|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
13,356.2
|
14,747.0
|
6,826.8
|
7,920.2
|
13,280.2
|
7,689.4
|
5,590.8
|
|
გადასახადები
|
6,253.5
|
5,374.5
|
5,374.5
|
|
6,974.6
|
6,974.6
|
|
|
გრანტები
|
6,351.3
|
8,720.2
|
800.0
|
7,920.2
|
5,590.8
|
|
5,590.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
751.4
|
652.3
|
652.3
|
|
714.8
|
714.8
|
|
|
II. ხარჯები
|
6,603.2
|
7,158.4
|
6,861.1
|
297.3
|
7,871.9
|
7,655.3
|
216.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,571.9
|
1,659.0
|
1,590.0
|
69.0
|
1,779.0
|
1,710.0
|
69.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,026.7
|
992.1
|
917.4
|
74.7
|
1,278.9
|
1,189.9
|
89.0
|
|
პროცენტი
|
27.9
|
31.8
|
31.8
|
|
44.3
|
44.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,089.8
|
3,627.7
|
3,578.2
|
49.5
|
4,007.4
|
3,955.5
|
51.9
|
|
გრანტები
|
4.8
|
18.1
|
18.1
|
|
11.2
|
11.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
458.0
|
531.3
|
526.0
|
5.3
|
537.2
|
535.2
|
2.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
424.1
|
298.4
|
199.6
|
98.8
|
213.9
|
209.2
|
4.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
6,753.0
|
7,588.6
|
-34.3
|
7,622.9
|
5,408.3
|
34.1
|
5,374.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
7,273.8
|
8,597.7
|
356.7
|
8,241.0
|
7,507.0
|
366.7
|
7,140.3
|
|
ზრდა
|
7,433.1
|
9,199.7
|
958.7
|
8,241.0
|
9,139.4
|
1,991.1
|
7,140.3
|
|
კლება
|
159.3
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
1,632.4
|
1,632.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
-520.8
|
-1,009.1
|
-391.0
|
-618.1
|
-2,098.7
|
-322.6
|
-1,766.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-548.6
|
-1,064.8
|
-446.8
|
-618.1
|
-2,154.4
|
-388.2
|
-1,766.2
|
|
ზრდა
|
365.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
913.6
|
1,064.9
|
446.8
|
618.1
|
2,154.4
|
388.2
|
1,766.2
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-27.8
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
27.8
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
13515.5
|
15349.0
|
7428.8
|
7920.2
|
14,912.6
|
9,321.8
|
5,590.8
|
|
შემოსავლები
|
13356.2
|
14747.0
|
6826.8
|
7920.2
|
13,280.2
|
7,689.4
|
5,590.8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
159.3
|
602.0
|
602.0
|
0.0
|
1,632.4
|
1,632.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების კლება ( ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,154.4
|
388.2
|
1,766.2
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გადასახდელები
|
14064.1
|
16413.7
|
7875.5
|
8538.2
|
17,067.0
|
9,710.1
|
7,356.9
|
|
ხარჯები
|
6603.2
|
7158.3
|
6861.1
|
297.2
|
7,871.9
|
7,655.3
|
216.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7433.1
|
9199.7
|
958.7
|
8241.0
|
9,139.4
|
1,999.1
|
7,140.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
27.8
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-548.6
|
-1064.7
|
-446.7
|
-618.0
|
-2,154.4
|
-388.3
|
-1,766.2
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13,280.2 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
13356.2
|
14747.0
|
6826.8
|
7920.2
|
13,280.2
|
7,689.4
|
5,590.8
|
|
გადასახადები
|
6253.5
|
5374.5
|
5374.5
|
0.0
|
6,974.6
|
6,974.6
|
|
|
გრანტები
|
6351.3
|
8720.2
|
800.0
|
7920.2
|
5,590.8
|
|
5,590.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
751.4
|
652.3
|
652.3
|
0.0
|
714.8
|
714.8
|
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 6,974.6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოს.
კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
გადასახადები
|
6253.4
|
5374.5
|
6,974.6
|
|
1.1.3
|
გადასახადი ქონებაზე
|
878.2
|
450.0
|
750.0
|
|
1.1.3.1.1
|
ქონების გადასახადი
|
878.2
|
450.0
|
750.0
|
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
643.7
|
302.7
|
550.0
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
5.3
|
0.3
|
0.0
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი
|
100.8
|
92.0
|
100.0
|
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
78.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
22.9
|
22.0
|
30.0
|
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
128.4
|
55.0
|
100.0
|
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
22.0
|
15.0
|
30.0
|
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
106.3
|
40.0
|
70.0
|
|
1.1.4
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)
|
5375.2
|
4924.5
|
6,224.6
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 714.8ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოს. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
სხვა შემოსავლები
|
751.4
|
652.3
|
714.8
|
|
1.4.1
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
492.4
|
471.0
|
500.5
|
|
1.4.1.1
|
პროცენტები
|
37.7
|
30.0
|
50.5
|
|
1.4.1.5
|
რენტა
|
454.8
|
441.0
|
450.0
|
|
1.4.1.5.1
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის
|
446.7
|
434.0
|
440.0
|
|
1.4.1.5.4
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
8.1
|
7.0
|
10.0
|
|
1.4.2
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
137.5
|
132.0
|
160.0
|
|
1.4.2.2
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
109.6
|
107.0
|
130.0
|
|
1.4.2.2.3
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
5.8
|
7.0
|
10.0
|
|
1.4.2.2.12
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.13
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.14
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
|
103.5
|
100.0
|
120.0
|
|
1.4.2.3
|
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები
|
27.9
|
25.0
|
30.0
|
|
1.4.2.3.2
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
27.9
|
25.0
|
30.0
|
|
1.4.3
|
სანქციები, ჯარიმები, საურავები
|
28.8
|
40.0
|
40.0
|
|
1.4.4
|
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
92.6
|
9.3
|
14.3
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7,871.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
6,603.2
|
7,158.4
|
6,861.1
|
297.3
|
7,871.9
|
7,655.3
|
216.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,571.9
|
1,659.0
|
1,590.0
|
69.0
|
1,779.0
|
1,710.0
|
69.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,026.7
|
992.1
|
917.4
|
74.7
|
1,278.9
|
1,189.9
|
89.0
|
|
პროცენტები
|
27.9
|
31.8
|
31.8
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,089.8
|
3,627.7
|
3,578.2
|
49.5
|
4,007.4
|
3,955.5
|
51.9
|
|
გრანტები
|
4.8
|
18.1
|
18.1
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
458.0
|
531.3
|
526.0
|
5.3
|
537.2
|
535.2
|
2.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
424.1
|
298.4
|
199.6
|
98.8
|
213.9
|
209.2
|
4.7
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,507.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,139.4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
157.8
|
57.1
|
57.1
|
|
3,886.5
|
2,921.6
|
964.9
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6,936.4
|
8,279.0
|
899.3
|
7,379.7
|
7,924.8
|
2,137.0
|
5,787.8
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,320.4
|
1,320.4
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
333.5
|
861.3
|
|
861.3
|
2,037.6
|
1,489.8
|
547.7
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
4.4
|
2.2
|
2.2
|
|
1,267.9
|
1,267.9
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
629.9
|
573.4
|
56.5
|
|
|
სულ ჯამი
|
7,433.1
|
9,199.6
|
958.6
|
8,241.0
|
17,067.0
|
9,710.1
|
7,356.9
|
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,632.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021
წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
159.3
|
602.0
|
1,632.4
|
|
ძირითადი აქტივები
|
102.6
|
447.6
|
342.2
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
56.7
|
154.4
|
1,290.2
|
|
მიწა
|
56.7
|
154.4
|
1,290.2
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,514.2
|
2,648.4
|
2,915.6
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,514.2
|
2,530.9
|
2,781.4
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,486.1
|
2,490.9
|
2,746.4
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
28.1
|
40.0
|
35.0
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
117.5
|
134.2
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
80.3
|
80.0
|
85.0
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6,523.7
|
8,188.1
|
8,199.9
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
-
|
-
|
-
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
-
|
-
|
-
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
|
666.7
|
1,552.0
|
705.6
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
666.7
|
1,552.2
|
705.6
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
5,146.2
|
5,875.3
|
5,960.4
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5,146.2
|
5,875.3
|
5,960.4
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
-
|
-
|
885.9
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
-
|
-
|
885.9
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
710.7
|
760.6
|
648.0
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,423.2
|
1,238.5
|
1,380.4
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
0.0
|
1,196.1
|
1,315.4
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
478.5
|
37.5
|
60.0
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
-
|
-
|
-
|
|
7.5.4
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
|
-
|
-
|
5.0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
944.6
|
-
|
-
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
180.5
|
329.7
|
550.8
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
-
|
115.1
|
167.1
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
-
|
8.0
|
45.0
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
175.7
|
206.6
|
338.7
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
4.8
|
-
|
-
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
48.5
|
86.0
|
85.1
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
48.5
|
86.0
|
85.1
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1003.0
|
1,097.0
|
1,267.9
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
293.4
|
332.0
|
402.2
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
646.0
|
685.0
|
767.7
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
63.6
|
80.0
|
98.0
|
|
7.9
|
განათლება
|
1,597.3
|
2,198.9
|
2,037.6
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,144.1
|
926.0
|
1,479.8
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
453.2
|
-
|
557.7
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
453.2
|
926.0
|
557,7
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
665.6
|
542.1
|
544.8
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
236.5
|
219.9
|
239.3
|
|
7.10.1.1
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
208.8
|
172.9
|
193.3
|
|
7.10.1.2
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
|
27.7
|
47.0
|
45.0
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
-
|
22.5
|
4.5
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
5.4
|
8.0
|
11.0
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
34.7
|
44.5
|
45.0
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
-
|
74.9
|
45.0
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
44.7
|
-
|
-
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
344.2
|
172.4
|
200.0
|
|
|
სულ
|
14,036.3
|
16,413.7
|
17,067.0
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 5,408.3 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -2,098.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროგნოზი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6,758.4
|
7,588.6
|
5,408.3
|
|
მთლიანი სალდო
|
-515.4
|
-1,009.1
|
-2,098.7
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლი (ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 7,924.8 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის პროექტი
|
2022
წლის პროგნოზი
|
2023
წლის პროგნოზი
|
2024
წლის პროგნოზი
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,924.8
|
710.0
|
740.0
|
780.0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5,960.4
|
150.0
|
170.0
|
200.0
|
|
02 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5,960.4
|
150.0
|
170.0
|
200.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
105.00
|
-
|
-
|
-
|
|
02 02 01
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
60.0
|
-
|
-
|
-
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
45.0
|
-
|
-
|
-
|
|
02 03
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
338.7
|
230.0
|
240.0
|
250.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
178.9
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
02 04 01
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
167.1
|
-
|
-
|
-
|
|
02 04 02
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
02 04 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
1.8
|
-
|
-
|
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
371.1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
80.1
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 07
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
705.6
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
|
02 07 01
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
644.9
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
|
02 07 02
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
60.7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 08
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 09
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
185.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 01
|
5,960.4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლის პროგნოზი 5,960.4 ათასი ლარია
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 01 02
|
5,960.4
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა, 2021 წლის პროგნოზი 5,960.4 ათასი ლარია
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 02
|
105.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 02 02
|
45.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყლით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 03
|
338.7
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 04
|
178.9
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 04 01
|
167.1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით.
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 04 02
|
10.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 04 03
|
1.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 06
|
80.1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 07
|
705.6
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 07 01
|
644.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
02 09
|
185.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა
|
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი (დასუფთავება და გარემოს დაცვა) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთვების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1,320.4 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის პროექტი
|
2022
წლის პროგნოზი
|
2023
წლის პროგნოზი
|
2024
წლის პროგნოზი
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,320.4
|
1.197.0
|
1,197.0
|
1,205.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,315.4
|
1.192.0
|
1,192.0
|
1,200.0
|
|
03 01 01
|
ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1,315.4
|
1.192.0
|
1,192.0
|
1,200.0
|
|
03 02
|
ქალაქის გამწვანება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
03 01
|
1,315.4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ქალაქის გამწვანება
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
03 02
|
5.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება
|
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი (განათლება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 18. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 2,037.6 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის პროექტი
|
2022
წლის პროგნოზი
|
2023
წლის პროგნოზი
|
2024
წლის პროგნოზი
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,037.6
|
1,446.0
|
1,446.0
|
1,562.5
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,479.8
|
1,446.0
|
|
1,562.5
|
|
04 01 01
|
ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
1,479.8
|
1,446.0
|
1,446.0
|
1,562.5
|
|
04 02
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
557.7
|
-
|
-
|
-
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
დაფინანასება (ათასი ლარი)
|
|
04 01
|
1,479.8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგავასა, აღსაზრდელების კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
უსაფრთხო გარემოს შექმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.
|
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 21-ე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 21. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2019
წლის
ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021
წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
14,064.1
|
16,414.0
|
17,067.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
509.0
|
800.0
|
809.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,603.2
|
7,158.7
|
7,784.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,571.9
|
1,659.0
|
1,779.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,026.7
|
992.2
|
1,278.9
|
|
|
|
პროცენტი
|
27.9
|
31.8
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,089.8
|
3,627.8
|
3,920.4
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
3,089.8
|
3,627.8
|
3,920.4
|
|
|
|
გრანტები
|
4.8
|
18.1
|
11.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.7
|
9.0
|
3.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
458.0
|
521.3
|
537.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
424.1
|
298.5
|
213.9
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
138.1
|
164.5
|
209.2
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
286.1
|
134.0
|
4.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,433.1
|
9,199.6
|
8,445.9
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
27.8
|
55.7
|
55.7
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,622.3
|
2,733.5
|
3,886.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
160.0
|
172.0
|
172.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,436.6
|
2,620.7
|
2,879.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,571.9
|
1,659.0
|
1,779.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
694.8
|
736.3
|
831.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
27.9
|
31.8
|
44.3
|
|
|
|
გრანტები
|
4.8
|
11.1
|
11.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.9
|
18.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
109.4
|
164.5
|
199.2
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
109.4
|
164.5
|
199.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157.8
|
57.1
|
950.9
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
27.8
|
55.7
|
55.7
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,566.4
|
2,448.2
|
2,801.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
160.0
|
172.0
|
172.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,408.5
|
2,391.1
|
2,736.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,571.9
|
1,659.0
|
1,779.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
694.8
|
608.5
|
801.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
4.8
|
11.1
|
11.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.9
|
18.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
109.2
|
94.5
|
130.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
109.2
|
94.5
|
130.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157.8
|
57.1
|
65.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
613.9
|
590.1
|
622.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
36.0
|
39.0
|
39.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
597.2
|
590.1
|
612.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
372.9
|
375.0
|
400.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172.1
|
155.1
|
155.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.2
|
5.0
|
2.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52.0
|
55.0
|
55.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
52.0
|
55.0
|
55.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.7
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
1,872.2
|
1,773.1
|
2,094.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
119.0
|
127.0
|
127.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,731.0
|
1,716.0
|
2,039.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,131.0
|
1,215.0
|
1,310.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
510.4
|
437.4
|
630.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
4.8
|
11.1
|
11.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.7
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
3.1
|
9.1
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.6
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57.2
|
39.5
|
75.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
57.2
|
39.5
|
75.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
141.1
|
57.1
|
55.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
80.3
|
85.0
|
85.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
80.3
|
85.0
|
85.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
68.0
|
69.0
|
69.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.2
|
16.0
|
16.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
55.9
|
174.5
|
189.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
28.1
|
118.8
|
133.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
17.0
|
20.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
27.9
|
31.8
|
44.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.2
|
70.0
|
69.2
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.2
|
70.0
|
69.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
27.8
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
40.0
|
35.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
35.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
35.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
40.0
|
35.0
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
55.9
|
30.0
|
34.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
28.1
|
30.0
|
34.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.2
|
30.0
|
34.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
27.9
|
|
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.2
|
30.0
|
34.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
27.8
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)
|
0.0
|
87.5
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
31.8
|
44.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
31.8
|
44.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
0.0
|
17.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
17.0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
17.0
|
20.0
|
|
01 03
|
|
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
885.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03 01
|
70421
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
01 03 02
|
70473
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა
|
0.0
|
0.0
|
885.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
885.9
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
0.0
|
110.8
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
110.8
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
110.8
|
10.0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,178.0
|
8,555.3
|
7,924.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
241.6
|
276.3
|
300.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
159.3
|
161.2
|
298.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
82.2
|
115.1
|
2.1
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
82.2
|
115.1
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,936.4
|
8,279.0
|
7,623.9
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
4,547.4
|
5,875.3
|
5,960.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,547.4
|
5,875.3
|
5,960.4
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
33.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.2
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
4,514.2
|
5,875.3
|
5,960.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,514.2
|
5,875.3
|
5,960.4
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
136.4
|
45.5
|
105.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136.4
|
45.5
|
95.0
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
136.4
|
37.5
|
60.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136.4
|
37.5
|
60.0
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
8.0
|
45.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.0
|
45.0
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
175.7
|
206.6
|
338.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
137.5
|
156.2
|
288.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137.5
|
156.2
|
288.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.2
|
50.4
|
50.0
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
10.0
|
120.1
|
178.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
120.1
|
12.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
5.0
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
115.1
|
2.1
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
115.1
|
2.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
166.8
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
115.1
|
167.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
115.1
|
2.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
115.1
|
2.1
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
115.1
|
2.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
165.0
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
10.0
|
5.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
5.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
5.0
|
10.0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
409.5
|
416.3
|
371.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
82.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
82.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315.5
|
416.3
|
371.1
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
82.7
|
191.3
|
80.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82.7
|
191.3
|
80.1
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1,008.9
|
1,552.2
|
705.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,008.9
|
1,552.2
|
705.6
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
666.7
|
1,538.8
|
644.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
666.7
|
1,538.8
|
644.9
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
342.1
|
13.4
|
60.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
342.1
|
13.4
|
60.7
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
598.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
598.8
|
0.0
|
0.0
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
208.5
|
148.0
|
185.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
208.5
|
148.0
|
185.0
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
949.5
|
1,201.1
|
1,320.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
145.0
|
148.0
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
949.5
|
1,201.1
|
1,312.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
944.7
|
1,196.1
|
1,315.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
145.0
|
148.0
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
|
03 01 01
|
7051
|
ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
944.7
|
1,196.1
|
1,315.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
145.0
|
148.0
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
944.7
|
1,196.1
|
1,307.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
4.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.8
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
1,597.3
|
2,198.9
|
2,037.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0.0
|
270.0
|
270.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,263.8
|
1,337.6
|
1,524.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
120.6
|
64.7
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
333.5
|
861.3
|
512.7
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,144.1
|
1,272.9
|
1,479.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0.0
|
270.0
|
270.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
0.0
|
33.8
|
|
04 01 01
|
7091
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,144.1
|
1,272.9
|
1,479.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
|
270.0
|
270.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,143.2
|
1,272.9
|
1,446.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
0.0
|
33.8
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
453.2
|
926.0
|
557.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
120.6
|
64.7
|
78.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
120.6
|
64.7
|
78.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
332.7
|
861.3
|
478.9
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,003.0
|
1,097.0
|
1,267.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
191.0
|
197.0
|
200.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
998.6
|
1,094.8
|
1,223.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.7
|
15.0
|
55.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
954.4
|
1,072.8
|
1,168.9
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
954.4
|
1,072.8
|
1,168.9
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
6.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.4
|
2.2
|
44.0
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
293.4
|
332.0
|
402.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
47.0
|
50.0
|
53.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
293.4
|
332.0
|
395.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.6
|
5.0
|
17.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
282.5
|
327.0
|
378.2
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
282.5
|
327.0
|
378.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.1
|
0.0
|
7.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
10.9
|
5.0
|
17.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.9
|
5.0
|
17.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.6
|
5.0
|
17.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
282.5
|
325.0
|
382.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
47.0
|
50.0
|
53.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
282.5
|
325.0
|
375.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
282.5
|
325.0
|
375.2
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
282.5
|
325.0
|
375.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.1
|
0.0
|
7.0
|
|
05 01 03
|
7081
|
ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
2.0
|
3.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.0
|
2.0
|
3.0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
646.0
|
685.0
|
767.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
144.0
|
147.0
|
147.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
641.7
|
682.8
|
730.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
7.0
|
25.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
621.9
|
675.8
|
705.7
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
621.9
|
675.8
|
705.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.3
|
2.2
|
37.0
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
626.2
|
678.0
|
742.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
144.0
|
147.0
|
147.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
621.9
|
675.8
|
705.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
621.9
|
675.8
|
705.7
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
621.9
|
675.8
|
705.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.3
|
2.2
|
37.0
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
19.8
|
7.0
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
7.0
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
7.0
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
13.6
|
10.0
|
28.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.6
|
10.0
|
28.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.9
|
3.0
|
13.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
50.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
714.1
|
628.2
|
629.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
713.1
|
628.2
|
629.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.5
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
430.1
|
503.3
|
517.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
226.0
|
18.9
|
12.6
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
22.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
203.8
|
18.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
48.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
48.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
47.5
|
86.0
|
85.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
|
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
665.6
|
542.2
|
544.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
665.6
|
542.2
|
544.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.5
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
430.1
|
503.3
|
522.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
226.0
|
18.9
|
12.6
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
22.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
203.8
|
18.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
208.9
|
146.9
|
168.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
208.9
|
146.9
|
168.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
208.9
|
146.9
|
168.3
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.8
|
5.3
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
5.3
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.8
|
5.3
|
2.0
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
2.2
|
3.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
3.0
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.2
|
3.0
|
5.0
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
44.8
|
50.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.8
|
50.0
|
50.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.8
|
50.0
|
50.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
27.7
|
31.5
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
31.5
|
30.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.7
|
31.5
|
30.0
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
251.5
|
74.9
|
7.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
251.5
|
74.9
|
7.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30.6
|
56.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
220.9
|
18.9
|
2.6
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
203.8
|
18.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
47.4
|
58.5
|
55.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.4
|
58.5
|
55.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.3
|
58.5
|
55.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
10.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.0
|
15.0
|
15.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
27.7
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.5
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.2
|
30.0
|
30.0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
2.4
|
2.6
|
2.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
2.6
|
2.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
2.6
|
2.4
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
0.8
|
2.5
|
4.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
2.5
|
4.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.8
|
2.5
|
4.5
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
27.9
|
35.0
|
35.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
35.0
|
35.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.9
|
35.0
|
35.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
5.4
|
8.0
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
8.0
|
11.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.4
|
8.0
|
11.0
|
|
06 02 14
|
7104
|
მარტოხელა მშობლის დახმარება
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
5.1
|
10.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.1
|
10.0
|
12.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.1
|
0.0
|
12.0
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.3
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.3
|
3.0
|
3.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
0.0
|
26.0
|
26.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
26.0
|
26.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
26.0
|
26.0
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
0.0
|
7.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
7.0
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
7.0
|
5.0
|
|
06 02 19
|
7102
|
სასურსათო პაკეტების შეძენა
|
0.0
|
20.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
20.0
|
15.0
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
10
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
10
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
10
|
|