ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2021 წლის 5 მარტი
ქ. მარტვილი
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2020, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016341) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა)
პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
15,364.6
16,261.2
7,656.9
8,604.3
13,245.5
3,935.2
9,310.3
გადასახადები
8,400.0
7,876.8
0.0
7,876.8
8,615.3
0.0
8,615.3
გრანტები
6,594.5
7,851.9
7,656.9
195.0
4,110.2
3,935.2
175.0
სხვა შემოსავლები
370.1
532.5
0.0
532.5
520.0
0.0
520.0
ხარჯები
7,290.5
7,565.6
295.7
7,269.8
8,248.2
124.3
8,123.9
შრომის ანაზღაურება
2,166.8
2,148.1
0.0
2,148.1
2,280.6
0.0
2,280.6
საქონელი და მომსახურება
1,344.6
994.7
295.7
699.0
999.0
124.3
874.7
პროცენტი
0.0
104.7
0.0
104.7
85.0
0.0
85.0
სუბსიდიები
2,856.1
2,982.3
0.0
2,982.3
3,555.0
0.0
3,555.0
გრანტები
30.0
3.9
0.0
3.9
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
707.9
926.8
0.0
926.8
910.8
0.0
910.8
სხვა ხარჯები
185.0
405.1
0.0
405.1
387.8
0.0
387.8
საოპერაციო სალდო
8,074.1
8,695.7
7,361.2
1,334.5
4,997.2
3,810.8
1,186.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,796.3
8,164.4
6,737.9
1,426.5
6,369.2
4,363.7
2,005.5
ზრდა
7,865.8
8,254.0
6,737.9
1,516.1
6,489.2
4,363.7
2,125.5
კლება
69.5
89.6
0.0
89.6
120.0
0.0
120.0
ზრდა
683.5
623.3
623.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
683.5
623.3
623.3
0.0
კლება
405.8
245.3
0.0
245.3
1,537.0
552.9
984.1
ვალუტა და დეპოზიტები
405.8
245.3
245.3
1,537.0
552.9
984.1
კლება
0.0
153.3
0.0
153.3
165.0
0.0
165.0
საშინაო
0.0
153.3
0.0
153.3
165.0
0.0
165.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
15434.1
16381.2
7656.9
8724.3
13365.5
3935.2
9430.3
შემოსავლები
15364.6
16261.2
7656.9
8604.3
13245.5
3935.2
9310.3
არაფინანსური აქტივების კლება
69.5
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
15156.4
15974.0
7070.9
8903.1
14902.5
4488.1
10414.4
ხარჯები
7290.5
7529.4
295.7
7233.7
8248.2
124.3
8123.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7865.8
8291.3
6775.2
1516.1
6489.2
4363.7
2125.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
153.3
0.0
153.3
165.0
0.0
165.0
ნაშთის ცვლილება
277.8
407.2
586.0
-178.8
-1537.0
-552.9
-984.1
მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13245.5 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
15 364,6
16 261,2
7 656,9
8 604,3
13 245,5
3 935,2
9 310,3
გადასახადები
8 400,0
7 876,8
0,0
7 876,8
8 615,3
0,0
8 615,3
გრანტები
6 594,5
7 851,9
7 656,9
195,0
4 110,2
3 935,2
175,0
სხვა შემოსავლები
370,1
532,5
0,0
532,5
520,0
0,0
520,0
“;
ბ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4110.2 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 594,5
7 851,9
7 656,9
195,0
4 110,2
3 935,2
175,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
40,0
0,0
40,0
20,0
0,0
20,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6 594,5
7 811,9
7 656,9
155,0
4 090,2
3 935,2
155,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 413,0
988,9
833,9
155,0
271,0
116,0
155,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0,000
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
793,0
451,5
296,5
155,0
271,0
116,0
155,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
620,0
237,3
237,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 181,5
6 823,1
6 823,1
0,0
3 819,2
3 819,2
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
4 017,3
5 260,3
5 260,3
0,0
2 829,2
2 829,2
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
990,0
990,0
990,0
0,0
990,0
990,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
174,2
572,7
572,7
0,0
0,0
0,0
0,0
“;
გ)
მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8248.2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,290.5
7,565.6
295.7
7,269.8
8,248.2
124.3
8,123.9
შრომის ანაზღაურება
2,166.8
2,148.1
0.0
2,148.1
2,280.6
0.0
2,280.6
საქონელი და მომსახურება
1,344.6
994.7
295.7
699.0
999.0
124.3
874.7
პროცენტი
0.0
104.7
0.0
104.7
85.0
0.0
85.0
სუბსიდიები
2,856.1
2,982.3
0.0
2,982.3
3,555.0
0.0
3,555.0
გრანტები
30.0
3.9
0.0
3.9
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
707.9
926.8
0.0
926.8
910.8
0.0
910.8
სხვა ხარჯები
185.0
405.1
0.0
405.1
387.8
0.0
387.8
მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6369.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6489.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
73.0
25.7
0.0
25.7
446.5
0.0
446.5
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7138.3
7393.0
6426.4
966.6
5405.6
4250.4
1155.2
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0.0
229.6
0.0
229.6
119.2
0.0
119.2
04 00
განათლება
610.2
583.4
348.8
234.6
500.4
113.3
387.1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
44.3
59.5
0.0
59.5
17.5
0.0
17.5
06 00
მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
7865.8
8291.3
6775.2
1516.1
6489.2
4363.7
2125.5
ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
69,5
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
ძირითადი აქტივები
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
43,8
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
მიწა
43,8
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,748.4
2,992.8
0.0
2,992.8
3,661.6
0.0
3,661.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,748.4
2,888.1
0.0
2,888.1
3,570.3
0.0
3,570.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,748.4
2,849.3
0.0
2,849.3
3,450.3
0.0
3,450.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
38.8
0.0
38.8
120.0
0.0
120.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
104.7
0.0
104.7
91.3
0.0
91.3
702
თავდაცვა
81.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,514.8
6,075.9
5,263.5
812.5
3,889.5
2,789.9
1,099.6
7045
ტრანსპორტი
4,461.4
5,162.7
4,982.3
180.4
2,518.2
2,437.2
81.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,461.4
5,162.7
4,982.3
180.4
2,518.2
2,437.2
81.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1,053.4
913.2
281.1
632.1
1,371.3
352.7
1,018.6
705
გარემოს დაცვა
683.9
797.5
0.0
797.5
754.2
0.0
754.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
576.8
551.7
0.0
551.7
635.0
0.0
635.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
107.1
245.8
0.0
245.8
119.2
0.0
119.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,702.3
1,619.0
1,125.6
493.4
1,891.1
1,460.5
430.6
7061
ბინათმშენებლობა
465.8
283.2
115.3
167.9
322.7
203.3
119.4
7063
წყალმომარაგება
149.8
133.2
95.0
38.2
111.0
94.8
16.2
7064
გარე განათება
189.4
282.4
0.0
282.4
290.0
0.0
290.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
897.3
920.1
915.3
4.8
1,167.4
1,162.4
5.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
504.6
685.1
0.0
685.1
666.1
0.0
666.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
104.7
114.1
0.0
114.1
139.0
0.0
139.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
399.8
571.0
0.0
571.0
527.1
0.0
527.1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,131.4
1,151.9
0.0
1,151.9
1,292.2
0.0
1,292.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
495.4
527.5
0.0
527.5
579.5
0.0
579.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
597.7
562.8
0.0
562.8
632.0
0.0
632.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
24.4
15.7
0.0
15.7
20.0
0.0
20.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
5.6
46.0
0.0
46.0
50.7
0.0
50.7
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
8.3
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
709
განათლება
2,401.8
2,053.5
644.5
1,409.0
2,111.8
237.7
1,874.1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,147.9
1,170.2
0.0
1,170.2
1,546.4
0.0
1,546.4
7092
ზოგადი განათლება
1,236.0
559.6
552.6
7.0
137.7
137.7
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,236.0
559.6
552.6
7.0
137.7
137.7
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
18.0
323.7
91.9
231.8
427.7
100.0
327.7
710
სოციალური დაცვა
387.8
443.7
0.0
443.7
471.0
0.0
471.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
159.9
218.2
0.0
218.2
228.0
0.0
228.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
227.9
225.5
0.0
225.5
243.0
0.0
243.0
სულ
15,156.4
15,819.5
7,033.6
8,785.9
14,737.5
4,488.1
10,249.4
“;
დ)
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 1537.0 ათასი ლარით.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .0 ათასი ლარით.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1537.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ე)
მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
15,156.4
15,972.8
7,033.6
8,939.2
14,902.5
4,488.1
10,414.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175.0
175.0
0.0
175.0
177.0
0.0
177.0
ხარჯები
7,290.5
7,565.6
295.7
7,269.8
8,248.2
124.3
8,123.9
შრომის ანაზღაურება
2,166.8
2,148.1
0.0
2,148.1
2,280.6
0.0
2,280.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,865.8
8,254.0
6,737.9
1,516.1
6,489.2
4,363.7
2,125.5
ვალდებულებების კლება
0.0
153.3
0.0
153.3
165.0
0.0
165.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
2,748.4
3,146.1
0.0
3,146.1
3,826.6
0.0
3,826.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169.0
175.0
0.0
175.0
177.0
0.0
177.0
ხარჯები
2,675.4
2,967.1
0.0
2,967.1
3,215.1
0.0
3,215.1
შრომის ანაზღაურება
2,099.7
2,148.1
0.0
2,148.1
2,280.6
0.0
2,280.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.0
25.7
0.0
25.7
446.5
0.0
446.5
ვალდებულებების კლება
0.0
153.3
0.0
153.3
165.0
0.0
165.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
886.3
858.3
0.0
858.3
1,009.2
0.0
1,009.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.0
40.0
40.0
41.0
41.0
ხარჯები
882.7
853.7
0.0
853.7
931.2
0.0
931.2
შრომის ანაზღაურება
693.2
674.3
0.0
674.3
707.7
0.0
707.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
4.6
0.0
4.6
78.0
0.0
78.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,862.0
1,909.4
0.0
1,909.4
2,350.4
0.0
2,350.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129.0
129.0
129.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,792.7
1,888.2
0.0
1,888.2
1,981.9
0.0
1,981.9
შრომის ანაზღაურება
1,406.4
1,401.9
0.0
1,401.9
1,500.0
0.0
1,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69.4
21.1
0.0
21.1
368.5
0.0
368.5
01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
0.0
81.7
0.0
81.7
90.7
0.0
90.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
0.0
81.7
0.0
81.7
90.7
0.0
90.7
შრომის ანაზღაურება
0.0
71.8
0.0
71.8
72.9
0.0
72.9
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
0.0
6.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
0.0
6.3
01 06
მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები
0.0
258.0
0.0
258.0
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
0.0
104.7
0.0
104.7
85.0
0.0
85.0
ვალდებულებების კლება
0.0
153.3
0.0
153.3
165.0
0.0
165.0
01 07
,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“
0.0
38.8
0.0
38.8
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
0.0
38.8
0.0
38.8
80.0
0.0
80.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
81.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
81.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
67.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
81.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
81.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
67.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7,901.0
7,906.4
6,389.1
1,517.3
5,972.9
4,250.4
1,722.5
ხარჯები
762.7
550.8
0.0
550.8
567.3
0.0
567.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,138.3
7,355.6
6,389.1
966.6
5,405.6
4,250.4
1,155.2
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
4,461.4
5,162.7
4,982.3
180.4
2,518.2
2,437.2
81.0
ხარჯები
1.6
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,459.8
5,159.6
4,982.3
177.2
2,518.2
2,437.2
81.0
02 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
4,294.9
4,426.9
4,317.3
109.5
1,168.5
1,088.4
80.1
ხარჯები
1.6
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,293.3
4,423.7
4,317.3
106.4
1,168.5
1,088.4
80.1
02 01 02
ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
166.5
735.8
665.0
70.8
1,349.7
1,348.8
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166.5
735.8
665.0
70.8
1,349.7
1,348.8
0.9
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,399.0
1,104.8
247.7
857.1
1,092.8
298.1
794.7
ხარჯები
174.5
341.6
0.0
341.6
370.0
0.0
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,224.5
763.2
247.7
515.5
722.8
298.1
424.7
02 02 01
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
465.8
283.2
115.3
167.9
322.7
203.3
119.4
ხარჯები
0.0
48.0
0.0
48.0
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
465.8
235.2
115.3
119.9
252.7
203.3
49.4
02 02 07
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
189.4
282.4
0.0
282.4
290.0
0.0
290.0
ხარჯები
156.7
272.3
0.0
272.3
290.0
0.0
290.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.7
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
02 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
149.8
133.2
95.0
38.2
111.0
94.8
16.2
ხარჯები
8.4
5.8
0.0
5.8
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141.5
127.4
95.0
32.4
101.0
94.8
6.2
02 02 04
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
40.8
45.8
0.0
45.8
47.4
0.0
47.4
ხარჯები
0.0
12.4
0.0
12.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.8
33.4
0.0
33.4
47.4
0.0
47.4
02 02 05
საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები
522.6
357.0
37.3
319.7
321.7
0.0
321.7
ხარჯები
4.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
518.5
356.9
37.3
319.6
321.7
0.0
321.7
02 02 06
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
27.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
საკადასტრო რუკების მომზადება
2.8
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
2.8
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
02 04
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
79.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
894.5
917.1
915.3
1.9
1,162.4
1,162.4
0.0
ხარჯები
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
891.1
917.1
915.3
1.9
1,162.4
1,162.4
0.0
02 06
კეთილმოწყობის ცენტრი
576.8
211.5
0.0
211.5
192.3
0.0
192.3
ხარჯები
558.3
206.1
0.0
206.1
192.3
0.0
192.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.5
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
02 07
სპორტული მოედნების მოწყობა
45.9
74.5
0.0
74.5
0.2
0.0
0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
74.5
0.0
74.5
0.2
0.0
0.2
02 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები
397.5
285.2
243.8
41.4
366.1
352.7
13.4
ხარჯები
24.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372.6
285.2
243.8
41.4
366.1
352.7
13.4
02 09
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
46.6
150.7
0.0
150.7
635.9
0.0
635.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.6
150.7
0.0
150.7
635.9
0.0
635.9
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0.0
586.1
0.0
586.1
561.9
0.0
561.9
ხარჯები
0.0
356.4
0.0
356.4
442.7
0.0
442.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
229.6
0.0
229.6
119.2
0.0
119.2
03 01
დასუთავება და ნარჩენების გატანა
0.0
340.3
0.0
340.3
442.7
0.0
442.7
ხარჯები
0.0
340.3
0.0
340.3
442.7
0.0
442.7
03 02
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
24.0
0.0
24.0
26.6
0.0
26.6
ხარჯები
0.0
16.2
0.0
16.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.9
0.0
7.9
26.6
0.0
26.6
03 03
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
221.8
0.0
221.8
92.6
0.0
92.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
221.8
0.0
221.8
92.6
0.0
92.6
04 00
განათლება
2,401.8
2,053.5
644.5
1,409.0
2,111.8
237.7
1,874.1
ხარჯები
1,791.7
1,470.1
295.7
1,174.4
1,611.3
124.3
1,487.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.2
583.4
348.8
234.6
500.4
113.3
387.1
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,147.9
1,170.2
0.0
1,170.2
1,546.4
0.0
1,546.4
ხარჯები
1,124.8
1,153.9
0.0
1,153.9
1,469.0
0.0
1,469.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.1
16.3
0.0
16.3
77.4
0.0
77.4
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1,236.0
559.6
552.6
7.0
137.7
137.7
0.0
ხარჯები
648.8
302.7
295.7
7.0
124.3
124.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
587.1
256.9
256.9
0.0
13.3
13.3
0.0
04 03
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
0.0
310.2
91.9
218.3
409.7
100.0
309.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
310.2
91.9
218.3
409.7
100.0
309.7
04 04
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება
18.0
13.5
0.0
13.5
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
18.0
13.5
0.0
13.5
18.0
0.0
18.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,131.4
1,151.9
0.0
1,151.9
1,292.2
0.0
1,292.2
ხარჯები
1,087.1
1,092.4
0.0
1,092.4
1,274.7
0.0
1,274.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.3
59.5
0.0
59.5
17.5
0.0
17.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
495.4
527.5
0.0
527.5
579.5
0.0
579.5
ხარჯები
466.0
471.7
0.0
471.7
562.0
0.0
562.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.3
55.8
0.0
55.8
17.5
0.0
17.5
05 01 01
სპორტული სკოლა
215.4
216.9
0.0
216.9
234.3
0.0
234.3
ხარჯები
213.2
213.2
0.0
213.2
233.1
0.0
233.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
3.6
0.0
3.6
1.2
0.0
1.2
05 01 02
საფეხბურთო სკოლა
280.0
307.6
0.0
307.6
345.2
0.0
345.2
ხარჯები
252.8
255.5
0.0
255.5
328.9
0.0
328.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.2
52.1
0.0
52.1
16.3
0.0
16.3
05 01 03
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
630.5
578.4
0.0
578.4
662.0
0.0
662.0
ხარჯები
615.5
574.7
0.0
574.7
662.0
0.0
662.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
3.8
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
05 02 01
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
30.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
109.8
122.4
0.0
122.4
123.2
0.0
123.2
ხარჯები
106.8
122.4
0.0
122.4
123.2
0.0
123.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
8.3
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
4.5
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
24.4
15.7
0.0
15.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
24.4
15.7
0.0
15.7
20.0
0.0
20.0
05 02 05
კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი
315.0
293.1
0.0
293.1
326.2
0.0
326.2
ხარჯები
311.9
289.3
0.0
289.3
326.2
0.0
326.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
3.8
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
143.0
147.4
0.0
147.4
152.6
0.0
152.6
ხარჯები
137.8
147.4
0.0
147.4
152.6
0.0
152.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
5.6
6.0
0.0
6.0
10.7
0.0
10.7
ხარჯები
5.6
6.0
0.0
6.0
10.7
0.0
10.7
05 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
892.4
1,128.7
0.0
1,128.7
1,137.1
0.0
1,137.1
ხარჯები
892.4
1,128.7
0.0
1,128.7
1,137.1
0.0
1,137.1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
104.7
114.1
0.0
114.1
139.0
0.0
139.0
ხარჯები
104.7
114.1
0.0
114.1
139.0
0.0
139.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
787.6
1,014.7
0.0
1,014.7
998.1
0.0
998.1
ხარჯები
787.6
1,014.7
0.0
1,014.7
998.1
0.0
998.1
06 02 01
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
399.8
571.0
0.0
571.0
527.1
0.0
527.1
ხარჯები
399.8
571.0
0.0
571.0
527.1
0.0
527.1
06 02 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
7.6
4.9
0.0
4.9
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
7.6
4.9
0.0
4.9
7.0
0.0
7.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
8.7
8.7
0.0
8.7
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
8.7
8.7
0.0
8.7
9.0
0.0
9.0
06 02 04
100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
0.5
5.0
0.0
5.0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
0.5
5.0
0.0
5.0
7.0
0.0
7.0
06 02 05
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება
130.0
132.9
0.0
132.9
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
130.0
132.9
0.0
132.9
140.0
0.0
140.0
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)
9.4
26.8
0.0
26.8
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
9.4
26.8
0.0
26.8
32.0
0.0
32.0
06 02 07
ობოლი ბავშვების დახმარება
44.9
69.9
0.0
69.9
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
44.9
69.9
0.0
69.9
70.0
0.0
70.0
06 02 08
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება
20.8
31.5
0.0
31.5
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
20.8
31.5
0.0
31.5
36.0
0.0
36.0
06 02 09
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება
81.1
74.0
0.0
74.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
81.1
74.0
0.0
74.0
80.0
0.0
80.0
06 02 10
ახალშობილთა დახმარება
84.8
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
84.8
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია