ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 17.12.2021
ძალაში შესვლა 01.01.2022
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №14
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 21/12/2021
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | 06 01 |
| 2 | 06 02 |
| 3 | 05 03 |
| 4 | 02 04 |
| 5 | 02 05 |
| 6 | 02 06 |
| 7 | 02 07 |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება |
| 33 | ვალდებულების ცვლილება |
| 3212 | ვალუტა,დეპოზიტები |
| ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ირემაძე | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2020 წლის ფაქტი |
| სულ | სულ |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
| შემოსავლები | 18 602 114 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2021 წლის 17 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი
თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
18 602 114
24 756 543
23 709 540
1 047 003
26 759 000
26 212 000
547 000
გადასახადები
12 720 118
14 335 800
14 335 800
0
16 669 800
16 669 800
0
გრანტები
4 229 363
8 792 443
7 745 440
1 047 003
8 367 000
7 820 000
547 000
სხვა შემოსავლები
1 652 633
1 628 300
1 628 300
0
1 722 200
1 722 200
0
ხარჯები
12 099 080
15 035 725
15 035 725
0
15 795 641
15 795 641
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 017 142
2 017 142
0
2 419 797
2 419 797
0
საქონელი და მომსახურება
1 823 504
2 254 419
2 254 419
0
2 532 732
2 532 732
0
სუბსიდიები
6 827 467
7 939 314
7 939 314
0
7 695 157
7 695 157
0
გრანტები
3 917
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 061 745
1 649 690
1 649 690
0
1 946 058
1 946 058
0
სხვა ხარჯები
390 208
1 175 160
1 175 160
0
1 201 897
1 201 897
0
საოპერაციო სალდო
6 503 034
9 720 818
8 673 815
1 047 003
10 963 359
10 416 359
547 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 596 638
10 640 210
9 593 207
1 047 003
10 920 459
10 373 459
547 000
ზრდა
7 597 726
10 652 044
9 605 041
1 047 003
10 920 459
10 373 459
547 000
კლება
1 088
11 834
11 834
0
0
0
0
მთლიანი სალდო
-1 093 604
-919 392
-919 392
0
42 900
42 900
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 093 604
-919 392
-919 392
0
42 900
42 900
0
ზრდა
0
42 900
42 900
0
42 900
42 900
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
42 900
42 900
0
42 900
42 900
0
კლება
1 093 604
962 292
962 292
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 093 604
962 292
962 292
0
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
18 603 202
24 768 377
23 721 374
1 047 003
26 759 000
26 212 000
547 000
შემოსავლები
18 602 114
24 756 543
23 709 540
1 047 003
26 759 000
26 212 000
547 000
არაფინანსური აქტივების კლება
1 088
11 834
11 834
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19 696 806
25 730 669
24 683 666
1 047 003
26 759 000
26 212 000
547 000
ხარჯები
12 099 080
15 035 725
15 035 725
0
15 795 641
15 795 641
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 597 726
10 652 044
9 605 041
1 047 003
10 920 459
10 373 459
547 000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 900
42 900
0
42 900
42 900
0
ნაშთის ცვლილება
-1 093 604
-962 292
-962 292
0
0
0
0
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 26 759 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
18 602 114
24 756 543
23 709 540
1 047 003
26 759 000
26 212 000
547 000
გადასახადები
12 720 118
14 335 800
14 335 800
0
16 669 800
16 669 800
0
გრანტები
4 229 363
8 792 443
7 745 440
1 047 003
8 367 000
7 820 000
547 000
სხვა შემოსავლები
1 652 633
1 628 300
1 628 300
0
1 722 200
1 722 200
0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 16 669 800 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
12 720 118
14 335 800
14 335 800
0
16 669 800
16 669 800
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
7 125 187
9 335 800
9 335 800
11 669 800
11 669 800
ქონების გადასახადი
5 594 931
5 000 000
5 000 000
0
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 736 009
4 233 000
4 233 000
4 233 000
4 233 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
82 575
50 000
50 000
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
59 182
42 000
42 000
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
717 165
675 000
675 000
675 000
675 000
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 367 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022წლის გეგმა
გრანტები
4,229,363
8 792 443
8 367 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2,854,363
7 745 440
7 820 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,788,095
7 225 440
7 300 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
788 579
0
0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
145 215
520 000
520 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)
132 474
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 ,375 0000
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები
1 375 000
0
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
1 047 003
547 000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
0
1 047 003
547 000
მუხლი 6🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 722 200 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
1 652 633
1 628 300
1 628 300
0
1 722 200
1 722 200
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
330 596
270 711
270 711
0
198 000
198 000
0
პროცენტები
171 516
137 350
137 350
0
20 000
20 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
171 516
137 350
137 350
20 000
20 000
რენტა
159 080
133 361
133 361
0
178 000
178 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
60 736
51 300
51 300
80 000
80 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
98 344
82 061
82 061
98 000
98 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
959 370
858 152
858 152
0
1 174 015
1 174 015
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
902 884
819 352
819 352
0
1 114 015
1 114 015
0
სანებართვო მოსაკრებელი
110 215
28 000
28 000
0
75 000
75 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
110 215
28 000
28 000
75 000
75 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
200
200
0
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
757 200
747 139
747 139
1 000 000
1 000 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
35 458
44 000
44 000
39 000
39 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
11
13
13
15
15
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
56 486
38 800
38 800
0
60 000
60 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
56 486
38 800
38 800
60 000
60 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
123 025
395 000
395 000
350 185
350 185
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
239 642
104 437
104 437
0
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
15 795 641 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
12 095 164
15 035 725
15 035 725
0
15 795 641
15 795 641
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 017 142
2 017 142
0
2 419 797
2 419 797
0
საქონელი და მომსახურება
1 823 504
2 254 419
2 254 419
0
2 532 732
2 532 732
0
სუბსიდიები
6 827 467
7 939 314
7 939 314
0
7 695 157
7 695 157
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 061 745
1 649 690
1 649 690
0
1 946 058
1 946 058
0
სხვა ხარჯები
390 208
1 175 160
1 175 160
0
1 201 897
1 201 897
0
მუხლი 8🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 920 459 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 920 459 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
42 498
47 537
47 537
0
49 307
49 307
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 303 542
4 414 636
3 519 342
895 294
5 960 396
5 413 396
547 000
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
6 472
55 000
55 000
0
0
განათლება
638 847
2 027 670
2 027 670
0
547 672
547 672
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
5 289
443 861
292 152
151 709
99 993
99 993
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
601 078
3 663 340
3 663 340
0
4 263 091
4 263 091
0
სულ ჯამი
7 597 726
10 652 044
9 605 041
1 047 003
10 920 459
10 373 459
547 000
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
1 088
11 834
11 834
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
11 811
11 811
0
არაწარმოებული აქტივები
1 088
23
23
0
0
0
0
მიწა
1 088
23
23
0
0
0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 716 100 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფი
კაციის კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 877 866
2 877 866
0
3 746 652
3 746 652
0
4 293 070
4 293 070
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
2 877 721
2 877 721
0
3 742 610
3 742 610
0
4 290 570
4 290 570
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 877 721
2 877 721
0
3 322 610
3 322 610
0
3 835 570
3 835 570
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
0
420 000
420 000
0
455 000
455 000
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
145
145
0
4 042
4 042
0
2 500
2 500
0
7,2
თავდაცვა
76 785
76 785
0
73 620
73 620
0
84 330
84 330
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
76 785
76 785
0
73 620
73 620
0
84 330
84 330
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
2 243 170
2 243 170
0
1 624 072
1 624 072
0
1 642 641
1 642 641
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
75 433
75 433
0
330 000
330 000
0
330 000
330 000
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
75 433
75 433
0
330 000
330 000
0
330 000
330 000
0
7,45
ტრანსპორტი
2 167 737
2 167 737
0
1 294 072
1 294 072
0
1 312 641
1 312 641
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
2 167 737
2 167 737
0
1 294 072
1 294 072
0
1 312 641
1 312 641
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 370 972
1 370 972
0
1 721 900
1 721 900
0
1 430 671
1 430 671
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
427 678
427 678
0
446 100
446 100
0
491 011
491 011
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
943 294
943 294
0
1 275 800
1 275 800
0
939 660
939 660
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
5 986 784
5 986 784
0
5 175 206
4 279 912
895 294
6 597 885
6 050 885
547 000
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 643 912
1 643 912
0
1 705 533
810 239
895 294
2 249 675
1 852 675
547 000
7,63
წყალმომარაგება
2 343 921
2 343 921
0
2 315 907
2 315 907
0
2 905 240
2 905 240
0
7,64
გარე განათება
371 241
371 241
0
439 811
439 811
0
550 000
550 000
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 627 710
1 627 710
0
713 955
713 955
0
742 970
742 970
0
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
791 647
791 647
0
979 993
979 993
0
1 058 803
1 058 803
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
791 647
791 647
0
979 993
979 993
0
1 058 803
1 058 803
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 008 429
1 008 429
0
1 475 979
1 324 270
151 709
1 222 903
1 222 903
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
139 171
139 171
0
576 317
424 608
151 709
248 273
248 273
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
858 668
858 668
0
879 662
879 662
0
954 630
954 630
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
10 590
10 590
0
20 000
20 000
0
20 000
20 000
0
7,9
განათლება
4 100 620
4 100 620
0
6 414 824
6 414 824
0
5 070 129
5 070 129
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
3 227 469
3 227 469
0
4 065 854
4 065 854
0
4 463 457
4 463 457
0
7,92
ზოგადი განათლება
167 838
167 838
0
0
127 672
127 672
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
705 313
705 313
0
2 348 970
2 348 970
0
479 000
479 000
0
7 10
სოციალური დაცვა
1 240 533
1 240 533
0
4 475 523
4 475 523
0
5 315 668
5 315 668
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
110 560
110 560
0
127 878
127 878
0
130 488
130 488
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 129 973
1 129 973
0
4 347 645
4 347 645
0
5 185 180
5 185 180
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
19 696 806
19 696 806
0
25 687 769
24 640 766
1 047 003
26 716 100
26 169 100
547 000
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 10🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 42900 ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 42 900 ლარის ოდენობით,
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 093 604
-919 392
42 900
ზრდა
0
42 900
42 900
ვალუტა,დეპოზიტები
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
42 900
42 900
კლება
1 093 604
962 292
0
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
1 093 604
962 292
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 450 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 372 400
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 919 900
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
866 130
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 969 440
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
84 330
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
452 500
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
450 000
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
2 500
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის პროექტი
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
8 238 426
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 312 641
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
607 051
1.2
სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
116883
1.3
სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკის წყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
88431
1.4
სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
38966
1.5
აგარა ორთაბათუმი ბოლქვაძეების მისასვლელი გზა და ჩხაიძეების გზის მოწყობა
362771
1.2
02 01 49
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
705 590
სოფელ ქვედა განახლებაში თემურ შარაძის სახლის მიმართულებით საცალფეხო ხიდის მოწყობა
32808
სოფელ ახალშენში (ხეღრუ)ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა
34333
სოფელ ახალშენში რამინ შამილაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა
213036
სოფელ მარადიდში ძაბლავეთი) ქვედა ქუთურეთის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა
425413
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 498 140
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 948 140
2.2
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
826 820
2.3
02 02 01 03
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
42 900
2.4
02 02 01 25
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
2 078 420
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
550 000
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
550 000
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 349 675
3.1
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
150 000
3.1.2.
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
72 298
3.1.1.
02 03 03
ორი სოციალური სახლის მშენებლობა
1 500 000
3.3
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
627 377
3.3.1.
02 03 11
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
627 377
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
210 000
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
5 000
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
20 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
185 000
5
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
537 970
6
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
330 000
6.1.
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
330 000
7
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პრიორიტეტი
ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 430 671
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 430 671
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
939 660
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
491 011
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
4 636 129
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
4 463 457
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 463 457
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
380 000
04 01 01
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
380 000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
172 672
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
45 000
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
127 672
3,2.1
04 02 02 01
სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
127 672
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 656 903
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
682 273
1.1.
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
434 000
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
20 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
128 280
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
128 280
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
99 993
1.4.2.
05 01 04 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
99 993
1.4.3.
05 01 04 03
სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინი მოედნის რეაბილიტაცია
99993
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
954 630
2.3.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
919 630
2.4.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
35 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
20 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
20 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
VI
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
6 374 471
1
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 058 803
1.1.
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
17 520
1.2.
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
29 290
1.3.
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
187 137
1.4.
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
21 625
1.5.
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
88 800
1.6.
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
70 000
1.7.
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 000
1.8.
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
79 920
1.9.
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
520 000
1.11.
06 01 12
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
41511
1.11.1
06 01 12 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
41 511
2
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
5 315 668
2.1.
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
130 488
2.2.
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 600
2.3.
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
79 000
2.4.
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
2.5.
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
35 000
2.6.
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 000
2.7.
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
30 000
2.8.
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
29 000
2.9.
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 221 580
2.9.
06 02 10
სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
756 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი სემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
19 696 806
25 730 669
26 759 000
26 212 000
547 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
167
167
0
ხარჯები
12 099 080
15 035 725
15 795 641
15 795 641
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 017 142
2 419 797
2 419 797
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 823 504
2 254 419
2 532 732
2 532 732
0
სუბსიდიები
6 827 467
7 939 314
7 695 157
7 695 157
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 061 745
1 649 690
1 946 058
1 946 058
0
სხვა ხარჯები
390 208
1 175 160
1 201 897
1 201 897
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 597 726
10 652 044
10 920 459
10 373 459
547 000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 900
42 900
42 900
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
2 954 651
3 820 272
4 372 400
4 372 400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
167
167
0
ხარჯები
2 912 153
3 772 735
4 323 093
4 323 093
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 017 142
2 419 797
2 419 797
0
საქონელი და მომსახურეობა
854 632
1 220 861
1 328 626
1 328 626
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 947
12 912
10 560
10 560
0
სხვა ხარჯები
38 418
521 820
564 110
564 110
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 498
47 537
49 307
49 307
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 954 506
3 396 230
3 919 900
3 919 900
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
167
167
0
ხარჯები
2 912 008
3 352 735
3 872 093
3 872 093
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 017 142
2 419 797
2 419 797
0
საქონელი და მომსახურეობა
854 632
1 220 861
1 328 626
1 328 626
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 947
12 912
10 560
10 560
0
სხვა ხარჯები
38 273
101 820
113 110
113 110
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 498
43 495
47 807
47 807
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
648 824
701 402
866 130
866 130
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
30
27
27
0
ხარჯები
648 824
701 402
866 130
866 130
0
შრომის ანაზღაურება
496 951
486 502
614 192
614 192
0
საქონელი და მომსახურეობა
116 470
161 388
178 828
178 828
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
9 412
0
0
სხვა ხარჯები
35 403
44 100
73 110
73110
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 228 897
2 621 208
2 969 440
2 969 440
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
134
134
134
0
ხარჯები
2 186 399
2 577 713
2 921 633
2 921 633
0
შრომის ანაზღაურება
1 427 053
1 463 980
1 732 275
1 732 275
საქონელი და მომსახურეობა
729 613
1 052 513
1 138 798
1 138 798
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 947
3 500
10 560
10 560
0
სხვა ხარჯები
2 870
57 720
40 000
40 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 498
43 495
47 807
47 807
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
76 785
73 620
84 330
84 330
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
0
ხარჯები
76 785
73 620
84 330
84 330
0
შრომის ანაზღაურება
68 236
66 660
73 330
73 330
0
საქონელი და მომსახურეობა
8 549
6 960
11 000
11 000
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
145
424 042
452 500
452 500
0
ხარჯები
145
420 000
451 000
451 000
0
სხვა ხარჯები
145
420 000
451 000
451 000
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
420 000
450 000
450 000
0
ხარჯები
0
420 000
450 000
450 000
0
სხვა ხარჯები
0
420 000
450 000
450 000
0
01 02 02
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
145
4 042
2 500
2 500
0
ხარჯები
145
0
1 000
1 000
0
სხვა ხარჯები
145
0
1 000
1 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 042
1 500
1 500
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
145
4 042
2 500
2 500
0
ხარჯები
145
0
1 000
1 000
0
სხვა ხარჯები
145
0
1 000
1 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 042
1 500
1 500
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
8 229 954
6 842 178
8 288 426
7 741 426
547 000
ხარჯები
1 926 412
2 384 642
2 285 130
2 285 130
0
საქონელი და მომსახურეობა
345 263
458 600
575 000
575 000
0
სუბსიდიები
1 499 880
1 419 242
1 230 130
1 230 130
0
სხვა ხარჯები
81 269
506 800
480 000
480 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 303 542
4 414 636
5 960 396
5 413 396
547 000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 900
42 900
42 900
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2 167 737
1 294 072
1 312 641
1 312 641
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 167 737
1 294 072
1 312 641
1 312 641
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
483 199
0
607 051
607 051
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483 199
0
607 051
607 051
02 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
265 700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265 700
0
0
02 01 03
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
2 762
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 762
0
0
02 01 04
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
561
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
561
0
0
02 01 05
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
1 767
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 767
0
0
02 01 06
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 134
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 134
0
0
02 01 07
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
831
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831
0
0
02 01 08
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
1 329
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 329
0
0
02 01 09
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
576
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576
0
0
02 01 10
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
1 449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 449
0
0
02 01 11
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
566
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566
0
0
02 01 12
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 999
0
0
02 01 13
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
512
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512
0
0
02 01 14
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
556
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556
0
0
02 01 15
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 733
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 733
0
0
02 01 16
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
1 182
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 182
0
0
02 01 17
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 457
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 457
0
0
02 01 18
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 849
0
0
02 01 19
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
165
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165
0
0
02 01 20
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
782
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
782
0
0
02 01 21
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
441
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
441
0
0
02 01 22
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
49 774
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 774
0
0
02 01 23
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
35 814
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 814
0
0
02 01 24
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
135 787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135 787
0
0
02 01 25
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
45 206
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 206
0
0
02 01 26
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
123 241
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123 241
0
0
02 01 27
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
98 569
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 569
0
0
02 01 28
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
19 736
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 736
0
0
02 01 29
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
47 158
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 158
0
0
02 01 30
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
125 483
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125 483
0
0
02 01 31
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
58 318
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 318
0
0
02 01 32
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
109 144
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 144
0
0
02 01 33
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
31 435
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 435
0
0
02 01 34
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
194 193
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 193
0
0
02 01 35
სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა
26 078
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 078
0
0
02 01 36
სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა
25 817
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 817
0
0
02 01 37
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)
85 979
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 979
0
0
02 01 38
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
141 491
2 747
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 491
2 747
0
02 01 39
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
42 964
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 964
0
0
02 01 40
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
20 415
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 415
0
02 01 41
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
0
58 358
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 358
0
02 01 42
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
0
111 710
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
111 710
0
02 01 43
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
343 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
343 000
0
02 01 44
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
146 656
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
146 656
0
02 01 45
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
138 694
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138 694
0
02 01 46
სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
210 842
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
210 842
0
02 01 47
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
223 616
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
223 616
0
02 01 48
სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
0
38 034
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 034
0
02 01 49
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
0
0
705 590
705 590
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
705 590
705 590
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 715 162
2 798 618
3 498 140
3 498 140
0
ხარჯები
1 448 397
1 477 212
1 376 820
1 376 820
0
სუბსიდიები
1 112 614
1 038 612
826 820
826 820
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 266 765
1 278 506
2 078 420
2 078 420
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 900
42 900
42 900
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 343 921
2 358 807
2 948 140
2 948 140
0
ხარჯები
1 112 614
1 038 612
826 820
826 820
0
სუბსიდიები
1 112 614
1 038 612
826 820
826 820
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 231 307
1 277 295
2 078 420
2 078 420
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 900
42 900
42 900
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
1 112 614
1 038 612
826 820
826 820
0
ხარჯები
1 112 614
1 038 612
826 820
826 820
0
სუბსიდიები
1 112 614
1 038 612
826 820
826 820
02 02 01 03
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
0
42 900
42 900
42 900
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 900
42 900
42 900
02 02 01 04
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
367 666
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
367 666
0
0
02 02 01 05
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
1 796
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 796
0
0
02 02 01 06
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
2 735
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 735
0
0
02 02 01 07
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
1 847
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 847
0
0
02 02 01 08
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
579
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
579
0
0
02 02 01 09
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
541
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
541
0
0
02 02 01 10
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
4 230
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 230
0
0
02 02 01 11
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
1 359
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 359
0
0
02 02 01 12
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
3 371
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 371
0
0
02 02 01 13
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
618
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
618
0
0
02 02 01 14
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
41 305
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 305
0
0
02 02 01 15
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
231 931
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231 931
0
0
02 02 01 16
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
29 591
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 591
0
0
02 02 01 17
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
146 910
67 707
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146 910
67 707
0
02 02 01 18
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
275 413
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275 413
0
0
02 02 01 19
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
14 265
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 265
0
0
02 02 01 20
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
107 151
103 018
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 151
103 018
0
02 02 01 21
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
161 127
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
161 127
0
02 02 01 22
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
50 995
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 995
0
02 02 01 23
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
30 999
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 999
0
02 02 01 24
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
253 661
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
253 661
0
02 02 01 25
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
0
350 000
2 078 420
2 078 420
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
350 000
2 078 420
2 078 420
02 02 01 26
სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა
0
150 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
0
02 02 01 27
სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
109 788
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
109 788
0
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
371 241
439 811
550 000
550 000
0
ხარჯები
335 783
438 600
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
335 783
438 600
550 000
550 000
0
ოფისის ხარჯები
193 283
280 000
300 000
300 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
142 500
158 600
250 000
250 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 458
1 211
0
0
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
340 783
438 600
550 000
550 000
0
ხარჯები
335 783
438 600
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
335 783
438 600
550 000
550 000
0
ოფისის ხარჯები
193 283
280 000
300 000
300 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
142 500
158 600
250 000
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
0
0
02 02 02 02
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
477
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477
0
0
0
02 02 02 03
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
927
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
927
0
0
02 02 02 04
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
492
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
492
0
0
02 02 02 05
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
182
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182
0
0
02 02 02 06
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
566
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566
0
0
02 02 02 07
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
175
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175
0
0
02 02 02 08
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
303
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
303
0
0
02 02 02 09
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
737
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
737
0
0
02 02 02 10
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
718
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
718
0
0
02 02 02 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
25 881
1 211
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 881
1 211
0
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 643 912
1 705 533
2 399 675
1 852 675
547 000
ხარჯები
5 836
176 800
150 000
150 000
0
სხვა ხარჯები
5 836
176 800
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 638 076
1 528 733
2 249 675
1 702 675
547 000
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
5 836
176 800
150 000
150 000
0
ხარჯები
5 836
176 800
150 000
150 000
0
სხვა ხარჯები
5 836
176 800
150 000
150 000
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
1 449 624
72 298
72 298
72 298
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 449 624
72 298
72 298
72 298
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
15 798
0
50 000
50 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 798
0
50 000
50 000
02 03 04
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
1 434
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 434
0
0
02 03 05
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
3 331
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 331
0
0
02 03 06
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
76 729
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 729
0
0
02 03 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
3 846
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 846
0
0
02 03 08
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
29 602
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 602
0
0
02 03 09
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
27 387
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 387
0
0
02 03 10
სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა
30 324
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 324
0
0
02 03 11
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
0
956 435
627 377
80 377
547 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
956 435
627 377
80 377
547 000
02 03 12
ორი სოციალური სახლის მშენებლობა
0
500 000
1 500 000
1 500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
500 000
1 500 000
1 500 000
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
251 509
208 665
210 000
210 000
0
ხარჯები
9 480
20 000
25 000
25 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 480
20 000
25 000
25 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 029
188 665
185 000
185 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
0
5 000
5 000
0
ხარჯები
0
0
5 000
5 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
5 000
5 000
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
9 480
20 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
9 480
20 000
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 480
20 000
20 000
20 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
242 029
188 665
185 000
185 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 029
188 665
185 000
185 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
439 663
505 290
537 970
537 970
0
ხარჯები
387 266
380 630
403 310
403 310
0
სუბსიდიები
387 266
380 630
403 310
403 310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 397
124 660
134 660
134 660
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
75 433
330 000
330 000
330 000
0
ხარჯები
75 433
330 000
330 000
330 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
75 433
330 000
330 000
330 000
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
0
330 000
330 000
330 000
0
ხარჯები
0
330 000
330 000
330 000
0
სხვა ხარჯები
0
330 000
330 000
330 000
02 06 02
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
75 433
0
0
0
0
ხარჯები
75 433
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
75 433
0
0
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
936 538
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
936 538
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 370 972
1 721 900
1 430 671
1 430 671
0
ხარჯები
1 364 500
1 666 900
1 430 671
1 430 671
0
საქონელი და მომსახურეობა
427 678
446 100
491 011
491 011
0
სუბსიდიები
936 822
1 220 800
939 660
939 660
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 472
55 000
0
0
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 370 972
1 721 900
1 430 671
1 430 671
0
ხარჯები
1 364 500
1 666 900
1 430 671
1 430 671
0
საქონელი და მომსახურეობა
427 678
446 100
491 011
491 011
0
სუბსიდიები
936 822
1 220 800
939 660
939 660
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 472
55 000
0
0
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
943 294
1 275 800
939 660
939 660
0
ხარჯები
936 822
1 220 800
939 660
939 660
0
სუბსიდიები
936 822
1 220 800
939 660
939 660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 472
55 000
0
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
427 678
446 100
491 011
491 011
0
ხარჯები
427 678
446 100
491 011
491 011
0
საქონელი და მომსახურეობა
427 678
446 100
491 011
491 011
0
04 00
განათლება
3 737 215
6 031 024
4 636 129
4 636 129
0
ხარჯები
3 098 368
4 003 354
4 088 457
4 088 457
0
სუბსიდიები
3 058 503
3 958 354
4 043 457
4 043 457
0
სხვა ხარჯები
39 865
45 000
45 000
45 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
638 847
2 027 670
547 672
547 672
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 529 512
5 986 024
4 463 457
4 463 457
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
ხარჯები
3 058 503
3 958 354
4 043 457
4 043 457
0
სუბსიდიები
3 058 503
3 958 354
4 043 457
4 043 457
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471 009
2 027 670
420 000
420 000
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 227 469
4 065 854
4 463 457
4 463 457
0
სუბსიდიები
3 058 503
3 958 354
4 043 457
4 043 457
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168 966
107 500
420 000
420 000
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
302 043
1 920 170
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
302 043
1 920 170
0
0
0
04 01 02 01
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
302 043
1 920 170
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
302 043
1 920 170
0
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
207 703
45 000
172 672
172 672
0
ხარჯები
39 865
45 000
45 000
45 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
39 865
45 000
45 000
45 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167 838
0
127 672
127 672
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
39 865
45 000
45 000
45 000
0
ხარჯები
39 865
45 000
45 000
45 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სხვა ხარჯები
39 865
45 000
45 000
45 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
167 838
0
127 672
127 672
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167 838
0
127 672
127 672
0
04 02 02 01
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
167 838
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167 838
0
0
04 02 02 02
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
0
127 672
127 672
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
127 672
127 672
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 371 834
1 859 779
1 656 903
1 656 903
0
ხარჯები
1 366 545
1 415 918
1 556 910
1 556 910
0
სუბსიდიები
1 332 262
1 340 918
1 481 910
1 481 910
0
სხვა ხარჯები
34 283
75 000
75 000
75 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 289
443 861
99 993
99 993
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
502 576
960 117
682 273
682 273
0
ხარჯები
497 287
516 256
582 280
582 280
0
სუბსიდიები
479 349
496 256
562 280
562 280
0
სხვა ხარჯები
17 938
20 000
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 289
443 861
99 993
99 993
0
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
363 405
383 800
434 000
434 000
0
ხარჯები
363 405
380 000
434 000
434 000
0
სუბსიდიები
363 405
380 000
434 000
434 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3 800
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
17 938
20 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
17 938
20 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
17 938
20 000
20 000
20 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
115 944
116 256
128 280
128 280
0
ხარჯები
115 944
116 256
128 280
128 280
0
სუბსიდიები
115 944
116 256
128 280
128 280
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
115 944
116 256
128 280
128 280
0
ხარჯები
115 944
116 256
128 280
128 280
0
სუბსიდიები
115 944
116 256
128 280
128 280
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5 289
440 061
99 993
99 993
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 289
440 061
99 993
99 993
0
05 01 04 01
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
764
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
764
0
0
05 01 04 02
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
1 353
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 353
0
0
05 01 04 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
3 172
350 061
99 993
99 993
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 172
350 061
99 993
99 993
05 01 04 04
მინი სტადიონის მოწყობა (სოფელ ვარშალომიძეების უბანში)
0
90 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 000
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
858 668
879 662
954 630
954 630
0
ხარჯები
858 668
879 662
954 630
954 630
0
სუბსიდიები
852 913
844 662
919 630
919 630
0
სხვა ხარჯები
5 755
35 000
35 000
35 000
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
852 913
844 662
919 630
919 630
0
ხარჯები
852 913
844 662
919 630
919 630
0
სუბსიდიები
852 913
844 662
919 630
919 630
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
5 755
35 000
35 000
35 000
0
ხარჯები
5 755
35 000
35 000
35 000
0
სხვა ხარჯები
5 755
35 000
35 000
35 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
10 590
20 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
10 590
20 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
10 590
20 000
20 000
20 000
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10 000
20 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
10 000
20 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
10 000
20 000
20 000
20 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 032 180
5 455 516
6 374 471
6 374 471
0
ხარჯები
1 431 102
1 792 176
2 111 380
2 111 380
0
საქონელი და მომსახურეობა
195 931
128 858
138 095
138 095
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 038 798
1 636 778
1 935 498
1 935 498
0
სხვა ხარჯები
196 373
26 540
37 787
37 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
601 078
3 663 340
4 263 091
4 263 091
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
791 647
979 993
1 058 803
1 058 803
0
ხარჯები
462 751
965 298
1 017 292
1 017 292
0
საქონელი და მომსახურეობა
195 931
128 858
138 095
138 095
0
სოციალური უზრუნველყოფა
263 462
834 200
871 410
871 410
0
სხვა ხარჯები
3 358
2 240
7 787
7 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328 896
14 695
41 511
41 511
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
17 968
19 160
17 520
17 520
0
ხარჯები
17 968
19 160
17 520
17 520
0
საქონელი და მომსახურეობა
14 610
16 920
9 733
9 733
0
სხვა ხარჯები
3 358
2 240
7 787
7 787
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
25 862
29 400
29 290
29 290
0
ხარჯები
25 862
29 400
29 290
29 290
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
25 862
29 400
29 290
29 290
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
150 795
153 414
187 137
187 137
0
ხარჯები
150 795
153 414
187 137
187 137
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 795
12 414
17 937
17 937
0
სოციალური უზრუნველყოფა
141 000
141 000
169 200
169 200
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
11 422
14 324
21 625
21 625
0
ხარჯები
11 422
14 324
21 625
21 625
0
საქონელი და მომსახურეობა
11 422
14 324
21 625
21 625
0
სამედიცინო ხარჯები
11 422
14 324
21 625
21 625
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
85 200
88 800
88 800
0
ხარჯები
85 200
85 200
88 800
88 800
0
საქონელი და მომსახურეობა
85 200
85 200
88 800
88 800
0
სამედიცინო ხარჯები
85 200
85 200
88 800
88 800
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
21 770
61 600
70 000
70 000
0
ხარჯები
21 770
61 600
70 000
70 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
21 770
61 600
70 000
70 000
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
3 000
3 000
3 000
0
ხარჯები
1 000
3 000
3 000
3 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
3 000
3 000
3 000
06 01 09
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
74 904
0
0
0
0
ხარჯები
74 904
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
74 904
0
0
0
0
სამედიცინო ხარჯები
74 904
0
0
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
73 830
79 200
79 920
79 920
0
ხარჯები
73 830
79 200
79 920
79 920
0
სოციალური უზრუნველყოფა
73 830
79 200
79 920
79 920
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
520 000
520 000
520 000
0
ხარჯები
0
520 000
520 000
520 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
520 000
520 000
520 000
06 01 12
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
328 896
14 695
41 511
41 511
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328 896
14 695
41 511
41 511
0
06 01 12 01
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
86 005
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 005
0
0
06 01 12 02
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
164 524
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 524
0
0
06 01 12 03
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
78 367
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 367
0
0
06 01 12 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
0
0
41 511
41 511
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
41 511
41 511
06 01 13 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა
0
14 695
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 695
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 240 533
4 475 523
5 315 668
5 315 668
0
ხარჯები
968 351
826 878
1 094 088
1 094 088
0
სოციალური უზრუნველყოფა
775 336
802 578
1 064 088
1 064 088
0
სხვა ხარჯები
193 015
24 300
30 000
30 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272 182
3 648 645
4 221 580
4 221 580
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
110 560
127 878
130 488
130 488
0
ხარჯები
110 560
127 878
130 488
130 488
0
სოციალური უზრუნველყოფა
110 560
127 878
130 488
130 488
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 350
3 600
3 600
3 600
0
ხარჯები
3 350
3 600
3 600
3 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 350
3 300
3 600
3 600
სხვა ხარჯები
0
300
0
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105 500
80 000
79 000
79 000
0
ხარჯები
105 500
80 000
79 000
79 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
105 500
77 000
79 000
79 000
სხვა ხარჯები
0
3 000
0
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
18 000
19 000
19 000
19 000
0
ხარჯები
18 000
19 000
19 000
19 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
18 000
19 000
19 000
19 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
37 000
35 000
35 000
0
ხარჯები
30 000
37 000
35 000
35 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30 000
36 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
0
1 000
0
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
13 800
12 400
12 000
12 000
0
ხარჯები
13 800
12 400
12 000
12 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
13 400
12 400
12 000
12 000
სხვა ხარჯები
400
0
0
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
18 000
20 000
30 000
30 000
0
ხარჯები
18 000
20 000
30 000
30 000
0
სხვა ხარჯები
18 000
20 000
30 000
30 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21 000
29 000
29 000
29 000
0
ხარჯები
21 000
29 000
29 000
29 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
21 000
29 000
29 000
29 000
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
272 182
3 648 645
4 221 580
4 221 580
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272 182
3 648 645
4 221 580
4 221 580
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
145 215
0
0
0
0
ხარჯები
145 215
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
145 215
0
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
388 626
0
0
0
0
ხარჯები
388 626
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
359 226
0
0
0
სხვა ხარჯები
29 400
0
0
06 02 12
სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
114 300
498 000
756 000
756 000
0
ხარჯები
114 300
498 000
756 000
756 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
114 300
498 000
756 000
756 000
0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22🔗
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24🔗
1. დადგენილებით დამტკიცებული ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1-იანვრიდან.