7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
15,931.9
|
17,221.5
|
19,323.0
|
7,047.6
|
12,275.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
146
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
7,794.1
|
7,387.9
|
8,950.8
|
66.3
|
8,884.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,604.7
|
1,623.9
|
1,680.0
|
|
1,680.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,973.4
|
9,624.8
|
10,115.7
|
6,981.3
|
3,134.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
208.7
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,710.2
|
2,739.3
|
3,565.5
|
|
3,565.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
137
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
2,475.4
|
2,400.9
|
2,781.3
|
|
2,781.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,520.1
|
1,536.8
|
1,583.6
|
|
1,583.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.4
|
129.7
|
527.7
|
|
527.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
208.7
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
603.8
|
612.5
|
710.0
|
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
598.5
|
573.1
|
700.3
|
|
700.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
430.1
|
435.6
|
448.0
|
|
448.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.3
|
39.4
|
9.7
|
|
9.7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,727.9
|
1,765.0
|
2,306.9
|
|
2,306.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
105
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,662.8
|
1,674.7
|
1,788.9
|
|
1,788.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,090.0
|
1,101.2
|
1,135.6
|
|
1,135.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65.1
|
90.3
|
518.0
|
|
518.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.2
|
4.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
4.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
58.0
|
10.0
|
116.5
|
|
116.5
|
|
|
ხარჯები
|
58.0
|
10.0
|
116.5
|
|
116.5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
316.3
|
346.9
|
377.1
|
|
377.1
|
|
|
ხარჯები
|
151.9
|
138.2
|
120.6
|
|
120.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
208.7
|
256.5
|
|
256.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84.6
|
87.1
|
96.4
|
|
96.4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84.6
|
87.1
|
96.4
|
|
96.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8,052.0
|
9,786.5
|
10,311.7
|
6,653.8
|
3,657.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,622.2
|
1,292.1
|
1,641.2
|
|
1,641.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,429.8
|
8,494.4
|
8,670.5
|
6,653.8
|
2,016.7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,418.5
|
6,946.6
|
6,415.2
|
5,412.2
|
1,003.0
|
|
|
ხარჯები
|
313.8
|
14.1
|
31.2
|
|
31.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,104.7
|
6,932.5
|
6,384.0
|
5,412.2
|
971.8
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,285.1
|
2,310.9
|
3,374.5
|
792.4
|
2,582.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,308.0
|
1,261.5
|
1,582.4
|
|
1,582.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,977.1
|
1,049.4
|
1,792.1
|
792.4
|
999.7
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
|
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
20.0
|
|
20.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
838.5
|
605.8
|
560.5
|
92.1
|
468.4
|
|
|
ხარჯები
|
22.7
|
314.8
|
429.8
|
|
429.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
815.8
|
291.0
|
130.7
|
92.1
|
38.6
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
522.9
|
405.9
|
454.7
|
14.7
|
440.0
|
|
|
ხარჯები
|
248.1
|
405.2
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274.8
|
0.7
|
54.7
|
14.7
|
40.0
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
1,401.8
|
853.2
|
1,589.3
|
685.6
|
903.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,035.9
|
539.1
|
732.6
|
|
732.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
365.9
|
314.1
|
856.7
|
685.6
|
171.1
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
521.9
|
446.0
|
750.0
|
|
750.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
2.4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520.6
|
443.6
|
750.0
|
|
750.0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
|
223.1
|
147.8
|
75.0
|
72.8
|
|
|
ხარჯები
|
|
16.5
|
27.6
|
|
27.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
206.6
|
120.2
|
75.0
|
45.2
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
348.4
|
305.9
|
374.2
|
374.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
348.0
|
305.9
|
374.2
|
374.2
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,716.7
|
2,444.8
|
2,988.7
|
210.1
|
2,778.6
|
|
|
ხარჯები
|
2,002.6
|
1,833.3
|
2,314.9
|
66.3
|
2,248.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714.1
|
611.5
|
673.8
|
143.8
|
530.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,769.0
|
1,707.7
|
2,279.7
|
|
2,279.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,762.8
|
1,641.0
|
2,177.0
|
|
2,177.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.2
|
66.7
|
102.7
|
|
102.7
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
255.3
|
156.9
|
438.9
|
11.6
|
427.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
255.3
|
156.9
|
438.9
|
11.6
|
427.3
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
71.6
|
71.3
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
ხარჯები
|
70.4
|
71.3
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
620.8
|
508.9
|
198.5
|
198.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
169.4
|
121.0
|
66.3
|
66.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
451.4
|
387.9
|
132.2
|
132.2
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,513.6
|
1,105.5
|
1,420.8
|
180.4
|
1,240.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,050.1
|
962.5
|
1,180.4
|
|
1,180.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
463.5
|
143.0
|
240.4
|
180.4
|
60.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
225.2
|
300.7
|
461.4
|
180.4
|
281.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.2
|
203.2
|
221.0
|
|
221.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
97.5
|
240.4
|
180.4
|
60.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
225.2
|
203.2
|
221.0
|
|
221.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.2
|
203.2
|
221.0
|
|
221.0
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
|
97.5
|
240.4
|
180.4
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
97.5
|
240.4
|
180.4
|
60.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,177.7
|
723.5
|
759.4
|
|
759.4
|
|
|
ხარჯები
|
736.4
|
678.0
|
759.4
|
|
759.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.3
|
45.5
|
|
|
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1,177.7
|
723.5
|
759.4
|
|
759.4
|
|
|
ხარჯები
|
736.4
|
678.0
|
759.4
|
|
759.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.3
|
45.5
|
|
|
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
82.6
|
46.4
|
160.0
|
|
160.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.4
|
46.4
|
160.0
|
|
160.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.2
|
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
10.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
18.1
|
14.9
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.1
|
14.9
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
846.0
|
1,051.0
|
929.9
|
3.3
|
926.6
|
|
|
ხარჯები
|
550.4
|
804.8
|
926.6
|
|
926.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.6
|
246.2
|
3.3
|
3.3
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
358.4
|
299.5
|
78.9
|
3.3
|
75.6
|
|
|
ხარჯები
|
62.8
|
53.3
|
75.6
|
|
75.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.6
|
246.2
|
3.3
|
3.3
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
487.6
|
751.5
|
851.0
|
|
851.0
|
|
|
ხარჯები
|
487.6
|
751.5
|
851.0
|
|
851.0
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
248.7
|
335.5
|
422.5
|
|
422.5
|
|
|
ხარჯები
|
248.7
|
335.5
|
422.5
|
|
422.5
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
85.6
|
248.8
|
223.0
|
|
223.0
|
|
|
ხარჯები
|
85.6
|
248.8
|
223.0
|
|
223.0
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
131.8
|
146.4
|
178.5
|
|
178.5
|
|
|
ხარჯები
|
131.8
|
146.4
|
178.5
|
|
178.5
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0.3
|
0.5
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.5
|
1.0
|
|
1.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
21.2
|
20.3
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.2
|
20.3
|
26.0
|
|
26.0
|
|