⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2022)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

მიღების თარიღი 30.12.2020
ძალაში შესვლა 01.01.2021
ძალის დაკარგვა 01.01.2022
გამომცემი ორგანო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
სარეგისტრაციო კოდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2020
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 21,703 სიტყვა · ~109 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
30.12.2020 მიღება
01.01.2021 ძალაში შესვლა
01.01.2022 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 2
2 მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურება
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ოზურგეთი „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის  №32  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016412). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია დანართი თავი I ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 41599,6 38523,2 14102,5 24420,7 24709,0 250,0 24459,0 გადასახადები 8884,2 21482,5 0,0 21482,5 21818,6 0,0 21818,6 გრანტები 29595,7 14400,7 14102,5 298,2 250,0 250,0 0,0 სხვა შემოსავლები 3119,8 2640,0 0,0 2640,0 2640,4 0,0 2640,4 ხარჯები 20764,9 21473,5 821,3 20652,2 21070,7 250,0 20820,7 შრომის ანაზღაურება 3520,2 3549,6 112,2 3437,4 3549,6 112,2 3437,4 საქონელი და მომსახურება 2614,0 2395,6 576,8 1818,8 2009,6 30,8 1978,8 სუბსიდიები 11813,6 12630,8 132,3 12498,5 13085,0 107,0 12978,0 გრანტები 65,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 887,1 1189,4 0,0 1189,4 1207,0 0,0 1207,0 სხვა ხარჯები 1828,0 1522,4 0,0 1522,4 1033,8 0,0 1033,8 საოპერაციო სალდო 20841,7 17119,6 13281,1 3838,5 3708,3 0,0 3708,3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22 764,4 22604,5 15053,8 7550,7 3523,3 0,0 3523,3 ზრდა 23 008,2 22854,5 15053,8 7800,7 3918,3 0,0 3918,3 კლება 243,7 250,0 0,0 250,0 395,0 0,0 395,0 მთლიანი სალდო -1922,7 -5484,9 -1772,6 -3712,2 185,0 0,0 185,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 929,8 -5669,8 -1772,6 -3897,2 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 1929,8 5669,8 1772,6 3897,2 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 -114,9 0,0 -114,9 -114,9 0,0 -114,9 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 41843,4 38773,2 14102,5 24670,7 25104,0 250,0 24854,0 შემოსავლები 41599,6 38523,18 14102,5 24420,72 24709 250,0 24459 არაფინანსური აქტივების კლება 243,7 250,0 0,0 250,0 395,0 0,0 395,0 გადასახდელები 43773,1 44442,98 15875,08 28567,9 25103,97 250 24853,97 ხარჯები 20764,9 21473,55 821,3136 20652,23 21070,73 250 20820,73 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23008,2 22854,49 15053,76 7800,727 3918,3 0 3918,3 ვალდებულებების კლება 0 114,94 0 114,94 114,94 0 114,94 ნაშთის ცვლილება -1929,7 -5669,8 -1772,62 -3897,18 0 0 0 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 24709,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 41599,6 38523,179 14102,5 24420,721 24709 250,0 24459 გადასახადები 8884,2 21482,5 0,0 21482,5 21818,6 0,0 21818,6 გრანტები 29595,7 14400,679 14102,5 298,22075 250 250,0 0 სხვა შემოსავლები 3119,9 2640 0 2640 2640,4 0 2640,4 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 21 818,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 8884,2 21 482,5 0,0 21 482,5 21 818,6 0,0 21 818,6 საშემოსავლო გადასახადი 0 0,0 0,0 ქონების გადასახადი 8884,2 7 490,0 0,0 7 490,0 7 000,0 0,0 7 000,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        6782,61 6 190,0 6 190,0 5 900,0 5 900,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 78,2 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               351,9 500,0 0,0 500,0 400,0 0,0 400,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           1671,5 500,0 0,0 500,0 400,0 0,0 400,0 სხვა გადასახადები (დღგ) 13992,5 13992,5 14818,6 14818,6 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 29 595,7 15 593,6 15 325,0 268,6 250,0 250,0 0,0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 15,6 15,6 15,6 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 29 580,1 15 578,0 15 325,0 253,0 250,0 250,0 0,0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 15 069,8 1 776,2 1 523,2 253,0 250,0 250,0 0,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 14 035,3 0,0 0,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 253,0 253,0 253,0 250,0 250,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  781,5 1 523,2 1 523,2 0,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 14 510,2 13 801,8 13 801,8 0,0 0,0 0,0 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 10 781,4 9 697,8 9 697,8 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 074,0 1 074,0 1 074,0 0,0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები 2 654,8 3 030,0 3 030,0 0,0 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 3119,8 2640,0 0,0 2640,0 2640,4 0,0 2640,4 შემოსავლები საკუთრებიდან 699,9 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 797,3 540,0 0,0 540,0 540,4 0,0 540,4 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1389,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 233,8 300,0 300,0 300,0 300,0 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის  ხარჯები განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 21 070,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 20764,9 21473,5 821,3 20652,2 21070,7 250,0 20820,7 შრომის ანაზღაურება 3520,2 3549,6 112,2 3437,4 3549,6 112,2 3437,4 საქონელი და მომსახურება 2614,0 2395,6 576,8 1818,8 2009,6 30,8 1978,8 სუბსიდიები 11813,6 12630,8 132,3 12498,5 13085,0 107,0 12978,0 გრანტები 65,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 887,1 1189,4 0,0 1189,4 1207,0 0,0 1207,0 სხვა ხარჯები 1828,0 1522,4 0,0 1522,4 1033,8 0,0 1033,8 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3523,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3918,3 ათასი ლარის ოდენობით. 2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 395,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22 764,4 22 604,5 15 053,8 7 550,7 3 523,3 0,0 3 523,3 ზრდა 23 008,2 22 854,5 15 053,8 7 800,7 3 918,3 0,0 3 918,3 კლება 243,7 250,0 0,0 250,0 395,0 0,0 395,0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2019 წლის ფაქტი 2020 გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ სულ 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5 303,6    5 055,7    5 055,7    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5 188,3    4 940,0    4 940,0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 831,2    4 590,0    4 590,0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 357,1    350,0    350,0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0    0,0    0,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 115,3    115,7    115,7    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 139,8    143,0    143,0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 139,8    143,0    143,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0,0    0,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 5 210,4    3 033,9    1 040,0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0,0    50,0    50,0    7045 ტრანსპორტი 0,0    50,0    50,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 413,1    176,0    390,0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 413,1    176,0    390,0    705 გარემოს დაცვა 4 797,3    2 807,9    600,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 889,9    2 910,0    2 900,0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 889,9    2 910,0    2 900,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 19 055,4    20 622,7    4 548,3    7061 ბინათმშენებლობა 2 646,1    620,0    200,0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 13 253,0    17 718,1    2 548,3    7063 წყალმომარაგება 610,5    550,0    650,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2 545,9    1 734,6    1 150,0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 143,5    220,3    157,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 143,5    220,3    157,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 385,7    4 508,0    4 856,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 771,5    1 880,0    1 940,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 425,4    2 418,0    2 706,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 188,8    210,0    210,0    709 განათლება 6 147,2    6 164,4    4 650,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 4 251,7    4 300,0    4 500,0    7092 ზოგადი განათლება 1 895,5    1 864,4    150,0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 1 895,5    1 864,4    150,0    710 სოციალური დაცვა 1 497,6    1 670,0    1 639,0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 146,0    255,4    215,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 895,7    738,6    794,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 455,9    676,0    630,0    სულ 43 773,1    44 328,0    24 989,0    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 185,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3708,3 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის გეგმა  საოპერაციო სალდო 20841,7 16794,5 3708.3  მთლიანი სალდო -1922,7 -5484.9 185,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2019 წლის ფაქტი  2020 წლის გეგმა  2021 წლის გეგმა  ფინანსური აქტივების ცვლილება -26,7 -7 611,2 0,0  საშინაო 0,0  კლება 26,7 7 611,2 0,0  ვალუტა და დეპოზიტი 26,7 7 611,2 0,0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 574.7 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 459,8  ათასი ლარი. თავი II ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00) პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 588 300 ლარი პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2021 წლის პროექტი  02 00  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია      5 588,3    02 01  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა        390,0    02 01 01  გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა        300,0    02 01 02  მუნიციპალური ტრანსპორტი         90,0     02 02  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია     2 798,3    02 02 01  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები             1 548  02 02 02  ელექტროენერგიის ხარჯი                 650  02 02 03  წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია                 600  02 03  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები             1 050  02 04  საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა          650    02 05  კეთილმოწყობის ღონისძიებები          500   02 06 ბინათმშენებლობა          200   02 07 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 01 ღონისძიების დასახელება: გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 300 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  300 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა            მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა კვმ ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი გზების მოვლა-შენახვა,  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ( ქალაქ ოზურგეთში,ლიხაურში,შრომაში,მელექედურში და ა.შ ) ტერიტორიულ ერთეულებში გზების ორმული შეკეთება  და დაზიანებულ ადგილებში ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა. სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ 7000 42,85 300000 31.1.1.5. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ X X X X (შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები); X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 02 ღონისძიების დასახელება: მუნიციპალური ტრანსპორტი ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“ დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 90 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  90 000 მიზანი და აღწერა ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება, პედაგოგების უფასოდ.  შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა . ქ. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში ქ. ოზურგეთში დაბრუნება.  1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი - 9 რეისი დღეში 2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი - 4 რეისი დღეში 3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური - 6 რეისი დღეში 4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური - 2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში) 5. ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა - 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში) 6. ოზურგეთი-ასკანა - 3 რეისი დღეში 7. ოზურგეთი -ჯუმათი - 2 რეისი დღეში მოეწყო ავტო გარაჟი, სადაც განთავსდება ორგანიზაციის ტექნიკა, დამატებით მოხდა 1 ტექნიკური პერსონალის (შემდუღებელი) და 2 დარაჯის დასაქმება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები) 9000 10 90 000 2.5 შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა     ფორმა N4 ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი სულ ჯამი 90 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11,0 ხარჯები 90 000,0 შრომის ანაზღაურება 23 400,0 ხელფასი 23 400,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 23 400,0 თანამდებობრივი სარგო 23 400,0    საქონელი და მომსახურება 66 600,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 23 340 ოფისის ხარჯები 3 060,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 500 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 100,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 50 გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 50,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 080 კომუნალური ხარჯი 1 380,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 1200 წყლის ხარჯი 180 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 39 450,0       საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 19400 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4 950,0 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 12 700,0 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 2400 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 750,0 ბანკის მომსახურების ხარჯი 120,0 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 630 ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 01 ღონისძიების დასახელება: ინფრასტრუქურის სამუშაოები არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 548 300 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1 548 300 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 1 548 300 მიზანი და აღწერა       პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა კვმ ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  (4030 გრძ.მ). რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 23 149 31,1,1 ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩის (ბესიკის პირველი შესახვევის-705 გრძ.მ) რეაბილიტაცია რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 8 361 31,1,1 სოფელ მაკვანეთში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაცია (1745 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 28 930 31,1,1 სოფელ გურიანთაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (1813 გრძ.მ). რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 20 623 31,1,1 დაბა ნასაკირალში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (2960 გრძ.მ). რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 33 034 31,1,1 სოფელ დვაბზუში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (1390 გრძ.მ). რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 7 980 31,1,1 სოფელ ბოხვაურში (ვატულოს უბნის) გზის რეაბილიტაცია (822 გრძ.მ). რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 8 072 31,1,1 დაბა ნასაკირალში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 36 810 31,1,1 ციხისფერდი-გურიანთა შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (5261 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 107 370 31,1,1 სოფელ ხვარბეთში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (3547 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 61 537 31,1,1 სოფელ ძიმითში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (2408 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 42 605 31,1,1 სოფელ მელექედურში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. (876 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 18 164 31,1,1 ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 28 785 31,1,1 შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ვაკე) ასაშენებელი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 21 009 31,1,1 სოფ.კონჭკათში (კატისციხის უბანი) ცენტრალური გზიდან მთავარნგელოზის სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის მოწყობა (791 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 24 212 31,1,1 სოფ.ლიხაურში ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის მოასფალტება (1195 გრძ.მ) რეგ.ფონდის თანადაფინანსება 5% 19 517 31,1,1 ზედამხედველობა 3% 288313 31,1,1 ლესელიძის ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 1 213135 213135 31,1,1 ქ. ოზურგეთში ნინოშვილის ქუჩის დასაწყისში არსებული სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 42111 42111 31,1,1 გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ). 1 30000 30000 31,1,1 ჟორჟოლიანის ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 1 25337 25337 31,1,1 სოფელ მაკვანეთში ა.ბილიხოძის სახლთანსანიაღვრე არხის მოწყობა. 1 15032 15032 31,1,1 წყალმომარაგების სისტემის გაფართოება. 1 444214,7 444214,7 31,1,1 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება X X X X X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რეაბიტილიტირებული სანიაღვრე სისტემა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 02 ღონისძიების დასახელება: ელექტროენერგიის ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 650 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  650 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა      დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა . ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ელექტროენერგიის ხარჯი 12 თვე 54167 650 000 2,2 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) • მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა, ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 03 ღონისძიების დასახელება: წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: შპს "სატისი" დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 600 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  600 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით;  მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტს, ჯუმათი-420 აბონენტს, ნატანების - 200 აბონენტს,  ლაითური- 1000 აბონენტს. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ქსელის მომსახურება სულ: 3160 286 600 000,0    2,5 მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი 740 ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი 800 ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი 420 ნატანების წყალმომარაგების ქსელი 200 ლაითური 1000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) • ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია და განვითარება შპს "სატისი" ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი სულ ჯამი 600 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49,0 ხარჯები 590 000,0 შრომის ანაზღაურება 355 300,0 ხელფასი 355 300,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 355 300,0 თანამდებობრივი სარგო 351 300,0    სოციალური შენატანები 4 000,0 საქონელი და მომსახურება 194 500,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 21 600 მივლინებები 400,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 400 ოფისის ხარჯები 89 500,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1 000 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1 400,0 კომპიუტერული ტექნიკა 1 300,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 100 კავშირგაბმულობის ხარჯი 4 500 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 100,0 კომუნალური ხარჯი 82 500,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 80404 წყლის ხარჯი 700 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 1000 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 396,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 70 000,0       საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 35000 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 15 000,0 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 20 000,0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13 000,0 ბინის ქირა 12 000,0 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 1000 სხვა ხარჯები 200,0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 200,0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 000,0 ძირითადი აქტივები 10 000,0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 10 000,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 10 000,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 10 000,0 მატერიალური მარაგები 40 000,0 სტრატეგიული მარაგები 40 000,0 სხვა მატერიალური მარაგები 40 000,0 ნედლეული და მასალები 40 000,0 ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 03 ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 050 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1 050 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 1 000 000 მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა გულისხმობს: ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება. ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას,  მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად  ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის. გ) ქალ მეწარმეთა  ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი  100-მდე ქალი მეწარმე.                                                                                                                                                                               ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრებები, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად  განსაზღვრავს იმ ძირითადი მიმართულებებს, რაშიც  უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების  მოწყობა (ციტრუსი, თხილი, მარცვლეული, სტევია, ასევე ოზურგეთის 5 საჯარო სკოლა) 11 200 2,2.10.14 ჩაის ფესტივალის ჩატარება 14 000 2,2.10.14 ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება 7 000 2,2.10.14 ადგილობრივი მწარმოებლების გამოფენებსა და ფერსტივალებზე მონაწილეობისათვის სატრანსპორტო და საგამოფენო ადგილით მომსახურება 4 000 2,2.10.14 სადემონსტარციო ნაკვეთებზე ადგილობრივი ფერმერების ტრანსპორტირება (როგორც ადგილზე, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებში) 4 000 2,2.10.14 ადგილობრივი მეწარმეებისათვის საწავლო პროგრამის ჩატარება თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ 6 000 2,2.10.14 ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება 600 2,2.10.14 მივლინებები 600 2,2.10.14 გაუთვალისწინებელი 2 600 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 000 000 31.1.1.11 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი სხვადასხვა ღონისძიებები X X X X სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 04 ქვეპროგრამის დასახელება: საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 650 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  650 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 500 000 მიზანი და აღწერა   სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;  . ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენ-გეგმის მომზადება, გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 100 5000  500 000 31,1,1 ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა) 20% 150 000 2,5 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება X X X X ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) • შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტების მაღალი       ხარისხი; • სამშენებლო ნორმებისა და ტექნიკური პირობების შესრულების კონტროლი; პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა     ფორმა N4 ორგ.კოდი ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი 2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 ხარჯები 150 000,0 შრომის ანაზღაურება 58 200,0 ხელფასი 58 200,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 58 200,0 თანამდებობრივი სარგო 58 200,0    საქონელი და მომსახურება 91 800,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 67 150 მივლინებები 1 000,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 1 000 ოფისის ხარჯები 7 200,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 800 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 3 000,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1 700 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 700 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 13 950,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 9500 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 4 000,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 450,0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 500,0 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 500,0 ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 ღონისძიების დასახელება: კეთილმოწყობის ღონისძიებები არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 500 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  500 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.     სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები, პროგრამა „იყავი თანამმართველის“ განხორციელების წესი 1. ტერმინთა განმარტება ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 1. იყავი თანამმართველი-ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესაძლებლობას, ამ წესით დაგეგმონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი. 2. ელექტრონული სისტემა − ვებგვერდი, რომლის მისამართია: http://votes.oz.gov.ge 3. საპროექტო განაცხადი − ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისაგან საზოგადოებრივი შინაარსის პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა; 4. ინიციატორი-„იყავი თანამმართველის” პროექტის წარდგენის უფლებამოსილი პირი. 5. ადმინისტრატორი −  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურე(ები) ან/და მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა.ა.ი.პ.-ს თანამშრომლები, რომელიც/რომლებიც პასუხისმგებელია/პასუხისმგებელნი არიან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტების ადმინისტრირებისა და მართვის პროცესების წარმართვაზე ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად; 6. მომხმარებელი − პროექტისათვის ხმის მიცემის მსურველი, ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებული პირი. 2. პროექტის წარდგენა და ადმინისტრირება 1. საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge 2. საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ: ა) სრულწლოვან პირს; ბ) პირთა ჯგუფს; გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას. 3. მეორე პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯგუფი ან საზოგადოებრივი გაერთიანება პროექტს წარადგენს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით. 4. პროექტი უნდა შეიცავდეს: ა) წარმდგენის ან/და უფლებამოსილი პირის დასახელებას ან/და სახელს, გვარს, პირად ,ნომერს, იურიდიული მისამართს, ელექტრონულ ფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს; ბ) პროექტის მოკლე აღწერა სავარაუდო მოცულობის ან განზომილების მითითებით. 5. განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს. 6. დაუშვებელია შემდეგი შინაარსის პროექტების განხილვა: ა) შეიცავს უცენზურო ან სახუმარო მასალას; ბ) შეეხება ერთი ან რამდენიმე პირის პირად ინტერესს; გ) პროექტის დაფინანსება წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას. დ) წარმოადგენს სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში მიმდინარე დავის საგანს ან კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი საკითხის რეგულირების პროცედურა, რომელიც გამორიცხავს პროექტის განხორციელებას. 7. რეგისტრირებული პროექტი გადის შემდეგ პროცედურებს: ა) ამ წესთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განიხილება ელექტრონული სისტემისა და პროექტის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ; ბ) გამოქვეყნდება ხმის მიცემის პროცედურებში მონაწილეობის მიღების მიზნით; გ) ხმის მიცემის უფლება აქვს ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებულ სრულწლოვან ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს; დ) „იყავი თანამმართველი“ პროგრამის ბიუჯეტის გათვალისწინებით მოხდება გამარჯვებული პროექტის/პროექტების გამოვლენა. 3. დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენა 1. პროექტის ფარგლებში დგინდება ხმის პირობითი ფასი. 2. ხმის მიცემის შედეგად ხმის დადგენილი ფასით  ხდება პროექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ღირებულების შესაბამისი თანხის შეგროვება 3. პროექტები, რომლებიც შეძლებენ ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისი თანხის შეგროვებას დაფინანსდება თანმიმდევრობით, რიგითობისა და პროგრამის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით. 4. ხმის პირობითი ფასი შეადგენს 100 (ასი) ლარს 5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია შეასრულოს  ყველა ის პროექტი, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ პირობებს. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა (კვმ, ცალი) ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა. 1 35000 35 000,0 31,1,1 ქ. ოზურგეთი თენიეშვილის N4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა. 1 60000 60 000,0 31,1,1 ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა. 1 66000 66 000,0 31,1,1 ტროტუარების კეთილმოწყობა (რუსთაველის ქუჩა -150 მ; ვიქტორ დოლიძის ქ.-185 მ; გმირთა მოედანი -153 მ.) 488 79,91 39 000,0 31,1,1 სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები. 300 000,0 31,1,1 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი პროექტების განხორციელება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) •   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული სივრცის მოწყობა;  ახალგაზრდებისათვის მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის  გარემოს შექმნა; ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 02 06 ღონისძიების დასახელება: ბინათმშენებლობა არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 200 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  200 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა კვმ ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ქ. ოზურგეთში ფარნავაზ მეფის N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა. 1 200000 200 000 2,8,2,2 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი პროექტების განხორციელება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021წელი) 1 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 02 00)  პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 900 000 ლარი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა. პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2021 წლის პროექტი  03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2900  03 01 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1300  03 01 02 კომუნალური მომსახურება 1600 პროგრამის განაცხადის ფორმა N1 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: პროგრამის დასახელება: დასუფთავება,კომუნალური მომსახურეობა პროგრამის განმახორციელებელი: ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021 პროგრამის მიზანი და აღწერა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ზღვისპირა საკურორტო ზოლში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, დამსვენებელთა და ტურისტთა მაქსიმალურად მოზიდვის მიზნით. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.   გაგრძელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმის პროცესი.    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებსა და მის შემოგარენში გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მოხდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხიან ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას. ხარჯების ზრდა გამოწვეულია 2 ერთეული ტრაქტორის (JSP) და 2 ერთეული ,,კამაზი“-ს მარკის თვითმცლელის შეძენისა და მოვლა შენახვის ხარჯების ზრდასთან; ზღვისპირეთის ზოლში სეზონურად მომუშავეთა რაოდენობისა და მომსახურების პერიოდის 4-დან 5 თვემდე გაზრდის. წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 11 500 ტონას; დასასუფთავებელი ტერიტორიის ფართობი სულ 430 კვ. კმ-ია, აქედან ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორია 320 კვ. კმ-ია, ხოლო ზღვისპირა ზოლი, სოფლის სასაფლაოები და სკვერები  110 კვ. კმ.; გასამწვანებელი ტერიტორიის ფართობი დაახლოებით შეადგენს 2500 კვ. მეტრს (550 ძირი X 1,5 X 3,0); მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება დაგეგმილია გრანტით ერთი ერთეული ნაგავმზიდი და 20 ერთეული ურნა. ასევე დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად, თანადაფინანსებით ურნების შეძენა. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია ჩვენი თანადაფინანსების წილზე; ქვეპროგრამის დასახელება 2021 წელი 1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავება 1300000,00 2 მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურება 1600000,00 სულ პროგრამა 2900000,00 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: დასუფთავება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: ქვეპროგრამის დასახელება: მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მომსახურების ცენტრი დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 300 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1300 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის  სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2021 ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები 823 459 ნარჩენების გატანა 476 541 სულ პროგრამა 1 300 000 ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: კომუნალური მომსახურეობა ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: ღონისძიების დასახელება: არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი   1 600 000,00 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1 600 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის განაშენიანება, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხიან ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი გამწვანების  ღონისძიებები 150 ჰა 871,27 130690 2.5  სასაფლაობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 137 ერთეული 544,09 74 540 2.5 გარე განათების ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 29 მუნიციპალური ერთეული 9 061,03 262 770 2.5 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურება 800 სული 88,43 79 380 2.5 კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 60000 მეტრი 18 1 052 620 2.5 ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა 371,0 ხარჯები 2 900 000,0 ხელფასი 1 631 560,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 1 631 560,0 თანამდებობრივი სარგო 1 631 560,0 საქონელი და მომსახურება 1 263 940,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 198 600,0 მივლინებები 300,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 300,0 ოფისის ხარჯები 22 988,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 7 500,0 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 756,0 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1 200,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1 200,0 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1 000,0 საოფისე ავეჯი 1 000,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 6 832,0 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 300,0 კომუნალური ხარჯი 5 400,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 3 000,0 წყლის ხარჯი 2 400,0 კვების ხარჯები 3 100,0 სამედიცინო ხარჯები 5 440,0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 33 220,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 750 224,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 491 710,0 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 61 876,0 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 196 638,0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 250 068,0 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 250 068,0 სხვა ხარჯები 1 500,0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1 500,0 მოსაკრებლები 1 500,0 ძირითადი აქტივები 3 000,0 კომპიუტერის შეძენა 3 000,0 მუხლი 15🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 650 000  ლარი. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.    პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა. პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2021 წლის პროექტი  04 00  განათლება     4 650,0    04 01  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება     4 500,0    04 02  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა        150,0   პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: განათლება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სკოლამდელი განათლების დაფინანსება ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი დაფინანსების წყარო 2021 წელი 2022 წელი 4500000 მუნიციპალური ბიუჯეტი 4738000 4480000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... 4 500 000 სულ ქვეპროგრამა               4 738 000              4 480 000              5 027 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის,   სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამის შესაბამისად.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.                                                                                                                                   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 44 საბავშო ბაღი 2405 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 844  თანამშრომელი, მათ შორის 87 მამაკაცი და 757 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2020 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 4500000 შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2405-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი. პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა     ფორმა N4 ორგ.კოდი ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი 2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი სულ ჯამი 4 500 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 830,0 ხარჯები 4 440 000,0 შრომის ანაზღაურება 3 085 560,0 ხელფასი 3 085 560,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 3 085 560,0 თანამდებობრივი სარგო 3 085 560,0    საქონელი და მომსახურება 1 354 440,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 149 880 მივლინებები 1 000,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 1 000 ოფისის ხარჯები 496 400,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 10 000 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 18 000 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 30 000,0 სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 30 000,0 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 65 000,0 საოფისე ავეჯი 65 000 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 39 000 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 500,0 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 18 000,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 6 300 კომუნალური ხარჯი 307 600,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 35000 წყლის ხარჯი 20000 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 155000 კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 33 000,0 გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი 55 000,0 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 9 600,0 კვების ხარჯები 630 560,0 სამედიცინო ხარჯები 2 000,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 13 000,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 6500 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 6500 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61 600,0 ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი 5 000,0 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 30 000,0 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 3 500,0 შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 9600 ბინის ქირა 13 500,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000,0 ძირითადი აქტივები 60 000,0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 60 000,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 60 000,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 60 000,0 ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: განათლება ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 04 02 ღონისძიების დასახელება: ზოგადი განათლების ხელშეწყობა არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 150000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  150 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 20 000 მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.       1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. 3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა). 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში,  წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა.                                                                                                                                                                         5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 6. . ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების წლის საუკეთესო თანამშრომლების დაჯილდოებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი „ეტალონი“ - მედია პროექტი 3500 3500 საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ 1 500 500 2.2.10.14. ,,ქალთა ოთახი“ 1 1500 1500 2.2.10.14. ქალთა საერთაშორისო დღე 1 1000 1000 2.2.10.14. დაუნის სინდრომის დღე 1 1000 1000 2.2.10.14. გენდერული თანასწორობა 1 30000 30000 2.2.10.14. ოჯახის სიმტკიცის დღე 1 1000 1000 2.2.10.14. ეროვნული სამოსის დღე 1 2000 2000 2.2.10.14. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 1000 1000 2.2.10.14. ღონისძიება „არა ბულინგს“ 1 500 500 2.2.10.14. მასწავლებელთა დღე 1 500 500 2.2.10.14. სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე 1                       500 500 2.2.10.14. ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე 1                       100 100 2.2.10.14. პროექტი „არა ძალადობას“ 1                       500 500 2.2.10.14. შშმ პირთა საერთაშორისო დღე 1                       400 400 2.2.10.14. ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა 1                    9 000 9000 2.2.10.14. სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა 1                    7 000 7000 2.2.10.14. საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 1                  20 000 20000 2.2.10.14. 100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება 1                  60 000 60000 2.2.10.14. სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომლების  დაჯილდოება 1                  10 000 10000 2.2.10.14. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი ღონისძიებების განხორციელება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი 05 00) პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 856 000 ლარი კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში. პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2021 წლის პროექტი 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4856 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1940 05 01 01  სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 40 05 01 02 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1900 05 02 კულტურის  განვითარები ხელშეწყობა 2706 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 130 05 02 02 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა 2576 05 03 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა 40 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა 70 05 05 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100 პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება:  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება პროგრამის  განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021-2024 წლები პროგრამის მიზანი: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება პროგრამის ბიუჯეტი ქვეპროგრამის დასახელება 2021 წელი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020" 2000 ,,მოყვარულთა თასი 2020" 1000 ,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა 200 სპორტი ბარიერების გარეშე 200 სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში 1500 შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება 12000 ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი 3450 სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა 1000 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2000 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა 4000 რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის 1500 საერთაშორისო ტუნირი კაიაკინგში 650 ქართული   საბრძოლო ხელოვნების  ,,ხრიდოლის" პოპულარიზაცია 7000 სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა 3500 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი                       40000,00 • სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 02 ქვეპროგრამის დასახელება: სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი: 'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი; პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021 წელი პროგრამის მიზანი: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; პროგრამის აღწერა: სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება;  სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება; პროგრამის ბიუჯეტი ქვეპროგრამის დასახელება 2021 წელი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1900000 ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი 350000 ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება 1260000 შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი 290000 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი 4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში ორგანიზაციული კოდი  05 01 02 ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი 2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში) სულ ჯამი 350 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50,0 ხარჯები 347 500,0 შრომის ანაზღაურება 98 700,0 ხელფასი 98 700,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 98 700,0 თანამდებობრივი სარგო 98 700,0 საქონელი და მომსახურება 248 800,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 206 500 მივლინებები 1 000,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 1 000 ოფისის ხარჯები 8 600,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 400 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 650,0 ტელევიზორი 500,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 100 გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 50,0 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 300,0 საოფისე ავეჯი 300 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი 300 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 5 000,0 კომუნალური ხარჯი 1 950,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 150 წყლის ხარჯი 150 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 1200 კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 150,0 გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი 300,0 კვების ხარჯები 9 000,0 სამედიცინო ხარჯები 3 000,0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 5 000,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 12 000,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 10000 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2 000,0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 700,0 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 1 700,0 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 500,0 ძირითადი აქტივები 2 500,0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 2 500,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 2 500,0 კომპიუტერის შეძენა 1 500,0 ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება ორგ.კოდი დასახელება 2020 წლის გეგმა 050102  სულ ჯამი 1 260 000,0 ხარჯები 1 260 000,0 შრომის ანაზღაურება 955 200,0 ხელფასი 955 200,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 955 200,0 თანამდებობრივი სარგო 955 200,0    საქონელი და მომსახურება 304 800,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 102 840 მივლინებები 5 000,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 5 000 ოფისის ხარჯები 38 200,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1 800 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 600 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 200,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 200 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 4 800 კავშირგაბმულობის ხარჯი 6 900 კომუნალური ხარჯი 23 900,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 14600 წყლის ხარჯი 4700 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 4600 სამედიცინო ხარჯები 1 000,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 13 800,0       საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 11800 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 2000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 143 960,0 შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 2400 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 141560 შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი ორგ.კოდი 050102 დასახელება 2021 წლის გეგმა სულ ჯამი 280 000,0 ხარჯები 274 500,0 შრომის ანაზღაურება 198 000,0 ხელფასი 198 000,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 198 000,0 თანამდებობრივი სარგო 198 000,0    საქონელი და მომსახურება 76 500,0 მივლინებები 1 500,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 1 500 ოფისის ხარჯები 25 900,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1 000 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 300 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 200,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 200 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 1 000 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 15 000,0 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1 000,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 800 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 100,0 კომუნალური ხარჯი 5 500,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 3500 წყლის ხარჯი 2000 სამედიცინო ხარჯები 3 100,0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 15 000,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 12 700,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 7000 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3 000,0 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1 700,0 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 1000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18 300,0 ბანკის მომსახურების ხარჯი 1 000,0 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 3 000,0 რეკლამის ხარჯი 500 კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები 13 800,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 500,0 ძირითადი აქტივები 5 500,0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5 500,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 5 500,0 ავეჯის შეძენა 3 000,0 რბილი ავეჯის შეძენა 2 500,0 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:  05 00 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 01 პროგრამის დასახელება: კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა პროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021 პროგრამის მიზანი: გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა: კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს  როგორც ღონისძიებების ჩატარების  ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით  - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა. ქვეპროგრამის დასახელება 2021 წელი კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა 130 000 საშობაო მსვლელობა ალილო 3000 კალანდობა გურიაში" 5000 "გომისმთობა" 5000 კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 10000 საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  ) ღონისძიებების ორგანიზება 10000 სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა" 2000 "ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება 30000 კონკურსი "შემოქმედებითი გურია" - შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა 20000 საახალწლო ღონისძიებები 5000 სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის 40000 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი • კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: კულტურის დაწესებულებები პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021 წელი პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება; • სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა; • სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია; პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები პროგრამის ბიუჯეტი ქვეპროგრამის დასახელება 2021 წელი კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა  2 576 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი        172 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა        200 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი        110 000 ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი        135 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'        206 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა          88 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა        160 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება        240 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი     1 100 000 საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა        115 000 სსიპ ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი          50 000 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი • ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა სულ ჯამი 172 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38,0 ხარჯები 172 000,0 შრომის ანაზღაურება 152 280,0 ხელფასი 152 280,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 152 280,0 თანამდებობრივი სარგო 152 280,0    საქონელი და მომსახურება 16 720,0 ოფისის ხარჯები 14 220,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 450 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 1 230 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1 500,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 560 კომუნალური ხარჯი 9 480,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 3000 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 6480 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2 500,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 1500 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 1000 სხვა ხარჯები 3 000,0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3 000,0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა 05 02 02 სულ ჯამი 200 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,0 ხარჯები 200 000,0 შრომის ანაზღაურება 163 680,0 ხელფასი 163 680,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 163 680,0 თანამდებობრივი სარგო 163 680,0 საქონელი და მომსახურება 36 320,0 მივლინებები 700,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 700 ოფისის ხარჯები 27 740,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1 340 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 11 000 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 300,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 300 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4 500,0 საოფისე ავეჯი 4 500 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 800 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4 500,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 600 კომუნალური ხარჯი 3 700,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 800 წყლის ხარჯი 600 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 2300 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 800,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 800 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7 080,0 შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 1080 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 6000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა  05 02 02 სულ ჯამი 110 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0 ხარჯები 105 500,0 შრომის ანაზღაურება 76 560,0 ხელფასი 76 560,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 76 560,0 თანამდებობრივი სარგო 76 560 საქონელი და მომსახურება 28 940,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 800 მივლინებები 2 000,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 2 000 ოფისის ხარჯები 20 240,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 500 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 4 000 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1 260,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 60 ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 1 000 გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 200,0 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 580,0 საოფისე ავეჯი 580 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 200 კავშირგაბმულობის ხარჯი 200 სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი 13 500,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1 200,0       საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 1200 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 700,0 რეკლამის ხარჯი 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 500,0 ძირითადი აქტივები 4 500,0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 4 500,0 სატრანსპორტო საშუალებები 4 500,0 მსუბუქი ავტომობილი 4 500,0 ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა  05 02 02 სულ ჯამი 135 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16,0 ხარჯები 132 000,0 შრომის ანაზღაურება 84 900,0 ხელფასი 84 900,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 84 900,0 თანამდებობრივი სარგო 84 900 საქონელი და მომსახურება 47 100,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6 600 მივლინებები 1 060,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 1 060 ოფისის ხარჯები 15 046,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 820 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 2 610 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 350,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 350    რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი 860 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4 000,0 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 100,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 1 086 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 50,0 კომუნალური ხარჯი 3 570,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 2000 წყლის ხარჯი 400 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 1000 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 170,0 ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 1 600,0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 8 360,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2 820,0       საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 1750 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 1000 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 70,0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13 214,0 რეკლამის ხარჯი 1760 შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 1740 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 9714 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000,0 ძირითადი აქტივები 3 000,0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 3 000,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 3 000,0 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 3 000,0 ორგანიზაციული კოდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია' 2021 wlis გეგმა 1 2 8 05 02 02  საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები 206 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,0 ხარჯები 195 900,0 შრომის ანაზღაურება 176 500,0 ხელფასი 176 500,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 176 500,0 თანამდებობრივი სარგო 176 500,0    საქონელი და მომსახურება 19 400,0 ოფისის ხარჯები 8 700,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 300 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1 000,0 საოფისე ავეჯი 1 000 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი 300 კავშირგაბმულობის ხარჯი 2 600 კომუნალური ხარჯი 4 500,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 500 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 4000 სამედიცინო ხარჯები 700,0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 10 000,0 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 4600 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 800,0 ძირითადი აქტივები 3 800,0 კომპიუტერის შეძენა 1 500,0 მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა 2 300,0 ორგ.კოდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 2021 წლის გეგმა  05 02 02 სულ ჯამი 88 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16,0 ხარჯები 88 000,0 შრომის ანაზღაურება 84 600,0 ხელფასი 84 600,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 84 600,0 თანამდებობრივი სარგო 84 600,0 საქონელი და მომსახურება 3 400,0 მივლინებები 300,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 300 ოფისის ხარჯები 2 150,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 300 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 50,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 50 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 70 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 150,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 880 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 80,0 კომუნალური ხარჯი 620,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 500 წყლის ხარჯი 120 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 950,0 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 380,0 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 570 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა  05 02 02 სულ ჯამი 160 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44,0 ხარჯები 160 000,0 შრომის ანაზღაურება 160 000,0 ხელფასი 160 000,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 160 000,0 თანამდებობრივი სარგო 160 000 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა  05 02 02 სულ ჯამი 240000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34,0 ხარჯები 240 000,0 შრომის ანაზღაურება 192 960,0 ხელფასი 192 960,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 192 960,0 თანამდებობრივი სარგო 192 960,0    საქონელი და მომსახურება 47 040,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10 560 მივლინებები 200,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 200 ოფისის ხარჯები 30 900,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 400 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 400 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 200,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 200 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 950,0 საოფისე ავეჯი 450 სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 500,0 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 600 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 080,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 700 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 50,0 კომუნალური ხარჯი 25 520,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 12000 წყლის ხარჯი 600 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 10800 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 2 120,0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1 700,0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 100,0 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 1600 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 580,0 სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 1 150,0 შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 2430 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა  05 02 02 სულ ჯამი 1100000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220,0 ხარჯები 1 100 000,0 შრომის ანაზღაურება 437 760,0 ხელფასი 437 760,0 ხელფასები ფულადი ფორმით 437 760,0 თანამდებობრივი სარგო 437760 საქონელი და მომსახურება 662 240,0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 439840 მივლინებები 17 000,0 მივლინება ქვეყნის შიგნით 5 000,0 მივლინება ქვეყნის გარეთ 12 000,0 ოფისის ხარჯები 43 800,0 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 4500 მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1 500,0 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1 500,0 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4 700,0 საოფისე ავეჯი 4 700,0 ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 4800 შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 000,0 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3 700,0 კავშირგაბმულობის ხარჯი 4500 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 100,0 კომუნალური ხარჯი 18 000,0 ელექტროენერგიის ხარჯი 6000 წყლის ხარჯი 3000 ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 9000 წარმომადგენლობითი ხარჯები 3 500,0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14 900,0       საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 10000 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4900 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 143 200,0 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 000,0 რეკლამის ხარჯი 1200 შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 20000 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 120000 პროგრამის განაცხადის ფორმა პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: კულტურა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 03 პროგრამის დასახელება: ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021-2024 წლები პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მიზანი: გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობის განვითარება კერძო სექტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის,  ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევის შედეგად კურორტების ცნობადობის გაზრდა და მეტი დამსვენებლისა და ტურისტის მოზიდვა, განვითარება-პოპულარიზაცია. პროექტის ,,ჩაის გზა“-ს გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური პროექტების ,,ჩხავერის ისტორია“, ფოლკლორული ტურების პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2021 წელი ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა 40 000 40 000 ინფოტურის და პრესტურის მოწყობა ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციებისათვის (16 ინფო და პრესტურის ჩატარება მოწვეული გიდებისთვის, ტურისტული კომპანიებისთვის და ჟურნალისტებისთვის) 8000 8000 ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება (თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები) 5000 5000 ტურისტული კონფერენცია (დაგეგმილია წვერმაღალას პარკში ჩატარება, სადაც წარდგენილი იქნება ოზურგეთის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია, მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების წარმომადგენლები: ჩხავერის ისტორია, ჩაის გზა, ფოლკლორის ტური, საოჯახო სასტუმროები, კულტურული და ეთნოგრაფიული ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები) 7000 7000 ველოტური 500 500 ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევა კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ (ურეკი-შეკვეთილის 11.8 კმ სიგრძის სანაპიროს მაგნიტური ველის კვლევა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება, დაიბეჭდება პლაკატები, რომელიც გამოიკვრება სასტუმროებში) 19500 19500 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიური სარგებლის მიღება,  ქართული ჩაის, გურული ჯიშის  ღვინოების, გურული ფოლკლორის პოპულარიზაცია.  ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევის შედეგად  კურორტების ცნობადობის გაზრდა და მეტი დამსვენებლისა და ტურისტის მოზიდვა. პროგრამის განაცხადის ფორმა პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 04 პროგრამის დასახელება: ახალგაზრდული პროგრამები პროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021-2024 წლები პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო  უნარების განვითარებას. ახალგაზრდების ინოვაციური  იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების ,,რა,სად, როდის" ორგანიზება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები.  პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, რომლის შედეგად მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში ჩართვა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს პროექტი „თვითმმართველობა განათლებისათვის“, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობების განხორციელება, მათ შორის ერთ-ერთი არის ინიციატივა „თვითმმართველობა განათლებისთვის“. ინიციატივის ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, მათი იდეების განხორციელების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოიყოფა 3 ასაკობრივი ჯგუფი: I  ასაკობრივი ჯგუფი - 12-16 წელი; II ასაკობრივი ჯგუფი - 17-22 წელი; III ასაკობრივი ჯგუფი - 23-29  წელი. თანხის გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით. საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს  თანხვედრაში თვითმმართველობის უფლებამოსილებებთან. შესაბამისი სამუშოა ჯგუფის მიერ პროექტების შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემის მეშვეობით. მერის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7 წევრისაგან, რომლის შემადგენლობაც უნდა დაკომპლექტდეს მერიის, საკრებულოს და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან. პროქტის განხორციელების ეტაპები: I ეტაპი: განხორციელდება პროექტების მიღება ელექტრონული ან/და ფიზიკური ფორმით; II ეტაპი: მიღებული პროექტების შერჩევა და მათი პროექტის მიზნებთან შესაბამისობის დადგენა; III ეტაპი:  წარმოდგენილი პროექტების ავტორებთან/საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა და პროექტების პრეზენტაცია; IV ეტაპი: სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღება; V ეტაპი: გამარჯვებული პროექტების განხორციელება. პროგრამის ბიუჯეტი ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2021 წელი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 70000        70 000,00 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 70000              70 000,00 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა; 10 რეალიზებული ახალგაზრდული ინიციატივა პროგრამის განაცხადის ფორმა პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 05 პროგრამის დასახელება: რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა პროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021-2024 წლები პროგრამის მიზანი: პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ბიუჯეტი ქვეპროგრამის დასახელება სულ 2021 წელი რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100000 100 000 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100000 100 000 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი რეაბილიტირებული სიძველეები მუხლი 17🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  1 796 000 ლარი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 2020 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2021 წლის პროექტი  06 00  მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა     1 796,0    06 01 ჯანდაცვის პროგრამები        157,0    06 01 01 ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი        157,0    06 02 სოციალური პროგრამები     1 639,0    06 02 01 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება         60,0    06 02 02 დღის ცენტრის დაფინანსება         45,0    06 02 03 დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება         15,0    06 02 04   მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება        230,0    06 02 05  თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება         55,0    06 02 06  ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება        260,0    06 02 07  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება        215,0    06 02 08  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება         14,0    06 02 09  სარიტუალო დახმარება         65,0    06 02 10  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება         270,0    06 02 11  სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი         90,0    06 02 12  მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა        145,0    06 02 13  ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა         15,0    06 02 14  ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება         70,0    06 02 15  სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება         70,0    06 02 16  სოციალური ღონისძიებები         20,0   პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06 01 პროგრამის დასახელება: ჯანდაცვის პროგრამები პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2020-2023 წლები პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება. ახალი ვირუსის COVID-19 -ის  ეპიდემიოლოგიური კონტროლი ადგილობრივ დონეზე, არსებული რეგულაციების მონიტორინგი. პროგრამის ბიუჯეტი ქვეპროგრამის დასახელება 2021 წელი იმუნიზაციია 157 000 სულ პროგრამა 157 000 საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი • გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; • მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა; • სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება. ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 01 ღონისძიების დასახელება: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 60 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  60 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი  და რეგისტრირებული არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან  და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 01 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 40             1 500                  60 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 01 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 02 ღონისძიების დასახელება: დღის ცენტრის დაფინანსება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          45 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           45 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური  ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 02 დღის ცენტრის დაფინანსება 25                            1 800                 45 000 2,5 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 02 დღის ცენტრის დაფინანსება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 03 ღონისძიების დასახელება: დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          15 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           15 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა      პროგრამა მიზანია  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ)  მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 03 დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 9                               400                  15 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 03 დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ბენეფიციარების ფინანსურად  გაუმჯობესებული მდგომარეობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 04 ღონისძიების დასახელება:  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 230 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  230 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ: ა) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.     2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანი ქალბატონები. უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ბ) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.     2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს.     3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე). უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ: ბ.ა) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად; ბ.ბ) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი; ბ.გ) იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს თანაგადახდა (საყოველთაო ჯანდაცვა, კერძო კომპანია), ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 04  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება 1150                               200                230 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 04  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 05 ღონისძიების დასახელება: თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          55 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           55 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 300 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 05 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება 50                            1 100                  55 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 05 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 06 ღონისძიების დასახელება: ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 260 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  260 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით, კერძოდ: ა) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით. ბ) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი. ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე, იგივე მოქალაქის (სამედიცინო მომსახურება, გამოკვლევები) დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, მხოლოდ დაფინანსების ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი. გ) იმ შემთხვევაში, როცა არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, პირველ ჯერზე დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე იგივე მოქალაქის დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, ოღონდ ასანაზღაურებელი თანხის ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი. დ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ (მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები), ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ, მოთხოვნის შესაბამისად, მიიღებენ დახმარებას უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა; ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე), რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 06 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება 1000                               260                260 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 06 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 07 ღონისძიების დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 215 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  215 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 20 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია „გურიას“, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. კერძოდ: ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ და ,,დღის ცენტრიდან“ სახლში ტრანსპორტირებას; ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით, დღეში ორჯერ; გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; დ) სწავლას, სხვადასხვა უნარჩვევების დაუფლებას. ე) ბენეფიციართა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას; ვ)   სხვა საჭირო მომსახურება მოთხოვნის შესაბამისად.        აღნიშნულ მომსახურებას განახორციელებს საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“ არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, პროგრამის ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 60000 ლარს წელიწადში.  2. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“ უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში“ რეგისტრირებულ ბენეფიციარებისთვის, ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ სპეციალისტთა ტრანსპორტირებირებას, სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს 0-დან 7-წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების, შეზღუდული შესაძლებლობების ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვებისათვის ადრეული განვითარების სერვისის მიწოდება, ასევე მათი მშობლების განათლება და უნარ-ჩვევების გაძლიერება ბავშვის აღზრდა-განვითარების სფეროში.          პროგრამის ღირებულება შეადგენს 24000 ლარს წელიწადში და გაწერილია 40 ბენეფიციარზე და ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციართან თვეში 8 ვიზიტს  (ხანგრძლივობა 12 თვე), ვიზიტები მოხდება ბენეფიციარისთვის  (ბავშვისთვის) ბუნებრივ გარემოში (სახლში, ბაღში ან სკოლაში), მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე თვის განმავლობაში შეადგენს 50 ლარს. 3. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“ უზრუნველყოფს ოზურგეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 30 შშმ პირის 10 დღიანი სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას ზაფხულის სეზონზე,  სრული კურსის ანაზღაურება ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 400 ლარს და ის მოიცავს 10 დღის განმავლობაში ბენეფიციართა დასვენებას კომფორტულ გარემოში ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში ფიჭვნარის პარკთან უნიკალური მაგნიტური ქვიშების არეალში, სამსართულიან კეთილმოწყობილ ცენტრში იზოლირებული სველი წერტილებით, შენობა სრულად ადაპტირებულია.  პროგრამის ღირებულება შეადგენს 12000 ლარს ზაფხულის სეზონზე. 4. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“  უზრუნველყოფს ოზურგეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირებისთვის სხვადასხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას: ა) 14 ივნისი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე საქართველოში - 1000 ლარი. ბ) გურიის ტრადიციულუ ჩემპიონატი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შშმ პირებს შორის - 2000 ლარი. გ) 3 დეკემბერი შშმ პირთა დაცვი საერთაშორისო დღე - 1000 ლარი. დ) საახლაწლო ღონისძიება - 2000 ლარი. წლის განმავლობაში 8000 ლარი. 5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 111000 ლარი), კერძოდ: ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (I ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და მხედველობით შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით; ბ) მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები, მხედველობით შშმ ბავშვები) . გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა და მხედველობით შშმ ბავშვებისა), ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით. დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაზლებლობის) სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება), უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა წლის განმავლობაში 5000 ლარის ფარგლებში; ვ) შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი, თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში, (შესაძლებელია მოთხოვნა შესაძლოა გააკეთოს ყოველთვიურად, კვარტლურად ან მთელი წლის ერთად). ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ან სხვა ფსიქოლოგიური აშლილობის) მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში - ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით (შესაბამისი სამსახური უფლებამოსილია მოითხოვოს დაფინანსებული სეანსების შესაბამისი ვიზიტების და თანაგადახდის დამადასტრურებელი დოკუმენტი): ა) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა; ბ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა; გ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა. აღნიშნულ მომსახურებას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს წლის განმავლობაში 25000 ლარის ფარგლებში. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 07 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის: 455                          472,50                215 000 2.7.2.1. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია'' 25                            4 160                104 000 2.5. სხვა შშმ პირების დახმარება 430                               260                111 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 07 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ბენეფიციარების ფინანსურად  გაუმჯობესებული მდგომარეობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 08 ღონისძიების დასახელება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          14 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           14 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა   პროგრამა გულისხმობს:     1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                                                                           2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 08 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით 65                               200                  13 000 2.7.2.1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში 4                               250                    1 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 08 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი. ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 09 ღონისძიების დასახელება: სარიტუალო დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          65 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           65 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 2021 წელი მიზანი და აღწერა    პროგრამა ითვალისწინებს: 1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. 2.   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ გარდაცვლილის ოჯახი სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, გარდაცვლილის ოჯახს უფლება აქვს სარიტუალო ხარჯების გასაწევად მიიღოს ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, (იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა როცა გარდაცვლილის ოჯახს სარეიტინგო ქულა ახალი შეჩერებული აქვს). 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 09 სარიტუალო დახმარება 30                               500                  15 000 2.7.2.1. 200                               250                  50 000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 09 სარიტუალო დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ფინანსურად მხარდაჭერილი გარდაცვლილის ოჯახები ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 10 ღონისძიების დასახელება: სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 270 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  270 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა    პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ: ა) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად; ბ) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)), ასევე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი ან სრული შეძენა; გ) გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა); დ) გაწეული დახმარების ოდენობა ვარიაბელურია, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 10 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა 55                            1 800                100 000 2.7.2.1. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის 50                            3 400                170 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 10 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 11 ღონისძიების დასახელება: სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          90 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           90 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსურ დახმარებას განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის, მათ შორის, ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა). ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 11 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი 180                               500                  90 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 11 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 12 ღონისძიების დასახელება: მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                       145 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                        145 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა   პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 12 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 180                          805,50             145 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 12 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი) საკვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 13 ღონისძიების დასახელება: ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 15 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  15 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა       პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით. 2. კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგია, წყალი) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 13 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა 52                          288,46                  15 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 13 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 14 ღონისძიების დასახელება: ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 70 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  70 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია). 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია). 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია). 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე - ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი) და ვეტერანებს აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში). ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001- მდეა (200 ლარამდე კვლევები დაფინანსდება 90%-იანი თანაგადახდით, 200 ლარის ზემოთ ღირებულების კვლევები დაფინანსდება 50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა). 5. ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 14 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება 350                               200                  70 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 14 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებულ კვლევებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 15 ღონისძიების დასახელება: სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 70 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  70 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა       პროგრამა ითვალისწინებს: 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნებისა და მედიკამენტის შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან. შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 15 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება 70                            1 000                  70 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 15 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 70  ბენეფიციარი ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3 ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება: სოციალური პროგრამები ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 16 ღონისძიების დასახელება: სოციალური ღონისძიებები არის ქვეპროგრამა ახალი?         არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური დაფინანსების წყარო 2021 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                          20 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა                           20 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა       პროგრამა ითვალისწინებს: საქართველოში ოფიციალურად  დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი ) აღნიშვნას, თაიგულების შეძენას, ბენეფიციარების ფულად დახმარებას. აგრეთვე პროგრამიდან დაფინანსდება შინმოვლის პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯები, რომელსაც ემსახურება ორგანიზაცია ,,კარიტასი''. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 06🔗 02 16 სოციალური ღონისძიებები 10                            1 100                  11 000 2.7.2.1. 06 02 16 შინმოვლის პროგრამა 20                               450                    9 000 2.7.2.1. ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 16 სოციალური ღონისძიებები    X                                             X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი) საჭირო მომსახურებით უზრუნველყოფილი 20  ბენეფიციარი მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. თავი III ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2021 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 25 104,0 250,0 24 854,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 230,0 0,0 230,0 2. ხარჯები 21 070,7 250,0 20 820,7 2.1. შრომის ანაზღაურება 3 549,6 112,2 3 437,4 2.1.1. ხელფასი 3 549,6 112,2 3 437,4 2.1.1.1. ხელფასები ფულადი ფორმით 3 549,6 112,2 3 437,4 2.1.1.1.1. თანამდებობრივი სარგო 3 460,2 112,2 3 348,0 2.1.1.1.3. პრემია 0,0 0,0 0,0 2.1.1.1.4. დანამატი 89,4 0,0 89,4 2.2. საქონელი და მომსახურება 2 009,6 30,8 1 978,8 2.2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 215,0 0,0 215,0 2.2.2. მივლინებები 41,6 1,6 40,0 2.2.2.1. მივლინება ქვეყნის შიგნით 21,6 1,6 20,0 2.2.2.2. მივლინება ქვეყნის გარეთ 20,0 0,0 20,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 855,0 6,5 848,5 2.2.3.1. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 41,0 1,0 40,0 2.2.3.2. კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 5,0 0,0 5,0 2.2.3.3. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 1,0 1,0 0,0 2.2.3.4. მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 16,0 0,0 16,0 2.2.3.4.3. კომპიუტერული ტექნიკა 6,0 0,0 6,0 2.2.3.4.5. კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 6,0 0,0 6,0 2.2.3.4.11. სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 4,0 0,0 4,0 2.2.3.5. საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 16,0 2,0 14,0 2.2.3.5.1. საოფისე ავეჯი 3,0 0,0 3,0 2.2.3.5.3. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 13,0 2,0 11,0 2.2.3.6. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 1,0 0,0 1,0 2.2.3.8. შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.2.3.9. საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.2.3.10. კავშირგაბმულობის ხარჯი 89,5 2,0 87,5 2.2.3.11. საფოსტო მომსახურების ხარჯი 3,0 0,0 3,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 682,5 0,5 682,0 2.2.3.12.1. ელექტროენერგიის ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12.2. წყლის ხარჯი 20,0 0,0 20,0 2.2.3.12.3. ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 12,5 0,5 12,0 2.2.4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 25,0 0,0 25,0 2.2.8. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 314,1 21,1 293,0 2.2.8.1. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 253,0 9,0 244,0 2.2.8.2. მიმდინარე რემონტის ხარჯი 38,0 3,0 35,0 2.2.8.3. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 7,0 0,0 7,0 2.2.8.4. ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 9,1 9,1 0,0 2.2.8.6. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 7,0 0,0 7,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 558,9 1,6 557,3 2.2.10.4. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 36,0 0,0 36,0 2.2.10.6. სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.2.10.7. საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 5,0 0,0 5,0 2.2.10.8. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 5,0 0,0 5,0 2.2.10.9. საარქივო მომსახურების ხარჯი 10,0 0,0 10,0 2.2.10.10. შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 83,6 1,6 82,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 419,3 0,0 419,3 2.4. პროცენტი 65,7 0,0 65,7 2.4.3. სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 65,7 0,0 65,7 2.5. სუბსიდიები 13 085,0 107,0 12 978,0 2.6. გრანტები 50,0 0,0 50,0 2.6.3. გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,0 0,0 50,0 2.6.3.1. მიმდინარე 50,0 0,0 50,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 1 207,0 0,0 1 207,0 2.7.1. სოციალური დაზღვევა 145,0 0,0 145,0 2.7.1.1. ფულადი ფორმით 145,0 0,0 145,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 1 062,0 0,0 1 062,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 1 062,0 0,0 1 062,0 2.7.3. დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 2.7.3.1. ფულადი ფორმით 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 1 033,8 0,0 1 033,8 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 1 033,8 0,0 1 033,8 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 643,8 0,0 643,8 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 643,8 0,0 643,8 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 390,0 0,0 390,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 918,3 0,0 3 918,3 61.1. ძირითადი აქტივები 3 918,3 0,0 3 918,3 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 3 848,3 0,0 3 848,3 61.1.1.2. არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.5. გზები 300,0 0,0 300,0 61.1.1.8. საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 3 548,3 0,0 3 548,3 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 70,0 0,0 70,0 61.1.2.1. სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1.6. სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 70,0 0,0 70,0 61.1.2.2.3. კომპიუტერის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.9. ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 70,0 0,0 70,0 61.4. არაწარმოებული აქტივები  0,0 0,0 0,0 61.4.1. მიწა 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 114,9 0,0 114,9 საშინაო 114,9 0,0 114,9 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 114,9 0,0 114,9 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 5 313,7 143,0 5 170,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 230,0 0,0 230,0 2. ხარჯები 5 128,7 143,0 4 985,7 2.1. შრომის ანაზღაურება 3 549,6 112,2 3 437,4 2.1.1. ხელფასი 3 549,6 112,2 3 437,4 2.1.1.1. ხელფასები ფულადი ფორმით 3 549,6 112,2 3 437,4 2.1.1.1.1. თანამდებობრივი სარგო 3 460,2 112,2 3 348,0 2.1.1.1.3. პრემია 0,0 0,0 0,0 2.1.1.1.4. დანამატი 89,4 0,0 89,4 2.2. საქონელი და მომსახურება 1 044,6 30,8 1 013,8 2.2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 215,0 0,0 215,0 2.2.2. მივლინებები 41,6 1,6 40,0 2.2.2.1. მივლინება ქვეყნის შიგნით 21,6 1,6 20,0 2.2.2.2. მივლინება ქვეყნის გარეთ 20,0 0,0 20,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 205,0 6,5 198,5 2.2.3.1. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 41,0 1,0 40,0 2.2.3.2. კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 5,0 0,0 5,0 2.2.3.3. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 1,0 1,0 0,0 2.2.3.4. მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 16,0 0,0 16,0 2.2.3.4.3. კომპიუტერული ტექნიკა 6,0 0,0 6,0 2.2.3.4.5. კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 6,0 0,0 6,0 2.2.3.4.11. სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 4,0 0,0 4,0 2.2.3.5. საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 16,0 2,0 14,0 2.2.3.5.1. საოფისე ავეჯი 3,0 0,0 3,0 2.2.3.5.3. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 13,0 2,0 11,0 2.2.3.6. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 1,0 0,0 1,0 2.2.3.8. შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.2.3.9. საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.2.3.10. კავშირგაბმულობის ხარჯი 89,5 2,0 87,5 2.2.3.11. საფოსტო მომსახურების ხარჯი 3,0 0,0 3,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 32,5 0,5 32,0 2.2.3.12.2. წყლის ხარჯი 20,0 0,0 20,0 2.2.3.12.3. ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 12,5 0,5 12,0 2.2.4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 25,0 0,0 25,0 2.2.8. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 314,1 21,1 293,0 2.2.8.1. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 253,0 9,0 244,0 2.2.8.2. მიმდინარე რემონტის ხარჯი 38,0 3,0 35,0 2.2.8.3. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 7,0 0,0 7,0 2.2.8.4. ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 9,1 9,1 0,0 2.2.8.6. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 7,0 0,0 7,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 243,9 1,6 242,3 2.2.10.4. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 36,0 0,0 36,0 2.2.10.6. სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.2.10.7. საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 5,0 0,0 5,0 2.2.10.8. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 5,0 0,0 5,0 2.2.10.9. საარქივო მომსახურების ხარჯი 10,0 0,0 10,0 2.2.10.10. შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 83,6 1,6 82,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 104,3 0,0 104,3 2.4. პროცენტი 65,7 0,0 65,7 2.4.3. სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 65,7 0,0 65,7 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 2.7.3. დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 2.7.3.1. ფულადი ფორმით 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 468,8 0,0 468,8 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 468,8 0,0 468,8 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 468,8 0,0 468,8 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 468,8 0,0 468,8 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,0 0,0 70,0 61.1. ძირითადი აქტივები 70,0 0,0 70,0 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 70,0 0,0 70,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 70,0 0,0 70,0 61.1.2.2.3. კომპიუტერის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.9. ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 70,0 0,0 70,0 ვალდებულებების კლება 114,9 0,0 114,9 საშინაო 114,9 0,0 114,9 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 114,9 0,0 114,9 01 01 ოზურგეთის საკრებულო 1 150,0 0,0 1 150,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,0 21,0 2. ხარჯები 1 130,0 0,0 1 130,0 2.1. შრომის ანაზღაურება 808,4 0,0 808,4 2.1.1. ხელფასი 808,4 0,0 808,4 2.1.1.1. ხელფასები ფულადი ფორმით 808,4 0,0 808,4 2.1.1.1.1. თანამდებობრივი სარგო 804,0 804,0 2.1.1.1.4. დანამატი 4,4 4,4 2.2. საქონელი და მომსახურება 202,8 0,0 202,8 2.2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 30,0 30,0 2.2.2. მივლინებები 20,0 0,0 20,0 2.2.2.1. მივლინება ქვეყნის შიგნით 10,0 10,0 2.2.2.2. მივლინება ქვეყნის გარეთ 10,0 10,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 29,5 0,0 29,5 2.2.3.1. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 10,0 10,0 2.2.3.4. მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 6,0 0,0 6,0 2.2.3.4.3. კომპიუტერული ტექნიკა 2,0 2,0 2.2.3.4.5. კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2,0 2,0 2.2.3.4.11. სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2,0 2,0 2.2.3.5. საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1,0 0,0 1,0 2.2.3.5.3. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 1,0 1,0 2.2.3.6. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 0,0 2.2.3.9. საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 2.2.3.10. კავშირგაბმულობის ხარჯი 12,5 12,5 2.2.8. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 103,0 0,0 103,0 2.2.8.1. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 94,0 94,0 2.2.8.2. მიმდინარე რემონტის ხარჯი 5,0 5,0 2.2.8.3. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2,0 2,0 2.2.8.6. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 2,0 2,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 20,3 0,0 20,3 2.2.10.4. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 6,0 6,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 14,3 14,3 2.8. სხვა ხარჯები 118,8 0,0 118,8 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 118,8 0,0 118,8 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 118,8 0,0 118,8 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 118,8 118,8 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,0 0,0 20,0 61.1. ძირითადი აქტივები 20,0 0,0 20,0 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 20,0 0,0 20,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 20,0 0,0 20,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 20,0 20,0 01 02 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 3 440,0 0,0 3 440,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 201,0 201,0 2. ხარჯები 3 390,0 0,0 3 390,0 2.1. შრომის ანაზღაურება 2 629,0 0,0 2 629,0 2.1.1. ხელფასი 2 629,0 0,0 2 629,0 2.1.1.1. ხელფასები ფულადი ფორმით 2 629,0 0,0 2 629,0 2.1.1.1.1. თანამდებობრივი სარგო 2 544,0 2 544,0 2.1.1.1.4. დანამატი 85,0 85,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 761,0 0,0 761,0 2.2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 185,0 185,0 2.2.2. მივლინებები 20,0 0,0 20,0 2.2.2.1. მივლინება ქვეყნის შიგნით 10,0 10,0 2.2.2.2. მივლინება ქვეყნის გარეთ 10,0 10,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 169,0 0,0 169,0 2.2.3.1. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 30,0 30,0 2.2.3.2. კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 5,0 5,0 2.2.3.3. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 0,0 2.2.3.4. მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 10,0 0,0 10,0 2.2.3.4.3. კომპიუტერული ტექნიკა 4,0 4,0 2.2.3.4.5. კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 4,0 4,0 2.2.3.4.11. სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2,0 2,0 2.2.3.5. საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 13,0 0,0 13,0 2.2.3.5.1. საოფისე ავეჯი 3,0 3,0 2.2.3.5.3. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 10,0 10,0 2.2.3.6. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 1,0 1,0 2.2.3.8. შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 2.2.3.9. საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 2.2.3.10. კავშირგაბმულობის ხარჯი 75,0 75,0 2.2.3.11. საფოსტო მომსახურების ხარჯი 3,0 3,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 32,0 0,0 32,0 2.2.3.12.2. წყლის ხარჯი 20,0 20,0 2.2.3.12.3. ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 12,0 12,0 2.2.4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 25,0 25,0 2.2.8. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 190,0 0,0 190,0 2.2.8.1. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 150,0 150,0 2.2.8.2. მიმდინარე რემონტის ხარჯი 30,0 30,0 2.2.8.3. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 5,0 5,0 2.2.8.6. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 5,0 5,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 172,0 0,0 172,0 2.2.10.4. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 30,0 30,0 2.2.10.6. სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 0,0 0,0 2.2.10.7. საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 5,0 5,0 2.2.10.8. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 5,0 5,0 2.2.10.9. საარქივო მომსახურების ხარჯი 10,0 10,0 2.2.10.10. შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 82,0 82,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 40,0 40,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 2.7.3. დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 2.7.3.1. ფულადი ფორმით 0,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,0 0,0 50,0 61.1. ძირითადი აქტივები 50,0 0,0 50,0 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 50,0 0,0 50,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 50,0 0,0 50,0 61.1.2.2.3. კომპიუტერის შეძენა 0,0 61.1.2.2.9. ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა 0,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 50,0 50,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 350,0 0,0 350,0 2. ხარჯები 350,0 0,0 350,0 2.8. სხვა ხარჯები 350,0 0,0 350,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 350,0 0,0 350,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 350,0 0,0 350,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 350,0 350,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 230,7 0,0 230,7 2. ხარჯები 115,7 0,0 115,7 2.2. საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 50,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 50,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 50,0 50,0 2.4. პროცენტი 65,7 0,0 65,7 2.4.3. სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 65,7 65,7 ვალდებულებების კლება 114,9 0,0 114,9 საშინაო 114,9 0,0 114,9 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 114,9 114,9 01 05  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 143,0 143,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 8,0 2. ხარჯები 143,0 143,0 0,0 2.1. შრომის ანაზღაურება 112,2 112,2 0,0 2.1.1. ხელფასი 112,2 112,2 0,0 2.1.1.1. ხელფასები ფულადი ფორმით 112,2 112,2 0,0 2.1.1.1.1. თანამდებობრივი სარგო 112,2 112,2 2.1.1.1.3. პრემია 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 30,8 30,8 0,0 2.2.2. მივლინებები 1,6 1,6 0,0 2.2.2.1. მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,6 1,6 2.2.3. ოფისის ხარჯები 6,5 6,5 0,0 2.2.3.1. საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1,0 1,0 2.2.3.3. ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 1,0 1,0 2.2.3.5. საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,0 2,0 0,0 2.2.3.5.3. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2,0 2,0 2.2.3.10. კავშირგაბმულობის ხარჯი 2,0 2,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 0,5 0,5 0,0 2.2.3.12.3. ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 0,5 0,5 2.2.8. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 21,1 21,1 0,0 2.2.8.1. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 9,0 9,0 2.2.8.2. მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3,0 3,0 2.2.8.4. ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 9,1 9,1 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,6 1,6 0,0 2.2.10.10. შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი 1,6 1,6 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 900,0 0,0 2 900,0 2. ხარჯები 2 900,0 0,0 2 900,0 2.5. სუბსიდიები 2 900,0 0,0 2 900,0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1 400,0 0,0 1 400,0 2. ხარჯები 1 400,0 0,0 1 400,0 2.5. სუბსიდიები 1 400,0 1 400,0 03 02 კომუნალური მომსახურება 1 500,0 0,0 1 500,0 2. ხარჯები 1 500,0 0,0 1 500,0 2.5. სუბსიდიები 1 500,0 1 500,0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 588,3 0,0 5 588,3 2. ხარჯები 1 740,0 0,0 1 740,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 700,0 0,0 700,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12.1. ელექტროენერგიის ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 50,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 50,0 0,0 50,0 2.5. სუბსიდიები 840,0 0,0 840,0 2.8. სხვა ხარჯები 200,0 0,0 200,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 200,0 0,0 200,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 200,0 0,0 200,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 848,3 0,0 3 848,3 61.1. ძირითადი აქტივები 3 848,3 0,0 3 848,3 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 3 848,3 0,0 3 848,3 61.1.1.2. არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.5. გზები 300,0 0,0 300,0 61.1.1.8. საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 3 548,3 0,0 3 548,3 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1. სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1.6. სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.4. არაწარმოებული აქტივები  0,0 0,0 0,0 61.4.1. მიწა 0,0 0,0 0,0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 390,0 0,0 390,0 2. ხარჯები 90,0 0,0 90,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 90,0 0,0 90,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,0 0,0 300,0 61.1. ძირითადი აქტივები 300,0 0,0 300,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 300,0 0,0 300,0 61.1.1.5. გზები 300,0 0,0 300,0 02 01 01 გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა 300,0 0,0 300,0 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,0 0,0 300,0 61.1. ძირითადი აქტივები 300,0 0,0 300,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 300,0 0,0 300,0 61.1.1.5. გზები 300,0 300,0 02 01 02 მუნიციპალური ტრანსპორტი 90,0 0,0 90,0 2. ხარჯები 90,0 0,0 90,0 2.5. სუბსიდიები 90,0 90,0 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 798,3 0,0 2 798,3 2. ხარჯები 1 250,0 0,0 1 250,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 650,0 0,0 650,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12.1. ელექტროენერგიის ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 600,0 0,0 600,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1. ძირითადი აქტივები 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1.1.2. არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.5. გზები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.8. საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1. სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1.6. სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.4. არაწარმოებული აქტივები  0,0 0,0 0,0 61.4.1. მიწა 0,0 0,0 0,0 02 02 01 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები 1 548,3 0,0 1 548,3 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1. ძირითადი აქტივები 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1.1.2. არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 61.1.1.5. გზები 0,0 0,0 61.1.1.8. საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 1 548,3 0,0 1 548,3 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1. სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 0,0 61.1.2.1.6. სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,0 0,0 61.4. არაწარმოებული აქტივები  0,0 0,0 0,0 61.4.1. მიწა 0,0 02 02 02 ელექტროენერგიის ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2. ხარჯები 650,0 0,0 650,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 650,0 0,0 650,0 2.2.3. ოფისის ხარჯები 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12. კომუნალური ხარჯი 650,0 0,0 650,0 2.2.3.12.1. ელექტროენერგიის ხარჯი 650,0 650,0 02 02 03 წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 600,0 0,0 600,0 2. ხარჯები 600,0 0,0 600,0 2.5. სუბსიდიები 600,0 600,0 02 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1 050,0 0,0 1 050,0 2. ხარჯები 50,0 0,0 50,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 50,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 50,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 50,0 50,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 000,0 0,0 1 000,0 61.1. ძირითადი აქტივები 1 000,0 0,0 1 000,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 1 000,0 0,0 1 000,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 1 000,0 0,0 1 000,0 02 04 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა 650,0 0,0 650,0 2. ხარჯები 150,0 0,0 150,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,0 2.5. სუბსიდიები 150,0 150,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,0 0,0 500,0 61.1. ძირითადი აქტივები 500,0 0,0 500,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 500,0 0,0 500,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 500,0 500,0 02 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 500,0 0,0 500,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,0 0,0 500,0 61.1. ძირითადი აქტივები 500,0 0,0 500,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 500,0 0,0 500,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 500,0 0,0 500,0 02 06 ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი 0,0 0,0 0,0 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 0,0 02 07 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0 0,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 61.1. ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.11. სხვა შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 02 08 ბინათმშენებლობა 200,0 0,0 200,0 2. ხარჯები 200,0 0,0 200,0 2.8. სხვა ხარჯები 200,0 0,0 200,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 200,0 0,0 200,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 200,0 200,0 04 00 განათლება 4 650,0 0,0 4 650,0 2. ხარჯები 4 650,0 0,0 4 650,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 70,0 0,0 70,0 2.5. სუბსიდიები 4 500,0 0,0 4 500,0 2.8. სხვა ხარჯები 80,0 0,0 80,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 80,0 0,0 80,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 60,0 0,0 60,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 60,0 0,0 60,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 20,0 0,0 20,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 61.1. ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.2. არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 4 500,0 0,0 4 500,0 2. ხარჯები 4 500,0 0,0 4 500,0 2.5. სუბსიდიები 4 500,0 4 500,0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 150,0 0,0 150,0 2. ხარჯები 150,0 0,0 150,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70,0 0,0 70,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 70,0 0,0 70,0 2.8. სხვა ხარჯები 80,0 0,0 80,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 80,0 0,0 80,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 60,0 0,0 60,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 60,0 60,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 20,0 20,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 61.1. ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 61.1.1. შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 0,0 61.1.1.2. არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 4 856,0 0,0 4 856,0 2. ხარჯები 4 856,0 0,0 4 856,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 195,0 0,0 195,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 195,0 0,0 195,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 195,0 0,0 195,0 2.5. სუბსიდიები 4 526,0 0,0 4 526,0 2.6. გრანტები 50,0 0,0 50,0 2.6.3. გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,0 0,0 50,0 2.6.3.1. მიმდინარე 50,0 0,0 50,0 2.8. სხვა ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 15,0 0,0 15,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 61.1. ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0 0,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 940,0 0,0 1 940,0 2. ხარჯები 1 940,0 0,0 1 940,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 25,0 0,0 25,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 25,0 0,0 25,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 25,0 0,0 25,0 2.5. სუბსიდიები 1 900,0 0,0 1 900,0 2.8. სხვა ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 15,0 0,0 15,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 40,0 0,0 40,0 2. ხარჯები 40,0 0,0 40,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 25,0 0,0 25,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 25,0 0,0 25,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 25,0 25,0 2.8. სხვა ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 15,0 15,0 05 01 02 სპორტული ობიექტების დაფინანსება 1 900,0 0,0 1 900,0 2. ხარჯები 1 900,0 0,0 1 900,0 2.5. სუბსიდიები 1 900,0 1 900,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 706,0 0,0 2 706,0 2. ხარჯები 2 706,0 0,0 2 706,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 130,0 0,0 130,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 130,0 0,0 130,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 130,0 0,0 130,0 2.5. სუბსიდიები 2 526,0 0,0 2 526,0 2.6. გრანტები 50,0 0,0 50,0 2.6.3. გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,0 0,0 50,0 2.6.3.1. მიმდინარე 50,0 0,0 50,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 61.1. ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0 0,0 0,0 05 02 01 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 130,0 0,0 130,0 2. ხარჯები 130,0 0,0 130,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 130,0 0,0 130,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 130,0 0,0 130,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 130,0 130,0 61. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 61.1. ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 61.1.2. მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 0,0 0,0 0,0 61.1.2.2.20. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0 05 02 02 კულტურის ობიექტების დაფინანსება 2 576,0 0,0 2 576,0 2. ხარჯები 2 576,0 0,0 2 576,0 2.5. სუბსიდიები 2 526,0 2 526,0 2.6. გრანტები 50,0 0,0 50,0 2.6.3. გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,0 0,0 50,0 2.6.3.1. მიმდინარე 50,0 50,0 05 03 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა 40,0 0,0 40,0 2. ხარჯები 40,0 0,0 40,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 40,0 0,0 40,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 40,0 0,0 40,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 40,0 40,0 05 04 ახალგაზრდული   პროგრამები 70,0 0,0 70,0 2. ხარჯები 70,0 0,0 70,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 20,0 0,0 20,0 2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 20,0 0,0 20,0 2.2.10.14. სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 20,0 20,0 2.8. სხვა ხარჯები 50,0 0,0 50,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 50,0 0,0 50,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50,0 0,0 50,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 50,0 50,0 05 05 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100,0 0,0 100,0 2. ხარჯები 100,0 0,0 100,0 2.5. სუბსიდიები 100,0 100,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 796,0 107,0 1 689,0 2. ხარჯები 1 796,0 107,0 1 689,0 2.5. სუბსიდიები 319,0 107,0 212,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 1 207,0 0,0 1 207,0 2.7.1. სოციალური დაზღვევა 145,0 0,0 145,0 2.7.1.1. ფულადი ფორმით 145,0 0,0 145,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 1 062,0 0,0 1 062,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 1 062,0 0,0 1 062,0 2.8. სხვა ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 100,0 0,0 100,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 100,0 0,0 100,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 170,0 0,0 170,0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 157,0 107,0 50,0 2. ხარჯები 157,0 107,0 50,0 2.5. სუბსიდიები 157,0 107,0 50,0 06 01 01 ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 157,0 107,0 50,0 2. ხარჯები 157,0 107,0 50,0 2.5. სუბსიდიები 157,0 107,0 50,0 06 02 სოციალური პროგრამები 1 639,0 0,0 1 639,0 2. ხარჯები 1 639,0 0,0 1 639,0 2.5. სუბსიდიები 162,0 0,0 162,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 1 207,0 0,0 1 207,0 2.7.1. სოციალური დაზღვევა 145,0 0,0 145,0 2.7.1.1. ფულადი ფორმით 145,0 0,0 145,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 1 062,0 0,0 1 062,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 1 062,0 0,0 1 062,0 2.8. სხვა ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 100,0 0,0 100,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 100,0 0,0 100,0 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 170,0 0,0 170,0 06 02 01 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 60,0 0,0 60,0 2. ხარჯები 60,0 0,0 60,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 60,0 0,0 60,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 60,0 0,0 60,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 60,0 60,0 06 02 02 დღის ცენტრის დაფინანსება 45,0 0,0 45,0 2. ხარჯები 45,0 0,0 45,0 2.5. სუბსიდიები 45,0 45,0 06 02 03 მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება 0,0 0,0 0,0 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 0,0 06 02 04 დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 15,0 0,0 15,0 2. ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 0,0 15,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 15,0 0,0 15,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 15,0 15,0 06 02 05  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება 230,0 0,0 230,0 2. ხარჯები 230,0 0,0 230,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 230,0 0,0 230,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 230,0 0,0 230,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 230,0 230,0 06 02 06 ,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 0,0 06 02 07 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება 55,0 0,0 55,0 2. ხარჯები 55,0 0,0 55,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 55,0 0,0 55,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 55,0 0,0 55,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 55,0 55,0 06 02 08 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება 260,0 0,0 260,0 2. ხარჯები 260,0 0,0 260,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 260,0 0,0 260,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 260,0 0,0 260,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 260,0 260,0 06 02 09 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 215,0 0,0 215,0 2. ხარჯები 215,0 0,0 215,0 2.5. სუბსიდიები 102,0 102,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 113,0 0,0 113,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 113,0 0,0 113,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 113,0 113,0 06 02 10 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება 14,0 0,0 14,0 2. ხარჯები 14,0 0,0 14,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 14,0 0,0 14,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 14,0 0,0 14,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 14,0 14,0 06 02 11 სარიტუალო დახმარება 65,0 0,0 65,0 2. ხარჯები 65,0 0,0 65,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 65,0 0,0 65,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 65,0 0,0 65,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 65,0 65,0 06 02 12 სოციალური ღონისძიებები 20,0 0,0 20,0 2. ხარჯები 20,0 0,0 20,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 20,0 0,0 20,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 20,0 0,0 20,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 20,0 20,00 06 02 13 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება 270,0 0,0 270,0 2. ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8. სხვა ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8.2. სხვადასხვა ხარჯები 270,0 0,0 270,0 2.8.2.1. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 100,0 0,0 100,0 2.8.2.1.18. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 100,0 100,00 2.8.2.2. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 170,0 170,0 06 02 14 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი 90,0 0,0 90,0 2. ხარჯები 90,0 0,0 90,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 90,0 0,0 90,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 90,0 0,0 90,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 90,0 90,0 06 02 15 გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0 2. ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 0,0 06 02 16 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 145,0 0,0 145,0 2. ხარჯები 145,0 0,0 145,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 145,0 0,0 145,0 2.7.1. სოციალური დაზღვევა 145,0 0,0 145,0 2.7.1.1. ფულადი ფორმით 145,0 145,0 06 02 17 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა 15,0 0,0 15,0 2. ხარჯები 15,0 0,0 15,0 2.5. სუბსიდიები 15,0 15,0 06 02 18 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება 70,0 0,0 70,0 2. ხარჯები 70,0 0,0 70,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 70,0 0,0 70,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 70,0 0,0 70,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 70,0 70,0 06 02 19 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება 70,0 0,0 70,0 2. ხარჯები 70,0 0,0 70,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 70,0 0,0 70,0 2.7.2. სოციალური დახმარება 70,0 0,0 70,0 2.7.2.1. ფულადი ფორმით 70,0 70,0 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 21🔗 ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 22🔗 2021  წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 23🔗 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24🔗 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 25🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 26🔗. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ. მუხლი 27🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0ათასი ლარი; 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 28🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.