„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
შემოსავლები
40662.6
35918.8
36989.8
გადასახადები
24759.8
23000.6
24730.5
გრანტები
9463.8
9033.0
7217.1
სხვა შემოსავლები
6439.0
3885.2
5042.2
ხარჯები
20925.9
20479.4
23559.7
შრომის ანაზღაურება
3982.5
4178.0
4135.0
საქონელი და მომსახურება
3044.8
3127.0
3724.4
პროცენტი
42.2
39.0
40.0
სუბსიდიები
7994.6
9281.7
11842.3
გრანტები
3294.1
45.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2188.7
2993.8
3294.0
სხვა ხარჯები
379.1
815.0
469.0
საოპერაციო სალდო
19736.7
15439.4
13430.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
23568.9
24565.1
21171.5
ზრდა
25152.1
25365.1
22321.5
კლება
1583.2
800.0
1150.0
მთლიანი სალდო
-3832.2
-9125.7
-7741.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-3986.0
-9227.7
-7801.4
ზრდა
0.0
0.0
0.0
კლება
3986.0
9227.7
7801.4
ვალდებულებების ცვლილება
-153.8
-102.0
-60.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
კლება
153.8
102.0
60.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
“
ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
(ათას ლარებში)
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
შემოსულობები
42245.8
36718.8
38139.8
შემოსავლები
40662.6
35918.8
36989.8
არაფინანსური აქტივების კლება
1583.2
800.0
1150.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
46231.8
45946.5
45941.2
ხარჯები
20925.9
20479.4
23559.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25152.1
25365.1
22321.5
ვალდებულებების კლება
153.8
102.0
60.0
ნაშთის ცვლილება
-3986.0
-9227.7
-7801.4
“
გ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23559.7 ათ. ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
ხარჯები
20925.9
20479.4
23559.7
შრომის ანაზღაურება
3982.5
4178.0
4135.0
საქონელი და მომსახურება
3044.8
3127.0
3724.4
პროცენტი
42.2
39.0
40.0
სუბსიდიები
7994.6
9281.7
11842.3
გრანტები
3294.1
45.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2188.7
2993.8
3294.0
სხვა ხარჯები
379.1
815.0
469.0
“
დ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21171.5 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22321.5 ათ. ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2019
წლის ფაქტი
2020
წლის გეგმა
2021
წლის გეგმა
01 01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
324.7
100.0
100.0
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
11250.8
12863.8
9274.4
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
0.0
40.0
40.0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
0.0
20.0
106.2
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
4290.2
267.1
41.8
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
120.5
376.3
38.7
02 02 05
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
161.8
76.1
93.9
02 02 06
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
0.0
25.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
386.5
174.1
1888.8
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
2228.7
1591.6
590.0
0.0
590.0
ხარჯები
12.8
32.0
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
12.8
32.0
20.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2215.9
1559.6
570.0
570.0
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
574.4
691.2
729.0
729.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
574.4
691.2
729.0
729.0
0.0
02 08 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
574.4
691.2
729.0
729.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
574.4
691.2
729.0
729.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1476.0
2569.0
3735.2
0.0
3735.2
ხარჯები
973.4
1173.0
1343.5
0.0
1343.5
საქონელი და მომსახურება
25.4
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
948.0
1143.0
1313.5
0.0
1313.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
502.6
1396.0
2391.7
0.0
2391.7
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
973.4
1063.0
1240.8
0.0
1240.8
ხარჯები
973.4
1063.0
1240.8
0.0
1240.8
საქონელი და მომსახურება
25.4
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
948.0
1033.0
1210.8
0.0
1210.8
03 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
948.0
1033.0
1210.8
0.0
1210.8
ხარჯები
948.0
1033.0
1210.8
0.0
1210.8
სუბსიდიები
948.0
1033.0
1210.8
1210.8
03 01 02
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
25.4
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
25.4
30.0
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
25.4
30.0
30.0
30.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
224.9
1398.0
2386.4
0.0
2386.4
ხარჯები
0.0
110.0
102.7
0.0
102.7
სუბსიდიები
0.0
110.0
102.7
0.0
102.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.9
1288.0
2283.7
0.0
2283.7
03 02 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
224.9
1288.0
2282.2
0.0
2282.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.9
1288.0
2282.2
2282.2
03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
0.0
110.0
104.2
0.0
104.2
ხარჯები
0.0
110.0
102.7
0.0
102.7
სუბსიდიები
0.0
110.0
102.7
102.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1.5
1.5
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
277.7
108.0
108.0
0.0
108.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.7
108.0
108.0
0.0
108.0
03 03 01
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
277.7
108.0
108.0
0.0
108.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.7
108.0
108.0
108.0
04 00
განათლება
7723.9
10413.9
8297.1
300.2
7996.9
ხარჯები
4561.6
5014.5
6612.7
167.7
6445.0
საქონელი და მომსახურება
254.4
261.5
167.7
167.7
0.0
სუბსიდიები
4307.3
4753.0
6445.0
0.0
6445.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3162.3
5399.4
1684.4
132.5
1551.9
04 01
სკოლამდელი განათლება
6510.3
8531.5
7996.9
0.0
7996.9
ხარჯები
4307.3
4753.0
6445.0
0.0
6445.0
სუბსიდიები
4307.3
4753.0
6445.0
0.0
6445.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2203.1
3778.5
1551.9
0.0
1551.9
04 01 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4421.8
5025.9
6460.0
0.0
6460.0
ხარჯები
4307.3
4753.0
6445.0
0.0
6445.0
სუბსიდიები
4307.3
4753.0
6445.0
6445.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.5
272.9
15.0
15.0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
2088.6
3505.6
1536.9
0.0
1536.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2088.6
3505.6
1536.9
1536.9
04 02
დაწყებითი ზოგადი განათლება
1213.5
1882.3
300.2
300.2
0.0
ხარჯები
254.4
261.5
167.7
167.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
254.4
261.5
167.7
167.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
959.2
1620.8
132.5
132.5
0.0
04 02 01
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
959.2
1620.8
132.5
132.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
959.2
1620.8
132.5
132.5
04 02 02
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
254.4
261.5
167.7
167.7
0.0
ხარჯები
254.4
261.5
167.7
167.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
254.4
261.5
167.7
167.7
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1820.6
2676.8
5401.7
0.0
5401.7
ხარჯები
1812.0
1808.1
2235.6
0.0
2235.6
საქონელი და მომსახურება
257.1
28.1
86.0
0.0
86.0
სუბსიდიები
1474.0
1700.0
2069.6
0.0
2069.6
სხვა ხარჯები
80.9
80.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.6
868.6
3166.1
0.0
3166.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
682.3
1268.6
3832.3
0.0
3832.3
ხარჯები
682.3
662.5
920.8
0.0
920.8
საქონელი და მომსახურება
25.4
2.5
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
579.5
580.0
835.8
0.0
835.8
სხვა ხარჯები
77.5
80.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
606.1
2911.5
0.0
2911.5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
25.4
2.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
25.4
2.5
5.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
25.4
2.5
5.0
5.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
579.5
580.0
840.0
0.0
840.0
ხარჯები
579.5
580.0
835.8
0.0
835.8
სუბსიდიები
579.5
580.0
835.8
835.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
4.2
4.2
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
0.0
606.1
2907.3
0.0
2907.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
606.1
2907.3
2907.3
05 01 04
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები
77.5
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
77.5
80.0
80.0
0.0
80.0
სხვა ხარჯები
77.5
80.0
80.0
80.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1072.5
1408.2
1563.3
0.0
1563.3
ხარჯები
1063.9
1145.6
1308.8
0.0
1308.8
საქონელი და მომსახურება
168.8
25.6
75.0
0.0
75.0
სუბსიდიები
894.6
1120.0
1233.8
0.0
1233.8
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.6
262.5
254.6
0.0
254.6
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
129.3
6.3
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
129.3
5.6
25.0
0.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
128.8
5.6
25.0
25.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.7
0.0
05 02 02
ტელევიზიის დაფინანსება
40.0
20.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
40.0
20.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
20.0
50.0
50.0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
0.0
250.0
163.6
0.0
163.6
ხარჯები
0.0
246.3
159.8
0.0
159.8
სუბსიდიები
0.0
246.3
159.8
159.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.7
3.8
3.8
05 02 04
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
0.0
137.6
151.2
0.0
151.2
ხარჯები
0.0
131.4
145.1
0.0
145.1
სუბსიდიები
0.0
131.4
145.1
145.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.2
6.0
6.0
05 02 05
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
675.0
331.6
534.7
0.0
534.7
ხარჯები
666.4
327.9
530.7
0.0
530.7
სუბსიდიები
666.4
327.9
530.7
530.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.6
3.7
4.0
4.0
05 02 06
მუზეუმების ხელშეწყობა
124.1
154.2
170.0
0.0
170.0
ხარჯები
124.1
154.2
167.0
0.0
167.0
სუბსიდიები
124.1
154.2
167.0
167.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
3.0
3.0
05 02 07
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
0.0
155.7
105.5
0.0
105.5
ხარჯები
0.0
154.6
105.5
0.0
105.5
სუბსიდიები
0.0
154.6
105.5
105.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.1
0.0
0.0
05 02 08
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
104.0
105.6
125.6
0.0
125.6
ხარჯები
104.0
105.6
125.6
0.0
125.6
სუბსიდიები
104.0
105.6
125.6
125.6
05 02 09
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
0.0
247.1
237.7
0.0
237.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
247.1
237.7
237.7
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
65.8
0.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
65.8
0.0
6.0
0.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
62.9
0.0
6.0
0.0
6.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
65.8
0.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
65.8
0.0
6.0
0.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
62.9
0.0
6.0
6.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
0.0
0.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2615.1
3786.6
4126.5
234.5
3892.0
ხარჯები
2608.2
3563.9
4097.2
212.2
3885.0
სუბსიდიები
491.7
637.1
876.2
207.2
669.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2084.7
2922.8
3217.0
3.0
3214.0
სხვა ხარჯები
31.8
4.0
4.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.9
222.7
29.3
22.3
7.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
285.7
554.8
424.5
229.5
195.0
ხარჯები
284.4
334.1
397.2
207.2
190.0
სუბსიდიები
284.4
334.1
397.2
207.2
190.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
220.7
27.3
22.3
5.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
285.7
335.4
400.0
210.0
190.0
ხარჯები
284.4
334.1
397.2
207.2
190.0
სუბსიდიები
284.4
334.1
397.2
207.2
190.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
1.3
2.8
2.8
06 01 02
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
0.0
219.4
24.5
19.5
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
219.4
24.5
19.5
5.0
06 02
სოციალური პროგრამები
2329.4
3231.8
3702.0
5.0
3697.0
ხარჯები
2323.8
3229.8
3700.0
5.0
3695.0
სუბსიდიები
207.3
303.0
479.0
0.0
479.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2084.7
2922.8
3217.0
3.0
3214.0
სხვა ხარჯები
31.8
4.0
4.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
2.0
2.0
0.0
2.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა
959.9
905.0
900.0
0.0
900.0
ხარჯები
959.9
905.0
900.0
0.0
900.0
სოციალური უზრუნველყოფა
959.9
905.0
900.0
900.0
06 02 02
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
31.5
50.0
56.0
0.0
56.0
ხარჯები
31.5
50.0
56.0
0.0
56.0
სუბსიდიები
0.0
50.0
56.0
56.0
სხვა ხარჯები
31.5
0.0
0.0
06 02 03
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
23.3
50.0
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
23.3
50.0
65.0
0.0
65.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.3
50.0
65.0
65.0
06 02 04
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
213.0
255.0
275.0
0.0
275.0
ხარჯები
207.3
253.0
273.0
0.0
273.0
სუბსიდიები
207.3
253.0
273.0
273.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
2.0
2.0
2.0
06 02 05
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
248.5
693.3
521.0
0.0
521.0
ხარჯები
248.5
693.3
521.0
0.0
521.0
სოციალური უზრუნველყოფა
248.5
693.3
521.0
521.0
06 02 06
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
2.8
10.0
10.0
5.0
5.0
ხარჯები
2.8
10.0
10.0
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
6.0
6.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.3
4.0
4.0
2.0
2.0
06 02 07
დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
106.1
126.0
145.0
0.0
145.0
ხარჯები
106.1
126.0
145.0
0.0
145.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.1
126.0
145.0
145.0
06 02 08
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
0.0
0.0
0.0
06 02 09
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
10.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
10.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
10.0
10.0
06 02 10
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
6.8
13.5
37.5
0.0
37.5
ხარჯები
6.8
13.5
37.5
0.0
37.5
სოციალური უზრუნველყოფა
6.8
13.5
37.5
37.5
06 02 11
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
23.3
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
23.3
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.3
30.0
30.0
30.0
06 02 12
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
1.5
3.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
1.5
3.0
6.0
0.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
3.0
6.0
6.0
06 02 13
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა
60.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
60.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
60.0
60.0
06 02 14
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
6.6
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
6.6
10.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
10.0
10.0
10.0
06 02 15
სტუდენტების დახმარების პროგრამა
20.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
20.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
20.0
20.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
89.1
220.0
290.0
0.0
290.0
ხარჯები
89.1
220.0
290.0
0.0
290.0
სოციალური უზრუნველყოფა
89.1
220.0
290.0
290.0
06 02 17
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
129.5
210.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
129.5
210.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
129.5
210.0
150.0
150.0
06 02 18
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
39.8
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
39.8
60.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.8
60.0
60.0
60.0
06 02 19
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
24.0
15.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
24.0
15.0
25.0
0.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
15.0
25.0
25.0
06 02 20
საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა
19.1
25.0
47.5
0.0
47.5
ხარჯები
19.1
25.0
47.5
0.0
47.5
სოციალური უზრუნველყოფა
19.1
25.0
47.5
47.5
06 02 21
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
37.0
70.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
37.0
70.0
80.0
0.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.0
70.0
80.0
80.0
06 02 22
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.9
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.9
1.0
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
1.0
1.0
1.0
06 02 23
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
24.8
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
24.8
35.0
35.0
0.0
35.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.8
35.0
35.0
35.0
06 02 24
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
250.0
360.0
718.0
0.0
718.0
ხარჯები
250.0
360.0
718.0
0.0
718.0
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
360.0
718.0
718.0
06 02 25
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელშეწყობა
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
150.0
150.0
“
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
ტარიელ ჯანხოთელი
ხშირად დასმული კითხვები
მოქმედებს თუ არა „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ?
არა, დოკუმენტი ძალადაკარგულია. ბოლო რედაქცია — 29.07.2021.
როდის იქნა მიღებული „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ?
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მიღებულია 29.07.2021. მიმღები ორგანო — გარდაბნის მუნიციპალიტეტი. დოკუმენტის ნომერი — №8. სარეგისტრაციო კოდი — 190020020.35.161.016490.
რამდენი მუხლისგან შედგება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ?
დოკუმენტი შედგება 2 მუხლისგან. თითოეული მუხლი ხელმისაწვდომია ცალკე ბმულით.
რომელი დოკუმენტები უთითებენ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ-ზე?
legali.ge-ის ბაზაში 1 დოკუმენტი უთითებს ამ აქტზე — ცვლილებები, კანონქვემდებარე აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.
სად არის „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ-ის ოფიციალური ტექსტი?
ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 29.07.2021 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, №8, 29.07.2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016490 (კონსოლიდირებული რედაქცია 29.07.2021). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/5226986/
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიტიკისთვის (Google Analytics). დეტალური ინფორმაცია