„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№14
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.129.016381
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 03/11/2021
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №14

2021 წლის 29 ოქტომბერი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, 23/12/2020; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016367) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 „თავი I

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით           

 ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

29027.312

30059.412

22413.258

7899.154

31310.364

25255.981

6054.383

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0,00

13913.300

13913.300

 

 გრანტები

9752.915

8944.687

1045.533

7899.154

6054.383

0,0

6054.383

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

10518.625

0.0

11342.681

11342.681

 

 II. ხარჯები

16038.058

15312.290

14265.857

1046.433

20107.918

19303.551

804.367

 შრომის ანაზღაურება

2236.451

2046.200

1946.200

100.0

2206.400

2106.400

100.000

 საქონელი და მომსახურება

1653.222

1945.115

1108.682

836.433

2027.887

1433.520

594.367

 პროცენტი

38.458

24.102

24.102

 

51.100

51.100

0.00

 სუბსიდიები

8225.446

8678.132

8578.132

100,000

12918.000

12818.000

100,000

გრანტები

65.210

39.975

39.975

0.0

0.00

0.00

0.00

 სოციალური უზრუნველყოფა

1612.059

2017.252

2007.252

10.0

2065.940

2055.940

10.000

 სხვა ხარჯები

2207.212

561.514

561.514

0.0

838.591

838.591

 

 III. საოპერაციო სალდო

12989.254

14747.122

7894.401

6852.721

11202.446

5952.430

5250.016

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18514.913

18254.977

10097.245

8157.732

14293.138

8560.203

5732.935

 ზრდა

18587.131

18507.977

10350.245

8157.732

14326.138

8593.203

5732.935

 კლება

72.218

253.000

253.000

0.0

33.000

33.000

0.000

 V. მთლიანი სალდო

-5525.659

-3507.855

-2202.844

-1305.011

-3090.692

-2607.773

-482.919

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5564.051

- 3560.537

- 2255.526

- 1305.011

-3167.292

-2684.373

-482.919

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 კლება

5564.051

3560.5

2255.5

1305.0

3167.292

2684.373

482.919

 ვალუტა და დეპოზიტები

5564.051

3560.5

2255.5

1305.0

3167.292

2684.373

482.919

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-38.392

-38.392

-38.392

0.0

-76.600

-76.600

0.000

 კლება

38.392

38.392

38.392

0.0

-76.600

-76.600

0.000

 საშინაო

38392

 

 

 

-76.600

-76.600

0.000

 სესხები

0.0

 

 

 

0.000

0.000

0.000

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

 0,0

0,0

 0,0

 

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

29099.530

30312.412

22413.258

 7899.154

31343.364

25288.981

 

6054.383

 შემოსავლები

29027.312

 30059.412

22160.258

 7899.154

31310.364

25255.981

 6054.383

 არაფინანსური აქტივების კლება

72.218

253.0

253.0

 0.00

33.000

33.000

 

 გადასახდელები

 34724.336

 33872.949

24668.784

 9204.165

34510.656

27973.354

6537.302

 ხარჯები

16038.058

 

 15312.290

14265.857

1046.433

20107.918

19303.551

804.367

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18647.886

 18507.977

 10350.245

 8157.732

14326.138

8593.203

5732.935

 ვალდებულებების კლება

38.392

52.682

52.682

 0.00

 76.600

 76.600

 0.000

 ნაშთის ცვლილება

5564.051

 3560.537

 2255.526

 1305.011

-3167.292

-2684.373

 -482.919

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 31310.364  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

29027.312

30059.412

22160.258

7899.154

31310.364

25255.981

6054.383

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0.0

13913.300

13913.300

0.000

 გრანტები

9752.915

8689.235

0

8689.235

6054.383

0,000

6054.383

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

10518.625

0.0

11342.681

11342.681

0.000

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 31310.364 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0.00

31310.364

31310.364

0.000

 საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

7863.770

7996.100

7996.100

0.0

10913.300

10913.300

0.0

 ქონების გადასახადი

2885.662

2600.0

2600.0

0.0

3000.000

3000.000

0.0

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1722.054

1275.0

1275.0

0.0

1675.000

1675,000

0.000

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

0.0

0,000

0,000

0.000

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.825

10.0

10.0

0.0

10,000

10,000

0.000

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

73.544

65.0

65.0

0.0

65.000

65.000

0.000

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1069.239

1250.0

1250.0

0.0

1250,000

1250,000

0.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6054.383 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

9752.915

8689.235

6054.383

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

26.200

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0,00

0,00

0,0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1183.261

2136.012

639.567

 კაპიტალური ტრანსფერი

8543.454

6553.223

5414.816

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

0.0

0.0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

0.0

 0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 11342.681 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

11342.681

 შემოსავლები საკუთრებიდან

5098.682

8028.617

 

9192,681

პროცენტი

318.026

230.0

200.000

 რენტა

4780.656

7798.617

8992,681

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფუქტი ქირავნობა და სხავა) მართვაში

 

 

25.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2038.241

2080.400

2050.000

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2038.241

2080.400

2050.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.400

0,00

0.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

3.335

35.0

35.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2024.000

2000,000

2000.000

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10.506

25,000

15.000

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

228.140

255.400

100.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1159.902

154.208

0.000

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 20107.918  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

16038.058

 15312.290

14265.857

6852.721

20107.918

19303.551

804.367

 შრომის ანაზღაურება

2236.451

 2046.200

1946.200

100.000

2206.400

2106.400

100.000

 საქონელი და მომსახურება

1653.222

 1945.115

 1108.682

836.433

2027.887

1433.520

594.367

 პროცენტები

38.458

24.102

24.102

 0.0

51.100

51.100

0.000

 სუბსიდიები

 8225.446

8678.132

 8578.132

100,000

12918.000

12818.000

100,000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1612.059

2017.252

2007.252

10.0

2065.940

2055.940

10.000

 სხვა ხარჯები

2207.212

561.514

 561.514

0.0

838.591

838.591

0.000

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14293.138 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14326.138 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 33.000 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

582.446

35.917

133.733

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

0.0

35.917

133.733

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16253.497

15388.462

12930.511

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14200.858

12846.920

10816.318

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

224.936

246.255

146.285

 02 03

 გარე განათება

5.650

419.720

0.000

 02 06

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

324.232

348.054

0.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1492.125

1507.513

1894.032

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

20.0

73.876

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35.285

101.909

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8.088

135.559

453.617

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

8.088

135.559

0.0

 03 05

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

0,00

124.000

03 04

სანიაღვრე არხები

 

 

329.617

 04 00

 განათლება

1118.478

2627.515

24.365

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

101.738

75.300

0,000

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

78.0

518,532

4.462

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

938.740

1147.830

19.903

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

605.290

320.524

783.912

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

373.330

233.744

769.113

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

231.960

86.780

14.799

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

88.175

0,0

0,0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

18647.886

18507.977

14326.138

 

 ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

72.218

253.0

33.0

 ძირითადი აქტივები

22.597

249

25.0

 არაწარმოებული აქტივები

1.883

4.0

8.0

 მიწა

1.883

4.0

8.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3695.824

3446,439

3956.133

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3695.824

3446,439

3471.433

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3695.824

3206.546

3471.433

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 0.0

12,349

350.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 0.0

 19.794

127.700

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

207.750

7.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

14480.858

13336.420

13150.318

 7.4 5

 ტრანსპორტი

13212.235

 11899.163

 13150.318

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13212.235

11899.163

13150.318

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

280.0

0.0

0,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

988.623

1437.257

0.00

 7.5

 გარემოს დაცვა

1647.919

1498.909

2328.617

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1647.919

 1498.909

2328.617

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

901,830

3400.738

3782.584

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 2110.353

349.950

650.891

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 369.661

436.306

695.452

 7.6 3

 წყალმომარაგება

224.936

814.255

753.285

 7.6 4

 გარე განათება

5.650

706.520

410.500

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1132.089

1073.707

1272.456

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

269.057

 179.995

192.920

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

132.322

140.0

145.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

136.735

39.995

47.920

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4141.792

3661.126

4700.412

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1769.689

1505.506

2465.613

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2157.138

1908.300

1994.799

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106.218

131.0

150.000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

108.747

116.320

90.000

 7.9

 განათლება

4872.273

6402.431

4348.732

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2922.840

3021.0

37550.000

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 1871.433

1977.046

594.270

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

 0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

78.0

1404.385

4.462

 7 10

 სოციალური დაცვა

1647.884

1946.891

2050.940

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

166.180

177.200

 947.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

691.878

591.774

625,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

153.830

172.610

322,0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

17.0

25.0

25.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

332.500

611.250

 638.440

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

146.396

222.057

 75,5

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

108.900

147.0

 365.000

 

 სულ

34724.336

 33872.949

34510.656

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3090.692 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11202.446 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12989.254

14747.122

12202.446

 მთლიანი სალდო

-5525.659

-3507.855

-3090.692

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3167.292 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5564.051

-3560.537

-3167.292

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0

0.0

 კლება

5564.051

3560.537

3167.292

 ვალუტა და დეპოზიტი

5564.051

 3560.537

3167.292

 

ფინანსური აქტივების კლება 3167.292 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.784 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 421.804 ათას ლარს.

 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

 

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01

10766.318

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 35 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

02 01 02

10456.840

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 171 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 35 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

 

 ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • N

    დასახელება

    დაფინანსების წყარო

    სულ ღირებულება
    (ლარი)

    სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბანში გზის მოწყობისსამუშაოები

    ადგილობრივი

    41245

    სოფელ ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა

    ადგილობრივი

    39061

    სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობა

    ადგილობრივი

    108501

    სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    81957

    სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    39273

    სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    21790

    სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    31457

    სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    32079

    სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    52116

    სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    49917

    სოფელ სარქველეთუბნის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    39466

     სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    ადგილობრივი

    49143

    სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების გზის მოწყობის სამუშოები

    ადგილობრივი

    23474

    სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    40432

     სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    25868

    სოფელ ითხვისში ლომიძეები ჩუბინიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    30302

    სოფელ ითხვისში ღავთძე ნადირაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    25663

    სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    40545

    სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნისგზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    33698

    სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    19769

    სოფელ სვერში ქვედა სვერში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    11486

    სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    31398

    სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

    ადგილობრივი

    34862

    სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

    ადგილობრივი

    35536

    სოფელ კაცხში ხარატიშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    34332

    სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    21212

    სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    41387

    სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    15356

    სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    19106

    შესასრულებელი სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების თანხა

    ადგილობრივი

    250000

    სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    685642

    სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    342445

    სოფელ ზოდი-ზედუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    998877

    სოფ. პერევისაში კვანტალიანები-ცხადაძეები-ბარელაძეები-ვაშაძეების გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    27439

    სოფელ რკვიანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    29325

    სოფელ პერევისაში კურტანიძეები-მაქაძეები-წერეთლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    24449

    სოფელ გუნდაეთში ჯაფარიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    67034

    მეჩხეთურში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

    ცენტრალური

    411316

    სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

    ცენტრალური

    445699

    სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი

    4319

    სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი/ცენტრალური

    737823

    სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი

    8016

    სოფელ ხრეითში არჩვაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი

    46590

    სოფელ ქვედა ჭალოვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი

    104610

    სოფელ მღვიმევში სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    ადგილობრივი

    72634

    სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმამდე მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები  (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

    ადგილობრივი

    80000

    სოფელ ხრეითში შეყილაძეები-გულიტაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები  (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

    ადგილობრივი

    80000

    სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები  (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

    ადგილობრივი

    80000

    სოფელ უსახელოში აბესაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

     

    ადგილობრივი

    109841

    სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    41225

    სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    83528

    სოფელ ზედა ჭალოვანში პანტელას უბანში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

     

    ადგილობრივი

    29098

    სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

    ადგილობრივი

    8250

    სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-დვალაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები  (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).

    ადგილობრივი

    51787

    სოფელ დარკვეთში ბაქრაძეების უბანში გზის მობეტონიბის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    37408

    სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ადმინისტრაციულ შენობამდე , ამბულატორიამდე და საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    66777

    სოფელ ზოდში გაბესკელიანების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    48410

    სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები-ბოყოვლების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    13021

    სოფელ ზოდში გაღმა ბოყოვლების დამაკავშირებელი გზის მობეტონების სამუშაოები.

     

    ადგილობრივი

    23847

    სოფელ ზოდში ბიდაურის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    44347

    სოფელ ვაჭევში ბუკების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    36026

    სოფელ ვაჭევში მგალობლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    19212

    სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    31772

    სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

     

    ადგილობრივი

    28615

    სოფელ წინსოფელში ხიხაძეები-აბრამიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები 

    ადგილობრივი

    34751

    სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    2408

    სოფელ თვალუეთში კოდიწყლის უბნის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    67659

    სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    31922

    სოფელ სვერში კვახების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    45709

    სოფელ სვერში კრავების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

     

    ადგილობრივი

    25195

    სოფელ სვერში ბათუს უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    62591

    სოფელ სვერში მჭედლიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    42832

    სოფელ მსხლოვანში მოდებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    30400

    სოფელ ნავარძეთში საუბნო გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    28152

    სოფელ თაბაგრებში ეკლესიამდე მისასვლელი ცენტრალურ გზაზე ორ მონაკვეთზე გზის საფარის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    32002

    სოფელ ზედა რგანში  სილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    32124

    სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    75069

    სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    61323

    სოფელ წყალშავში კახელიშვილების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    26457

    სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    58669

    სოფელ ნიგოზეთში ომიაძეები-ლაბაძეების გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    100993

    სოფელ ჭილოვანში მუხების უბნის გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    49832

    სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    47807

    სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში (ითხვისის გადასახვევთან) გზის მობეტონების სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    34202

    სოფელ ზედუბანში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    26900

    სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    107021

    სოფელ წყალშავში ციცქიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

    ადგილობრივი

    76600

    სოფელ სკინდორში კურტანიძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონების სამუშაოები

    ადგილობრივი

    23387

    სოფელ სვერში ჩისტიეების უბანში გზის მობეტონების სამუშაოები

    ადგილობრივი

    44061

    სოფელ საკურწში ბედინაშვილების უბანში  გზის მობეტონების

    ადგილობრივი

    40800

    სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები-ლაბაძეების გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    104000

    სოფელ ზოდში ჯაბა ყაველაშვილის სახლთან გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    9471

    სოფელ რგანში ჯვარჭალა-აბესაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    34231

    სოფელ წირქვალში ბონდის უბანში გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    25764

    სოფელ წირქვალში მაჭარაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    91810

    ქალაქ ჭიათურაში ანძის უბანში გზის რეაბილიტაცა

    ადგილობრივი

    36972

    სოფელ ზოდში  გიორგაძეების უბნის  800მ გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    660

    სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსკენ მიმავალი 500მ გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო     დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    410

    სოფელ დარკვეთში დარბაიძეების სახლისკენ 100მ. გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო     დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    90

    სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე 400მ გზის გაგრძელების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო     დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    330

    სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300მ გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო     დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    250

    სოფელ საკურწეში მასხარაშვილების 350მ საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    290

    სოფელ ხრეითში ჩუბინიძე -ცერცვაძეების  800მ საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    660

    სოფელ ხრეითში ჯავახიძეები-ჯაფარიძეების 400მ საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    330

    სოფელ ბჟინევში კაპანაძეები-ბაძგარაძეების საუბნო 500მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    410

    სოფელ უსახელოში(ზედა უსახელო) სამხარაძეების, მოსიაშვილების, კუსიანების, ტეფნაძეების  ეკლესიასთან მისასვლელი  დაახლოებით 600 მეტრიანი მონაკვეთის გზის პროექტირება

    ადგილობრივი

    500

    სოფელ ღვითორში კუპატაძეების უბანში დაახლოებით 500 მეტრი  გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    410

    საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს)

    ადგილობრივი

    76145

    თანადაფინანსების თანხა

    ადგილობრივი

    332861

    სოფელ კაცხისა და ქვედა სალიეთის ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    ცენტრალური

    614078

    გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია

    ცენტრალური

    450000

    სოფელ ითხვისში ლომიძეების უბანში 2,5კმ -იანი გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    2714

    სოფელ ხრეითში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტამდე მისასვლელი 16კმ-იანი გზის მონაკვეთის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

    ადგილობრივი

    16520

    სოფელ პერევისაში ბარელაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

    ადგილობრივი

    102005

    .სოფელ ზედა ბერეთისაში ტაბატაძეების უბნის გზა გრიგალაშვილების უბნის წყარომდე (გარდამავალი)

    ადგილობრივი

    218000

    სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონება

    ადგილობრივი

    21288

    სოფელ ვანში ცენტრალური გზის მობეტონება

    ადგილობრივი

    47622

    სოფელ ვაჭევში ხერგულის უბანში გზის მობეტონება(გარდამავალი)

    ადგილობრივი

    10000

    სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბნის გზის მობეტონება

    ადგილობრივი

    46687

    სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (გარდამავალი)

    ადგილობრივი

    50000

    სოფელ სვერში ხოსიკიშვილებამდე მიმავალი გზის მობეტონება .

    ადგილობრივი

    33928

    სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მობეტონება .

    ადგილობრივი

    23660

    სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მობეტონება .

    ადგილობრივი

    28368

    სოფელ ტყემლოვანაში სკოლის მიმდებარედ გზის მობეტონება .

    ადგილობრივი

    29642

    სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონება .

    ადგილობრივი

    23938

    სოფელ ნიგოზეთში მასწავლებლის სახლთან გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    43203

    სოფელ პერევისაში კვანტალიანები - ცხადაძეების უბანში 1 800 გრძ.მ -ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    2124

    .სოფელ პერევისის მთავარი საუბნო გზის გაგრძელება (კურტანიძეების უბნამდე) 400 გრძ.მ გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ პერევისის ცენტრალური საუბნო გზის 1 500გრძ.მ-ზე ასფალტის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    6000

    .სოფელ პერევისის სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწყობის  100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.-

    ადგილობრივი

    600

    სოფელ კალაურში სასაფლაოსა და სკოლასთან მისასვლელი 150 მ-იანი გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    600

    სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში 250გრძ.მ -იანი გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    700

    სოფელ წინსოფელში ხიხაძეების უბანში 200 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    .სოფელ ჭილოვანში ახლი სასაფლაოს მიმართულებით  200 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    სოფელ ითხვისში კულულების უბანში 120გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    400

    .სოფელ ითხვისში ეკლესიიდან კაპანაძეების უბნამდე  250 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    სოფელ სვერში ქვედა სვერის უბანშიN1 250 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    სოფელ სვერში ქვედა სვერის უბანშიN2 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    400

    .სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში 110 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    400

    სოფელ თვალუეთში კოდისწყლის უბანში 1 700 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    2006

    სოფელ თვალუთში სკოლამდე მისასვლელი 400 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1200

    სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში 900 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    2120

    სოფელ ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბანში  დარჩენილ 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1200

    სოფელ ქვედა ბერეთისაში ჩაიების, კაშხლის და ციცქიშვილების უბანში 1 800 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    2844

    სოფელ წირქვალში აბანოს უბანში 270 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    900

    სოფელ ქვ.ჭალოვანში დემეტრაშვილების უბანში 600 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ კაცხში სასაფლაოს მიმდებარედ 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    900

    სოფელი რგანი ორნომრის დასახლებაში მასხარაშვილების უბანში 600 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ საკურწეში ხვედელიძეები -სარალიძეების უბანში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ საკურწეში ქვ.მამიაშვილების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    500

    .სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში 150გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    300

    სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმთან მისასვლელ გზაზე წყლის შემკრების, სანიაღვრე არხის და ცერცვაძეების უბანში მისასვლელი გზის დარჩენილი 200გრძ.მ-ის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    900

    სოფელ ზოდის საჯარო სკოლის გზა 560 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    900

    სოფელ დარკვეთში მამაცაშვილები - სხირტლაძეების უბანში 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    900

    სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები - გაფრინდაშვილების  უბანში 520 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    590

    სოფელ მოხოროთუბანში  გაბრიჭიძეების უბანში 500 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    590

    სოფელ ცხრუკვეთისა და სოფელ სკინდორის დამაკავშირებელი 3,200კმ-იანი გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    3776

    სოფელ ზედა ჭლოვანში ბიჭიას ღელის უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    400

    ქვედა სვერში კლდეკარის მიმართულებით  700 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის მოწყობა 

     

    ადგილობრივი

    26573

    სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბანში გზის მოწყობა 

    ადგილობრივი

    41339

    სოფელ ბიღაში უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

    ადგილობრივი

    44154

    სოფელ ხალიფაურში ჭიოკაძეების უბანში გზის საფარის მოწყობა

    ადგილობრივი

    29161

    სოფელ კაცხში ხვადაბუნი - ოტიაშვილების უბანში  გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 

    ადგილობრივი

    1000

    სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

    ადგილობრივი

    21655

    სოფელ მერევში სკოლასთან მისასვლელი გზის გაგრძელება

    ადგილობრივი

    62400

    სოფელ ითხვისში ბეგიაური ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    4600

    სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბილიტაცია

     

    ადგილობრივი

    1436

    სოფელ კაცხში ჩიხელიძეების გზის რეაბილიტაცია 

    ადგილობრივი

    50000

    სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოებისათვის

    ადგილობრივი

    700

    სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის 350გრძ.მ საპროექტო სარეაბილიტაციო სამუსაოებისათვის

    ადგილობრივი

    944

    ჭიათურა - სარქველეთუბნის გზის 700 გრძ.მ. საპროექტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    ადგილობრივი

    1062

    სოფელ კაცხში ბაზღაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    29530

    სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში (140მ)გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    331

    სოფელი კალაური დარბაიძეების უბანში (მაღაზიასთან) გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    15667

    სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    55

    სოფელ სვერში გოჩაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

    ადგილობრივი

    26932

    კაცხი ხვადაბუნების უბანიში გზის მობეტონება.

    ადგილობრივი

    177

    სოფელ ჭილოვანში ცენტრალური გზიდან სასაფლაოსა და ხახიჩის მიმართულებით  გზის მობეტონება

    ადგილობრივი

    37347

    სოფელ წყალშავში კანჭების უბნის გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    96

    სარქველეთუბნის ცენტრალური გზა

    ადგილობრივი

    157

    სოფელ რგანში გველესიანების უბანში (400მ) გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    3670

    სოფელი მღვიმევი  მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    2046

    სოფელ საკურწეში მამიაშვილების, გოსტიაშვილების, და სარალიძეების უბანში გზის რაბილიტაცია– (გარდამავალი)

    ადგილობრივი

    2500

    სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

    ადგილობრივი

    72313

    სოფელ ზოდში სამხარაძეებისა და ბარათაშვილების უბნის გზის (ბონდთან დამაკავშირებელი) რეაბილიტაცია

    ადგილობრივი

    29965

    სულ ჯამი

     

    10456840

     

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 01 04

    6.649

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია) განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები: ვაჩნაძის ქუჩის ხიდის,  თირში საცალფეხო ბონდის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 01 05

    117.552

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია: (გაფორმებულია ხელშეკრულება) ქ.ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქ.№ 44-ის მიმდებარედ არჩილ გოცაძის სახლთან ,ქ. ჭიათურაში ცუცქირიძის №5-თან,ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე №101-ის მიმდებარედ.ასევე განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე:  მუხაძის ქ.N22-თან გივი კაპანაძის სახლთან, 9 აპრილის ქ.№57  მაყვალა ქურციკიძის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№193-ში რამინი გეგეშიძისა და გუგულა ტყემალაძის ეზოს საყრდენი კედელი, ქუთაისის ქ.№7 ნინო ხახიშვილის სახლთან, აღმაშენებლის ქ.№71- თან   ლეილა ბუხაიძის სახლთან, სოფელ ითხვისში  ალექსანდრე გოგატიშვილის  სახლთან, ერისთავის ქ.№22 -მიმდებარედ (ლაღუნდარიძე გრიშა), ბელიაშვილის ქუჩაზე ირაკლი შარვაძის სახლთან და სოფელ სვერში დავით ცუცქირიძის სახლთან, ინტერნაციონალის ქუჩის მესამე შესახვევში N8,( ზაზა ფურცხვანიძის სახლთან), წმინდა გიორგის ქუჩა N34 (ხვიჩა მოდებაძის სახლთან),  ნინოშვილის ქუჩა N 16-ის მიმდებარედ     ასევე  აღდგენითი  სამუშაოები ჩაუტარდება ჭიათურაში ცხოვრებაძის ქ.# 3 გიორგი კაპანაძის სახლთან საყრდენ კედელს,   მუხაძის ქ.#30 ლეთოდიანის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელს  რეაბილიტაცია.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ფეხით მოსიარულეთათვის

     გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების, რეაბილიტაცია და სხვა

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 01 06

    185.277

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ასევე განხორციელდება   ქ.ჭიათურაში  ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობი სამუშაოები და აღმაშენებლის ქ.N 17, 19-ის მიმდებარედ მერი ცერცვაძეს როსტომ ცუცქირიძის სახლთან საპროექტო სამუშაოები.   საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    წყლის სისტემების განვითარება

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 02

    753.285

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) სოფლებში: მანდაეთი, მერევი, და მორძგვეთში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვლო დოკუმენტაციის მომზადება

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 02 02

    36.285

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) სოფლებში: მანდაეთი, მერევი, და მორძგვეთში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვლო დოკუმენტაციის მომზადება.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 03

    717.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    შპს ,,ჭიათურის წყალი“

    პროგრამის აღწერა

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებით მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს (მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული) ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

    პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    გარე განათება

    2021 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 03

    410.500

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

    პროგრამის აღწერა

    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 99%.
    გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
    ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
    2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე . აღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 03 01

    410.500

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
     - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
     - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
     - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
    პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 04

    2384.000

    პროგრამის განმახორციელებელი

    მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას. აგრეთვე უზრუნველყოფს მაღაროთა დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას.

    ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 04 01

    2384.000

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,, ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები

    ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას. აგრეთვე მაღაროთა დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას. ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 06

    650.891

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

    ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

    ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 06 01

    25.5

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების მოწესრიგება, რითაც უსაფრთხო გახდება მოქალაქეებისათვის  ლიფტით სარგებლობა.   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქ ჭიათურაში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული  დაზიანებული დაახლოებთ 20 ერთეული ლიფტების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

     

    საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 06 02

    96.720   

    ქვეპროგრამის განმახორციე

    ლებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და

    მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული  სახურავების მოწესრიგება. 

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განხორციელებს საცხოვრებელი სახლებისათვის მასალების შეძენას, რომლის გადაცემა მოხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად.

     

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 06 03

    528.671

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ასევე განხორციელდება ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N6-ის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N21-23-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის მოწყობის სამუშაოები და ჭიათურაში  ჩაჩანიძის I შესახვევიN3 საცხოვრებელი სახლის ფასადის სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     02 07

    1894.032

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     02 07 01

    695.452

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). განხორციელდება კულტურის ცენტრის მიმდებარედ შადევნის აღდგენის სამუშაოები,   ქალაქ ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე N1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები,  ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიდებარედ სკვერებისა და გადასახედის მოწყობის სამუშაოები, ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის (ტერასები) სამუშაოები, ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე ,,საკურდღლიას წყაროს“ მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები.  კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გამარჯვების პარკის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ქ. ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე რუსული სკოლის ადგილზე სკვერისა და სტადიონის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,  განხორციელდება ჭიათურაში პიონერთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონისა და სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა   განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     02 07 02

    1198.580

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება. 2021 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის 812000 ლარი, და 2020 წლის დარჩენილი ნაშთის 36580 ლარის ასახვა რომელიც მიზანმიმართული იქნება საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

    2021  წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     02 08

    73.876

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის  (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს). აგრეთვე სოფლებში: ბიღა, ზედა ბერეთისა, ნიგოზეთში და უსახელოში სასაფლაოების შემოღობვის  საპროექტო სამუშაოები და სოფელ ზედა ბერეთისაში შემოღობვის სამუშაოები

     

     

    მუხლი 14.

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     03 01

    2328.617

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    2021-წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     03 03

    124.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.
    2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით ასოცდაათი ცალი სანაგვე ურნის შეძენა.

    მოსალოდნელი შედეგი

    დამატებით შეძენილი და საჭიროებისამებრ განთავსებული 130 ცალი სანაგვე ურნა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სანიაღვრე არხების აღდგენა

    2021  წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     03 04

    329.617

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩაზე ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის პროექტირება, . ჭიათურაში ჩაჩანიძის Iშესახვევში ორ სართულიანი კორპუსის ეზოს მოპირკეთება და სანიაღვრე არხის პროექტირება და ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩაზე ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის პროექტირება, აგრეთვე სოფელ წასრში ცენტრალური გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები, 9აპრილის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები, გოგებაშვილის I შეს N15-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა,     განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

     

    მუხლი 15.

    განათლება 04 00

    სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    04 01

    3750.000

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

    ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

    ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

    ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

    ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

    ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

    ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    04 01 02

    4.462

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღის შენობისათვის საკანალიზაციო ჭის მოწყობის სამუშაოები,    ასევე განხორციელდება სოფელ სკინდორში სკოლის შენობაში საბავშვო ბაღის პროექტირეაბა.

     

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    04 03

    594.270

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 9.01.2020 წლის №27 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. ასევე განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის  (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს).

     

    მუხლი 16.

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

    სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

    მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

    ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

     

    05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01

    2465.613

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

    ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

    ქვეპროგრამის მიზანია:
     - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
     - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
     - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01

    1809.500

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

    ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

    ქვეპროგრამის მიზანია:
     - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
     - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
     - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01 01

    1140.000

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
    პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01 02

    400.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
    პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01 03

    269.500

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
    პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 03

    656.113

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით ჭიათურაში ტაბიძის ქუჩაზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია. სოფელ რგანში სტადიონის მოწყობა N2 დასახლებაში  ასევე მომზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ქ. ჭიათურაში ჭადრაკის კლუბის რეაბილიტაცია, სოფელ ითხვისში სპორტული მოედნის მოწყობა( ვარდანას უბანი),  მაღარო 32-ის დასახლებაში სპორტული მოედნის მოწყობა,  სოფელ ზედა უსახელოში სპორტული მოედნის მოწყობა, მე-3 საჯარო სკოლასთან მინი სტადიონის მოწყობა, კულტურის სახლის ტერიტორიაზე  სკეიდბორდის სავარჯიშო მოედნის   მოწყობა, ჭიათურაში ყოფილი მე-10 (რუსული ) სკოლის ტერიტორიაძე სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა,  განხორციელდება ჭიათურაში თემურ მაღრაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები და ჭიათურაში ერისთავის ქუჩაზე მუზეუმ-კორტის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები.  განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     კულტურის სფეროს განვითარება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02

    2144.799

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01

    1980.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 01

    300.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

    სკოლა აერთიანებს 368 მოსწავლეს,საიდანაც 85 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 91 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 02

    220.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას

    მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

    სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     სახვითი ხელოვნების განვითარება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 03

    65.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

    ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.

    სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 04

    280.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 05

    1115.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

    სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.

    ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 256 მოსწავლე;

    ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე

    ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე

    გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

    სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    კულტურის ღონისძიებები

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 02

    30.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
    განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“
     

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 03

    14.799

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  განხორციელდება საპროექტო სახარჯთახრიცხვო სამუშაოებისათვის  (ხელშეკრულება გაფორმებულია 2020 წელს).

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

    2021 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 04

    120.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
     

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარებში

    05 03

    90.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

     

    მუხლი 17.

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

     

    საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 01 01

    145.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

    პროგრამის აღწერა

    აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

    მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
    პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
    1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
    2 იმუნიზაციია.
    3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
    4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

    პროგრამის მიზანი

    მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 01 02

    47.920

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს, აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში მცხოვრებ  უსინათლო პირთათვის 66 ერთეული ხმოვანი სიცხის საზომი აპარატის       შეძენა.

    პროგრამის მიზანი

    მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

     

    სოციალური პროგრამები 06 02

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01

    947.000

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

    ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

    ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

    გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

    დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

    ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

    პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 01

    580.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

    ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

    ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

    გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

    დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

    ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

    ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 02

    45,0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 03

    180.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

     ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

    ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

    განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 04

    140,0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 05

    2.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 02

    5.5

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 03

    200.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს.

    აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04

    62.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

    ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

    ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

    გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

    დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 01

    25.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    დევნილთა სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 02

    11.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.

    აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

    განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 03

    4.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 04

    22.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 05

    638.440

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

    ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

    ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

    გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

    დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 01

    113.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

    ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

    ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

    გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

    დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

    ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

    ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

    ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

    თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

    ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

    ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 02

    75.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

    განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 03

    150.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

    ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

    ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

    გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

    დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

    ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 04

    300.440

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

    ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

    ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

    გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 06

    120.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ომის ვეტერანთა დახმარება

    2021 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 07

    78.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

     

    თავი III. ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები

     

    მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

    ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ორგ. კოდი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

    2019 წლის ფაქტი

    2020 წლის დაზუსტებული გეგმა

    2021  წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემო

    სავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემო

    სავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემო

    სავლები

     

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

    34,663.581

    11,221.662

    23,441.919

    33,872.612

    9,204.165

    24,668.447

    34,510.656

    6,537.302

    27,973.354

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    1,605.000

    0.000

    1,605.000

    1,717.000

    0.000

    1,717.000

    1,759.000

    0.000

    1,759.000

     

    ხარჯები

    15,940.476

    1,179.350

    14,761.126

    15,357.894

    1,043.933

    14,313.961

    20,107.918

    804.367

    19,303.551

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,236.451

    90.062

    2,146.389

    2,046.200

    100.000

    1,946.200

    2,206.400

    100.000

    2,106.400

     

    საქონელი და მომსახურება

    1,638.687

    957.471

    681.216

    2,002.335

    833.933

    1,168.402

    2,027.887

    594.367

    1,433.520

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    38.458

    0.000

    38.458

    24.102

    0.000

    24.102

    51.100

    0.000

    51.100

     

    სუბსიდიები

    8,226.796

    99.299

    8,127.497

    8,686.632

    100.000

    8,586.632

    12,918.000

    100.000

    12,818.000

     

    გრანტები

    65.210

    0.000

    65.210

    70.652

    0.000

    70.652

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,612.059

    9.300

    1,602.759

    1,965.558

    10.000

    1,955.558

    2,065.940

    10.000

    2,055.940

     

    სხვა ხარჯები

    2,122.815

    23.218

    2,099.597

    562.415

    0.000

    562.415

    838.591

    0.000

    838.591

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,684.713

    10,042.312

    8,642.401

    18,462.036

    8,160.232

    10,301.804

    14,326.138

    5,732.935

    8,593.203

     

    ძირითადი აქტივები

    18,684.713

    10,042.312

    8,642.401

    18,462.036

    8,160.232

    10,301.804

    14,326.138

    5,732.935

    8,593.203

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    38.392

    0.000

    38.392

    52.682

    0.000

    52.682

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    38.392

    0.000

    38.392

    52.682

    0.000

    52.682

    76.600

    0.000

    76.600

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    3,725.824

    138.058

    3,587.766

    3,446.439

    120.000

    3,326.439

    3,956.133

    120.000

    3,836.133

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    191.000

    0.000

    191.000

    200.000

    0.000

    200.000

    200.000

    0.000

    200.000

     

    ხარჯები

    3,104.986

    138.058

    2,966.928

    3,357.840

    118.400

    3,239.440

    3,745.800

    120.000

    3,625.800

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,236.451

    90.062

    2,146.389

    2,046.200

    100.000

    1,946.200

    2,206.400

    100.000

    2,106.400

     

    საქონელი და მომსახურება

    689.776

    24.778

    664.998

    1,125.807

    18.400

    1,107.407

    1,375.600

    20.000

    1,355.600

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    38.458

    0.000

    38.458

    24.102

    0.000

    24.102

    51.100

    0.000

    51.100

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    7.214

    0.000

    7.214

    20.652

    0.000

    20.652

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    12.075

    0.000

    12.075

    18.667

    0.000

    18.667

    15.000

    0.000

    15.000

     

    სხვა ხარჯები

    121.012

    23.218

    97.794

    122.412

    0.000

    122.412

    97.700

    0.000

    97.700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    582.446

    0.000

    582.446

    35.917

    1.600

    34.317

    133.733

    0.000

    133.733

     

    ძირითადი აქტივები

    582.446

    0.000

    582.446

    35.917

    1.600

    34.317

    133.733

    0.000

    133.733

     

    მატერიალური მარაგები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    38.392

    0.000

    38.392

    52.682

    0.000

    52.682

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    38.392

    0.000

    38.392

    52.682

    0.000

    52.682

    76.600

    0.000

    76.600

    01 01

    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

    3,723.324

    138.058

    3,585.266

    3,206.546

    120.000

    3,086.546

    3,471.433

    120.000

    3,351.433

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    191.000

    0.000

    191.000

    200.000

    0.000

    200.000

    200.000

    0.000

    200.000

     

    ხარჯები

    3,102.486

    138.058

    2,964.428

    3,132.237

    118.400

    3,013.837

    3,337.700

    120.000

    3,217.700

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,236.451

    90.062

    2,146.389

    2,046.200

    100.000

    1,946.200

    2,206.400

    100.000

    2,106.400

     

    საქონელი და მომსახურება

    687.276

    24.778

    662.498

    903.324

    18.400

    884.924

    1,018.600

    20.000

    998.600

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    38.458

    0.000

    38.458

    24.102

    0.000

    24.102

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    7.214

    0.000

    7.214

    20.652

    0.000

    20.652

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    12.075

    0.000

    12.075

    18.667

    0.000

    18.667

    15.000

    0.000

    15.000

     

    სხვა ხარჯები

    121.012

    23.218

    97.794

    119.292

    0.000

    119.292

    97.700

    0.000

    97.700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    582.446

    0.000

    582.446

    35.917

    1.600

    34.317

    133.733

    0.000

    133.733

     

    ძირითადი აქტივები

    582.446

    0.000

    582.446

    35.917

    1.600

    34.317

    133.733

    0.000

    133.733

     

    ვალდებულებების კლება

    38.392

    0.000

    38.392

    38.392

    0.000

    38.392

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    38.392

    0.000

    38.392

    38.392

    0.000

    38.392

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    699.421

    0.000

    699.421

    723.145

    0.000

    723.145

    701.400

    0.000

    701.400

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27.000

     

    27.000

    27.000

     

    27.000

    27.000

     

    27.000

     

    ხარჯები

    653.295

    0.000

    653.295

    718.145

    0.000

    718.145

    686.400

    0.000

    686.400

     

    შრომის ანაზღაურება

    461.835

    0.000

    461.835

    472.700

    0.000

    472.700

    440.000

    0.000

    440.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    112.225

    0.000

    112.225

    161.445

    0.000

    161.445

    162.400

    0.000

    162.400

     

    პროცენტი

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

     

     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2.806

    0.000

    2.806

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

     

    სხვა ხარჯები

    76.429

    0.000

    76.429

    82.000

    0.000

    82.000

    82.000

    0.000

    82.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46.126

    0.000

    46.126

    5.000

    0.000

    5.000

    15.000

    0.000

    15.000

     

    ძირითადი აქტივები

    46.126

    0.000

    46.126

    5.000

    0.000

    5.000

    15.000

    0.000

    15.000

     

    მატერიალური მარაგები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფასეულობები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    არაწარმოებული აქტივები 

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    2,866.347

    23.218

    2,843.129

    2,339.504

    0.000

    2,339.504

    2,612.533

    0.000

    2,612.533

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    153.000

     

    153.000

    162.000

     

    162.000

    162.000

     

    162.000

     

    ხარჯები

    2,324.296

    23.218

    2,301.078

    2,282.195

    0.000

    2,282.195

    2,519.600

    0.000

    2,519.600

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,674.758

    0.000

    1,674.758

    1,473.500

    0.000

    1,473.500

    1,666.400

    0.000

    1,666.400

     

    საქონელი და მომსახურება

    550.014

    0.000

    550.014

    710.982

    0.000

    710.982

    825.500

    0.000

    825.500

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    პროცენტი

    38.458

    0.000

    38.458

    24.102

    0.000

    24.102

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    გრანტები

    7.214

    0.000

    7.214

    20.652

    0.000

    20.652

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9.269

    0.000

    9.269

    15.667

    0.000

    15.667

    12.000

    0.000

    12.000

     

    სხვა ხარჯები

    44.583

    23.218

    21.365

    37.292

    0.000

    37.292

    15.700

    0.000

    15.700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    503.659

    0.000

    503.659

    18.917

    0.000

    18.917

    92.933

    0.000

    92.933

     

    ძირითადი აქტივები

    503.659

    0.000

    503.659

    18.917

    0.000

    18.917

    92.933

    0.000

    92.933

     

    ვალდებულებების კლება

    38.392

    0.000

    38.392

    38.392

    0.000

    38.392

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    38.392

    0.000

    38.392

    38.392

    0.000

    38.392

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

    157.556

    114.840

    42.716

    143.897

    120.000

    23.897

    157.500

    120.000

    37.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11.000

     

    11.000

    11.000

     

    11.000

    11.000

     

    11.000

     

    ხარჯები

    124.895

    114.840

    10.055

    131.897

    118.400

    13.497

    131.700

    120.000

    11.700

     

    შრომის ანაზღაურება

    99.858

    90.062

    9.796

    100.000

    100.000

    0.000

    100.000

    100.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    25.037

    24.778

    0.259

    30.897

    18.400

    12.497

    30.700

    20.000

    10.700

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0.000

    0.000

    0.000

    1.000

    0.000

    1.000

    1.000

    0.000

    1.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    32.661

    0.000

    32.661

    12.000

    1.600

    10.400

    25.800

    0.000

    25.800

     

    ძირითადი აქტივები

    32.661

    0.000

    32.661

    12.000

    1.600

    10.400

    25.800

    0.000

    25.800

    01 02

    საერთო დანიშნულების ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    32.143

    0.000

    32.143

    477.700

    0.000

    477.700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    17.853

    0.000

    17.853

    401.100

    0.000

    401.100

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    17.853

    0.000

    17.853

    350.000

    0.000

    350.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    14.290

    0.000

    14.290

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    14.290

    0.000

    14.290

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0.000

    0.000

    0.000

    12.349

    0.000

    12.349

    220.000

    0.000

    220.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    12.349

    0.000

    12.349

    220.000

    0.000

    220.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    12.349

    0.000

    12.349

    220.000

    0.000

    220.000

    01 02 02

    წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

    0.000

    0.000

    0.000

    19.794

    0.000

    19.794

    130.000

    0.000

    130.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    5.504

    0.000

    5.504

    130.000

    0.000

    130.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    5.504

    0.000

    5.504

    130.000

    0.000

    130.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    14.290

    0.000

    14.290

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    14.290

    0.000

    14.290

    0.000

    0.000

    0.000

    01 02 03

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    127.700

    0.000

    127.700

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    51.100

    0.000

    51.100

     

    პროცენტი

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    51.1

    0.0

    51.1

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    76.600

    0.000

    76.600

    01 03

    თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

    2.500

    0.000

    2.500

    7.750

    0.000

    7.750

    7.000

    0.000

    7.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    2.500

    0.000

    2.500

    7.750

    0.000

    7.750

    7.000

    0.000

    7.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    2.500

    0.000

    2.500

    7.750

    0.000

    7.750

    7.000

    0.000

    7.000

    01 04

    საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

    0.000

    0.000

    0.000

    200.000

    0.000

    200.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    200.000

    0.000

    200.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    196.880

    0.000

    196.880

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    3.120

    0.000

    3.120

    0.000

    0.000

    0.000

    02 00

    ინფრასტრუქტურის განვითარება

    18,323.547

    8,955.391

    9,368.156

    16,736.821

    6,483.411

    10,253.410

    16,932.902

    5,603.023

    11,329.879

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    14.000

    0.000

    14.000

    56.000

    0.000

    56.000

    98.000

    0.000

    98.000

     

    ხარჯები

    2,075.746

    0.000

    2,075.746

    1,394.300

    0.000

    1,394.300

    4,002.391

    0.000

    4,002.391

     

    სუბსიდიები

    280.000

    0.000

    280.000

    1,084.300

    0.000

    1,084.300

    3,351.500

    0.000

    3,351.500

     

    სხვა ხარჯები

    1,795.746

    0.000

    1,795.746

    310.000

    0.000

    310.000

    650.891

    0.000

    650.891

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,247.801

    8,955.391

    7,292.410

    15,342.521

    6,483.411

    8,859.110

    12,930.511

    5,603.023

    7,327.488

     

    ძირითადი აქტივები

    16,247.801

    8,955.391

    7,292.410

    15,342.521

    6,483.411

    8,859.110

    12,930.511

    5,603.023

    7,327.488

    02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    14,200.858

    7,943.972

    6,256.886

    12,846.920

    5,638.952

    7,207.968

    10,766.318

    4,754.443

    6,011.875

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,200.858

    7,943.972

    6,256.886

    12,846.920

    5,638.952

    7,207.968

    10,766.318

    4,754.443

    6,011.875

     

    ძირითადი აქტივები

    14,200.858

    7,943.972

    6,256.886

    12,846.920

    5,638.952

    7,207.968

    10,766.318

    4,754.443

    6,011.875

    02 01 01

    გზების მიმდინარე შეკეთება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 01 02

    გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

    13,208.256

    7,035.730

    6,172.526

    11,304.729

    5,182.939

    6,121.790

    10,456.840

    4,739.691

    5,717.149

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,208.256

    7,035.730

    6,172.526

    11,304.729

    5,182.939

    6,121.790

    10,456.840

    4,739.691

    5,717.149

     

    ძირითადი აქტივები

    13,208.256

    7,035.730

    6,172.526

    11,304.729

    5,182.939

    6,121.790

    10,456.840

    4,739.691

    5,717.149

    02 01 03

    საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

    3.979

    0.000

    3.979

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3.979

    0.000

    3.979

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    3.979

    0.000

    3.979

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 01 04

    ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

    0.000

    0.000

    0.000

    104.934

    0.000

    104.934

    6.649

    0.000

    6.649

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    104.934

    0.000

    104.934

    6.649

    0.000

    6.649

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    104.934

    0.000

    104.934

    6.649

    0.000

    6.649

    02 01 05

    საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

    988.623

    908.242

    80.381

    573.710

    456.013

    117.697

    117.552

    14.752

    102.800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    988.623

    908.242

    80.381

    573.710

    456.013

    117.697

    117.552

    14.752

    102.800

     

    ძირითადი აქტივები

    988.623

    908.242

    80.381

    573.710

    456.013

    117.697

    117.552

    14.752

    102.800

    02 01 06

    ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

    0.000

    0.000

    0.000

    863.547

    0.000

    863.547

    185.277

    0.000

    185.277

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    863.547

    0.000

    863.547

    185.277

    0.000

    185.277

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    863.547

    0.000

    863.547

    185.277

    0.000

    185.277

    02 02

    წყლის სისტემის განვითარება

    224.936

    211.129

    13.807

    814.255

    20.752

    793.503

    753.285

    0.000

    753.285

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    41.000

    0.000

    41.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    568.000

    0.000

    568.000

    607.000

    0.000

    607.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    308.000

    0.000

    308.000

    607.000

    0.000

    607.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    260.0

    0.0

    260.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    224.936

    211.129

    13.807

    246.255

    20.752

    225.503

    146.285

    0.000

    146.285

     

    ძირითადი აქტივები

    224.936

    211.129

    13.807

    246.255

    20.752

    225.503

    146.285

    0.000

    146.285

    02 02 01

    წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

    0.000

    0.000

    0.000

    568.000

    0.000

    568.000

    717.000

    0.000

    717.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    41.000

     

    41.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    568.000

    0.000

    568.000

    607.000

    0.000

    607.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    308.000

     

    308.000

    607.000

     

    607.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    260.0

    0.0

    260.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    110.000

    0.000

    110.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    110.000

    0.000

    110.000

    02 02 02

    წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

    224.936

    211.129

    13.807

    246.255

    20.752

    225.503

    36.285

    0.000

    36.285

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    224.936

    211.129

    13.807

    246.255

    20.752

    225.503

    36.285

    0.000

    36.285

     

    ძირითადი აქტივები

    224.936

    211.129

    13.807

    246.255

    20.752

    225.503

    36.285

    0.000

    36.285

    02 02 03

    შპს ჭიათურის წყალი

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 03

    გარე განათება

    5.650

    0.000

    5.650

    706.520

    0.000

    706.520

    410.500

    0.000

    410.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    7.000

    0.000

    7.000

    8.000

    0.000

    8.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    286.800

    0.000

    286.800

    410.500

    0.000

    410.500

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    286.800

    0.000

    286.800

    410.500

    0.000

    410.500

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5.650

    0.000

    5.650

    419.720

    0.000

    419.720

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    5.650

    0.000

    5.650

    419.720

    0.000

    419.720

    0.000

    0.000

    0.000

    02 03 01

    გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

    0.000

    0.000

    0.000

    288.000

    0.000

    288.000

    410.500

    0.000

    410.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    7.000

     

    7.000

    8.000

     

    8.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    286.800

    0.000

    286.800

    410.500

    0.000

    410.500

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    286.800

     

    286.800

    410.500

     

    410.500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    1.200

    0.000

    1.200

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    1.200

    0.000

    1.200

    0.000

    0.000

    0.000

    02 03 02

    გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

    5.650

    0.000

    5.650

    418.520

    0.000

    418.520

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5.650

    0.000

    5.650

    418.520

    0.000

    418.520

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    5.7

    0.0

    5.7

    418.520

    0.000

    418.520

    0.000

    0.000

    0.000

    02 04

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    280.000

    0.000

    280.000

    489.500

    0.000

    489.500

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    14.000

    0.000

    14.000

    49.000

    0.000

    49.000

    49.000

    0.000

    49.000

     

    ხარჯები

    280.000

    0.000

    280.000

    489.500

    0.000

    489.500

    2,334.000

    0.000

    2,334.000

     

    სუბსიდიები

    280.000

    0.000

    280.000

    489.500

    0.000

    489.500

    2,334.000

    0.000

    2,334.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    50.000

    0.000

    50.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.0

    0.0

    50.000

    0.0

    50.0

    02 04 01

    მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

    280.000

    0.000

    280.000

    489.500

    0.000

    489.500

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    14.000

     

    14.000

    49.000

     

    49.000

    49.000

     

    49.000

     

    ხარჯები

    280.000

    0.000

    280.000

    489.500

    0.000

    489.500

    2,334.000

    0.000

    2,334.000

     

    სუბსიდიები

    280.000

     

    280.000

    489.500

     

    489.500

    2,334.000

     

    2,334.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    50.000

    0.000

    50.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    50.000

    0.000

    50.000

    02 04 02

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 05

    ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

    0.000

    0.000

    0.000

    102.259

    0.000

    102.259

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    102.259

    0.000

    102.259

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    102.259

    0.000

    102.259

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    2,110.353

    0.000

    2,110.353

    247.354

    0.000

    247.354

    650.891

    0.000

    650.891

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    1,786.121

    0.000

    1,786.121

    50.000

    0.000

    50.000

    650.891

    0.000

    650.891

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    1,786.121

    0.000

    1,786.121

    50.000

    0.000

    50.000

    650.891

    0.000

    650.891

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    324.232

    0.000

    324.232

    197.354

    0.000

    197.354

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06 01

    მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    25.500

    0.000

    25.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    25.500

    0.000

    25.500

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    25.500

    0.000

    25.500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06 02

    საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

    97.831

    0.000

    97.831

    50.000

    0.000

    50.000

    96.720

    0.000

    96.720

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    50.000

    0.000

    50.000

    96.720

    0.000

    96.720

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    50.000

    0.000

    50.000

    96.720

    0.000

    96.720

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    97.831

    0.000

    97.831

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    97.8

    0.0

    97.8

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06 03

    საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

    2,012.522

    0.000

    2,012.522

    197.354

    0.000

    197.354

    528.671

    0.000

    528.671

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    1,786.121

    0.000

    1,786.121

    0.000

    0.000

    0.000

    528.671

    0.000

    528.671

     

    სხვა ხარჯები

    1,786.121

    0.000

    1,786.121

    0.000

    0.000

    0.000

    528.671

    0.000

    528.671

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    226.401

    0.000

    226.401

    197.354

    0.000

    197.354

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    226.401

    0.000

    226.401

    197.354

    0.000

    197.354

    0.000

    0.000

    0.000

    02 07

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    1,501.750

    800.290

    701.460

    1,510.013

    823.707

    686.306

    1,894.032

    848.580

    1,045.452

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    9.625

    0.000

    9.625

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    9.625

    0.000

    9.625

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,492.125

    800.290

    691.835

    1,510.013

    823.707

    686.306

    1,894.032

    848.580

    1,045.452

     

    ძირითადი აქტივები

    1,492.1

    800.3

    691.8

    1,510.0

    823.7

    686.3

    1,894.032

    848.580

    1,045.452

    02 07 01

    მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

    369.661

    0.000

    369.661

    436.306

    0.000

    436.306

    695.452

    0.000

    695.452

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    9.625

    0.000

    9.625

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    9.625

    0.000

    9.625

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    360.036

    0.000

    360.036

    436.306

    0.000

    436.306

    695.452

    0.000

    695.452

     

    ძირითადი აქტივები

    360.0

    0.0

    360.0

    436.306

    0.000

    436.306

    695.452

    0.000

    695.452

    02 07 02

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    1,132.089

    800.290

    331.799

    1,073.707

    823.707

    250.000

    1,198.580

    848.580

    350.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,132.089

    800.290

    331.799

    1,073.707

    823.707

    250.000

    1,198.580

    848.580

    350.000

     

    ძირითადი აქტივები

    1,132.089

    800.290

    331.799

    1,073.707

    823.707

    250.000

    1,198.580

    848.580

    350.000

    02 08

    სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

    0.000

    0.000

    0.000

    20.000

    0.000

    20.000

    73.876

    0.000

    73.876

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    20.000

    0.000

    20.000

    73.876

    0.000

    73.876

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    20.000

    0.000

    20.000

    73.876

    0.000

    73.876

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1,683.204

    0.000

    1,683.204

    1,498.909

    92.538

    1,406.371

    2,328.617

    0.000

    2,328.617

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    196.000

    0.000

    196.000

    198.000

    0.000

    198.000

    198.000

    0.000

    198.000

     

    ხარჯები

    1,639.831

    0.000

    1,639.831

    1,363.350

    0.000

    1,363.350

    1,875.000

    0.000

    1,875.000

     

    სუბსიდიები

    1,639.831

    0.000

    1,639.831

    1,363.350

    0.000

    1,363.350

    1,875.000

    0.000

    1,875.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43.373

    0.000

    43.373

    135.559

    92.538

    43.021

    453.617

    0.000

    453.617

     

    ძირითადი აქტივები

    43.373

    0.000

    43.373

    135.559

    92.538

    43.021

    453.617

    0.000

    453.617

    03 01

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

    1,647.919

    0.000

    1,647.919

    1,397.000

    0.000

    1,397.000

    1,875.000

    0.000

    1,875.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    196.000

     

    196.000

    198.000

     

    198.000

    198.000

     

    198.000

     

    ხარჯები

    1,639.831

    0.000

    1,639.831

    1,363.350

    0.000

    1,363.350

    1,875.000

    0.000

    1,875.000

     

    სუბსიდიები

    1,639.831

     

    1,639.831

    1,363.350

     

    1,363.350

    1,875.000

     

    1,875.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8.088

    0.000

    8.088

    33.650

    0.000

    33.650

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    8.088

    0.000

    8.088

    33.650

    0.000

    33.650

    0.000

    0.000

    0.000

    03 02

    ქვათაცვენის ღონისძიებები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    124.000

    0.000

    124.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    124.000

    0.000

    124.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    124.000

    0.000

    124.000

    03 04

    სანიაღვრე არხების აღდგენა

    35.285

    0.000

    35.285

    101.909

    92.538

    9.371

    329.617

    0.000

    329.617

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.0

     

    0.0

    0.0

     

    0.0

    0.000

     

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35.285

    0.000

    35.285

    101.909

    92.538

    9.371

    329.617

    0.000

    329.617

     

    ძირითადი აქტივები

    35.285

    0.000

    35.285

    101.909

    92.538

    9.371

    329.617

    0.000

    329.617

    04 00

    განათლება

    4,872.273

    1,934.789

    2,937.484

    6,402.431

    2,274.890

    4,127.541

    4,348.732

    592.180

    3,756.552

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    655.000

    0.000

    655.000

    702.000

    0.000

    702.000

    702.000

    0.000

    702.000

     

    ხარჯები

    3,753.795

    932.693

    2,821.102

    3,774.916

    815.533

    2,959.383

    4,324.367

    574.367

    3,750.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    932.693

    932.693

    0.000

    815.533

    815.533

    0.000

    574.367

    574.367

    0.000

     

    სუბსიდიები

    2,821.102

    0.000

    2,821.102

    2,945.700

    0.000

    2,945.700

    3,750.000

    0.000

    3,750.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    13.683

    0.000

    13.683

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,118.478

    1,002.096

    116.382

    2,627.515

    1,459.357

    1,168.158

    24.365

    17.813

    6.552

     

    ძირითადი აქტივები

    1,118.478

    1,002.096

    116.382

    2,627.515

    1,459.357

    1,168.158

    24.365

    17.813

    6.552

    04 01

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2,922.840

    0.000

    2,922.840

    3,021.000

    0.000

    3,021.000

    3,750.000

    0.000

    3,750.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    655.000

     

    655.000

    702.000

     

    702.000

    702.000

     

    702.000

     

    ხარჯები

    2,821.102

    0.000

    2,821.102

    2,945.700

    0.000

    2,945.700

    3,750.000

    0.000

    3,750.000

     

    სუბსიდიები

    2,821.102

     

    2,821.102

    2,945.700

     

    2,945.700

    3,750.000

     

    3,750.000

     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    101.738

    0.000

    101.738

    75.300

    0.000

    75.300

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    101.738

    0.000

    101.738

    75.300

    0.000

    75.300

    0.000

    0.000

    0.000

    04 02

    სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    78.000

    78.000

    0.000

    1,404.385

    336.604

    1,067.781

    4.462

    0.000

    4.462

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    78.000

    78.000

    0.000

    1,404.385

    336.604

    1,067.781

    4.462

    0.000

    4.462

     

    ძირითადი აქტივები

    78.000

    78.000

    0.000

    1,404.385

    336.604

    1,067.781

    4.462

    0.000

    4.462

    04 03

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    1,871.433

    1,856.789

    14.644

    1,977.046

    1,938.286

    38.760

    594.270

    592.180

    2.090

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    932.693

    932.693

    0.000

    829.216

    815.533

    13.683

    574.367

    574.367

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    932.693

    932.693

    0.000

    815.533

    815.533

    0.000

    574.367

    574.367

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    13.683

    0.000

    13.683

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    938.740

    924.096

    14.644

    1,147.830

    1,122.753

    25.077

    19.903

    17.813

    2.090

     

    ძირითადი აქტივები

    938.740

    924.096

    14.644

    1,147.830

    1,122.753

    25.077

    19.903

    17.813

    2.090

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    4,141.792

    0.000

    4,141.792

    3,661.126

    123.326

    3,537.800

    4,700.412

    112.099

    4,588.313

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    531.000

    0.000

    531.000

    542.000

    0.000

    542.000

    542.000

    0.000

    542.000

     

    ხარჯები

    3,536.502

    0.000

    3,536.502

    3,340.602

    0.000

    3,340.602

    3,916.500

    0.000

    3,916.500

     

    საქონელი და მომსახურება

    16.218

    0.000

    16.218

    21.000

    0.000

    21.000

    30.000

    0.000

    30.000

     

    სუბსიდიები

    3,353.541

    0.000

    3,353.541

    3,153.282

    0.000

    3,153.282

    3,796.500

    0.000

    3,796.500

     

    სხვა ხარჯები

    108.747

    0.000

    108.747

    116.320

    0.000

    116.320

    90.000

    0.000

    90.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    605.290

    0.000

    605.290

    320.524

    123.326

    197.198

    783.912

    112.099

    671.813

     

    ძირითადი აქტივები

    605.290

    0.000

    605.290

    320.524

    123.326

    197.198

    783.912

    112.099

    671.813

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1,769.689

    0.000

    1,769.689

    1,505.506

    123.326

    1,382.180

    2,465.613

    112.099

    2,353.514

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    207.000

    0.000

    207.000

    215.000

    0.000

    215.000

    215.000

    0.000

    215.000

     

    ხარჯები

    1,396.359

    0.000

    1,396.359

    1,271.762

    0.000

    1,271.762

    1,696.500

    0.000

    1,696.500

     

    სუბსიდიები

    1,396.359

    0.000

    1,396.359

    1,271.762

    0.000

    1,271.762

    1,696.500

    0.000

    1,696.500

     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    373.330

    0.000

    373.330

    233.744

    123.326

    110.418

    769.113

    112.099

    657.014

     

    ძირითადი აქტივები

    373.330

    0.000

    373.330

    233.744

    123.326

    110.418

    769.113

    112.099

    657.014

    05 01 01

    სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

    1,400.599

    0.000

    1,400.599

    1,297.000

    0.000

    1,297.000

    1,809.500

    0.000

    1,809.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    207.000

    0.000

    207.000

    215.000

    0.000

    215.000

    215.000

    0.000

    215.000

     

    ხარჯები

    1,396.359

    0.000

    1,396.359

    1,271.762

    0.000

    1,271.762

    1,696.500

    0.000

    1,696.500

     

    სუბსიდიები

    1,396.359

    0.000

    1,396.359

    1,271.762

    0.000

    1,271.762

    1,696.500

    0.000

    1,696.500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4.240

    0.000

    4.240

    25.238

    0.000

    25.238

    113.000

    0.000

    113.000

     

    ძირითადი აქტივები

    4.240

    0.000

    4.240

    25.238

    0.000

    25.238

    113.000

    0.000

    113.000

    05 01 01 01

    სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა

    780.508

    0.000

    780.508

    707.000

    0.000

    707.000

    1,140.000

    0.000

    1,140.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    122.000

     

    122.000

    126.000

     

    126.000

    126.000

     

    126.000

     

    ხარჯები

    780.508

    0.000

    780.508

    691.792

    0.000

    691.792

    1,027.000

    0.000

    1,027.000

     

    სუბსიდიები

    780.508

     

    780.508

    691.792

     

    691.792

    1,027.000

     

    1,027.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    15.208

    0.000

    15.208

    113.000

    0.000

    113.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    15.208

    0.000

    15.208

    113.000

    0.000

    113.000

    05 01 01 02

    რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

    389.113

    0.000

    389.113

    368.000

    0.000

    368.000

    400.000

    0.000

    400.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    46.000

     

    46.000

    49.000

     

    49.000

    49.000

     

    49.000

     

    ხარჯები

    385.983

    0.000

    385.983

    362.960

    0.000

    362.960

    400.000

    0.000

    400.000

     

    სუბსიდიები

    385.983

     

    385.983

    362.960

     

    362.960

    400.000

     

    400.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3.130

    0.000

    3.130

    5.040

    0.000

    5.040

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    3.1

    0.0

    3.1

    5.040

    0.000

    5.040

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 01 03

    ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

    230.978

    0.000

    230.978

    222.000

    0.000

    222.000

    269.500

    0.000

    269.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    39.000

     

    39.000

    40.000

     

    40.000

    40.000

     

    40.000

     

    ხარჯები

    229.868

    0.000

    229.868

    217.010

    0.000

    217.010

    269.500

    0.000

    269.500

     

    სუბსიდიები

    229.868

     

    229.868

    217.010

     

    217.010

    269.500

     

    269.500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1.110

    0.000

    1.110

    4.990

    0.000

    4.990

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    1.110

    0.000

    1.110

    4.990

    0.000

    4.990

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 03

    სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    369.090

    0.000

    369.090

    208.506

    123.326

    85.180

    656.113

    112.099

    544.014

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    369.090

    0.000

    369.090

    208.506

    123.326

    85.180

    656.113

    112.099

    544.014

     

    ძირითადი აქტივები

    369.090

    0.000

    369.090

    208.506

    123.326

    85.180

    656.113

    112.099

    544.014

    05 02

    კულტურის სფეროს განვითარება

    2,263.356

    0.000

    2,263.356

    2,039.300

    0.000

    2,039.300

    2,144.799

    0.000

    2,144.799

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    324.000

    0.000

    324.000

    327.000

    0.000

    327.000

    327.000

    0.000

    327.000

     

    ხარჯები

    2,031.396

    0.000

    2,031.396

    1,952.520

    0.000

    1,952.520

    2,130.000

    0.000

    2,130.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    16.218

    0.000

    16.218

    21.000

    0.000

    21.000

    30.000

    0.000

    30.000

     

    სუბსიდიები

    1,957.182

    0.000

    1,957.182

    1,881.520

    0.000

    1,881.520

    2,100.000

    0.000

    2,100.000

     

    გრანტები

    57.996

    0.000

    57.996

    50.000

    0.000

    50.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    231.960

    0.000

    231.960

    86.780

    0.000

    86.780

    14.799

    0.000

    14.799

     

    ძირითადი აქტივები

    231.960

    0.000

    231.960

    86.780

    0.000

    86.780

    14.799

    0.000

    14.799

    05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    1,937.141

    0.000

    1,937.141

    1,835.000

    0.000

    1,835.000

    1,980.000

    0.000

    1,980.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    324.000

    0.000

    324.000

    327.000

    0.000

    327.000

    327.000

    0.000

    327.000

     

    ხარჯები

    1,925.178

    0.000

    1,925.178

    1,821.520

    0.000

    1,821.520

    1,980.000

    0.000

    1,980.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    1,867.182

    0.000

    1,867.182

    1,771.520

    0.000

    1,771.520

    1,980.000

    0.000

    1,980.000

     

    გრანტები

    57.996

    0.000

    57.996

    50.000

    0.000

    50.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11.963

    0.000

    11.963

    13.480

    0.000

    13.480

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    11.963

    0.000

    11.963

    13.480

    0.000

    13.480

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 01

    მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა

    290.487

    0.000

    290.487

    290.000

    0.000

    290.000

    300.000

    0.000

    300.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    56.000

     

    56.000

    56.000

     

    56.000

    56.000

     

    56.000

     

    ხარჯები

    285.344

    0.000

    285.344

    290.000

    0.000

    290.000

    300.000

    0.000

    300.000

     

    სუბსიდიები

    285.344

     

    285.344

    290.000

     

    290.000

    300.000

     

    300.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5.143

    0.000

    5.143

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    5.143

    0.000

    5.143

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 02

    მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა

    201.693

    0.000

    201.693

    210.000

    0.000

    210.000

    220.000

    0.000

    220.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29.000

     

    29.000

    29.000

     

    29.000

    29.000

     

    29.000

     

    ხარჯები

    201.693

    0.000

    201.693

    208.800

    0.000

    208.800

    220.000

    0.000

    220.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    201.693

     

    201.693

    208.800

     

    208.800

    220.000

     

    220.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    1.200

    0.000

    1.200

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 03

    სახვითი ხელოვნების განვითარება

    65.519

    0.000

    65.519

    65.000

    0.000

    65.000

    65.000

    0.000

    65.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    12.000

     

    12.000

    12.000

     

    12.000

    12.000

     

    12.000

     

    ხარჯები

    65.519

    0.000

    65.519

    65.000

    0.000

    65.000

    65.000

    0.000

    65.000

     

    სუბსიდიები

    65.519

     

    65.519

    65.000

     

    65.000

    65.000

     

    65.000

    05 02 01 04

    საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

    291.968

    0.000

    291.968

    280.000

    0.000

    280.000

    280.000

    0.000

    280.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    66.000

     

    66.000

    68.000

     

    68.000

    68.000

     

    68.000

     

    ხარჯები

    285.148

    0.000

    285.148

    277.720

    0.000

    277.720

    280.000

    0.000

    280.000

     

    სუბსიდიები

    285.148

     

    285.148

    277.720

     

    277.720

    280.000

     

    280.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6.820

    0.000

    6.820

    2.280

    0.000

    2.280

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    6.820

    0.000

    6.820

    2.280

    0.000

    2.280

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 05

    კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

    1,029.478

    0.000

    1,029.478

    940.000

    0.000

    940.000

    1,115.000

    0.000

    1,115.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    161.000

     

    161.000

    162.000

     

    162.000

    162.000

     

    162.000

     

    ხარჯები

    1,029.478

    0.000

    1,029.478

    930.000

    0.000

    930.000

    1,115.000

    0.000

    1,115.000

     

    სუბსიდიები

    1,029.478

     

    1,029.478

    930.000

     

    930.000

    1,115.000

     

    1,115.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    10.000

    0.000

    10.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    10.000

    0.000

    10.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 06

    თეატრი

    57.996

    0.000

    57.996

    50.000

    0.000

    50.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    57.996

    0.000

    57.996

    50.000

    0.000

    50.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    57.996

    0.000

    57.996

    50.000

    0.000

    50.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 02

    კულტურული ღონისძიებები

    16.218

    0.000

    16.218

    21.000

    0.000

    21.000

    30.000

    0.000

    30.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    16.218

    0.000

    16.218

    21.000

    0.000

    21.000

    30.000

    0.000

    30.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    16.218

    0.000

    16.218

    21.000

    0.000

    21.000

    30.000

    0.000

    30.000

    05 02 03

    კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    219.997

    0.000

    219.997

    73.300

    0.000

    73.300

    14.799

    0.000

    14.799

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.0

     

     

    0.0

     

     

    0.000

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    219.997

    0.000

    219.997

    73.300

    0.000

    73.300

    14.799

    0.000

    14.799

     

    ძირითადი აქტივები

    219.997

    0.000

    219.997

    73.300

    0.000

    73.300

    14.799

    0.000

    14.799

    05 02 04

    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    90.000

    0.000

    90.000

    110.000

    0.000

    110.000

    120.000

    0.000

    120.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    90.000

    0.000

    90.000

    110.000

    0.000

    110.000

    120.000

    0.000

    120.000

     

    სუბსიდიები

    90.000

     

    90.000

    110.000

     

    110.000

    120.000

     

    120.000

    05 03

    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

    108.747

    0.000

    108.747

    116.320

    0.000

    116.320

    90.000

    0.000

    90.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    108.747

    0.000

    108.747

    116.320

    0.000

    116.320

    90.000

    0.000

    90.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სხვა ხარჯები

    108.747

    0.000

    108.747

    116.320

    0.000

    116.320

    90.000

    0.000

    90.000

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    1,916.941

    193.424

    1,723.517

    2,126.886

    110.000

    2,016.886

    2,243.860

    110.000

    2,133.860

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    18.000

    0.000

    18.000

    19.000

    0.000

    19.000

    19.000

    0.000

    19.000

     

    ხარჯები

    1,829.616

    108.599

    1,721.017

    2,126.886

    110.000

    2,016.886

    2,243.860

    110.000

    2,133.860

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    39.995

    0.000

    39.995

    47.920

    0.000

    47.920

     

    სუბსიდიები

    132.322

    99.299

    33.023

    140.000

    100.000

    40.000

    145.000

    100.000

    45.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,599.984

    9.300

    1,590.684

    1,946.891

    10.000

    1,936.891

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

     

    სხვა ხარჯები

    97.310

    0.000

    97.310

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    87.325

    84.825

    2.500

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    87.325

    84.825

    2.500

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    269.057

    184.124

    84.933

    179.995

    100.000

    79.995

    192.920

    100.000

    92.920

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    18.000

    0.000

    18.000

    19.000

    0.000

    19.000

    19.000

    0.000

    19.000

     

    ხარჯები

    181.732

    99.299

    82.433

    179.995

    100.000

    79.995

    192.920

    100.000

    92.920

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    39.995

    0.000

    39.995

    47.920

    0.000

    47.920

     

    სუბსიდიები

    132.322

    99.299

    33.023

    140.000

    100.000

    40.000

    145.000

    100.000

    45.000

     

    სხვა ხარჯები

    49.410

    0.000

    49.410

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    87.325

    84.825

    2.500

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    87.325

    84.825

    2.500

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    06 01 01

            საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

    132.322

    99.299

    33.023

    140.000

    100.000

    40.000

    145.000

    100.000

    45.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    18.000

     

    18.000

    19.000

     

    19.000

    19.000

     

    19.000

     

    ხარჯები

    132.322

    99.299

    33.023

    140.000

    100.000

    40.000

    145.000

    100.000

    45.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სუბსიდიები

    132.322

    99.299

    33.023

    140.000

    100.000

    40.000

    145.000

    100.000

    45.000

    06 01 02

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

    136.735

    84.825

    51.910

    39.995

    0.000

    39.995

    47.920

    0.000

    47.920

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    49.410

    0.000

    49.410

    39.995

    0.000

    39.995

    47.920

    0.000

    47.920

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    39.995

    0.000

    39.995

    47.920

    0.000

    47.920

     

    სხვა ხარჯები

    49.410

    0.000

    49.410

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    87.325

    84.825

    2.500

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    87.325

    84.825

    2.500

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    06 02

       სოციალური დაცვა

    1,647.884

    9.300

    1,638.584

    1,946.891

    10.000

    1,936.891

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    1,647.884

    9.300

    1,638.584

    1,946.891

    10.000

    1,936.891

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,599.984

    9.300

    1,590.684

    1,946.891

    10.000

    1,936.891

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

    06 02 01

    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

    1,011.888

    0.000

    1,011.888

    941.584

    0.000

    941.584

    947.000

    0.000

    947.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    1,011.888

    0.000

    1,011.888

    941.584

    0.000

    941.584

    947.000

    0.000

    947.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,011.888

    0.000

    1,011.888

    941.584

    0.000

    941.584

    947.000

    0.000

    947.000

    06 02 01 01

    სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

    691.878

    0.000

    691.878

    591.774

    0.000

    591.774

    580.000

    0.000

    580.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    691.878

    0.000

    691.878

    591.774

    0.000

    591.774

    580.000

    0.000

    580.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    691.878

    0.000

    691.878

    591.774

    0.000

    591.774

    580.000

    0.000

    580.000

    06 02 01 02

    პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

    48.080

    0.000

    48.080

    45.000

    0.000

    45.000

    45.000

    0.000

    45.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    48.080

    0.000

    48.080

    45.000

    0.000

    45.000

    45.000

    0.000

    45.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    48.080

    0.000

    48.080

    45.000

    0.000

    45.000

    45.000

    0.000

    45.000

    06 02 01 03

    მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

    153.830

    0.000

    153.830

    172.610

    0.000

    172.610

    180.000

    0.000

    180.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    153.830

    0.000

    153.830

    172.610

    0.000

    172.610

    180.000

    0.000

    180.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    153.830

    0.000

    153.830

    172.610

    0.000

    172.610

    180.000

    0.000

    180.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    06 02 01 04

    სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

    117.000

    0.000

    117.000

    130.200

    0.000

    130.200

    140.000

    0.000

    140.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    117.000

    0.000

    117.000

    130.200

    0.000

    130.200

    140.000

    0.000

    140.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    117.000

    0.000

    117.000

    130.200

    0.000

    130.200

    140.000

    0.000

    140.000

    06 02 01 05

    რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

    1.100

    0.000

    1.100

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    1.100

    0.000

    1.100

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1.100

    0.000

    1.100

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

    06 02 02

    ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

    1.500

    1.500

    0.000

    5.250

    5.000

    0.250

    5.500

    5.000

    0.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    1.500

    1.500

    0.000

    5.250

    5.000

    0.250

    5.500

    5.000

    0.500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1.500

    1.500

    0.000

    5.250

    5.000

    0.250

    5.500

    5.000

    0.500

    06 02 03

    უფასო სასადილო

    144.896

    0.000

    144.896

    179.507

    0.000

    179.507

    200.000

    0.000

    200.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    144.896

    0.000

    144.896

    179.507

    0.000

    179.507

    200.000

    0.000

    200.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    144.896

    0.000

    144.896

    179.507

    0.000

    179.507

    200.000

    0.000

    200.000

    06 02 04

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა

    48.200

    7.800

    40.400

    62.300

    5.000

    57.300

    62.000

    5.000

    57.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    48.200

    7.800

    40.400

    62.300

    5.000

    57.300

    62.000

    5.000

    57.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    48.200

    7.800

    40.400

    62.300

    5.000

    57.300

    62.000

    5.000

    57.000

    06 02 04 01

    ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    17.000

    0.000

    17.000

    25.000

    0.000

    25.000

    25.000

    0.000

    25.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    17.000

    0.000

    17.000

    25.000

    0.000

    25.000

    25.000

    0.000

    25.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    17.000

    0.000

    17.000

    25.000

    0.000

    25.000

    25.000

    0.000

    25.000

    06 02 04 02

    დევნილთა სოციალური დაცვა

    8.900

    7.800

    1.100

    11.300

    5.000

    6.300

    11.000

    5.000

    6.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    8.900

    7.800

    1.100

    11.300

    5.000

    6.300

    11.000

    5.000

    6.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8.900

    7.800

    1.100

    11.300

    5.000

    6.300

    11.000

    5.000

    6.000

    06 02 04 03

    საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    2.200

    0.000

    2.200

    4.000

    0.000

    4.000

    4.000

    0.000

    4.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    2.200

    0.000

    2.200

    4.000

    0.000

    4.000

    4.000

    0.000

    4.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2.200

    0.000

    2.200

    4.000

    0.000

    4.000

    4.000

    0.000

    4.000

    06 02 04 04

    მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    20.100

    0.000

    20.100

    22.000

    0.000

    22.000

    22.000

    0.000

    22.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    20.100

    0.000

    20.100

    22.000

    0.000

    22.000

    22.000

    0.000

    22.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20.100

    0.000

    20.100

    22.000

    0.000

    22.000

    22.000

    0.000

    22.000

    06 02 05

    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    332.500

    0.000

    332.500

    611.250

    0.000

    611.250

    638.440

    0.000

    638.440

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    332.500

    0.000

    332.500

    611.250

    0.000

    611.250

    638.440

    0.000

    638.440

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    332.500

    0.000

    332.500

    611.250

    0.000

    611.250

    638.440

    0.000

    638.440

    06 02 05 01

    ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

    69.850

    0.000

    69.850

    113.950

    0.000

    113.950

    113.000

    0.000

    113.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    69.850

    0.000

    69.850

    113.950

    0.000

    113.950

    113.000

    0.000

    113.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    69.850

    0.000

    69.850

    113.950

    0.000

    113.950

    113.000

    0.000

    113.000

    06 02 05 02

    მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

    44.950

    0.000

    44.950

    68.000

    0.000

    68.000

    75.000

    0.000

    75.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    44.950

    0.000

    44.950

    68.000

    0.000

    68.000

    75.000

    0.000

    75.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    44.950

    0.000

    44.950

    68.000

    0.000

    68.000

    75.000

    0.000

    75.000

    06 02 05 03

    შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

    191.300

    0.000

    191.300

    84.300

    0.000

    84.300

    150.000

    0.000

    150.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    191.300

    0.000

    191.300

    84.300

    0.000

    84.300

    150.000

    0.000

    150.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    191.300

    0.000

    191.300

    84.300

    0.000

    84.300

    150.000

    0.000

    150.000

    06 02 05 04

    მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

    26.400

    0.000

    26.400

    345.000

    0.000

    345.000

    300.440

    0.000

    300.440

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    26.400

    0.000

    26.400

    345.000

    0.000

    345.000

    300.440

    0.000

    300.440

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    26.400

    0.000

    26.400

    345.000

    0.000

    345.000

    300.440

    0.000

    300.440

    06 02 06

    სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

    47.900

    0.000

    47.900

    70.000

    0.000

    70.000

    120.000

    0.000

    120.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    47.900

    0.000

    47.900

    70.000

    0.000

    70.000

    120.000

    0.000

    120.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0.000

    0.000

    0.000

    70.000

    0.000

    70.000

    120.000

    0.000

    120.000

     

    სხვა ხარჯები

    47.900

    0.000

    47.900

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    06 02 07

    ომის  ვეტერანთა დახმარება

    61.000

    0.000

    61.000

    77.000

    0.000

    77.000

    78.000

    0.000

    78.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    61.000

    0.000

    61.000

    77.000

    0.000

    77.000

    78.000

    0.000

    78.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    61.000

    0.000

    61.000

    77.000

    0.000

    77.000

    78.000

    0.000

    78.000

    06 02 08

    რეგრესის პენია

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

     

    0.000

     

     

    0.000

     

     

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

        “

    მუხლი 2
    დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი