10.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 31 193,0 ათასი ლარის ოდენობით. თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის
საწყისი
ბიუჯეტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
სხვა დონის
ერთეულის
ფონდიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო
სახსრები
ფონდების
გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
16494,9
|
11230,00
|
31 193,0
|
8346,2
|
22846,8
|
|
|
ხარჯები
|
8858,0
|
8789,80
|
14048,7
|
696,4
|
13362,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1609,7
|
1805,00
|
2375,60
|
0,00
|
2375,60
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
2139,3
|
1760,00
|
4132,3
|
665,1
|
3467,3
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
00
|
136,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
3190,6
|
3914,30
|
4927,2
|
0,00
|
4927,2
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
395,7
|
415,00
|
595,2
|
0,00
|
595,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1347,8
|
745,00
|
1882,1
|
31,35
|
1850,8
|
|
|
არაფინანსური ა
ქტივების ზრდა
|
6966,5
|
1540,70
|
16891,8
|
7649,8
|
9242,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
3938,0
|
4433,00
|
5575,8
|
0,00
|
5 575,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
95
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3256
|
3523,50
|
5108,3
|
0,00
|
5108,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1560,5
|
1760,00
|
2375,0
|
0,00
|
2375,0
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
1392,6
|
1555,00
|
2363,0
|
0,00
|
2363,0
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
80
|
|
119,5
|
0,00
|
119,5
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
23,3
|
18,00
|
31,00
|
0,00
|
31,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,7
|
40,00
|
83,0
|
00
|
83,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
11,7
|
10,00
|
215,0
|
00
|
215,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
00
|
252,50
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
687,2
|
760,50
|
1049,0
|
0,00
|
1049,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
32
|
32
|
|
|
|
ხარჯები
|
687,2
|
758,00
|
1049,0
|
0,00
|
1049,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
507,8
|
560,00
|
845,00
|
0,00
|
845,00
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
142,6
|
155,00
|
123,00
|
0,00
|
123,00
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
|
3,00
|
2,00
|
0,00
|
2,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,8
|
40,00
|
79,00
|
0,00
|
79,00
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
2,50
|
00
|
0,00
|
0
|
|
01 02
|
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
2420,5
|
2422,50
|
3991.5
|
0,00
|
3 991.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
63
|
63
|
|
|
|
ხარჯები
|
2408,8
|
2412,00
|
3811.5
|
0,00
|
3811.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1052,7
|
1200,00
|
1450,00
|
0,00
|
1450,00
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
1249,9
|
1200,00
|
2209.0
|
0,00
|
2 209.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
|
119.5
|
0,00
|
119.5
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
23,3
|
15,00
|
29.0
|
00
|
29.0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
2,9
|
|
4.0
|
00
|
4.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
11,7
|
7,50
|
180,00
|
00
|
180,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
200,00
|
00
|
0,00
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
|
200,00
|
00
|
0,00
|
00
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
|
200,00
|
00
|
0,00
|
00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
|
830,1
|
1050,00
|
388,70
|
0,00
|
388,70
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა
ვალდებულებების დაფარვა
|
830,1
|
1050,00
|
388,70
|
0,00
|
388,70
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 05
|
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
65,8
|
60,00
|
96,60
|
0,00
|
96,60
|
|
|
ხარჯები
|
49,3
|
|
96,60
|
0,00
|
96,60
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,3
|
|
80,60
|
0,00
|
80,60
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
16,5
|
|
16,00
|
0,00
|
16,00
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
|
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
|
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
|
8239,3
|
3250,00
|
18 417,1
|
7564,2
|
10,852,9
|
|
|
ხარჯები
|
1628,7
|
1779,40
|
2744,8
|
80,00
|
2674,8
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
124,1
|
|
1018,5
|
50,00
|
968,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
814,6
|
1079,40
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690,0
|
650,00
|
1455,4
|
30,00
|
1425,4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
6610,6
|
1470,60
|
15,672,3
|
7484,2
|
8188,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და მოვლა
შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2509,9
|
300,00
|
10677,5
|
5501,8
|
5175,7
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,0
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
250,00
|
9757,3
|
5 501,8
|
4 255,5
|
|
02 01 01
|
მესტიის
მუნიციაპლიტეტში
გზების და
ხიდების
რეაბილიტაცია
|
2509,9
|
300,00
|
10677,5
|
5501,8
|
5175,7
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,0
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
250,00
|
9757,3
|
5 501,8
|
4 255,5
|
|
02 02
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
1081,4
|
250,00
|
894,0
|
0
|
894,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
სუბსიდიები
|
788,3
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
293,1
|
|
623,1
|
0
|
623,1
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
|
146,5
|
250,00
|
310,00
|
0,00
|
310,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
სუბსიდიები
|
138,8
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
7,7
|
|
39,12
|
0,00
|
39,12
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
147,7
|
300,00
|
584,0
|
0
|
584,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
147,7
|
300,00
|
584,0
|
0
|
584,0
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1884,7
|
900,00
|
3531,2
|
341,5
|
3189,8
|
|
|
ხარჯები
|
732,9
|
650,00
|
1473,7
|
0,00
|
1473,7
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
16,6
|
|
48,3
|
0,00
|
48,3
|
|
|
სუბსიდია
|
26,3
|
280,00
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690.0
|
370,00
|
1425,4
|
0,00
|
1425,4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
1151.8
|
250,00
|
2 047,6
|
341,48
|
1716,1
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა
და ნაპირსამაგრი
ჯებირების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1004,9
|
0,00
|
389,6
|
9,6
|
379,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
1004,9
|
0,00
|
389,6
|
9,6
|
379,9
|
|
02 05
|
სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამა
|
1758,4
|
|
2624,7
|
1711,24
|
913,5
|
|
|
ხარჯები
|
44,1
|
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
44,1
|
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური ა
ქტივების ზრდა
|
1714,3
|
|
2544,7
|
1631,24
|
913,5
|
|
02 06
|
რეგიონალური
განვითარების ფონდის
სახსრებით და სხვა
განსახორციელებელი
პროექტების
თანადაფინანსება
|
|
500,00
|
00
|
00
|
00
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
500,00
|
00
|
00
|
00
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
|
50,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
50,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
03 00
|
დასუფთავება
და გარემოს დაცვა
|
787,1
|
1000,00
|
1,573,4
|
0,00
|
1,573,4
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
137,7
|
37,50
|
572.1
|
0,00
|
572.1
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის
დასუფთავება და
კეთილმოწყობის
სამსახური"
|
787,1
|
1000,00
|
1,573,4
|
0,00
|
1,573,4
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
137,7
|
37,50
|
572.1
|
00
|
572.1
|
|
04 00
|
განათლება
|
1702,2
|
1320,00
|
2382.286
|
780.636
|
1601,65
|
|
|
ხარჯები
|
1428,2
|
1287,70
|
2111.1
|
615.1
|
1496,03
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
537,7
|
|
637.5
|
615.1
|
22,42
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1287,70
|
1473,61
|
0,00
|
1473,61
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
274
|
32,30
|
271.2
|
165.6
|
105,62
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლების დაფინანსება
|
894,6
|
1320,00
|
1579,23
|
0,00
|
1579,23
|
|
|
ხარჯები
|
890,5
|
1287,70
|
1473,61
|
0,00
|
1473,61
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1287,70
|
1473,61
|
0,00
|
1473,61
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
4,1
|
32,30
|
105,62
|
0,00
|
105,62
|
|
04 04
|
სკოლების
თანადაფინანსება
|
807,6
|
|
803.1
|
780.6
|
22,42
|
|
|
ხარჯები
|
537,7
|
|
637.5
|
615.1
|
22,4
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
537,7
|
|
539,95
|
517,53
|
22,42
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
269,9
|
|
165.564
|
165.564
|
0,00
|
|
05 00
|
კულტურა,
ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
|
1604,3
|
1650,00
|
2283.1
|
0,00
|
2283.1
|
|
|
ხარჯები
|
1536,1
|
1622,20
|
2098,00
|
0,00
|
2098,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
140,00
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
|
|
სუბსიდიები
|
1336,9
|
1482,20
|
1905,70
|
0,00
|
1905,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
115,9
|
|
103
|
0,00
|
103,
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
|
0,00
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
68,2
|
27,80
|
161,10
|
0,00
|
161,10
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
|
652,3
|
|
850,60
|
0,00
|
850,60
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
|
827,60
|
0,00
|
827,60
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
|
827,60
|
0,00
|
827,60
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
51,8
|
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული
სკოლების გაერთიანება
|
652,3
|
700,00
|
850,60
|
0,00
|
850,60
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
679,20
|
827,60
|
0,00
|
827,60
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
679,20
|
827,60
|
0,00
|
827,60
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
51,8
|
20,80
|
23,00
|
00
|
23,0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების ხელშეწყობა
|
78,3
|
80,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
1,8
|
|
10,20
|
00
|
10,2
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების
დაფინანსება
|
78,3
|
80,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
1,8
|
|
10,20
|
00
|
10,2
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული
პროგრამების დაფინანსება
|
167,0
|
140,00
|
217.7
|
0,00
|
217.3
|
|
|
ხარჯები
|
167,0
|
140,00
|
217.3
|
0,00
|
217.3
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
68,3
|
140,00
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83,67
|
|
103
|
0,00
|
103
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
|
0,00
|
|
|
|
05 05
|
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
107,3
|
80,00
|
103,00
|
0,00
|
103,00
|
|
|
ხარჯები
|
102,5
|
80,00
|
88,30
|
0,00
|
88,30
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,3
|
80,00
|
88,30
|
0,00
|
88,30
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
32,2
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
4,8
|
|
14,70
|
0,00
|
14,70
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის და
ხელოვნების ცენტრი"
|
599,4
|
650,00
|
777,80
|
0,00
|
777,80
|
|
|
ხარჯები
|
589,6
|
650,00
|
777,80
|
0,00
|
777,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
589,6
|
650,00
|
777,80
|
0,00
|
777,80
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
ს ზრდა
|
9,8
|
|
0,00
|
|
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების
ადგილის
მართვის ორგანიზაცია
შან-ლანდ
|
|
0,00
|
246,40
|
0,00
|
246,40
|
|
|
ხარჯები
|
|
517,00
|
133,20
|
0,00
|
133,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65,00
|
133,20
|
0,00
|
133,20
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
|
113,20
|
0,00
|
113,20
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
|
945,3
|
462,00
|
961,3
|
1,35
|
959.9
|
|
|
ხარჯები
|
943,3
|
462,00
|
961.3
|
1,35
|
959.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,7
|
65,00
|
156,32
|
0,00
|
156,32
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
372,4
|
397,00
|
564.2
|
0,00
|
564.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
502,1
|
55,00
|
240.745
|
1,35
|
239.4
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება
|
71,7
|
65,00
|
68,51
|
0,00
|
68,51
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
65,00
|
68,51
|
0,00
|
68,51
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,7
|
|
68,51
|
0,00
|
68,51
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
2,0
|
65,00
|
|
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
210,00
|
334.5
|
0,00
|
334.5
|
|
|
ხარჯები
|
221,1
|
210,00
|
334.5
|
0,00
|
334.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
210,00
|
334.5
|
0,00
|
334.5
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
|
29,7
|
26,00
|
32,00
|
0,00
|
32,00
|
|
|
ხარჯები
|
29,7
|
26,00
|
32,00
|
0,00
|
32,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,7
|
26,00
|
32,00
|
0,00
|
32,00
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის
ავადმყოფების
სოციალური დაცვა
|
172,9
|
174,00
|
294,00
|
0,00
|
294,00
|
|
|
ხარჯები
|
172,9
|
174,00
|
294,00
|
0,00
|
294,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
172,9
|
174,00
|
294,00
|
0,00
|
294,00
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა)
სოციალური დაცვა
|
8,6
|
10,00
|
8.5
|
0,00
|
8.5
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,00
|
8.5
|
0,00
|
8.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,6
|
10,00
|
8.5
|
0,00
|
8.5
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
|
161,3
|
187,00
|
219.7
|
0,00
|
219.7
|
|
|
ხარჯები
|
|
187,00
|
219.7
|
0,00
|
219.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
161,3
|
187,00
|
219.7
|
0,00
|
219.7
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული
ოჯახების დახმარება
|
502,14
|
55,00
|
168.8
|
1,35
|
167.5
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
168.8
|
1,35
|
167.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
168.8
|
1,35
|
167.5
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო
ცენტრის თანადაფინანსება
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების
საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფა
|
|
|
71.9
|
0,00
|
71.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
71.9
|
0,00
|
71.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
71.9
|
0,00
|
71.9
|
|
06.07
|
ბავშვთა უფლებების
დაცვის და მხარდაჭერის
პროგრამა
|
|
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
|
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
"
|