.000
1,396.359
1,271.762
0.000
1,271.762
1,457.000
0.000
1,457.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.240
0.000
4.240
25.238
0.000
25.238
113.000
0.000
113.000
ძირითადი აქტივები
4.240
0.000
4.240
25.238
0.000
25.238
113.000
0.000
113.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
780.508
0.000
780.508
707.000
0.000
707.000
920.000
0.000
920.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122.000
122.000
126.000
126.000
126.000
126.000
ხარჯები
780.508
0.000
780.508
691.792
0.000
691.792
807.000
0.000
807.000
სუბსიდიები
780.508
780.508
691.792
691.792
807.000
807.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
15.208
0.000
15.208
113.000
0.000
113.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
15.208
0.000
15.208
113.000
0.000
113.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
389.113
0.000
389.113
368.000
0.000
368.000
400.000
0.000
400.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.000
46.000
49.000
49.000
49.000
49.000
ხარჯები
385.983
0.000
385.983
362.960
0.000
362.960
400.000
0.000
400.000
სუბსიდიები
385.983
385.983
362.960
362.960
400.000
400.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.130
0.000
3.130
5.040
0.000
5.040
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
3.1
0.0
3.1
5.040
0.000
5.040
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
230.978
0.000
230.978
222.000
0.000
222.000
250.000
0.000
250.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.000
39.000
40.000
40.000
40.000
40.000
ხარჯები
229.868
0.000
229.868
217.010
0.000
217.010
250.000
0.000
250.000
სუბსიდიები
229.868
229.868
217.010
217.010
250.000
250.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.110
0.000
1.110
4.990
0.000
4.990
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1.110
0.000
1.110
4.990
0.000
4.990
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
369.090
0.000
369.090
208.506
123.326
85.180
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369.090
0.000
369.090
208.506
123.326
85.180
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
369.090
0.000
369.090
208.506
123.326
85.180
0.000
0.000
0.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2,263.356
0.000
2,263.356
2,039.300
0.000
2,039.300
2,125.000
0.000
2,125.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
324.000
0.000
324.000
327.000
0.000
327.000
327.000
0.000
327.000
ხარჯები
2,031.396
0.000
2,031.396
1,952.520
0.000
1,952.520
2,075.000
0.000
2,075.000
საქონელი და მომსახურება
16.218
0.000
16.218
21.000
0.000
21.000
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
1,957.182
0.000
1,957.182
1,881.520
0.000
1,881.520
2,025.000
0.000
2,025.000
გრანტები
57.996
0.000
57.996
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.960
0.000
231.960
86.780
0.000
86.780
50.000
0.000
50.000
ძირითადი აქტივები
231.960
0.000
231.960
86.780
0.000
86.780
50.000
0.000
50.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,937.141
0.000
1,937.141
1,835.000
0.000
1,835.000
1,965.000
0.000
1,965.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
324.000
0.000
324.000
327.000
0.000
327.000
327.000
0.000
327.000
ხარჯები
1,925.178
0.000
1,925.178
1,821.520
0.000
1,821.520
1,965.000
0.000
1,965.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,867.182
0.000
1,867.182
1,771.520
0.000
1,771.520
1,965.000
0.000
1,965.000
გრანტები
57.996
0.000
57.996
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.963
0.000
11.963
13.480
0.000
13.480
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
11.963
0.000
11.963
13.480
0.000
13.480
0.000
0.000
0.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
290.487
0.000
290.487
290.000
0.000
290.000
300.000
0.000
300.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
ხარჯები
285.344
0.000
285.344
290.000
0.000
290.000
300.000
0.000
300.000
სუბსიდიები
285.344
285.344
290.000
290.000
300.000
300.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.143
0.000
5.143
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.143
0.000
5.143
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
201.693
0.000
201.693
210.000
0.000
210.000
220.000
0.000
220.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
ხარჯები
201.693
0.000
201.693
208.800
0.000
208.800
220.000
0.000
220.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
201.693
201.693
208.800
208.800
220.000
220.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
65.519
0.000
65.519
65.000
0.000
65.000
65.000
0.000
65.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
ხარჯები
65.519
0.000
65.519
65.000
0.000
65.000
65.000
0.000
65.000
სუბსიდიები
65.519
65.519
65.000
65.000
65.000
65.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
291.968
0.000
291.968
280.000
0.000
280.000
280.000
0.000
280.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
66.000
66.000
68.000
68.000
68.000
68.000
ხარჯები
285.148
0.000
285.148
277.720
0.000
277.720
280.000
0.000
280.000
სუბსიდიები
285.148
285.148
277.720
277.720
280.000
280.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.820
0.000
6.820
2.280
0.000
2.280
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
6.820
0.000
6.820
2.280
0.000
2.280
0.000
0.000
0.000
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,029.478
0.000
1,029.478
940.000
0.000
940.000
1,100.000
0.000
1,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.000
161.000
162.000
162.000
162.000
162.000
ხარჯები
1,029.478
0.000
1,029.478
930.000
0.000
930.000
1,100.000
0.000
1,100.000
სუბსიდიები
1,029.478
1,029.478
930.000
930.000
1,100.000
1,100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 06
თეატრი
57.996
0.000
57.996
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
57.996
0.000
57.996
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
გრანტები
57.996
0.000
57.996
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
16.218
0.000
16.218
21.000
0.000
21.000
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
16.218
0.000
16.218
21.000
0.000
21.000
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
16.218
0.000
16.218
21.000
0.000
21.000
50.000
0.000
50.000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
219.997
0.000
219.997
73.300
0.000
73.300
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.997
0.000
219.997
73.300
0.000
73.300
50.000
0.000
50.000
ძირითადი აქტივები
219.997
0.000
219.997
73.300
0.000
73.300
50.000
0.000
50.000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
90.000
0.000
90.000
110.000
0.000
110.000
60.000
0.000
60.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
90.000
0.000
90.000
110.000
0.000
110.000
60.000
0.000
60.000
სუბსიდიები
90.000
90.000
110.000
110.000
60.000
60.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
108.747
0.000
108.747
116.320
0.000
116.320
120.000
0.000
120.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
108.747
0.000
108.747
116.320
0.000
116.320
120.000
0.000
120.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
108.747
0.000
108.747
116.320
0.000
116.320
120.000
0.000
120.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,916.941
193.424
1,723.517
2,126.886
110.000
2,016.886
1,891.500
110.000
1,781.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.000
0.000
18.000
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
1,829.616
108.599
1,721.017
2,126.886
110.000
2,016.886
1,891.500
110.000
1,781.500
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
39.995
0.000
39.995
40.000
0.000
40.000
სუბსიდიები
132.322
99.299
33.023
140.000
100.000
40.000
145.000
100.000
45.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,599.984
9.300
1,590.684
1,946.891
10.000
1,936.891
1,706.500
10.000
1,696.500
სხვა ხარჯები
97.310
0.000
97.310
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.325
84.825
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
87.325
84.825
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
269.057
184.124
84.933
179.995
100.000
79.995
185.000
100.000
85.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.000
0.000
18.000
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
181.732
99.299
82.433
179.995
100.000
79.995
185.000
100.000
85.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
39.995
0.000
39.995
40.000
0.000
40.000
სუბსიდიები
132.322
99.299
33.023
140.000
100.000
40.000
145.000
100.000
45.000
სხვა ხარჯები
49.410
0.000
49.410
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.325
84.825
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
87.325
84.825
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
132.322
99.299
33.023
140.000
100.000
40.000
145.000
100.000
45.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.000
18.000
19.000
19.000
19.000
19.000
ხარჯები
132.322
99.299
33.023
140.000
100.000
40.000
145.000
100.000
45.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
132.322
99.299
33.023
140.000
100.000
40.000
145.000
100.000
45.000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
136.735
84.825
51.910
39.995
0.000
39.995
40.000
0.000
40.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
49.410
0.000
49.410
39.995
0.000
39.995
40.000
0.000
40.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
39.995
0.000
39.995
40.000
0.000
40.000
სხვა ხარჯები
49.410
0.000
49.410
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.325
84.825
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
87.325
84.825
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
1,647.884
9.300
1,638.584
1,946.891
10.000
1,936.891
1,706.500
10.000
1,696.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,647.884
9.300
1,638.584
1,946.891
10.000
1,936.891
1,706.500
10.000
1,696.500
სოციალური უზრუნველყოფა
1,599.984
9.300
1,590.684
1,946.891
10.000
1,936.891
1,706.500
10.000
1,696.500
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1,011.888
0.000
1,011.888
941.584
0.000
941.584
947.000
0.000
947.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,011.888
0.000
1,011.888
941.584
0.000
941.584
947.000
0.000
947.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,011.888
0.000
1,011.888
941.584
0.000
941.584
947.000
0.000
947.000
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
691.878
0.000
691.878
591.774
0.000
591.774
580.000
0.000
580.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
691.878
0.000
691.878
591.774
0.000
591.774
580.000
0.000
580.000
სოციალური უზრუნველყოფა
691.878
0.000
691.878
591.774
0.000
591.774
580.000
0.000
580.000
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
48.080
0.000
48.080
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
45.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
48.080
0.000
48.080
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
45.000
სოციალური უზრუნველყოფა
48.080
0.000
48.080
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
45.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
153.830
0.000
153.830
172.610
0.000
172.610
180.000
0.000
180.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
153.830
0.000
153.830
172.610
0.000
172.610
180.000
0.000
180.000
სოციალური უზრუნველყოფა
153.830
0.000
153.830
172.610
0.000
172.610
180.000
0.000
180.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
117.000
0.000
117.000
130.200
0.000
130.200
140.000
0.000
140.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
117.000
0.000
117.000
130.200
0.000
130.200
140.000
0.000
140.000
სოციალური უზრუნველყოფა
117.000
0.000
117.000
130.200
0.000
130.200
140.000
0.000
140.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
1.500
1.500
0.000
5.250
5.000
0.250
5.500
5.000
0.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.500
1.500
0.000
5.250
5.000
0.250
5.500
5.000
0.500
სოციალური უზრუნველყოფა
1.500
1.500
0.000
5.250
5.000
0.250
5.500
5.000
0.500
06 02 03
უფასო სასადილო
144.896
0.000
144.896
179.507
0.000
179.507
200.000
0.000
200.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
144.896
0.000
144.896
179.507
0.000
179.507
200.000
0.000
200.000
სოციალური უზრუნველყოფა
144.896
0.000
144.896
179.507
0.000
179.507
200.000
0.000
200.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
48.200
7.800
40.400
62.300
5.000
57.300
62.000
5.000
57.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
48.200
7.800
40.400
62.300
5.000
57.300
62.000
5.000
57.000
სოციალური უზრუნველყოფა
48.200
7.800
40.400
62.300
5.000
57.300
62.000
5.000
57.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
17.000
0.000
17.000
25.000
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
17.000
0.000
17.000
25.000
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
17.000
0.000
17.000
25.000
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
8.900
7.800
1.100
11.300
5.000
6.300
11.000
5.000
6.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.900
7.800
1.100
11.300
5.000
6.300
11.000
5.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.900
7.800
1.100
11.300
5.000
6.300
11.000
5.000
6.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2.200
0.000
2.200
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.200
0.000
2.200
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.200
0.000
2.200
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
20.100
0.000
20.100
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
20.100
0.000
20.100
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.100
0.000
20.100
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
332.500
0.000
332.500
611.250
0.000
611.250
344.000
0.000
344.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
332.500
0.000
332.500
611.250
0.000
611.250
344.000
0.000
344.000
სოციალური უზრუნველყოფა
332.500
0.000
332.500
611.250
0.000
611.250
344.000
0.000
344.000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
69.850
0.000
69.850
113.950
0.000
113.950
113.000
0.000
113.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
69.850
0.000
69.850
113.950
0.000
113.950
113.000
0.000
113.000
სოციალური უზრუნველყოფა
69.850
0.000
69.850
113.950
0.000
113.950
113.000
0.000
113.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
44.950
0.000
44.950
68.000
0.000
68.000
75.000
0.000
75.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
44.950
0.000
44.950
68.000
0.000
68.000
75.000
0.000
75.000
სოციალური უზრუნველყოფა
44.950
0.000
44.950
68.000
0.000
68.000
75.000
0.000
75.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
191.300
0.000
191.300
84.300
0.000
84.300
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
191.300
0.000
191.300
84.300
0.000
84.300
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
191.300
0.000
191.300
84.300
0.000
84.300
150.000
0.000
150.000
06 02 05 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
26.400
0.000
26.400
345.000
0.000
345.000
6.000
0.000
6.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
26.400
0.000
26.400
345.000
0.000
345.000
6.000
0.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
26.400
0.000
26.400
345.000
0.000
345.000
6.000
0.000
6.000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
47.900
0.000
47.900
70.000
0.000
70.000
70.000
0.000
70.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
47.900
0.000
47.900
70.000
0.000
70.000
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
70.000
0.000
70.000
სხვა ხარჯები
47.900
0.000
47.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
61.000
0.000
61.000
77.000
0.000
77.000
78.000
0.000
78.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
61.000
0.000
61.000
77.000
0.000
77.000
78.000
0.000
78.000
სოციალური უზრუნველყოფა
61.000
0.000
61.000
77.000
0.000
77.000
78.000
0.000
78.000
06 02 08
რეგრესის პენია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დაჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 21🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22🔗.
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 25🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ლარი;
გ) „ომის ვეტერანთა დაკრზალვის ხარჯი’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ლარი;
დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 26🔗.
სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 27🔗.
ბიუჯეტის ამოქმედება
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი