„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 |
|
2021 წლის 30 ივლისი დაბა ქედა |
|
📎 დანართები (2)
ნორმატიული-აქტი-3 PDF ⬇
ნორმატიული-აქტი-2 ⬇
დანართი №1
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| შემოსავლები | 11 670 692 | 11 670 692 | 0 | 12 355 951 | 12 355 951 | 0 | 16 628 455 | 16 628 455 | 0 |
| გადასახადები | 6 549 917 | 6 549 917 | 0 | 7 127 711 | 7 127 711 | 0 | 9 198 100 | 9 198 100 | 0 |
| გრანტები | 4 846 272 | 4 846 272 | 0 | 4 991 643 | 4 991 643 | 0 | 6 973 355 | 6 973 355 | 0 |
| სხვა შემოსავლები | 274 503 | 274 503 | 0 | 236 597 | 236 597 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 |
| ხარჯები | 6 447 818 | 6 447 818 | 0 | 6 705 226 | 6 705 226 | 0 | 8 847 670 | 8 847 670 | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | 3 080 511 | 3 080 511 | 0 | 3 049 173 | 3 049 173 | 0 | 3 308 853 | 3 308 853 | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 381 182 | 1 381 182 | 0 | 1 119 304 | 1 119 304 | 0 | 1 654 030 | 1 654 030 | 0 |
| პროცენტი | 13 379 | 13 379 | 0 | 17 344 | 17 344 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| სუბსიდიები | 1 113 034 | 1 113 034 | 0 | 1 241 318 | 1 241 318 | 0 | 1 527 320 | 1 527 320 | 0 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386 910 | 386 910 | 0 | 556 663 | 556 663 | 0 | 866 547 | 866 547 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 472 802 | 472 802 | 0 | 717 507 | 717 507 | 0 | 1 472 920 | 1 472 920 | 0 |
| საოპერაციო სალდო | 5 222 873 | 5 222 873 | 0 | 5 650 725 | 5 650 725 | 0 | 7 780 785 | 7 780 785 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5 213 051 | 5 213 051 | 0 | 4 795 617 | 4 795 617 | 0 | 8 640 330 | 8 640 330 | 0 |
| ზრდა | 5 255 218 | 5 255 218 | 0 | 4 918 147 | 4 918 147 | 0 | 8 670 330 | 8 670 330 | 0 |
| კლება | 42 167 | 42 167 | 0 | 122 530 | 122 530 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| მთლიანი სალდო | 9 823 | 9 823 | 0 | 855 108 | 855 108 | 0 | -859 545 | -859 545 | 0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3 572 | -3 572 | 0 | 828 318 | 828 318 | 0 | -886 545 | -886 545 | 0 |
| კლება | 3 572 | 3 572 | 0 | -828 318 | -828 318 | 0 | 886 545 | 886 545 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3 572 | 3 572 | 0 | -828 318 | -828 318 | 0 | 886 545 | 886 545 | 0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -13 395 | -13 395 | 0 | -26 790 | -26 790 | 0 | -27 000 | -27 000 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||||||
| კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| საშინაო | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| შემოსულობები | 11 712 859 | 11 712 859 | 0 | 12 478 481 | 12 478 481 | 0 | 16 658 455 | 16 658 455 | 0 |
| შემოსავლები | 11 670 692 | 11 670 692 | 0 | 12 355 951 | 12 355 951 | 0 | 16 628 455 | 16 628 455 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 42 167 | 42 167 | 0 | 122 530 | 122 530 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| გადასახდელები | 11 716 432 | 11 716 432 | 0 | 11 650 163 | 11 650 163 | 0 | 17 545 000 | 17 545 000 | 0 |
| ხარჯები | 6 447 818 | 6 447 818 | 0 | 6 705 226 | 6 705 226 | 0 | 8 847 670 | 8 847 670 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 255 218 | 5 255 218 | 0 | 4 918 147 | 4 918 147 | 0 | 8 670 330 | 8 670 330 | 0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ვალდებულებების კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | -3 572 | -3 572 | 0 | 828 318 | 828 318 | 0 | -886 545 | -886 545 | 0 |
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 16 628 455 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| შემოსავლები | 11 670 692 | 11 670 692 | 0 | 12 355 951 | 12 355 951 | 0 | 16 628 455 | 16 628 455 | 0 |
| გადასახადები | 6 549 917 | 6 549 917 | 0 | 7 127 711 | 7 127 711 | 0 | 9 198 100 | 9 198 100 | 0 |
| გრანტები | 4 846 272 | 4 846 272 | 0 | 4 991 643 | 4 991 643 | 0 | 6 973 355 | 6 973 355 | 0 |
| სხვა შემოსავლები | 274 503 | 274 503 | 0 | 236 597 | 236 597 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 |
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 198 100 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| გადასახადები | 6 549 917 | 6 549 917 | 0 | 7 127 711 | 7 127 711 | 0 | 9 198 100 | 9 198 100 | 0 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 6 470 191 | 6 470 191 | 0 | 6 792 099 | 6 792 099 | 0 | 8 898 100 | 8 898 100 | 0 |
| ქონების გადასახადი | 79 727 | 79 727 | 0 | 335 612 | 335 612 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | -11 473 | -11 473 | 0 | 244 838 | 244 838 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3 361 | 3 361 | 0 | 1 646 | 1 646 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3 322 | 3 322 | 0 | 3 284 | 3284,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 84 517 | 84 517 | 0 | 85 843 | 85 843 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 |
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები(ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 6 973 355 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| გრანტები | 4 846 272 | 4 846 272 | 0 | 4 991 643 | 4 991 643 | 0 | 6 973 355 | 6 973 355 | 0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 055 | 252 055 | 0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი | 3 773 706 | 3 773 706 | 0 | 2 292 492 | 2 292 492 | 0 | 5 671 300 | 5 671 300 | 0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 216 382,000 | 216 382 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 856 184 | 856 184 | 0 | 1 099 151 | 1 099 151 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 856 184 | 856 184 | 0 | 1 099 151 | 1 099 151 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 656 184 | 656 184 | 0 | 1 099 151 | 1 099 151 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 457 000 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| სხვა შემოსავლები | 274 503 | 274 503 | 0 | 236 597 | 236 597 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 101 066 | 101 066 | 0 | 106 289 | 106 289 | 0 | 321 200 | 321 200 | 0 |
| პროცენტები | 12 644 | 12 644 | 0 | 20 454 | 20 454 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 12 644 | 12 644 | 0 | 20 454 | 20 454 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| რენტა | 88 422 | 88 422 | 0 | 85 835 | 85 835 | 0 | 241 200 | 241 200 | 0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 86 705 | 86 705 | 0 | 85 835 | 85 835 | 0 | 239 200 | 239 200 | 0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1 717 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 37 550 | 37 550 | 0 | 63 992 | 63 992 | 0 | 40 800 | 40 800 | 0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 21 743 | 21 743 | 0 | 50 511 | 50 511 | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 727 | 727 | 0 | 37 237 | 37 237 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 727 | 727 | 0 | 37 237 | 37 237 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 20 815 | 20 815 | 0 | 13 274 | 13 274 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 15 808 | 15 808 | 0 | 13 482 | 13 482 | 0 | 9 800 | 9 800 | 0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 15 808 | 15 808 | 0 | 13 482 | 13 482 | 0 | 9 800 | 9 800 | 0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 31 000 | 31 000 | 0 | 23 871 | 23 871 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 104 886 | 104 886 | 0 | 42 445 | 42 445 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 8 825 670 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| ხარჯები | 6 374 565 | 6 374 565 | 0 | 6 683 966 | 6 683 966 | 0 | 8 829 670 | 8 829 670 | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | 3 076 810 | 3 076 810 | 0 | 3 049 173 | 3 049 173 | 0 | 3 308 853 | 3 308 853 | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 222 947 | 1 222 947 | 0 | 1 119 304 | 1 119 304 | 0 | 1 654 030 | 1 654 030 | 0 |
| სუბსიდიები | 1 242 652 | 1 242 652 | 0 | 1 241 318 | 1 241 318 | 0 | 1 527 320 | 1 527 320 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 447 641 | 447 641 | 0 | 556 663 | 556 663 | 0 | 866 547 | 866 547 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 384 515 | 384 515 | 0 | 717 507 | 717 507 | 0 | 1 472 920 | 1 472 920 | 0 |
მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 620 330 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 650 330 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 104 250 | 104 250 | 0 | 101 362 | 101 362 | 0 | 1 310 485 | 1 310 485 | 0 |
| თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4 172 925 | 4 172 925 | 0 | 4 098 429 | 4 098 429 | 0 | 6 149 410 | 6 149 410 | 0 |
| განათლება | 148 780 | 148 780 | 0 | 131 991 | 131 991 | 0 | 272 300 | 272 300 | 0 |
| კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 533 665 | 533 665 | 0 | 496 249 | 496 249 | 0 | 674 735 | 674 735 | 0 |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 60 500 | 60 500 | 0 | 60 475 | 60 475 | 0 | 243 400 | 243 400 | 0 |
| სულ ჯამი | 5 020 120 | 5 020 120 | 0 | 4 888 507 | 4 888 507 | 0 | 8 650 330 | 8 650 330 | 0 |
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის
| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | ||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 42 167 | 42 167 | 0 | 122 530 | 122 530 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| ძირითადი აქტივები | 2 181 | 2 181 | 0 | 11 733 | 11 733 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 39 986 | 39 986 | 0 | 110 797 | 110 797 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| მიწა | 39 986 | 39 986 | 0 | 110 797 | 110 797 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 765 400 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | |||||
| 7,1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2 175 363 | 2 175 363 | 0 | 2 091 807 | 2 091 807 | 0 | 3 795 780 | 3 795 780 | 0 |
| 7,11 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 2 146 643 | 2 146 643 | 0 | 2 074 375 | 2 074 375 | 0 | 2 727 780 | 2 727 780 | 0 |
| 7,111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2 066 643 | 2 066 643 | 0 | 2 074 375 | 2 074 375 | 0 | 2 627 780 | 2 627 780 | 0 |
| 7,112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 7,16 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 28 720 | 28 720 | 0 | 17 431 | 17 431 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 7,18 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 |
| 7,2 | თავდაცვა | 59 900 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,21 | სამოქალაქო თავდაცვა | 59 900 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 159 965 | 1 159 965 | 0 | 1 480 563 | 1 480 563 | 0 | 3 340 050 | 3 340 050 | 0 |
| 7,42 | სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 |
| 7,421 | სოფლის მეურნეობა | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 |
| 7,45 | ტრანსპორტი | 1 082 015 | 1 082 015 | 0 | 1 403 447 | 1 403 447 | 0 | 3 108 870 | 3 108 870 | 0 |
| 7,451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 1 082 015 | 1 082 015 | 0 | 1 403 447 | 1 403 447 | 0 | 3 108 870 | 3 108 870 | 0 |
| 7,47 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 71 450 | 71 450 | 0 | 70 681 | 70 681 | 0 | 212 680 | 212 680 | 0 |
| 7,473 | ტურიზმი | 71 450 | 71 450 | 0 | 70 681 | 70 681 | 0 | 212 680 | 212 680 | 0 |
| 7,5 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 0 | 0 | 0 | 571 206 | 571 206 | 0 | 869 900 | 869 900 | 0 |
| 7,56 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 | 0 | 0 | 571 206 | 571 206 | 0 | 869 900 | 869 900 | 0 |
| 7,6 | საბინაო_კომუნალური მეურნეობა | 4 105 620 | 4 105 620 | 0 | 3 090 517 | 3 090 517 | 0 | 4 140 230 | 4 140 230 | 0 |
| 7,62 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 2 005 360 | 2 005 360 | 0 | 1 742 786 | 1 742 786 | 0 | 2 168 690 | 2 168 690 | 0 |
| 7,63 | წყალმომარაგება | 545 110 | 545 110 | 0 | 519 759 | 519 759 | 0 | 904 940 | 904 940 | 0 |
| 7,66 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1 555 150 | 1 555 150 | 0 | 827 972 | 827 972 | 0 | 1 066 600 | 1 066 600 | 0 |
| 7,7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 402 892 | 402 892 | 0 | 379 153 | 379 153 | 0 | 858 200 | 858 200 | 0 |
| 7,76 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 402 892 | 402 892 | 0 | 379 153 | 379 153 | 0 | 858 200 | 858 200 | 0 |
| 7,8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 408 890 | 1 408 890 | 0 | 1 358 468 | 1 358 468 | 0 | 1 628 690 | 1 628 690 | 0 |
| 7,81 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 640 925 | 640 925 | 0 | 608 725 | 608 725 | 0 | 712 590 | 712 590 | 0 |
| 7,82 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 767 965 | 767 965 | 0 | 749 743 | 749 743 | 0 | 846 100 | 846 100 | 0 |
| 7,86 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 7,9 | განათლება | 1 775 230 | 1 775 230 | 0 | 1 708 778 | 1 708 778 | 0 | 2 313 850 | 2 313 850 | 0 |
| 7,91 | სკოლამდელი აღზრდა | 1 286 310 | 1 286 310 | 0 | 1 205 833 | 1 205 833 | 0 | 1 583 700 | 1 583 700 | 0 |
| 7,98 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 488 920 | 488 920 | 0 | 502 945 | 502 945 | 0 | 730 150 | 730 150 | 0 |
| 7 10 | სოციალური დაცვა | 289 145 | 289 145 | 0 | 942 881 | 942 881 | 0 | 571 300 | 571 300 | 0 |
| 7 107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 24 000 | 24 000 | 0 | 23 858 | 23 858 | 0 | 25 200 | 25 200 | 0 |
| 7 109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 265 145 | 265 145 | 0 | 919 022 | 919 022 | 0 | 546 100 | 546 100 | 0 |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 11 377 005 | 11 377 005 | 0 | 011 623 373 | 11 623 373 | 0 | 17 518 000 | 17 518 000 | 0 | |
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -886 545 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 27 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2021 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა |
|---|---|---|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3 822 780 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2 627 780 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 575 500 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 1 982 980 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 69 300 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1 195 000 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 100 000 |
| 01 02 02 | მონაწილეობითი ბიუჯეტი | 950 000 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში | 100 000 |
| 01 02 04 | სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 45 000 |
პრიორიტეტი:
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)
| N | პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|
| II | 02 00 | ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება | 7 480 280 |
| 1 | 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 108 870 |
| 1.1 | 02 01 01 | შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია | 2 188 923 |
| 1.2 | 02 01 02 | სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა | 429 477 |
| 1.3 | 02 01 03 | დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი | 228 500 |
| 1.4 | 02 01 04 | დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია | 59 000 |
| 1.4 | 02 01 05 | მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება | 5 000 |
| 1.5 | 02 01 06 | ბურღვა აფეთქება | 12 000 |
| 1.6 | 02 01 07 | დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია | 65 770 |
| 1.7 | 02 01 08 | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია | 120 200 |
| 2 | 02 02 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება | 904 940 |
| 2.1 | 02 02 01 | წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | 577 250 |
| 2.1.1. | 02 02 01 01 | ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა | 107 800 |
| 2.1.2. | 02 02 01 02 | ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 56 900 |
| 2.1.3. | 02 02 01 03 | ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 21 250 |
| 2.1.4. | 02 02 01 04 | სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი | 10 400 |
| 2.1.5. | 02 02 01 05 | ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის რეაბილიტაცია | 12 100 |
| 2.1.6. | 02 02 01 06 | ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა | 54 800 |
| 2.1.7. | 02 02 01 07 | სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა | 100 000 |
| 2.1.8. | 02 02 01 08 | სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა | 8 500 |
| 2.1.9. | 02 02 01 14 | ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა | 114 500 |
| 2.1.10. | 02 02 01 12 | სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა | 91 000 |
| 2.2.1. | 02 02 02 | შპს ქედის წყალკანალი | 327 690 |
| 3 | 02 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 168 690 |
| 3.1 | 02 03 01 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | 496 400 |
| 3.1.1. | 02 03 01 01 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 36 000 |
| 3.1.3. | 02 03 01 03 | ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა | 3 800 |
| 3.1.4. | 02 03 01 04 | 26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 71 800 |
| 3.1.5. | 02 03 01 05 | სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია | 294 800 |
| 3.1.6. | 02 03 01 06 | სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა | 50 000 |
| 3.1.7. | 02 03 01 07 | სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია | 40 000 |
| 3.2 | 02 03 02 | ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 383 090 |
| 3.2.1. | 02 03 02 01 | დაბა ქედაში, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 504 390 |
| 3.2.2. | 02 03 02 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება | 878 700 |
| 3.3 | 02 03 03 | პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა | 289 200 |
| 3.3.2. | 02 03 03 02 | დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა | 146 600 |
| 3.3.3. | 02 03 03 03 | ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა | 50 000 |
| 3.3.4. | 02 03 03 04 | ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა | 85 600 |
| 3.3.5. | 02 03 03 05 | სოფელ წონიარისის კეთილმოწყობა (ბილიკის და კიბის მოწყობა) | 7 000 |
| 4 | 02 04 | მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები | 205 000 |
| 4.1. | 02 04 01 | ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები | 5 000 |
| 4.2. | 02 04 02 | პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 200 000 |
| 5 | 02 05 | სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა | 18 500 |
| 5.1. | 02 05 01 | აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა | 2 000 |
| 5.2. | 02 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა | 6 500 |
| 5.3. | 02 05 03 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე" | 10 000 |
| 6 | 02 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 750 000 |
| 7 | 02 07 | არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა | 11 600 |
| 8 | 02 08 | შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი | 212 680 |
| 9 | 02 09 | მთების ელექტროფიკაცია | 100 000 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | დაფინანსება ლარში | |
|---|---|---|---|---|
| 02 01 | 3 108 870 | |||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე. | |||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები. | |||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 01 | 2 188 923 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | უკანასკნელ წლებში დაწყებულია სოფლებში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული პროგრამით ბოლო სამ წელიწადში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 5 კმ-ზე მეტ საუბნო გზას, აიგო დამცავი კედლები, სანიაღვრე არხები და სოფლის მდინარეებზე გადასასვლელი ხიდები. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები. | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 02 | 429 477 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება. პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 429 477 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გააუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი) | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 03 | 228 500 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | დაბა ქედაში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის ბოლოში ახლადათვისებულ ტერიტორიაზე განთავსდა ღვინის ქარხანა, სკოლის სპორტული დარბაზი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი და მომსახურების ცენტრი. ტერიტორიის დარჩენილ ნაწილში კვლავ იგეგმება სხვა ობიექტების განთავსება. დღემდე ობიექტამდე მისასვლელი საავტომობილო გზა გრუნტისსაფარიანია და მოითხოვს რეაბილიტაციას, რისთვისაც შედგენილი პროექტის მიხედვით საჭიროა 228 500 ლარი. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით. | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 04 | 59 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის მიზანია დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ საგზაო ინფრასტრუქტურა მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე შეუზღუდავი გადაადგილება. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება | დაფინანსება ლარში |
| 02 01 05 | 5000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება. | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ბურღვა აფეთქება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 06 | 12 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტში შემავალ 11 სოფელში 20 ლოკაციაზე არსებული ქვის ლოდები საფრთხეს უქმნის ახლომდებარე საცხოვრებელ სახლებსა და მათში მცხოვრებ მოსახლეობას, რისთვისაც საჭიროა მათი გაუვნებელყოფა აფეთქების გზით | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
|
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 07 | 65 770 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | დაბა ქედაში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე არსებული გზის მონაკვეთი არის გრუნტის საფარიანი და კეთილმოუწყობელი. წარმოქმნილია გზის სავალ ნაწილზე ორმოები. ავტომობილებისა და ქვეითად მოსიარულეთა გადაადგილებისათვის არაკომფორტულია | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | დაბა ქედაში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის დაგება მიმდინარე 2021 წლის ბოლომდე დასრულდება გზის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობა და ასფალტის საფარის დაგება. გზა მომზადებული იქნება შემდგომი ექსპლოატაციისათვის |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 01 08 | 120 200 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩის მონაკვეთი არის გრუნტის საფარიანი, რის გამოც ზიანდება სავალი ნაწილი და ზღუდავს ტრანსპორტის გადაადგილებას. ზამთრის პირობებში წარმოიქმნება ტალახი და გუბეები, ამიტომ საჭიროა მისი მოწესრიგება და ასფალტის საფარის დაგება | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩის ბოლო ნაწილში გრუნტის საფარიან გზაზე ასფალტის საფარის დაგება მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება გზის საფარი და მომზადდება საექსპლოატაციოდ |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 02 | 904 940 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის
მშენებლობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 02 01 | 577 250 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 577 250 ლარი. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
|
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი. | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 02 01 05 | 10 400 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | „აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%]. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს. სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანს ახორციელებს ყოველწლიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერია. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი: განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | შპს ქედის წყალკანალი | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 02 02 | 327 690 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 03 | 2 168 690 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა |
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | დაფინანსება ლარში | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 03 01 | 496 400 | ||||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად) ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. 26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია |
||||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება შედეგი; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა |
||||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | დაბა ქედაში 26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | დაფინანსება ლარში | ||
| 02 03 01 04 | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 71 800 | |||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||||
| პროგრამის აღწერა |
|
||||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
შენობის ინტერიერის მოწესრიგება შიდა ფართში, მათი სამსახურეობრივი გამოყენების მიზნით წესრიგში მოყვანა |
||||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 03 01 01 | 36 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა |
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა | ||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; | დაფინანსება ლარში |
| 02 03 02 | 1 383 090 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია
პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი. აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება
კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 03 03 | 289 200 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 04 | 205 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 05 | 18 500 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მონაწილეობა აგრო-სასურსათო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე" შედეგი: აგრო-სასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია, პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 05 01 | 2 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქედის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი შეადგენს 5093 ჰა-ს და მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები. აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის. უკანასკნელ წლეებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული და მათ მიერ მოწეული პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი მაგრამ ეს არარის საკმარისი იმისთვის რომ ფერმერებს ჰქონდეთ სტაბილური შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქცის რეალიზაცია.
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი:მიიღოს მონაწილეობა „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში და პოპულარიზაცია გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ფერემერების მიერ მოწეულ პროდუქციას შედეგი: „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში მიღებული მონაწილეობა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 05 02 | 6 500 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი. შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე" | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 05 03 | 10000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | გარეული ცხოველების მოსახლეობის სიახლოვის დამკვიდრების ძირითად მიზეზს წარმოადგენს ტყეში და ტყისპირებზე უმეთვალყურეოდ გაშვებული შინაური ცხოველები; დაუცველი (არასათანადოდ შემოღობილი) შინამეურნეობის ობიექტები და საოფლო-სამეურნეო ნაკვეთები; სოფლის განაპირას, ტყის და ტყისპირებში, ხევებსა და მდინარეების ნაპირებზე დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. აღნიშნული, როგორც საკვების მოპოვების იოლი წყარო, მძლავრი მაპოროვოცირებელი ფაქტორია გარეულ ცხოველთა მოსაზიდად, რასაც შედეგად მოსახლეობის ქონებაზე ზიანის მიყენებაც მოსდევს რიგ შემთხვევაში, ადგილი აქვს გარეული ცხოველების საქონელზე, სასოფლო-სამეურნეო (როგორც ერთწლიან ასევე მრავალწლიან ) ნარგავებზე თავდასხმის ფაქტს. ზემოაღნიშნული საკითხის მოგვარების ერთერთი აპრობირებული გზაა ელექტრო ღობეები. ელექტრო ღობეები მთელმსოფლიოში სულ უფრო პოპულარული ხდება, რადგან ის დაცვის ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებაა და ამავედროს, ხელმისაწვდომი და მარტივად მოსაწყობიცაა. მათ სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებენ, ამიტომ განსხვავებულია მათი მოწყობის წესიც. ელექტროღობეების მოწყობის ძირითადი მიზანია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების დაცვა გარეული ცხოველებისგან. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე" შედეგი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 07 | 11 600 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა. შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 08 | 212 680 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:
ახალი კორონა ვირუსის გამოწვევების მიუხედავად აღნიშნული ორგნაზიცია არ გაჩერებულა და არსებული მდგომაროება გამოიყენა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს, რის საფუძველზეც უნდა შემდეგს 2020-2021 წლის ტურისტული პროგრამები ბიუჯეტში. ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 2 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და უახლოეს პერიოდში გეგმავს მედია ტურს. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (CENN პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში. პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით. ამ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი იქნება DMO. ამ მიზნით მოლაპარაკებები შედგა. აღნიშნულ პროექტში არასამტავრობო ორჰანზიაცია CENN დაგვემხარება სამსახურის სრულყოფაში, თანამშრომლების გადამზედაბასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ასევე ვებსაიტის დამზადებასა და ბილიკების მართვის პროგრამის შემუშავებაში. ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით... მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ. აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში. მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტუყრისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით. . მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული. ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება; არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა; დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება; მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა; მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი; შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მთების ელექტროფიკაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 02 09 | 100 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | სოფელ პირველ მაისში, ახოში და მერისის თემში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი საზაფხულო იალაღებით სარგებლობს ტბათის, ნამეფვარის და ღომას მთებს, სადაც ზაფხულობით იქ მყოფ მოიალაღეებს უხდებათ პრიმიტიული განათების სისტემით სარგებლობა, მოკლებული არიან ტელეგადაცემებს, სააინფორმაციო საშუალებებს და სატელეფონო მომსახურებას. ამიტომ საჭიროა მთებზე ელექტროსისტემის გამართვა | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სოფელ პირველი მაისის, სოფელ ახოს და მერისის თემის მთის საძოვრებით მოსარგებლე მოსახლეობის კუთვნილი მთის სახლების ელექტრეომომარაგებ შედეგი: მთით მოსარგებლე მოსახლეობის აბონენტად აყვანა და შემდგომში დენის მიწოდება |
||
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 869 900 ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | |||
|---|---|---|---|
| (ლარებში) | |||
| N | პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა |
| III | 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 869 900 |
| 1 | 03 01 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში | 869 900 |
| 1.1 | 03 01 01 | შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი | 849 900 |
| 1.2 | 03 01 02 | ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა | 20 000 |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 03 01 01 | 849 900 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა. უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 03 01 02 | 20 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარჩენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 35 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 20 000 ლარი. | ||
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 841 000 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| განათლება | |||
| (ლარებში) | |||
| N | პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა |
| IV | 04 00 | განათლება | 1,841,000 |
| 1 | 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | 1,841,000 |
| 1.1. | 04 01 01 | ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება | 1,583,700 |
| 2 | 04 01 02 | საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა,
მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია |
257,300 |
| 2.1. | 04 01 02 01 | ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია | 257,300 |
| პროგრამის დასახელება | კოდი |
|
დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 04 01 | 1 841 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 15 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
|
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 04 01 01 | 1 583 700 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება | ||
| პროგრამის აღწერა | ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 15 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი |
|
დაფინანსება ლარში | |
|---|---|---|---|---|
| 04 01 02 | 257 300 | |||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | |||
| პროგრამის აღწერა |
|
|||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ორი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს
|
|||
| პროგრამის დასახელება | კოდი |
|
დაფინანსება ლარში | |
|---|---|---|---|---|
| 04 01 02 01 | 257 300 | |||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | |||
| პროგრამის აღწერა |
|
|||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ერთი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს
|
|||
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | |||
|---|---|---|---|
| (ლარებში) | |||
| N | პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა |
| V | 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2 101 540 |
| 1 | 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1 062 440 |
| 1.1. | 05 01 01 | ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა | 349 850 |
| 1.2. | 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | 50 000 |
| 1.3. | 05 01 03 | სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა | 178 900 |
| 1.3.1. | 05 01 03 01 | საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 95 900 |
| 1.3.3. | 05 01 03 02 | სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 83 000 |
| 1.4. | 05 01 04 | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 483 690 |
| 1.4.1. | 05 01 04 01 | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა | 75 400 |
| 1.4.2. | 05 01 04 02 | სოფელ გულებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 78 800 |
| 1.4.3. | 05 01 04 03 | სოფელ ძენწმანში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 85 000 |
| 1.4.4. | 05 01 04 04 | სოფელ ცხემნაში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 60 400 |
| 1.4.5. | 05 01 04 05 | სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 144 090 |
| 1.4.6. | 05 01 04 06 | სოფელ ვაიოში სპორტული მოედნის მიმდებარედ სპორტული ატრაქციონის მოწყობა | 40 000 |
| 2 | 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1 006 100 |
| 2.1. | 05 02 01 | ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი | 664 100 |
| 2.2. | 05 02 02 | ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა | 123 000 |
| 2.3. | 05 02 03 | ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი | 78 000 |
| 2.4. | 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა | 71 000 |
| 3 | 05 03 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 33 000 |
| 3.1. | 05 03 01 | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | 23 000 |
| 3,2 | 05 03 02 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა | 10 000 |
| 2.5. | 05 04 | კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა | 70000 |
| 2.5.1. | 05 04 01 | სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი | 70 000 |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 01 | 1 062 440 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა; - სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა; - სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა; - სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია; |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება შედეგი: მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია ქედელი სპორტსმენების მიღწევები. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 01 01 | 349 850 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები სპორტული თამაშებში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, სპორთილი თამაშები გაიმართება ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, და კალათბურთში. გამაჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და სიგელებით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით. ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები დაიყოფა სამ ზონად და თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით, I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020" მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება. ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) ჩატარდება მუნიციპალური თამაშები, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი და სიგელები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით. ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრის ჩატარებას, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი სიგელით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით. ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2006-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2009-2010 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. შედეგი: უზრუნველყოფილია სასპორტო სკოლის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, სკოლის ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 01 02 | 50 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე, ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2021"(რეგიონალური და ზონალურ ტურნირებში ღონისძიებების ორგანიზებისათვის ) ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2021"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდები (შესაბამის სახეობაში გამარჯვებული გუნდი) მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ(შემდეგი ეტაპის გამარჯვების შემთხვევაში)ზონალურ და დასკვნით ფინალურ თამაშში. უზრუნველყოფს რეგიონალურ თამაშშე გამარჯვებული გუნდების სატრანსპორტო და კვებით მომსახურებას. ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2021“ სპორტი ბარიერების გარეშე ,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2021“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში გამარჯვებული გუნდის მონაწილებას ქ. ბათუმში რეგიონალურ თამაშზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს უზრუნველყოფილი იქნება კვებით და სატრანსპორტო მომსახურებით. გიორგი ხინჩეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. კობა კაკალაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. ლერი ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის ტურნირი ჭაბუკთა შორის ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. როსტომ მელაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. გურამ საღარაძის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10, 14,20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში 8, 12, 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2021" ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი 2021" ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმის მერიის თასი 2021“ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე საკვალიფიკაციო ტურნირში ჭაბუკებსა და გოგონებს შორის, მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი ასაკის ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი წევრი სადაც სპორტსმენბს მიენიჭებათ შესაბამისი თანრიგები. ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით კალათბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ფრენბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის მაგიდის ჩოგბურთის გუნდის ამხანაგური შეხვედრა ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის გუნდთან ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. თორნიკე ღოღობერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. ამბროლაურის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. ჯემალ მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. თელავის ღია ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო მომსახურება. აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. „მოყვარულთა თასის 2021“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო მომსახურება. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 01 03 | 178 900 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას 1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი. 2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა. შედეგი: განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 01 04 | 483 690 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 02 | 1 006 100 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა |
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა; |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 02 01 | 664 100 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.) ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით მუნიციპალური ანსამბლებისათვის გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კართოთეკებით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში შედეგი: უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 02 02 | 123 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა | ||
| პროგრამის აღწერა | ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც ორი ჯგუფია გოგონებისა და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლი და სხვა მოტივაცია). | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა. შედეგი: სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;
|
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 02 03 | 78 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი | ||
| პროგრამის აღწერა | მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა; | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 02 04 | 71 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა |
დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.
სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია, ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები, აჭარული კერძების გამოფენა, ქედის ისტორია - ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა, ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა, ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის იმიტაციები, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო კუთხის მოწყობა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, საპატიო ქედელების დაჯილდოება და სხვა აქტივობები. ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება. ტურიზმის და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები. ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება. კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დისტანციურ რეჟიმში/ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ბენეფიციართა მონაწილეობა, გამარჯვებული ბენეფიციართა დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება ინტერმუნიციპალური ღონისძიებები- სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებებში, ღონისძიებებასთან დაკავშირებული თანმდევი დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების და ინვერტარის შეძენა, |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა შედეგი: ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 03 01 | 23 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ხუთი საჯარო სკოლის გუნდებს შორის შეჯიბრი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლის გუნდების მომზადებას, სარეჟისორო ხარჯების ანაზღაურებას, დასკვნით ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით და გარდამავალი თასით. ლაშქრობის და ბანაკის მოწყობა ღირშესანიშნავ ადგილებში ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება და საქართველოს კუთხეებში არსებული ისტორიული ძეგლების და ღირსშესანიშნავი გაცნობა. აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში რა? სად? როდის?" ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და მეორე ეტაპზე გადასული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმში დასკვნით ფინალურ თამაშში მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კვების და სატრანსპორტო მომსახურე გაიცანი საქართველო ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოში ტერიტორიაზე ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების მონახულება, ღონისძიების მონაწილეობას მიიღებენ 14-28 წლამდე ახალგაზრდები. მუნიციპალური კონკურსი თემაზე ,,მე მიყვარს ქედა“ საჯარო სკოლის მოსწავლებ შორის ( მოსწავლეები დაწერენ 3-6 გვერდიანი ნაშრომს, რომელსაც გაასწორებენ ჟიურის წვრებეი, გამოვლინდება სამი საუკეთესო ნაშრომი და საპრიზო ადგილის მქონე ნაშრომები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით) ,,ინტელექტის დღე-2021" ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია- მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული გუნდი რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ქ. თბილისში დასკვნით ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან გამარჯვებული გუნდები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გამარჯვებული გუნდის კვების და სატრანსპორტო მომსახურე. თავისუფალი პროექტების დაფინანსება ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები. პროექტის დაფინანსება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სწავლისადმი სიყვარულის გაზრდას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას. ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)" ქვეპროგრამის მიზანია ტრეინინგ-სემინარის ჩატარება აქტუალურ თემებზე და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ახალგაზრდას უქმნის მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით. კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 190 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია. პაემანი პოეზიასთან პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების დაინტერესება პროზით და ახალგაზრდა დამწყები პოეტების შემოქმედების გაცნობა საზოგადოებისათვის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ახალგაზრდების წახალისება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად რონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი და შემეცნებით პროგრამები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების, კონფერენციებში,გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა. I see you- გაიცანი მსოფლიო და და განავითარე შენი რაიონი/ქალაქი ,,ქართული კულტურის დღეები მესტია 2021" პროექტის მიზანია მრავალფეროვანი და უნივერსალური ახალგაზრდული აქტივობებით, უამრავი ახალი თაობის ლიდერების აღმოჩენა და მათში ისეთი სოციალური უნარების განვითარება რაც მათ შემდგომ ცხოვრებისეულ სარბიელზე წარმატების მისაღწევად გამოცდილებას შესძენთ. ასევე ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა თანმდევი აქტივობების განხორციელება. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართვა და მხარდაჭრა შედეგი: გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 03 02 | 10 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ. მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას. ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ - ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;
,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და
გოგონების მიმართ!“ - მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის
წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და
მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება. მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან - სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ინფორმირება ქალთა მიმართ და/ან ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და ძალადობის მსხვერპლთათვის იურიდიული დახამრების სერვის ების შესახებ. მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი - სტარტაპებისთვის და მეწარმე ქალებისთვის მოეწყობა გასვლითი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, რომელიც ხელსშეუწყობს ახალი კონტაქტების შეძენას, გაიჩინონ ახალი ბიზნეს პარტნიორები და განახორციელონ ახალი ბიზნეს იდეები. „სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე“ - რომლის მიზანია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალების მაქსიმალური ჩართულობის ხელშეწყობა, მათი წვლილის აღიარება ადგილობრივ განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაში, ასევე სოფლად სიღარიბის დაძლევაში. „გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება“ - მიზანი: მოსახლეობის ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების კუთხით და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის, ქალთა ოთახის სერვისების გაცნობა. ,,ადამინის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე“- მიზანი: ხაზგსამა, რომ ადამიანები თანასწორი ვართ და ყველას გვაქვს თანასწორი უფლებები მიუხედავად იმისა, რომელ სტრუქტურას წარმოვადგენთ, რომელ აღმსარებლობას მივყვებით, რა ენაზე ვმეტყველებთ, და ა. შ. ბალანსი ორ მნიშვნელოვან ამოცანას შორის: „ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს არის ადამიანის დაცვა“; ,, როგორ გავხდეთ წარამატებული ადამიანი“ - სკოლის მოსწავლეებისათვის გაიმართება მინი-ლექცია და დისკუსია ,,იყავი წარმატებული“ ,,რა არის წარმატება და რა უნარჩვევებია ამისთვის საჭირო“. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება შედეგი: ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 05 04 01 | 70 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა |
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი:ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ მერისში არსებული კულტურის სახლის შენობის გარემონტება შედეგი: გარემონტებული და კეთილმოწყობილი კულტურის სახლი |
||
6.მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 429 500 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | |||
|---|---|---|---|
| (ლარებში) | |||
| N | პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა |
| VI | 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 429 500 |
| 1 | 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 858 200 |
| 1.1. | 06 01 01 | ამბულატორიული მომსახურეობა | 191 600 |
| 1.2. | 06 01 02 | სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა | 154 000 |
| 1.3. | 06 01 03 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის | 85 200 |
| 1.4. | 06 01 04 | სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა | 5 000 |
| 1.5. | 06 01 05 | ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება | 50 000 |
| 1.6. | 06 01 06 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა | 320 000 |
| 1.7. | 06 01 07 | ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა | 4 000 |
| 1.7. | 06 01 10 01 | სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია | 48 400 |
| 2 | 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 571 300 |
| 2.1. | 06 02 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 25 200 |
| 2.2. | 06 02 02 | ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 44 000 |
| 2.3. | 06 02 03 | ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის | 17 800 |
| 2.4. | 06 02 04 | ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 78 000 |
| 2.5. | 06 02 05 | გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 50 000 |
| 2.6. | 06 02 06 | ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა | 13 800 |
| 2.7. | 06 02 07 | სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა | 15 000 |
| 2.8. | 06 02 09 | საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა | 100 000 |
| 2.9. | 06 02 10 | ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა | 155 000 |
| 2.10. | 06 02 11 | 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა | 36 000 |
| 2.11. | 06 02 12 | მარტოხელა პენსიონერებისთვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა | 16 500 |
| 2.12. | 06 02 12 | საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის | 20 000 |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ჯანმრთელობის დაცვა | დაფინანსება ლარში | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 01 | 854 200 | ||||||||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||||||||
| პროგრამის აღწერა |
|
||||||||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. შედეგი: გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა |
||||||||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ამბულატორიული მომსახურეობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 01 | 191 600 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | ||
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება შედეგი: გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 02 | 154 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად. პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია. მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები) |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით. შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 03 | 85 200 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას. 2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის. გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება შედეგი: მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 04 | 5 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კურორტზე, სარეაბილიტაციო კომპლექს ,,მესხური კოშკი“, რომელიც გამოირჩევა სამკურნალო თვისებების მქონე წყლებით, სადაც პროცედურები ჩაუტარდება მათ, ვისაც ოსტეოქონდროზი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი, გინეკოლოგიური და სხვა დაავადებები აწუხებთ. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი და 200000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, შშმ და მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება შედეგი: შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 05 | 50 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | საყოველთაო დაზღვევისა და აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს პროგრამით მიერ დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს, ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირტათ აწვება ოჯახსებს. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 გაეწევათ დახმარება დარჩენილი თანხის 70%, ხოლო 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ით არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ოპერაციის შემდგომი მკურნალობისთვის მედიკამენტების შეძენა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება. შედეგი: შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 06 | 320 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. მიუხედავად ამისა COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიი მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას. მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბნეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას ვაუჩერის სახით - მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება. შედეგი: შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 01 07 | 4 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | 2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაიწყო ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის საშუალებით ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ პირებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე პენსიონერებს, შშმ პირებს, პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეებს. მოგეხსნებათ, რომ ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეებს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მედიკამენტების შესყიდვით წლების განმავლობაში 100%-ნი დაფინასებით უწევდა დახმარებას. მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა და ასაკიდან გამომდინარე. სახლემწიფო პროგრამის ამოქმედებისთანავე მოხდა მუნიციპალური პროგრამების შეწყვეტა, შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ნაწილმა ვეღარ მიიღო ზოგიერთი დასახელბის მედიკამენტები, რადგანაც სახელმწიფო პროგრამით მხოლდო მედიკამენტების ნაწილი დაფინანსდა. 2021 წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამით პრაქტიკულად ვერ ხერხდება პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეებისთვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რის გამოც ბენეფიციარები ხშირად მომართავენ ქედის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას აღნიშნული მედიკამეტების შესყიდვის დაფინანსების მოთხოვნით. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში ქრონიკული დაავადებებით (ეპილეფსიით და პარკინსონით) დაავადებული მოქალაქეების უზრუნველყოფა სპეციფიკური მედიკამენეტებით, რომლებიც არ ფინანსდება სხვა მიზნობრივი პროგრამებით. შედეგი: პროგრამის განახლებით აღმოიფხვრება არსებული ხარვეზები მედიკამენეტბით უზრნვეყოფის მხვრივ, ასევე მნიშვნელოვნად გააუმჯობესდება მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა და შემცირდება მათი დანახარჯები მუდმივად მისაღები მედიკამენტების შესყიდვაზე. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოციალური უზრუნველყოფა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 | 571 300 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა; - ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება; - ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის;
|
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება შედეგი: გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები. |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 01 | 25 200 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი: აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა შედეგი: უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 02 | 44 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით. ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა შედეგი: გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 03 | 17 800 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | 2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ: „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“ რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო , მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები) საჭიროების მიხედვით და მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი. პროექტი საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე 1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,) ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება შედეგი: შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 04 | 78 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა შედეგი: ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) განხორციელებულია მატერიალური დამარება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 05 | 50 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა შედეგი: ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 06 | 13 800 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 07 | 15 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი) ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 09 | 155 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს. ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობები |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა | დაფინანსება ლარში |
| 06 02 08 | 100 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს. |
||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობები |
||
|
||||||||||||||||||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 11 | 16 500 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | შემუშავებული იქნა მარტოხელა პენსიონერებისთვის ერთჯერადად პროდუქტების შეძენა, რაც ითვალისწინებს 150 ლარიანი ვაუჩერის მიწოდებას თითოეულ ბენეფიციარზე და მათ შეეძლებათ აღნიშნული თანხის ოდენობით შეიძინონ სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მიზანი: მარტოხელა პენსიონერებისთვის პროდუქტების შეძენა შედეგი: მარტოხელა პენსიონერების უზრუნველყოფა სასურსათო პროდუქტებით ერთჯერადად |
||
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა | დაფინანსება ლარში |
|---|---|---|---|
| 06 02 12 | 20 000 | ||
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| პროგრამის აღწერა | საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს. | ||
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის. | ||
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15 ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ლარებში
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის ფაქტი | 2021 წლის გეგმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | |||||
| 1 | ქედის მუნიციპალიტეტი | 11 716 432 | 11 716 432 | 0 | 11 650 163 | 11 650 163 | 0 | 17 545 000 | 17 545 000 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 485 | 485 | 0 | 493 | 493,00 | 0 | 493 | 493 | 0 | |
| ხარჯები | 6 447 818 | 6 447 818 | 0 | 6 705 226 | 6 705 226 | 0 | 8 847 670 | 8 847 670 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3 080 511 | 3 080 511 | 0 | 3 049 173 | 3 049 173 | 0 | 3 308 853 | 3 308 853 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 1 381 182 | 1 381 182 | 0 | 1 119 304 | 1 119 304 | 0 | 1 654 030 | 1 654 030 | 0 | |
| პროცენტი | 13 379 | 13 379 | 0 | 17 344 | 17 344 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 1 113 034 | 1 113 034 | 0 | 1 241 318 | 1 241 318 | 0 | 1 527 320 | 1 527 320 | 0 | |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 3 916,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386 910 | 386 910 | 0 | 556 663 | 556 663 | 0 | 866 547 | 866 547 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 472 802 | 472 802 | 0 | 717 507 | 717 507 | 0 | 1 472 920 | 1 472 920 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 255 218 | 5 255 218 | 0 | 4 918 147 | 4 918 147 | 0 | 8 670 330 | 8 670 330 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2 177 247 | 2 177 247 | 0 | 2 118 597 | 2 118 597 | 0 | 3 822 780 | 3 822 780 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
| ხარჯები | 1 957 547 | 1 957 547 | 0 | 1 990 445 | 1 990 445 | 0 | 2 485 295 | 2 485 295 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1 382 948 | 1 382 948 | 0 | 1 396 421 | 1 396 421 | 0 | 1 412 448 | 1 412 448 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 487 041 | 487 041 | 0 | 507 207 | 507 207 | 0 | 739 495 | 739 495 | 0 | |
| პროცენტი | 13 379 | 13 379 | 0 | 17 344 | 17 344 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13 740 | 13 740 | 0 | 10 707 | 10 707 | 0 | 10 852 | 10 852 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 60 439 | 60 439 | 0 | 54 849 | 54 849 | 0 | 304 500 | 304 500 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206 305 | 206 305 | 0 | 101 362 | 101 362 | 0 | 1 310 485 | 1 310 485 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2 150 393 | 2 150 393 | 0 | 2 074 375 | 2 074 375 | 0 | 2 627 780 | 2 627 780 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
| ხარჯები | 1 944 088 | 1 944 088 | 0 | 1 973 014 | 1 973 014 | 0 | 2 217 295 | 2 217 295 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1 382 948 | 1 382 948 | 0 | 1 396 421 | 1 396 421 | 0 | 1 412 448 | 1 412 448 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 487 041 | 487 041 | 0 | 507 207 | 507 207 | 0 | 739 495 | 739 495 | 0 | |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13 740 | 13 740 | 0 | 10 707 | 10 707 | 0 | 10 852 | 10 852 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 60 359 | 60 359 | 0 | 54 762 | 54 762 | 0 | 54 500 | 54 500 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206 305 | 206 305 | 0 | 101 362 | 101 362 | 0 | 410 485 | 410 485 | 0 | |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 547 006 | 547 006 | 0 | 551 182 | 551 182 | 0 | 575 500 | 575 500 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| ხარჯები | 543 411 | 543 411 | 0 | 549 752 | 549 752 | 0 | 570 300 | 570 300 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 405 286 | 405 286 | 0 | 411 424 | 411 424 | 0 | 414 800 | 414 800 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 81 659 | 81 659 | 0 | 80 305 | 80 305 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5 971 | 5 971 | 0 | 5 940 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 50 495 | 50 495 | 52 083 | 52 083 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 595 | 3 595 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 1 541 804 | 1 541 804 | 0 | 1 470 461 | 1 470 461 | 0 | 1 982 980 | 1 982 980 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | |
| ხარჯები | 1 340 004 | 1 340 004 | 0 | 1 370 529 | 1 370 529 | 0 | 1 577 695 | 1 577 695 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 928 264 | 928 264 | 937 068 | 937 068 | 950 548 | 950 548 | ||||
| საქონელი და მომსახურეობა | 394 107 | 394 107 | 0 | 422 098 | 422 098 | 0 | 613 295 | 613 295 | 0 | |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7 769 | 7 769 | 0 | 4 767 | 4 767 | 0 | 10 852 | 10 852 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 9 864 | 9 864 | 0 | 2 679 | 2 679 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201 800 | 201 800 | 0 | 99 932 | 99 932 | 0 | 405 285 | 405 285 | 0 | |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 61 583 | 61 583 | 0 | 52 732 | 52 732 | 0 | 69 300 | 69 300 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| ხარჯები | 60 673 | 60 673 | 0 | 52 732 | 52 732 | 0 | 69 300 | 69 300 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 49 398 | 49 398 | 0 | 47 928 | 47 928 | 0 | 47 100 | 47 100 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 11 275 | 11 275 | 0 | 4 804 | 4 804 | 0 | 22 200 | 22 200 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 26 854 | 26 854 | 0 | 44 221 | 44 221 | 0 | 1 195 000 | 1 195 000 | 0 |
| ხარჯები | 13 459 | 13 459 | 0 | 17 431 | 17 431 | 0 | 268 000 | 268 000 | 0 | |
| პროცენტი | 13 379 | 13 379 | 0 | 17 344 | 17 344 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 80 | 80 | 0 | 87 | 87 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||
| 01 02 02 | მონაწილეობითი ბიუჯეტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | ||
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| 01 02 04 | სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 26 854 | 26 854 | 0 | 44 221 | 44 221 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| ხარჯები | 13 459 | 13 459 | 0 | 17 431 | 17 431 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| პროცენტი | 13 379 | 13 379 | 0 | 17 344 | 17 344 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 80 | 80 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | |
| 01 02 04 01 | სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 26 854 | 26 854 | 0 | 44 221 | 44 221 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| ხარჯები | 13 459 | 13 459 | 0 | 17 431 | 17 431 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| პროცენტი | 13 379 | 13 379 | 0 | 17 344 | 17 344 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 80 | 80 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 13 395 | 13 395 | 0 | 26 790 | 26 790 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება | 5 064 703 | 5 064 703 | 0 | 4 571 081 | 4 571 081 | 0 | 7 480 280 | 7 480 280 | 0 |
| ხარჯები | 424 344 | 424 344 | 0 | 472 652 | 472 652 | 0 | 1 330 870 | 1 330 870 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 49 779 | 49 779 | 0 | 7 870 | 7 870 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 258 399 | 258 399 | 0 | 391 588 | 391 588 | 0 | 506 920 | 506 920 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 116 166 | 116 166 | 0 | 73 194 | 73 194 | 0 | 813 950 | 813 950 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 640 359 | 4 640 359 | 0 | 4 098 429 | 4 098 429 | 0 | 6 149 410 | 6 149 410 | 0 | |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 607 984 | 1 607 984 | 0 | 1 403 447 | 1 403 447 | 0 | 3 108 870 | 3 108 870 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 602 984 | 1 602 984 | 0 | 1 398 448 | 1 398 448 | 0 | 3 091 870 | 3 091 870 | 0 | |
| 02 01 01 | შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია | 550 582 | 550 582 | 0 | 818 247 | 818 247 | 0 | 2 188 923 | 2 188 923 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550 582 | 550 582 | 0 | 818 247 | 818 247 | 0 | 2 188 923 | 2 188 923 | 0 | |
| 02 01 02 | სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 503 022 | 503 022 | 0 | 429 477 | 429 477 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 503 022 | 503 022 | 0 | 429 477 | 429 477 | 0 | |
| 02 01 03 | დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 500 | 228 500 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 500 | 228 500 | 0 | ||
| 02 01 04 | დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 59 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 59 000 | 0 | ||
| 02 01 05 | მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ხარჯები | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| 02 01 06 | ბურღვა აფეთქება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| 02 01 07 | დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 770 | 65 770 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 770 | 65 770 | 0 | |
| 02 01 08 | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 200 | 120 200 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 200 | 120 200 | 0 | |
| 02 01 09 | სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა | 958 325 | 958 325 | 0 | 8 050 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 958 325 | 958 325 | 0 | 8 050 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 01 10 | გარე განათების ქსელის გაფართოება | 94 077 | 94 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94 077 | 94 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 01 11 | ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 69 129 | 69 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 69 129 | 69 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება | 710 980 | 710 980 | 0 | 519 759 | 519 759 | 0 | 904 940 | 904 940 | 0 |
| ხარჯები | 268 799 | 268 799 | 0 | 337 236 | 337 236 | 0 | 438 090 | 438 090 | 0 | |
| სუბსიდიები | 258 399 | 258 399 | 0 | 325 459 | 325 459 | 0 | 312 190 | 312 190 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 10 400 | 10 400 | 0 | 11 777 | 11 777 | 0 | 125 900 | 125 900 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 442 181 | 442 181 | 0 | 182 523 | 182 523 | 0 | 466 850 | 466 850 | 0 | |
| 02 02 01 | წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა | 452 581 | 452 581 | 0 | 194 300 | 194 300 | 0 | 577 250 | 577 250 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 10 400 | 10 400 | 0 | 11 777 | 11 777 | 0 | 110 400 | 110 400 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 442 181 | 442 181 | 0 | 182 523 | 182 523 | 0 | 466 850 | 466 850 | 0 | |
| 02 02 01 01 | ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 800 | 107 800 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 800 | 107 800 | 0 | ||
| 02 02 01 02 | ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 900 | 56 900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 900 | 56 900 | 0 | ||
| 02 02 01 03 | ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 250 | 21 250 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 250 | 21 250 | 0 | ||
| 02 02 01 04 | სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 | 10 400 | |||||
| 02 02 01 05 | ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 | ||
| 02 02 01 06 | ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 800 | 54 800 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 800 | 54 800 | 0 | ||
| 02 02 01 07 | სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა | 4 444 | 4 444 | 0 | 11 777 | 11 777 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 0 | 11 777 | 11 777 | 100 000 | 100 000 | |||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 444 | 4 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 02 01 08 | სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | ||
| 02 02 01 09 | დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 16 422 | 16 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 16 422 | 16 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 10 | ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 28 155 | 28 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 28 155 | 28 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 11 | მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა | 122 534 | 122 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 122 534 | 122 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 12 | ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი) | 39 486 | 39 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39 486 | 39 486 | 0 | 0 | ||||||
| 02 02 01 13 | ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა | 77 345 | 77 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77 345 | 77 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 14 | წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი | 44 651 | 44 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44 651 | 44 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 15 | სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 119 311 | 119 311 | 0 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 119 311 | 119 311 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 02 01 16 | დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა | 69 800 | 69 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69 800 | 69 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 17 | ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა | 42 878 | 42 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42 878 | 42 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 18 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია) | 14 804 | 14 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 804 | 14 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 19 | სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია | 14 215 | 14 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 215 | 14 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 20 | სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა | 12 024 | 12 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12 024 | 12 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 01 14 | ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 114 500 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 114 500 | 114 500 | ||||||
| 02 02 01 12 | სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 91 000 | 91 000 | ||||||
| 02 02 01 21 | მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 18 634 | 18 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 18 634 | 18 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 02 02 | შპს ქედის წყალკანალი | 258 399 | 258 399 | 0 | 325 459 | 325 459 | 0 | 327 690 | 327 690 | 0 |
| ხარჯები | 258 399 | 258 399 | 0 | 325 459 | 325 459 | 0 | 327 690 | 327 690 | 0 | |
| სუბსიდიები | 258 399 | 258 399 | 0 | 325 459 | 325 459 | 0 | 312 190 | 312 190 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 013 692 | 2 013 692 | 0 | 1 742 786 | 1 742 786 | 0 | 2 168 690 | 2 168 690 | 0 |
| ხარჯები | 94 274 | 94 274 | 0 | 46 830 | 46 830 | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 94 274 | 94 274 | 0 | 46 830 | 46 830 | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 919 417 | 1 919 417 | 0 | 1 695 957 | 1 695 957 | 0 | 1 540 690 | 1 540 690 | 0 | |
| 02 03 01 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | 878 755 | 878 755 | 0 | 580 952 | 580 952 | 0 | 496 400 | 496 400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 878 755 | 878 755 | 0 | 580 952 | 580 952 | 0 | 496 400 | 496 400 | 0 | |
| 02 03 01 01 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | ||
| 02 03 01 02 | დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად) | 0 | 0 | 0 | 106 434 | 106 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 106 434 | 106 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 01 03 | ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა | 799 445 | 799 445 | 0 | 474 518 | 474 518 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 799 445 | 799 445 | 0 | 474 518 | 474 518 | 3 800 | 3 800 | |||
| 02 03 01 04 | 26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 800 | 71 800 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 800 | 71 800 | ||||
| 02 03 01 05 | სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 800 | 294 800 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 800 | 294 800 | ||||
| 02 03 01 06 | სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | ||||
| 02 03 01 07 | სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| 02 03 01 08 | სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი | 49 029 | 49 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49 029 | 49 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 01 09 | დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის სახურავის შეცვლა | 30 281 | 30 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30 281 | 30 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 02 | ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 637 883 | 637 883 | 0 | 541 448 | 541 448 | 0 | 1 383 090 | 1 383 090 | 0 |
| ხარჯები | 94 274 | 94 274 | 0 | 46 830 | 46 830 | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 94 274 | 94 274 | 46 830 | 46 830 | 628 000 | 628 000 | ||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 543 608 | 543 608 | 494 618 | 494 618 | 755 090 | 755 090 | ||||
| 02 03 02 01 | დაბა ქედაში, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 360 563 | 360 563 | 0 | 382 835 | 382 835 | 0 | 504 390 | 504 390 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360 563 | 360 563 | 0 | 382 835 | 382 835 | 0 | 504 390 | 504 390 | 0 | |
| 02 03 02 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება | 277 320 | 277 320 | 0 | 158 613 | 158 613 | 0 | 878 700 | 878 700 | 0 |
| ხარჯები | 94 274 | 94 274 | 0 | 46 830 | 46 830 | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 94 274 | 94 274 | 0 | 46 830 | 46 830 | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183 045 | 183 045 | 0 | 111 783 | 111 783 | 0 | 250 700 | 250 700 | 0 | |
| 02 03 03 | პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა | 497 054 | 497 054 | 0 | 620 386 | 620 386 | 0 | 289 200 | 289 200 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 497 054 | 497 054 | 0 | 620 386 | 620 386 | 0 | 289 200 | 289 200 | 0 | |
| 02 03 03 01 | დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩების კვეთაში არსებული ქვედა საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 03 03 02 | დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 0 | 371 900 | 371 900 | 0 | 146 600 | 146 600 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 371 900 | 371 900 | 0 | 146 600 | 146 600 | 0 | |
| 02 03 03 03 | ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 02 03 03 04 | ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 600 | 85 600 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 600 | 85 600 | 0 | |
| 02 03 03 05 | სოფელ წონიარისის კეთილმოწყობა (ბილიკის და კიბის მოწყობა) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| 02 03 03 06 | დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 295 293 | 295 293 | 0 | 22 516 | 22 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 295 293 | 295 293 | 0 | 22 516 | 22 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 03 07 | ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 03 08 | დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 85 003 | 85 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 85 003 | 85 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 03 09 | დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 0 | 29 126 | 29 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 29 126 | 29 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 03 10 | დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 0 | 90 291 | 90 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 90 291 | 90 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 03 11 | სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 21 549 | 21 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 21 549 | 21 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 03 03 12 | ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა | 201 760 | 201 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201 760 | 201 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 04 | მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები | 47 705 | 47 705 | 0 | 202 336 | 202 336 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 |
| ხარჯები | 1 575 | 1 575 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 1 575 | 1 575 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46 130 | 46 130 | 0 | 199 466 | 199 466 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| 02 04 01 | ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები | 1 575 | 1 575 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ხარჯები | 1 575 | 1 575 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 1 575 | 1 575 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| 02 04 02 | პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | 46 130 | 46 130 | 0 | 199 466 | 199 466 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46 130 | 46 130 | 0 | 199 466 | 199 466 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| 02 05 | სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა | 28 159 | 28 159 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 |
| ხარჯები | 28 159 | 28 159 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 6 435 | 6 435 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | |
| 02 05 01 | აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| 02 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა | 6 435 | 6 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 6 435 | 6 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 6 435 | 6 435 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | ||
| 02 05 03 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე" | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |||||
| 02 05 03 | ღვინის ფესტივალი ქედაში | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 21 724 | 21 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 656 184 | 656 184 | 0 | 622 036 | 622 036 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| ხარჯები | 26 537 | 26 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 21 480 | 21 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 5 056 | 5 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 629 647 | 629 647 | 0 | 622 036 | 622 036 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | |
| 02 07 | არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 11 600 | 11 600 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 11 600 | 11 600 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 11 600 | 11 600 | 0 | |
| 02 08 | შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი | 0 | 0 | 0 | 70 681 | 70 681 | 0 | 212 680 | 212 680 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 70 681 | 70 681 | 0 | 212 680 | 212 680 | 0 | |
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 0 | 66 129 | 66 129 | 0 | 194 730 | 194 730 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 4 552 | 4 552 | 17 950 | 17 950 | |||||
| 02 09 | მთების ელექტროფიკაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 581 037 | 581 037 | 0 | 571 206 | 571 206 | 0 | 869 900 | 869 900 | 0 |
| ხარჯები | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 849 900 | 849 900 | 0 | |
| სუბსიდიები | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 689 900 | 689 900 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 29 640 | 29 640 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 03 01 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში | 581 037 | 581 037 | 0 | 571 206 | 571 206 | 0 | 869 900 | 869 900 | 0 |
| ხარჯები | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 849 900 | 849 900 | 0 | |
| სუბსიდიები | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 689 900 | 689 900 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 29 640 | 29 640 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 03 01 01 | შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 849 900 | 849 900 | 0 |
| ხარჯები | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 849 900 | 849 900 | 0 | |
| სუბსიდიები | 581 037 | 581 037 | 0 | 541 566 | 541 566 | 0 | 689 900 | 689 900 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | ||||||
| 03 01 02 | ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა | 0 | 0 | 0 | 29 640 | 29 640 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 29 640 | 29 640 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 04 00 | განათლება | 1 533 283 | 1 533 283 | 0 | 1 327 564 | 1 327 564 | 0 | 1 841 000 | 1 841 000 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210 | 210 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | |
| ხარჯები | 1 347 131 | 1 347 131 | 0 | 1 195 573 | 1 195 573 | 0 | 1 568 700 | 1 568 700 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 965 492 | 965 492 | 0 | 934 849 | 934 849 | 0 | 1 165 300 | 1 165 300 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 362 809 | 362 809 | 0 | 248 810 | 248 810 | 0 | 396 400 | 396 400 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11 511 | 11 511 | 0 | 6 713 | 6 713 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 7 318 | 7 318 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186 152 | 186 152 | 0 | 131 991 | 131 991 | 0 | 272 300 | 272 300 | 0 | |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | 1 533 283 | 1 533 283 | 0 | 1 327 564 | 1 327 564 | 0 | 1 841 000 | 1 841 000 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210 | 210 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | |
| ხარჯები | 1 347 131 | 1 347 131 | 0 | 1 195 573 | 1 195 573 | 0 | 1 568 700 | 1 568 700 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 965 492 | 965 492 | 0 | 934 849 | 934 849 | 0 | 1 165 300 | 1 165 300 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 362 809 | 362 809 | 0 | 248 810 | 248 810 | 0 | 396 400 | 396 400 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11 511 | 11 511 | 0 | 6 713 | 6 713 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 7 318 | 7 318 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186 152 | 186 152 | 0 | 131 991 | 131 991 | 0 | 272 300 | 272 300 | 0 | |
| 04 01 01 | ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება | 1 356 378 | 1 356 378 | 0 | 1 205 833 | 1 205 833 | 0 | 1 583 700 | 1 583 700 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210 | 210 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||
| ხარჯები | 1 347 131 | 1 347 131 | 0 | 1 195 573 | 1 195 573 | 0 | 1 568 700 | 1 568 700 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 965 492 | 965 492 | 934 849 | 934 849 | 1 165 300 | 1 165 300 | ||||
| საქონელი და მომსახურეობა | 362 809 | 362 809 | 0 | 248 810 | 248 810 | 0 | 396 400 | 396 400 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11 511 | 11 511 | 0 | 6 713 | 6 713 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 7 318 | 7 318 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 247 | 9 247 | 0 | 10 260 | 10 260 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა,
მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია |
176 905 | 176 905 | 0 | 121 731 | 121 731 | 0 | 257 300 | 257 300 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176 905 | 176 905 | 0 | 121 731 | 121 731 | 0 | 257 300 | 257 300 | 0 | |
| 04 01 02 01 | ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია | 59 020 | 59 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 300 | 257 300 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 300 | 257 300 | 0 | ||
| 04 01 02 01 | ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი | 59 020 | 59 020 | 0 | 66 789 | 66 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59 020 | 59 020 | 0 | 66 789 | 66 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 01 02 02 | დაბა ქედის №2 ბაგა-ბაღის რემონტი | 0 | 0 | 0 | 54 943 | 54 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 54 943 | 54 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 01 02 02 | პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი | 112 678 | 112 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 112 678 | 112 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 01 02 06 | მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა | 5 207 | 5 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 207 | 5 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 509 579 | 1 509 579 | 0 | 1 739 682 | 1 739 682 | 0 | 2 101 540 | 2 101 540 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 165 | 165 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | |
| ხარჯები | 1 287 177 | 1 287 177 | 0 | 1 243 433 | 1 243 433 | 0 | 1 426 805 | 1 426 805 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 732 070 | 732 070 | 0 | 717 903 | 717 903 | 0 | 731 105 | 731 105 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 397 003 | 397 003 | 0 | 346 337 | 346 337 | 0 | 508 135 | 508 135 | 0 | |
| სუბსიდიები | 148 999 | 148 999 | 0 | 154 324 | 154 324 | 0 | 178 900 | 178 900 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7 904 | 7 904 | 0 | 5 347 | 5 347 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 1 201 | 1 201 | 0 | 19 522 | 19 522 | 0 | 7 370 | 7 370 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222 402 | 222 402 | 0 | 496 249 | 496 249 | 0 | 674 735 | 674 735 | 0 | |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 576 501 | 576 501 | 0 | 869 946 | 869 946 | 0 | 1 062 440 | 1 062 440 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 28 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
| ხარჯები | 364 199 | 364 199 | 0 | 400 239 | 400 239 | 0 | 467 105 | 467 105 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 130 737 | 130 737 | 0 | 140 918 | 140 918 | 0 | 142 200 | 142 200 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 84 463 | 84 463 | 0 | 86 721 | 86 721 | 0 | 140 935 | 140 935 | 0 | |
| სუბსიდიები | 148 999 | 148 999 | 0 | 154 324 | 154 324 | 0 | 178 900 | 178 900 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 18 276 | 18 276 | 0 | 5 070 | 5 070 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 212 302 | 212 302 | 0 | 469 706 | 469 706 | 0 | 595 335 | 595 335 | 0 | |
| 05 01 01 | ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა | 180 944 | 180 944 | 0 | 261 221 | 261 221 | 0 | 349 850 | 349 850 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
| ხარჯები | 171 675 | 171 675 | 0 | 230 294 | 230 294 | 0 | 238 205 | 238 205 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 130 737 | 130 737 | 140 918 | 140 918 | 142 200 | 142 200 | ||||
| საქონელი და მომსახურეობა | 40 938 | 40 938 | 0 | 80 625 | 80 625 | 0 | 90 935 | 90 935 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 8 750 | 8 750 | 5 070 | 5 070 | |||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 269 | 9 269 | 30 927 | 30 927 | 111 645 | 111 645 | ||||
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა | 43 525 | 43 525 | 0 | 15 622 | 15 622 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| ხარჯები | 43 525 | 43 525 | 0 | 15 622 | 15 622 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 43 525 | 43 525 | 0 | 6 096 | 6 096 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 9 526 | 9 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 01 03 | სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა | 148 999 | 148 999 | 0 | 154 324 | 154 324 | 0 | 178 900 | 178 900 | 0 |
| ხარჯები | 148 999 | 148 999 | 0 | 154 324 | 154 324 | 0 | 178 900 | 178 900 | 0 | |
| სუბსიდიები | 148 999 | 148 999 | 0 | 154 324 | 154 324 | 0 | 178 900 | 178 900 | 0 | |
| 05 01 03 01 | საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 72 220 | 72 220 | 0 | 75 115 | 75 115 | 0 | 95 900 | 95 900 | 0 |
| ხარჯები | 72 220 | 72 220 | 0 | 75 115 | 75 115 | 0 | 95 900 | 95 900 | 0 | |
| სუბსიდიები | 72 220 | 72 220 | 0 | 75 115 | 75 115 | 0 | 95 900 | 95 900 | 0 | |
| 05 01 03 02 | სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 76 779 | 76 779 | 0 | 79 209 | 79 209 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 |
| ხარჯები | 76 779 | 76 779 | 0 | 79 209 | 79 209 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 76 779 | 76 779 | 0 | 79 209 | 79 209 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 | |
| 05 01 04 | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 203 033 | 203 033 | 0 | 438 779 | 438 779 | 0 | 483 690 | 483 690 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 203 033 | 203 033 | 0 | 438 779 | 438 779 | 0 | 483 690 | 483 690 | 0 | |
| 05 01 04 01 | დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 400 | 75 400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 400 | 75 400 | 0 | ||
| 05 01 04 02 | სოფელ გულებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 800 | 78 800 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 800 | 78 800 | 0 | ||
| 05 01 04 03 | სოფელ ძენწმანში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | ||
| 05 01 04 04 | სოფელ ცხემნაში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 400 | 60 400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 400 | 60 400 | 0 | ||
| 05 01 04 05 | სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 090 | 144 090 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 090 | 144 090 | 0 | ||
| 05 01 04 06 | სოფელ ვაიოში სპორტული მოედნის მიმდებარედ სპორტული ატრაქციონის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| 05 01 04 07 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა) | 203 033 | 203 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 203 033 | 203 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 01 04 08 | მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი) | 0 | 0 | 0 | 438 779 | 438 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 438 779 | 438 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 918 919 | 918 919 | 0 | 864 466 | 864 466 | 0 | 1 006 100 | 1 006 100 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 137 | 137 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | |
| ხარჯები | 908 819 | 908 819 | 0 | 837 923 | 837 923 | 0 | 926 700 | 926 700 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 601 334 | 601 334 | 0 | 576 985 | 576 985 | 0 | 588 905 | 588 905 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 298 380 | 298 380 | 0 | 254 345 | 254 345 | 0 | 334 200 | 334 200 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7 904 | 7 904 | 0 | 5 347 | 5 347 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 1 201 | 1 201 | 0 | 1 246 | 1 246 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 100 | 10 100 | 0 | 26 543 | 26 543 | 0 | 79 400 | 79 400 | 0 | |
| 05 02 01 | ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი | 620 376 | 620 376 | 0 | 651 180 | 651 180 | 0 | 664 100 | 664 100 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ხარჯები | 619 151 | 619 151 | 0 | 627 102 | 627 102 | 0 | 657 900 | 657 900 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 434 591 | 434 591 | 0 | 416 914 | 416 914 | 0 | 428 805 | 428 805 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 176 656 | 176 656 | 0 | 207 077 | 207 077 | 0 | 227 200 | 227 200 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7 904 | 7 904 | 0 | 3 066 | 3 066 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 225 | 1 225 | 0 | 24 078 | 24 078 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | |
| 05 02 02 | ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა | 128 791 | 128 791 | 0 | 119 993 | 119 993 | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
| ხარჯები | 120 826 | 120 826 | 0 | 118 793 | 118 793 | 0 | 121 800 | 121 800 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 119 868 | 119 868 | 0 | 115 071 | 115 071 | 0 | 115 100 | 115 100 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 958 | 958 | 0 | 1 442 | 1 442 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 2 281 | 2 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 965 | 7 965 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | |
| 05 02 03 | ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი | 81 178 | 81 178 | 0 | 68 145 | 68 145 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| ხარჯები | 80 268 | 80 268 | 0 | 66 880 | 66 880 | 0 | 76 000 | 76 000 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 46 875 | 46 875 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 33 192 | 33 192 | 0 | 21 679 | 21 679 | 0 | 30 700 | 30 700 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 910 | 910 | 0 | 1 265 | 1 265 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა | 88 573 | 88 573 | 0 | 25 147 | 25 147 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 |
| საქონელი და მომსახურეობა | 87 573 | 87 573 | 0 | 24 147 | 24 147 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 05 03 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 14 160 | 14 160 | 0 | 5 271 | 5 271 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 |
| ხარჯები | 14 160 | 14 160 | 0 | 5 271 | 5 271 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 14 160 | 14 160 | 0 | 5 271 | 5 271 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | |
| 05 03 01 | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | 11 256 | 11 256 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| ხარჯები | 11 256 | 11 256 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 11 256 | 11 256 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | |
| 05 03 02 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა | 2 904 | 2 904 | 0 | 2 277 | 2 277 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ხარჯები | 2 904 | 2 904 | 0 | 2 277 | 2 277 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 2 904 | 2 904 | 0 | 2 277 | 2 277 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| 05 04 | კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| 05 04 01 | სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | ||||||
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 850 583 | 850 583 | 0 | 1 322 033 | 1 322 033 | 0 | 1 429 500 | 1 429 500 | 0 |
| ხარჯები | 850 583 | 850 583 | 0 | 1 261 558 | 1 261 558 | 0 | 1 186 100 | 1 186 100 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 84 550 | 84 550 | 0 | 9 080 | 9 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 124 599 | 124 599 | 0 | 153 841 | 153 841 | 0 | 151 600 | 151 600 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 353 755 | 353 755 | 0 | 533 896 | 533 896 | 0 | 853 700 | 853 700 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 287 679 | 287 679 | 0 | 564 742 | 564 742 | 0 | 180 800 | 180 800 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 60 475 | 60 475 | 0 | 243 400 | 243 400 | 0 | |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 344 227 | 344 227 | 0 | 379 153 | 379 153 | 0 | 858 200 | 858 200 | 0 |
| ხარჯები | 344 227 | 344 227 | 0 | 379 153 | 379 153 | 0 | 769 800 | 769 800 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 84 550 | 84 550 | 0 | 8 580 | 8 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 124 599 | 124 599 | 0 | 153 841 | 153 841 | 0 | 151 600 | 151 600 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 134 658 | 134 658 | 0 | 216 732 | 216 732 | 0 | 618 200 | 618 200 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 400 | 88 400 | 0 | |
| 06 01 01 | ამბულატორიული მომსახურეობა | 125 019 | 125 019 | 0 | 153 841 | 153 841 | 0 | 191 600 | 191 600 | 0 |
| ხარჯები | 125 019 | 125 019 | 0 | 153 841 | 153 841 | 0 | 151 600 | 151 600 | 0 | |
| სუბსიდიები | 124 599 | 124 599 | 0 | 153 841 | 153 841 | 0 | 151 600 | 151 600 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | ||
| 06 01 02 | სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა | 132 140 | 132 140 | 0 | 133 012 | 133 012 | 0 | 154 000 | 154 000 | 0 |
| ხარჯები | 132 140 | 132 140 | 0 | 133 012 | 133 012 | 0 | 154 000 | 154 000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 132 140 | 132 140 | 0 | 131 532 | 131 532 | 0 | 154 000 | 154 000 | 0 | |
| 06 01 03 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის | 84 550 | 84 550 | 0 | 92 300 | 92 300 | 0 | 85 200 | 85 200 | 0 |
| ხარჯები | 84 550 | 84 550 | 0 | 92 300 | 92 300 | 0 | 85 200 | 85 200 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 84 550 | 84 550 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 85 200 | 85 200 | 0 | 85 200 | 85 200 | 0 | |
| 06 01 04 | სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| 06 01 05 | ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
| 06 01 06 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | |
| 06 01 07 | ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | ||
| 06 01 08 | პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 01 09 | ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 2 144 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 2 144 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 144 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 01 10 | თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 48 400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 48 400 | 0 | |
| 06 01 10 01 | სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 48 400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 48 400 | 48 400 | ||||||
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 506 356 | 506 356 | 0 | 942 881 | 942 881 | 0 | 571 300 | 571 300 | 0 |
| ხარჯები | 506 356 | 506 356 | 0 | 882 405 | 882 405 | 0 | 416 300 | 416 300 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 219 097 | 219 097 | 0 | 317 164 | 317 164 | 0 | 235 500 | 235 500 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 287 259 | 287 259 | 0 | 564 742 | 564 742 | 0 | 180 800 | 180 800 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 60 475 | 60 475 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | |
| 06 02 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 23 655 | 23 655 | 0 | 23 858 | 23 858 | 0 | 25 200 | 25 200 | 0 |
| ხარჯები | 23 655 | 23 655 | 0 | 23 858 | 23 858 | 0 | 25 200 | 25 200 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23 655 | 23 655 | 0 | 23 858 | 23 858 | 0 | 25 200 | 25 200 | 0 | |
| 06 02 02 | ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 16 419 | 16 419 | 0 | 29 769 | 29 769 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 |
| ხარჯები | 16 419 | 16 419 | 0 | 29 769 | 29 769 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 16 419 | 16 419 | 0 | 28 969 | 28 969 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | |
| 06 02 03 | ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის | 11 080 | 11 080 | 0 | 13 025 | 13 025 | 0 | 17 800 | 17 800 | 0 |
| ხარჯები | 11 080 | 11 080 | 0 | 13 025 | 13 025 | 0 | 17 800 | 17 800 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 11 080 | 11 080 | 0 | 13 025 | 13 025 | 0 | 17 800 | 17 800 | 0 | |
| 06 02 04 | ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 60 000 | 60 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 |
| ხარჯები | 60 000 | 60 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60 000 | 60 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | |
| 06 02 05 | გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 31 750 | 31 750 | 0 | 45 155 | 45 155 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| ხარჯები | 31 750 | 31 750 | 0 | 45 155 | 45 155 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31 750 | 31 750 | 0 | 45 155 | 45 155 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 06 02 06 | ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა | 10 670 | 10 670 | 0 | 12 686 | 12 686 | 0 | 13 800 | 13 800 | 0 |
| ხარჯები | 10 670 | 10 670 | 0 | 12 686 | 12 686 | 0 | 13 800 | 13 800 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10 670 | 10 670 | 0 | 12 686 | 12 686 | 0 | 13 800 | 13 800 | 0 | |
| 06 02 07 | სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა | 14 498 | 14 498 | 0 | 12 243 | 12 243 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| ხარჯები | 14 498 | 14 498 | 0 | 12 243 | 12 243 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14 498 | 14 498 | 0 | 12 243 | 12 243 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 06 02 08 | საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა | 28 298 | 28 298 | 0 | 28 487 | 28 487 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ხარჯები | 28 298 | 28 298 | 0 | 28 487 | 28 487 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 28 298 | 28 298 | 0 | 28 487 | 28 487 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| 06 02 09 | ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა | 0 | 0 | 0 | 60 475 | 60 475 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 60 475 | 60 475 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | |
| 06 02 10 | 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 35 100 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 35 100 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 35 100 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | |
| 06 02 11 | მარტოხელა პენსიონერებისთვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 | ||
| 06 02 12 | საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| 06 02 13 | სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) | 309 985 | 309 985 | 0 | 619 083 | 619 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 309 985 | 309 985 | 0 | 619 083 | 619 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურეობა | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 78 523 | 78 523 | 0 | 124 322 | 124 322 | 0 | 0 | 0 | ||
| სხვა ხარჯები | 231 462 | 231 462 | 0 | 494 261 | 494 261 | 0 | 0 | 0 | ||