დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2021 წლის 17 მარტი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
36172.3
29311.3
6860.9
გადასახადები
18573.7
18914,4
18914,4
0,0
21511.0
21511.0
0.0
გრანტები
9935.6
9340,4
1350,0
7990,4
6860.9
0.0
6860.9
სხვა შემოსავლები
8699.6
5020,1
5020,1
0,0
7800.3
7800.3
0.0
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
20890.1
20207.1
682.9
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
4432.6
4016.8
415.8
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
9541.1
9365.8
175.3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
1811.7
1806.7
5.0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
467.2
467.2
0.0
საოპერაციო სალდო
17097.8
14033,2
6685,9
7347,2
15282.2
9104.2
6178.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
19424.1
14366,5
6376,3
7990,3
20203.0
13881.5
6321.5
ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
20524.5
14203.0
6321.5
კლება
353.8
807,1
807,1
0,0
321.6
321.6
0.0
მთლიანი სალდო
-2326.3
-333,4
309,7
-643,0
-4920.8
-4777.3
-143.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2526.5
-483,5
159,6
-643,0
-4983.5
-4840.0
-143.5
ზრდა
0.0
159,6
159,6
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
159,6
159,6
0,0
0.0
0.0
0.0
კლება
2526.5
643,0
0,0
643,0
4983.5
4840.0
143.5
ვალუტა და დეპოზიტები
2526.5
643,0
0,0
643,0
4983.5
4840.0
143.5
ვალდებულებების ცვლილება
-200.2
-150,1
-150,1
0,0
-62.7
-62.7
0.0
კლება
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
საშინაო
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
ბალანსი
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
37562,6
34082,1
26091,7
7990,4
36493.8
29632.9
6860.9
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
36172.3
29311.3
6860.9
არაფინანსური აქტივების კლება
353.8
807,1
807,1
0,0
321.6
321.6
0.0
გადასახდელები
44147.2
34565,6
25932,1
8633,5
41477.3
34472.8
7004.4
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
20890.1
20207.1
682.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
20524.5
14203.0
6321.5
ვალდებულებების კლება
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
-2526.5
-483,5
159,6
-643,0
-4983.5
-4840.0
-143.5
3.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20890.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
20890.1
20207.1
682.9
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
4432.6
4016.8
415.8
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
9541.1
9365.8
175.3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
1811.7
1806.7
5.0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
467.2
467.2
0.0
4.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20203.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20524.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
91,4
89,4
866.6
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
91,4
89,4
866.6
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
15460,2
13441,2
15549.8
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7011,7
5928,9
5312.6
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
5111,1
4471,1
5683.6
02 03
გარე განათება
325,1
287,4
228.6
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1311,0
1311,0
1350.0
02 07
კეთილმოწყობა
276,1
204,4
774.5
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
8,6
7,8
706.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1416,7
1230,5
1494.4
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
355,8
345,3
357.4
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
3,0
6,0
3.0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
352,8
339,3
354.4
04 00
განათლება
2268,7
630,3
2382.0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
10,0
4,5
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
103,0
145,6
2330.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2155,7
480,1
52.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
972,6
455,8
1365.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
941,9
443,0
1049.3
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
30,8
12,8
315.9
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
240,7
211,7
3.6
სულ ჯამი
19777.9
15173,7
20524.5
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 321.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
353,8
807,1
321.6
ძირითადი აქტივები
101,9
569,3
50.0
არაწარმოებული აქტივები
251,9
237,8
271.6
მიწა
251,9
237,8
271.6
5.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც.კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6349.6
5604,8
7619.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6097.8
5409,7
7523.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6097.8
5409,7
7373.9
წარმომადგენლობითი ორგანო
1228.4
1343,7
1541.4
აღმასრულებელი ორგანო
4869.4
4066,0
5832.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0,0
150.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
251.78
195,08
95.69
702
II. თავდაცვა
232.4
193,9
228.6
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
232.4
193,9
228.6
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
11863.0
9623,3
9986.3
70421
სოფლის მეურნეობა
2721.4
38,5
562.5
7045
ტრანსპორტი
8074.3
8292,9
7841.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
8074.3
8292,9
7841.4
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1067.3
1291,8
1582.4
705
V. გარემოს დაცვა
2194.7
2218,8
2915.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2146.8
1976,2
2171.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
47.9
242,7
744.0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7528.5
7554,7
9225.2
7061
ბინათმშენებლობა
269.4
1,1
420.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1159.6
238,2
426.5
7063
წყალმომარაგება
4998.6
5758,4
5946.4
7064
გარე განათება
1072.3
1543,4
1676.3
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
28.6
13,6
756.0
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
214.2
408,9
259.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
214.2
408,9
259.0
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
3767.8
3095,3
4230.4
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2205.2
1545,3
2074.3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1085.5
989,8
1532.5
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70.9
116,5
103.6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406.3
406,0
410.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
37,7
110.0
709
IX. განათლება
5097.2
3496,9
5381.8
7091
სკოლამდელი განათლება
3010.4
2626,8
4930.0
7092
ზოგადი განათლება
2086.8
870,1
451.8
710
X. სოციალური დაცვა
2440.7
2368,9
1630.7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1285.8
1510,3
1150.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1151.4
855,4
475.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2.5
3,1
5.0
სულ
40089.1
34565,6
41477.3
6.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2019 წელი (ფაქტი)
2020 წელი (ფაქტი)
2021 წელი (გეგმა)
საოპერაციო სალდო
17097,8
14033,2
15282.2
მთლიანი სალდო
-2326,3
-333,4
-4920.8
7.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)“
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
სულ
ადგილობრივი ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5881.4
4269.1
1612.3
12845,0
9650,8
10175,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა
568.8
568.8
450,0
450,0
450,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5312.6
3700.3
1612.3
12395,0
9200,8
9725,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
7252.8
5842.7
1410.1
1080,0
1030,0
2030,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1524.2
1524.2
1055,0
1005,0
1005,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4422.2
3012.0
1410.1
0,0
0,0
0,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
744.0
744.0
25,0
25,0
25,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
562.5
562.5
0,0
0,0
1000,0
0203
გარე განათება
7
1676.3
1676.3
0.0
1628,7
1254,3
1254,3
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
367.7
367.7
254,3
254,3
254,3
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1080.0
1080.0
990,0
1000,0
1000,0
020303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
228.6
228.6
384,4
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1960.0
1960.0
0.0
560,0
2560,0
3560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
610.0
610.0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1350.0
1350.0
0,0
2000,0
3000,0
0207
კეთილმოწყობა
896.5
896.5
0.0
833,2
1122,0
5095,7
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
426.5
426.5
572,0
1072,0
4072,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
420.00
420.0
211,2
0,00
973,70
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
50.0
50.0
50,0
50,0
50,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
706.0
706.0
0.0
0,0
0,0
0,0
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
80.0
80.0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
626.0
626.0
0,0
0,0
0,0
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1582.4
282.1
1300.3
0,0
0,0
0,0
სულ პრიორიტეტი
7
19955.5
15632.7
4322.7
16946,9
15617,0
22115,0
8.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) სარიტუალო ღონისძიებები“
კოდი
პროგრამის დასახელება
სარიტუალო ღონისძიებები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0208
706,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა.
9.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები“
კოდი
პროგრამის დასახელება
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0209
1582.4 , მ.შ. ადგილობრივი -282,1, ტრანსფერი-1300.3
პროგრამის აღწერა
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.
არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: 68277,83 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი.
1232,0 ათ.ლარი საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ღონისძიებები სფეროს ნიხედვით:
გზების რეაბილიტაცია -114, ათ.ლარი/ 10,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - 90,0 ათ.ლარი /38,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია -82,0 ათ.ლარი/20,0 ათ.ლარი თანადაფინანასება;
გარე განათების მოწყობა - 786,0 ათ.ლარი/167,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
სკვერების და პარკების რეაბილიტაცია - 110,0 ათ.ლარი/40,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 50,0 ათ.ლარი.
10.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021წელი
2022 წელი
2023წელი
2024წელი
სულ
ადგილობრივი ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
83
2074.3
2041.6
32.7
1415,0
4615,0
2425,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
83
1000.0
1000.0
1390,0
1390,0
1400,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
25.0
25.0
25,0
25,0
25,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1049.3
1016.6
32.7
0,0
3200,0
1000,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
102
1942.5
1942.5
0.0
1620,6
2987,4
1545,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
102
1025.0
1025.0
1100,0
1100,0
1200,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
207.5
207.5
135,0
135,0
135,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
300.1
300.1
175,6
1542,4
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
410.0
410.0
210,0
210,0
210,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
110.0
110.0
110,0
110,0
110,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103.6
103.6
86,0
86,0
86,0
სულ პრიორიტეტი
185
4230.4
4197.8
32.7
3231,6
7798,4
4166,0
11.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) კულტურის სფეროს განვითარება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
1942.5
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.
12.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
207.5
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
40089.1
34565,6
25932,1
8633,5
41477.3
34472.8
7004.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
20890.1
20207.1
682.9
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
4432.6
4016.8
415.8
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
9541.1
9365.8
175.3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
1811.7
1806.7
5.0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
467.2
467.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
20524.5
14203.0
6321.5
ვალდებულებები
0.0
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6581.9
5798,7
5635,1
163,6
7848.2
7761.3
86.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
5624.6
5559,1
5395,6
163,6
6918.9
6832.0
86.9
შრომის ანაზღაურება
3652.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
1637.4
1576,5
1576,5
0,0
1825.3
1825.3
0.0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.9
53,6
48,3
5,3
104.0
104.0
0.0
სხვა ხარჯები
160.5
189,1
189,1
0,0
332.2
332.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752.8
89,4
89,4
0,0
866.6
866.6
0.0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6330.2
5603,6
5440,0
163,6
7602.5
7515.6
86.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
5573.0
5514,1
5350,6
163,6
6735.9
6649.0
86.9
შრომის ანაზღაურება
3652.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
1637.4
1576,5
1576,5
0,0
1825.3
1825.3
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.9
53,6
48,3
5,3
104.0
104.0
0.0
სხვა ხარჯები
160.5
189,1
189,1
0,0
179.2
179.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752.8
89,4
89,4
0,0
866.6
866.6
0.0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1228.4
1343,7
1343,7
0,0
1541.4
1541.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
34,0
34,0
0,0
34.0
34.0
0.0
ხარჯები
1192.4
1341,7
1341,7
0,0
1537.4
1537.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
676.3
801,8
801,8
0,0
885.0
885.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
349.9
392,7
392,7
0,0
458.3
458.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
3,8
3,8
0,0
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
156.2
143,4
143,4
0,0
154.2
154.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.6
1,9
1,9
0,0
4.0
4.0
0.0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4869.4
4066,0
4066,0
0,0
5832.5
5832.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
200.0
232,0
232,0
0,0
238.0
238.0
0.0
ხარჯები
4184.0
3978,5
3978,5
0,0
4971.9
4971.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
2816.0
2686,0
2686,0
0,0
3503.1
3503.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1257.3
1155,5
1155,5
0,0
1318.8
1318.8
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.5
42,4
42,4
0,0
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.3
45,7
45,7
0,0
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685.5
87,5
87,5
0,0
860.6
860.6
0.0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
232.4
193,9
30,3
163,6
228.6
141.7
86.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12,0
12,0
0,0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
196.7
193,9
30,3
163,6
226.6
139.7
86.9
შრომის ანაზღაურება
160.0
158,3
0,0
158,3
174.4
87.5
86.9
საქონელი და მომსახურება
30.2
28,3
28,3
0,0
48.2
48.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
7,3
2,0
5,3
4.0
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.7
0,0
0,0
0,0
2.0
2.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
251.8
195,1
195,1
0,0
245.7
245.7
0.0
ხარჯები
51.6
45,0
45,0
0,0
183.0
183.0
0.0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
153.0
153.0
0.0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
150.0
150.0
0.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
251.8
195,1
195,1
0,0
92.7
92.7
0.0
ხარჯები
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
19391.5
17420,7
10228,5
7192,1
19955.5
15632.7
4322.7
ხარჯები
3558.7
3979,5
3918,2
61,3
4405.7
4317.7
88.0
საქონელი და მომსახურება
543.9
1488,2
1426,9
61,3
1928.0
1840.0
88.0
სუბსიდიები
2298.0
2491,3
2491,3
0,0
2477.7
2477.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15832.8
13441,2
6310,3
7130,8
15549.8
11315.0
4234.7
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7444.3
6295,6
2837,9
3457,7
5881.4
4269.1
1612.3
ხარჯები
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5312.6
3700.3
1612.3
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
ხარჯები
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5312.6
3700.3
1612.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5312.6
3700.3
1612.3
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
7720.1
6039,7
3451,0
2588,6
7252.8
5842.7
1410.1
ხარჯები
1694.9
1568,5
1568,5
0,0
1569.2
1569.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
27.9
46,8
46,8
0,0
69.2
69.2
0.0
სუბსიდიები
1668.0
1521,7
1521,7
0,0
1500.0
1500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6025.2
4471,1
1882,5
2588,6
5683.6
4273.5
1410.1
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1668.7
1523,5
1523,5
0,0
1524.2
1524.2
0.0
ხარჯები
1668.7
1523,5
1523,5
0,0
1524.2
1524.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.6
1,8
1,8
0,0
24.2
24.2
0.0
სუბსიდიები
1668.0
1521,7
1521,7
0,0
1500.0
1500.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3282.1
4234,9
1646,3
2588,6
4422.2
3012.0
1410.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3282.1
4234,9
1646,3
2588,6
4422.2
3012.0
1410.1
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
47.9
242,7
242,7
0,0
744.0
744.0
0.0
ხარჯები
26.2
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.7
197,7
197,7
0,0
699.0
699.0
0.0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2721.4
38,5
38,5
0,0
562.5
562.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2721.4
38,5
38,5
0,0
562.5
562.5
0.0
02 03
გარე განათება
1072.3
1543,4
1543,4
0,0
1676.3
1676.3
0.0
ხარჯები
722.6
1255,9
1255,9
0,0
1447.7
1447.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
972,7
972,7
0,0
1080.0
1080.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
283,3
283,3
0,0
367.7
367.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.7
287,4
287,4
0,0
228.6
228.6
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
722.6
283,3
283,3
0,0
367.7
367.7
0.0
ხარჯები
722.6
283,3
283,3
0,0
367.7
367.7
0.0
სუბსიდიები
0.0
283,3
283,3
0,0
367.7
367.7
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
0.0
972,7
972,7
0,0
1080.0
1080.0
0.0
ხარჯები
0.0
972,7
972,7
0,0
1080.0
1080.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
972,7
972,7
0,0
1080.0
1080.0
0.0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
349.7
287,4
287,4
0,0
228.6
228.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.7
287,4
287,4
0,0
228.6
228.6
0.0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
630.0
1997,3
1997,3
0,0
1960.0
1960.0
0.0
ხარჯები
630.0
686,3
686,3
0,0
610.0
610.0
0.0
სუბსიდიები
630.0
686,3
686,3
0,0
610.0
610.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1350.0
1350.0
0.0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
630.0
686,3
686,3
0,0
610.0
610.0
0.0
ხარჯები
630.0
686,3
686,3
0,0
610.0
610.0
0.0
სუბსიდიები
630.0
686,3
686,3
0,0
610.0
610.0
0.0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1350.0
1350.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1350.0
1350.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
1429.0
245,2
179,3
65,8
896.5
896.5
0.0
ხარჯები
7.2
40,8
40,8
0,0
122.0
122.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1421.8
204,4
138,6
65,8
774.5
774.5
0.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
1159.6
238,2
172,4
65,8
426.5
426.5
0.0
ხარჯები
7.2
34,9
34,9
0,0
72.0
72.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.2
34,9
34,9
0,0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1152.4
203,3
137,5
65,8
354.5
354.5
0.0
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
269.4
1,1
1,1
0,0
420.0
420.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.4
1,1
1,1
0,0
420.0
420.0
0.0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.0
5,9
5,9
0,0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
0.0
5,9
5,9
0,0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5,9
5,9
0,0
50.0
50.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
28.6
7,8
7,8
0,0
706.0
706.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.6
7,8
7,8
0,0
706.0
706.0
0.0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
7,2
7,2
0,0
80.0
80.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,2
7,2
0,0
80.0
80.0
0.0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
28.6
0,6
0,6
0,0
626.0
626.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.6
0,6
0,6
0,0
626.0
626.0
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1067.3
1291,8
211,8
1080,0
1582.4
282.1
1300.3
ხარჯები
77.7
61,3
0,0
61,3
88.0
0.0
88.0
საქონელი და მომსახურება
77.7
0,0
0,0
0,0
88.0
0.0
88.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
989.6
1230,5
211,8
1018,7
1494.4
282.1
1212.3
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2146.8
1976,2
1976,2
0,0
2171.7
2171.7
0.0
ხარჯები
2028.1
1630,9
1630,9
0,0
1814.3
1814.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
1987.9
1609,8
1609,8
0,0
1764.3
1764.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.7
345,3
345,3
0,0
357.4
357.4
0.0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2047.1
1405,1
1405,1
0,0
1482.1
1482.1
0.0
ხარჯები
2028.1
1399,1
1399,1
0,0
1479.1
1479.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
1987.9
1378,0
1378,0
0,0
1429.1
1429.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
6,0
6,0
0,0
3.0
3.0
0.0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1832.8
1239,0
1239,0
0,0
1297.1
1297.1
0.0
ხარჯები
1830.9
1233,0
1233,0
0,0
1294.1
1294.1
0.0
სუბსიდიები
1830.9
1233,0
1233,0
0,0
1294.1
1294.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
6,0
6,0
0,0
3.0
3.0
0.0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
157.0
145,0
145,0
0,0
135.0
135.0
0.0
სუბსიდიები
157.0
145,0
145,0
0,0
135.0
135.0
0.0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.0
231,8
231,8
0,0
335.2
335.2
0.0
ხარჯები
0.0
231,8
231,8
0,0
335.2
335.2
0.0
სუბსიდიები
0.0
231,8
231,8
0,0
335.2
335.2
0.0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
99.8
339,3
339,3
0,0
354.4
354.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.8
339,3
339,3
0,0
354.4
354.4
0.0
04 00
განათლება
5097.2
3496,9
2680,8
816,2
5381.8
2999.9
2381.9
ხარჯები
3183.5
2866,7
2517,6
349,1
2999.8
2672.0
327.8
საქონელი და მომსახურება
497.0
351,0
1,9
349,1
327.8
0.0
327.8
სუბსიდიები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2600.0
2600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1913.6
630,3
163,2
467,1
2382.0
327.9
2054.1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2616.6
2479,3
2479,3
0,0
2600.0
2600.0
0.0
ხარჯები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2600.0
2600.0
0.0
სუბსიდიები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2600.0
2600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
4,5
4,5
0,0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
393.8
147,5
147,5
0,0
2330.0
275.9
2054.1
ხარჯები
53.4
1,9
1,9
0,0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
53.4
1,9
1,9
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340.4
145,6
145,6
0,0
2330.0
275.9
2054.1
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2086.8
870,1
54,0
816,2
451.8
124.0
327.8
ხარჯები
518.9
390,0
41,0
349,1
399.8
72.0
327.8
საქონელი და მომსახურება
443.6
349,1
0,0
349,1
327.8
0.0
327.8
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1567.9
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
515.8
349,1
0,0
349,1
327.8
0.0
327.8
ხარჯები
515.8
349,1
0,0
349,1
327.8
0.0
327.8
საქონელი და მომსახურება
515.8
349,1
0,0
349,1
327.8
0.0
327.8
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1943.7
480,1
13,0
467,1
52.0
52.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1628.3
480,1
13,0
467,1
52.0
52.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4174.1
3095,3
2912,2
183,1
4230.4
4197.8
32.7
ხარჯები
2591.8
2639,5
2639,5
0,0
2865.3
2865.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
433.1
201,6
201,6
0,0
301.6
301.6
0.0
სუბსიდიები
2120.5
2378,0
2378,0
0,0
2423.7
2423.7
0.0
სხვა ხარჯები
38.2
50,5
50,5
0,0
90.0
90.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1176.1
455,8
272,7
183,1
1365.2
1332.5
32.7
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
2205.2
1545,3
1362,2
183,1
2074.3
2041.6
32.7
ხარჯები
1240.4
1102,3
1102,3
0,0
1025.0
1025.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.1
4,4
4,4
0,0
10.0
10.0
0.0
სუბსიდიები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
სხვა ხარჯები
27.5
10,1
10,1
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
964.7
443,0
259,8
183,1
1049.3
1016.6
32.7
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1243.2
1092,8
1092,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
ხარჯები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
სუბსიდიები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.3
5,0
5,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
33.6
14,5
14,5
0,0
25.0
25.0
0.0
ხარჯები
33.6
14,5
14,5
0,0
25.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.1
4,4
4,4
0,0
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
27.5
10,1
10,1
0,0
15.0
15.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
928.4
438,0
254,9
183,1
1049.3
1016.6
32.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
928.4
438,0
254,9
183,1
1049.3
1016.6
32.7
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1491.8
1395,8
1395,8
0,0
1942.5
1942.5
0.0
ხარჯები
1280.5
1382,9
1382,9
0,0
1626.7
1626.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
356.2
80,7
80,7
0,0
188.0
188.0
0.0
სუბსიდიები
913.6
1290,1
1290,1
0,0
1423.7
1423.7
0.0
სხვა ხარჯები
10.7
12,1
12,1
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.3
12,8
12,8
0,0
315.9
315.9
0.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
921.0
895,1
895,1
0,0
1025.0
1025.0
0.0
ხარჯები
909.9
884,1
884,1
0,0
1009.2
1009.2
0.0
სუბსიდიები
909.9
884,1
884,1
0,0
1009.2
1009.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
11,0
11,0
0,0
15.8
15.8
0.0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
412.3
92,8
92,8
0,0
207.5
207.5
0.0
ხარჯები
370.5
92,8
92,8
0,0
207.5
207.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
356.2
80,7
80,7
0,0
188.0
188.0
0.0
სუბსიდიები
3.7
0,0
0,0
0,0
4.5
4.5
0.0
სხვა ხარჯები
10.7
12,1
12,1
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.8
0,0
0,0
0,0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა
158.4
1,9
1,9
0,0
300.1
300.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.4
1,9
1,9
0,0
300.1
300.1
0.0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406.3
406,0
406,0
0,0
410.0
410.0
0.0
ხარჯები
406.3
406,0
406,0
0,0
410.0
410.0
0.0
სუბსიდიები
405.6
406,0
406,0
0,0
410.0
410.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
0.0
37,7
37,7
0,0
110.0
110.0
0.0
ხარჯები
0.0
37,7
37,7
0,0
110.0
110.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
9,4
9,4
0,0
50.0
50.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
28,3
28,3
0,0
60.0
60.0
0.0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70.9
116,5
116,5
0,0
103.6
103.6
0.0
ხარჯები
70.9
116,5
116,5
0,0
103.6
103.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
70.9
116,5
116,5
0,0
103.6
103.6
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2653.9
2777,8
2499,3
278,5
1889.7
1709.4
180.3
ხარჯები
2653.1
2566,1
2496,8
69,3
1886.1
1705.8
180.3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1586.2
2058,5
2056,0
2,5
1585.7
1580.7
5.0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
211,7
2,5
209,2
3.6
3.6
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
214.2
408,9
132,9
276,0
259.0
83.7
175.3
ხარჯები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
211,7
2,5
209,2
3.6
3.6
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
214.2
199,7
132,9
66,8
259.0
83.7
175.3
ხარჯები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
2,5
2,5
0,0
3.6
3.6
0.0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ
ჯანდაცვაში
0.0
209,2
0,0
209,2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
209,2
0,0
209,2
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
2439.7
2368,9
2366,4
2,5
1630.7
1625.7
5.0
ხარჯები
2439.7
2368,9
2366,4
2,5
1630.7
1625.7
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1586.2
2058,5
2056,0
2,5
1585.7
1580.7
5.0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45.0
45.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1150.7
1150.7
0.0
ხარჯები
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1150.7
1150.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1150.7
1150.7
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1151.4
855,4
855,4
0,0
475.0
475.0
0.0
ხარჯები
1151.4
855,4
855,4
0,0
475.0
475.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
298.0
545,0
545,0
0,0
430.0
430.0
0.0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45.0
45.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2.5
3,1
0,6
2,5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
2.5
3,1
0,6
2,5
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3,1
0,6
2,5
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №1 – „საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 იანვრის №168 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
დანართი № 1
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 იანვრის №168 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.
ადმინისტრაციული ერთეული
№
სოფელი
პროექტის დასახელება
პროექტის სავარაუდო ღირებულება (ტრანსფერი)
თანადაფინანსებ
ა
1
2
3
4
5
6
7
1
კაჩაგანი
1
კაჩაგანი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
2
თაქალო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
3
ხანჯიგაზლო
შიდა გზების მოხრეშვა
12,000.00
4
კირაჩმუღანლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
72,000.00
0.00
2
კასუმლო
5
კასუმლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
6
აღმამედლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
7
კუშჩუ
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
8
ბაითალო
გარე განათების მოწყობა
12,000.00
9
ბეითარაბჩი
შიდა გზების მოხრეშვა
16,000.00
10
ულაშლო
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
100,000.00
0.00
3
დამია–გეურარხი
11
დამია–გეურარხი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
20,000.00
12
დამია
ჭაბურღილიდან სასმელი წყლის მილმდენის შეცვლა
12,000.00
12,000.00
13
კიროვკა
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
10,000.00
14
ახლოლალო
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
7,000.00
64,000.00
49,000.00
4
ხოჯორნი
15
ხოჯორნი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
10,000.00
16
ბრდაზორი
სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა
10,000.00
17
გიულბახი
გარე განათების მოწყობა
12,000.00
18
ცოფი
ბუნებრივი წყაროდან სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და მილმდენის შეცვლა
16,000.00
16,000.00
54,000.00
26,000.00
5
წერაქვი
19
წერაქვი
სოფელში საბავშვო სკვერის მოწყობა
10,000.00
10,000.00
20
სიონი
სოფელში არსებული ჭაბურღილის შემოღობვა და შენობაში მოქცევა
10,000.00
10,000.00
21
ჯანხოში
სოფელ ჯანხოშში მისასვლელ გზაზე
40 გრძ/მ არმირებული ბეტონის მოწყობა
10,000.00
10,000.00
30,000.00
30,000.00
6
ყულარი
22
ქვემო ყულარი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
23
კირიხლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
10,000.00
24
ზემო ყულარი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
10,000.00
25
მეწამულა
სარწყავ არხზე მილ-ხიდების მოწყობა
10,000.00
5,000.00
26
წითელი სოფელი
სოფელში არსებული პარკის ტერიტორიის გაფართოება
16,000.00
27
დაშტაფა
გარე განათების მოწყობა
6,000.00
შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა
14,000.00
28
მარადისი
შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა
12,000.00
114,000.00
25,000.00
7
შაუმიანი
29
შაუმიანი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
30
ხიხანი
სკვერის კეთილმოწყობა
16,000.00
31
ყუდრო
სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა
10,000.00
32
ახკულა
წყლის სისტემის არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
10,000.00
56,000.00
0.00
8
შულავერი
33
შულავერი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
15,000.00
34
იმირი
სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
20,000.00
35
ზემო სარალი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
10,000.00
36
იმირჭალა
შიდა გზების მოხრეშვა
12,000.00
37
ქვემო სარალი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
5,000.00
38
არაფლო
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
15,000.00
39
ახლომახმუდლო
სკვერის მოწყობა
16,000.00
40
ენიქენდი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
41
სეიდგოჯალო
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
152,000.00
45,000.00
9
ქუთლიარი
42
ქუთლიარი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
20,000.00
43
ბაიდარი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
15,000.00
44
დიდი მუღანლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
45
ხუტორ ლეჟბადინი
შიდა გზების მოხრეშვა
12,000.00
46
ლეჟბადინი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
84,000.00
35,000.00
47
მეორე ქესალო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
48
პირველი ქესალო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
49
კაპანახჩი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
10
კაპანახჩი
50
ქეშალო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
51
ალგეთის მევენახეობა
მინი სტადიონის მოწყობა
16,000.00
52
ილმაზლო
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
53
ამბაროვკა
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
128,000.00
0.00
11
ყიზილაჯლო
54
ყიზილაჯლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
20,000.00
0.00
12
ალგეთი
55
ალგეთი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
56
გაჯისაქენდი
სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა
16,000.00
57
საბირქენდი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
20,000.00
58
აზიზქენდი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
59
თაზაქენდი (ალგეთის)
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
96,000.00
20,000.00
13
სადახლო
60
სადახლო
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
61
ბურმა
მინი სტადიონის მოწყობა
10,000.00
62
თაზაქენდი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
63
ხულდარა
შიდა გზების მოხრეშვა
16,000.00
64
მოლაოღლი
გარე განათების მოწყობა
20,000.00
82,000.00
0.00
14
ოფრეთი
65
ოფრეთი
გარე განათების მოწყობა
10,000.00
66
ხოხმელი
გარე განათების მოწყობა
10,000.00
20,000.00
0.00
15
ახკერპი
67
ახკერპი
გარე განათების მოწყობა
16,000.00
68
ჩანახჩი
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
12,000.00
69
ვერხვიანი
სასმელი წყლის მილის რეაბილიტაცია
10,000.00
38,000.00
0.00
წერეთელი
70
წერეთელი
სკვერის მოწყობა და საბავშვო ბაღის შესასვლელის კეთილმოწყობა
20,000.00
15,000.00
71
ნორგიული
სარწყავი სისტემის მოწესრიგება სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე
16,000.00
72
საიმერლო
სარწყავი არხის სისტემის მოწყობა
(რკინა-ბეტონით)
20,000.00
15,000.00
73
დიდი ბეგლიარი
სტადიონის რეაბილიტაცია
(ერთიანი პროექტი დიდ ბეგლიარსა
და პატარა ბეგლიარს შორის)
12,000.00
74
პატარა ბეგლიარი
12,000.00
80,000.00
30,000.00
17
თამარისი
75
თამარისი
სოფელში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
20,000.00
15,000.00
76
ალავარი
სარწყავი არხების ბეტონის მოწყობა
10,000.00
77
ახალი დიოკნისი
სკვერის კეთილმოწყობა
12,000.00
42,000.00
15,000.00
სულ სოფლის პროექტები
1,232,000.00
275,000.00