12.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 28 006.4 ათასი ლარის ოდენობით. თანდართული რედაქციით
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
16494,9
|
11230,00
|
28006.4
|
7946.46
|
20059.94
|
|
|
ხარჯები
|
8858,0
|
8789,80
|
12386,90
|
566.12
|
111820.78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1609,7
|
1805,00
|
2 380.6
|
52,00
|
2 328,60
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2139,3
|
1760,00
|
3307.05
|
534.78
|
2 772.27
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
3190,6
|
3914,30
|
4 935.35
|
65,00
|
4 870.35
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395,7
|
415,00
|
517.74
|
0,00
|
517.74
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1347,8
|
745,00
|
1109.96
|
31.35
|
1078.62
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6966,5
|
1540,70
|
15367
|
7380.34
|
7986.66
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3938,0
|
4433,00
|
5 335,80
|
60,00
|
5 275,80
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3256
|
3523,50
|
4 895,30
|
60,00
|
4 835,30
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1560,5
|
1760,00
|
2 380,60
|
52,00
|
2 328,60
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1392,6
|
1555,00
|
2 151,00
|
8,00
|
2 143,00
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
80
|
|
129,50
|
0,00
|
129,50
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
18,00
|
46,00
|
0,00
|
46,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,7
|
40,00
|
52,00
|
0,00
|
52,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
10,00
|
178,00
|
0,00
|
178,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
687,2
|
760,50
|
1 049,00
|
0,00
|
1 049,00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
32
|
|
32
|
|
|
ხარჯები
|
687,2
|
758,00
|
1 026,00
|
0,00
|
1 026,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
507,8
|
560,00
|
850,00
|
|
850,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,6
|
155,00
|
123,00
|
0,00
|
123,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,00
|
11,00
|
|
11,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,8
|
40,00
|
42,00
|
|
42,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,50
|
23,0
|
|
23,0
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2420,5
|
2422,50
|
3 741.5
|
0,00
|
3 741.5
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
|
63
|
|
63
|
|
|
ხარჯები
|
2408,8
|
2412,00
|
3 621.5
|
0,00
|
3 621,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1052,7
|
1200,00
|
1 450,00
|
0,00
|
1 450,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1249,9
|
1200,00
|
1 997
|
0,00
|
1 997
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
|
129,50
|
0,00
|
129,50
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
15,00
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
2,9
|
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
7,50
|
120,00
|
|
120,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
200,00
|
0
|
0,00
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
|
200,00
|
0
|
0,00
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
200,00
|
0
|
0,00
|
0
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
830,1
|
1050,00
|
388,70
|
0,00
|
388,70
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
830,1
|
1050,00
|
388,70
|
0,00
|
388,70
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
|
136,20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
65,8
|
60,00
|
96,60
|
60,00
|
36,60
|
|
|
ხარჯები
|
49,3
|
|
96,60
|
60,00
|
36,60
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,3
|
|
80,60
|
52,00
|
28,60
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,5
|
|
16,00
|
8,00
|
8,00
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
|
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
50,00
|
|
50,00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8239,3
|
3250,00
|
16204.76
|
7349.27
|
8855.49
|
|
|
ხარჯები
|
1628,7
|
1779,40
|
1 713.69
|
80,00
|
1633.69
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,1
|
|
557.97
|
50,00
|
507.97
|
|
|
სუბსიდიები
|
814,6
|
1079,40
|
310
|
0,00
|
310
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690,0
|
650,00
|
845.72
|
|
845.72
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6610,6
|
1470,60
|
14491.07
|
7269.27
|
7221.8
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2509,9
|
300,00
|
8945,73
|
5295.52
|
3650.21
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
50,00
|
374,67
|
0,00
|
374.67
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,4
|
50,00
|
374,67
|
0,00
|
374,67
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
250,00
|
8571.06
|
5295.52
|
3275.54
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
2509,9
|
300,00
|
8945.73
|
5295.52
|
3650.21
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
50,00
|
374.67
|
0,00
|
374.67
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,4
|
50,00
|
374.67
|
0,00
|
374.67
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
250,00
|
8571.06
|
5295.52
|
3275.54
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1081,4
|
250,00
|
844,46
|
1,03
|
843,43
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
788,3
|
250,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
293,1
|
|
644,46
|
1,03
|
643,43
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
146,5
|
250,00
|
310,00
|
0,00
|
310,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
138,8
|
250,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
|
110,00
|
0,00
|
110,00
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
147,7
|
300,00
|
534,46
|
1,03
|
533,43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,7
|
300,00
|
534,46
|
1,03
|
533,43
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1884,7
|
900,00
|
3281.89
|
341,48
|
2940.41
|
|
|
ხარჯები
|
732,9
|
650,00
|
949.12
|
0,00
|
949.12
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,6
|
|
133.3
|
0,00
|
133.3
|
|
|
სუბსიდია
|
26,3
|
280,00
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690.0
|
370,00
|
815.72
|
|
815.72
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1151.8
|
250,00
|
2 332.87
|
341,48
|
1 991.39
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1004,9
|
0,00
|
377.94
|
0,00
|
377.94
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1004,9
|
0,00
|
183,74
|
0,00
|
183,74
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1758,4
|
|
2189.74
|
1 711,24
|
478.5
|
|
|
ხარჯები
|
44,1
|
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,1
|
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1714,3
|
|
1 759,74
|
1 631,24
|
128,50
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
500,00
|
475,00
|
0,00
|
475,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
500,00
|
475,00
|
0,00
|
475,00
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
50,00
|
50,00
|
|
50,00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
787,1
|
1000,00
|
1 281,36
|
0,00
|
1 281,36
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
962,50
|
961,22
|
0,00
|
961,22
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
962,50
|
961,22
|
0,00
|
961,22
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,7
|
37,50
|
320,14
|
0,00
|
320,14
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
787,1
|
1000,00
|
1 281,36
|
0,00
|
1 281,36
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
962,50
|
961,22
|
0,00
|
961,22
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
962,50
|
961,22
|
0,00
|
961,22
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,7
|
37,50
|
320,14
|
0,00
|
320,14
|
|
04 00
|
განათლება
|
1702,2
|
1320,00
|
2175.07
|
595.84
|
1 579,23
|
|
|
ხარჯები
|
1428,2
|
1287,70
|
1 958.38
|
484.78
|
1 473,61
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537,7
|
|
484.78
|
484.78
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1287,70
|
1 473,61
|
0,00
|
1 473,61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274
|
32,30
|
216,69
|
111,07
|
105,62
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
894,6
|
1320,00
|
1 579,23
|
0,00
|
1 579,23
|
|
|
ხარჯები
|
890,5
|
1287,70
|
1 473,61
|
0,00
|
1 473,61
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1287,70
|
1 473,61
|
0,00
|
1 473,61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
32,30
|
105,62
|
0,00
|
105,62
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
807,6
|
|
316,39
|
316,39
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
537,7
|
|
205,32
|
205,32
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537,7
|
|
205,32
|
205,32
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
269,9
|
|
111,07
|
111,07
|
0,00
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1604,3
|
1650,00
|
2 259,10
|
0,00
|
2 259,10
|
|
|
ხარჯები
|
1536,1
|
1622,20
|
2 118,00
|
0,00
|
2 118,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
140,00
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
|
|
სუბსიდიები
|
1336,9
|
1482,20
|
1 924,70
|
0,00
|
1 924,70
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
115,9
|
|
80,00
|
0,00
|
80,00
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
|
0,00
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68,2
|
27,80
|
141,10
|
0,00
|
141,10
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
652,3
|
|
850,60
|
0,00
|
850,60
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
|
847,60
|
0,00
|
847,60
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
|
847,60
|
0,00
|
847,60
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
|
3,00
|
0,00
|
3,00
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
652,3
|
700,00
|
850,60
|
0,00
|
850,60
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
679,20
|
847,60
|
0,00
|
847,60
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
679,20
|
847,60
|
0,00
|
847,60
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
20,80
|
3,00
|
0,00
|
3,00
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
78,3
|
80,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
|
10,20
|
0,00
|
10,20
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
78,3
|
80,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
|
10,20
|
0,00
|
10,20
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
167,0
|
140,00
|
193,30
|
0,00
|
193,30
|
|
|
ხარჯები
|
167,0
|
140,00
|
193,30
|
0,00
|
193,30
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
140,00
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83,67
|
|
80,00
|
|
80,00
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
|
0,00
|
|
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
107,3
|
80,00
|
103,00
|
0,00
|
103,00
|
|
|
ხარჯები
|
102,5
|
80,00
|
88,30
|
0,00
|
88,30
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,3
|
80,00
|
88,30
|
0,00
|
88,30
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
32,2
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
|
14,70
|
0,00
|
14,70
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
599,4
|
650,00
|
777,80
|
0,00
|
777,80
|
|
|
ხარჯები
|
589,6
|
650,00
|
777,80
|
0,00
|
777,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
589,6
|
650,00
|
777,80
|
0,00
|
777,80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,8
|
|
0,00
|
|
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
|
0,00
|
246,40
|
0,00
|
246,40
|
|
|
ხარჯები
|
|
517,00
|
133,20
|
0,00
|
133,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65,00
|
133,20
|
0,00
|
133,20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
113,20
|
0,00
|
113,20
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
945,3
|
462,00
|
760.31
|
66,35
|
694
|
|
|
ხარჯები
|
943,3
|
462,00
|
760.31
|
66,35
|
694
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,7
|
65,00
|
156,32
|
65,00
|
91,32
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
372,4
|
397,00
|
471.74
|
0,00
|
471.74
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
502,1
|
55,00
|
132.25
|
1,35
|
130.9
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
71,7
|
65,00
|
68,51
|
65,00
|
3,51
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
65,00
|
68,51
|
65,00
|
3,51
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,7
|
|
68,51
|
65,00
|
3,51
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
65,00
|
|
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
210,00
|
285,00
|
0,00
|
285,00
|
|
|
ხარჯები
|
221,1
|
210,00
|
285,00
|
0,00
|
285,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
210,00
|
285,00
|
0,00
|
285,00
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
29,7
|
26,00
|
31,00
|
0,00
|
31,00
|
|
|
ხარჯები
|
29,7
|
26,00
|
31,00
|
0,00
|
31,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,7
|
26,00
|
31,00
|
0,00
|
31,00
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
172,9
|
174,00
|
244,00
|
0,00
|
244,00
|
|
|
ხარჯები
|
172,9
|
174,00
|
244,00
|
0,00
|
244,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
172,9
|
174,00
|
244,00
|
0,00
|
244,00
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
8,6
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,6
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
161,3
|
187,00
|
166.74
|
0,00
|
166.74
|
|
|
ხარჯები
|
|
187,00
|
166.74
|
0,00
|
166.74
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
161,3
|
187,00
|
166.74
|
0,00
|
166.74
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
502,14
|
55,00
|
81.35
|
1,35
|
80
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
81.35
|
1,35
|
80
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
81.35
|
1,35
|
80
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
|
|
50.9
|
0,00
|
50.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50.9
|
0,00
|
50.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
50.9
|
0,00
|
50.9
|
|
06.07
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
20
|
|
20
|
,,
|