12.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 30 360,4 ათასი ლარის ოდენობით. თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
სულ
|
საკუ
|
ფონდი
|
|
|
00 00
|
ჯამური
|
30,360,425
|
22,111,785
|
8,248,640
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,712,140
|
13,113,266
|
598,875
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,380,600
|
2,380,600
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,941,750
|
3,374,221
|
567,530
|
|
|
|
პროცენტი
|
136,200
|
136,200
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,811,227
|
4,811,227
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
598,242
|
598,242
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,844,121
|
1,812,776
|
31,345
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,395,784
|
8,746,019
|
7,649,765
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
252,500
|
252,500
|
0
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,575,800
|
5,575,800
|
0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
95
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,098,300
|
5,098,300
|
0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,380,600
|
2,380,600
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,363,000
|
2,363,000
|
0
|
|
|
|
პროცენტი
|
136,200
|
136,200
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,500
|
119,500
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,000
|
34,000
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65,000
|
65,000
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
225,000
|
225,000
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
252,500
|
252,500
|
0
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,049,000
|
1,049,000
|
0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,039,000
|
1,039,000
|
0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
850,000
|
850,000
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
123,000
|
123,000
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,000
|
2,000
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
64,000
|
64,000
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,000
|
10,000
|
0
|
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3,991,500
|
3,991,500
|
0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
63
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,811,500
|
3,811,500
|
0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,450,000
|
1,450,000
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,209,000
|
2,209,000
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,500
|
119,500
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32,000
|
32,000
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,000
|
1,000
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180,000
|
180,000
|
0
|
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
388,700
|
388,700
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
136,200
|
136,200
|
0
|
|
|
|
პროცენტი
|
136,200
|
136,200
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
252,500
|
252,500
|
0
|
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
388,700
|
388,700
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
136,200
|
136,200
|
0
|
|
|
|
პროცენტი
|
136,200
|
136,200
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
252,500
|
252,500
|
0
|
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96,600
|
96,600
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
96,600
|
96,600
|
0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
80,600
|
80,600
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,000
|
35,000
|
0
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
|
10,138,911
|
7,564,200
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,651,755
|
2,571,755
|
80,000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
925,499
|
875,499
|
50,000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
270,880
|
270,880
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,455,376
|
1,425,376
|
30,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,051,356
|
7,567,156
|
7,484,200
|
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
10,388,530
|
4,886,685
|
5,501,845
|
|
|
|
ხარჯები
|
812,199
|
812,199
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
812,199
|
812,199
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,576,331
|
4,074,486
|
5,501,845
|
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
10,388,530
|
4,886,685
|
5,501,845
|
|
|
|
ხარჯები
|
812,199
|
812,199
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
812,199
|
812,199
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,576,331
|
4,074,486
|
5,501,845
|
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
894,014
|
894,014
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
270,880
|
270,880
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
270,880
|
270,880
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
623,134
|
623,134
|
0
|
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
310,000
|
310,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
270,880
|
270,880
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
270,880
|
270,880
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,120
|
39,120
|
0
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
584,014
|
584,014
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
584,014
|
584,014
|
0
|
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
3,581,250
|
3,239,769
|
341,481
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,488,676
|
1,488,676
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,300
|
63,300
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,425,376
|
1,425,376
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,092,574
|
1,751,093
|
341,481
|
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
339,573
|
329,943
|
9,630
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339,573
|
329,943
|
9,630
|
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2,449,744
|
738,500
|
1,711,244
|
|
|
|
ხარჯები
|
80,000
|
0
|
80,000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,000
|
0
|
50,000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,000
|
0
|
30,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,369,744
|
738,500
|
1,631,244
|
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,573,363
|
1,573,363
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
886,220
|
886,220
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
886,220
|
886,220
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
687,143
|
687,143
|
0
|
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,573,363
|
1,573,363
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
886,220
|
886,220
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
886,220
|
886,220
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
687,143
|
687,143
|
0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,284,745
|
1,601,650
|
683,095
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,013,559
|
1,496,030
|
517,530
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
539,951
|
22,422
|
517,530
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,473,608
|
1,473,608
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
271,185
|
105,620
|
165,565
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,579,228
|
1,579,228
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,473,608
|
1,473,608
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,473,608
|
1,473,608
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105,620
|
105,620
|
0
|
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
705,516
|
22,422
|
683,095
|
|
|
|
ხარჯები
|
539,951
|
22,422
|
517,530
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
539,951
|
22,422
|
517,530
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165,565
|
0
|
165,565
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,283,100
|
2,283,100
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,122,000
|
2,122,000
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113,300
|
113,300
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,904,700
|
1,904,700
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
104,000
|
104,000
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161,100
|
161,100
|
0
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
850,597
|
850,597
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
827,597
|
827,597
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
827,597
|
827,597
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,000
|
23,000
|
0
|
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
850,597
|
850,597
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
827,597
|
827,597
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
827,597
|
827,597
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,000
|
23,000
|
0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
88,000
|
88,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
77,800
|
77,800
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
77,800
|
77,800
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
10,200
|
0
|
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
88,000
|
88,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
77,800
|
77,800
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
77,800
|
77,800
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
10,200
|
0
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
217,300
|
217,300
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
217,300
|
217,300
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113,300
|
113,300
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
104,000
|
104,000
|
0
|
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
103,000
|
103,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
88,300
|
88,300
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
88,300
|
88,300
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,700
|
14,700
|
0
|
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
777,803
|
777,803
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
777,803
|
777,803
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
777,803
|
777,803
|
0
|
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
246,400
|
246,400
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
133,200
|
133,200
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,200
|
133,200
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,200
|
113,200
|
0
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
940,306
|
938,961
|
1,345
|
|
|
|
ხარჯები
|
940,306
|
938,961
|
1,345
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
156,319
|
156,319
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
564,242
|
564,242
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
219,745
|
218,400
|
1,345
|
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
68,508
|
68,508
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
68,508
|
68,508
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,508
|
68,508
|
0
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
334,500
|
334,500
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
334,500
|
334,500
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334,500
|
334,500
|
0
|
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
32,000
|
32,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
32,000
|
32,000
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32,000
|
32,000
|
0
|
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
294,000
|
294,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
294,000
|
294,000
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
294,000
|
294,000
|
0
|
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
219,742
|
219,742
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
219,742
|
219,742
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
219,742
|
219,742
|
0
|
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
168,845
|
167,500
|
1,345
|
|
|
|
ხარჯები
|
168,845
|
167,500
|
1,345
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
168,845
|
167,500
|
1,345
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
168,845
|
167,500
|
1,345
|
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
87,811
|
87,811
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
87,811
|
87,811
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
87,811
|
87,811
|
0
|
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
50,900
|
50,900
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
50,900
|
50,900
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,900
|
50,900
|
0
|
|
|
06 07
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
10,000
|
10,000
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,000
|
10,000
|
10,000.00
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,000
|
10,000
|
10,000.00
|
|
|