„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, 23/12/2020; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016367) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
I. შემოსავლები
|
29027.312
|
30059.412
|
22413.258
|
7899.154
|
26349.131
|
22580.393
|
3768.738
|
|
გადასახადები
|
10749.432
|
10596.100
|
10596.100
|
0,00
|
12595.200
|
12595.200
|
|
|
გრანტები
|
9752.915
|
8944.687
|
1045.533
|
7899.154
|
3768.738
|
0,0
|
3768.738
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8524.965
|
10518.625
|
10518.625
|
0.0
|
9985.193
|
9985.193
|
|
|
II. ხარჯები
|
16038.058
|
15312.290
|
14265.857
|
1046.433
|
17942.591
|
17547.791
|
394.800
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2236.451
|
2046.200
|
1946.200
|
100.0
|
2396.400
|
2296.400
|
100.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1653.222
|
1945.115
|
1108.682
|
836.433
|
1468.320
|
1283.520
|
184.800
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
24.102
|
24.102
|
|
51.100
|
51.100
|
0.00
|
|
სუბსიდიები
|
8225.446
|
8678.132
|
8578.132
|
100,000
|
11284.500
|
11184.500
|
100,000
|
|
გრანტები
|
65.210
|
39.975
|
39.975
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1612.059
|
2017.252
|
2007.252
|
10.0
|
1737.900
|
1727.900
|
10.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
2207.212
|
561.514
|
561.514
|
0.0
|
1004.371
|
1004.371
|
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
12989.254
|
14747.122
|
7894.401
|
6852.721
|
8406.540
|
5032.602
|
3373.938
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
18514.913
|
18254.977
|
10097.245
|
8157.732
|
11505.152
|
7648.295
|
3856.857
|
|
ზრდა
|
18587.131
|
18507.977
|
10350.245
|
8157.732
|
11538.152
|
7681.295
|
3856.857
|
|
კლება
|
72.218
|
253.000
|
253.000
|
0.0
|
33.000
|
33.000
|
0.000
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
-5525.659
|
-3507.855
|
-2202.844
|
-1305.011
|
-3098.612
|
-2615.693
|
-482.919
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-5564.051
|
- 3560.537
|
- 2255.526
|
- 1305.011
|
-3175.212
|
-2692.293
|
-482.919
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
კლება
|
5564.051
|
3560.5
|
2255.5
|
1305.0
|
3175.212
|
2692.293
|
482.919
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
5564.051
|
3560.5
|
2255.5
|
1305.0
|
3175.212
|
2692.293
|
482.919
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
-38.392
|
-38.392
|
-38.392
|
0.0
|
-76.600
|
-76.600
|
0.000
|
|
კლება
|
38.392
|
38.392
|
38.392
|
0.0
|
-76.600
|
-76.600
|
0.000
|
|
საშინაო
|
38392
|
|
|
|
-76.600
|
-76.600
|
0.000
|
|
სესხები
|
0.0
|
|
|
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
|
|
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
VIII. ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსულობები
|
29099.530
|
30312.412
|
22413.258
|
7899.154
|
26382.131
|
22613.393
|
3768.738
|
|
შემოსავლები
|
29027.312
|
30059.412
|
22160.258
|
7899.154
|
26349.131
|
22580.393
|
3768.738
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
72.218
|
253.0
|
253.0
|
0.00
|
33.000
|
33.000
|
|
|
გადასახდელები
|
34724.336
|
33872.949
|
24668.784
|
9204.165
|
29557.343
|
25305.686
|
4251.657
|
|
ხარჯები
|
16038.058
|
15312.290
|
14265.857
|
1046.433
|
17942.591
|
17547.791
|
394.800
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18647.886
|
18507.977
|
10350.245
|
8157.732
|
11538.152
|
7681.295
|
3856.857
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
52.682
|
52.682
|
0.00
|
76.600
|
76.600
|
0.000
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
5564.051
|
3560.537
|
2255.526
|
1305.011
|
-3175.212
|
-2692.293
|
-482.919
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 26349.131 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსავლები
|
29027.312
|
30059.412
|
22160.258
|
7899.154
|
26349.131
|
22580.393
|
3768.738
|
|
გადასახადები
|
10749.432
|
10596.100
|
10596.100
|
0.0
|
12595.200
|
12595.200
|
0.000
|
|
გრანტები
|
9752.915
|
8944.687
|
1045.533
|
7899.154
|
3768.738
|
0,000
|
3768.738
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8524.965
|
10518.625
|
10518.625
|
0.0
|
9985.193
|
9985.193
|
0.000
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12595.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
გადასახადები
|
10749.432
|
10596.100
|
10596.100
|
0.00
|
12595.200
|
12595.200
|
0.000
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
7863.770
|
7996.100
|
7996.100
|
0.0
|
9995.200
|
9995.200
|
0.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
2885.662
|
2600.0
|
2600.0
|
0.0
|
2600,000
|
2600,000
|
0.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1722.054
|
1275.0
|
1275.0
|
0.0
|
1275,000
|
1275,000
|
0.000
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0,000
|
0,000
|
0.000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
20.825
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10,000
|
10,000
|
0.000
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
73.544
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65.000
|
65.000
|
0.000
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1069.239
|
1250.0
|
1250.0
|
0.0
|
1250,000
|
1250,000
|
0.000
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3768.738 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
გრანტები
|
9752.915
|
8944.687
|
3768.738
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
26.200
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
9726.715
|
8944.687
|
0,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0.0
|
0.00
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1183.261
|
2168.286
|
230,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
8543.454
|
6776.401
|
3538.738
|
|
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 9985.193 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8524.965
|
10518.625
|
9985.193
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
5098.682
|
8028.617
|
7835.193
|
|
პროცენტი
|
318.026
|
230.0
|
100.000
|
|
რენტა
|
4780.656
|
7798.617
|
7735.193
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
2038.241
|
2080.400
|
2050.000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
2038.241
|
2080.400
|
2050.000
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.400
|
0,00
|
0.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
3.335
|
35.0
|
35.000
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
2024.000
|
2000,000
|
2000.000
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
10.506
|
25,000
|
15.000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,00
|
0.000
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
228.140
|
255.400
|
100.000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
1159.902
|
154.208
|
0.000
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 17942.591 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ხარჯები
|
16038.058
|
15312.290
|
14265.857
|
6852.721
|
17942.591
|
17547.791
|
394.800
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2236.451
|
2046.200
|
1946.200
|
100.000
|
2396.400
|
2296.400
|
100.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1653.222
|
1945.115
|
1108.682
|
836.433
|
1468.320
|
1283.520
|
184.800
|
|
პროცენტები
|
38.458
|
24.102
|
24.102
|
0.0
|
51.100
|
51.100
|
0.000
|
|
სუბსიდიები
|
8225.446
|
8678.132
|
8578.132
|
100,000
|
11284.500
|
11184.500
|
100,000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1612.059
|
2017.252
|
2007.252
|
10.0
|
1737.900
|
1727.900
|
10.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
2207.212
|
561.514
|
561.514
|
0.0
|
1004.371
|
1004.371
|
0.000
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11505.152 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 11538.152 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 33.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
582.446
|
35.917
|
139.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
0.0
|
35.917
|
139.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
16253.497
|
15388.462
|
10754.090
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14200.858
|
12846.920
|
9272.957
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
224.936
|
246.255
|
146.285
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
5.650
|
419.720
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
324.232
|
348.054
|
0.000
|
|
02.07
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1492.125
|
1507.513
|
1334.848
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
|
0,0
|
20.0
|
0.000
|
|
02 09
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
35.285
|
101.909
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
8.088
|
135.559
|
124.000
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
8.088
|
135.559
|
0.0
|
|
03 05
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0,0
|
0,00
|
124.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
1118.478
|
2627.515
|
82.073
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
101.738
|
75.300
|
0,000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
78.0
|
518,532
|
64.260
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
938.740
|
1147.830
|
17.813
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
605.290
|
320.524
|
438.989
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
373.330
|
233.744
|
238.989
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
231.960
|
86.780
|
200.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.175
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18647.886
|
18507.977
|
11538.152
|
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
72.218
|
253.0
|
33.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22.597
|
249
|
25.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
1.883
|
4.0
|
6.0
|
|
მიწა
|
1.883
|
4.0
|
6.0
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3695.824
|
3446,439
|
4005.700
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3695.824
|
3446,439
|
3651.000
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3695.824
|
3206.546
|
3651.000
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
12,349
|
100.000
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
19.794
|
227.700
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
207.750
|
27.000
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
14480.858
|
13336.420
|
10732.957
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
13212.235
|
11899.163
|
10732.957
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
13212.235
|
11899.163
|
10732.957
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
280.0
|
0.0
|
0,000
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
988.623
|
1437.257
|
0.00
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1647.919
|
1498.909
|
1564.000
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
1647.919
|
1498.909
|
1564.000
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
901,830
|
3400.738
|
3001.004
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
2110.353
|
349.950
|
762.371
|
|
7.6 2
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
369.661
|
436.306
|
1298.268
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
224.936
|
814.255
|
586.285
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
5.650
|
706.520
|
317.500
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
1132.089
|
1073.707
|
36.580
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
269.057
|
179.995
|
192.920
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
132.322
|
140.0
|
145.000
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
|
136.735
|
39.995
|
47.920
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
4141.792
|
3661.126
|
4090.989
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1769.689
|
1505.506
|
1695.989
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
2157.138
|
1908.300
|
2165.000
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
106.218
|
131.0
|
110.000
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
108.747
|
116.320
|
120.000
|
|
7.9
|
განათლება
|
4872.273
|
6402.431
|
4246.873
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2922.840
|
3021.0
|
4000.000
|
|
7.9 2
|
ზოგადი განათლება
|
1871.433
|
1977.046
|
182.613
|
|
7.9 2 2
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
საშუალო და ზოგადი განათლება
|
78.0
|
1404.385
|
64.260
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
1647.884
|
1946.891
|
1722.900
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
166.180
|
177.200
|
947.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
691.878
|
591.774
|
625,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
153.830
|
172.610
|
322,0
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
17.0
|
25.0
|
25.0
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
332.500
|
611.250
|
360.400
|
|
7 10 7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
146.396
|
222.057
|
75,5
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
108.900
|
147.0
|
315,0
|
|
|
სულ
|
34724.336
|
33872.949
|
29557.343
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3098.612 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8406.540 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
12989.254
|
14747.122
|
8406.540
|
|
მთლიანი სალდო
|
-5525.659
|
-3507.855
|
-3175.212
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3175.212 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-5564.051
|
-3560.537
|
-3175.212
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
5564.051
|
3560.537
|
3175.212
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
5564.051
|
3560.537
|
3175.212
|
ფინანსური აქტივების კლება 3175.212 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.784 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 421.804 ათას ლარს.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01
|
9222.957
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 35 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 02
|
8674.988
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 171 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 35 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
|
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით
|
№
|
დასახელება
|
დაფინანსების წყარო
|
სულ ღირებულება
(ლარი)
|
|
1
|
სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბანში გზის მოწყობისსამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
41245
|
|
2
|
სოფელ ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა
|
ადგილობრივი
|
43775
|
|
3
|
სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობა
|
ადგილობრივი
|
220000
|
|
4
|
სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
101857
|
|
5
|
სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
39273
|
|
6
|
სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
27190
|
|
7
|
სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
31457
|
|
8
|
სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
38120
|
|
9
|
სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
53716
|
|
10
|
სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
50997
|
|
11
|
სოფელ სარქველეთუბნის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
49278
|
|
12
|
სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
61434
|
|
13
|
სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების გზის მოწყობის სამუშოები
|
ადგილობრივი
|
29397
|
|
14
|
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
40432
|
|
15
|
სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
32226
|
|
16
|
სოფელ ითხვისში ლომიძეები ჩუბინიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
37584
|
|
17
|
სოფელ ითხვისში ღავთძე ნადირაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
27932
|
|
18
|
სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
50681
|
|
19
|
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნისგზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
33698
|
|
20
|
სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
24709
|
|
21
|
სოფელ სვერში ქვედა სვერში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
13586
|
|
22
|
სოფელ ვაჭევში ბუკეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
50000
|
|
23
|
სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
31398
|
|
24
|
სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები
|
ადგილობრივი
|
41927
|
|
25
|
სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მოწყობის სამუშოები
|
ადგილობრივი
|
35536
|
|
26
|
სოფელ კაცხში ხარათიშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
40432
|
|
27
|
სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები-ღელის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
156467
|
|
28
|
სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
21212
|
|
29
|
სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
44387
|
|
30
|
სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
15356
|
|
31
|
სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
19106
|
|
32
|
შესასრულებელი სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების თანხა
|
ადგილობრივი
|
250000
|
|
33
|
სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
685642
|
|
34
|
სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
342445
|
|
35
|
სოფელ ზოდი-ზედუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
998877
|
|
36
|
სოფ. პერევისაში კვანტალიანები-ცხადაძეები-ბარელაძეები-ვაშაძეების გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
27439
|
|
37
|
სოფელ რკვიანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
29325
|
|
38
|
სოფელ პერევისაში კურტანიძეები-მაქაძეები-წერეთლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
24449
|
|
39
|
სოფელ გუნდაეთში ჯაფარიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
67034
|
|
40
|
მეჩხეთურში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
|
ცენტრალური
|
411316
|
|
41
|
სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
|
ცენტრალური
|
445699
|
|
42
|
სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი
|
4319
|
|
43
|
სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი/ცენტრალური
|
737823
|
|
44
|
სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი
|
8016
|
|
45
|
სოფელ ხრეითში არჩვაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი
|
46590
|
|
46
|
სოფელ ქვედა ჭალოვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი
|
111110
|
|
47
|
სოფელ მღვიმევში სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
|
ადგილობრივი
|
93634
|
|
48
|
სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმამდე მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).
|
ადგილობრივი
|
80000
|
|
49
|
სოფელ ხრეითში შეყილაძეები-გულიტაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).
|
ადგილობრივი
|
80000
|
|
50
|
სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).
|
ადგილობრივი
|
80000
|
|
51
|
სოფელ უსახელოში აბესაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
111541
|
|
52
|
სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
41244
|
|
53
|
სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
104410
|
|
54
|
სოფელ ზედა ჭალოვანში პანტელას უბანში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
29098
|
|
55
|
სოფელ ზედა ჭამოვანში მერცხალას უბანში გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
36701
|
|
56
|
სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).
|
ადგილობრივი
|
100000
|
|
57
|
სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-დვალაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).
|
ადგილობრივი
|
100000
|
|
58
|
სოფელ დარკვეთში ბაქრაძეების უბანში გზის მობეტონიბის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
38528
|
|
59
|
სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ადმინისტრაციულ შენობამდე , ამბულატორიამდე და საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
79861
|
|
60
|
სოფელ ზოდში გაბესკელიანების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
50160
|
|
61
|
სოფელ ცხრუკვეთში ტატიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
55166
|
|
62
|
სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები-ბოყოვლების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
13371
|
|
63
|
სოფელ ზოდში გაღმა ბოყოვლების დამაკავშირებელი გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
25842
|
|
64
|
სოფელ ზოდში ბიდაურის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
45632
|
|
65
|
სოფელ ვაჭევში ბუკების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
36026
|
|
66
|
სოფელ ვაჭევში მგალობლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
19455
|
|
67
|
სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
32972
|
|
68
|
სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
38528
|
|
69
|
სოფელ წინსოფელში ხიხაძეები-აბრამიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები
|
ადგილობრივი
|
39749
|
|
70
|
სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
60000
|
|
71
|
სოფელ თვალუეთში კოდიწყლის უბნის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
67659
|
|
72
|
სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
38312
|
|
73
|
სოფელ სვერში კვახების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
53309
|
|
74
|
სოფელ სვერში კრავების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
30705
|
|
75
|
სოფელ სვერში ბათუს უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
67391
|
|
76
|
სოფელ სვერში მჭედლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
45032
|
|
77
|
სოფელ მსხლოვანში მოდებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
33557
|
|
78
|
სოფელ ნავარძეთში საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
35189
|
|
79
|
სოფელ თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
42258
|
|
80
|
სოფელ თაბაგრებში ეკლესიამდე მისასვლელი ცენტრალურ გზაზე ორ მონაკვეთზე გზის საფარის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
37802
|
|
81
|
სოფელ ზედა რგანში სილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
40154
|
|
82
|
სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
75069
|
|
83
|
სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
61323
|
|
84
|
სოფელ წყალშავში კახელიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
26957
|
|
85
|
სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
63069
|
|
86
|
სოფელ ნიგოზეთში ომიაძეები-ლაბაძეების გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
109593
|
|
87
|
სოფელ ჭილოვანში მუხების უბნის გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
49832
|
|
88
|
სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
49510
|
|
89
|
სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში (ითხვისის გადასახვევთან) გზის მობეტონების სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
35499
|
|
90
|
სოფელ ზედუბანში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
|
ადგილობრივი
|
30800
|
|
91
|
სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
ადგილობრივი
|
120000
|
|
92
|
სოფელ წყალშავში ციცქიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
|
|
76600
|
|
93
|
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს)
|
ადგილობრივი
|
108959
|
|
94
|
თანადაფინანსების თანხა
|
ადგილობრივი
|
290000
|
|
|
სულ ჯამი
|
|
8674.988
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 04
|
60.311
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია) საევე განხორციელდება ჭიათურაში მდინარე ყვირილაზე პირველი სკოლის მიმდებარედ ხიდისა და კიბის მოაჯირის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში მდ. ყვირილას მეორე საფეხმავლო ხიდის მოაჯირებისა და გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 05
|
26.834
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგამის ფარგლებში განხორციელდება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) ქ.ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქ.№ 44-ის მიმდებარედ არჩილ გოცაძის სახლთან საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია, ქ. ჭიათურაში ცუცქირიძის №5-თან საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია, ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე №101-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ფეხით მოსიარულეთათვის
გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების, რეაბილიტაცია და სხვა
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 06
|
460.824
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ასევე განხორციელდება ქ.ჭიათურაში საბჭოს ქ. N6-ის მიმდებარედ ბეტონის კიბისა და ლითონის სახელურის მოწყობის სამუშაოები, ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები, ქ.ჭიათურაში ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობი სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02
|
586.285
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) სოფლებში: მანდაეთი, მერევი, და მორძგვეთში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვლო დოკუმენტაციის მომზადება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02 02
|
36.285
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) სოფლებში: მანდაეთი, მერევი, და მორძგვეთში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვლო დოკუმენტაციის მომზადება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 03
|
550.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
შპს ,,ჭიათურის წყალი“
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებით მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს (მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული) ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათება
|
2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 03
|
317.5
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 99%.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე . აღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
317.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04
|
1510.000
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას. აგრეთვე უზრუნველყოფს მაღაროთა დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას.
ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 01
|
1510.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,, ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები
ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას. აგრეთვე მაღაროთა დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას. ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06
|
762.371
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 03
|
762.371
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ასევე განხორციელდება ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N6-ის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N21-23-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07
|
1334.848
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 01
|
1298.268
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). განხორციელდება კულტურის ცენტრის მიმდებარედ შადევნის აღდგენის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული (სამხარაძე-ჯღამაძის ) სკვერის რეაბილიტაცია, ქ. ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე საბაგიროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N2 სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საჩხერის გზატკეცილზე N5,7,9 კორპუსების მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საჩხერის გზატკეცილზე სამთომაშველის კორპუსთან ეზოს მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში ჭიღლაძის ქუჩაზე ცენტრალური ავტოსადგურის ზემოთ სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საჩხერის გზატკეცილის N28-ის საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს შემოღობვა, ქ. ჭიათურაში საჩხერის გზატკეცილზე ყოფილ ეგრეთწოდებულ ტროლეიბუსების გაჩერებასთან საცხოვრებელი სახლის წინ სკვერის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიდებარედ სკვერებისა და გადასახედის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გამარჯვების პარკის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ქ. ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე რუსული სკოლის ადგილზე სკვერისა და სტადიონის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 02
|
36.580
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, 2020 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის დარჩენილი ნაშთის 36580 ლარის ასახვა რომელიც მიზანმიმართული იქნება საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად.
|
მუხლი 14.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 01
|
1440.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
2021-წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 03
|
124.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.
2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით ასოცდაათი ცალი სანაგვე ურნის შეძენა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
დამატებით შეძენილი და საჭიროებისამებრ განთავსებული 130 ცალი სანაგვე ურნა.
|
მუხლი 15.
განათლება 04 00
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01
|
4000.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01 02
|
64.260
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
სოფელ წირქვალის საბავშვო ბაღის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ უსახელოს საბავშვო ბაღის შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ სვერის საბავშვო ბაღის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ ბერეთისის საბავშვო ბაღის ფასადისა და შიდა კარებების მოწყობის სამუშაოები, სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღის შენობისათვის საკანალიზაციო ჭის მოწყობის სამუშაოები.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 03
|
182.613
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 9.01.2020 წლის №27 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
|
მუხლი 16.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01
|
1695.989
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01
|
1570.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 01
|
920.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 02
|
400.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 03
|
250.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 03
|
125.989
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით ჭიათურაში ტაბიძის ქუჩაზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია. ასევე მომზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
კულტურის სფეროს განვითარება 05 02
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02
|
2275.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01
|
1965.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 01
|
300.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 368 მოსწავლეს,საიდანაც 85 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 91 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 02
|
220.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 03
|
65.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
|
|
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 04
|
280.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 05
|
1100.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 256 მოსწავლე;
ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ღონისძიებები
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 02
|
50.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 03
|
200.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის ქორწინების სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოებს. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 04
|
60.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
|
|
05 03
|
120.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
მუხლი 17.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 01 01
|
145.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა
|
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
|
|
პროგრამის მიზანი
|
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 01 02
|
47.920
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს, აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში მცხოვრებ უსინათლო პირთათვის 66 ერთეული ხმოვანი სიცხის საზომი აპარატის შეძენა.
|
|
პროგრამის მიზანი
|
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
|
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01
|
947.000
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 01
|
580.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 02
|
45,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 03
|
180.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 04
|
140,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 05
|
2.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 02
|
5.5
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 03
|
200.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04
|
62.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 01
|
25.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 02
|
11.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 03
|
4.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 04
|
22.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 05
|
360.4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 01
|
113.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 02
|
75.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 03
|
150.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 04
|
22.4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 16400 ლარი ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხების გასაცემად დარჩენილ ერთ ოჯახზე.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 06
|
70,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 07
|
78.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
|
თავი III. ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
org. kodi
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
2021 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
34,663.581
|
11,221.662
|
23,441.919
|
33,872.612
|
9,204.165
|
24,668.447
|
29,557.343
|
4,251.657
|
25,305.686
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,605.000
|
0.000
|
1,605.000
|
1,717.000
|
0.000
|
1,717.000
|
1,759.000
|
0.000
|
1,759.000
|
|
|
ხარჯები
|
15,940.476
|
1,179.350
|
14,761.126
|
15,357.894
|
1,043.933
|
14,313.961
|
17,942.591
|
394.800
|
17,547.791
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,236.451
|
90.062
|
2,146.389
|
2,046.200
|
100.000
|
1,946.200
|
2,396.400
|
100.000
|
2,296.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,638.687
|
957.471
|
681.216
|
2,002.335
|
833.933
|
1,168.402
|
1,468.320
|
184.800
|
1,283.520
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
51.100
|
0.000
|
51.100
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,226.796
|
99.299
|
8,127.497
|
8,686.632
|
100.000
|
8,586.632
|
11,284.500
|
100.000
|
11,184.500
|
|
|
გრანტები
|
65.210
|
0.000
|
65.210
|
70.652
|
0.000
|
70.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,612.059
|
9.300
|
1,602.759
|
1,965.558
|
10.000
|
1,955.558
|
1,737.900
|
10.000
|
1,727.900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,122.815
|
23.218
|
2,099.597
|
562.415
|
0.000
|
562.415
|
1,004.371
|
0.000
|
1,004.371
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,684.713
|
10,042.312
|
8,642.401
|
18,462.036
|
8,160.232
|
10,301.804
|
11,538.152
|
3,856.857
|
7,681.295
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,684.713
|
10,042.312
|
8,642.401
|
18,462.036
|
8,160.232
|
10,301.804
|
11,538.152
|
3,856.857
|
7,681.295
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,725.824
|
138.058
|
3,587.766
|
3,446.439
|
120.000
|
3,326.439
|
4,005.700
|
120.000
|
3,885.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,104.986
|
138.058
|
2,966.928
|
3,357.840
|
118.400
|
3,239.440
|
3,790.100
|
120.000
|
3,670.100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,236.451
|
90.062
|
2,146.389
|
2,046.200
|
100.000
|
1,946.200
|
2,396.400
|
100.000
|
2,296.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
689.776
|
24.778
|
664.998
|
1,125.807
|
18.400
|
1,107.407
|
1,205.600
|
20.000
|
1,185.600
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
51.100
|
0.000
|
51.100
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
7.214
|
0.000
|
7.214
|
20.652
|
0.000
|
20.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.075
|
0.000
|
12.075
|
18.667
|
0.000
|
18.667
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.012
|
23.218
|
97.794
|
122.412
|
0.000
|
122.412
|
122.000
|
0.000
|
122.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,723.324
|
138.058
|
3,585.266
|
3,206.546
|
120.000
|
3,086.546
|
3,651.000
|
120.000
|
3,531.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,102.486
|
138.058
|
2,964.428
|
3,132.237
|
118.400
|
3,013.837
|
3,512.000
|
120.000
|
3,392.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,236.451
|
90.062
|
2,146.389
|
2,046.200
|
100.000
|
1,946.200
|
2,396.400
|
100.000
|
2,296.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
687.276
|
24.778
|
662.498
|
903.324
|
18.400
|
884.924
|
978.600
|
20.000
|
958.600
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
7.214
|
0.000
|
7.214
|
20.652
|
0.000
|
20.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.075
|
0.000
|
12.075
|
18.667
|
0.000
|
18.667
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.012
|
23.218
|
97.794
|
119.292
|
0.000
|
119.292
|
122.000
|
0.000
|
122.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
699.421
|
0.000
|
699.421
|
723.145
|
0.000
|
723.145
|
751.400
|
0.000
|
751.400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.000
|
|
27.000
|
27.000
|
|
27.000
|
27.000
|
|
27.000
|
|
|
ხარჯები
|
653.295
|
0.000
|
653.295
|
718.145
|
0.000
|
718.145
|
736.400
|
0.000
|
736.400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
461.835
|
0.000
|
461.835
|
472.700
|
0.000
|
472.700
|
490.000
|
0.000
|
490.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
112.225
|
0.000
|
112.225
|
161.445
|
0.000
|
161.445
|
162.400
|
0.000
|
162.400
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.806
|
0.000
|
2.806
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
82.000
|
0.000
|
82.000
|
82.000
|
0.000
|
82.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46.126
|
0.000
|
46.126
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
46.126
|
0.000
|
46.126
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფასეულობები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,866.347
|
23.218
|
2,843.129
|
2,339.504
|
0.000
|
2,339.504
|
2,742.900
|
0.000
|
2,742.900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153.000
|
|
153.000
|
162.000
|
|
162.000
|
162.000
|
|
162.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,324.296
|
23.218
|
2,301.078
|
2,282.195
|
0.000
|
2,282.195
|
2,643.900
|
0.000
|
2,643.900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,674.758
|
0.000
|
1,674.758
|
1,473.500
|
0.000
|
1,473.500
|
1,806.400
|
0.000
|
1,806.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
550.014
|
0.000
|
550.014
|
710.982
|
0.000
|
710.982
|
785.500
|
0.000
|
785.500
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
7.214
|
0.000
|
7.214
|
20.652
|
0.000
|
20.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.269
|
0.000
|
9.269
|
15.667
|
0.000
|
15.667
|
12.000
|
0.000
|
12.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44.583
|
23.218
|
21.365
|
37.292
|
0.000
|
37.292
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
503.659
|
0.000
|
503.659
|
18.917
|
0.000
|
18.917
|
99.000
|
0.000
|
99.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
503.659
|
0.000
|
503.659
|
18.917
|
0.000
|
18.917
|
99.000
|
0.000
|
99.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
|
157.556
|
114.840
|
42.716
|
143.897
|
120.000
|
23.897
|
156.700
|
120.000
|
36.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.000
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
124.895
|
114.840
|
10.055
|
131.897
|
118.400
|
13.497
|
131.700
|
120.000
|
11.700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.858
|
90.062
|
9.796
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.037
|
24.778
|
0.259
|
30.897
|
18.400
|
12.497
|
30.700
|
20.000
|
10.700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.661
|
0.000
|
32.661
|
12.000
|
1.600
|
10.400
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.661
|
0.000
|
32.661
|
12.000
|
1.600
|
10.400
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
32.143
|
0.000
|
32.143
|
327.700
|
0.000
|
327.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
17.853
|
0.000
|
17.853
|
251.100
|
0.000
|
251.100
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
17.853
|
0.000
|
17.853
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
12.349
|
0.000
|
12.349
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
12.349
|
0.000
|
12.349
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
12.349
|
0.000
|
12.349
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
19.794
|
0.000
|
19.794
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
5.504
|
0.000
|
5.504
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
5.504
|
0.000
|
5.504
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
127.700
|
0.000
|
127.700
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
51.100
|
0.000
|
51.100
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.1
|
0.0
|
51.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
7.750
|
0.000
|
7.750
|
27.000
|
0.000
|
27.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
7.750
|
0.000
|
7.750
|
27.000
|
0.000
|
27.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
7.750
|
0.000
|
7.750
|
27.000
|
0.000
|
27.000
|
|
01 04
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
196.880
|
0.000
|
196.880
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
3.120
|
0.000
|
3.120
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
18,323.547
|
8,955.391
|
9,368.156
|
16,736.821
|
6,483.411
|
10,253.410
|
13,733.961
|
3,726.945
|
10,007.016
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.000
|
0.000
|
14.000
|
56.000
|
0.000
|
56.000
|
98.000
|
0.000
|
98.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,075.746
|
0.000
|
2,075.746
|
1,394.300
|
0.000
|
1,394.300
|
2,979.871
|
0.000
|
2,979.871
|
|
|
სუბსიდიები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
1,084.300
|
0.000
|
1,084.300
|
2,217.500
|
0.000
|
2,217.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,795.746
|
0.000
|
1,795.746
|
310.000
|
0.000
|
310.000
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,247.801
|
8,955.391
|
7,292.410
|
15,342.521
|
6,483.411
|
8,859.110
|
10,754.090
|
3,726.945
|
7,027.145
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,247.801
|
8,955.391
|
7,292.410
|
15,342.521
|
6,483.411
|
8,859.110
|
10,754.090
|
3,726.945
|
7,027.145
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
12,846.920
|
5,638.952
|
7,207.968
|
9,222.957
|
3,690.365
|
5,532.592
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
12,846.920
|
5,638.952
|
7,207.968
|
9,222.957
|
3,690.365
|
5,532.592
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
12,846.920
|
5,638.952
|
7,207.968
|
9,222.957
|
3,690.365
|
5,532.592
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
13,208.256
|
7,035.730
|
6,172.526
|
11,304.729
|
5,182.939
|
6,121.790
|
8,674.988
|
3,675.613
|
4,999.375
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,208.256
|
7,035.730
|
6,172.526
|
11,304.729
|
5,182.939
|
6,121.790
|
8,674.988
|
3,675.613
|
4,999.375
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,208.256
|
7,035.730
|
6,172.526
|
11,304.729
|
5,182.939
|
6,121.790
|
8,674.988
|
3,675.613
|
4,999.375
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
104.934
|
60.311
|
0.000
|
60.311
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
104.934
|
60.311
|
0.000
|
60.311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
104.934
|
60.311
|
0.000
|
60.311
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
573.710
|
456.013
|
117.697
|
26.834
|
14.752
|
12.082
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
573.710
|
456.013
|
117.697
|
26.834
|
14.752
|
12.082
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
573.710
|
456.013
|
117.697
|
26.834
|
14.752
|
12.082
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
863.547
|
460.824
|
0.000
|
460.824
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
863.547
|
460.824
|
0.000
|
460.824
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
863.547
|
460.824
|
0.000
|
460.824
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
814.255
|
20.752
|
793.503
|
586.285
|
0.000
|
586.285
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
41.000
|
0.000
|
41.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
568.000
|
0.000
|
568.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
308.000
|
0.000
|
308.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
146.285
|
0.000
|
146.285
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
146.285
|
0.000
|
146.285
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
568.000
|
0.000
|
568.000
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
41.000
|
|
41.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
568.000
|
0.000
|
568.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
308.000
|
|
308.000
|
440.000
|
|
440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
|
02 02 03
|
შპს ჭიათურის წყალი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
706.520
|
0.000
|
706.520
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
286.800
|
0.000
|
286.800
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
286.800
|
0.000
|
286.800
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
419.720
|
0.000
|
419.720
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
419.720
|
0.000
|
419.720
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
288.000
|
0.000
|
288.000
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
7.000
|
|
7.000
|
8.000
|
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
286.800
|
0.000
|
286.800
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
286.800
|
|
286.800
|
317.500
|
|
317.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
418.520
|
0.000
|
418.520
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
418.520
|
0.000
|
418.520
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
418.520
|
0.000
|
418.520
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
1,510.000
|
0.000
|
1,510.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.000
|
0.000
|
14.000
|
49.000
|
0.000
|
49.000
|
49.000
|
0.000
|
49.000
|
|
|
ხარჯები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
1,460.000
|
0.000
|
1,460.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
1,460.000
|
0.000
|
1,460.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
50.000
|
0.0
|
50.0
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
1,510.000
|
0.000
|
1,510.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.000
|
|
14.000
|
49.000
|
|
49.000
|
49.000
|
|
49.000
|
|
|
ხარჯები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
1,460.000
|
0.000
|
1,460.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
280.000
|
|
280.000
|
489.500
|
|
489.500
|
1,460.000
|
|
1,460.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
2,110.353
|
0.000
|
2,110.353
|
247.354
|
0.000
|
247.354
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.232
|
0.000
|
324.232
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
97.831
|
0.000
|
97.831
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.831
|
0.000
|
97.831
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
97.8
|
0.0
|
97.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
2,012.522
|
0.000
|
2,012.522
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
762.371
|
0.000
|
762.371
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
226.401
|
0.000
|
226.401
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
226.401
|
0.000
|
226.401
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,501.750
|
800.290
|
701.460
|
1,510.013
|
823.707
|
686.306
|
1,334.848
|
36.580
|
1,298.268
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,492.125
|
800.290
|
691.835
|
1,510.013
|
823.707
|
686.306
|
1,334.848
|
36.580
|
1,298.268
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,492.1
|
800.3
|
691.8
|
1,510.0
|
823.7
|
686.3
|
1,334.848
|
36.580
|
1,298.268
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
369.661
|
0.000
|
369.661
|
436.306
|
0.000
|
436.306
|
1,298.268
|
0.000
|
1,298.268
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360.036
|
0.000
|
360.036
|
436.306
|
0.000
|
436.306
|
1,298.268
|
0.000
|
1,298.268
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
436.306
|
0.000
|
436.306
|
1,298.268
|
0.000
|
1,298.268
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,073.707
|
823.707
|
250.000
|
36.580
|
36.580
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,073.707
|
823.707
|
250.000
|
36.580
|
36.580
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,073.707
|
823.707
|
250.000
|
36.580
|
36.580
|
0.000
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,683.204
|
0.000
|
1,683.204
|
1,498.909
|
92.538
|
1,406.371
|
1,564.000
|
0.000
|
1,564.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.000
|
0.000
|
196.000
|
198.000
|
0.000
|
198.000
|
198.000
|
0.000
|
198.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,363.350
|
0.000
|
1,363.350
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,363.350
|
0.000
|
1,363.350
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.373
|
0.000
|
43.373
|
135.559
|
92.538
|
43.021
|
124.000
|
0.000
|
124.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43.373
|
0.000
|
43.373
|
135.559
|
92.538
|
43.021
|
124.000
|
0.000
|
124.000
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,647.919
|
0.000
|
1,647.919
|
1,397.000
|
0.000
|
1,397.000
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.000
|
|
196.000
|
198.000
|
|
198.000
|
198.000
|
|
198.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,363.350
|
0.000
|
1,363.350
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,639.831
|
|
1,639.831
|
1,363.350
|
|
1,363.350
|
1,440.000
|
|
1,440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.088
|
0.000
|
8.088
|
33.650
|
0.000
|
33.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8.088
|
0.000
|
8.088
|
33.650
|
0.000
|
33.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
124.000
|
0.000
|
124.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
124.000
|
0.000
|
124.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
124.000
|
0.000
|
124.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
101.909
|
92.538
|
9.371
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
101.909
|
92.538
|
9.371
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
101.909
|
92.538
|
9.371
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,872.273
|
1,934.789
|
2,937.484
|
6,402.431
|
2,274.890
|
4,127.541
|
4,246.873
|
182.613
|
4,064.260
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
702.000
|
0.000
|
702.000
|
702.000
|
0.000
|
702.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,753.795
|
932.693
|
2,821.102
|
3,774.916
|
815.533
|
2,959.383
|
4,164.800
|
164.800
|
4,000.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
815.533
|
815.533
|
0.000
|
164.800
|
164.800
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,821.102
|
0.000
|
2,821.102
|
2,945.700
|
0.000
|
2,945.700
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,118.478
|
1,002.096
|
116.382
|
2,627.515
|
1,459.357
|
1,168.158
|
82.073
|
17.813
|
64.260
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,118.478
|
1,002.096
|
116.382
|
2,627.515
|
1,459.357
|
1,168.158
|
82.073
|
17.813
|
64.260
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2,922.840
|
0.000
|
2,922.840
|
3,021.000
|
0.000
|
3,021.000
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
655.000
|
|
655.000
|
702.000
|
|
702.000
|
702.000
|
|
702.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,821.102
|
0.000
|
2,821.102
|
2,945.700
|
0.000
|
2,945.700
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,821.102
|
|
2,821.102
|
2,945.700
|
|
2,945.700
|
4,000.000
|
|
4,000.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.738
|
0.000
|
101.738
|
75.300
|
0.000
|
75.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
101.738
|
0.000
|
101.738
|
75.300
|
0.000
|
75.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,404.385
|
336.604
|
1,067.781
|
64.260
|
0.000
|
64.260
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,404.385
|
336.604
|
1,067.781
|
64.260
|
0.000
|
64.260
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,404.385
|
336.604
|
1,067.781
|
64.260
|
0.000
|
64.260
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
1,871.433
|
1,856.789
|
14.644
|
1,977.046
|
1,938.286
|
38.760
|
182.613
|
182.613
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
829.216
|
815.533
|
13.683
|
164.800
|
164.800
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
815.533
|
815.533
|
0.000
|
164.800
|
164.800
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
938.740
|
924.096
|
14.644
|
1,147.830
|
1,122.753
|
25.077
|
17.813
|
17.813
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
938.740
|
924.096
|
14.644
|
1,147.830
|
1,122.753
|
25.077
|
17.813
|
17.813
|
0.000
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
4,141.792
|
0.000
|
4,141.792
|
3,661.126
|
123.326
|
3,537.800
|
4,090.989
|
112.099
|
3,978.890
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
531.000
|
0.000
|
531.000
|
542.000
|
0.000
|
542.000
|
542.000
|
0.000
|
542.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,536.502
|
0.000
|
3,536.502
|
3,340.602
|
0.000
|
3,340.602
|
3,652.000
|
0.000
|
3,652.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,353.541
|
0.000
|
3,353.541
|
3,153.282
|
0.000
|
3,153.282
|
3,482.000
|
0.000
|
3,482.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
605.290
|
0.000
|
605.290
|
320.524
|
123.326
|
197.198
|
438.989
|
112.099
|
326.890
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
605.290
|
0.000
|
605.290
|
320.524
|
123.326
|
197.198
|
438.989
|
112.099
|
326.890
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,769.689
|
0.000
|
1,769.689
|
1,505.506
|
123.326
|
1,382.180
|
1,695.989
|
112.099
|
1,583.890
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
207.000
|
0.000
|
207.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
373.330
|
0.000
|
373.330
|
233.744
|
123.326
|
110.418
|
238.989
|
112.099
|
126.890
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
373.330
|
0.000
|
373.330
|
233.744
|
123.326
|
110.418
|
238.989
|
112.099
|
126.890
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,400.599
|
0.000
|
1,400.599
|
1,297.000
|
0.000
|
1,297.000
|
1,570.000
|
0.000
|
1,570.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
207.000
|
0.000
|
207.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.240
|
0.000
|
4.240
|
25.238
|
0.000
|
25.238
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.240
|
0.000
|
4.240
|
25.238
|
0.000
|
25.238
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა
|
780.508
|
0.000
|
780.508
|
707.000
|
0.000
|
707.000
|
920.000
|
0.000
|
920.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
122.000
|
|
122.000
|
126.000
|
|
126.000
|
126.000
|
|
126.000
|
|
|
ხარჯები
|
780.508
|
0.000
|
780.508
|
691.792
|
0.000
|
691.792
|
807.000
|
0.000
|
807.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
780.508
|
|
780.508
|
691.792
|
|
691.792
|
807.000
|
|
807.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
15.208
|
0.000
|
15.208
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.208
|
0.000
|
15.208
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
389.113
|
0.000
|
389.113
|
368.000
|
0.000
|
368.000
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
46.000
|
|
46.000
|
49.000
|
|
49.000
|
49.000
|
|
49.000
|
|
|
ხარჯები
|
385.983
|
0.000
|
385.983
|
362.960
|
0.000
|
362.960
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.983
|
|
385.983
|
362.960
|
|
362.960
|
400.000
|
|
400.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.130
|
0.000
|
3.130
|
5.040
|
0.000
|
5.040
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
5.040
|
0.000
|
5.040
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
230.978
|
0.000
|
230.978
|
222.000
|
0.000
|
222.000
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39.000
|
|
39.000
|
40.000
|
|
40.000
|
40.000
|
|
40.000
|
|
|
ხარჯები
|
229.868
|
0.000
|
229.868
|
217.010
|
0.000
|
217.010
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
229.868
|
|
229.868
|
217.010
|
|
217.010
|
250.000
|
|
250.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.110
|
0.000
|
1.110
|
4.990
|
0.000
|
4.990
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.110
|
0.000
|
1.110
|
4.990
|
0.000
|
4.990
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
208.506
|
123.326
|
85.180
|
125.989
|
112.099
|
13.890
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
208.506
|
123.326
|
85.180
|
125.989
|
112.099
|
13.890
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
208.506
|
123.326
|
85.180
|
125.989
|
112.099
|
13.890
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
2,263.356
|
0.000
|
2,263.356
|
2,039.300
|
0.000
|
2,039.300
|
2,275.000
|
0.000
|
2,275.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
324.000
|
0.000
|
324.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,031.396
|
0.000
|
2,031.396
|
1,952.520
|
0.000
|
1,952.520
|
2,075.000
|
0.000
|
2,075.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,957.182
|
0.000
|
1,957.182
|
1,881.520
|
0.000
|
1,881.520
|
2,025.000
|
0.000
|
2,025.000
|
|
|
გრანტები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.960
|
0.000
|
231.960
|
86.780
|
0.000
|
86.780
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
231.960
|
0.000
|
231.960
|
86.780
|
0.000
|
86.780
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,937.141
|
0.000
|
1,937.141
|
1,835.000
|
0.000
|
1,835.000
|
1,965.000
|
0.000
|
1,965.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
324.000
|
0.000
|
324.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,925.178
|
0.000
|
1,925.178
|
1,821.520
|
0.000
|
1,821.520
|
1,965.000
|
0.000
|
1,965.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,867.182
|
0.000
|
1,867.182
|
1,771.520
|
0.000
|
1,771.520
|
1,965.000
|
0.000
|
1,965.000
|
|
|
გრანტები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.963
|
0.000
|
11.963
|
13.480
|
0.000
|
13.480
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.963
|
0.000
|
11.963
|
13.480
|
0.000
|
13.480
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა
|
290.487
|
0.000
|
290.487
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.000
|
|
56.000
|
56.000
|
|
56.000
|
56.000
|
|
56.000
|
|
|
ხარჯები
|
285.344
|
0.000
|
285.344
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.344
|
|
285.344
|
290.000
|
|
290.000
|
300.000
|
|
300.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.143
|
0.000
|
5.143
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.143
|
0.000
|
5.143
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა
|
201.693
|
0.000
|
201.693
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.000
|
|
29.000
|
29.000
|
|
29.000
|
29.000
|
|
29.000
|
|
|
ხარჯები
|
201.693
|
0.000
|
201.693
|
208.800
|
0.000
|
208.800
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
201.693
|
|
201.693
|
208.800
|
|
208.800
|
220.000
|
|
220.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
65.519
|
0.000
|
65.519
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.000
|
|
12.000
|
12.000
|
|
12.000
|
12.000
|
|
12.000
|
|
|
ხარჯები
|
65.519
|
0.000
|
65.519
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.519
|
|
65.519
|
65.000
|
|
65.000
|
65.000
|
|
65.000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
291.968
|
0.000
|
291.968
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
66.000
|
|
66.000
|
68.000
|
|
68.000
|
68.000
|
|
68.000
|
|
|
ხარჯები
|
285.148
|
0.000
|
285.148
|
277.720
|
0.000
|
277.720
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.148
|
|
285.148
|
277.720
|
|
277.720
|
280.000
|
|
280.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.820
|
0.000
|
6.820
|
2.280
|
0.000
|
2.280
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.820
|
0.000
|
6.820
|
2.280
|
0.000
|
2.280
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 05
|
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1,029.478
|
0.000
|
1,029.478
|
940.000
|
0.000
|
940.000
|
1,100.000
|
0.000
|
1,100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161.000
|
|
161.000
|
162.000
|
|
162.000
|
162.000
|
|
162.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,029.478
|
0.000
|
1,029.478
|
930.000
|
0.000
|
930.000
|
1,100.000
|
0.000
|
1,100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,029.478
|
|
1,029.478
|
930.000
|
|
930.000
|
1,100.000
|
|
1,100.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
73.300
|
0.000
|
73.300
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
73.300
|
0.000
|
73.300
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
73.300
|
0.000
|
73.300
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
90.000
|
|
90.000
|
110.000
|
|
110.000
|
60.000
|
|
60.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,916.941
|
193.424
|
1,723.517
|
2,126.886
|
110.000
|
2,016.886
|
1,915.820
|
110.000
|
1,805.820
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,829.616
|
108.599
|
1,721.017
|
2,126.886
|
110.000
|
2,016.886
|
1,915.820
|
110.000
|
1,805.820
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
47.920
|
0.000
|
47.920
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,599.984
|
9.300
|
1,590.684
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,722.900
|
10.000
|
1,712.900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97.310
|
0.000
|
97.310
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
269.057
|
184.124
|
84.933
|
179.995
|
100.000
|
79.995
|
192.920
|
100.000
|
92.920
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
181.732
|
99.299
|
82.433
|
179.995
|
100.000
|
79.995
|
192.920
|
100.000
|
92.920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
47.920
|
0.000
|
47.920
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.000
|
|
18.000
|
19.000
|
|
19.000
|
19.000
|
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
136.735
|
84.825
|
51.910
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
47.920
|
0.000
|
47.920
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
47.920
|
0.000
|
47.920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
47.920
|
0.000
|
47.920
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
1,647.884
|
9.300
|
1,638.584
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,722.900
|
10.000
|
1,712.900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,647.884
|
9.300
|
1,638.584
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,722.900
|
10.000
|
1,712.900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,599.984
|
9.300
|
1,590.684
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,722.900
|
10.000
|
1,712.900
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
941.584
|
0.000
|
941.584
|
947.000
|
0.000
|
947.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
941.584
|
0.000
|
941.584
|
947.000
|
0.000
|
947.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
941.584
|
0.000
|
941.584
|
947.000
|
0.000
|
947.000
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
591.774
|
0.000
|
591.774
|
580.000
|
0.000
|
580.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
591.774
|
0.000
|
591.774
|
580.000
|
0.000
|
580.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
591.774
|
0.000
|
591.774
|
580.000
|
0.000
|
580.000
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
172.610
|
0.000
|
172.610
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
172.610
|
0.000
|
172.610
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
172.610
|
0.000
|
172.610
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
130.200
|
0.000
|
130.200
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
130.200
|
0.000
|
130.200
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
130.200
|
0.000
|
130.200
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.250
|
5.000
|
0.250
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.250
|
5.000
|
0.250
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.250
|
5.000
|
0.250
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
179.507
|
0.000
|
179.507
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
179.507
|
0.000
|
179.507
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
179.507
|
0.000
|
179.507
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
62.300
|
5.000
|
57.300
|
62.000
|
5.000
|
57.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
62.300
|
5.000
|
57.300
|
62.000
|
5.000
|
57.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
62.300
|
5.000
|
57.300
|
62.000
|
5.000
|
57.000
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
611.250
|
0.000
|
611.250
|
360.400
|
0.000
|
360.400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
611.250
|
0.000
|
611.250
|
360.400
|
0.000
|
360.400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
611.250
|
0.000
|
611.250
|
360.400
|
0.000
|
360.400
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.950
|
0.000
|
113.950
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.950
|
0.000
|
113.950
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.950
|
0.000
|
113.950
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
68.000
|
0.000
|
68.000
|
75.000
|
0.000
|
75.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
68.000
|
0.000
|
68.000
|
75.000
|
0.000
|
75.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
68.000
|
0.000
|
68.000
|
75.000
|
0.000
|
75.000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
84.300
|
0.000
|
84.300
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
84.300
|
0.000
|
84.300
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
84.300
|
0.000
|
84.300
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
06 02 05 04
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
22.400
|
0.000
|
22.400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
22.400
|
0.000
|
22.400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
22.400
|
0.000
|
22.400
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
06 02 08
|
რეგრესის პენია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“
|